Постановление Администрации г. Рязани от 03.02.2012 № 286

О внесении изменений в ведомственную целевую программу развития "Благоустройство территории города Рязани на 2012 - 2014 годы", утвержденную постановлением администрации города Рязани от 03.11.2011 N 4898

  
                           РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                         
                       АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЯЗАНИ                      
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             
                        от 3 февраля 2012 г. N 286                      
     О внесении изменений в ведомственную целевую программу развития    
     "Благоустройство территории города Рязани на 2012 - 2014 годы",    утвержденную постановлением администрации города Рязани от 03.11.2011 
                                  N 4898                                
        В целях обеспечения выполнения решения Рязанской городской  Думыот  08.12.2011  N 385-I  "Об  утверждении  бюджета  города  Рязани  на2012 год  и  на  плановый  период  2013  и   2014 годов",   исполненияполномочий  администрации  города  Рязани по решению вопросов местногозначения  в  сфере  организации  благоустройства,  в  соответствии   спостановлением  администрации  города  Рязани от 28.06.2007 N 2018 "Обутверждении Положения о порядке разработки, утверждения  и  реализацииведомственных  целевых программ, индикаторов оценки результативности ипланируемых  результатов,  корректировки  предоставляемых   ведомствамбюджетных   средств   исходя   из   уровня   достижения  результатов",руководствуясь статьями 39, 41  Устава  муниципального  образования  -городской  округ  город Рязань Рязанской области, администрация городаРязани постановляет:
        1.   Внести   в   ведомственную   целевую   программу   развития"Благоустройство   территории   города  Рязани  на  2012 - 2014 годы",утвержденную постановлением администрации города Рязани от  03.11.2011N 4898   "Об  утверждении  ведомственной  целевой  программы  развития"Благоустройство  территории  города   Рязани   на   2012 - 2014 годы"следующие изменения:
        1.1. Раздел 4 "Целевые индикаторы Программы"  изложить  в  новойредакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
        1.2.  В  пунктах  1.1,  2.6  раздела  6   "Система   программныхмероприятий"  слова  "2012  -  2014 годы"  заменить  словами  "2013  -2014 годы".
        1.3.  Раздел  7  "Ресурсное  обеспечение  Программы:   кадровое,техническое,  организационное  и финансовое" изложить в новой редакциисогласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
        2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу   со   дня   егоофициального опубликования.
        3. Отделу по связям со средствами массовой  информации  аппаратаадминистрации  города  Рязани  (Якунина С.Б.)  опубликовать  настоящеепостановление в газете "Рязанские ведомости".
        4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  засобой.
        Глава администрации                                 В.Е. АртемовПриложение N 1к постановлениюадминистрации города Рязаниот 3 февраля 2012 г. N 286
                     4. Целевые индикаторы ПрограммыГ——————————————————————————T——————————T—————————————————————————————————¬|Целевой индикатор         |Единица   |Значение показателя (индикатора) ||Программы                 |измерения |по годам реализации Программы    ||                          |индикатора+—————————————————————————————————+|                          |          |2011 г.  |2012 г.|2013 г.|2014 г.||                          |          |(базовый)|       |       |       |+——————————————————————————+——————————+—————————+———————+———————+———————+|Протяженность сетей       |км        |424.6    |424.6  |446,5  |458,5  ||освещенных улиц, проездов,|          |         |       |       |       ||набережных, парковых зон  |          |         |       |       |       ||города                    |          |         |       |       |       |+——————————————————————————+——————————+—————————+———————+———————+———————+|Количество действующих    |шт.       |20514    |20514  |21194  |21594  ||светильников на сетях     |          |         |       |       |       ||уличного освещения        |          |         |       |       |       |+——————————————————————————+——————————+—————————+———————+———————+———————+|Общая площадь улиц и      |тыс. кв. м|3250     |3400   |3400   |3400   ||дорог, убираемых          |          |         |       |       |       ||механизированным способом |          |         |       |       |       |+——————————————————————————+——————————+—————————+———————+———————+———————+|Количество                |ед.       |60       |40     |20     |10     ||несанкционированных свалок|          |         |       |       |       ||мусора                    |          |         |       |       |       |+——————————————————————————+——————————+—————————+———————+———————+———————+|Общая площадь вазонов и   |кв. м     |5388     |8 308  |11000  |11500  ||цветников                 |          |         |       |       |       |+——————————————————————————+——————————+—————————+———————+———————+———————+|Количество высаживаемых   |тыс. шт.  |380      |600    |1000   |1500   ||цветов                    |          |         |       |       |       |+——————————————————————————+——————————+—————————+———————+———————+———————+|Количество малых          |шт.       |1180     |1500   |1600   |1700   ||архитектурных форм для    |          |         |       |       |       ||организации вертикального |          |         |       |       |       ||цветочного оформления     |          |         |       |       |       |+——————————————————————————+——————————+—————————+———————+———————+———————+|Общая площадь зеленых зон,|тыс. кв. м|980,0    |983,0  |985,0  |987,0  ||на которых произведен о   |          |         |       |       |       ||кос травы                 |          |         |       |       |       |+——————————————————————————+——————————+—————————+———————+———————+———————+|Количество деревьев,      |шт.       |4400     |4450   |4500   |4500   ||обеспеченных молодым      |          |         |       |       |       ||приростом и сформированной|          |         |       |       |       ||кроной, в результате      |          |         |       |       |       ||омолаживающей и           |          |         |       |       |       ||формовочной обрезки крон  |          |         |       |       |       |+——————————————————————————+——————————+—————————+———————+———————+———————+|Общее количество удаленных|шт.       |840      |900    |950    |970    ||старовозрастных, аварийных|          |         |       |       |       ||и сухостойных деревьев    |          |         |       |       |       |+——————————————————————————+——————————+—————————+———————+———————+———————+|Доля благоустроенных      |%         |92       |96     |98     |100    ||территорий мест погребений|          |         |       |       |       |+——————————————————————————+——————————+—————————+———————+———————+———————+                    
        И.о. начальника управления                        В.М. Комаров
        благоустройства города и дорожного хозяйстваПриложение N 2к постановлениюадминистрации города Рязаниот 3 февраля 2012 г. N 286
        7. Ресурсное обеспечение Программы: кадровое, техническое,      
                       организационное и финансовое                     
        Общий объем средств на реализацию  Программы  составляет  1  466941,0 тыс. за счет средств бюджета города Рязани.Г———————————————————T——————————————————————————————————————————————————¬|Период             |Объемы и источники финансирования но годам        ||                   |реализации Программы (тыс. руб.)                  ||                   +——————————————————————————————————————————————————+|                   |Всего                   |Бюджет города Рязани     |+———————————————————+————————————————————————+—————————————————————————+|2012 год           |461 429,0               |461 429,0                |+———————————————————+————————————————————————+—————————————————————————+|2013 год           |478 488,0               |478 488,0                |+———————————————————+————————————————————————+—————————————————————————+|2014 год           |527 024,0               |527 024,0                |+———————————————————+————————————————————————+—————————————————————————+|Итого              |1 466 941,0             |1 466 941,0              |+———————————————————+————————————————————————+—————————————————————————+
        Кадровым обеспечением Программы являются сотрудники УБГДХ.
        Техническим обеспечением является подача заявок для  определенияподрядных   организаций   для   выполнения   работ  в  соответствии  сФедеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ  "О  размещении  заказов  напоставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственныхи муниципальных нужд".
        Организационное обеспечение: отчетные  документы  по  реализацииПрограммы.
        Финансовое обеспечение - средства бюджета города Рязани.
