Постановление Администрации г. Рязани от 12.08.2010 № 3527
Об утверждении долгосрочной целевой программы "Адресная инвестиционная программа города Рязани на 2011 - 2013 годы"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 августа 2010 г. N 3527
Об утверждении долгосрочной целевой программы
"Адресная инвестиционная программа
города Рязани на 2011 - 2013 годы"
(В редакции Постановлений Администрации г. Рязани
от 11.03.2011 г. N 979;
от 13.05.2011 г. N 2096;
от 14.06.2011 г. N 2524)
В соответствии с постановлением администрации города Рязани от 13.07.2009 N 5131 "Обутверждении Порядка разработки и реализации долгосрочных целевыхпрограмм и Регламента взаимодействия структурных подразделенийадминистрации города Рязани и участников долгосрочных целевых программв процессе их разработки и реализации", руководствуясь статьями 39,41 Устава муниципального образования - городской округ город РязаньРязанской области, администрация города Рязани постановляет:
1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу"Адресная инвестиционная программа города Рязани на 2011 - 2013 годы"(далее - Программа).
2. Назначить руководителем Программы начальника управлениякапитального строительства С.Н.Ерастова.
3. Пресс-службе (отделу) администрации города Рязани(Е.А.Даньшова) опубликовать настоящее постановление в газете"Рязанские ведомости".
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить наи.о. заместителя главы администрации А.В.Коковину.
Глава администрации О.В.Шишов Долгосрочная целевая программа "Адресная инвестиционная программа
города Рязани на 2011 - 2013 годы"
Паспорт долгосрочной целевой программы "Адресная инвестиционная
программа города Рязани на 2011 - 2013 годы" Г—————————————————T———————————————————————————————————————————————————¬|Наименование ДЦП |"Адресная инвестиционная программа города Рязани на|| |2011 - 2013 годы", (далее - ДЦП) |+—————————————————+———————————————————————————————————————————————————+|Дата принятия |Постановление администрации города Рязани от ||решения о |27.07.2010 N 3142 "О разработке долгосрочной ||разработке ДЦП |целевой программы "Адресная инвестиционная || |программа города Рязани 2011 - 2013 годы" |+—————————————————+———————————————————————————————————————————————————+|Заказчик ДЦП |Администрация города Рязани (далее - администрация || |города) |+—————————————————+———————————————————————————————————————————————————+|Разработчик ДЦП |Управление капитального строительства администрации|| |города Рязани |+—————————————————+———————————————————————————————————————————————————+|Ответственный |Управление капитального строительства администрации||исполнитель ДЦП |города Рязани |+—————————————————+———————————————————————————————————————————————————+|Исполнители ДЦП |Управление капитального строительства администрации|| |города Рязани, лица, определяемые заказчиком ДЦП в || |соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N || |94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, || |выполнение работ, оказание услуг для || |государственных и муниципальных нужд" (далее - || |Федеральный закон от 21.07.2005 N 94-ФЗ) и || |действующим законодательством Российской Федерации |+—————————————————+———————————————————————————————————————————————————+|Цель ДЦП |Укрепление материально-технической базы учреждений || |здравоохранения, образования, объектов коммунальной|| |инфраструктуры города, других объектов социальной || |сферы, поддержание технического состояния || |административных зданий города Рязани |+—————————————————+———————————————————————————————————————————————————+|Задачи ДЦП |- сокращение объемов незавершенного строительства || |по объектам социальной сферы. Концентрация || |бюджетных средств на строительстве объектов, || |имеющих наибольшее социально- экономическое || |значение для развития города, а также высокую || |степень строительной готовности, позволяющую || |обеспечить их ввод в эксплуатацию в течение срока || |действия ДЦП; || |- реконструкция и строительство новых объектов || |здравоохранения, образования, объектов коммунальной|| |инфраструктуры города и других объектов социальной || |сферы муниципальной собственности в соответствии с || |требованиями государственных стандартов, социальных|| |норм и нормативов; || |- создание задела для ввода объектов в эксплуатацию|| |в последующие годы после завершения ДЦП |+—————————————————+———————————————————————————————————————————————————+|Сроки и этапы |2011 - 2013 годы в I этап ||реализации ДЦП | |+—————————————————+———————————————————————————————————————————————————+|Объемы и |Общий объем средств, планируемый на реализацию ДЦП ||источники |1 248 393,2 тыс. руб., в том числе по годам ||финансирования с |реализации: ||разбивкой по |2011 год - 142 393,2 тыс. руб. ||этапам реализации| || |2012 год - 545 000 тыс. руб. || | || |2013 год - 561 000 тыс. руб. || | || |Из них по источникам: || | || |Средства бюджета города Рязани || | || |Всего - 229 349 тыс. руб. || | || |В том числе по годам: || | || |2011 год - 85 349 тыс. руб. || | || |2012 год - 72 000 тыс. руб. || | || |2013 год - 72 000 тыс. руб. || | || |Другие источники (бюджеты других уровней): || | || |Всего - 1 019 044,2 тыс. руб. || | || |В том числе по годам: || | || |2011 год - 57 044,2 тыс. руб. || | || |2012 год - 473 000 тыс. руб. || | || |2013 год - 489 000 тыс. руб. || +———————————————————————————————————————————————————+|Планируемые |Показатели (индикаторы), характеризующие достижение||результаты |цели: ||реализации ДЦП | || |- количество объектов незавершенного строительства:|| | || |2011 год - 10 шт. || | || |2012 год - 5 шт. || | || |2013 год - 4 шт. || | || |- количество объектов, вводимых в эксплуатацию: || | || |2011 год - 10 шт. || | || |2012 год - 5 шт. || | || |2013 год - 1 шт. || | || |- количество вновь начинаемых объектов || |строительства (реконструкции): || | || |2011 год - 3 шт. || | || |2012 год - 4 шт. || | || |2013 год - нет || | || |- количество объектов, по которым ведется || |(завершается) разработка проектной документации: || | || |2011 год - 18шт. || | || |2012 год - нет || | || |2013 год - нет || +———————————————————————————————————————————————————+|Ожидаемый эффект |Ввод в эксплуатацию 16 объектов муниципальной ||от реализации ДЦП|собственности за счет всех источников || |финансирования. Создание задела для ввода объектов || |в эксплуатацию в последующие годы после завершения || |ДЦП. Обеспечение финансированием работ по || |проектированию, реконструкции и строительству || |крупных социально-значимых для города объектов. |+—————————————————+———————————————————————————————————————————————————+
(В редакции Постановления Администрации г. Рязаниот 13.05.2011 г. N 2096)
1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения в
формате ДЦП
Непременным условием устойчивого развития города, способствующимулучшению жизни населения является развитие и совершенствованиесоциальной сферы, в том числе за счет строительства и реконструкциикрупных социально-значимых для города объектов.
