Постановление Администрации г. Рязани от 12.04.2011 № 1547
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Адресная инвестиционная программа города Рязани на 2011 - 2013 годы", утвержденную постановлением администрации города Рязани от 12.08.2010 N 3527
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 апреля 2011 г. N 1547
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Адресная
инвестиционная программа города Рязани на 2011 - 2013 годы", утвержденную постановлением администрации города Рязани от 12.08.2010
N 3527
Во исполнение решения Рязанской городской Думы от 09.12.2010 N706-I "Об утверждении бюджета города Рязани на 2011 год", с цельюосвоения капитальных вложений, предусмотренных на финансированиепроектирования, строительства и реконструкции объектов муниципальнойсобственности города Рязани, руководствуясь статьями 39, 41 Уставамуниципального образования - городской округ город Рязань Рязанскойобласти, администрация города Рязани постановляет:
1. Внести изменения в долгосрочную целевую программу "Адреснаяинвестиционная программа города Рязани на 2011 - 2013 годы",утвержденную постановлением администрации города Рязани от 11.03.2011 N 979), изложив ее в новойредакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу по связям со средствами массовой информации аппаратаадминистрации города Рязани (С.Б.Якунина) опубликовать настоящеепостановление в газете "Рязанские ведомости".
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю засобой.
Глава администрации В.Е.Артемов
Приложение
к постановлению
администрации города Рязани
от 12 апреля 2011 г. N 1547
Долгосрочная целевая программа "Адресная инвестиционная программа
города Рязани на 2011 - 2013 годы"
Паспорт долгосрочной целевой программы "Адресная инвестиционная
программа города Рязани на 2011 - 2013 годы" Г—————————————————T———————————————————————————————————————————————————¬|Наименование ДЦП |"Адресная инвестиционная программа города Рязани на|| |2011 - 2013 годы", (далее - ДЦП) |+—————————————————+———————————————————————————————————————————————————+|Дата принятия |Постановление администрации города Рязани от ||решения о |27.07.2010 N 3142 "О разработке долгосрочной ||разработке ДЦП |целевой программы "Адресная инвестиционная || |программа города Рязани 2011 - 2013 годы" |+—————————————————+———————————————————————————————————————————————————+|Заказчик ДЦП |Администрация города Рязани (далее - администрация || |города) |+—————————————————+———————————————————————————————————————————————————+|Разработчик ДЦП |Управление капитального строительства администрации|| |города Рязани |+—————————————————+———————————————————————————————————————————————————+|Ответственный |Управление капитального строительства администрации||исполнитель ДЦП |города Рязани |+—————————————————+———————————————————————————————————————————————————+|Исполнители ДЦП |Управление капитального строительства администрации|| |города Рязани, лица, определяемые заказчиком ДЦП в || |соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N || |94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, || |выполнение работ, оказание услуг для || |государственных и муниципальных нужд" (далее - || |Федеральный закон от 21.07.2005 N 94-ФЗ) и || |действующим законодательством Российской Федерации |+—————————————————+———————————————————————————————————————————————————+|Цель ДЦП |Укрепление материально-технической базы учреждений || |здравоохранения, образования, объектов коммунальной|| |инфраструктуры города, других объектов социальной || |сферы, поддержание технического состояния || |административных зданий города Рязани |+—————————————————+———————————————————————————————————————————————————+|Задачи ДЦП |- сокращение объемов незавершенного строительства || |по объектам социальной сферы. Концентрация || |бюджетных средств на строительстве объектов, || |имеющих наибольшее социально- экономическое || |значение для развития города, а также высокую || |степень строительной готовности, позволяющую || |обеспечить их ввод в эксплуатацию в течение срока || |действия ДЦП; || |- реконструкция и строительство новых объектов || |здравоохранения, образования, объектов коммунальной|| |инфраструктуры города и других объектов социальной || |сферы муниципальной собственности в соответствии с || |требованиями государственных стандартов, социальных|| |норм и нормативов; || |- создание задела для ввода объектов в эксплуатацию|| |в последующие годы после завершения ДЦП |+—————————————————+———————————————————————————————————————————————————+|Сроки и этапы |2011 - 2013 годы в I этап ||реализации ДЦП | |+—————————————————+———————————————————————————————————————————————————+|Объемы и |Общий объем средств, планируемый на реализацию ДЦП ||источники |1 248 393,2 тыс. руб., в том числе по годам ||финансирования с |реализации: ||разбивкой по |2011 год - 142 393,2 тыс. руб. ||этапам реализации| || |2012 год - 545 000 тыс. руб. || | || |2013 год - 561 000 тыс. руб. || | || |Из них по источникам: || | || |Средства бюджета города Рязани || | || |Всего - 229 349 тыс. руб. || | || |В том числе по годам: || | || |2011 год - 85 349 тыс. руб. || | || |2012 год - 72 000 тыс. руб. || | || |2013 год - 72 000 тыс. руб. || | || |Другие источники (бюджеты других уровней): || | || |Всего - 1 019 044,2 тыс. руб. || | || |В том числе по годам: || | || |2011 год - 57 044,2 тыс. руб. || | || |2012 год - 473 000 тыс. руб. || | || |2013 год - 489 000 тыс. руб. || +———————————————————————————————————————————————————+|Планируемые |Показатели (индикаторы), характеризующие достижение||результаты |цели: ||реализации ДЦП | || |- количество объектов незавершенного строительства:|| | || |2011 год - 10 шт. || | || |2012 год - 6 шт. || | || |2013 год - 4 шт. || | || |- количество объектов, вводимых в эксплуатацию: || | || |2011 год - 10 шт. || | || |2012 год - 4 шт. || | || |2013 год - 2 шт. || | || |- количество вновь начинаемых объектов || |строительства (реконструкции): || | || |2011 год - 3 шт. || | || |2012 год - 4 шт. || | || |2013 год - нет || | || |- количество объектов, по которым ведется || |(завершается) разработка проектной документации: || | || |2011 год - 18шт. || | || |2012 год - нет || | || |2013 год - нет || +———————————————————————————————————————————————————+|Ожидаемый эффект |Ввод в эксплуатацию 16 объектов муниципальной ||от реализации ДЦП|собственности за счет всех источников || |финансирования. Создание задела для ввода объектов || |в эксплуатацию в последующие годы после завершения || |ДЦП. Обеспечение финансированием работ по || |проектированию, реконструкции и строительству || |крупных социально-значимых для города объектов. |+—————————————————+———————————————————————————————————————————————————+
1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения в
формате ДЦП
Непременным условием устойчивого развития города, способствующимулучшению жизни населения является развитие и совершенствованиесоциальной сферы, в том числе за счет строительства и реконструкциикрупных социально-значимых для города объектов.
