Постановление Администрации г. Рязани от 13.07.2012 № 3642

О внесении изменений в ведомственную целевую программу развития "Благоустройство территории города Рязани на 2012 - 2014 годы", утвержденную постановлением администрации города Рязани от 03.11.2011 N 4898

  
                           РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                         
                       АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЯЗАНИ                      
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             
                        от 13 июля 2012 г. N 3642                       
     О внесении изменений в ведомственную целевую программу развития    
     "Благоустройство территории города Рязани на 2012 - 2014 годы",    утвержденную постановлением администрации города Рязани от 03.11.2011 
                                  N 4898                                
        В целях обеспечения выполнения решения Рязанской городской  Думыот  08.12.2011  N 385-I  "Об  утверждении  бюджета  города  Рязани  на2012 год  и  на  плановый  период  2013  и   2014 годов",   исполненияполномочий  администрации  города  Рязани по решению вопросов местногозначения  в  сфере  организации  благоустройства,  в  соответствии   спостановлением  главы администрации города Рязани от 28.06.2007 N 2018"Об  утверждении  Положения  о  порядке  разработки,   утверждения   иреализации   ведомственных   целевых   программ,   индикаторов  оценкирезультативности    и    планируемых    результатов,     корректировкипредоставляемых   ведомствам   бюджетных   средств  исходя  из  уровнядостижения  результатов",  руководствуясь  статьями  39,   41   Уставамуниципального  образования  -  городской округ город Рязань Рязанскойобласти, администрация города Рязани постановляет:
        1.   Внести   в   ведомственную   целевую   программу   развития"Благоустройство   территории   города  Рязани  на  2012 - 2014 годы",утвержденную постановлением администрации города Рязани от  03.02.2012N 286) следующие изменения:
        1.1.  В   паспорте   программы   пункт   "Объемы   и   источникифинансирования   Программы"   изложить   в   новой  редакции  согласноприложению N 1 к настоящему постановлению.
        1.2.  Раздел  7  "Ресурсное  обеспечение  Программы:   кадровое,техническое,  организационное  и финансовое" изложить в новой редакциисогласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
        2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу   со   дня   егоофициального опубликования.
        3. Отделу по связям со средствами массовой  информации  аппаратаадминистрации  города  Рязани  (Якунина С.Б.)  опубликовать  настоящеепостановление в газете "Рязанские ведомости".
        4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  засобой.
        Глава администрации                                 В.Е. АртемовПриложение N 1к постановлениюадминистрации города Рязаниот 13 июля 2012 г. N 3642Г—————————————————————————————T————————————————————————————————————————¬|Объемы и источники           |Общий объем средств, планируемый на     ||финансирования Программы     |реализацию Программы, составляет 1 469  ||                             |410,6 тыс. рублей за счет средств       ||                             |бюджета города Рязани, в том числе по   ||                             |годам реализации:                       ||                             |2012 год - 463 898,6 тыс. рублей;       ||                             |2013 год - 478 488,0 тыс. рублей;       ||                             |2014 год - 527 024,0 тыс. рублей        |+—————————————————————————————+————————————————————————————————————————+
        Начальник управления благоустройства города         Р.Е. Худяков
        и дорожного хозяйства администрации
        города РязаниПриложение N 2к постановлениюадминистрации города Рязаниот 13 июля 2012 г. N 3642
        7. Ресурсное обеспечение Программы: кадровое, техническое,      
                       организационное и финансовое                     
        Общий объем средств на реализацию  Программы  составляет  1  469410,6 тыс. руб. за счет средств бюджета города Рязани.Г———————————————————T—————————————————————————————————————————————————¬|Период             |Объемы и источники финансирования по годам       ||                   |реализации Программы (тыс. руб.)                 ||                   +—————————————————————————————————————————————————+|                   |Всего                 |Бюджет города Рязани      |+———————————————————+——————————————————————+——————————————————————————+|2012 год           |463 898,6             |463 898,6                 |+———————————————————+——————————————————————+——————————————————————————+|2013 год           |478 488,0             |478 488,0                 |+———————————————————+——————————————————————+——————————————————————————+|2014 год           |527 024,0             |527 024,0                 |+———————————————————+——————————————————————+——————————————————————————+|Итого              |1469 410,6            |1469 410,6                |+———————————————————+——————————————————————+——————————————————————————+
        Кадровым обеспечением Программы являются сотрудники УБГДХ.