В городе Рязани одним из приоритетных направлений деятельностиявляется дальнейшее развитие социальных объектов, включая объектыздравоохранения, образования, культуры и объекты коммунальнойинфраструктуры.
В настоящее время сохраняется потребность в строительствеобъектов образования. Развитие и укрепление материально-техническойбазы образовательных учреждений является одним из основных условийуспешного осуществления учебно-воспитательного процесса.
Необходимость строительства школы на 600 мест в микрорайонеКальное обусловлена ростом застройки жилых домов в данном районе, чтоприводит к увеличению числа населения.
В настоящее время существует большая потребность впредоставлении мест в детских садах. Все детские сады укомплектованысверх нормативной наполняемости. Строительство и реконструкция детскихсадов позволит сократить существующую потребность по обеспечениюдетей местами в детских садах.
Материально-техническая база лечебно-профилактических учрежденийгорода Рязани находится на низком уровне, износ зданий и сооруженийсоставляет более 50%, что не позволяет организовать лечебный процессна уровне современных технологий и требований.
Вышеизложенные факторы негативно влияют налечебно-профилактический процесс, качество медицинской помощи, создаютугрозу жизни и здоровью для пациентов. С этой целью в городе Рязанинеобходимо провести реконструкцию существующих и осуществитьстроительство новых учреждений здравоохранения.
Реконструкция городской больницы N 4 по ул. Есенина (2 очередь),позволит привести помещения по оказанию медицинской помощи всоответствие требованиям современных норм и правил.
Непременным условием устойчивого развития города, способствующимулучшению жизни населения является развитие и совершенствованиесоциальной сферы, в том числе за счет строительства и реконструкциикрупных социально-значимых для города объектов.
Для решения вышеперечисленных проблем требуется участие ивзаимодействие органов исполнительной власти, участников строительногопроцесса, достаточное и стабильное финансирование с привлечениемисточников финансирования всех уровней, что обуславливаетнеобходимость разработки и принятия данной ДЦП.
С целью развития и укрепления материально-технической базылечебно-профилактических учреждений города и городских больниц,образовательных учреждений и учреждений культуры, а также улучшениясостояния объектов коммунального хозяйства, с учетом реальныхвозможностей бюджета города Рязани, а также исходя из состоянияматериально-технической базы социальной и коммунальной инфраструктурыгорода, в рамках реализации ДЦП определены первоочередные объектыкапитального строительства, финансирование которых необходимоосуществить в 2011 - 2013 гг.
2. Цели и задачи ДЦП и обоснование их выбора
Цель ДЦП - укрепление материально-технической базы учрежденийздравоохранения, образования, объектов коммунальной инфраструктурыгорода, других объектов социальной сферы, поддержание техническогосостояния административных зданий города Рязани.
Для реализации поставленной цели должны быть решены следующиезадачи:
- сокращение объемов незавершенного строительства по объектамсоциальной сферы. Концентрация бюджетных средств на строительствеобъектов, имеющих наибольшее социально-экономическое значение дляразвития города, а также высокую степень строительной готовности,позволяющую обеспечить их ввод в эксплуатацию в течение срока действияДЦП;
- реконструкция и строительство новых объектов здравоохранения,образования, объектов коммунальной инфраструктуры города и другихобъектов социальной сферы муниципальной собственности в соответствии стребованиями государственных стандартов, социальных норм инормативов;
- создание задела для ввода объектов в эксплуатацию впоследующие годы после завершения ДЦП.
Цель и задачи ДЦП определены в соответствии с постановлениемадминистрации города Рязани от 27.07.2010 N 3142 "О разработкедолгосрочной целевой программы "Адресная инвестиционная программагорода Рязани на 2011 - 2013 годы", постановлением ПравительстваРязанской области от 13.10.2009 N 274 "Об утверждении долгосрочнойцелевой программы "Социальное развитие населенных пунктов в 2010 -2012 годах".
3. Сроки и этапы реализации ДЦП
ДЦП рассчитана на 3 года, период реализации с 2011 по 2013 годыв 1 этап.
4. Планируемые результаты реализации ДЦП
Планируемые результаты реализации ДЦП представлены в приложенииN 1 к ДЦП.
5. Перечень мероприятий ДЦП
Перечень мероприятий ДЦП представлен в приложении N 2 к ДЦП.
6. Ресурсное обеспечение ДЦП
Общий объем финансирования ДЦП составляет - 1 248 393,2 тыс.руб., в том числе за счет средств бюджета города Рязани - 229 349 тыс.руб., за счет других источников финансирования - 1 019 044,2 тыс.руб.