В городе Рязани одним из приоритетных направлений деятельностиявляется дальнейшее развитие социальных объектов, включая объектыздравоохранения, образования, культуры и объекты коммунальнойинфраструктуры.
В настоящее время сохраняется потребность в строительствеобъектов образования. Развитие и укрепление материально-техническойбазы образовательных учреждений является одним из основных условийуспешного осуществления учебно-воспитательного процесса.
Необходимость строительства школы на 600 мест в микрорайонеКальное обусловлена ростом застройки жилых домов в данном районе, чтоприводит к увеличению числа населения.
В настоящее время существует большая потребность впредоставлении мест в детских садах. Все детские сады укомплектованысверх нормативной наполняемости. Строительство и реконструкция детскихсадов позволит сократить существующую потребность по обеспечениюдетей местами в детских садах.
Материально-техническая база лечебно-профилактических учрежденийгорода Рязани находится на низком уровне, износ зданий и сооруженийсоставляет более 50%, что не позволяет организовать лечебный процессна уровне современных технологий и требований.
Вышеизложенные факторы негативно влияют налечебно-профилактический процесс, качество медицинской помощи, создаютугрозу жизни и здоровью для пациентов. С этой целью в городе Рязанинеобходимо провести реконструкцию существующих и осуществитьстроительство новых учреждений здравоохранения.
Реконструкция городской больницы N 4 по ул. Есенина (2 очередь),позволит привести помещения по оказанию медицинской помощи всоответствие требованиям современных норм и правил.
Непременным условием устойчивого развития города, способствующимулучшению жизни населения является развитие и совершенствованиесоциальной сферы, в том числе за счет строительства и реконструкциикрупных социально-значимых для города объектов.
Для решения вышеперечисленных проблем требуется участие ивзаимодействие органов исполнительной власти, участников строительногопроцесса, достаточное и стабильное финансирование с привлечениемисточников финансирования всех уровней, что обуславливаетнеобходимость разработки и принятия данной ДЦП.
С целью развития и укрепления материально-технической базылечебно-профилактических учреждений города и городских больниц,образовательных учреждений и учреждений культуры, а также улучшениясостояния объектов коммунального хозяйства, с учетом реальныхвозможностей бюджета города Рязани, а также исходя из состоянияматериально-технической базы социальной и коммунальной инфраструктурыгорода, в рамках реализации ДЦП определены первоочередные объектыкапитального строительства, финансирование которых необходимоосуществить в 2011 - 2013 гг.
2. Цели и задачи ДЦП и обоснование их выбора
Цель ДЦП - укрепление материально-технической базы учрежденийздравоохранения, образования, объектов коммунальной инфраструктурыгорода, других объектов социальной сферы, поддержание техническогосостояния административных зданий города Рязани.
Для реализации поставленной цели должны быть решены следующиезадачи:
- сокращение объемов незавершенного строительства по объектамсоциальной сферы. Концентрация бюджетных средств на строительствеобъектов, имеющих наибольшее социально-экономическое значение дляразвития города, а также высокую степень строительной готовности,позволяющую обеспечить их ввод в эксплуатацию в течение срока действияДЦП;
- реконструкция и строительство новых объектов здравоохранения,образования, объектов коммунальной инфраструктуры города и другихобъектов социальной сферы муниципальной собственности в соответствии стребованиями государственных стандартов, социальных норм инормативов;
- создание задела для ввода объектов в эксплуатацию впоследующие годы после завершения ДЦП.
Цель и задачи ДЦП определены в соответствии с постановлениемадминистрации города Рязани от 27.07.2010 N 3142 "О разработкедолгосрочной целевой программы "Адресная инвестиционная программагорода Рязани на 2011 - 2013 годы", постановлением ПравительстваРязанской области от 13.10.2009 N 274 "Об утверждении долгосрочнойцелевой программы "Социальное развитие населенных пунктов в 2010 -2012 годах".
3. Сроки и этапы реализации ДЦП
ДЦП рассчитана на 3 года, период реализации с 2011 по 2013 годыв 1 этап.
4. Планируемые результаты реализации ДЦП
Планируемые результаты реализации ДЦП представлены в приложенииN 1 к ДЦП.
5. Перечень мероприятий ДЦП
Перечень мероприятий ДЦП представлен в приложении N 2 к ДЦП.
6. Ресурсное обеспечение ДЦП
Общий объем финансирования ДЦП составляет - 1 248 393,2 тыс.руб., в том числе за счет средств бюджета города Рязани - 229 349 тыс.руб., за счет других источников финансирования - 1 019 044,2 тыс.руб.
(тыс. руб.)Г————————————————T——————————————————————————————————————————————————————¬|Период |Источники финансирования ||реализации ДЦП +——————————————————————————————————————————————————————+| |Бюджет города |Другие |Всего || |Рязани |источники | || | |финансирования| || | |(бюджеты | || | |других | || | |уровней) | || +—————————————————+——————————————+—————————————————————+|Общий объем |229 349 |1019 044,2 |1 248 393,2 ||финансирования | | | ||по ДЦП | | | |+————————————————+—————————————————+——————————————+—————————————————————+|в том числе по | | | ||годам: | | | |+————————————————+—————————————————+——————————————+—————————————————————+|2011 |85 349 |57 044,2 |142 393,2 |+————————————————+—————————————————+——————————————+—————————————————————+|2012 |72 000 |473 000 |545 000 |+————————————————+—————————————————+——————————————+—————————————————————+|2013 |72 000 |489 000 |561 000 |+————————————————+—————————————————+——————————————+—————————————————————+
Объемы финансирования ДЦП носят прогнозный характер и подлежатежегодному уточнению после утверждения бюджетов всех уровней наочередной финансовый год.
