Постановление Правительства Рязанской области от 21.05.2014 № 136
О внесении изменений в постановление Правительства Рязанской области от 11 сентября 2013 г. N 251 "Об утверждении государственной программы Рязанской области "Повышение эффективности бюджетных расходов на 2014 - 2016 годы" (в редакции...
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 мая 2014 г. N 136 Утратил силу с 1 января 2015 года -
Постановление Правительства
Рязанской области
от 29.10.2014 г. N 305
О внесении изменений в постановление Правительства Рязанской области от 11 сентября 2013 г. N 251 "Об утверждении государственной программы
Рязанской области "Повышение эффективности бюджетных расходов
на 2014 - 2016 годы" (в редакции постановления
Правительства Рязанской области от 19.02.2014 N 39)
Правительство Рязанской области постановляет:
Внести в приложение к постановлению Правительства Рязанскойобласти от 11 сентября 2013 г. N 251 "Об утверждении государственнойпрограммы Рязанской области "Повышение эффективности бюджетныхрасходов на 2014 - 2016 годы" следующие изменения:
1) в паспорте государственной программы:
в строке "Объемы и источники финансирования":
в абзаце первом цифры "18 606" заменить цифрами "33 217,2";
в абзаце втором цифры "6 800" заменить цифрами "12 215,4";
в абзаце третьем цифры "6 280" заменить цифрами "10 105,5";
в абзаце четвертом цифры "5 526" заменить цифрами "10 896,3";
в строке "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы ипоказатели социально-экономической эффективности":
в абзаце втором цифры "4,8" заменить цифрами "4,7";
в абзаце девятом цифры "27" заменить цифрами "38";
2) абзац второй раздела 3 "Механизм реализации Программы"изложить в следующей редакции:
"Министерство финансов Рязанской области:
проводит отбор муниципальных образований для предоставлениясубсидий на мероприятия Программы;
заключает соглашения с муниципальными образованиями опредоставлении субсидий на реализацию мероприятий Программы;
проводит размещение государственного заказа по реализациимероприятий Программы в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
обеспечивает результативность, адресность, целевой характериспользования бюджетных средств и контроль за соблюдением получателямисубсидий условий, установленных при их предоставлении.";
3) в разделе 5 "Ресурсное обеспечение Программы":
в абзаце втором цифры "18 606" заменить цифрами "33 217,2";
в абзаце третьем цифры "6 800" заменить цифрами "12 215,4";
в абзаце четвертом цифры "6 280" заменить цифрами "10 105,5";
в абзаце пятом цифры "5 526" заменить цифрами "10 896,3";
4) в таблице раздела 8 "Целевые индикаторы эффективностиисполнения Программы":
в пункте 1:
в графе 7 цифры "5,0" заменить цифрами "4,9";
в графе 8 цифры "4,8" заменить цифрами "4,7";
в пункте 8:
в графах 6 - 8 цифры "27" заменить цифрами "38";
5) в разделе 9 "Ожидаемые конечные результаты реализацииПрограммы и показатели социально-экономической эффективности":
в абзаце втором цифры "4,8" заменить цифрами "4,7";
в абзаце девятом цифры "27" заменить цифрами "38";
6) приложение N 2 к государственной программе изложить в новойредакции согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор Рязанской области О.И. КовалевПриложениек постановлениюПравительстваРязанской областиот 21 мая 2014 г. N 136"Приложение N 2к государственной программеРязанской области"Повышение эффективностибюджетных расходов на 2014 - 2016 годы"
Система программных мероприятий Г———T—————————————————————T———————————————T—————————————T———————————————T—————————————————————————————————————T———————————————————¬|N |Программные |Главные |Исполнители |Источник |Объемы финансирования, тыс. руб. |Ожидаемый результат||п/п|мероприятия, |распорядители | |финансирования +—————————————————————————————————————+ || |обеспечивающие | | | |всего |в том числе по годам | || |выполнение задачи | | | | +————————————————————————————+ || | | | | | |2014 |2015 |2016 | |+———+—————————————————————+———————————————+—————————————+———————————————+————————+———————+————————+———————————+———————————————————+|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |+———+—————————————————————+———————————————+—————————————+———————————————+————————+———————+————————+———————————+———————————————————+|1 |Задача 1. Обеспечение| | |областной |19 791,1|8 454,3|5 341,6 |5 995,2 |уменьшение || |сбалансированности и | | |бюджет | | | | |удельного веса || |устойчивости | | | | | | | |недополученных || |областного бюджета, в| | | | | | | |доходов по || |том числе: | | | | | | | |региональным |+———+—————————————————————+———————————————+—————————————+———————————————+————————+———————+————————+———————————+налогам в ||1.1|Развитие единой |министерство |министерство |областной |19 791,1|8 454,3|5 341,6 |5 995,2 |результате действия|| |информационной |финансов |финансов |бюджет | | | | |налоговых льгот, || |системы управления |Рязанской |Рязанской | | | | | |установленных || |средствами областного|области |области | | | | | |Законом Рязанской || |бюджета: | | | | | | | |области "О || +—————————————————————+———————————————+—————————————+———————————————+————————+———————+————————+———————————+налоговых льготах",|| |- приобретение, | | | |11 075,8|7 500 |1 125,5 |2 450,3 |в налоговых доходах|| |внедрение, | | | | | | | |областного бюджета || |сопровождение | | | | | | | |до уровня не более || |программного продукта| | | | | | | |4,7%; удержание || |в министерстве | | | | | | | |соотношения || |финансов Рязанской | | | | | | | |фактически || |области подсистемы | | | | | | | |сложившегося уровня|| |"Исполнение | | | | | | | |расходов на || |областного бюджета" | | | | | | | |содержание органов || |для расширения | | | | | | | |государственной || |функциональных | | | | | | | |власти Рязанской || |возможностей по | | | | | | | |области в общей || |исполнению областного| | | | | | | |сумме налоговых и || |бюджета по доходам, | | | | | | | |неналоговых || |расходам и источникам| | | | | | | |доходов, дотации на|| |внутреннего | | | | | | | |выравнивание || |финансирования | | | | | | | |бюджетной || |дефицита областного | | | | | | | |обеспеченности || |бюджета | | | | | | | |консолидированного || +—————————————————————+———————————————+—————————————+———————————————+————————+———————+————————+———————————+бюджета Рязанской || |- приобретение, | | | |1 950 |- |1 500 |450 |области к уровню, || |внедрение, | | | | | | | |установленному || |сопровождение | | | | | | | |нормативом, в || |программного продукта| | | | | | | |размере, не || |в министерстве | | | | | | | |превышающем 100%; || |финансов Рязанской | | | | | | | |снижение дефицита || |области подсистемы | | | | | | | |областного бюджета || |"Свод и формирование | | | | | | | |до уровня не более || |отчетности" для | | | | | | | |4,3% общего || |расширения | | | | | | | |годового объема || |функциональных | | | | | | | |доходов областного || |возможностей по | | | | | | | |бюджета без учета || |формированию и своду | | | | | | | |объема || |ежемесячной, | | | | | | | |безвозмездных || |ежеквартальной и | | | | | | | |поступлений и иных || |годовой отчетности по| | | | | | | |ограничений, || |исполнению областного| | | | | | | |установленных || |и консолидированного | | | | | | | |Бюджетным кодексом || |бюджета Рязанской | | | | | | | |Российской || |области | | | | | | | |Федерации; || +—————————————————————+———————————————+—————————————+———————————————+————————+———————+————————+———————————+отсутствие || |- приобретение и | | | |2 000 |- |- |2 000 |просроченной || |внедрение | | | | | | | |кредиторской || |программного продукта| | | | | | | |задолженности || |для создания Единого | | | | | | | |областного бюджета || |портала | | | | | | | |в расходах || |государственной и | | | | | | | |областного бюджета;|| |муниципальной | | | | | | | |снижение объема || |бюджетной системы | | | | | | | |государственного || |Рязанской области в | | | | | | | |долга Рязанской || |информационно-телеко-| | | | | | | |области без учета || |ммуникационной сети | | | | | | | |объема бюджетных || |"Интернет" | | | | | | | |кредитов, || +—————————————————————+———————————————+—————————————+———————————————+————————+———————+————————+———————————+привлекаемых в || |- сопровождение | | | |1 565,3 |54,3 |716,1 |794,9 |областной бюджет от|| |программного продукта| | | | | | | |других бюджетов || |в министерстве | | | | | | | |бюджетной системы || |финансов Рязанской | | | | | | | |Российской || |области подсистемы | | | | | | | |Федерации, к общему|| |"Планирование | | | | | | | |годовому объему || |расходов" | | | | | | | |доходов областного || |(автоматизация | | | | | | | |бюджета без учета || |процесса формирования| | | | | | | |объема || |расходной части | | | | | | | |безвозмездных || |областного бюджета) | | | | | | | |поступлений до || +—————————————————————+———————————————+—————————————+———————————————+————————+———————+————————+———————————+уровня не более || |- приобретение, | | | |1 300 |- |1 000 |300 |82,9%; отсутствие || |внедрение, | | | | | | | |просроченной || |сопровождение | | | | | | | |задолженности по || |программного продукта| | | | | | | |долговым || |в министерстве | | | | | | | |обязательствам || |финансов Рязанской | | | | | | | |Рязанской области || |области подсистемы | | | | | | | | || |"МБО" для расширения | | | | | | | | || |функциональных | | | | | | | | || |возможностей по | | | | | | | | || |регулированию | | | | | | | | || |межбюджетных | | | | | | | | || |отношений | | | | | | | | || +—————————————————————+———————————————+—————————————+———————————————+————————+———————+————————+———————————+ || |- приобретение | | | |1 900 |900 |1 000 |- | || |серверного | | | | | | | | || |оборудования и | | | | | | | | || |программного | | | | | | | | || |обеспечения, | | | | | | | | || |необходимых для | | | | | | | | || |функционирования | | | | | | | | || |единой информационной| | | | | | | | || |системы управления | | | | | | | | || |средствами областного| | | | | | | | || |бюджета | | | | | | | | |+———+—————————————————————+———————————————+—————————————+———————————————+————————+———————+————————+———————————+———————————————————+|2 |Задача 2. Развитие | | |областной |2 932 |612,8 |1 125,9 |1 193,3 |доведение удельного|| |программно-целевого | | |бюджет | | | | |веса расходов || |метода организации | | | | | | | |областного бюджета,|| |деятельности | | | | | | | |формируемых в || |исполнительных | | | | | | | |рамках || |органов | | | | | | | |программно-целевого|| |государственной | | | | | | | |метода бюджетного || |власти Рязанской | | | | | | | |планирования, до || |области, формирование| | | | | | | |уровня не менее 55%|| |системы | | | | | | | |общего объема || |бюджетирования, | | | | | | | |расходов (за || |ориентированного на | | | | | | | |исключением || |результат, и переход | | | | | | | |расходов, || |к "программному" | | | | | | | |осуществляемых за || |бюджету, в том числе:| | | | | | | |счет субвенций из |+———+—————————————————————+———————————————+—————————————+———————————————+————————+———————+————————+———————————+федерального ||2.1|Создание единой |министерство |министерство |областной |2 932 |612,8 |1 125,9 |1 193,3 |бюджета) || |информационной |финансов |финансов |бюджет | | | | | || |системы |Рязанской |Рязанской | | | | | | || |управленческого учета|области |области | | | | | | || |в части расходов и | | | | | | | | || |показателей | | | | | | | | || |реализации | | | | | | | | || |государственных | | | | | | | | || |программ и | | | | | | | | || |ведомственных целевых| | | | | | | | || |программ Рязанской | | | | | | | | || |области в рамках | | | | | | | | || |"программного" | | | | | | | | || |бюджета: | | | | | | | | || +—————————————————————+———————————————+—————————————+———————————————+————————+———————+————————+———————————+ || |- сопровождение | | | |845,1 |189 |311,3 |344,8 | || |программного продукта| | | | | | | | || |в министерстве | | | | | | | | || |финансов Рязанской | | | | | | | | || |области подсистемы | | | | | | | | || |"Целевые программы" | | | | | | | | || |(автоматизация | | | | | | | | || |процесса учета | | | | | | | | || |государственных | | | | | | | | || |программ и | | | | | | | | || |ведомственных целевых| | | | | | | | || |программ Рязанской | | | | | | | | || |области при | | | | | | | | || |планировании бюджета)| | | | | | | | || +—————————————————————+———————————————+—————————————+———————————————+————————+———————+————————+———————————+ || |- сопровождение | | | |686,9 |23,8 |314,6 |348,5 | || |программного продукта| | | | | | | | || |в министерстве | | | | | | | | || |финансов Рязанской | | | | | | | | || |области подсистемы | | | | | | | | || |"Программно-целевой | | | | | | | | || |метод планирования | | | | | | | | || |бюджета" | | | | | | | | || +—————————————————————+———————————————+—————————————+———————————————+————————+———————+————————+———————————+ || |- организация и | | | |1400 |400 |500 |500 | || |проведение семинаров,| | | | | | | | || |конференций и других | | | | | | | | || |мероприятий, в том | | | | | | | | || |числе выездных, для | | | | | | | | || |государственных | | | | | | | | || |гражданских служащих | | | | | | | | || |и муниципальных | | | | | | | | || |служащих по | | | | | | | | || |актуальным вопросам | | | | | | | | || |формирования и | | | | | | | | || |исполнения бюджета | | | | | | | | |+———+—————————————————————+———————————————+—————————————+———————————————+————————+———————+————————+———————————+———————————————————+|3 |Задача 3. Развитие | | |областной |1 494,1 |148,3 |638 |707,8 |обеспечение || |новых форм оказания и| | |бюджет | | | | |количества || |финансового | | | | | | | |государственных || |обеспечения | | | | | | | |услуг Рязанской || |государственных | | | | | | | |области, || |услуг, в том числе: | | | | | | | |предоставляемых в |+———+—————————————————————+———————————————+—————————————+———————————————+————————+———————+————————+———————————+электронном виде, в||3.1|Сопровождение |министерство |министерство |областной |1 394,1 |48,3 |638 |707,8 |объеме не менее 38 || |программного продукта|финансов |финансов |бюджет | | | | |ед.; обеспечение || |в министерстве |Рязанской |Рязанской | | | | | |100% доли || |финансов Рязанской |области |области | | | | | |центральных || |области | | | | | | | |исполнительных || |информационной | | | | | | | |органов || |подсистемы | | | | | | | |государственной || |"Государственные | | | | | | | |власти Рязанской || |задания" | | | | | | | |области, информация|| |(автоматизация | | | | | | | |о результатах || |процесса учета | | | | | | | |деятельности || |государственных | | | | | | | |которых размещена в|| |заданий) | | | | | | | |информационно-теле-|+———+—————————————————————+———————————————+—————————————+———————————————+————————+———————+————————+———————————+коммуникационной ||3.2|Организация и |министерство |министерство |областной |100,0 |100,0 |- |- |сети "Интернет" || |проведение аудита |финансов |финансов |бюджет | | | | | || |стоимости |Рязанской |Рязанской | | | | | | || |государственных |области |области | | | | | | || |услуг, | | | | | | | | || |предоставляемых в | | | | | | | | || |рамках | | | | | | | | || |государственных | | | | | | | | || |заданий в сфере | | | | | | | | || |образования | | | | | | | | |+———+—————————————————————+———————————————+—————————————+———————————————+————————+———————+————————+———————————+———————————————————+|4 |Задача 4. | | |областной |9 000 |3 000 |3 000 |3 000 |предоставление || |Стимулирование | | |бюджет | | | | |ежегодно не менее || |исполнительно-распо- | | | | | | | |шести субсидий по || |рядительных органов | | | | | | | |итогам проведения || |муниципальных | | | | | | | |оценки результатов,|| |образований Рязанской| | | | | | | |достигнутых || |области к повышению | | | | | | | |муниципальными || |эффективности | | | | | | | |районами и || |бюджетных расходов и | | | | | | | |городскими округами|| |эффективности | | | | | | | |Рязанской области в|| |деятельности, в том | | | | | | | |сфере повышения || |числе: | | | | | | | |эффективности |+———+—————————————————————+———————————————+—————————————+———————————————+————————+———————+————————+———————————+бюджетных расходов ||4.1|Предоставление |министерство |министерство |областной |9 000 |3 000 |3 000 |3 000 | || |субсидий из |финансов |финансов |бюджет | | | | | || |областного бюджета |Рязанской |Рязанской | | | | | | || |бюджетам |области |области | | | | | | || |муниципальных районов| | | | | | | | || |и городских округов | | | | | | | | || |Рязанской области на | | | | | | | | || |реализацию | | | | | | | | || |аналогичных | | | | | | | | || |муниципальных | | | | | | | | || |программ повышения | | | | | | | | || |эффективности | | | | | | | | || |бюджетных расходов | | | | | | | | |+———+—————————————————————+———————————————+—————————————+———————————————+————————+———————+————————+———————————+———————————————————+| |Итого | | | |33 217,2|12 |10 105,5|10 896,3" | || | | | | | |215,4 | | | |+———+—————————————————————+———————————————+—————————————+———————————————+————————+———————+————————+———————————+———————————————————+