(тыс. руб.)Г————————————————T——————————————————————————————————————————————————————¬|Период |Источники финансирования ||реализации ДЦП +——————————————————————————————————————————————————————+| |Бюджет города |Другие |Всего || |Рязани |источники | || | |финансирования| || | |(бюджеты | || | |других | || | |уровней) | || +—————————————————+——————————————+—————————————————————+|Общий объем |229 349 |1019 044,2 |1 248 393,2 ||финансирования | | | ||по ДЦП | | | |+————————————————+—————————————————+——————————————+—————————————————————+|в том числе по | | | ||годам: | | | |+————————————————+—————————————————+——————————————+—————————————————————+|2011 |85 349 |57 044,2 |142 393,2 |+————————————————+—————————————————+——————————————+—————————————————————+|2012 |72 000 |473 000 |545 000 |+————————————————+—————————————————+——————————————+—————————————————————+|2013 |72 000 |489 000 |561 000 |+————————————————+—————————————————+——————————————+—————————————————————+
Объемы финансирования ДЦП носят прогнозный характер и подлежатежегодному уточнению после утверждения бюджетов всех уровней наочередной финансовый год.
Распределение капитальных расходов на финансированиедолгосрочной целевой программы "Адресная инвестиционная программагорода Рязани на 2011 - 2013 годы" в разрезе отраслей, строек иобъектов на 2011 год представлено в приложении N 3 к ДЦП.
7. Организационная схема управления и контроля за реализацией ДЦП
Заказчиком ДЦП является администрация города Рязани.
Ответственным исполнителем ДЦП является управление капитальногостроительства администрации города Рязани, которое несетответственность за реализацию ДЦП и обеспечение достижения значенийколичественных показателей реализации ДЦП, формирует бюджетные заявкии обоснования на включение мероприятий ДЦП в бюджет города Рязани насоответствующий финансовый год, готовит в установленном порядкепредложения о перераспределении финансовых ресурсов между программнымимероприятиями, изменение сроков выполнения мероприятий, уточнение икорректировка целевых индикаторов и других параметров ДЦП.
Исполнители ДЦП несут ответственность за качественное исвоевременное выполнение соответствующих мероприятий, целевоеиспользование финансовых средств.
В целях обеспечения процесса мониторинга и анализа выполненияДЦП исполнители представляют руководителю ДЦП отчеты о ходе реализацииДЦП:
- ежеквартально до 15 числа следующего за отчетным кварталом;
- ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным.
С целью контроля за реализацией ДЦП руководитель ДЦП готовит ипредставляет в установленные сроки в управление экономикиадминистрации города Рязани отчеты о выполнении ДЦП согласно Порядкуразработки и реализации долгосрочных целевых программ, утвержденномупостановлением администрации города Рязани от 13.07.2009 N 5131.
8. Ожидаемый эффект от реализации ДЦП
Ввод в эксплуатацию 16 объектов муниципальной собственности засчет всех источников финансирования. Создание задела для вводаобъектов в эксплуатацию в последующие годы после завершения ДЦП.Обеспечение финансированием работ по проектированию, реконструкции истроительству крупных социально-значимых для города объектов.
Приложение N 1
к ДЦП
Планируемые результаты реализации ДЦП Г——T——————————————————————T—————————————————T——————————————T————T———————————T—————————————————¬|N |Задачи, направленные |Планируемый объем|Показатели |Ед. |Базовое |Планируемое ||п/|на достижение цели |финансирования на|(индикаторы), |изм.|значение |значение ||п | |решение данной |характеризую- | |показателя |показателя || | |задачи (тыс. |щие достижение| |(индикатора|(индикатора) по || | |руб.) |цели | |) (на |годам реализации || | +—————————————————+ | |начало +—————————————————+| | |бюджет |другие | | |реализации |2011 |2012 |2013 || | |города |источники| | |ДЦП) |г. |г. |г. || | |Рязани |(бюджеты | | | | | | || | | |других | | | | | | || | | |уровней) | | | | | | |+——+——————————————————————+———————+—————————+——————————————+————+———————————+—————+—————+—————+|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |+——+——————————————————————+———————+—————————+——————————————+————+———————————+—————+—————+—————+|Цель: укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, образования, ||объектов коммунальной инфраструктуры города, других объектов социальной сферы, поддержание ||технического состояния административных зданий города Рязани |+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1 |Задача 1. Сокращение |141 |315 044,2|1. Количество |шт. |17 |10 |5 |4 || |объемов незавершенного|935,0 | |объектов | | | | | || |строительства по | | |незавершенного| | | | | || |объектам социальной | | |строительства | | | | | || |сферы. Концентрация | | +——————————————+————+———————————+—————+—————+—————+| |бюджетных средств на | | |2. Количество |шт. |6 |10 |5 |1 || |строительстве | | |объектов | | | | | || |объектов, имеющих | | |вводимых в | | | | | || |наибольшее | | |эксплуатацию | | | | | || |социально-экономичес- | | | | | | | | || |кое значение для | | | | | | | | || |развития города, а | | | | | | | | || |также высокую степень | | | | | | | | || |строительной | | | | | | | | || |готовности, | | | | | | | | || |позволяющую обеспечить| | | | | | | | || |их ввод в эксплуатацию| | | | | | | | || |в течение срока | | | | | | | | || |действия ДЦП | | | | | | | | |+——+——————————————————————+———————+—————————+——————————————+————+———————————+—————+—————+—————+|2 |Задача 2. |33 |91 000,0 |1. Количество |шт. |- |3 |4 |- || |Реконструкция и |950,5 | |вновь | | | | | || |строительство новых | | |начинаемых | | | | | || |объектов | | |объектов | | | | | || |здравоохранения, | | |строительства | | | | | || |образования, объектов | | |(реконструкции| | | | | || |коммунальной | | |) | | | | | || |инфраструктуры города | | | | | | | | || |и других объектов | | | | | | | | || |социальной сферы | | | | | | | | || |муниципальной | | | | | | | | || |собственности в | | | | | | | | || |соответствии с | | | | | | | | || |требованиями | | | | | | | | || |государственных | | | | | | | | || |стандартов, социальных| | | | | | | | || |норм и нормативов | | | | | | | | |+——+——————————————————————+———————+—————————+——————————————+————+———————————+—————+—————+—————+|3 |Задача 3. Создание |53 |613 000,0|1. Количество |шт. |8 |18 |- |- || |задела для ввода |463,5 | |объектов, по | | | | | || |объектов в | | |которым | | | | | || |эксплуатацию в | | |ведется | | | | | || |последующие годы после| | |(завершается) | | | | | || |завершения ДЦП | | |разработка | | | | | || | | | |проектной | | | | | || | | | |документации | | | | | |+——+——————————————————————+———————+—————————+——————————————+————+———————————+—————+—————+—————+
Примечание:
1. Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежатежегодному уточнению после утверждения бюджетов всех уровней наочередной финансовый год.