Распределение капитальных расходов на финансированиедолгосрочной целевой программы "Адресная инвестиционная программагорода Рязани на 2011 - 2013 годы" в разрезе отраслей, строек иобъектов на 2011 год представлено в приложении N 3 к ДЦП.
7. Организационная схема управления и контроля за реализацией ДЦП
Заказчиком ДЦП является администрация города Рязани.
Ответственным исполнителем ДЦП является управление капитальногостроительства администрации города Рязани, которое несетответственность за реализацию ДЦП и обеспечение достижения значенийколичественных показателей реализации ДЦП, формирует бюджетные заявкии обоснования на включение мероприятий ДЦП в бюджет города Рязани насоответствующий финансовый год, готовит в установленном порядкепредложения о перераспределении финансовых ресурсов между программнымимероприятиями, изменение сроков выполнения мероприятий, уточнение икорректировка целевых индикаторов и других параметров ДЦП.
Исполнители ДЦП несут ответственность за качественное исвоевременное выполнение соответствующих мероприятий, целевоеиспользование финансовых средств.
В целях обеспечения процесса мониторинга и анализа выполненияДЦП исполнители представляют руководителю ДЦП отчеты о ходе реализацииДЦП:
- ежеквартально до 15 числа следующего за отчетным кварталом;
- ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным.
С целью контроля за реализацией ДЦП руководитель ДЦП готовит ипредставляет в установленные сроки в управление экономикиадминистрации города Рязани отчеты о выполнении ДЦП согласно Порядкуразработки и реализации долгосрочных целевых программ, утвержденномупостановлением администрации города Рязани от 13.07.2009 N 5131.
8. Ожидаемый эффект от реализации ДЦП
Ввод в эксплуатацию 16 объектов муниципальной собственности засчет всех источников финансирования. Создание задела для вводаобъектов в эксплуатацию в последующие годы после завершения ДЦП.Обеспечение финансированием работ по проектированию, реконструкции истроительству крупных социально-значимых для города объектов.
Приложение N 1
к ДЦП
Планируемые результаты реализации ДЦП Г——T——————————————————————T————————————————T———————————T————T—————————T—————————————————¬|N |Задачи, направленные |11ланируемый |Показатели |Ед. |Базовое |Планируемое ||п/|на достижение цели |объем |(индикаторы|изм.|значение |значение ||п | |финансирования |), | |показате-|показателя || | |на решение |характери- | |ля |(индикатора) по || | |данной задачи |зующие | |(индика- |годам реализации || | |(тыс. руб.) |достижение | |тора) (на| || | +————————————————+цели | |начало +—————————————————+| | |бюджет |другие | | |реализа- |2011 |2012 |2013 || | |города |источни-| | |ции ДЦП) |г. |г. |г. || | |Рязани |ки | | | | | | || | | |(бюджеты| | | | | | || | | |других | | | | | | || | | |уровней)| | | | | | || | +———————+————————+ | | +—————+—————+—————+|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |+——+——————————————————————+———————+————————+———————————+————+—————————+—————+—————+—————+|Цель: укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, образования, ||объектов коммунальной инфраструктуры города, других объектов социальной сферы, ||поддержание технического состояния административных зданий города Рязани |+———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1 |Задача 1. Сокращение |121 |330 |1. |шт. |17 |10 |6 |4 || |объемов незавершенного|505,0 |044,2 |Количество | | | | | || |строительства по | | |объектов | | | | | || |объектам социальной | | |незавершен-| | | | | || |сферы. Концентрация | | |ного | | | | | || |бюджетных средств на | | |строительс-| | | | | || |строительстве | | |тва | | | | | || |объектов, имеющих | | +———————————+————+—————————+—————+—————+—————+| |наибольшее | | |2. |шт. |6 |10 |4 |2 || |социально-экономичес- | | |Количество | | | | | || |кое значение для | | |объектов | | | | | || |развития города, а | | |вводимых в | | | | | || |также высокую степень | | |эксплуата- | | | | | || |строительной | | |цию | | | | | || |готовности, | | | | | | | | || |позволяющую обеспечить| | | | | | | | || |их ввод в эксплуатацию| | | | | | | | || |в течение срока | | | | | | | | || |действия ДЦП | | | | | | | | || | | | +———————————+————+—————————+—————+—————+—————+|2 |Задача 2. |47 |78 000,0|1. |шт. |- |3 |4 |- ||' |Реконструкция и |502,0 | |Количество | | | | | || |строительство новых | | |вновь | | | | | || |объектов | | |начинаемых | | | | | || |здравоохранения, | | |объектов | | | | | || |образования, объектов | | |строительс-| | | | | || |коммунальной | | |тва | | | | | || |инфраструктуры города | | |(реконстру-| | | | | || |и других объектов | | |кции) | | | | | || |социальной сферы | | | | | | | | || |муниципальной | | | | | | | | || |собственности в | | | | | | | | || |соответствии с | | | | | | | | || |требованиями | | | | | | | | || |государственных | | | | | | | | || |стандартов, социальных| | | | | | | | || |норм и нормативов | | | | | | | | |+——+——————————————————————+———————+————————+———————————+————+—————————+—————+—————+—————+|3 |Задача 3. Создание |60 |611000,0|1. |шт. |8 |18 |- |- || |задела для ввода |342,0 | |Количество | | | | | || |объектов в | | |объектов, | | | | | || |эксплуатацию в | | |по которым | | | | | || |последующие годы после| | |ведется | | | | | || |завершения ДЦП | | |(завершает-| | | | | || | | | |ся) | | | | | || | | | |разработка | | | | | || | | | |проектной | | | | | || | | | |документа- | | | | | || | | | |ции | | | | | |+——+——————————————————————+———————+————————+———————————+————+—————————+—————+—————+—————+
Примечание:
1. Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежатежегодному уточнению после утверждения бюджетов всех уровнен наочередной финансовый год.
