Постановление Администрации г. Рязани от 22.07.2011 № 3217
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Адресная инвестиционная программа города Рязани на 2011 - 2013 годы", утвержденную постановлением администрации города Рязани от 12.08.2010 N 3527
РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июля 2011 г. N 3217
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Адресная
инвестиционная программа города Рязани на 2011 - 2013 годы", утвержденную постановлением администрации города Рязани от 12.08.2010
N 3527
С целью освоения капитальных вложений, предусмотренных нафинансирование объектов капитального строительства муниципальнойсобственности города Рязани, руководствуясь статьями 39, 41 Уставамуниципального образования - городской округ город Рязань Рязанскойобласти, администрация города Рязани постановляет:
1. Внести в долгосрочную целевую программу "Адреснаяинвестиционная программа города Рязани на 2011 - 2013 годы",утвержденную постановлением администрации города Рязани от 14.06.2011 N 2524), следующиеизменения:
1.1. Строку "Объемы и источники финансирования с разбивкой поэтапам реализации" Паспорта долгосрочной целевой программы "Адреснаяинвестиционная программа города Рязани на 2011 - 2013 годы" изложить вновой редакции, согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.2. Раздел 6 "Ресурсное обеспечение ДЦП" изложить в новойредакции, согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение N 1 "Планируемые результаты реализации ДЦП"изложить в новой редакции, согласно приложению N 3 к настоящемупостановлению.
1.4. Приложение N 2 "Перечень мероприятий ДЦП" изложить в новойредакции, согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение N 3 "Распределение капитальных расходов нафинансирование ДЦП "Адресная инвестиционная программа города Рязани на2011 - 2013 годы" в разрезе отраслей, строек и объектов на 2011 год"изложить в новой редакции, согласно приложению N 5 к настоящемупостановлению.
2. Отделу по связям со средствами массовой информации аппаратаадминистрации города Рязани (С.Б. Якунина) опубликовать настоящеепостановление в газете "Рязанские ведомости".
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы администрации А.С. Воробьева.
Глава администрации В.Е. Артемов
Приложение N 1
к постановлению
администрации города Рязани
от 22 июля 2011 г. N 3217
Г————————————————T——————————————————————————————————————————————¬|Объемы и |Общий объем средств, планируемый на реализацию||источники |ДЦП ||финансирования с|1 247 684,9 тыс. руб., в том числе по годам ||разбивкой по |реализации: ||этапам |2011 год - 141 684,9 тыс. руб. ||реализации |2012 год - 545 000 тыс. руб. || |2013 год - 561 000 тыс. руб. || |Из них по источникам: || |Средства бюджета города Рязани || |Всего - 228 640,7 тыс. руб. || |В том числе по годам: || |2011 год - 84 640,7 тыс. руб. || |2012 год - 72 000 тыс. руб. || |2013 год - 72 000 тыс. руб. || |Другие источники (бюджеты других уровней): || |Всего - 1 019 044,2 тыс. руб. || |В том числе по годам: || |2011 год - 57 044,2 тыс. руб. || |2012 год - 473 000 тыс. руб. || |2013 год - 489 000 тыс. руб. |+————————————————+——————————————————————————————————————————————+
Приложение N 2
к постановлению
администрации города Рязани
от 22 июля 2011 г. N 3217
6. Ресурсное обеспечение ДЦП
Общий объем финансирования ДЦП составляет - 1 247684,9 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета города Рязани -228 640,7 тыс. руб., за счет других источников финансирования - 1 019044,2 тыс. руб.