2. Объем финансирования из других источников (бюджеты другихуровней) указан , исходя из потребности для обеспеченияфинансированием строительства и реконструкции объектов муниципальнойсобственности.
3. При отсутствии необходимого объема финансирования вводобъектов в эксплуатацию не представляется возможным.
(В редакции Постановлений Администрации г. Рязаниот 14.06.2011 г. N 2524)
Приложение N 2
к ДЦП
Перечень мероприятий ДЦП Г———T—————————————————————T———————————————T——————————T———————————————————————————T————————T—————————————T—————————————¬|N |Цель, задачи, |Источники |Всего |Объем финансирования по |Срок |Исполнитель |Ожидаемый ||п/п|мероприятия |финансирования |(тыс. |годам (тыс. руб.) |исполне-| |результат || | | |руб.) +———————————————————————————+ния | | || | | | |2011 |2012 |2013 | | | |+———+—————————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+—————————————+—————————————+|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |+———+—————————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+—————————————+—————————————+| |Цель: укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, образования, объектов коммунальной || |инфраструктуры города, других объектов социальной сферы, поддержание технического состояния административных || |зданий города Рязани |+———+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |Задача 1. Сокращение объемов незавершенного строительства по объектам социальной сферы. Концентрация бюджетных || |средств на строительстве объектов, имеющих наибольшее социально-экономическое значение для развития города, а || |также высокую степень строительной готовности, позволяющую обеспечить их ввод в эксплуатацию в течение срока || |действия ДЦП |+———+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1.1|Детский сад N 82 в |- средства |400,0 |400,0 | | |2011 г. |Управление |СМР* и ввод || |пос. Солотча |бюджета города | | | | | |капитального |объекта в || | |Рязани | | | | | |строительства|эксплуатацию || | +———————————————+——————————+————————+————————+—————————+ |администрации| || | |- другие |5 000,0 |5 000,0 | | | |города Рязани| || | |источники | | | | | |(далее - УКС)| || | |(бюджеты других| | | | | |и лица, | || | |уровней) | | | | | |определяемые | |+———+—————————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+заказчиком +—————————————+|1.2|Реконструкция здания |- средства |1 500,0 |1 500,0 | | |2011 г. |ДЦП в |СМР* и ввод || |центра детского |бюджета города | | | | | |соответствии |объекта в || |творчества "Феникс" |Рязани | | | | | |с Федеральным|эксплуатацию || |по ул. Праволыбедская| | | | | | |законом от | |+———+—————————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+21.07.2005 N +—————————————+|1.3|Школа на 600 мест в |- средства |11 600,0 |3 000,0 |8 600,0 | |2011 - |94-ФЗ и |СМР* и ввод || |микрорайоне Кальное |бюджета города | | | | |2012 |действующим |объекта в || | |Рязани | | | | |г.г. |законодатель-|эксплуатацию || | +———————————————+——————————+————————+————————+—————————+ |ством РФ | || | |- другие |156 000,0 | |156 | | | | || | |источники | | |000,0 | | | | || | |(бюджеты других| | | | | | | || | |уровней) | | | | | | | |+———+—————————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+ +—————————————+|1.4|Реконструкция |- средства |41 700,0 |11 000,0|30 700,0| |2011 - | |ПИР**, СМР* и|| |детского сада N 12 |бюджета города | | | | |2012 | |ввод объекта || |ул. Островского д. |Рязани | | | | |г.г. | |в || |15А | | | | | | | |эксплуатацию |+———+—————————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+ +—————————————+|1.5|Расширение МУЗ |- средства |15 283,0 |15 283,0| | |2011 г. | |СМР* и ввод || |"Городская больница N|бюджета города | | | | | | |объекта в || |5". Переход N 1 (I |Рязани | | | | | | |эксплуатацию || |пусковой комплекс) | | | | | | | | |+———+—————————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+ +—————————————+|1.6|Расширение МУЗ |- средства |14 332,0 |14 332,0| | |2011 г. | |ПИР**, СМР* и|| |"Городская больница N|бюджета города | | | | | | |ввод объекта || |5". Переход N 1 |Рязани | | | | | | |в || |(наружные сети) | | | | | | | |эксплуатацию |+———+—————————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+ +—————————————+|1.7|Расширение МУЗ |- средства |10 600,0 |1 000,0 |9 600,0 | |2011 - | |СМР* и ввод || |"Городская больница N|бюджета города | | | | |2012 | |объекта в || |5". Переход N 1 (II |Рязани | | | | |г.г. | |эксплуатацию || |пусковой комплекс) +———————————————+——————————+————————+————————+—————————+ | | || | |- другие |6 000,0 | |6 000,0 | | | | || | |источники | | | | | | | || | |(бюджеты других| | | | | | | || | |уровней) | | | | | | | |+———+—————————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+ +—————————————+|1.8|Реконструкция |- средства |14 358,0 |14 358,0| | |2011 г. | |СМР* и ввод || |стадиона МОУ ДОД |бюджета города | | | | | | |объекта в || |КДЮСШ "Золотые |Рязани | | | | | | |эксплуатацию || |купола" по адресу: | | | | | | | | || |проезд Яблочкова, д. | | | | | | | | || |7 (3 очередь) | | | | | | | | |+———+—————————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+ +—————————————+|1.9|Реконструкция |- средства |3 100,0 |1 450,0 |1 650,0 | |2011 - | |СМР* и ввод || |котельной в пос. |бюджета города | | | | |2012 | |объекта в || |Керамзавод |Рязани | | | | |г.