2. Объем финансирования из других источников (бюджеты другихуровней) указан, исходя из потребности для обеспечения финансированиемстроительства и реконструкции объектов муниципальной собственности.
3. При отсутствии необходимого объема финансирования вводобъектов в эксплуатацию не представляется возможным.
Приложение N 2
к ДЦП
Перечень мероприятий ДЦП Г————T—————————————————T—————————————T———————T—————————————————————————T————————T——————————————T——————————¬|N |Цель, задачи |Источники |Всего |Объем финансирования по |Срок |Исполнитель |Ожидаемый ||п/п |мероприятия |финансирова- |(тыс. |годам (тыс. руб.) |исполне-| |результат || | |ния |руб.) +—————————————————————————+ния | | || | | | |2011 |2012 |2013 | | | || | | | +——————+————————+—————————+ | | ||1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |+————+—————————————————+—————————————+———————+——————+————————+—————————+————————+——————————————+——————————+| |Цель: укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, образования, объектов || |коммунальной инфраструктуры города, других объектов социальной сферы, поддержание технического || |состояния административных зданий города Рязани |+————+————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |Задача 1. Сокращение объемов незавершенного строительства по объектам социальной сферы. Концентрация|| |бюджетных средств на строительстве объектов, имеющих наибольшее социально-экономическое значение для|| |развития города, а также высокую степень строительной готовности, позволяющую обеспечить их ввод в || |эксплуатацию в течение срока действия ДЦП |+————+————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1.1 |Детский сад N 82 |- средства |400,0 |400,0 | | |2011 г. |Управление |СМР* и || |в пос. Солотча |бюджета | | | | | |капитального |ввод || | |города Рязани| | | | | |строительства |объекта в || | +—————————————+———————+——————+————————+—————————+ |администрации |эксплуата-|| | |- другие |5 000,0|5 | | | |города Рязани |цию || | |источники | |000,0 | | | |(далее - УКС) | || | |(бюджеты | | | | | |и лица, | || | |других | | | | | |определяемые | || | |уровней) | | | | | |заказчиком ДЦП| || | +—————————————+———————+——————+————————+—————————+ |в соответствии| ||1.2 |Реконструкция |- средства |1 500,0|1 | | |2011 г. |с Федеральным |СМР* и || |здания центра |бюджета | |500,0 | | | |законом от |ввод || |детского |города Рязани| | | | | |21.07.2005 N |объекта в || |творчества | | | | | | |94-ФЗ и |эксплуата-|| |"Феникс" по ул. | | | | | | |действующим |цию || |Праволыбедская | | | | | | |законодательс-| |+————+—————————————————+—————————————+———————+——————+————————+—————————+————————+твом РФ +——————————+|1.3 |Школа на 600 мест|- средства |12 |3 |4 000,0 |5 500,0 |2011 - | |СМР* и || |в микрорайоне |бюджета |500,0 |000,0 | | |2013 гг.| |ввод || |Кальное |города Рязани| | | | | | |объекта в || | +—————————————+———————+——————+————————+—————————+ | |эксплуата-|| | |- другие |158 | |70 000,0|88 000,0 | | |цию || | |источники |000,0 | | | | | | || | |(бюджеты | | | | | | | || | |других | | | | | | | || | |уровней) | | | | | | | || | +—————————————+———————+——————+————————+—————————+ | | ||1.4 |Реконструкция |- средства |21 |11 |10 000,0| |2011 - | |ПИР**, || |детского сада N |бюджета |000,0 |000,0 | | |2013 гг.| |СМР* и || |12 ул. |города Рязани| | | | | | |ввод || |Островского д. +—————————————+———————+——————+————————+—————————+ | |объекта в || |15А |- другие |19 | |19 000,0| | | |эксплуата-|| | |источники |000,0 | | | | | |цию || | |(бюджеты | | | | | | | || | |других | | | | | | | || | |уровней) | | | | | | | || | +—————————————+———————+——————+————————+—————————+ | | ||1.5 |Расширение МУЗ |- средства |15 |15 | | |2011 г. |УКС и лица, |СМР* и || |"Городская |бюджета |283,0 |283,0 | | | |определяемые |ввод || |больница N 5". |города Рязани| | | | | |заказчиком ДЦП|объекта в || |Переход N 1 (I | | | | | | |в соответствии|эксплуата-|| |пусковой | | | | | | |с Федеральным |цию || |комплекс) | | | | | | |законом от | |+————+—————————————————+—————————————+———————+——————+————————+—————————+————————+21.07.2005 N +——————————+|1.6 |Расширение МУЗ |- средства |14 |14 | | |2011 г. |94-ФЗ и |ПИР**, || |"Городская |бюджета |332,0 |332,0 | | | |действующим |СМР* и || |больница N 5". |города Рязани| | | | | |законодательс-|ввод || |Переход N 1 | | | | | | |твом РФ |объекта в || |(наружные сети) | | | | | | | |эксплуата-|| | | | | | | | | |цию |+————+—————————————————+—————————————+———————+——————+————————+—————————+————————+ +——————————+|1.7 |Расширение МУЗ |- средства |10 |1 |9 600,0 | |2011 - | |СМР* и || |"Городская |бюджета |600,0 |000,0 | | |2012 гг.| |ввод || |больница N 5". |города Рязани| | | | | | |объекта в || |Переход N 1 (II | | | | | | | |эксплуата-|| |пусковой | | | | | | | |цию || |комплекс) | | | | | | | | |+————+—————————————————+—————————————+———————+——————+————————+—————————+————————+ +——————————+|1.8 |Реконструкция |- средства |14 |14 | | |2011 г. | |СМР* и || |стадиона МОУ ДОД |бюджета |330,0 |330,0 | | | | |ввод || |КДЮСШ "Золотые |города Рязани| | | | | | |объекта в || |купола" по | | | | | | | |эксплуата-|| |адресу: проезд | | | | | | | |цию || |Яблочкова, д. 7 | | | | | | | | || |(3 очередь) | | | | | | | | |+————+—————————————————+—————————————+———————+——————+————————+—————————+————————+ +——————————+|1.9 |Реконструкция |- средства |3 100,0|1 |1 650,0 | |2011 - | |СМР* и || |котельной в пос. |бюджета | |450,0 | | |2012 гг.