(тыс. руб.)Г——————————————————————T————————————————————————————————————————————————————¬|Период реализации ДЦП |Источники финансирования || +————————————————————————————————————————————————————+| |Бюджет города |Другие источники |Всего || |Рязани |финансирования | || | |(бюджеты других | || | |уровней) | |+——————————————————————+————————————————+—————————————————+—————————————————+|Общий объем |228 640,7 |1 019 044,2 |1 247 684,9 ||финансирования по ДЦП | | | |+——————————————————————+————————————————+—————————————————+—————————————————+|в том числе по годам: | | | |+——————————————————————+————————————————+—————————————————+—————————————————+|2011 |84 640,7 |57 044,2 |141 684,9 |+——————————————————————+————————————————+—————————————————+—————————————————+|2012 |72 000 |473 000 |545 000 |+——————————————————————+————————————————+—————————————————+—————————————————+|2013 |72 000 |489 000 |561 000 |+——————————————————————+————————————————+—————————————————+—————————————————+
Объемы финансирования ДЦП носят прогнозный характер и подлежатежегодному уточнению после утверждения бюджетов всех уровней наочередной финансовый год.
Распределение капитальных расходов на финансированиедолгосрочной целевой программы "Адресная инвестиционная программагорода Рязани на 2011 - 2013 годы" в разрезе отраслей, строек иобъектов на 2011 год представлено в приложении N 3 к ДЦП.
Приложение N 3
к постановлению
администрации города Рязани
от 22 июля 2011 г. N 3217
Планируемые результаты реализации ДЦП Г———T————————————————————————————————T—————————————————————T———————————————T———————T—————————————T————————————————————¬|N |Задачи, направленные на |Планируемый объем |Показатели |Ед. |Базовое |Планируемое значение||п/п|достижение цели |финансирования на |(индикаторы), |изм. |значение |показателя || | |решение данной задачи|характеризующие| |показателя |(индикатора) по || | |(тыс. руб.) |достижение цели| |(индикатора) |годам реализации || | +—————————————————————+ | |(на начало +————————————————————+| | |бюджет |другие | | |реализации |2011 |2012 |2013 || | |города |источни-| | |ДЦП) |г. |г. |г. || | |Рязани |ки | | | | | | || | | |(бюджеты| | | | | | || | | |других | | | | | | || | | |уровней)| | | | | | |+———+————————————————————————————————+————————————+————————+———————————————+———————+—————————————+——————+——————+——————+|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |+———+————————————————————————————————+————————————+————————+———————————————+———————+—————————————+——————+——————+——————+|Цель: укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, образования, объектов коммунальной ||инфраструктуры города, других объектов социальной сферы, поддержание технического состояния административных зданий ||города Рязани |+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1 |Задача 1. Сокращение объемов |141 935,0 |315 |1. Количество |шт. |17 |10 |5 |4 || |незавершенного строительства по | |044,2 |объектов | | | | | || |объектам социальной сферы. | | |незавершенного | | | | | || |Концентрация бюджетных средств | | |строительства | | | | | || |на строительстве объектов, | | +———————————————+———————+—————————————+——————+——————+——————+| |имеющих наибольшее | | |2. Количество |шт. |6 |10 |5 |1 || |социально-экономическое значение| | |объектов | | | | | || |для развития города, а также | | |вводимых в | | | | | || |высокую степень строительной | | |эксплуатацию | | | | | || |готовности, позволяющую | | | | | | | | || |обеспечить их ввод в | | | | | | | | || |эксплуатацию в течение срока | | | | | | | | || |действия ДЦП | | | | | | | | |+———+————————————————————————————————+————————————+————————+———————————————+———————+—————————————+——————+——————+——————+|2 |Задача 2. Реконструкция и |33 950,5 |91 000,0|1. Количество |шт. |- |3 |4 |- || |строительство новых объектов | | |вновь | | | | | || |здравоохранения, образования, | | |начинаемых | | | | | || |объектов коммунальной | | |объектов | | | | | || |инфраструктуры города и других | | |строительства | | | | | || |объектов социальной сферы | | |(реконструкции)| | | | | || |муниципальной собственности в | | | | | | | | || |соответствии с требованиями | | | | | | | | || |государственных стандартов, | | | | | | | | || |социальных норм и нормативов | | | | | | | | |+———+————————————————————————————————+————————————+————————+———————————————+———————+—————————————+——————+——————+——————+|3 |Задача 3. Создание задела для |52 755,2 |613 |1. Количество |шт. |8 |18 |- |- || |ввода объектов в эксплуатацию в | |000,0 |объектов, по | | | | | || |последующие годы после | | |которым ведется| | | | | || |завершения ДЦП | | |(завершается) | | | | | || | | | |разработка | | | | | || | | | |проектной | | | | | || | | | |документации | | | | | |+———+————————————————————————————————+————————————+————————+———————————————+———————+—————————————+——————+——————+——————+
Примечание:
1. Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежатежегодному уточнению после утверждения бюджетов всех уровней наочередной финансовый год.
