Постановление Администрации г. Рязани от 14.06.2011 № 2524
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Адресная инвестиционная программа города Рязани на 2011 - 2013 годы", утвержденную постановлением администрации города Рязани от 12.08.2010 N 3527
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 июня 2011 г. N 2524
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Адресная
инвестиционная программа города Рязани на 2011 - 2013 годы", утвержденную постановлением администрации города Рязани от 12.08.2010
N 3527
С целью освоения капитальных вложений, предусмотренных нафинансирование объектов капитального строительства муниципальнойсобственности города Рязани, руководствуясь статьями 39, 41 Уставамуниципального образования - городской округ город Рязань Рязанскойобласти, администрация города Рязани постановляет:
1. Внести в долгосрочную целевую программу "Адреснаяинвестиционная программа города Рязани на 2011 - 2013 годы",утвержденную постановлением администрации города Рязани от13.05.2011 N 2096), следующие изменения:
1.1. Приложение N 1 "Планируемые результаты реализации ДЦП"изложить в новой редакции, согласно приложению N 1 к настоящемупостановлению.
1.2. Приложение N 2 "Перечень мероприятий ДЦП" изложить в новойредакции, согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение N 3 "Распределение капитальных расходов нафинансирование ДЦП "Адресная инвестиционная программа города Рязани на2011 - 2013 годы" в разрезе отраслей, строек и объектов на 2011 год"изложить в новой редакции, согласно приложению N 3 к настоящемупостановлению.
2. Отделу по связям со средствами массовой информации аппаратаадминистрации города Рязани (С.Б.Якунина) опубликовать настоящеепостановление в газете "Рязанские ведомости".
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы администрации А.С.Воробьева.
Глава администрации В.Е.АртемовПриложение N 1к постановлениюадминистрации города Рязаниот 14 июня 2011 г. N 2524
Планируемые результаты реализации ДЦП Г——T——————————————————————T—————————————————T——————————————T————T———————————T—————————————————¬|N |Задачи, направленные |Планируемый объем|Показатели |Ед. |Базовое |Планируемое ||п/|на достижение цели |финансирования на|(индикаторы), |изм.|значение |значение ||п | |решение данной |характеризую- | |показателя |показателя || | |задачи (тыс. |щие достижение| |(индикатора|(индикатора) по || | |руб.) |цели | |) (на |годам реализации || | +—————————————————+ | |начало +—————————————————+| | |бюджет |другие | | |реализации |2011 |2012 |2013 || | |города |источники| | |ДЦП) |г. |г. |г. || | |Рязани |(бюджеты | | | | | | || | | |других | | | | | | || | | |уровней) | | | | | | |+——+——————————————————————+———————+—————————+——————————————+————+———————————+—————+—————+—————+|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |+——+——————————————————————+———————+—————————+——————————————+————+———————————+—————+—————+—————+|Цель: укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, образования, ||объектов коммунальной инфраструктуры города, других объектов социальной сферы, поддержание ||технического состояния административных зданий города Рязани |+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1 |Задача 1. Сокращение |141 |315 044,2|1. Количество |шт. |17 |10 |5 |4 || |объемов незавершенного|935,0 | |объектов | | | | | || |строительства по | | |незавершенного| | | | | || |объектам социальной | | |строительства | | | | | || |сферы. Концентрация | | +——————————————+————+———————————+—————+—————+—————+| |бюджетных средств на | | |2. Количество |шт. |6 |10 |5 |1 || |строительстве | | |объектов | | | | | || |объектов, имеющих | | |вводимых в | | | | | || |наибольшее | | |эксплуатацию | | | | | || |социально-экономичес- | | | | | | | | || |кое значение для | | | | | | | | || |развития города, а | | | | | | | | || |также высокую степень | | | | | | | | || |строительной | | | | | | | | || |готовности, | | | | | | | | || |позволяющую обеспечить| | | | | | | | || |их ввод в эксплуатацию| | | | | | | | || |в течение срока | | | | | | | | || |действия ДЦП | | | | | | | | |+——+——————————————————————+———————+—————————+——————————————+————+———————————+—————+—————+—————+|2 |Задача 2. |33 |91 000,0 |1. Количество |шт. |- |3 |4 |- || |Реконструкция и |950,5 | |вновь | | | | | || |строительство новых | | |начинаемых | | | | | || |объектов | | |объектов | | | | | || |здравоохранения, | | |строительства | | | | | || |образования, объектов | | |(реконструкции| | | | | || |коммунальной | | |) | | | | | || |инфраструктуры города | | | | | | | | || |и других объектов | | | | | | | | || |социальной сферы | | | | | | | | || |муниципальной | | | | | | | | || |собственности в | | | | | | | | || |соответствии с | | | | | | | | || |требованиями | | | | | | | | || |государственных | | | | | | | | || |стандартов, социальных| | | | | | | | || |норм и нормативов | | | | | | | | |+——+——————————————————————+———————+—————————+——————————————+————+———————————+—————+—————+—————+|3 |Задача 3. Создание |53 |613 000,0|1. Количество |шт. |8 |18 |- |- || |задела для ввода |463,5 | |объектов, по | | | | | || |объектов в | | |которым | | | | | || |эксплуатацию в | | |ведется | | | | | || |последующие годы после| | |(завершается) | | | | | || |завершения ДЦП | | |разработка | | | | | || | | | |проектной | | | | | || | | | |документации | | | | | |+——+——————————————————————+———————+—————————+——————————————+————+———————————+—————+—————+—————+
Примечание:
1. Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежатежегодному уточнению после утверждения бюджетов всех уровней наочередной финансовый год.
2. Объем финансирования из других источников (бюджеты другихуровней) указан , исходя из потребности для обеспеченияфинансированием строительства и реконструкции объектов муниципальнойсобственности.
3. При отсутствии необходимого объема финансирования вводобъектов в эксплуатацию не представляется возможным.Приложение N 2к постановлениюадминистрации города Рязаниот 14 июня 2011 г. N 2524
Перечень мероприятий ДЦП Г———T—————————————————————T———————————————T——————————T———————————————————————————T————————T—————————————T—————————————¬|N |Цель, задачи, |Источники |Всего |Объем финансирования по |Срок |Исполнитель |Ожидаемый ||п/п|мероприятия |финансирования |(тыс. |годам (тыс. руб.) |исполне-| |результат || | | |руб.) +———————————————————————————+ния | | || | | | |2011 |2012 |2013 | | | |+———+—————————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+—————————————+—————————————+|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |+———+—————————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+—————————————+—————————————+| |Цель: укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, образования, объектов коммунальной || |инфраструктуры города, других объектов социальной сферы, поддержание технического состояния административных || |зданий города Рязани |+———+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |Задача 1. Сокращение объемов незавершенного строительства по объектам социальной сферы. Концентрация бюджетных || |средств на строительстве объектов, имеющих наибольшее социально-экономическое значение для развития города, а || |также высокую степень строительной готовности, позволяющую обеспечить их ввод в эксплуатацию в течение срока || |действия ДЦП |+———+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1.1|Детский сад N 82 в |- средства |400,0 |400,0 | | |2011 г. |Управление |СМР* и ввод || |пос. Солотча |бюджета города | | | | | |капитального |объекта в || | |Рязани | | | | | |строительства|эксплуатацию || | +———————————————+——————————+————————+————————+—————————+ |администрации| || | |- другие |5 000,0 |5 000,0 | | | |города Рязани| || | |источники | | | | | |(далее - УКС)| || | |(бюджеты