| |ввод || |Керамзавод |города Рязани| | | | | | |объекта в || | +—————————————+———————+——————+————————+—————————+ | |эксплуата-|| | |- другие |56 |27 |29 000,0| | | |цию || | |источники |044,2 |044,2 | | | | | || | |(бюджеты | | | | | | | || | |других | | | | | | | || | |уровней) | | | | | | | || | +—————————————+———————+——————+————————+—————————+ | | ||1.10|Контактная сеть |- средства |7 500,0|3 |3 900,0 | |2011 - | |корректи- || |троллейбусной |бюджета | |600,0 | | |2012 гг.| |ровка || |линии с тяговой |города Рязани| | | | | | |ПИР**, СМР|| |подстанцией по +—————————————+———————+——————+————————+—————————+ | |и ввод || |ул. |- другие |92 |25 |67 000,0| | | |объекта в || |Интернациональная|источники |000,0 |000,0 | | | | |эксплуата-|| |в микрорайоне |(бюджеты | | | | | | |цию || |Канищево |других | | | | | | | || | |уровней) | | | | | | | || | +—————————————+———————+——————+————————+—————————+ | | ||1.11|Гражданское |- средства |19 | | |19 000,0 |2013 г. | |СМР* и || |кладбище |бюджета |000,0 | | | | | |ввод || |"Богородское" |города Рязани| | | | | | |объекта в || | | | | | | | | |эксплуата-|| | | | | | | | | |цию |+————+—————————————————+—————————————+———————+——————+————————+—————————+————————+ +——————————+|1.12|Реконструкция |- средства |760,0 |760,0 | | |2011 г. | |СМР* и || |котельной |бюджета | | | | | | |ввод || |городской |города Рязани| | | | | | |объекта в || |больницы N 11 | | | | | | | |эксплуата-|| | | | | | | | | |цию |+————+—————————————————+—————————————+———————+——————+————————+—————————+————————+ +——————————+|1.13|Реконструкция |- средства |1 200,0|1 | | |2011 г. | |ПИР**, || |помещений по ул. |бюджета | |200,0 | | | | |СМР* и || |Советской Армии, |города Рязани| | | | | | |ввод || |18 под филиал | | | | | | | |объекта в || |детской | | | | | | | |эксплуата-|| |поликлиники N 2 | | | | | | | |цию |+————+—————————————————+—————————————+———————+——————+————————+—————————+————————+ | || |Итого по задаче 1|- средства |121 |67 |29 150,0|24 500,0 | | | || | |бюджета |505,0 |855,0 | | | | | || | |города Рязани| | | | | | | || | +—————————————+———————+——————+————————+—————————+ | | || | |- другие |330 |57 |185 |88 000,0 | | | || | |источники |044,2 |044,2 |000,0 | | | | || | |(бюджеты | | | | | | | || | |других | | | | | | | || | |уровней) | | | | | | | || | +—————————————+———————+——————+————————+—————————+ | | ||Задача 2. Реконструкция и строительство новых объектов здравоохранения, образования, объектов ||коммунальной инфраструктуры города и других объектов социальной сферы муниципальной собственности в ||соответствии с требованиями государственных стандартов, социальных норм и нормативов |+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|2.1 |Детский сад на |- средства |30 | |15 000,0|15 000,0 |2012 - |УКС и лица, |СМР* || |160 мест и жилом |бюджета |000,0 | | | |2013 гг.|определяемые | || |районе |города Рязани| | | | | |заказчиком ДЦП| || |Ворошиловка +—————————————+———————+——————+————————+—————————+ |в соответствии| || | |- другие |58 | |28 000,0|30 000,0 | |с Федеральным | || | |источники |000,0 | | | | |законом от | || | |(бюджеты | | | | | |21.07.2005 N | || | |других | | | | | |94-ФЗ и | || | |уровней) | | | | | |действующим | || | +—————————————+———————+——————+————————+—————————+ |законодательс-| ||2.2 |Реконструкция |- средства |11 | |5 000,0 |6 500,0 |2012 - |твом РФ |СМР* || |спортивного зала |бюджета |500,0 | | | |2013 гг.| | || |МОУ ДОД ДЮСШЕ |города Рязани| | | | | | | || |"Юпитер" +—————————————+———————+——————+————————+—————————+ | | || | |- другие |20 | |10 000,0|10 000,0 | | | || | |источники |000,0 | | | | | | || | |(бюджеты | | | | | | | || | |других | | | | | | | || | |уровней) | | | | | | | || | +—————————————+———————+——————+————————+—————————+ | | ||2.3 |Теплотрасса к |- средства |750,0 |750,0 | | |2011 г. | |ПИР**, || |гаражам станции |бюджета | | | | | | |СМР* и || |скорой |города Рязани| | | | | | |ввод || |медицинской | | | | | | | |объекта в || |помощи | | | | | | | |эксплуата-|| | | | | | | | | |цию |+————+—————————————————+—————————————+———————+——————+————————+—————————+————————+ +——————————+|2.4 |Разведочно-эксп- |- средства |3 702,0|3 | | |2011 г. | |СМР" и || |луатационная |бюджета | |702,0 | | | | |ввод || |скважина для |города Рязани| | | | | | |объекта в || |водоснабжения | | | | | | | |эксплуата-|| |населения пос. | | | | | | | |цию || |Солотча, ул. | | | | | | | | || |Дунай | | | | | | | | |+————+—————————————————+—————————————+———————+——————+————————+—————————+————————+ +——————————+|2.5 |Бюст |- средства |1 550,0|1 | | |2011 г. | |СМР* и || |летчику-космонав-|бюджета | |550,0 | | | | |ввод || |ту, дважды Герою |города Рязани| | | | | | |объекта в || |Советского Союза,| | | | | | | |эксплуата-|| |Почетному | | | | | | | |цию || |гражданину города| | | | | | | | || |Рязани В.