г. | |эксплуатацию || | +———————————————+——————————+————————+————————+—————————+ | | || | |- другие |56 044,2 |27 044,2|29 000,0| | | | || | |источники | | | | | | | || | |(бюджеты других| | | | | | | || | |уровней) | | | | | | | |+———+—————————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+ +—————————————+|1.1|Контактная сеть |- средства |3 152,0 |3 152,0 | | |2011 г. | |корректировка||0 |троллейбусной линии с|бюджета города | | | | | | |ПИР**, СМР* || |тяговой подстанцией |Рязани | | | | | | | || |по ул. +———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+ | || |Интернациональная в |- другие |25 000,0 |25 000,0| | | | | || |микрорайоне Канищево |источники | | | | | | | || |(3 очередь) |(бюджеты других| | | | | | | || | |уровней) | | | | | | | |+———+—————————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+ +—————————————+|1.1|Контактная сеть |- средства |4 950,0 |1 050,0 |3 900,0 | |2011 - | |поставка и ||1 |троллейбусной линии с|бюджета города | | | | |2012 г. | |монтаж || |тяговой подстанцией |Рязани | | | | | | |оборудования || |по ул. +———————————————+——————————+————————+————————+—————————+ | |и ввод || |Интернациональная в |- другие |67 000,0 | |67 000,0| | | |объекта в || |микрорайоне Канищево |источники | | | | | | |эксплуатацию || |(4 очередь) |(бюджеты других| | | | | | | || | |уровней) | | | | | | | |+———+—————————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+ +—————————————+|1.1|Гражданское кладбище |- средства |19 000,0 | | |19 000,0 |2013 г. | |СМР* и ввод ||2 |"Богородское" |бюджета города | | | | | | |объекта в || | |Рязани | | | | | | |эксплуатацию |+———+—————————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+ +—————————————+|1.1|Реконструкция |- средства |760,0 |760,0 | | |2011 г. | |СМР* и ввод ||3 |котельной городской |бюджета города | | | | | | |объекта в || |больницы N 11 |Рязани | | | | | | |эксплуатацию |+———+—————————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+ +—————————————+|1.1|Реконструкция |- средства |1 200,0 |1 200,0 | | |2011 г. | |ПИР**, СМР* и||4 |помещений по ул. |бюджета города | | | | | | |ввод объекта || |Советской Армии, 18 |Рязани | | | | | | |в || |под филиал детской | | | | | | | |эксплуатацию || |поликлиники N 2 | | | | | | | | |+———+—————————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+ +—————————————+| |Итого по задаче 1 |- средства |141 935,0 |68 485,0|54 450,0|19 000,0 | | | || | |бюджета города | | | | | | | || | |Рязани | | | | | | | || | +———————————————+——————————+————————+————————+—————————+ | | || | |- другие |315 044,2 |57 044,2|258 |0,0 | | | || | |источники | | |000,0 | | | | || | |(бюджеты других| | | | | | | || | |уровней) | | | | | | | |+———+—————————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+—————————————+—————————————+|Задача 2. Реконструкция и строительство новых объектов здравоохранения, образования, объектов коммунальной ||инфраструктуры города и других объектов социальной сферы муниципальной собственности в соответствии с требованиями ||государственных стандартов, социальных норм и нормативов |+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|2.1|Детский сад на 160 |- средства |17 000,0 | |2 000,0 |15 000,0 |2012 - |УКС и лица, |СМР* || |мест в жилом районе |бюджета города | | | | |2013 |определяемые | || |Ворошиловка |Рязани | | | | |г.г. |заказчиком | || | +———————————————+——————————+————————+————————+—————————+ |ДЦП в | || | |- другие |71 000,0 | |41 000,0|30 000,0 | |соответствии | || | |источники | | | | | |с Федеральным| || | |(бюджеты других| | | | | |законом от | || | |уровней) | | | | | |21.07.2005 N | |+———+—————————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+94-ФЗ и +—————————————+|2.2|Реконструкция |- средства |11 500,0 | |5 000,0 |6 500,0 |2012 - |действующим |СМР* || |спортивного зала МОУ |бюджета города | | | | |2013 |законодатель-| || |ДОД ДЮСШЕ "Юпитер" |Рязани | | | | |г.г. |ством РФ | || | +———————————————+——————————+————————+————————+—————————+ | | || | |- другие |20 000,0 | |10 000,0|10 000,0 | | | || | |источники | | | | | | | || | |(бюджеты других| | | | | | | || | |уровней) | | | | | | | |+———+—————————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+ +—————————————+|2.3|Теплотрасса к гаражам|- средства |722,0 |722,0 | | |2011 г. | |ПИР**, СМР* и|| |станции скорой |бюджета города | | | | | | |ввод объекта || |медицинской помощи |Рязани | | | | | | |в || | | | | | | | | |эксплуатацию |+———+—————————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+ +—————————————+|2.4|Разведочно-эксплуата-|- средства |3 178,5 |3 178,5 | | |2011 г. | |СМР* и ввод || |ционная скважина для |бюджета города | | | | | | |объекта в || |водоснабжения |Рязани | | | | | | |эксплуатацию || |населения пос. | | | | | | | | || |Солотча, ул. Дунай | | | | | | | | |+———+—————————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+ +—————————————+|2.5|Бюст |- средства |1 550,0 |1 550,0 | | |2011 г. | |СМР* и ввод || |летчику-космонавту, |бюджета города | | | | | | |объекта в || |дважды Герою |Рязани | | | | | | |эксплуатацию || |Советского Союза, | | | | | | | | || |Почетному гражданину | | | | | | | | || |города Рязани В.