других| | | | | |и лица, | || | |уровней) | | | | | |определяемые | |+———+—————————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+заказчиком +—————————————+|1.2|Реконструкция здания |- средства |1 500,0 |1 500,0 | | |2011 г. |ДЦП в |СМР* и ввод || |центра детского |бюджета города | | | | | |соответствии |объекта в || |творчества "Феникс" |Рязани | | | | | |с Федеральным|эксплуатацию || |по ул. Праволыбедская| | | | | | |законом от | |+———+—————————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+21.07.2005 N +—————————————+|1.3|Школа на 600 мест в |- средства |11 600,0 |3 000,0 |8 600,0 | |2011 - |94-ФЗ и |СМР* и ввод || |микрорайоне Кальное |бюджета города | | | | |2012 |действующим |объекта в || | |Рязани | | | | |г.г. |законодатель-|эксплуатацию || | +———————————————+——————————+————————+————————+—————————+ |ством РФ | || | |- другие |156 000,0 | |156 | | | | || | |источники | | |000,0 | | | | || | |(бюджеты других| | | | | | | || | |уровней) | | | | | | | |+———+—————————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+ +—————————————+|1.4|Реконструкция |- средства |41 700,0 |11 000,0|30 700,0| |2011 - | |ПИР**, СМР* и|| |детского сада N 12 |бюджета города | | | | |2012 | |ввод объекта || |ул. Островского д. |Рязани | | | | |г.г. | |в || |15А | | | | | | | |эксплуатацию |+———+—————————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+ +—————————————+|1.5|Расширение МУЗ |- средства |15 283,0 |15 283,0| | |2011 г. | |СМР* и ввод || |"Городская больница N|бюджета города | | | | | | |объекта в || |5". Переход N 1 (I |Рязани | | | | | | |эксплуатацию || |пусковой комплекс) | | | | | | | | |+———+—————————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+ +—————————————+|1.6|Расширение МУЗ |- средства |14 332,0 |14 332,0| | |2011 г. | |ПИР**, СМР* и|| |"Городская больница N|бюджета города | | | | | | |ввод объекта || |5". Переход N 1 |Рязани | | | | | | |в || |(наружные сети) | | | | | | | |эксплуатацию |+———+—————————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+ +—————————————+|1.7|Расширение МУЗ |- средства |10 600,0 |1 000,0 |9 600,0 | |2011 - | |СМР* и ввод || |"Городская больница N|бюджета города | | | | |2012 | |объекта в || |5". Переход N 1 (II |Рязани | | | | |г.г. | |эксплуатацию || |пусковой комплекс) +———————————————+——————————+————————+————————+—————————+ | | || | |- другие |6 000,0 | |6 000,0 | | | | || | |источники | | | | | | | || | |(бюджеты других| | | | | | | || | |уровней) | | | | | | | |+———+—————————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+ +—————————————+|1.8|Реконструкция |- средства |14 358,0 |14 358,0| | |2011 г. | |СМР* и ввод || |стадиона МОУ ДОД |бюджета города | | | | | | |объекта в || |КДЮСШ "Золотые |Рязани | | | | | | |эксплуатацию || |купола" по адресу: | | | | | | | | || |проезд Яблочкова, д. | | | | | | | | || |7 (3 очередь) | | | | | | | | |+———+—————————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+ +—————————————+|1.9|Реконструкция |- средства |3 100,0 |1 450,0 |1 650,0 | |2011 - | |СМР* и ввод || |котельной в пос. |бюджета города | | | | |2012 | |объекта в || |Керамзавод |Рязани | | | | |г.г. | |эксплуатацию || | +———————————————+——————————+————————+————————+—————————+ | | || | |- другие |56 044,2 |27 044,2|29 000,0| | | | || | |источники | | | | | | | || | |(бюджеты других| | | | | | | || | |уровней) | | | | | | | |+———+—————————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+ +—————————————+|1.1|Контактная сеть |- средства |3 152,0 |3 152,0 | | |2011 г. | |корректировка||0 |троллейбусной линии с|бюджета города | | | | | | |ПИР**, СМР* || |тяговой подстанцией |Рязани | | | | | | | || |по ул. +———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+ | || |Интернациональная в |- другие |25 000,0 |25 000,0| | | | | || |микрорайоне Канищево |источники | | | | | | | || |(3 очередь) |(бюджеты