В. | | | | | | | | || |Аксенову | | | | | | | | |+————+—————————————————+—————————————+———————+——————+————————+—————————+————————+ +——————————+| |Итого по задаче 2|- средства |47 |6 |20 000,0|21 500,0 | | | || | |бюджета |502,0 |002,0 | | | | | || | |города Рязани| | | | | | | || | +—————————————+———————+——————+————————+—————————+————————+——————————————+ || | |- другие |78 | |38 000,0|40 000,0 | | | || | |источники |000,0 | | | | | | || | |(бюджеты | | | | | | | || | |других | | | | | | | || | |уровней) | | | | | | | || | +—————————————+———————+——————+————————+—————————+————————+——————————————+ ||Задача 3. Создание задела для ввода объектов в эксплуатацию в последующие годы после завершения ДЦП |+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|3.1 |Поликлиника на 1 |- средства |30 | |15 000,0|15 000,0 |2012 - |У КС и |СМР* || |000 пос/см с |бюджета |000,0 | | | |2013 гг.|организации, | || |женской |города Рязани| | | | | |определяемые | || |консультацией в +—————————————+———————+——————+————————+—————————+ |заказчиком ДЦП| || |микрорайоне |- другие |370 | |150 |220 000,0| |в соответствии| || |ДПР-5,5А |источники |000,0 | |000,0 | | |с Федеральным | || | |(бюджеты | | | | | |законом от | || | |других | | | | | |21.07.2005 N | || | |уровней) | | | | | |94-ФЗ и | || | +—————————————+———————+——————+————————+—————————+ |действующим | ||3.2 |Реконструкция |- средства |18 | |7 850,0 |11 000,0 |2012 - |законодательс-|СМР* || |городской |бюджета |850,0 | | | |2013 гг.|твом РФ | || |больницы N 4 по |города Рязани| | | | | | | || |ул. Есенина (2 +—————————————+———————+——————+————————+—————————+ | | || |очередь) |- другие |241 | |100 |141 000,0| | | || | |источники |000,0 | |000,0 | | | | || | |(бюджеты | | | | | | | || | |других | | | | | | | || | |уровней) | | | | | | | || | +—————————————+———————+——————+————————+—————————+ | | ||3.3 |Дождевая |- средства |145,0 |145,0 | | |2011 г. | |ПИР** || |канализация и |бюджета | | | | | | | || |водопонижение в |города Рязани| | | | | | | || |районе ул. | | | | | | | | || |Авиационная | | | | | | | | |+————+—————————————————+—————————————+———————+——————+————————+—————————+————————+ +——————————+|3.4 |Коллектор |- средства |420,0 |420,0 | | |2011 г. | |ПИР** || |дождевой |бюджета | | | | | | | || |канализации по |города Рязани| | | | | | | || |дну Кузьмина | | | | | | | | || |оврага в | | | | | | | | || |микрорайоне | | | | | | | | || |Канищево | | | | | | | | |+————+—————————————————+—————————————+———————+——————+————————+—————————+————————+ +——————————+|3.5 |Сети уличного |- средства |65,0 |65,0 | | |2011 г. | |ПИР** || |освещения по ул. |бюджета | | | | | | | || |Интернациональная|города Рязани| | | | | | | |+————+—————————————————+—————————————+———————+——————+————————+—————————+————————+ +——————————+|3.6 |Сети уличного |- средства |60,0 |60,0 | | |2011 г. | |ПИР** || |освещения в пос. |бюджета | | | | | | | || |Семчино |города Рязани| | | | | | | |+————+—————————————————+—————————————+———————+——————+————————+—————————+————————+ +——————————+|3.7 |Сети уличного |- средства |71,5 |71,5 | | |2011 г. | |ПИР** || |освещения по ул. |бюджета | | | | | | | || |1, 2, 3 Бутырки |города Рязани| | | | | | | |+————+—————————————————+—————————————+———————+——————+————————+—————————+————————+ +——————————+|3.8 |Сети уличного |- средства |41,5 |41,5 | | |2011 г. | |ПИР** || |освещения в жилом|бюджета | | | | | | | || |районе Кальное |города Рязани| | | | | | | |+————+—————————————————+—————————————+———————+——————+————————+—————————+————————+ +——————————+|3.9 |Реконструкция |- средства |185,0 |185,0 | | |2011 г. | |ПИР** || |травмпункта МУЗ |бюджета | | | | | | | || |"Городская |города Рязани| | | | | | | || |поликлиника N 2" | | | | | | | | |+————+—————————————————+—————————————+———————+——————+————————+—————————+————————+ +——————————+|3.10|Реконструкция |- средства |515,0 |515,0 | | |2011 г. | |ПИР** || |детского сада N |бюджета | | | | | | | || |102 по ул. |города Рязани| | | | | | | || |Высоковольтной, | | | | | | | | || |33 корп. 2 | | | | | | | | |+————+—————————————————+—————————————+———————+——————+————————+—————————+————————+ +——————————+|3.11|Реконструкция |- средства |2 499,0|2 | | |2011 г. |УКС и |ПИР** || |детского сада N |бюджета | |499,0 | | | |организации, | || |115 по ул. |города Рязани| | | | | |определяемые | || |Крупской, 15 к. 1| | | | | | |заказчиком ДЦП| |+————+—————————————————+—————————————+———————+——————+————————+—————————+————————+в соответствии+——————————+|3.12|Реконструкция |- средства |2 450,0|2 | | |2011 г. |с Федеральным |ПИР** || |детского сада N |бюджета | |450,0 | | | |законом от | || |119 по ул. |города Рязани| | | | | |21.07.2005 N | || |Затинной , 34а | | | | | | |94-ФЗ и | |+————+—————————————————+—————————————+———————+——————+————————+—————————+————————+действующим +——————————+|3.13|Реконструкция |- средства |2 450,0|2 | | |2011 г. |законодательс-|ПИР** || |детского сада N |бюджета | |450,0 | | | |твом РФ | || |123 по ул. |города Рязани| | | | | | | || |Гагарина, 16 | | | | | | | | |+————+—————————————————+—————————————+———————+——————+————————+—————————+————————+ +——————————+|3.14|Реконструкция |- средства |2 450,0|2 | | |2011 г. | |ПИР** || |детского сада N |бюджета | |450,0 | | | | | || |128 по ул. |города Рязани| | | | | | | || |Московское шоссе,| | | | | | | | || |41 а | | | | | | | | |+————+—————————————————+—————————————+———————+——————+————————+—————————+————————+ +——————————+|3.15|Спортивный зал |- средства |140,0 |140,0 | | |2011 г. | |ПИР** || |МОУ "Средняя |бюджета | | | | | | | || |образовательная |города Рязани| | | | | | | || |школа N 6" | | | | | | | | |+————+—————————————————+—————————————+———————+——————+————————+—————————+————————+ +——————————+| |Итого по задаче 3|- средства |60 |11 |22 850,0|26 000,0 | | | || | |бюджета |342,0 |492,0 | | | | | || | |города Рязани| | | | | | | || | +—————————————+———————+——————+————————+—————————+————————+——————————————+ || | |- другие |611000,| |250 |361 000,0| | | || | |источники |0 | |000,0 | | | | || | |(бюджеты | | | | | | | || | |других | | | | | | | || | |уровней) | | | | | | | || | +—————————————+———————+——————+————————+—————————+————————+——————————————+ || |Итого по цели |- средства |229 |85 |72 000,0|72 000,0 | | | || | |бюджета |349,0 |349,0 | | | | | || | |города Рязани| | | | | | | || | +—————————————+———————+——————+————————+—————————+————————+——————————————+ || | |- другие |1 019 |57 |473 |489 000,0| | | || | |источники |044,2 |044,2 |000,0 | | | | || | |(бюджеты | | | | | | | || | |других | | | | | | | || | |уровней) | | | | | | | || | +—————————————+———————+——————+————————+—————————+————————+——————————————+ || |Итого по ДЦП |- средства |229 |85 |72 000,0|72 000,0 | | | || | |бюджета |349,0 |349,0 | | | | | || | |города Рязани| | | | | | | || | +—————————————+———————+——————+————————+—————————+————————+——————————————+ || | |- другие |1 019 |57 |473 |489 000,0| | | || | |источники |1144,2 |044,2 |000,0 | | | | || | |(бюджеты | | | | | | | || | |других | | | | | | | || | |уровней) | | | | | | | |+----+-----------------+—————————————+———————+——————+————————+—————————+————————+——————————————+----------+
Примечание:
* СМР - строительно-монтажные работы
** ПИР - проектно-изыскательские работы
1. Объемы финансирования по годам носят прогнозный характер иподлежат ежегодному уточнению после утверждения бюджетов всех уровнейна очередной финансовый год.
2. Объем финансирования по годам из других источников (бюджетыдругих уровней) указан, исходя из потребности для обеспеченияфинансированием строительства и реконструкции объектов муниципальнойсобственности.
3. При отсутствии необходимого объема финансирования вводобъектов в эксплуатацию не представляется возможным.
Приложение N 3
к ДЦП
Распределение капитальных расходов на финансирование долгосрочной целевой программы "Адресная инвестиционная программа города Рязани на
2011 - 2013 годы" в разрезе отраслей, строек и объектов на 2011 год Г————T—————————————————————————————————T—————————————————————————————T——————————¬|N |Наименование отраслей, строек и |Объем финансирования на 2011 |Ожидаемый ||п/п |объектов |г. (тыс. руб.) |результат || | +—————————————————————————————+ || | |бюджет |средст-|Всего | || | |города |ва | | || | |Рязани |област-| | || | | |ного | | || | | |бюджета| | || | +—————————+———————+———————————+ ||1 |2 |3 |4 |5 |6 |+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+|1 |Образование |26 404,0 |5 000,0|31 404,0 | |+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+|1.1 |Строительно-монтажные работы | | | | |+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+|1.1.|Детский сад N 82 в пос. Солотча* |400,0 |5 000,0|5 400,0 |Ввод ||1 | | | | |объекта в || | | | | |эксплуата-|| | | | | |цию |+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+|1.1.|Реконструкция здания центра |1 500,0 | |1 500,0 |Ввод ||2 |детского творчества "Феникс" по | | | |объекта в || |ул. Праволыбедская | | | |эксплуата-|| | | | | |цию |+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+|1.1.|Реконструкция детского сада N 12 |10 874,0 | |10 874,0 | ||3 |ул. Островского д. 15А | | | | |+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+|1.1.|Школа на 600 мест в микрорайоне |3 000,0 | |3 000,0 | ||4 |Кальное | | | | |+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+|1.2 |Проектно-изыскательские работы | | | | |+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+|1.2.|Реконструкция детского сада N 12 |126,0 | |126,0 | ||1 |ул. Островского д. 15А | | | | |+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+|1.2.|Реконструкция детского сада N 102|515,0 | |515,0 | ||2 |по ул. Высоковольтной, 33 корп. 2| | | | |+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+|1.2.|Реконструкция детского сада N 115|2 499,0 | |2 499,0 | ||3 |по ул. Крупской, 15 к. 1 | | | | |+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+|1.2.|Реконструкция детского сада N 119|2 450,0 | |2 450,0 | ||4 |по ул. Затинной , 34а | | | | |+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+|1.2.|Реконструкция детского сада N 123|2 450,0 | |2 450,0 | ||5 |по ул. Гагарина, 16 | | | | |+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+|1.2.|Реконструкция детского сада N 128|2 450,0 | |2 450,0 | ||6 |по ул. Московское шоссе, 41а | | | | |+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+|1.2.|Спортивный зал МОУ "Средняя |140,0 | |140,0 | ||7 |образовательная школа N 6" | | | | |+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+|2 |Здравоохранение |33 410,0 | |33 410,0 | |+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+|2.1 |Строительно-монтажные работы | | | | |+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+|2.1.|Расширение МУЗ "Городская |15 283,0 | |15 283,0 |Ввод ||1 |больница N 5". Переход N 1 (1 | | | |объекта в || |пусковой комплекс) | | | |эксплуата-|| | | | | |цию |+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+|2.1.