2. Объем финансирования из других источников (бюджеты другихуровней) указан, исходя из потребности для обеспечения финансированиемстроительства и реконструкции объектов муниципальной собственности.
3. При отсутствии необходимого объема финансирования вводобъектов в эксплуатацию не представляется возможным
Приложение N 4
к постановлению
администрации города Рязани
от 22 июля 2011 г. N 3217
Перечень мероприятий ДЦП Г———T——————————————————————————————————————T—————————————————T———————————————T—————————————————————————————T—————————————T———————————————————T———————————————¬|N |Цель, задачи, мероприятия |Источники |Всего (тыс. |Объем финансирования по годам|Срок |Исполнитель |Ожидаемый ||п/п| |финансирования |руб.) |(тыс. руб.) |исполнения | |результат || | | | +—————————————————————————————+ | | || | | | |2011 |2012 |2013 | | | |+———+——————————————————————————————————————+—————————————————+———————————————+——————————+—————————+————————+—————————————+———————————————————+———————————————+|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |+———+——————————————————————————————————————+—————————————————+———————————————+——————————+—————————+————————+—————————————+———————————————————+———————————————+| |Цель: укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, образования, объектов коммунальной инфраструктуры города, других объектов || |социальной сферы, поддержание технического состояния административных зданий города Рязани |+———+————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |Задача 1. Сокращение объемов незавершенного строительства по объектам социальной сферы. Концентрация бюджетных средств на строительстве объектов, || |имеющих наибольшее социально-экономическое значение для развития города, а также высокую степень строительной готовности, позволяющую обеспечить их ввод|| |в эксплуатацию в течение срока действия ДЦП |+———+————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1.1|Детский сад N 82 в пос. Солотча |- средства |400,0 |400,0 | | |2011 г. |Управление |СМР* и ввод || | |бюджета города | | | | | |капитального |объекта в || | |Рязани | | | | | |строительства |эксплуатацию || | +—————————————————+———————————————+——————————+—————————+————————+ |администрации | || | |- другие |5 000,0 |5 000,0 | | | |города Рязани | || | |источники | | | | | |(далее - УКС) и | || | |(бюджеты других | | | | | |лица, определяемые | || | |уровней) | | | | | |заказчиком ДЦП в | |+———+——————————————————————————————————————+—————————————————+———————————————+——————————+—————————+————————+—————————————+соответствии с +———————————————+|1.2|Реконструкция здания центра детского |- средства |1 500,0 |1 500,0 | | |2011 г. |Федеральным законом|СМР* и ввод || |творчества "Феникс" по ул. |бюджета города | | | | | |от 21.07.2005 N |объекта в || |Праволыбедская |Рязани | | | | | |94-ФЗ и действующим|эксплуатацию |+———+ +—————————————————+———————————————+——————————+—————————+————————+—————————————+законодательством | ||1.3|Школа на 600 мест в микрорайоне |- средства |11 600,0 |3 000,0 |8 600,0 | |2011 - 2012 г|РФ |СМР* и ввод || |Кальное |бюджета города | | | | |г. | |объекта в || | |Рязани | | | | | | |эксплуатацию || | +—————————————————+———————————————+——————————+—————————+————————+ | | || | |- другие |156 000,0 | |156 000,0| | | | || | |источники | | | | | | | || | |(бюджеты других | | | | | | | || | |уровней) | | | | | | | |+———+——————————————————————————————————————+—————————————————+———————————————+——————————+—————————+————————+—————————————+ +———————————————+|1.4|Реконструкция детского сада N 12 ул. |- средства |41 700,0 |11 000,0 |30 700,0 | |2011 - 2012 | |ПИР**, СМР* и || |Островского д. 15 А |бюджета города | | | | |г.