Постановление Администрации г. Рязани от 03.02.2012 № 286
О внесении изменений в ведомственную целевую программу развития "Благоустройство территории города Рязани на 2012 - 2014 годы", утвержденную постановлением администрации города Рязани от 03.11.2011 N 4898
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЯЗАНИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 февраля 2012 г. N 286
О внесении изменений в ведомственную целевую программу развития
"Благоустройство территории города Рязани на 2012 - 2014 годы", утвержденную постановлением администрации города Рязани от 03.11.2011
N 4898
В целях обеспечения выполнения решения Рязанской городской Думыот 08.12.2011 N 385-I "Об утверждении бюджета города Рязани на2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", исполненияполномочий администрации города Рязани по решению вопросов местногозначения в сфере организации благоустройства, в соответствии спостановлением администрации города Рязани от 28.06.2007 N 2018 "Обутверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализацииведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности ипланируемых результатов, корректировки предоставляемых ведомствамбюджетных средств исходя из уровня достижения результатов",руководствуясь статьями 39, 41 Устава муниципального образования -городской округ город Рязань Рязанской области, администрация городаРязани постановляет:
1. Внести в ведомственную целевую программу развития"Благоустройство территории города Рязани на 2012 - 2014 годы",утвержденную постановлением администрации города Рязани от 03.11.2011N 4898 "Об утверждении ведомственной целевой программы развития"Благоустройство территории города Рязани на 2012 - 2014 годы"следующие изменения:
1.1. Раздел 4 "Целевые индикаторы Программы" изложить в новойредакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.2. В пунктах 1.1, 2.6 раздела 6 "Система программныхмероприятий" слова "2012 - 2014 годы" заменить словами "2013 -2014 годы".
1.3. Раздел 7 "Ресурсное обеспечение Программы: кадровое,техническое, организационное и финансовое" изложить в новой редакциисогласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации аппаратаадминистрации города Рязани (Якунина С.Б.) опубликовать настоящеепостановление в газете "Рязанские ведомости".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю засобой.
Глава администрации В.Е. АртемовПриложение N 1к постановлениюадминистрации города Рязаниот 3 февраля 2012 г. N 286
4. Целевые индикаторы ПрограммыГ——————————————————————————T——————————T—————————————————————————————————¬|Целевой индикатор |Единица |Значение показателя (индикатора) ||Программы |измерения |по годам реализации Программы || |индикатора+—————————————————————————————————+| | |2011 г. |2012 г.|2013 г.|2014 г.|| | |(базовый)| | | |+——————————————————————————+——————————+—————————+———————+———————+———————+|Протяженность сетей |км |424.6 |424.6 |446,5 |458,5 ||освещенных улиц, проездов,| | | | | ||набережных, парковых зон | | | | | ||города | | | | | |+——————————————————————————+——————————+—————————+———————+———————+———————+|Количество действующих |шт. |20514 |20514 |21194 |21594 ||светильников на сетях | | | | | ||уличного освещения | | | | | |+——————————————————————————+——————————+—————————+———————+———————+———————+|Общая площадь улиц и |тыс. кв. м|3250 |3400 |3400 |3400 ||дорог, убираемых | | | | | ||механизированным способом | | | | | |+——————————————————————————+——————————+—————————+———————+———————+———————+|Количество |ед. |60 |40 |20 |10 ||несанкционированных свалок| | | | | ||мусора | | | | | |+——————————————————————————+——————————+—————————+———————+———————+———————+|Общая площадь вазонов и |кв. м |5388 |8 308 |11000 |11500 ||цветников | | | | | |+——————————————————————————+——————————+—————————+———————+———————+———————+|Количество высаживаемых |тыс. шт. |380 |600 |1000 |1500 ||цветов | | | | | |+——————————————————————————+——————————+—————————+———————+———————+———————+|Количество малых |шт. |1180 |1500 |1600 |1700 ||архитектурных форм для | | | | | ||организации вертикального | | | | | ||цветочного оформления | | | | | |+——————————————————————————+——————————+—————————+———————+———————+———————+|Общая площадь зеленых зон,|тыс. кв. м|980,0 |983,0 |985,0 |987,0 ||на которых произведен о | | | | | ||кос травы | | | | | |+——————————————————————————+——————————+—————————+———————+———————+———————+|Количество деревьев, |шт. |4400 |4450 |4500 |4500 ||обеспеченных молодым | | | | | ||приростом и сформированной| | | | | ||кроной, в результате | | | | | ||омолаживающей и | | | | | ||формовочной обрезки крон | | | | | |+——————————————————————————+——————————+—————————+———————+———————+———————+|Общее количество удаленных|шт. |840 |900 |950 |970 ||старовозрастных, аварийных| | | | | ||и сухостойных деревьев | | | | | |+——————————————————————————+——————————+—————————+———————+———————+———————+|Доля благоустроенных |% |92 |96 |98 |100 ||территорий мест погребений| | | | | |+——————————————————————————+——————————+—————————+———————+———————+———————+
