Постановление Администрации г. Рязани от 13.05.2011 № 2096
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Адресная инвестиционная программа города Рязани на 2011 - 2013 годы", утвержденную постановлением администрации города Рязани от 12.08.2010 N 3527"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 мая 2011 г. N 2096
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Адресная
инвестиционная программа города Рязани на 2011 - 2013 годы", утвержденную постановлением администрации города Рязани от 12.08.2010
N 3527"
С целью освоения капитальных вложений, предусмотренных нафинансирование объектов капитального строительства муниципальнойсобственности города Рязани, руководствуясь статьями 39, 41 Уставамуниципального образования - городской округ город Рязань Рязанскойобласти, администрация города Рязани постановляет:
1. Внести в долгосрочную целевую программу "Адреснаяинвестиционная программа города Рязани на 2011 - 2013 годы",утвержденную постановлением администрации города Рязани от 12.04.2011 N1547), следующие изменения:
1.1. В пункте "Планируемые результаты реализации ДЦП" Паспортадолгосрочной целевой программы "Адресная инвестиционная программагорода Рязани на 2011 - 2013 годы":
1.1.1. Показатель "количество объектов незавершенногостроительства" изложить в следующей редакции: "2011 год - 10 шт., 2012год - 5 шт., 2013 год - 4 шт.".
1.1.2. Показатель "количество объектов, вводимых в эксплуатацию"изложить в следующей редакции: "2011 год - 10 шт., 2012 год - 5 шт.,2013 год - 1 шт.".
1.2. Приложение N 1 "Планируемые результаты реализации ДЦП"изложить в новой редакции, согласно приложению N 1 к настоящемупостановлению.
1.3. Приложение N 2 "Перечень мероприятий ДЦП" изложить в новойредакции, согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
2. Отделу по связям со средствами массовой информации аппаратаадминистрации города Рязани (С.Б.Якунина) опубликовать настоящеепостановление в газете "Рязанские ведомости".
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы администрации А.С.Воробьева.
Глава администрации В.Е.АртемовПриложение N 1к постановлениюадминистрации города Рязаниот 13 мая 2011 г. N 2096
Планируемые результаты реализации ДЦП Г————T————————————————————————T——————————————————————T—————————————————T————————T—————————————T———————————————————————————¬|N |Задачи, направленные на |Планируемые объем |Показатели |Ед. изм.|Базовое |Планируемое значение ||п/п |достижение цели |финансирования на |(индикаторы), | |значение |показателя (индикатора) по || | |решение данной задачи |характеризующие | |показателя |годам реализации || | |(тыс. руб.) |достижение цели | |(индикатора) | || | +——————————————————————+ | |(на начало +———————————————————————————+| | |бюджет |Другие | | |реализации |2011 |2012 |2013 || | |города |источники | | |ДЦП) | | | || | |Рязани |(бюджеты | | | | | | || | | |других | | | | | | || | | |уровней) | | | | | | || | +—————————+————————————+ | | +————————+—————————+————————+|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |+————+————————————————————————+—————————+————————————+—————————————————+————————+—————————————+————————+—————————+————————+|Цель: укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, образования, объектов коммунальной ||инфраструктуры города, других объектов социальной сферы, поддержание технического состояния административных зданий ||города Рязани |+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1 |Задача 1. Сокращение |141305,0 |315044,2 |1. Количество |шт. |17 |10 |5 |4 || |объемов незавершенного | | |объектов | | | | | || |строительства по | | |незавершенного | | | | | || |объектам социальной | | |строительства | | | | | || |сферы. Концентрация | | +—————————————————+————————+—————————————+————————+—————————+————————+| |бюджетных средств на | | |2. Количество |шт. |6 |10 |5 |1 || |строительстве объектов, | | |объектов вводимых| | | | | || |имеющих наибольшее | | |в эксплуатацию | | | | | || |социально-экономическое | | | | | | | | || |значение для развития | | | | | | | | || |города, а также высокую | | | | | | | | || |степень строительной | | | | | | | | || |готовности, позволяющею | | | | | | | | || |обеспечить их ввод в | | | | | | | | || |эксплуатацию в течение | | | | | | | | || |срока действия ДЦП | | | | | | | | || | | | +—————————————————+————————+—————————————+————————+—————————+————————+|2 |Задача 2. Реконструкция |34502,0 |91000,0 |1. Количество |шт. |- |3 |4 |- || |и строительство новых | | |вновь начинаемых | | | | | || |объектов | | |объектов | | | | | || |здравоохранения, | | |строительства | | | | | || |образования, объектов | | |(реконструкции) | | | | | || |коммунальной | | | | | | | | || |инфраструктуры города и | | | | | | | | || |других объектов | | | | | | | | || |социальной сферы | | | | | | | | || |муниципальной | | | | | | | | || |собственности в | | | | | | | | || |соответствии с | | | | | | | | || |требованиями | | | | | | | | || |государственных | | | | | | | | || |стандартов, социальных | | | | | | | | || |норм и нормативов | | | | | | | | |+————+————————————————————————+—————————+————————————+—————————————————+————————+—————————————+————————+—————————+————————+|3 |Задача 3. Создание |53 542,0 |613 000,0 |1. Количество |шт. |8 |18 |- |- || |задела для ввода | | |объектов, по | | | | | || |объектов в эксплуатацию | | |которым ведется | | | | | || |в последующие годы после| | |(завершается) | | | | | || |завершения ДЦП | | |разработка | | | | | || | | | |проектной | | | | | || | | | |документации | | | | | |+————+————————————————————————+—————————+————————————+—————————————————+————————+—————————————+————————+—————————+————————+
Примечание:
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежатежегодному уточнению после утверждения бюджетов всех уровнен наочередной финансовый год.