г. | |ввод объекта в || | |Рязани | | | | | | |эксплуатацию || | +—————————————————+———————————————+——————————+—————————+————————+ | | ||1.5|Расширение МУЗ "Городская больница N |- средства |15 283,0 |15 283,0 | | |2011 г. | |СМР* и ввод || |5". Переход N 1 (I пусковой комплекс) |бюджета города | | | | | | |объекта в || | |Рязани | | | | | | |эксплуатацию |+———+——————————————————————————————————————+—————————————————+———————————————+——————————+—————————+————————+—————————————+———————————————————+———————————————+|1.6|Расширение МУЗ "Городская больница N |- средства |14 332,0 |14 332,0 | | |2011 г. | |ПИР**, СМР* и || |5". Переход N 1 (наружные сети) |бюджета города | | | | | | |ввод объекта в || | |Рязани | | | | | | |эксплуатацию |+———+——————————————————————————————————————+—————————————————+———————————————+——————————+—————————+————————+—————————————+ +———————————————+|1.7|Расширение МУЗ "Городская больница N |- средства |10 600,0 |1 000,0 |9 600,0 | |2011 - 2012 | |СМР* и ввод || |5". Переход N 1 (II пусковой комплекс)|бюджета города | | | | |г.г. | |объекта в || | |Рязани | | | | | | |эксплуатацию || | +—————————————————+———————————————+——————————+—————————+————————+ | | || | |- другие |6 000,0 | |6 000,0 | | | | || | |источники | | | | | | | || | |(бюджеты других | | | | | | | || | |уровней) | | | | | | | |+———+——————————————————————————————————————+—————————————————+———————————————+——————————+—————————+————————+—————————————+ +———————————————+|1.8|Реконструкция стадиона МОУ ДОД КДЮСШ |- средства |14 358,0 |14 358,0 | | |2011 г. | |СМР* и ввод || |"Золотые купола" по адресу: проезд |бюджета города | | | | | | |объекта в || |Яблочкова, д. 7 (3 очередь) |Рязани | | | | | | |эксплуатацию |+———+ +—————————————————+———————————————+——————————+—————————+————————+—————————————+ +———————————————+|1.9|Реконструкция котельной в пос. |- средства |3 100,0 |1 450,0 |1 650,0 | |2011- 2012 |УКС и лица, |СМР* и ввод || |Керамзавод |бюджета города | | | | |г.г. |определяемые |объекта в || | |Рязани | | | | | |заказчиком ДЦП в |эксплуатацию || | | | | | | | |соответствии с | || | |- другие |56 044,2 |27 044,2 |29 000,0 | | |Федеральным законом| || | |источники | | | | | |от 21.07.2005 N | || | |(бюджеты других | | | | | |94-ФЗ и действующим| || | |уровней) | | | | | |законодательством | |+———+——————————————————————————————————————+—————————————————+———————————————+——————————+—————————+————————+—————————————+РФ +———————————————+|1.1|Контактная сеть троллейбусной линии с |- средства |3 152,0 |3 152,0 | | |2011 г. | |корректировка ||0 |тяговой подстанцией по ул. |бюджета города | | | | | | |ПИР**, СМР* || |Интернациональная в микрорайоне |Рязани | | | | | | | || |Канищево (3 очередь) +—————————————————+———————————————+——————————+—————————+————————+ | | || | |- другие |25 000,0 |25 000,0 | | | | | || | |источники | | | | | | | || | |(бюджеты других | | | | | | | || | |уровней) | | | | | | | |+———+——————————————————————————————————————+—————————————————+———————————————+——————————+—————————+————————+—————————————+ +———————————————+|1.1|Контактная сеть троллейбусной линии с |- средства |4 950,0 |1 050,0 |3 900,0 | |2011- 2012 г.