В. | | | | | | | | || |Аксенову | | | | | | | | |+———+—————————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+ +—————————————+| |Итого по задаче 2 |- средства |33 950,5 |5 450,5 |7 000,0 |21 500,0 | | | || | |бюджета города | | | | | | | || | |Рязани | | | | | | | || | +———————————————+——————————+————————+————————+—————————+ | | || | |- другие |91 000,0 |0,0 |51 000,0|40 000,0 | | | || | |источники | | | | | | | || | |(бюджеты других| | | | | | | || | |уровней) | | | | | | | |+———+—————————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+—————————————+—————————————+|Задача 3. Создание задела для ввода объектов в эксплуатацию в последующие годы после завершения ДЦП |+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|3.1|Поликлиника на 1 000 |- средства |23 200,0 | |2 700,0 |20 500,0 |2012 - |УКС и |СМР* || |пос/см с женской |бюджета города | | | | |2013 |организации, | || |консультацией в |Рязани | | | | |г.г. |определяемые | || |микрорайоне ДПР-5,5А +———————————————+——————————+————————+————————+—————————+ |заказчиком | || | |- другие |372 000,0 | |64 000,0|308 000,0| |ДЦП в | || | |источники | | | | | |соответствии | || | |(бюджеты других| | | | | |с Федеральным| || | |уровней) | | | | | |законом от | |+———+—————————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+21.07.2005 N +—————————————+|3.2|Реконструкция |- средства |18 850,0 | |7 850,0 |11 000,0 |2012 - |94-ФЗ и |СМР* || |городской больницы N |бюджета города | | | | |2013 |действующим | || |4 по ул. Есенина (2 |Рязани | | | | |г.г. |законодатель-| || |очередь) +———————————————+——————————+————————+————————+—————————+ |ством РФ | || | |- другие |241 000,0 | |100 |141 000,0| | | || | |источники | | |000,0 | | | | || | |(бюджеты других| | | | | | | || | |уровней) | | | | | | | |+———+—————————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+ +—————————————+|3.3|Дождевая канализация |- средства |145,0 |145,0 | | |2011 г. | |ПИР** || |и водопонижение в |бюджета города | | | | | | | || |районе ул. |Рязани | | | | | | | || |Авиационная | | | | | | | | |+———+—————————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+ +—————————————+|3.4|Коллектор дождевой |- средства |420,0 |420,0 | | |2011 г. | |ПИР** || |канализации по дну |бюджета города | | | | | | | || |Кузьмина оврага в |Рязани | | | | | | | || |микрорайоне Канищево | | | | | | | | |+———+—————————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+ +—————————————+|3.5|Сети уличного |- средства |14,3 |14,3 | | |2011 г. | |ПИР** || |освещения по ул. |бюджета города | | | | | | | || |Интернациональная |Рязани | | | | | | | |+———+—————————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+ +—————————————+|3.6|Сети уличного |- средства |49,9 |49,9 | | |2011 г. | |ПИР** || |освещения в пос. |бюджета города | | | | | | | || |Семчино |Рязани | | | | | | | |+———+—————————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+ +—————————————+|3.7|Сети уличного |- средства |60,3 |60,3 | | |2011 г. | |ПИР** || |освещения по ул. 1, |бюджета города | | | | | | | || |2, 3 Бутырки |Рязани | | | | | | | |+———+—————————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+ +—————————————+|3.8|Сети уличного |- средства |35,0 |35,0 | | |2011 г. | |ПИР** || |освещения в жилом |бюджета города | | | | | | | || |районе Кальное |Рязани | | | | | | | |+———+—————————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+ +—————————————+|3.9|Реконструкция |- средства |185,0 |185,0 | | |2011 г. | |ПИР** || |травмпункта МУЗ |бюджета города | | | | | | | || |"Городская |Рязани | | | | | | | || |поликлиника N 2" | | | | | | | | |+———+—————————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+ +—————————————+|3.1|Реконструкция |- средства |515,0 |515,0 | | |2011 г. | |ПИР** ||0 |детского сада N 102 |бюджета города | | | | | | | || |по ул. |Рязани | | | | | | | || |Высоковольтной, 33 | | | | | | | | || |корп. 2 | | | | | | | | |+———+—————————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+ +—————————————+|3.1|Реконструкция |- средства |2 499,0 |2 499,0 | | |2011 г. | |ПИР** ||1 |детского сада N 115 |бюджета города | | | | | | | || |по ул. Крупской, 15 |Рязани | | | | | | | || |к. 1 | | | | | | | | |+———+—————————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+ +—————————————+|3.1|Реконструкция |- средства |2 450,0 |2 450,0 | | |2011 г. | |ПИР** ||2 |детского сада N 119 |бюджета города | | | | | | | || |по ул. Затинной , 34 |Рязани | | | | | | | || |а | | | | | | | | |+———+—————————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+ +—————————————+|3.1|Реконструкция |- средства |2 450,0 |2 450,0 | | |2011 г. | |ПИР** ||3 |детского сада N 123 |бюджета города | | | | | | | || |по ул. Гагарина, 16 |Рязани | | | | | | | |+———+—————————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+ +—————————————+|3.1|Реконструкция |- средства |2 450,0 |2 450,0 | | |2011 г. | |ПИР** ||4 |детского сада N 128 |бюджета города | | | | | | | || |по ул. Московское |Рязани | | | | | | | || |шоссе, 41 а | | | | | | | | |+———+—————————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+ +—————————————+|3.1|Спортивный зал МОУ |- средства |140,0 |140,0 | | |2011 г. | |ПИР** ||5 |"Средняя |бюджета города | | | | | | | || |образовательная школа|Рязани | | | | | | | || |N 6" | | | | | | | | |+———+—————————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+ +—————————————+| |Итого по задаче 3 |- средства |53 463,5 |11 413,5|10 550,0|31 