других| | | | | | | || | |уровней) | | | | | | | |+———+—————————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+ +—————————————+|1.1|Контактная сеть |- средства |4 950,0 |1 050,0 |3 900,0 | |2011 - | |поставка и ||1 |троллейбусной линии с|бюджета города | | | | |2012 г. | |монтаж || |тяговой подстанцией |Рязани | | | | | | |оборудования || |по ул. +———————————————+——————————+————————+————————+—————————+ | |и ввод || |Интернациональная в |- другие |67 000,0 | |67 000,0| | | |объекта в || |микрорайоне Канищево |источники | | | | | | |эксплуатацию || |(4 очередь) |(бюджеты других| | | | | | | || | |уровней) | | | | | | | |+———+—————————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+ +—————————————+|1.1|Гражданское кладбище |- средства |19 000,0 | | |19 000,0 |2013 г. | |СМР* и ввод ||2 |"Богородское" |бюджета города | | | | | | |объекта в || | |Рязани | | | | | | |эксплуатацию |+———+—————————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+ +—————————————+|1.1|Реконструкция |- средства |760,0 |760,0 | | |2011 г. | |СМР* и ввод ||3 |котельной городской |бюджета города | | | | | | |объекта в || |больницы N 11 |Рязани | | | | | | |эксплуатацию |+———+—————————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+ +—————————————+|1.1|Реконструкция |- средства |1 200,0 |1 200,0 | | |2011 г. | |ПИР**, СМР* и||4 |помещений по ул. |бюджета города | | | | | | |ввод объекта || |Советской Армии, 18 |Рязани | | | | | | |в || |под филиал детской | | | | | | | |эксплуатацию || |поликлиники N 2 | | | | | | | | |+———+—————————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+ +—————————————+| |Итого по задаче 1 |- средства |141 935,0 |68 485,0|54 450,0|19 000,0 | | | || | |бюджета города | | | | | | | || | |Рязани | | | | | | | || | +———————————————+——————————+————————+————————+—————————+ | | || | |- другие |315 044,2 |57 044,2|258 |0,0 | | | || | |источники | | |000,0 | | | | || | |(бюджеты других| | | | | | | || | |уровней) | | | | | | | |+———+—————————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+—————————————+—————————————+|Задача 2. Реконструкция и строительство новых объектов здравоохранения, образования, объектов коммунальной ||инфраструктуры города и других объектов социальной сферы муниципальной собственности в соответствии с требованиями ||государственных стандартов, социальных норм и нормативов |+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|2.1|Детский сад на 160 |- средства |17 000,0 | |2 000,0 |15 000,0 |2012 - |УКС и лица, |СМР* || |мест в жилом районе |бюджета города | | | | |2013 |определяемые | || |Ворошиловка |Рязани | | | | |г.г. |заказчиком | || | +———————————————+——————————+————————+————————+—————————+ |ДЦП в | || | |- другие |71 000,0 | |41 000,0|30 000,0 | |соответствии | || | |источники | | | | | |с Федеральным| || | |(бюджеты других| | | | | |законом от | || | |уровней) | | | | | |21.07.2005 N | |+———+—————————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+94-ФЗ и +—————————————+|2.2|Реконструкция |- средства |11 500,0 | |5 000,0 |6 500,0 |2012 - |действующим |СМР* || |спортивного зала МОУ |бюджета города | | | | |2013 |законодатель-| || |ДОД ДЮСШЕ "Юпитер" |Рязани | | | | |г.г. |ством РФ | || | +———————————————+——————————+————————+————————+—————————+ | | || | |- другие |20 000,0 | |10 000,0|10 000,0 | | | || | |источники | | | | | | | || | |(бюджеты других| | | | | | | || | |уровней) | | | | | | | |+———+—————————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+ +—————————————+|2.3|Теплотрасса к гаражам|- средства |722,0 |722,0 | | |2011 г. | |ПИР**, СМР* и|| |станции скорой |бюджета города | | | | | | |ввод объекта || |медицинской помощи |Рязани | | | | | | |в || | | | | | | | | |эксплуатацию |+———+—————————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+ +—————————————+|2.4|Разведочно-эксплуата-|- средства |3 178,5 |3 178,5 | | |2011 г. | |СМР* и ввод || |ционная скважина для |бюджета города | | | | | | |объекта в || |водоснабжения |Рязани | | | | | | |эксплуатацию || |населения пос. | | | | | | | | || |Солотча, ул. Дунай | | | | | | | | |+———+—————————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+ +—————————————+|2.5|Бюст |- средства |1 550,0 |1 550,0 | | |2011 г. | |СМР* и ввод || |летчику-космонавту, |бюджета города | | | | | | |объекта в || |дважды Герою |Рязани | | | | | | |эксплуатацию || |Советского Союза, | | | | | | | | || |Почетному гражданину | | | | | | | | || |города Рязани В.