Постановление Администрации г. Рязани от 13.07.2012 № 3642
О внесении изменений в ведомственную целевую программу развития "Благоустройство территории города Рязани на 2012 - 2014 годы", утвержденную постановлением администрации города Рязани от 03.11.2011 N 4898
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЯЗАНИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 июля 2012 г. N 3642
О внесении изменений в ведомственную целевую программу развития
"Благоустройство территории города Рязани на 2012 - 2014 годы", утвержденную постановлением администрации города Рязани от 03.11.2011
N 4898
В целях обеспечения выполнения решения Рязанской городской Думыот 08.12.2011 N 385-I "Об утверждении бюджета города Рязани на2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", исполненияполномочий администрации города Рязани по решению вопросов местногозначения в сфере организации благоустройства, в соответствии спостановлением главы администрации города Рязани от 28.06.2007 N 2018"Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения иреализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценкирезультативности и планируемых результатов, корректировкипредоставляемых ведомствам бюджетных средств исходя из уровнядостижения результатов", руководствуясь статьями 39, 41 Уставамуниципального образования - городской округ город Рязань Рязанскойобласти, администрация города Рязани постановляет:
1. Внести в ведомственную целевую программу развития"Благоустройство территории города Рязани на 2012 - 2014 годы",утвержденную постановлением администрации города Рязани от 03.02.2012N 286) следующие изменения:
1.1. В паспорте программы пункт "Объемы и источникифинансирования Программы" изложить в новой редакции согласноприложению N 1 к настоящему постановлению.
1.2. Раздел 7 "Ресурсное обеспечение Программы: кадровое,техническое, организационное и финансовое" изложить в новой редакциисогласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации аппаратаадминистрации города Рязани (Якунина С.Б.) опубликовать настоящеепостановление в газете "Рязанские ведомости".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю засобой.
Глава администрации В.Е. АртемовПриложение N 1к постановлениюадминистрации города Рязаниот 13 июля 2012 г. N 3642Г—————————————————————————————T————————————————————————————————————————¬|Объемы и источники |Общий объем средств, планируемый на ||финансирования Программы |реализацию Программы, составляет 1 469 || |410,6 тыс. рублей за счет средств || |бюджета города Рязани, в том числе по || |годам реализации: || |2012 год - 463 898,6 тыс. рублей; || |2013 год - 478 488,0 тыс. рублей; || |2014 год - 527 024,0 тыс. рублей |+—————————————————————————————+————————————————————————————————————————+
Начальник управления благоустройства города Р.Е. Худяков
и дорожного хозяйства администрации
города РязаниПриложение N 2к постановлениюадминистрации города Рязаниот 13 июля 2012 г. N 3642
7. Ресурсное обеспечение Программы: кадровое, техническое,
организационное и финансовое
Общий объем средств на реализацию Программы составляет 1 469410,6 тыс. руб. за счет средств бюджета города Рязани.Г———————————————————T—————————————————————————————————————————————————¬|Период |Объемы и источники финансирования по годам || |реализации Программы (тыс. руб.) || +—————————————————————————————————————————————————+| |Всего |Бюджет города Рязани |+———————————————————+——————————————————————+——————————————————————————+|2012 год |463 898,6 |463 898,6 |+———————————————————+——————————————————————+——————————————————————————+|2013 год |478 488,0 |478 488,0 |+———————————————————+——————————————————————+——————————————————————————+|2014 год |527 024,0 |527 024,0 |+———————————————————+——————————————————————+——————————————————————————+|Итого |1469 410,6 |1469 410,6 |+———————————————————+——————————————————————+——————————————————————————+
Кадровым обеспечением Программы являются сотрудники УБГДХ.
Техническим обеспечением является подача заявок для определенияподрядных организаций для выполнения работ в соответствии сФедеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов напоставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственныхи муниципальных нужд".
Организационное обеспечение: отчетные документы по реализацииПрограммы.
Финансовое обеспечение - средства бюджета города Рязани.