        Объемы финансирования  Программы  носят  прогнозный  характер  иподлежат  ежегодному  уточнению  при принятии бюджета города Рязани наочередной финансовый год и плановый период.Г————T—————————————————————T————————————————————————————T—————————————————————¬|N   |Цель, задача,        |Объемы финансирования       |Ожидаемый результат  ||п/п |мероприятие          |(тыс. руб.)                 |                     ||    |                     +————————————————————————————+—————————————————————+|    |                     |2012 год  |2013 год|2014 год|                     |+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+—————————————————————+|    |Цель: создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для       ||    |проживания и отдыха жителей города Рязани                               |+————+————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1   |Задача 1: развитие сетей наружного освещения                            |+————+————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1.1 |Строительство,       |-         |14 300,0|15 730,0|- увеличение         ||    |реконструкция сетей  |          |        |        |протяженности сети   ||    |наружного освещения  |          |        |        |освещенных улиц,     |+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+проездов, набережных,||1.2 |Ремонт сетей уличного|27 500,0  |29 700,0|32 670,0|парковых зон города  ||    |освещения            |          |        |        |на 33,9 км:          |+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+- увеличение         ||1.3 |Содержание сетей     |85 000,0  |94 350,0|103     |количества           ||    |уличного освещения   |          |        |785,0   |действующих          ||    |(плата за            |          |        |        |светильников на сетях||    |электроэнергию)      |          |        |        |уличного освещения на||    |                     |          |        |        |1080 шт.;            ||    |                     |          |        |        |- обеспечение        ||    |                     |          |        |        |безаварийного        ||    |                     |          |        |        |движения             ||    |                     |          |        |        |автотранспорта и     ||    |                     |          |        |        |пешеходов            |+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+—————————————————————+|    |Итого по задаче 1:   |112 500,0 |138     |152     |                     ||    |                     |          |350,0   |185,0   |                     |+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+—————————————————————+|2   |Задача 2: улучшение санитарного состояния территории города             |+————+————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|2.1 |Санитарная уборка    |187 876,1 |154     |169     |- увеличение площади ||    |города               |          |000,0   |400,0   |улиц и дорог,        |+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+убираемых            ||2.2 |Ликвидация           |1 000,0   |500,0   |300,0   |механизированным     ||    |несанкционированных  |          |        |        |способом, на         ||    |свалок мусора        |          |        |        |150 тыс. м ;         |+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+- ликвидация         ||2.3 |Благоустройство      |6 549,6   |7 700,0 |8 470,0 |несанкционированных  ||    |микрорайона Солотча  |          |        |        |свалок;              |+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+- улучшение          ||2.4 |Проведение           |1300,0    |-       |-       |санитарно-эпидемиоло-||    |мероприятий по       |          |        |        |гической и           ||    |сокращению           |          |        |        |экологической        ||    |численности бездомных|          |        |        |обстановки в городе  ||    |животных с           |          |        |        |                     ||    |соблюдением принципов|          |        |        |                     ||    |гуманности           |          |        |        |                     ||    |(предоставление      |          |        |        |                     ||    |субсидий             |          |        |        |                     ||    |некоммерческим       |          |        |        |                     ||    |организациям)        |          |        |        |                     |+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+                     ||2.5 |Отлов безнадзорных   |2 800,00  |3 080,0 |3 388,0 |                     ||    |животных             |          |        |        |                     |+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+                     ||2.6 |Обустройство площадок|-         |1 000,0 |2 000,0 |                     ||    |для выгула собак     |          |        |        |                     |+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+                     ||2.7 |Обустройство         |500,0     |500,0   |500,0   |                     ||    |биотуалетов          |          |        |        |                     |+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+                     ||2.8 |Содержание и ремонт  |26 000,0  |33 000,0|36 300,0|                     ||    |объектов инженерной  |          |        |        |                     ||    |защиты               |          |        |        |                     |+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+                     ||2.9 |Содержание инженерных|10 000,0  |11 000,0|12 100,0|                     ||    |сооружений           |          |        |        |                     |+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+—————————————————————+|    |Итого по задаче 2:   |236 025,7 |230     |232     |                     ||    |                     |          |780,0   |458,0   |                     |+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+—————————————————————+|3   |Задача 3: улучшение внешнего вида города, благоустройство улиц, площадей||    |и мест города, имеющих особое историческое и культурное значение        |+————+————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|3.1 |Оформление города к  |5 400,4   |7 150,0 |7 865,0 |- увеличение площади ||    |праздничным          |          |        |        |вазонов, цветников на||    |мероприятиям         |          |        |        |6112 кв. м;          |+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+- увеличение         ||3.2 |Разбивка цветников на|15 000,0  |16 500,0|18 150,0|количества           ||    |городских территориях|          |        |        |высаживаемых цветов  |+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+на 1220 тыс. шт.;    ||3.3 |Вертикальное         |5 000,0   |300,0   |450,0   |- увеличение         ||    |цветочное оформление |          |        |        |количества малых     ||    |улиц города          |          |        |        |архитектурных форм   |+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+для организации      ||3.4 |Содержание и ремонт  |13 473,9  |24 090,0|26 499,0|вертикального        ||    |прочих объектов      |          |        |        |цветочного оформления||    |благоустройства      |          |        |        |на 520 шт.           |+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+—————————————————————+|    |Итого по задаче 3:   |38 874,3  |48 040,0|52 964,0|                     |+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+—————————————————————+|4   |Задача 4: благоустройство объектов озеленения общего пользования,       ||    |улучшение состояния зеленых насаждений на территории города             |+————+————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|4.1 |Содержание и ремонт  |50 109,0  |55 120,0|60 600,0|- увеличение площади ||    |объектов озеленения  |          |        |        |зеленых зон города,  ||    |общего пользования,  |          |        |        |на которых произведен||    |ремонт зеленых       |          |        |        |окос травы, на       ||    |насаждений на        |          |        |        |7 тыс. кв. м;        ||    |муниципальных        |          |        |        |- повышение          ||    |территориях          |          |        |        |жизнеспособности и   |+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+декоративности       ||4.2 |Содержание и ремонт  |1 200,0   |1 228,0 |1 350,0 |зеленых насаждений   ||    |детских игровых      |          |        |        |путем увеличения     ||    |площадок             |          |        |        |количества деревьев, |+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+обеспеченных молодым ||4.3 |Содержание городских |1 800,0   |2 420,0 |2 662,0 |приростом и          ||    |лесов                |          |        |        |сформированной       |+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+кроной, в результате ||4.4 |Содержание           |900,0     |990,0   |1 089,0 |омолаживающей и      ||    |муниципальных        |          |        |        |формовочной обрезки  ||    |земельных участков с |          |        |        |крон, на 100 шт.;    ||    |зелеными насаждениями|          |        |        |- снижение количества||    |на территориях общего|          |        |        |аварийных ситуаций,  ||    |пользования          |          |        |        |связанных с падением |+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+деревьев в результате||4.5 |Содержание и текущий |12 420,0  |13 200,0|14 520,0|увеличения количества||    |ремонт городских     |          |        |        |удаленных            ||    |парков               |          |        |        |старовозрастных,     ||    |(предоставление      |          |        |        |аварийных и          ||    |субсидий бюджетному  |          |        |        |сухостойных деревьев,||    |учреждению)          |          |        |        |на 130 шт.           |+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+—————————————————————+|    |Итого по задаче 4:   |66 429,0  |72 958,0|80 221,0|                     |+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+—————————————————————+|5   |Задача 5: благоустройство мест погребений                               |+————+————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|5.1 |Благоустройство и    |7 600,0   |8 360,0 |9 196,0 |- благоустройство    ||    |ремонт мест          |          |        |        |территорий мест      ||    |погребений           |          |        |        |погребений           ||    |(предоставление      |          |        |        |                     ||    |субсидий бюджетному  |          |        |        |                     ||    |учреждению), в том   |          |        |        |                     ||    |числе:               |          |        |        |                     |+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+                     ||    |- удаление аварийных |1 600,0   |1 760,0 |1 936,0 |                     ||    |деревьев на          |          |        |        |                     ||    |территориях кладбищ  |          |        |        |                     |+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+                     ||    |- ремонт ограждений  |3 766,4   |4 400,0 |4 840,0 |                     ||    |кладбищ              |          |        |        |                     |+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+                     ||    |- ремонт освещения   |98,2      |        |        |                     |+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+                     ||    |- ремонт воинских    |51,8      |        |        |                     ||    |захоронений на       |          |        |        |                     ||    |Дягилевском кладбище |          |        |        |                     |+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+                     ||    |ремонт Мемориального |83,6      |        |        |                     ||    |комплекса            |          |        |        |                     ||    |Скорбященского       |          |        |        |                     ||    |кладбища (устройство |          |        |        |                     ||    |мраморных досок)     |          |        |        |                     |+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+                     ||    |- ремонт             |2 000,0   |2 200,0 |2 420,0 |                     ||    |Мемориального        |          |        |        |                     ||    |комплекса            |          |        |        |                     |+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+                     ||    |Итого по задаче 5:   |7 600,0   |8 360,0 |9 196,0 |                     |+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+                     ||    |Всего:               |461 429,0 |478     |527     |                     ||    |                     |          |488,0   |024,0   |                     |+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+—————————————————————+
        И.о. начальника управления                           В.М. Комаров
        благоустройства города и дорожного
        хозяйства администрации города Рязани