Объем финансирования из других источников (бюджеты другихуровней) указан, исходя из потребности для обеспечения финансированиемстроительства и реконструкции объектов муниципальной собственности.
При отсутствии необходимого объема финансирования ввод объектовв эксплуатацию не представляется возможным.Приложение N 2к постановлениюадминистрации города Рязаниот 13 мая 2011 г. N 2096
Перечень мероприятий ДЦП Г———T————————————————T—————————————T————————————T———————————————————————————————T————————————T————————————————T————————————¬|N |Цель, задачи |Источники |Всего (тыс. |Объем финансирования по годам |Срок |Исполнитель |Ожидаемый ||п/п|мероприятия |финансирова- |руб.) |(тыс. руб.) |исполнения | |результат || | |ния | +———————————————————————————————+ | | || | | | |2011 |2012 |2013 | | | || | | | +——————————+———————————+————————+ | | ||1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |+———+————————————————+—————————————+————————————+——————————+———————————+————————+————————————+————————————————+————————————+| |Цель: укрепление материально-технической базы учреждении здравоохранения, образования, объектов коммунальной || |инфраструктуры города, других объектов социальной сферы, поддержание технического состояния административных зданий || |города Рязани |+———+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |Задача 1. Сокращение объемов незавершенною строительства по объектам социальной сферы. Концентрация бюджетных средств || |на строительств объектов, имеющих наибольшее социально-экономическое значение для развития города, а также высокую || |степень строительной готовности, позволяющую обеспечить их ввод в эксплуатацию в течение срока действия ДЦП |+———+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1.1|Дел сад N 82 в |- средства |400,0 |400,0 | | |2011 г. |Управление |CMP* и ввод || |пос. Солотча |бюджета | | | | | |капитального |объектов в || | |города Рязани| | | | | |строительства |эксплуатацию|| | +—————————————+————————————+——————————+—————————+——————————+ |администрации | || | |- другие |5000,0 |5000,0 | | | |города Рязани | || | |источники | | | | | |(далее - УКС) | || | |(бюджеты | | | | | |лица, | || | |других | | | | | |определяемые | || | |уровней) | | | | | |заказчиком ДЦП в| || | +—————————————+————————————+——————————+—————————+——————————+ |соответствии с | ||1.2|Реконструкция |- средства |1500,0 |1500,0 | | |2011 г. |Федеральным |CMP* и ввод || |здания центра |бюджет города| | | | | |законом от |объектов в || |детского |Рязани | | | | | |21.07.2005 N |эксплуатацию|| |творчества | | | | | | |94-ФЗ и | || |"Феникс" по ул. | | | | | | |действующим | || |Праволыбедская | | | | | | |законодательст- | |+———+————————————————+—————————————+————————————+——————————+—————————+——————————+————————————+вом РФ +————————————+|1.3|Школа на 600 |- средства |11600,0 |3000,0 |8600,0 | |2011 -2012 | |CMP* и ввод || |мест в |бюджет города| | | | |гг. | |объектов в || |микрорайоне |Рязани | | | | | | |эксплуатацию|| |Кальное +—————————————+————————————+——————————+—————————+——————————+ | | || | |- другие |156000,0 | |156000,0 | | | | || | |источники | | | | | | | || | |(бюджеты | | | | | | | || | |других | | | | | | | || | |уровней) | | | | | | | || | +—————————————+————————————+——————————+—————————+——————————+ | | ||1.4|Реконструкция |- средства |41700,0 |11000,0 |30700,0 | |2011 - 2012 | |ПИР*, CMP* и|| |доскою сада N 12|бюджет города| | | | |гг. | |ввод || |ул. Островского |Рязани | | | | | | |объектов в || |д. 15А | | | | | | | |эксплуатацию|+———+————————————————+—————————————+————————————+——————————+—————————+——————————+————————————+ +————————————+|1.5|Расширение МУЗ |- средства |15283,0 |15283,0 | | |2011 