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер иподлежат ежегодному уточнению при принятии бюджета города Рязани наочередной финансовый год и плановый период.Г———T————————————————————T——————————————————————————T—————————————————————————¬|N |Цель, задача, |Объемы финансирования |Ожидаемый результат ||п/п|мероприятие |(тыс. руб.) | || | +——————————————————————————+ || | |2012 год|2013 год|2014 год| |+———+————————————————————+————————+————————+————————+—————————————————————————+| |Цель: создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для || |проживания и отдыха жителей города Рязани |+———+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1 |Задача 1: развитие сетей наружного освещения |+———+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1.1|Строительство, |- |14 300,0|15 730,0|- увеличение || |реконструкция сетей | | | |протяженности сети || |наружного освещения | | | |освещенных улиц, |+———+————————————————————+————————+————————+————————+проездов, набережных, ||1.2|Ремонт сетей |27 500,0|29 700,0|32 670,0|парковых зон города на || |уличного освещения | | | |33,9 км; |+———+————————————————————+————————+————————+————————+- увеличение количества ||1.3|Содержание сетей |85 000,0|94 350,0|103 |действующих светильников || |уличного освещения | | |785,0 |на сетях уличного || |(плата за | | | |освещения на 1080 шт.; || |электроэнергию) | | | |- обеспечение || | | | | |безаварийного движения || | | | | |автотранспорта и || | | | | |пешеходов |+———+————————————————————+————————+————————+————————+—————————————————————————+| |Итого по задаче: |112 |138 |152 | || | |500,0 |350,0 |185,0 | |+———+————————————————————+————————+————————+————————+—————————————————————————+|2 |Задача 2: улучшение санитарного состояния территории города |+———+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|2.1|Санитарная уборка |187 |154 |169400,0|- увеличение площади улиц|| |города |876,1 |000,0 | |и дорог, убираемых |+———+————————————————————+————————+————————+————————+механизированным ||2.2|Ликвидация |1 000,0 |500,0 |300,0 |способом, на 150 тыс. кв.|| |несанкционированных | | | |м; || |свалок мусора | | | |- ликвидация |+———+————————————————————+————————+————————+————————+несанкционированных ||2.3|Благоустройство |6 549,6 |7 700,0 |8 470,0 |свалок; || |микрорайона Солотча | | | |- улучшение |+———+————————————————————+————————+————————+————————+санитарно-эпидемиологиче-||2.4|Проведение |1300,0 |- |- |ской и экологической || |мероприятий по | | | |обстановки в городе || |сокращению | | | | || |численности | | | | || |бездомных животных с| | | | || |соблюдением | | | | || |принципов гуманности| | | | || |(предоставление | | | | || |субсидий | | | | || |некоммерческим | | | | || |организациям) | | | | |+———+————————————————————+————————+————————+————————+ ||2.5|Отлов безнадзорных |2 800,00|3 080,0 |3 388,0 | || |животных | | | | |+———+————————————————————+————————+————————+————————+ ||2.6|Обустройство |- |1 000,0 |2 000,0 | || |площадок для выгула | | | | || |собак | | | | |+———+————————————————————+————————+————————+————————+ ||2.7|Обустройство |500,0 |500,0 |500,0 | || |биотуалетов | | | | |+———+————————————————————+————————+————————+————————+ ||2.8|Содержание и ремонт |26 000,0|33 000,0|36 300,0| || |объектов инженерной | | | | || |защиты | | | | |+———+————————————————————+————————+————————+————————+ ||2.9|Содержание |10 000,0|11 000,0|12 100,0| || |инженерных | | | | || |сооружений | | | | |+———+————————————————————+————————+————————+————————+—————————————————————————+| |Итого по задаче 2: |236 |210 |232 | || | |025,7 |780,0 |458,0 | |+———+————————————————————+————————+————————+————————+—————————————————————————+|3 |Задача 3: улучшение внешнего вида города, благоустройство улиц, площадей || |и мест города, имеющих особое историческое и культурное значение |+———+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|3.1|Оформление города к |6 400,4 |7 150,0 |7 865,0 |- увеличение площади || |праздничным | | | |вазонов, цветников на || |мероприятиям | | | |6112 кв. м; |+———+————————————————————+————————+————————+————————+- увеличение количества ||3.2|Разбивка цветников |15 000,0|16 500,0|18 150,0|высаживаемых цветов на || |на городских | | | |1220 тыс. шт.; || |территориях | | | |- увеличение количества |+———+————————————————————+————————+————————+————————+малых архитектурных форм ||3.3|Вертикальное |5 000,0 |300,0 |450,0 |для организации || |цветочное оформление| | | |вертикального цветочного || |улиц города | | | |оформления на 520 шт. |+———+————————————————————+————————+————————+————————+ ||3.4|Содержание и ремонт |14 943,5|24 090,0|26499,0 | || |прочих объектов | | | | || |благоустройства | | | | |+———+————————————————————+————————+————————+————————+—————————————————————————+| |Итого по задаче 3: |41 343,9|48 040,0|52 964,0| |+———+————————————————————+————————+————————+————————+—————————————————————————+|4 |Задача 4: благоустройство объектов озеленения общего пользования, || |улучшение состояния зеленых насаждений на территории города |+———+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|4.1|Содержание и ремонт |50 109,0|55 120,0|60 600,0|- увеличение площади || |объектов озеленения | | | |зеленых зон города, на || |общего пользования, | | | |которых произведен окос || |ремонт зеленых | | | |травы, на 7 тыс. кв. м; || |насаждений на | | | |- повышение || |муниципальных | | | |жизнеспособности и || |территориях | | | |декоративности зеленых |+———+————————————————————+————————+————————+————————+насаждений путем ||4.2|Содержание и ремонт |1200,0 |1 228,0 |1 350,0 |увеличения количества || |детских игровых | | | |деревьев, обеспеченных || |площадок | | | |молодым приростом и |+———+————————————————————+————————+————————+————————+сформированной кроной, в ||4.3|Содержание городских|1 800,0 |2 420,0 |2 662,0 |результате омолаживающей || |лесов | | | |и формовочной обрезки |+———+————————————————————+————————+————————+————————+крон, на 100 шт.; ||4.4|Содержание |900,0 |990,0 |1 089,0 |- снижение количества || |муниципальных | | | |аварийных ситуаций, || |земельных участков с| | | |связанных с падением || |зелеными | | | |деревьев в результате || |насаждениями на | | | |увеличения количества || |территориях общего | | | |удаленных || |пользования | | | |старовозрастных, |+———+————————————————————+————————+————————+————————+аварийных и сухостойных ||4.5|Содержание и текущий|12 420,0|13 200,0|14 520,0|деревьев, на 130 шт. || |ремонт городских | | | | || |парков | | | | || |(предоставление | | | | || |субсидий бюджетному | | | | || |учреждению) | | | | |+———+————————————————————+————————+————————+————————+—————————————————————————+| |Итого по задаче 4: |66429,0 |72 958,0|80 221,0| |+———+————————————————————+————————+————————+————————+—————————————————————————+|5 |Задача 5: благоустройство мест погребений |+———+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|5.1|Благоустройство и |7 600,0 |8 360,0 |9 196,0 |- благоустройство || |ремонт мест | | | |территорий мест || |погребений | | | |погребений || |(предоставление | | | | || |субсидий бюджетному | | | | || |убеждению), в том | | | | || |числе: | | | | |+———+————————————————————+————————+————————+————————+ || |- удаление аварийных|1 600,0 |1 760,0 |1 936,0 | || |деревьев на | | | | || |территориях кладбищ | | | | |+———+————————————————————+————————+————————+————————+ || |- ремонт ограждений |3 766,4 |4 400,0 |4 840,0 | || |кладбищ | | | | |+———+————————————————————+————————+————————+————————+ || |- ремонт освещения |98,2 | | | |+———+————————————————————+————————+————————+————————+ || |- ремонт воинских |51,8 | | | || |захоронений на | | | | || |Дягилевском кладбище| | | | |+———+————————————————————+————————+————————+————————+ || |ремонт Мемориального|83,6 | | | || |комплекса | | | | || |Скорбященского | | | | || |кладбища (устройство| | | | || |мраморных досок) | | | | |+———+————————————————————+————————+————————+————————+ || |- ремонт |2 000,0 |2 200,0 |2 420,0 | || |Мемориального | | | | || |комплекса | | | | |+———+————————————————————+————————+————————+————————+ || |Итого по задаче 5: |7 600,0 |8 360,0 |9 196,0 | |+———+————————————————————+————————+————————+————————+ || |Всего: |463 |478 |527 | || | |898,6 |488,0 |024,0 | |+———+————————————————————+————————+————————+————————+—————————————————————————+
Начальник управления благоустройства города Р.Е. Худяков
и дорожного хозяйства администрации
города Рязани