500,0 | | | || | |бюджета города | | | | | | | || | |Рязани | | | | | | | || | +———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+ | || | |- другие |613 000,0 |0,0 |164 |449 000,0| | | || | |источники | | |000,0 | | | | || | |(бюджеты других| | | | | | | || | |уровней) | | | | | | | |+———+—————————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+—————————————+—————————————+| |Итого по цели |- средства |229 349,0 |85 349,0|72 000,0|72 000,0 | | | || | |бюджета города | | | | | | | || | |Рязани | | | | | | | || | +———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+ | || | |- другие |1 019 |57 044,2|473 |489 000,0| | | || | |источники |044,2 | |000,0 | | | | || | |(бюджеты других| | | | | | | || | |уровней) | | | | | | | |+———+—————————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+—————————————+—————————————+| |Итого по ДЦП |- средства |229 349,0 |85 349,0|72 000,0|72 000,0 | | | || | |бюджета города | | | | | | | || | |Рязани | | | | | | | || | +———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+ | || | |- другие |1 019 |57 044,2|473 |489 000,0| | | || | |источники |044,2 | |000,0 | | | | || | |(бюджеты других| | | | | | | || | |уровней) | | | | | | | |+———+—————————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+—————————————+—————————————+
* СМР - строительно-монтажные работы
** ПИР - проектно-изыскательские работы
1. Объемы финансирования по годам носят прогнозный характер иподлежат ежегодному уточнению после утверждения бюджетов всех уровнейна очередной финансовый год.
2. Объем финансирования по годам из других источников (бюджетыдругих уровней) указан, исходя из потребности для обеспеченияфинансированием строительства и реконструкции объектов муниципальнойсобственности.
3. При отсутствии необходимого объема финансирования вводобъектов в эксплуатацию не представляется возможным.
(В редакции Постановлений Администрации г. Рязаниот 14.06.2011 г. N 2524)
Приложение N 3
к ДЦП
Распределение капитальных расходов на финансирование долгосрочной целевой программы "Адресная инвестиционная программа города Рязани на
2011 - 2013 годы" в разрезе отраслей, строек и объектов на 2011 год Г————T—————————————————————————————————————T————————————————————————————————T—————————————¬|N |Наименование отраслей, строек и |Объем финансирования на 2011 г.,|Ожидаемый ||п/п |объектов |(тыс. руб.) |результат || | +————————————————————————————————+ || | |бюджет |средства |Всего | || | |города |областного| | || | |Рязани |бюджета | | || | +————————+——————————+————————————+ ||1 |2 |3 |4 |5 |6 |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|1 |Образование |26 404,0|5 000,0 |31 404,0 | |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|1.1 |Строительно-монтажные работы | | |0,0 | |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|1.1.|Детский сад N 82 в пос. Солотча * |400,0 |5 000,0 |5 400,0 |в ||1 | | | | |эксплуатацию |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|1.1.|Реконструкция здания центра детского |1 500,0 | |1 500,0 |Ввод объекта ||2 |творчества "Феникс" по ул. | | | |в || |Праволыбедская | | | |эксплуатацию |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|1.1.|Реконструкция детского сада N 12 ул. |10 874,0|0,0 |10 874,0 | ||3 |Островского д. 15А | | | | |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|1.1.|Школа на 600 мест в микрорайоне |3 000,0 | |3 000,0 | ||4 |Кальное | | | | |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|1.2 |Проектно-изыскательские работы |0,0 | |0,0 | |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|1.2.|Реконструкция детского сада N 12 ул. |126,0 | |126,0 | ||1 |Островского д. 15А | | | | |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|1.2.|Реконструкция детского сада N 102 по |515,0 | |515,0 | ||2 |ул. Высоковольтной, 33 корп. 2 | | | | |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|1.2.|Реконструкция детского сада N 115 по |2 499,0 | |2 499,0 | ||3 |ул. Крупской, 15 к. 1 | | | | |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|1.2.|Реконструкция детского сада N 119 по |2 450,0 | |2 450,0 | ||4 |ул. Затинной , 34 а | | | | |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|1.2.|Реконструкция детского сада N 123 по |2 450,0 | |2 450,0 | ||5 |ул. Гагарина, 16 | | | | |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|1.2.|Реконструкция детского сада N 128 по |2 450,0 | |2 450,0 | ||6 |ул. Московское шоссе, 41 а | | | | |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|1.2.|Спортивный зал МОУ "Средняя |140,0 | |140,0 | ||7 |образовательная школа N 6" | | | | |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|2 |Здравоохранение |33 482,0|0,0 |33 482,0 | |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|2.1 |Строительно-монтажные работы | | |0,0 |0 |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|2.1.|Расширение МУЗ "Городская больница N |15 283,0| |15 283,0 |Ввод объекта ||1 |5". Переход N 1 (I пусковой комплекс)| | | |в || | | | | |эксплуатацию |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|2.1.|Расширение МУЗ "Городская больница N |14 000,0| |14 000,0 |Ввод объекта ||2 |5". Переход N 1 (наружные сети) | | | |в || | | | | |эксплуатацию |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|2.1.