И.о. начальника управления В.М. Комаров
благоустройства города и дорожного хозяйстваПриложение N 2к постановлениюадминистрации города Рязаниот 3 февраля 2012 г. N 286
7. Ресурсное обеспечение Программы: кадровое, техническое,
организационное и финансовое
Общий объем средств на реализацию Программы составляет 1 466941,0 тыс. за счет средств бюджета города Рязани.Г———————————————————T——————————————————————————————————————————————————¬|Период |Объемы и источники финансирования но годам || |реализации Программы (тыс. руб.) || +——————————————————————————————————————————————————+| |Всего |Бюджет города Рязани |+———————————————————+————————————————————————+—————————————————————————+|2012 год |461 429,0 |461 429,0 |+———————————————————+————————————————————————+—————————————————————————+|2013 год |478 488,0 |478 488,0 |+———————————————————+————————————————————————+—————————————————————————+|2014 год |527 024,0 |527 024,0 |+———————————————————+————————————————————————+—————————————————————————+|Итого |1 466 941,0 |1 466 941,0 |+———————————————————+————————————————————————+—————————————————————————+
Кадровым обеспечением Программы являются сотрудники УБГДХ.
Техническим обеспечением является подача заявок для определенияподрядных организаций для выполнения работ в соответствии сФедеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов напоставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственныхи муниципальных нужд".
Организационное обеспечение: отчетные документы по реализацииПрограммы.
Финансовое обеспечение - средства бюджета города Рязани.
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер иподлежат ежегодному уточнению при принятии бюджета города Рязани наочередной финансовый год и плановый период.Г————T—————————————————————T————————————————————————————T—————————————————————¬|N |Цель, задача, |Объемы финансирования |Ожидаемый результат ||п/п |мероприятие |(тыс. руб.) | || | +————————————————————————————+—————————————————————+| | |2012 год |2013 год|2014 год| |+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+—————————————————————+| |Цель: создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для || |проживания и отдыха жителей города Рязани |+————+————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1 |Задача 1: развитие сетей наружного освещения |+————+————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1.1 |Строительство, |- |14 300,0|15 730,0|- увеличение || |реконструкция сетей | | | |протяженности сети || |наружного освещения | | | |освещенных улиц, |+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+проездов, набережных,||1.2 |Ремонт сетей уличного|27 500,0 |29 700,0|32 670,0|парковых зон города || |освещения | | | |на 33,9 км: |+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+- увеличение ||1.3 |Содержание сетей |85 000,0 |94 350,0|103 |количества || |уличного освещения | | |785,0 |действующих || |(плата за | | | |светильников на сетях|| |электроэнергию) | | | |уличного освещения на|| | | | | |1080 шт.; || | | | | |- обеспечение || | | | | |безаварийного || | | | | |движения || | | | | |автотранспорта и || | | | | |пешеходов |+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+—————————————————————+| |Итого по задаче 1: |112 500,0 |138 |152 | || | | |350,0 |185,0 | |+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+—————————————————————+|2 |Задача 2: улучшение санитарного состояния территории города |+————+————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|2.1 |Санитарная уборка |187 876,1 |154 |169 |- увеличение площади || |города | |000,0 |400,0 |улиц и дорог, |+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+убираемых ||2.2 |Ликвидация |1 000,0 |500,0 |300,0 |механизированным || |несанкционированных | | | |способом, на || |свалок мусора | | | |150 тыс. м ; |+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+- ликвидация ||2.3 |Благоустройство |6 549,6 |7 700,0 |8 470,0 |несанкционированных || |микрорайона Солотча | | | |свалок; |+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+- улучшение ||2.4 |Проведение |1300,0 |- |- |санитарно-эпидемиоло-|| |мероприятий по | | | |гической и || |сокращению | | | |экологической || |численности бездомных| | | |обстановки в городе || |животных с | | | | || |соблюдением принципов| | | | || |гуманности | | | | || |(предоставление | | | | || |субсидий | | | | || |некоммерческим | | | | || |организациям) | | | | |+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+ ||2.5 |Отлов безнадзорных |2 800,00 |3 080,0 |3 388,0 | || |животных | | | | |+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+ ||2.6 |Обустройство площадок|- |1 000,0 |2 000,0 | || |для выгула собак | | | | |+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+ ||2.7 |Обустройство |500,0 |500,0 |500,0 | || |биотуалетов | | | | |+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+ ||2.8 |Содержание и ремонт |26 000,0 |33 000,0|36 300,0| || |объектов инженерной | | | | || |защиты | | | | |+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+ ||2.9 |Содержание инженерных|10 