Постановление Правительства Рязанской области от 19.02.2014 № 39
О внесении изменений в постановление Правительства Рязанской области от 11 сентября 2013 г. N 251 "Об утверждении государственной программы Рязанской области "Повышение эффективности бюджетных расходов на 2014 - 2016 годы"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 февраля 2014 г. N 39 Утратил силу с 1 января 2015 года -
Постановление Правительства
Рязанской области
от 29.10.2014 г. N 305
О внесении изменений в постановление Правительства Рязанской области от 11 сентября 2013 г. N 251 "Об утверждении государственной программы
Рязанской области "Повышение эффективности бюджетных расходов
на 2014 - 2016 годы"
Правительство Рязанской области постановляет:
Внести в приложение к постановлению Правительства Рязанскойобласти от 11 сентября 2013 г. N 251 "Об утверждении государственнойпрограммы Рязанской области "Повышение эффективности бюджетныхрасходов на 2014 - 2016 годы" следующие изменения:
1) в паспорте государственной программы:
в строке "Объемы и источники финансирования":
в абзаце первом цифры "26 426" заменить цифрами "18 606";
в абзаце втором цифры "9 500" заменить цифрами "6 800";
в абзаце третьем цифры "9 720" заменить цифрами "6 280";
в абзаце четвертом цифры "7 206" заменить цифрами "5 526";
в строке "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы ипоказатели социально-экономической эффективности":
в абзаце втором цифру "5" заменить цифрами "4,8";
в абзаце четвертом цифры "10" заменить цифрами "4,3";
в абзаце шестом цифры "70" заменить цифрами "82,9";
в абзаце восьмом цифры "35" заменить цифрами "55";
2) абзац четвертый раздела 3 "Механизм реализации Программы"изложить в следующей редакции:
"Внутренний финансовый контроль и государственный финансовыйконтроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетногозаконодательства.";
3) в разделе 5 "Ресурсное обеспечение Программы":
в абзаце втором цифры "26 426" заменить цифрами "18 606";
в абзаце третьем цифры "9 500" заменить цифрами "6 800";
в абзаце четвертом цифры "9 720" заменить цифрами "6 280";
в абзаце пятом цифры "7 206" заменить цифрами "5 526";
4) таблицу раздела 8 "Целевые индикаторы эффективностиисполнения Программы" изложить в следующей редакции:Г——T————————————————————T——————————T——————————T—————————T——————————————————————¬|"N|Наименование целевых|Единица |Значение в|Значение |Значения по годам ||п/|индикаторов и |измерения |2012 году |в 2013 +——————————————————————+|п |показателей | | |году |2014 |2015 |2016 |+——+————————————————————+——————————+——————————+—————————+——————+———————+———————+|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |+——+————————————————————+——————————+——————————+—————————+——————+———————+———————+|1 |Удельный вес |% |5,1 |5,0 |5,0 |5,0 |4,8 || |недополученных | | | | | | || |доходов по | | | | | | || |региональным налогам| | | | | | || |в результате | | | | | | || |действия налоговых | | | | | | || |льгот, установленных| | | | | | || |Законом Рязанской | | | | | | || |области "О налоговых| | | | | | || |льготах", в | | | | | | || |налоговых доходах | | | | | | || |областного бюджета | | | | | | |+——+————————————————————+——————————+——————————+—————————+——————+———————+———————+|2 |Соотношение |% |76,4 |77,3 |100,0 |100,0 |100,0 || |фактически | | | | | | || |сложившегося уровня | | | | | | || |расходов на | | | | | | || |содержание органов | | | | | | || |государственной | | | | | | || |власти Рязанской | | | | | | || |области в общей | | | | | | || |сумме налоговых и | | | | | | || |неналоговых доходов,| | | | | | || |дотации на | | | | | | || |выравнивание | | | | | | || |бюджетной | | | | | | || |обеспеченности | | | | | | || |консолидированного | | | | | | || |бюджета Рязанской | | | | | | || |области к уровню, | | | | | | || |установленному | | | | | | || |нормативом | | | | | | |+——+————————————————————+——————————+——————————+—————————+——————+———————+———————+|3 |Уровень дефицита |% |15,0 |14,4 |13,1 |4,8 |4,3 || |областного бюджета | | | | | | |+——+————————————————————+——————————+——————————+—————————+——————+———————+———————+|4 |Просроченная |тыс. руб. |0 |0 |0 |0 |0 || |кредиторская | | | | | | || |задолженность | | | | | | || |областного бюджета | | | | | | |+——+————————————————————+——————————+——————————+—————————+——————+———————+———————+|5 |Отношение объема |% |62,8 |72,4 |84,5 |83,6 |82,9 || |государственного | | | | | | || |долга Рязанской | | | | | | || |области без учета | | | | | | || |объема бюджетных | | | | | | || |кредитов, | | | | | | || |привлекаемых в | | | | | | || |областной бюджет от | | | | | | || |других бюджетов | | | | | | || |бюджетной системы | | | | | | || |Российской | | | | | | || |Федерации, к общему | | | | | | || |годовому объему | | | | | | || |доходов областного | | | | | | || |бюджета без учета | | | | | | || |объема безвозмездных| | | | | | || |поступлений | | | | | | |+——+————————————————————+——————————+——————————+—————————+——————+———————+———————+|6 |Просроченная |тыс. руб. |0 |0 |0 |0 |0 || |задолженность по | | | | | | || |долговым | | | | | | || |обязательствам | | | | | | || |Рязанской области | | | | | | |+——+————————————————————+——————————+——————————+—————————+——————+———————+———————+|7 |Удельный вес |% |23,2 |18,4 |53,0 |55,0 |55,0 || |расходов областного | | | | | | || |бюджета, формируемых| | | | | | || |в рамках | | | | | | || |программно-целевого | | | | | | || |метода бюджетного | | | | | | || |планирования (за | | | | | | || |исключением | | | | | | || |расходов, | | | | | | || |осуществляемых за | | | | | | || |счет субвенций из | | | | | | || |федерального | | | | | | || |бюджета) | | | | | | |+——+————————————————————+——————————+——————————+—————————+——————+———————+———————+|8 |Количество |ед. |21 |27 |27 |27 |27 || |государственных | | | | | | || |услуг Рязанской | | | | | | || |области, | | | | | | || |предоставляемых в | | | | | | || |электронном виде | | | | | | |+——+————————————————————+——————————+——————————+—————————+——————+———————+———————+|9 |Удельный вес |% |63,0 |75,0 |90,0 |100,0 |100,0 || |центральных | | | | | | || |исполнительных | | | | | | || |органов | | | | | | || |государственной | | | | | | || |власти Рязанской | | | | | | || |области, информация | | | | | | || |о результатах | | | | | | || |деятельности которых| | | | | | || |размещена в | | | | | | || |информационно-теле- | | | | | | || |коммуникационной | | | | | | || |сети "Интернет" | | | | | | |+——+————————————————————+——————————+——————————+—————————+——————+———————+———————+|10|Предоставление |ед. |0 |6 |6 |6 |6" || |субсидий по итогам | | | | | | || |проведения оценки | | | | | | || |результатов, | | | | | | || |достигнутых | | | | | | || |муниципальными | | | | | | || |районами и | | | | | | || |городскими округами | | | | | | || |Рязанской области в | | | | | | || |сфере повышения | | | | | | || |эффективности | | | | | | || |бюджетных расходов | | | | | | |+——+————————————————————+——————————+——————————+—————————+——————+———————+———————+
5) в разделе 9 "Ожидаемые конечные результаты реализацииПрограммы и показатели социально-экономической эффективности":
в абзаце втором цифру "5" заменить цифрами "4,8";
в абзаце четвертом цифры "10" заменить цифрами "4,3";
в абзаце шестом цифры "70" заменить цифрами "82,9";
в абзаце восьмом цифры "35" заменить цифрами "55";
6) приложение N 2 к государственной программе изложить в новойредакции согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор Рязанской области О.И. КовалевПриложениек постановлениюПравительстваРязанской областиот 19 февраля 2014 г. N 39"Приложение N 2к государственной программеРязанской области"Повышение эффективностибюджетных расходов на 2014 - 2016 годы"