В. | | | | | | | | || |Аксенову | | | | | | | | |+———+—————————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+ +—————————————+| |Итого по задаче 2 |- средства |33 950,5 |5 450,5 |7 000,0 |21 500,0 | | | || | |бюджета города | | | | | | | || | |Рязани | | | | | | | || | +———————————————+——————————+————————+————————+—————————+ | | || | |- другие |91 000,0 |0,0 |51 000,0|40 000,0 | | | || | |источники | | | | | | | || | |(бюджеты других| | | | | | | || | |уровней) | | | | | | | |+———+—————————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+—————————————+—————————————+|Задача 3. Создание задела для ввода объектов в эксплуатацию в последующие годы после завершения ДЦП |+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|3.1|Поликлиника на 1 000 |- средства |23 200,0 | |2 700,0 |20 500,0 |2012 - |УКС и |СМР* || |пос/см с женской |бюджета города | | | | |2013 |организации, | || |консультацией в |Рязани | | | | |г.г. |определяемые | || |микрорайоне ДПР-5,5А +———————————————+——————————+————————+————————+—————————+ |заказчиком | || | |- другие |372 000,0 | |64 000,0|308 000,0| |ДЦП в | || | |источники | | | | | |соответствии | || | |(бюджеты других| | | | | |с Федеральным| || | |уровней) | | | | | |законом от | |+———+—————————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+21.07.2005 N +—————————————+|3.2|Реконструкция |- средства |18 850,0 | |7 850,0 |11 000,0 |2012 - |94-ФЗ и |СМР* || |городской больницы N |бюджета города | | | | |2013 |действующим | || |4 по ул. Есенина (2 |Рязани | | | | |г.г. |законодатель-| || |очередь) +———————————————+——————————+————————+————————+—————————+ |ством РФ | || | |- другие |241 000,0 | |100 |141 000,0| | | || | |источники | | |000,0 | | | | || | |(бюджеты других| | | | | | | || | |уровней) | | | | | | | |+———+—————————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+ +—————————————+|3.3|Дождевая канализация |- средства |145,0 |145,0 | | |2011 г. | |ПИР** || |и водопонижение в |бюджета города | | | | | | | || |районе ул. |Рязани | | | | | | | || |Авиационная | | | | | | | | |+———+—————————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+ +—————————————+|3.4|Коллектор дождевой |- средства |420,0 |420,0 | | |2011 г. | |ПИР** || |канализации по дну |бюджета города | | | | | | | || |Кузьмина оврага в |Рязани | | | | | | | || |микрорайоне Канищево | | | | | | | | |+———+—————————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+ +—————————————+|3.5|Сети уличного |- средства |14,3 |14,3 | | |2011 г. | |ПИР** || |освещения по ул. |бюджета города | | | | | | | || |Интернациональная |Рязани | | | | | | | |+———+—————————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+ +—————————————+|3.6|Сети уличного |- средства |49,9 |49,9 | | |2011 г. | |ПИР** || |освещения в пос. |бюджета города | | | | | | | || |Семчино |Рязани | | | | | | | |+———+—————————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+ +—————————————+|3.7|Сети уличного |- средства |60,3 |60,3 | | |2011 г. | |ПИР** || |освещения по ул. 1, |бюджета города | | | | | | | || |2, 3 Бутырки |Рязани | | | | | | | |+———+—————————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+ +—————————————+|3.8|Сети уличного |- средства |35,0 |35,0 | | |2011 г. | |ПИР** || |освещения в жилом |бюджета города | | | | | | | || |районе Кальное |Рязани | | | | | | | |+———+—————————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+ +—————————————+|3.9|Реконструкция |- средства |185,0 |185,0 | | |2011 г. | |ПИР** || |травмпункта МУЗ |бюджета города | | | | | | | || |"Городская |Рязани | | | | | | | || |поликлиника N 2" | | | | | | | | |+———+—————————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+ +—————————————+|3.1|Реконструкция |- средства |515,0 |515,0 | | |2011 г. | |ПИР** ||0 |детского сада N 102 |бюджета города | | | | | | | || |по ул. |Рязани | | | | | | | || |Высоковольтной, 33 | | | | | | | | || |корп. 2 | | | | | | | | |+———+—————————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+ +—————————————+|3.1|Реконструкция |- средства |2 499,0 |2 499,0 | | |2011 г. | |ПИР** ||1 |детского сада N 115 |бюджета города | | | | | | | || |по ул. Крупской, 15 |Рязани | | | | | | | || |к. 1 | | | | | | | | |+———+—————————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+ +—————————————+|3.1|Реконструкция |- средства |2 450,0 |2 450,0 | | |2011 г. | |ПИР** ||2 |детского сада N 119 |бюджета города | | | | | | | || |по ул. Затинной , 34 |Рязани | | | | | | | || |а | | | | | | | | |+———+—————————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+ +—————————————+|3.1|Реконструкция |- средства |2 450,0 |2 450,0 | | |2011 г. | |ПИР** ||3 |детского сада N 123 |бюджета города | | | | | | | || |по ул. Гагарина, 16 |Рязани | | | | | | | |+———+—————————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+ +—————————————+|3.1|Реконструкция |- средства |2 450,0 |2 450,0 | | |2011 г. | |ПИР** ||4 |детского сада N 128 |бюджета города | | | | | | | || |по ул. Московское |Рязани | | | | | | | || |шоссе, 41 а | | | | | | | | |+———+—————————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+ +—————————————+|3.1|Спортивный зал МОУ |- средства |140,0 |140,0 | | |2011 г. | |ПИР** ||5 |"Средняя |бюджета города | | | | | | | || |образовательная школа|Рязани | | | | | | | || |N 6" | | | | | | | | |+———+—————————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+ +—————————————+| |Итого по задаче 3 |- средства |53 463,5 |11 413,5|10 550,0|31 500,0 | | | || | |бюджета города | | | | | | | || | |Рязани | | | | | | | || | +———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+ | || | |- другие |613 000,0 |0,0 |164 |449 000,0| | | || | |источники | | |000,0 | | | | || | |(бюджеты других| | | | | | | || | |уровней) | | | | | | | |+———+—————————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+—————————————+—————————————+| |Итого по цели |- средства |229 349,0 |85 349,0|72 000,0|72 000,0 | | | || | |бюджета города | | | | | | | || | |Рязани | | | | | | | || | +———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+ | || | |- другие |1 019 |57 044,2|473 |489 000,0| | | || | |источники |044,2 | |000,0 | | | | || | |(бюджеты других| | | | | | | || | |уровней) | | | | | | | |+———+—————————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+—————————————+—————————————+| |Итого по ДЦП |- средства |229 349,0 |85 349,0|72 000,0|72 000,0 | | | || | |бюджета города | | | | | | | || | |Рязани | | | | | | | || | +———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+ | || | |- другие |1 019 |57 044,2|473 |489 000,0| | | || | |источники |044,2 | |000,0 | | | | || | |(бюджеты других| | | | | | | || | |уровней) | | | | | | | |+———+—————————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+—————————+————————+—————————————+—————————————+
* СМР - строительно-монтажные работы
** ПИР - проектно-изыскательские работы
1. Объемы финансирования по годам носят прогнозный характер иподлежат ежегодному уточнению после утверждения бюджетов всех уровнейна очередной финансовый год.
2. Объем финансирования по годам из других источников (бюджетыдругих уровней) указан, исходя из потребности для обеспеченияфинансированием строительства и реконструкции объектов муниципальнойсобственности.