| |СМР*, поставка ||1 |тяговой подстанцией по ул. |бюджета города | | | | | | |и монтаж || |Интернациональная в микрорайоне |Рязани | | | | | | |оборудования и || |Канищево (4 очередь) +—————————————————+———————————————+——————————+—————————+————————+ | |ввод объекта в || | |- другие |67 000,0 | |67 000,0 | | | |эксплуатацию || | |источники | | | | | | | || | |(бюджеты других | | | | | | | || | |уровней) | | | | | | | |+———+——————————————————————————————————————+—————————————————+———————————————+——————————+—————————+————————+—————————————+ +———————————————+|1.1|Гражданское кладбище "Богородское" |- средства |19 000,0 | | |19 000,0|2013 г. | |СМР* и ввод ||2 | |бюджета города | | | | | | |объекта в || | |Рязани | | | | | | |эксплуатацию |+———+——————————————————————————————————————+—————————————————+———————————————+——————————+—————————+————————+—————————————+ +———————————————+|1.1|Реконструкция котельной городской |- средства |760,0 |760,0 | | |2011 г. | |СМР* и ввод ||3 |больницы N 11 |бюджета города | | | | | | |объекта в || | |Рязани | | | | | | |эксплуатацию |+———+——————————————————————————————————————+—————————————————+———————————————+——————————+—————————+————————+—————————————+ +———————————————+|1.1|Реконструкция помещений по ул. |- средства |1 200,0 |1 200,0 | | |2011 г. | |ПИР**, СМР* и ||4 |Советской Армии, 18 под филиал детской|бюджета города | | | | | | |ввод объекта в || |поликлиники N 2 |Рязани | | | | | | |эксплуатацию |+———+——————————————————————————————————————+—————————————————+———————————————+——————————+—————————+————————+—————————————+———————————————————+———————————————+| |Итого по задаче 1 |- средства |141 935,0 |68 485,0 |54 450,0 |19 000,0| | | || | |бюджета города | | | | | | | || | |Рязани | | | | | | | || | +—————————————————+———————————————+——————————+—————————+————————+ | | || | |- другие |315 044,2 |57 044,2 |258 000,0| | | | || | |источники | | | | | | | || | |(бюджеты других | | | | | | | || | |уровней) | | | | | | | |+———+——————————————————————————————————————+—————————————————+———————————————+——————————+—————————+————————+—————————————+———————————————————+———————————————+|Задача 2. Реконструкция и строительство новых объектов здравоохранения, образования, объектов коммунальной инфраструктуры города и других объектов ||социальной сферы муниципальной собственности в соответствии с требованиями государственных стандартов, социальных норм и нормативов |+————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|2.1|Детский сад на 160 мест в жилом районе|- средства |17 000,0 | |2 000,0 |15 000,0|2012- 2013 | |СМР* || |Ворошиловка |бюджета города | | | | |г.г. | | || | |Рязани | | | | | | | || | +—————————————————+———————————————+——————————+—————————+————————+ | | || | |- другие |71 000,0 | |41 000,0 |30 000,0| | | || | |источники | | | | | | | || | |(бюджеты других | | | | | | | || | |уровней) | | | | | | | |+———+——————————————————————————————————————+—————————————————+———————————————+——————————+—————————+————————+—————————————+———————————————————+———————————————+|2.2|Реконструкция спортивного зала МОУ ДОД|- средства |11 500,0 | |5 000,0 |6 500,0 |2012- 2013 |УКС и лица, |СМР* || |ДЮСШЕ "Юпитер" |бюджета города | | | | |г.