        Техническим обеспечением является подача заявок для  определенияподрядных   организаций   для   выполнения   работ  в  соответствии  сФедеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ  "О  размещении  заказов  напоставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственныхи муниципальных нужд".
        Организационное обеспечение: отчетные  документы  по  реализацииПрограммы.
        Финансовое обеспечение - средства бюджета города Рязани.
        Объемы финансирования  Программы  носят  прогнозный  характер  иподлежат  ежегодному  уточнению  при принятии бюджета города Рязани наочередной финансовый год и плановый период.Г———T————————————————————T——————————————————————————T—————————————————————————¬|N  |Цель, задача,       |Объемы финансирования     |Ожидаемый результат      ||п/п|мероприятие         |(тыс. руб.)               |                         ||   |                    +——————————————————————————+                         ||   |                    |2012 год|2013 год|2014 год|                         |+———+————————————————————+————————+————————+————————+—————————————————————————+|   |Цель: создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для        ||   |проживания и отдыха жителей города Рязани                                |+———+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1  |Задача 1: развитие сетей наружного освещения                             |+———+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1.1|Строительство,      |-       |14 300,0|15 730,0|- увеличение             ||   |реконструкция сетей |        |        |        |протяженности сети       ||   |наружного освещения |        |        |        |освещенных улиц,         |+———+————————————————————+————————+————————+————————+проездов, набережных,    ||1.2|Ремонт сетей        |27 500,0|29 700,0|32 670,0|парковых зон города на   ||   |уличного освещения  |        |        |        |33,9 км;                 |+———+————————————————————+————————+————————+————————+- увеличение количества  ||1.3|Содержание сетей    |85 000,0|94 350,0|103     |действующих светильников ||   |уличного освещения  |        |        |785,0   |на сетях уличного        ||   |(плата за           |        |        |        |освещения на 1080 шт.;   ||   |электроэнергию)     |        |        |        |- обеспечение            ||   |                    |        |        |        |безаварийного движения   ||   |                    |        |        |        |автотранспорта и         ||   |                    |        |        |        |пешеходов                |+———+————————————————————+————————+————————+————————+—————————————————————————+|   |Итого по задаче:    |112     |138     |152     |                         ||   |                    |500,0   |350,0   |185,0   |                         |+———+————————————————————+————————+————————+————————+—————————————————————————+|2  |Задача 2: улучшение санитарного состояния территории города              |+———+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|2.1|Санитарная уборка   |187     |154     |169400,0|- увеличение площади улиц||   |города              |876,1   |000,0   |        |и дорог, убираемых       |+———+————————————————————+————————+————————+————————+механизированным         ||2.2|Ликвидация          |1 000,0 |500,0   |300,0   |способом, на 150 тыс. кв.||   |несанкционированных |        |        |        |м;                       ||   |свалок мусора       |        |        |        |- ликвидация             |+———+————————————————————+————————+————————+————————+несанкционированных      ||2.3|Благоустройство     |6 549,6 |7 700,0 |8 470,0 |свалок;                  ||   |микрорайона Солотча |        |        |        |- улучшение              |+———+————————————————————+————————+————————+————————+санитарно-эпидемиологиче-||2.4|Проведение          |1300,0  |-       |-       |ской и экологической     ||   |мероприятий по      |        |        |        |обстановки в городе      ||   |сокращению          |        |        |        |                         ||   |численности         |        |        |        |                         ||   |бездомных животных с|        |        |        |                         ||   |соблюдением         |        |        |        |                         ||   |принципов гуманности|        |        |        |                         ||   |(предоставление     |        |        |        |                         ||   |субсидий            |        |        |        |                         ||   |некоммерческим      |        |        |        |                         ||   |организациям)       |        |        |        |                         |+———+————————————————————+————————+————————+————————+                         ||2.5|Отлов безнадзорных  |2 800,00|3 080,0 |3 388,0 |                         ||   |животных            |        |        |        |                         |+———+————————————————————+————————+————————+————————+                         ||2.6|Обустройство        |-       |1 000,0 |2 000,0 |                         ||   |площадок для выгула |        |        |        |                         ||   |собак               |        |        |        |                         |+———+————————————————————+————————+————————+————————+                         ||2.7|Обустройство        |500,0   |500,0   |500,0   |                         ||   |биотуалетов         |        |        |        |                         |+———+————————————————————+————————+————————+————————+                         ||2.8|Содержание и ремонт |26 000,0|33 000,0|36 300,0|                         ||   |объектов инженерной |        |        |        |                         ||   |защиты              |        |        |        |                         |+———+————————————————————+————————+————————+————————+                         ||2.9|Содержание          |10 000,0|11 000,0|12 100,0|                         ||   |инженерных          |        |        |        |                         ||   |сооружений          |        |        |        |                         |+———+————————————————————+————————+————————+————————+—————————————————————————+|   |Итого по задаче 2:  |236     |210     |232     |                         ||   |                    |025,7   |780,0   |458,0   |                         |+———+————————————————————+————————+————————+————————+—————————————————————————+|3  |Задача 3: улучшение внешнего вида города, благоустройство улиц, площадей ||   |и мест города, имеющих особое историческое и культурное значение         |+———+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|3.1|Оформление города к |6 400,4 |7 150,0 |7 865,0 |- увеличение площади     ||   |праздничным         |        |        |        |вазонов, цветников на    ||   |мероприятиям        |        |        |        |6112 кв. м;              |+———+————————————————————+————————+————————+————————+- увеличение количества  ||3.2|Разбивка цветников  |15 000,0|16 500,0|18 150,0|высаживаемых цветов на   ||   |на городских        |        |        |        |1220 тыс. шт.;           ||   |территориях         |        |        |        |- увеличение количества  |+———+————————————————————+————————+————————+————————+малых архитектурных форм ||3.3|Вертикальное        |5 000,0 |300,0   |450,0   |для организации          ||   |цветочное оформление|        |        |        |вертикального цветочного ||   |улиц города         |        |        |        |оформления на 520 шт.    |+———+————————————————————+————————+————————+————————+                         ||3.4|Содержание и ремонт |14 943,5|24 090,0|26499,0 |                         ||   |прочих объектов     |        |        |        |                         ||   |благоустройства     |        |        |        |                         |+———+————————————————————+————————+————————+————————+—————————————————————————+|   |Итого по задаче 3:  |41 343,9|48 040,0|52 964,0|                         |+———+————————————————————+————————+————————+————————+—————————————————————————+|4  |Задача 4: благоустройство объектов озеленения общего пользования,        ||   |улучшение состояния зеленых насаждений на территории города              |+———+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|4.1|Содержание и ремонт |50 109,0|55 120,0|60 600,0|- увеличение площади     ||   |объектов озеленения |        |        |        |зеленых зон города, на   ||   |общего пользования, |        |        |        |которых произведен окос  ||   |ремонт зеленых      |        |        |        |травы, на 7 тыс. кв. м;  ||   |насаждений на       |        |        |        |- повышение              ||   |муниципальных       |        |        |        |жизнеспособности и       ||   |территориях         |        |        |        |декоративности зеленых   |+———+————————————————————+————————+————————+————————+насаждений путем         ||4.2|Содержание и ремонт |1200,0  |1 228,0 |1 350,0 |увеличения количества    ||   |детских игровых     |        |        |        |деревьев, обеспеченных   ||   |площадок            |        |        |        |молодым приростом и      |+———+————————————————————+————————+————————+————————+сформированной кроной, в ||4.3|Содержание городских|1 800,0 |2 420,0 |2 662,0 |результате омолаживающей ||   |лесов               |        |        |        |и формовочной обрезки    |+———+————————————————————+————————+————————+————————+крон, на 100 шт.;        ||4.4|Содержание          |900,0   |990,0   |1 089,0 |- снижение количества    ||   |муниципальных       |        |        |        |аварийных ситуаций,      ||   |земельных участков с|        |        |        |связанных с падением     ||   |зелеными            |        |        |        |деревьев в результате    ||   |насаждениями на     |        |        |        |увеличения количества    ||   |территориях общего  |        |        |        |удаленных                ||   |пользования         |        |        |        |старовозрастных,         |+———+————————————————————+————————+————————+————————+аварийных и сухостойных  ||4.5|Содержание и текущий|12 420,0|13 200,0|14 520,0|деревьев, на 130 шт.     ||   |ремонт городских    |        |        |        |                         ||   |парков              |        |        |        |                         ||   |(предоставление     |        |        |        |                         ||   |субсидий бюджетному |        |        |        |                         ||   |учреждению)         |        |        |        |                         |+———+————————————————————+————————+————————+————————+—————————————————————————+|   |Итого по задаче 4:  |66429,0 |72 958,0|80 221,0|                         |+———+————————————————————+————————+————————+————————+—————————————————————————+|5  |Задача 5: благоустройство мест погребений                                |+———+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|5.1|Благоустройство и   |7 600,0 |8 360,0 |9 196,0 |- благоустройство        ||   |ремонт мест         |        |        |        |территорий мест          ||   |погребений          |        |        |        |погребений               ||   |(предоставление     |        |        |        |                         ||   |субсидий бюджетному |        |        |        |                         ||   |убеждению), в том   |        |        |        |                         ||   |числе:              |        |        |        |                         |+———+————————————————————+————————+————————+————————+                         ||   |- удаление аварийных|1 600,0 |1 760,0 |1 936,0 |                         ||   |деревьев на         |        |        |        |                         ||   |территориях кладбищ |        |        |        |                         |+———+————————————————————+————————+————————+————————+                         ||   |- ремонт ограждений |3 766,4 |4 400,0 |4 840,0 |                         ||   |кладбищ             |        |        |        |                         |+———+————————————————————+————————+————————+————————+                         ||   |- ремонт освещения  |98,2    |        |        |                         |+———+————————————————————+————————+————————+————————+                         ||   |- ремонт воинских   |51,8    |        |        |                         ||   |захоронений на      |        |        |        |                         ||   |Дягилевском кладбище|        |        |        |                         |+———+————————————————————+————————+————————+————————+                         ||   |ремонт Мемориального|83,6    |        |        |                         ||   |комплекса           |        |        |        |                         ||   |Скорбященского      |        |        |        |                         ||   |кладбища (устройство|        |        |        |                         ||   |мраморных досок)    |        |        |        |                         |+———+————————————————————+————————+————————+————————+                         ||   |- ремонт            |2 000,0 |2 200,0 |2 420,0 |                         ||   |Мемориального       |        |        |        |                         ||   |комплекса           |        |        |        |                         |+———+————————————————————+————————+————————+————————+                         ||   |Итого по задаче 5:  |7 600,0 |8 360,0 |9 196,0 |                         |+———+————————————————————+————————+————————+————————+                         ||   |Всего:              |463     |478     |527     |                         ||   |                    |898,6   |488,0   |024,0   |                         |+———+————————————————————+————————+————————+————————+—————————————————————————+
        Начальник управления благоустройства города         Р.Е. Худяков
        и дорожного хозяйства администрации
        города Рязани