3. При отсутствии необходимого объема финансирования вводобъектов в эксплуатацию не представляется возможным.Приложение N 3к постановлениюадминистрации города Рязаниот 14 июня 2011 г. N 2524
Распределение капитальных расходов на финансирование долгосрочной целевой программы "Адресная инвестиционная программа города Рязани на
2011 - 2013 годы" в разрезе отраслей, строек и объектов на 2011 год Г————T—————————————————————————————————————T————————————————————————————————T—————————————¬|N |Наименование отраслей, строек и |Объем финансирования на 2011 г.,|Ожидаемый ||п/п |объектов |(тыс. руб.) |результат || | +————————————————————————————————+ || | |бюджет |средства |Всего | || | |города |областного| | || | |Рязани |бюджета | | || | +————————+——————————+————————————+ ||1 |2 |3 |4 |5 |6 |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|1 |Образование |26 404,0|5 000,0 |31 404,0 | |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|1.1 |Строительно-монтажные работы | | |0,0 | |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|1.1.|Детский сад N 82 в пос. Солотча * |400,0 |5 000,0 |5 400,0 |в ||1 | | | | |эксплуатацию |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|1.1.|Реконструкция здания центра детского |1 500,0 | |1 500,0 |Ввод объекта ||2 |творчества "Феникс" по ул. | | | |в || |Праволыбедская | | | |эксплуатацию |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|1.1.|Реконструкция детского сада N 12 ул. |10 874,0|0,0 |10 874,0 | ||3 |Островского д. 15А | | | | |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|1.1.|Школа на 600 мест в микрорайоне |3 000,0 | |3 000,0 | ||4 |Кальное | | | | |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|1.2 |Проектно-изыскательские работы |0,0 | |0,0 | |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|1.2.|Реконструкция детского сада N 12 ул. |126,0 | |126,0 | ||1 |Островского д. 15А | | | | |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|1.2.|Реконструкция детского сада N 102 по |515,0 | |515,0 | ||2 |ул. Высоковольтной, 33 корп. 2 | | | | |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|1.2.|Реконструкция детского сада N 115 по |2 499,0 | |2 499,0 | ||3 |ул. Крупской, 15 к. 1 | | | | |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|1.2.|Реконструкция детского сада N 119 по |2 450,0 | |2 450,0 | ||4 |ул. Затинной , 34 а | | | | |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|1.2.|Реконструкция детского сада N 123 по |2 450,0 | |2 450,0 | ||5 |ул. Гагарина, 16 | | | | |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|1.2.|Реконструкция детского сада N 128 по |2 450,0 | |2 450,0 | ||6 |ул. Московское шоссе, 41 а | | | | |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|1.2.|Спортивный зал МОУ "Средняя |140,0 | |140,0 | ||7 |образовательная школа N 6" | | | | |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|2 |Здравоохранение |33 482,0|0,0 |33 482,0 | |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|2.1 |Строительно-монтажные работы | | |0,0 |0 |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|2.1.|Расширение МУЗ "Городская больница N |15 283,0| |15 283,0 |Ввод объекта ||1 |5". Переход N 1 (I пусковой комплекс)| | | |в || | | | | |эксплуатацию |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|2.1.|Расширение МУЗ "Городская больница N |14 000,0| |14 000,0 |Ввод объекта ||2 |5". Переход N 1 (наружные сети) | | | |в || | | | | |эксплуатацию |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|2.1.|Расширение МУЗ "Городская больница N |1 000,0 | |1 000,0 | ||3 |5". Переход N 1 (II пусковой | | | | || |комплекс) | | | | |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|2.1.|Реконструкция котельной городской |760,0 | |760,0 |Ввод объекта ||4 |больницы N 11 | | | |в || | | | | |эксплуатацию |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|2.1.|Теплотрасса к гаражам станции скорой |650,0 | |650,0 |Ввод объекта ||5 |медицинской помощи | | | |в || | | | | |эксплуатацию |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|2.1.|Реконструкция помещений по ул. |1 100,0 | |1 100,0 |Ввод объекта ||6 |Советской Армии, 18 под филиал | | | |в || |детской поликлиники N 2 | | | |эксплуатацию |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|2.2 |Проектно-изыскательские работы | | |0,0 | |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|2.2.