г. |определяемые | || | |Рязани | | | | | |заказчиком ДЦП в | || | +—————————————————+———————————————+——————————+—————————+————————+ |соответствии с | || | |- другие |20 000,0 | |10 000,0 |10 000,0| |Федеральным законом| || | |источники | | | | | |от 21.07.2005 N | || | |(бюджеты других | | | | | |94-ФЗ и действующим| || | |уровней) | | | | | |законодательством | |+———+——————————————————————————————————————+—————————————————+———————————————+——————————+—————————+————————+—————————————+РФ +———————————————+|2.3|Теплотрасса к гаражам станции скорой |- средства |722,0 |722,0 | | |2011 г. | |ПИР**, СМР* и || |медицинской помощи |бюджета города | | | | | | |ввод объекта в || | |Рязани | | | | | | |эксплуатацию |+———+——————————————————————————————————————+—————————————————+———————————————+——————————+—————————+————————+—————————————+ | ||2.4|Разведочно-эксплуатационная скважина |- средства |3 178,5 |3 178,5 | | |2011 г. | |СМР* и ввод || |для водоснабжения населения пос. |бюджета города | | | | | | |объекта в || |Солотча, ул. Дунай |Рязани | | | | | | |эксплуатацию |+———+——————————————————————————————————————+—————————————————+———————————————+——————————+—————————+————————+—————————————+ +———————————————+|2.5|Бюст летчику-космонавту, дважды Герою |- средства |1 550,0 |1 550,0 | | |2011 г. | |СМР* и ввод || |Советского Союза, Почетному гражданину|бюджета города | | | | | | |объекта в || |города Рязани В.В. Аксенову |Рязани | | | | | | |эксплуатацию |+———+——————————————————————————————————————+—————————————————+———————————————+——————————+—————————+————————+—————————————+———————————————————+ || |Итого по задаче 2 |- средства |33 950,5 |5 450,5 |7 000,0 |21 500,0| | | || | |бюджета города | | | | | | | || | |Рязани | | | | | | | || | +—————————————————+———————————————+——————————+—————————+————————+—————————————+———————————————————+ || | |- другие |91 000,0 | |51 000,0 |40 000,0| | | || | |источники | | | | | | | || | |(бюджеты других | | | | | | | || | |уровней) | | | | | | | |+———+——————————————————————————————————————+—————————————————+———————————————+——————————+—————————+————————+—————————————+———————————————————+———————————————+|Задача 3. Создание задела для ввода объектов в эксплуатацию в последующие годы после завершения ДЦП |+————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|3.1|Поликлиника на 1 000 пос/см с женской |- средства |23 200,0 | |2 700,0 |20 500,0|2012- 2013 | |СМР* || |консультацией в микрорайоне ДПР-5,5 А |бюджета города | | | | |г.г. | | || | |Рязани | | | | | | | || | +—————————————————+———————————————+——————————+—————————+————————+ | | || | |- другие |372 000,0 | |64 000,0 |308 | | | || | |источники | | | |000,0 | | | || | |(бюджеты других | | | | | | | || | |уровней) | | | | | | | |+———+——————————————————————————————————————+—————————————————+———————————————+——————————+—————————+————————+—————————————+ +———————————————+|3.2|Реконструкция городской больницы N 4 |- средства |18 850,0 | |7 850,0 |11 000,0|2012- 2013 | |СМР* || |по ул. Есенина (2 очередь) |бюджета города | | | | |г.