г. | |CMP* и ввод || |"Городская |бюджет города| | | | | | |объектов в || |больница N 5". |Рязани | | | | | | |эксплуатацию|| |Переход N 1 (1 | | | | | | | | || |пусковой | | | | | | | | || |комплекс) | | | | | | | | |+———+————————————————+—————————————+————————————+——————————+—————————+——————————+————————————+ +————————————+|1.6|Расширение МУЗ |- средства |14 332,0 |14332,0 | | |2011 г. | |ПИР**, CMP* || |"Городская |бюджета | | | | | | |и ввод || |больница N 5". |города Рязани| | | | | | |объектов в || |Переход N 1 | | | | | | | |эксплуатацию|| |(наружные сети) | | | | | | | | |+———+————————————————+—————————————+————————————+——————————+—————————+——————————+————————————+ +————————————+|1.7|Расширение МУЗ |- средства |10 600,0 |1000,0 |9600,0 | |2011 - 2012 | |CMP* и ввод || |"Городская |бюджета | | | | |гг. | |объектов в || |больница N 5". |города Рязани| | | | | | |эксплуатацию|| |Переход N 1 (II +—————————————+————————————+——————————+—————————+——————————+————————————+ | || |пусковой |- другие |6000,0 | |6000,0 | | | | || |комплекс) |источники | | | | | | | || | |(бюджеты | | | | | | | || | |других | | | | | | | || | |уровней) | | | | | | | || | +—————————————+————————————+——————————+—————————+——————————+————————————+ | ||1.8|Реконструкция |- средства |14330,0 |14330,0 | | |2011 г. | |CMP* и ввод || |стадиона МОУ ДОД|бюджета | | | | | | |объектов в || |КДЮСШ "Золотые |города Рязани| | | | | | |эксплуатацию|| |купола" по | | | | | | | | || |адресу: проезд | | | | | | | | || |Яблочкова, д. 7 | | | | | | | | || |(3 очередь) | | | | | | | | |+———+————————————————+—————————————+————————————+——————————+—————————+——————————+————————————+ +————————————+|1.9|Реконструкция |- средства |3100,0 |1450,0 |16500 | |2011 - 2012 | |CMP* и ввод || |котельной в пос.|бюджета | | | | |гг. | |объектов в || |Керамзавод |города Рязани| | | | | | |эксплуатацию|| | +—————————————+————————————+——————————+—————————+——————————+ | | || | |- другие |56044,2 |27044,2 |29000,0 | | | | || | |источники | | | | | | | || | |(бюджеты | | | | | | | || | |других | | | | | | | || | |уровней) | | | | | | | || | +—————————————+————————————+——————————+—————————+——————————+ | | ||1.1|Контактная сеть |- средства |7500,0 |3600,0 |3900,0 | |2011 - 2012 | |корректиров-||0 |троллейбусной |бюджета | | | | |г. | |ка ПИР**, || |линии с тяговой |города Рязани| | | | | | |CMP* и ввод || |подстанцией по +—————————————+————————————+——————————+—————————+——————————+ | |объектов в || |ул. |- другие |920000 |25000,0 |67000,0 | | | |эксплуатацию|| |Интернациональ- |источники | | | | | | | || |ная в |(бюджеты | | | | | | | || |микрорайоне |других | | | | | | | || |Канищево |уровней) | | | | | | | || | +—————————————+————————————+——————————+—————————+——————————+ | | ||1.1|Гражданское |- средства |19000,0 | | |19000,0 |2013 г. | |CMP* и ввод ||1 |кладбище |бюджета | | | | | | |объектов в || |"Богородское" |города Рязани| | | | | | |эксплуатацию|+———+————————————————+—————————————+————————————+——————————+—————————+——————————+————————————+ +————————————+|1.1|Реконструкция |- средства |760,0 |760,0 | | |2011 г. | |CMP* и ввод ||2 |котельной |бюджета | | | | | | |объектов в || |городской |города Рязани| | | | | | |эксплуатацию|| |больницы N 11 | | | | | | | | |+———+————————————————+—————————————+————————————+——————————+—————————+——————————+————————————+ +————————————+|1.1|Реконструкция |- средства |1200,0 |1200,0 | | |2011 г. | |ПИР**, CMP* ||3 |помещений по ул.