|Расширение МУЗ "Городская больница N |332,0 | |332,0 | ||1 |5". Переход N 1 (наружные сети) | | | | |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|2.2.|Теплотрасса к гаражам станции скорой |72,0 | |72,0 | ||2 |медицинской помощи | | | | |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|2.2.|Реконструкция травмпункта МУЗ |185,0 | |185,0 | ||3 |"Городская поликлиника N 2" | | | | |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|2.2.|Реконструкция помещений по ул. |100,0 | |100,0 | ||4 |Советской Армии, 18 под филиал | | | | || |детской поликлиники N 2 | | | | |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|3 |Физическая культура и спорт |14 358,0| |14 358,0 | |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|3.1 |Строительно-монтажные работы | | |0,0 | |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|3.1.|Реконструкция стадиона МОУ ДОД КДЮСШ |14 358,0| |14 358,0 |Ввод объекта ||1 |"Золотые купола" по адресу: проезд | | | |в || |Яблочкова, д.7 (3 очередь) | | | |эксплуатацию |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|4 |Коммунальное хозяйство |9 555,0 |52 044,2 |61 599,2 | |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|4.1 |Строительно-монтажные работы | | |0,0 | |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|4.1.|Реконструкция котельной в пос. |1 450,0 |27 044,2 |28 494,2 | ||1 |Керамзавод ** | | | | |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|4.1.|Контактная сеть троллейбусной линии с|2 400,0 |25 000,0 |27 400,0 | ||2 |тяговой подстанцией по ул. | | | | || |Интернациональная в микрорайоне | | | | || |Канищево (3 очередь) *** | | | | |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|4.1.|Контактная сеть троллейбусной линии с|1 050,0 | |1 050,0 | ||3 |тяговой подстанцией по ул. | | | | || |Интернациональная в микрорайоне | | | | || |Канищево (4 очередь) | | | | |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|4.1.|Разведочно-эксплуатационная скважина |3 178,5 | |3 178,5 |Ввод объекта ||4 |для водоснабжения населения пос. | | | |в || |Солотча, ул. Дунай | | | |эксплуатацию |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|4.2 |Проектно-изыскательские работы |0,0 | |0,0 | |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|4.2.|Контактная сеть троллейбусной линии с|752,0 | |752,0 | ||1 |тяговой подстанцией по ул. | | | | || |Интернациональная в микрорайоне | | | | || |Канищево | | | | |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|4.2.|Дождевая канализация и водопонижение |145,0 | |145,0 | ||2 |в районе ул. Авиационная | | | | |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|4.2.|Коллектор дождевой канализации по дну|420,0 | |420,0 | ||3 |Кузьмина оврага в микрорайоне | | | | || |Канищево | | | | |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|4.2.|Сети уличного освещения по ул. |14,3 | |14,3 | ||4 |Интернациональная | | | | |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|4.2.|Сети уличного освещения в пос. |49,9 | |49,9 | ||5 |Семчино | | | | |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|4.2.|Сети уличного освещения по ул. 1, 2, |60,3 | |60,3 | ||6 |3 Бутырки | | | | |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|4.2.|Сети уличного освещения в жилом |35,0 | |35,0 | ||7 |районе Кальное | | | | |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|5 |Культура, кинематография |1 550,0 | |1 550,0 | |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+|5.1 |Бюст летчику-космонавту, дважды Герою|1 550,0 | |1 550,0 |Ввод объекта || |Советского Союза, Почетному | | | |в || |гражданину города Рязани В.В. | | | |эксплуатацию || |Аксенову | | | | |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+| |Всего капитальные расходы на 2011 год|85 349,0|57 044,2 |142 393,2 | |+————+—————————————————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————+
Примечания: Финансирование объектов в рамках областных целевыхпрограмм:
1. * Долгосрочная целевая программа "Социальное развитиенаселенных пунктов в 2010 - 2012 годах"
2. Областная целевая программа "Модернизацияжилищно-коммунального комплекса Рязанской области на 2007 - 2015 годы"
** - подпрограмма "Развитие систем теплоснабжения населенныхпунктов Рязанской области на 2007 - 2015 годы"
*** - подпрограмма "Развитие системы электроснабжения инаружного освещения населенных пунктов Рязанской области на 2007 -2015 годы "