000,0 |11 000,0|12 100,0| || |сооружений | | | | |+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+—————————————————————+| |Итого по задаче 2: |236 025,7 |230 |232 | || | | |780,0 |458,0 | |+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+—————————————————————+|3 |Задача 3: улучшение внешнего вида города, благоустройство улиц, площадей|| |и мест города, имеющих особое историческое и культурное значение |+————+————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|3.1 |Оформление города к |5 400,4 |7 150,0 |7 865,0 |- увеличение площади || |праздничным | | | |вазонов, цветников на|| |мероприятиям | | | |6112 кв. м; |+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+- увеличение ||3.2 |Разбивка цветников на|15 000,0 |16 500,0|18 150,0|количества || |городских территориях| | | |высаживаемых цветов |+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+на 1220 тыс. шт.; ||3.3 |Вертикальное |5 000,0 |300,0 |450,0 |- увеличение || |цветочное оформление | | | |количества малых || |улиц города | | | |архитектурных форм |+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+для организации ||3.4 |Содержание и ремонт |13 473,9 |24 090,0|26 499,0|вертикального || |прочих объектов | | | |цветочного оформления|| |благоустройства | | | |на 520 шт. |+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+—————————————————————+| |Итого по задаче 3: |38 874,3 |48 040,0|52 964,0| |+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+—————————————————————+|4 |Задача 4: благоустройство объектов озеленения общего пользования, || |улучшение состояния зеленых насаждений на территории города |+————+————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|4.1 |Содержание и ремонт |50 109,0 |55 120,0|60 600,0|- увеличение площади || |объектов озеленения | | | |зеленых зон города, || |общего пользования, | | | |на которых произведен|| |ремонт зеленых | | | |окос травы, на || |насаждений на | | | |7 тыс. кв. м; || |муниципальных | | | |- повышение || |территориях | | | |жизнеспособности и |+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+декоративности ||4.2 |Содержание и ремонт |1 200,0 |1 228,0 |1 350,0 |зеленых насаждений || |детских игровых | | | |путем увеличения || |площадок | | | |количества деревьев, |+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+обеспеченных молодым ||4.3 |Содержание городских |1 800,0 |2 420,0 |2 662,0 |приростом и || |лесов | | | |сформированной |+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+кроной, в результате ||4.4 |Содержание |900,0 |990,0 |1 089,0 |омолаживающей и || |муниципальных | | | |формовочной обрезки || |земельных участков с | | | |крон, на 100 шт.; || |зелеными насаждениями| | | |- снижение количества|| |на территориях общего| | | |аварийных ситуаций, || |пользования | | | |связанных с падением |+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+деревьев в результате||4.5 |Содержание и текущий |12 420,0 |13 200,0|14 520,0|увеличения количества|| |ремонт городских | | | |удаленных || |парков | | | |старовозрастных, || |(предоставление | | | |аварийных и || |субсидий бюджетному | | | |сухостойных деревьев,|| |учреждению) | | | |на 130 шт. |+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+—————————————————————+| |Итого по задаче 4: |66 429,0 |72 958,0|80 221,0| |+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+—————————————————————+|5 |Задача 5: благоустройство мест погребений |+————+————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|5.1 |Благоустройство и |7 600,0 |8 360,0 |9 196,0 |- благоустройство || |ремонт мест | | | |территорий мест || |погребений | | | |погребений || |(предоставление | | | | || |субсидий бюджетному | | | | || |учреждению), в том | | | | || |числе: | | | | |+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+ || |- удаление аварийных |1 600,0 |1 760,0 |1 936,0 | || |деревьев на | | | | || |территориях кладбищ | | | | |+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+ || |- ремонт ограждений |3 766,4 |4 400,0 |4 840,0 | || |кладбищ | | | | |+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+ || |- ремонт освещения |98,2 | | | |+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+ || |- ремонт воинских |51,8 | | | || |захоронений на | | | | || |Дягилевском кладбище | | | | |+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+ || |ремонт Мемориального |83,6 | | | || |комплекса | | | | || |Скорбященского | | | | || |кладбища (устройство | | | | || |мраморных досок) | | | | |+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+ || |- ремонт |2 000,0 |2 200,0 |2 420,0 | || |Мемориального | | | | || |комплекса | | | | |+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+ || |Итого по задаче 5: |7 600,0 |8 360,0 |9 196,0 | |+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+ || |Всего: |461 429,0 |478 |527 | || | | |488,0 |024,0 | |+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+—————————————————————+
И.о. начальника управления В.М. Комаров
благоустройства города и дорожного
хозяйства администрации города Рязани