|Расширение МУЗ "Городская |14 000,0 | |14 000,0 |Ввод ||2 |больница N 5". Переход N 1 | | | |объекта в || |(наружные сети) | | | |эксплуата-|| | | | | |цию |+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+|2.1.|Расширение МУЗ "Городская |1 000,0 | |1 000,0 | ||3 |больница N 5". Переход N 1 (II | | | | || |пусковой комплекс) | | | | |+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+|2.1.|Реконструкция котельной городской|760,0 | |760,0 |Ввод ||4 |больницы N 11 | | | |объекта в || | | | | |эксплуата-|| | | | | |цию |+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+|2.1.|Теплотрасса к гаражам станции |650,0 | |650,0 |Ввод ||5 |скорой медицинской помощи | | | |объекта в || | | | | |эксплуата-|| | | | | |цию |+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+|2.1.|Реконструкция помещений по ул. |1 100,0 | |1 100,0 |Ввод ||6 |Советской Армии, 18 под филиал | | | |объекта в || |детской поликлиники N 2 | | | |эксплуата-|| | | | | |цию |+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+|2.2 |Проектно-изыскательские работы | | | | |+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+|2.2.|Расширение МУЗ "Городская |332,0 | |332,0 | ||1 |больница N 5". Переход N 1 | | | | || |(наружные сети) | | | | |+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+|2.2.|Теплотрасса к гаражам станции |100,0 | |100,0 | ||2 |скорой медицинской помощи | | | | |+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+|2.2.|Реконструкция травмпункта МУЗ |185,0 | |185,0 | ||3 |"Городская поликлиника N 2" | | | | |+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+|2.2.|Реконструкция помещений по ул. |100,0 | |100,0 | ||4 |Советской Армии, 18 под филиал | | | | || |детской поликлиники N 2 | | | | |+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+|3 |Физическая культура и спорт |14 330,0 | |14 330,0 | |+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+|3.1 |Строительно-монтажные работы | | | | |+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+|3.1.|Реконструкция стадиона МОУ ДОД |14 330,0 | |14 330,0 |Ввод ||1 |КДЮСШ "Золотые купола" по адресу:| | | |объекта в || |проезд Яблочкова, д. 7 (3 | | | |эксплуата-|| |очередь) | | | |цию |+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+|4 |Коммунальное хозяйство |9 555,0 |52 |61 599,2 | || | | |044,2 | | |+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+|4.1 |Строительно-монтажные работы | | | | |+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+|4.1.|Реконструкция котельной в пос. |1 450,0 |27 |28 494,2 | ||1 |Керамзавод** | |044,2 | | |+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+|4.1.|Контактная сеть троллейбусной |2 400,0 |25 |27 400,0 | ||2 |линии с тяговой подстанцией по | |000,0 | | || |ул. Интернациональная в | | | | || |микрорайоне Каиищево (3 | | | | || |очередь)*** | | | | |+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+|4.1.|Разведочно-эксплуатационная |3 702,0 | |3 702,0 |Ввод ||3 |скважина для водоснабжения | | | |объекта в || |населения пос. Солотча, ул. Дунай| | | |эксплуата-|| | | | | |цию |+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+|4.2 |Проектно-изыскательские работы | | | | |+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+|4.2.|Контактная сеть троллейбусной |1 200,0 | |1 200,0 | ||1 |линии с тяговой подстанцией по | | | | || |ул. Интернациональная в | | | | || |микрорайоне Канищево | | | | |+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+|4.2.|Дождевая канализация и |145,0 | |145,0 | ||2 |водопонижение в районе ул. | | | | || |Авиационная | | | | |+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+|4.2.|Коллектор дождевой канализации по|420,0 | |420,0 | ||3 |дну Кузьмина оврага в микрорайоне| | | | || |Канищево | | | | |+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+|4.2.|Сети уличного освещения по ул. |65,0 | |65,0 | ||4 |Интернациональная | | | | |+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+|4.2.|Сети уличного освещения в пос. |60,0 | |60,0 | ||5 |Семчино | | | | |+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+|4.2.|Сети уличного освещения по ул. 1,|71,5 | |71,5 | ||6 |2, 3 Бутырки | | | | |+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+|4.2.|Сети уличного освещения в жилом |41,5 | |41,5 | ||7 |районе Кальное | | | | |+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+|5 |Культура, кинематография |1 550,0 | |1550,0 | |+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+|5.1 |Бюст летчику-космонавту, дважды |1 550,0 | |1 550,0 |Ввод || |Герою Советского Союза, Почетному| | | |объекта в || |гражданину города Рязани В.В. | | | |эксплуата-|| |Аксенову | | | |цию |+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+| |Всего капитальные расходы на 2011|85 249,0 |57 |142 293,2 | || |год | |044,2 | | |+————+—————————————————————————————————+—————————+———————+———————————+——————————+
Примечания: Финансирование объектов в рамках областных целевыхпрограмм:
1. * Долгосрочная целевая программа "Социальное развитиенаселенных пунктов в 2010 - 2012 годах"
2. Областная целевая программа "Модернизацияжилищно-коммунального комплекса Рязанской области на 2007 - 2015 годы"
** - подпрограмма "Развитие систем теплоснабжения населенныхпунктов Рязанской области на 2007 - 2015 годы"
*** - подпрограмма "Развитие системы электроснабжения инаружного освещения населенных пунктов Рязанской области на 2007 -2015 годы"