|бюджета | | | | | | |и ввод || |Советской Армии |города Рязани| | | | | | |объектов в || |18 под филиал | | | | | | | |эксплуатацию|| |детской | | | | | | | | || |поликлиники N 2 | | | | | | | | |+———+————————————————+—————————————+————————————+——————————+—————————+——————————+————————————+ +————————————+| |Итого по задаче |- средства |141305,0 |67855,0 |54450,0 |19000,0 | | | || |1 |бюджета | | | | | | | || | |города Рязани| | | | | | | || | +—————————————+————————————+——————————+—————————+——————————+ | | || | |- другие |315044,2 |57044,2 |258000,0 | | | | || | |источники | | | | | | | || | |(бюджеты | | | | | | | || | |других | | | | | | | || | |уровней) | | | | | | | || | +—————————————+————————————+——————————+—————————+——————————+ | | ||Задача 2. Реконструкция и строительство новых объектов здравоохранения, образования, объектов коммунальной инфраструктуры ||города и других объектов социальной сферы муниципальной собственности в соответствии с требованиями государственных ||стандартов, социальных норм и нормативов |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|2.1|Детский сад на |- средства |17000,0 | |2000,0 |15000,0 |2012 - 2013 |УКС и лица, |CMP* || |160 мест в жилом|бюджета | | | | |гг. |определяемые | || |районе |города Рязани| | | | | |заказчиком ДЦП в| || |Ворошиловка +—————————————+————————————+——————————+—————————+——————————+ |соответствии с | || | |- другие |71000,0 | |41000,0 |30000,0 | |Федеральным | || | |источники | | | | | |законом от | || | |(бюджеты | | | | | |21.07.2005 N | || | |других | | | | | |94-ФЗ и | || | |уровней) | | | | | |действующим | || | +—————————————+————————————+——————————+—————————+——————————+ |законодательст- | ||2.2|Реконструкция |- средства |11500,0 | |5000,0 |6500,0 |2012 - 2013 |вом РФ |CMP* || |спортивного зала|бюджета | | | | |гг. | | || |МОУ ДОД ДЮСШЕ |города Рязани| | | | | | | || |"Юпитер" +—————————————+————————————+——————————+—————————+——————————+ | | || | |- другие |20000,0 | |10000,0 |10000,0 | | | || | |источники | | | | | | | || | |(бюджеты | | | | | | | || | |других | | | | | | | || | |уровней) | | | | | | | || | +—————————————+————————————+——————————+—————————+——————————+ | | ||2.3|Теплотрасса к |- средства |750,0 |750,0 | | |2011 г. | |ПИР**, CMP* || |гаражам станции |бюджета | | | | | | |и ввод || |скорой |города Рязани| | | | | | |объектов в || |медицинской | | | | | | | |эксплуатацию|| |помощи | | | | | | | | |+———+————————————————+—————————————+————————————+——————————+—————————+——————————+————————————+ +————————————+|2.4|Разведочно-эксп-|- средства |3702,0 |3702,0 | | |2011 г. | |CMP* и ввод || |луатационная |бюджета | | | | | | |объектов в || |скважина для |города Рязани| | | | | | |эксплуатацию|| |водоснабжения | | | | | | | | || |населения пос. | | | | | | | | || |Солотча, ул. | | | | | | | | || |Дунай | | | | | | | | |+———+————————————————+—————————————+————————————+——————————+—————————+——————————+————————————+ +————————————+|2.5|Бюст |- средства |1550,0 |1550,0 | | |2011 г. | |CMP* и ввод || |летчику-космона-|бюджет города| | | | | | |объектов в || |вту, дважды |Рязани | | | | | | |эксплуатацию|| |Герою Советского| | | | | | | | || |Союза. Почетному| | | | | | | | || |гражданину | | | | | | | | || |города Рязани | | | | | | | | || |В.В.Аксенову | | | | | | | | |+———+————————————————+—————————————+————————————+——————————+—————————+——————————+————————————+ +————————————+| |Итого по задаче |- средства |34502,0 |6002,0 |7000,0 |21500,0 | | | || |2 |бюджета | | | | | | | || | |города Рязани| | | | | | | || | +—————————————+————————————+——————————+—————————+——————————+————————————+————————————————+ || | |- другие |91000,0 | |510000 |40000,0 | | | || | |источники | | | | | | | || | |(бюджеты | | | | | | | || | |других | | | | | | | || | |уровней) | | | | | | | || | +—————————————+————————————+——————————+—————————+——————————+————————————+————————————————+ ||Задача 