Система программных мероприятий Г———T————————————————————T——————————————T—————————————T———————————————T————————————————————————————————T—————————————————————¬|N |Программные |Главные |Исполнители |Источник |Объемы финансирования, тыс. руб.|Ожидаемый результат ||п/п|мероприятия, |распорядители | |финансирования +————————————————————————————————+ || |обеспечивающие | | | |всего |в том числе по годам | || |выполнение задачи | | | | +————————————————————————+ || | | | | | |2014 |2015 |2016 | |+———+————————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+———————+———————+————————+———————+—————————————————————+|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |+———+————————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+———————+———————+————————+———————+—————————————————————+|1 |Задача 1. | | |областной |5 592 |2 551 |1916,1 |1 124,9|уменьшение удельного || |Обеспечение | | |бюджет | | | | |веса недополученных || |сбалансированности и| | | | | | | |доходов по || |устойчивости | | | | | | | |региональным налогам || |областного бюджета, | | | | | | | |в результате действия|| |в том числе: | | | | | | | |налоговых льгот, |+———+————————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+———————+———————+————————+———————+установленных Законом||1.1|Развитие единой |министерство |министерство |областной |5 592 |2 551 |1916,1 |1 124,9|Рязанской области "О || |информационной |финансов |финансов |бюджет | | | | |налоговых льготах", в|| |системы управления |Рязанской |Рязанской | | | | | |налоговых доходах || |средствами |области |области | | | | | |областного бюджета до|| |областного бюджета: | | | | | | | |уровня не более 4,8%;|| +————————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+———————+———————+————————+———————+удержание соотношения|| |- внедрение, | | | |2 162 |651 |716,1 |794,9 |фактически || |сопровождение | | | | | | | |сложившегося уровня || |программного | | | | | | | |расходов на || |продукта в | | | | | | | |содержание органов || |министерстве | | | | | | | |государственной || |финансов Рязанской | | | | | | | |власти Рязанской || |области подсистемы | | | | | | | |области в общей сумме|| |"Планирование | | | | | | | |налоговых и || |расходов" | | | | | | | |неналоговых доходов, || |(автоматизация | | | | | | | |дотации на || |процесса | | | | | | | |выравнивание || |формирования | | | | | | | |бюджетной || |расходной части | | | | | | | |обеспеченности || |областного бюджета) | | | | | | | |консолидированного || +————————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+———————+———————+————————+———————+бюджета Рязанской || |- приобретение, | | | |1 630 |1 000 |300 |330 |области к уровню, || |внедрение, | | | | | | | |установленному || |сопровождение | | | | | | | |нормативом, в || |программного | | | | | | | |размере, не || |продукта в | | | | | | | |превышающем 100%; || |министерстве | | | | | | | |снижение дефицита || |финансов Рязанской | | | | | | | |областного бюджета до|| |области подсистемы | | | | | | | |уровня не более 4,3% || |"МБО" (автоматизация| | | | | | | |общего годового || |процесса | | | | | | | |объема доходов || |формирования | | | | | | | |областного бюджета || |межбюджетных | | | | | | | |без учета объема || |отношений) | | | | | | | |безвозмездных || +————————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+———————+———————+————————+———————+поступлений и иных || |- приобретение | | | |1 800 |900 |900 |- |ограничений, || |серверного | | | | | | | |установленных || |оборудования и | | | | | | | |Бюджетным кодексом || |программного | | | | | | | |Российской Федерации;|| |обеспечения, | | | | | | | |отсутствие || |необходимых для | | | | | | | |просроченной || |функционирования | | | | | | | |кредиторской || |единой | | | | | | | |задолженности || |информационной | | | | | | | |областного бюджета в || |системы управления | | | | | | | |расходах областного || |средствами | | | | | | | |бюджета; снижение || |областного бюджета | | | | | | | |объема || | | | | | | | | |государственного || | | | | | | | | |долга Рязанской || | | | | | | | | |области без учета || | | | | | | | | |объема бюджетных || | | | | | | | | |кредитов, || | | | | | | | | |привлекаемых в || | | | | | | | | |областной бюджет от || | | | | | | | | |других бюджетов || | | | | | | | | |бюджетной системы || | | | | | | | | |Российской Федерации,|| | | | | | | | | |к общему годовому || | | | | | | | | |объему доходов || | | | | | | | | |областного бюджета || | | | | | | | | |без учета объема || | | | | | | | | |безвозмездных || | | | | | | | | |поступлений до уровня|| | | | | | | | | |не более 82,9%; || | | | | | | | | |отсутствие || | | | | | | | | |просроченной || | | | | | | | | |задолженности по || | | | | | | | | |долговым || | | | | | | | | |обязательствам || | | | | | | | | |Рязанской области |+———+————————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+———————+———————+————————+———————+—————————————————————+|2 |Задача 2. Развитие | | |областной |2 088,2|669 |725,9 |693,3 |доведение удельного || |программно-целевого | | |бюджет | | | | |веса расходов || |метода организации | | | | | | | |областного бюджета, || |деятельности | | | | | | | |формируемых в рамках || |исполнительных | | | | | | | |программно-целевого || |органов | | | | | | | |метода бюджетного || |государственной | | | | | | | |планирования, до || |власти Рязанской | | | | | | | |уровня не менее 55% || |области, | | | | | | | |общего объема || |формирование системы| | | | | | | |расходов (за || |бюджетирования, | | | | | | | |исключением расходов,|| |ориентированного на | | | | | | | |осуществляемых за || |результат, и переход| | | | | | | |счет субвенций из || |к "программному" | | | | | | | |федерального бюджета)|| |бюджету, в том | | | | | | | | || |числе: | | | | | | | | |+———+————————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+———————+———————+————————+———————+ ||2.1|Создание единой |министерство |министерство |областной |2 088,2|669 |725,9 |693,3 | || |информационной |финансов |финансов |бюджет | | | | | || |системы |Рязанской |Рязанской | | | | | | || |управленческого |области |области | | | | | | || |учета в части | | | | | | | | || |расходов и | | | | | | | | || |показателей | | | | | | | | || |реализации | | | | | | | | || |государственных | | | | | | | | || |программ и | | | | | | | | || |ведомственных | | | | | | | | || |целевых программ | | | | | | | | || |Рязанской области в | | | | | | | | || |рамках | | | | | | | | || |"программного" | | | | | | | | || |бюджета: | | | | | | | | || +————————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+———————+———————+————————+———————+ || |- внедрение, | | | |939,1 |283 |311,3 |344,8 | || |сопровождение | | | | | | | | || |программного | | | | | | | | || |продукта в | | | | | | | | || |министерстве | | | | | | | | || |финансов Рязанской | | | | | | | | || |области подсистемы | | | | | | | | || |"Целевые программы" | | | | | | | | || |(автоматизация | | | | | | | | || |процесса учета | | | | | | | | || |государственных | | | | | | | | || |программ и | | | | | | | | || |ведомственных | | | | | | | | || |целевых программ | | | | | | | | || |Рязанской области | | | | | | | | || |при планировании | | | | | | | | || |бюджета) | | | | | | | | || +————————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+———————+———————+————————+———————+ || |- внедрение, | | | |949,1 |286 |314,6 |348,5 | || |сопровождение | | | | | | | | || |программного | | | | | | | | || |продукта в | | | | | | | | || |министерстве | | | | | | | | || |финансов Рязанской | | | | | | | | || |области подсистемы | | | | | | | | || |"Программно-целевой | | | | | | | | || |метод планирования | | | | | | | | || |бюджета" | | | | | | | | || +————————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+———————+———————+————————+———————+ || |- организация и | | | |200 |100 |100 |- | || |проведение | | | | | | | | || |семинаров, | | | | | | | | || |конференций и других| | | | | | | | || |мероприятий, в том | | | | | | | | || |числе выездных, для | | | | | | | | || |государственных | | | | | | | | || |гражданских служащих| | | | | | | | || |и муниципальных | | | | | | | | || |служащих по | | | | | | | | || |актуальным вопросам | | | | | | | | || |формирования и | | | | | | | | || |исполнения бюджета | | | | | | | | |+———+————————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+———————+———————+————————+———————+—————————————————————+|3 |Задача 3. Развитие | | |областной |1 925,8|580 |638 |707,8 |обеспечение || |новых форм оказания | | |бюджет | | | | |количества || |и финансового | | | | | | | |государственных услуг|| |обеспечения | | | | | | | |Рязанской области, || |государственных | | | | | | | |предоставляемых в || |услуг, в том числе: | | | | | | | |электронном виде, в |+———+————————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+———————+———————+————————+———————+объеме не менее 27 ||3.1|Внедрение, |министерство |министерство |областной |1 925,8|580 |638 |707,8 |ед.; обеспечение 100%|| |сопровождение |финансов |финансов |бюджет | | | | |доли центральных || |программного |Рязанской |Рязанской | | | | | |исполнительных || |продукта в |области |области | | | | | |органов || |министерстве | | | | | | | |государственной || |финансов Рязанской | | | | | | | |власти Рязанской || |области | | | | | | | |области, информация о|| |информационной | | | | | | | |результатах || |подсистемы | | | | | | | |деятельности которых || |"Государственные | | | | | | | |размещена в || |задания" | | | | | | | |информационно-телеко-|| |(автоматизация | | | | | | | |ммуникационной сети || |процесса учета | | | | | | | |"Интернет" || |государственных | | | | | | | | || |заданий) | | | | | | | | |+———+————————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+———————+———————+————————+———————+—————————————————————+|4 |Задача 4. | | |областной |9 000 |3 000 |3 000 |3 000 |предоставление || |Стимулирование | | |бюджет | | | | |ежегодно не менее || |исполнительно-распо-| | | | | | | |шести субсидий по || |рядительных органов | | | | | | | |итогам проведения || |муниципальных | | | | | | | |оценки результатов, || |образований | | | | | | | |достигнутых || |Рязанской области к | | | | | | | |муниципальными || |повышению | | | | | | | |районами и городскими|| |эффективности | | | | | | | |округами Рязанской || |бюджетных расходов и| | | | | | | |области в сфере || |эффективности | | | | | | | |повышения || |деятельности, в том | | | | | | | |эффективности || |числе: | | | | | | | |бюджетных расходов |+———+————————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+———————+———————+————————+———————+ ||4.1|Предоставление |министерство |министерство |областной |9 000 |3 000 |3 000 |3 000 | || |субсидий из |финансов |финансов |бюджет | | | | | || |областного бюджета |Рязанской |Рязанской | | | | | | || |бюджетам |области |области | | | | | | || |муниципальных | | | | | | | | || |районов и городских | | | | | | | | || |округов Рязанской | | | | | | | | || |области на | | | | | | | | || |реализацию | | | | | | | | || |аналогичных | | | | | | | | || |муниципальных | | | | | | | | || |программ повышения | | | | | | | | || |эффективности | | | | | | | | || |бюджетных расходов | | | | | | | | |+———+————————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+———————+———————+————————+———————+—————————————————————+| |Итого | | | |18 606 |6 800 |6 280 |5 526" | |+———+————————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+———————+———————+————————+———————+—————————————————————+