|Расширение МУЗ "Городская больница N |1 000,0 | |1 000,0 | ||3 |5". Переход N 1 (II пусковой | | | | || |комплекс) | | | | |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|2.1.|Реконструкция котельной городской |760,0 | |760,0 |Ввод объекта ||4 |больницы N 11 | | | |в || | | | | |эксплуатацию |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|2.1.|Теплотрасса к гаражам станции скорой |650,0 | |650,0 |Ввод объекта ||5 |медицинской помощи | | | |в || | | | | |эксплуатацию |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|2.1.|Реконструкция помещений по ул. |1 100,0 | |1 100,0 |Ввод объекта ||6 |Советской Армии, 18 под филиал | | | |в || |детской поликлиники N 2 | | | |эксплуатацию |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|2.2 |Проектно-изыскательские работы | | |0,0 | |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|2.2.|Расширение МУЗ "Городская больница N |332,0 | |332,0 | ||1 |5". Переход N 1 (наружные сети) | | | | |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|2.2.|Теплотрасса к гаражам станции скорой |72,0 | |72,0 | ||2 |медицинской помощи | | | | |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|2.2.|Реконструкция травмпункта МУЗ |185,0 | |185,0 | ||3 |"Городская поликлиника N 2" | | | | |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|2.2.|Реконструкция помещений по ул. |100,0 | |100,0 | ||4 |Советской Армии, 18 под филиал | | | | || |детской поликлиники N 2 | | | | |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|3 |Физическая культура и спорт |14 358,0| |14 358,0 | |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|3.1 |Строительно-монтажные работы | | |0,0 | |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|3.1.|Реконструкция стадиона МОУ ДОД КДЮСШ |14 358,0| |14 358,0 |Ввод объекта ||1 |"Золотые купола" по адресу: проезд | | | |в || |Яблочкова, д.7 (3 очередь) | | | |эксплуатацию |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|4 |Коммунальное хозяйство |9 555,0 |52 044,2 |61 599,2 | |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|4.1 |Строительно-монтажные работы | | |0,0 | |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|4.1.|Реконструкция котельной в пос. |1 450,0 |27 044,2 |28 494,2 | ||1 |Керамзавод ** | | | | |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|4.1.|Контактная сеть троллейбусной линии с|2 400,0 |25 000,0 |27 400,0 | ||2 |тяговой подстанцией по ул. | | | | || |Интернациональная в микрорайоне | | | | || |Канищево (3 очередь) *** | | | | |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|4.1.|Контактная сеть троллейбусной линии с|1 050,0 | |1 050,0 | ||3 |тяговой подстанцией по ул. | | | | || |Интернациональная в микрорайоне | | | | || |Канищево (4 очередь) | | | | |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|4.1.|Разведочно-эксплуатационная скважина |3 178,5 | |3 178,5 |Ввод объекта ||4 |для водоснабжения населения пос. | | | |в || |Солотча, ул. Дунай | | | |эксплуатацию |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|4.2 |Проектно-изыскательские работы |0,0 | |0,0 | |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|4.2.|Контактная сеть троллейбусной линии с|752,0 | |752,0 | ||1 |тяговой подстанцией по ул. | | | | || |Интернациональная в микрорайоне | | | | || |Канищево | | | | |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|4.2.|Дождевая канализация и водопонижение |145,0 | |145,0 | ||2 |в районе ул. Авиационная | | | | |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|4.2.|Коллектор дождевой канализации по дну|420,0 | |420,0 | ||3 |Кузьмина оврага в микрорайоне | | | | || |Канищево | | | | |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|4.2.|Сети уличного освещения по ул. |14,3 | |14,3 | ||4 |Интернациональная | | | | |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|4.2.|Сети уличного освещения в пос. |49,9 | |49,9 | ||5 |Семчино | | | | |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|4.2.|Сети уличного освещения по ул. 1, 2, |60,3 | |60,3 | ||6 |3 Бутырки | | | | |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|4.2.|Сети уличного освещения в жилом |35,0 | |35,0 | ||7 |районе Кальное | | | | |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|5 |Культура, кинематография |1 550,0 | |1 550,0 | |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|5.1 |Бюст летчику-космонавту, дважды Герою|1 550,0 | |1 550,0 |Ввод объекта || |Советского Союза, Почетному | | | |в || |гражданину города Рязани В.В. | | | |эксплуатацию || |Аксенову | | | | |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+| |Всего капитальные расходы на 2011 год|85 349,0|57 044,2 |142 393,2 | |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+
Примечания: Финансирование объектов в рамках областных целевыхпрограмм:
1. * Долгосрочная целевая программа "Социальное развитиенаселенных пунктов в 2010 - 2012 годах"
2. Областная целевая программа "Модернизацияжилищно-коммунального комплекса Рязанской области на 2007 - 2015 годы"
** - подпрограмма "Развитие систем теплоснабжения населенныхпунктов Рязанской области на 2007 - 2015 годы"
*** - подпрограмма "Развитие системы электроснабжения инаружного освещения населенных пунктов Рязанской области на 2007 -2015 годы
(В редакции Постановлений Администрации г. Рязани от 27.12.2010г. N 5922; от 11.03.2011 г. N 979; от 12.04.2011 г. N 1547; от14.06.2011 г. N 2524)