3. Создание задела для ввода объектов в эксплуатацию в последующие годы после завершения ДЦП |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|3.1|Поликлиника на |- средства |23200,0 | |2700,0 |20500,0 |2012 - 2013 |УКС и лица, |CMP* || |1000 пос./см с |бюджета города| | | | |гг. |определяемые | || |женской |Рязани | | | | | |заказчиком ДЦП в| || |консультацией в +——————————————+———————————+——————————+—————————+——————————+ |соответствии с | || |микрорайоне |- другие |372000,0 | |64000,0 |308000,0 | |Федеральным | || |ДПР-5.5А |источники | | | | | |законом от | || | |(бюджеты | | | | | |21.07.2005 N | || | |других | | | | | |94-ФЗ и | || | |уровней) | | | | | |действующим | || | +——————————————+———————————+——————————+—————————+——————————+ |законодательст- | ||3.2|Реконструкция |- средства |18850,0 | |7850,0 |11000,0 |2012 - 2013 |вом РФ |CMP* || |городской |бюджета города| | | | |гг. | | || |больницы N 4 по |Рязани | | | | | | | || |ул. Есенина (2 +——————————————+———————————+——————————+—————————+——————————+ | | || |очередь) |- другие |241000,0 | |100000,0 |141000,0 | | | || | |источники | | | | | | | || | |(бюджеты | | | | | | | || | |других | | | | | | | || | |уровней) | | | | | | | || | +——————————————+———————————+——————————+—————————+——————————+ | | ||3.3|Дождевая |- средства |145,0 |145,0 | | |2011 г. | |ПИР** || |канализация и |бюджета города| | | | | | | || |водопонижение в |Рязани | | | | | | | || |районе ул. | | | | | | | | || |Авиационная | | | | | | | | |+———+————————————————+——————————————+———————————+——————————+—————————+——————————+————————————+ +————————————+|3.4|Коллектор |- средства |420,0 |420,0 | | |2011 г. | |ПИР** || |дождевой |бюджета города| | | | | | | || |канализации по |Рязани | | | | | | | || |дну Кузьмина | | | | | | | | || |оврага в | | | | | | | | || |микрорайоне | | | | | | | | || |Канищево | | | | | | | | |+———+————————————————+——————————————+———————————+——————————+—————————+——————————+————————————+ +————————————+|3.5|Сети уличного |- средства |65,0 |65,0 | | |2011 г. | |ПИР** || |освещения по ул.|бюджета города| | | | | | | || |Интернациональ- |Рязани | | | | | | | || |ная | | | | | | | | |+———+————————————————+——————————————+———————————+——————————+—————————+——————————+————————————+ +————————————+|3.6|Сети уличного |- средства |60,0 |60,0 | | |2011 г. | |ПИР** || |освещения в пос.|бюджета города| | | | | | | || |Семчино |Рязани | | | | | | | |+———+————————————————+——————————————+———————————+——————————+—————————+——————————+————————————+ +————————————+|3.7|Сети уличного |- средства |71,5 |71,5 | | |2011 г. | |ПИР** || |освещения по ул.|бюджета города| | | | | | | || |1, 2, 3 Бутырки |Рязани | | | | | | | |+———+————————————————+——————————————+———————————+——————————+—————————+——————————+————————————+ +————————————+|3.8|Сети уличного |- средства |41,5 |41,5 | | |2011 г. | |ПИР** || |освещения в |бюджета города| | | | | | | || |жилом районе |Рязани | | | | | | | || |Кальное | | | | | | | | |+———+————————————————+——————————————+———————————+——————————+—————————+——————————+————————————+ +————————————+|3.9|Реконструкция |- средства |185,0 |185,0 | | |2011 г. | |ПИР** || |травмопункта МУЗ|бюджета города| | | | | | | || |"Городская |Рязани | | | | | | | || |поликлиника N 2"| | | | | | | | |+———+————————————————+——————————————+———————————+——————————+—————————+——————————+————————————+ +————————————+|3.1|Реконструкция |- средства |515,0 |515,0 | | |2011 г. | |ПИР** ||0 |детского сада N |бюджета города| | | | | | | || |102 по ул. |Рязани | | | | | | | || |Высоковольтной, | | | | | | | | || |33 корп. 2 | | | | | | | | |+———+————————————————+——————————————+———————————+——————————+—————————+——————————+————————————+ +————————————+|3.1|Реконструкция |- средства |2499,0 |2499,0 | | |2011 г. | |ПИР** ||1 |детского сада N |бюджета города| | | | | | | || |115 по ул. |Рязани | | | | | | | || |Крупской, 15 к. | | | | | | | | || |1 | | | | | | | | |+———+————————————————+——————————————+———————————+——————————+—————————+——————————+————————————+ +————————————+|3.1|Реконструкция |- средства |2450,0 |2450,0 | | |2011 г. | |ПИР** ||2 |детского сада N |бюджета города| | | | | | | || |119 по ул. |Рязани | | | | | | | || |Затинной, 34а | | | | | | | | |+———+————————————————+——————————————+———————————+——————————+—————————+——————————+————————————+ +————————————+|3.1|Реконструкция |- средства |2450,0 |2450,0 | | |2011 г. | |ПИР** ||3 |детского сада N |бюджета города| | | | | | | || |123 по ул. |Рязани | | | | | | | || |Гагарина, 16 | | | | | | | | |+———+————————————————+——————————————+———————————+——————————+—————————+——————————+————————————+ +————————————+|3.1|Реконструкция |- средства |2450,0 |2450,0 | | |2011 г. | |ПИР** ||4 |детскою сада N |бюджета города| | | | | | | || |128 по ул. |Рязани | | | | | | | || |Московское | | | | | | | | || |шоссе. 41а | | | | | | | | |+———+————————————————+——————————————+———————————+——————————+—————————+——————————+————————————+ +————————————+|3.1|Спортивный зал |- средства |140,0 |140,0 | | |2011 г. | |ПИР** ||5 |МОУ "Средняя |бюджета города| | | | | | | || |образовательная |Рязани | | | | | | | || |школа N 6" | | | | | | | | |+———+————————————————+——————————————+———————————+——————————+—————————+——————————+————————————+ +————————————+| |Итого по задаче |- средства |53542,0 |11492,0 |10550,0 |31500,0 | | | || |3 |бюджета города| | | | | | | || | |Рязани | | | | | | | || | +——————————————+———————————+——————————+—————————+——————————+————————————+————————————————+ || | |- другие |613000,0 | |164000,0 |449000,0 | | | || | |источники | | | | | | | || | |(бюджеты | | | | | | | || | |других | | | | | | | || | |уровней) | | | | | | | || | +——————————————+———————————+——————————+—————————+——————————+————————————+————————————————+ || |Итого по цели |- средства |229349,0 |85349,0 |72000,0 |72000,0 | | | || | |бюджета города| | | | | | | || | |Рязани | | | | | | | || | +——————————————+———————————+——————————+—————————+——————————+————————————+————————————————+ || | |- другие |1019044,2 |57044,2 |473000,0 |489000,0 | | | || | |источники | | | | | | | || | |(бюджеты | | | | | | | || | |других | | | | | | | || | |уровней) | | | | | | | |+———+————————————————+——————————————+———————————+——————————+—————————+——————————+————————————+————————————————+ || |Итого по ДЦП |- средства |229349,0 |85349,0 |72000,0 |72000,0 | | | || | |бюджета города| | | | | | | || | |Рязани | | | | | | | || | +——————————————+———————————+——————————+—————————+——————————+————————————+————————————————+ || | |- другие |1019044,2 |57044,2 |473000,0 |489000,0 | | | || | |источники | | | | | | | || | |(бюджеты | | | | | | | || | |других | | | | | | | || | |уровней) | | | | | | | |+———+————————————————+——————————————+———————————+——————————+—————————+——————————+————————————+————————————————+ |
Примечание:
* СМР - строительно-монтажные работы
** ПИР - проектно-изыскательские работы
1. Объемы финансирования по годам носят прогнозный характер иподлежат ежегодному уточнению после утверждения бюджетов всех уровнейна очередной финансовый год.
2. Объем финансирования по годам из других источников (бюджетыдругих уровней) указан, исходя из потребности для обеспеченияфинансированием строительства и реконструкции объектов муниципальнойсобственности.
3. При отсутствии необходимого объема финансирования вводобъектов в эксплуатацию не представляется возможным.