г. | | || | |Рязани | | | | | | | || | +—————————————————+———————————————+——————————+—————————+————————+ | | || | |- другие |241 000,0 | |100 000,0|141 | | | || | |источники | | | |000,0 | | | || | |(бюджеты других | | | | | | | || | |уровней) | | | | | | | |+———+——————————————————————————————————————+—————————————————+———————————————+——————————+—————————+————————+—————————————+ +———————————————+|3.3|Дождевая канализация и водопонижение в|- средства |145,0 |145,0 | | |2011 г. |УКС и организации, |ПИР** || |районе ул. Авиационная |бюджета города | | | | | |определяемые | || | |Рязани | | | | | |заказчиком ДЦП в | |+———+——————————————————————————————————————+—————————————————+———————————————+——————————+—————————+————————+—————————————+соответствии с +———————————————+|3.4|Коллектор дождевой канализации по дну |- средства |420,0 |420,0 | | |2011 г. |Федеральным законом|ПИР** || |Кузьмина оврага в микрорайоне Канищево|бюджета города | | | | | |от 21.07.2005 N | || | |Рязани | | | | | |94-ФЗ и действующим| |+———+——————————————————————————————————————+—————————————————+———————————————+——————————+—————————+————————+—————————————+законодательством +———————————————+|3.5|Сети уличного освещения по ул. |- средства |14,3 |14,3 | | |2011 г. |РФ |ПИР** || |Интернациональная |бюджета города | | | | | | | || | |Рязани | | | | | | | |+———+——————————————————————————————————————+—————————————————+———————————————+——————————+—————————+————————+—————————————+ +———————————————+|3.6|Сети уличного освещения в пос. Семчино|- средства |49,9 |49,9 | | |2011 г. | |ПИР** || | |бюджета города | | | | | | | || | |Рязани | | | | | | | |+———+——————————————————————————————————————+—————————————————+———————————————+——————————+—————————+————————+—————————————+ +———————————————+|3.7|Сети уличного освещения по ул. 1, 2, 3|- средства |60,3 |60,3 | | |2011 г. | |ПИР** || |Бутырки |бюджета города | | | | | | | || | |Рязани | | | | | | | |+———+——————————————————————————————————————+—————————————————+———————————————+——————————+—————————+————————+—————————————+ +———————————————+|3.8|Сети уличного освещения в жилом районе|- средства |35,0 |35,0 | | |2011 г. | |ПИР** || |Кальное |бюджета города | | | | | | | || | |Рязани | | | | | | | |+———+——————————————————————————————————————+—————————————————+———————————————+——————————+—————————+————————+—————————————+ +———————————————+|3.9|Реконструкция травмпункта МУЗ |- средства |185,0 |185,0 | | |2011 г. | |ПИР** || |"Городская поликлиника N 2" |бюджета города | | | | | | | || | |Рязани | | | | | | | |+———+——————————————————————————————————————+—————————————————+———————————————+——————————+—————————+————————+—————————————+ +———————————————+|3.1|Реконструкция детского сада N 102 по |- средства |515,0 |515,0 | | |2011 г. | |ПИР** ||0 |ул. Высоковольтной, 33 корп. 2 |бюджета города | | | | | | | || | |Рязани | | | | | | | |+———+——————————————————————————————————————+—————————————————+———————————————+——————————+—————————+————————+—————————————+———————————————————+———————————————+|3.1|Реконструкция детского сада N 115 по |- средства |2 499,0 |2 499,0 | | |2011 г. |УКС и организации, |ПИР** ||1 |ул. Крупской, 15 к. 1 |бюджета города | | | | | |определяемые | || | |Рязани | | | | | |заказчиком ДЦП в | |+———+——————————————————————————————————————+—————————————————+———————————————+——————————+—————————+————————+—————————————+соответствии с +———————————————+|3.1|Реконструкция детского сада N 119 по |- средства |1 741,7 |1 741,7 | | |2011 г. |Федеральным законом|ПИР** ||2 |ул. Затинной , 34 а |бюджета города | | | | | |от 21.07.2005 N | || | |Рязани | | | | | |94-ФЗ и действующим| |+———+——————————————————————————————————————+—————————————————+———————————————+——————————+—————————+————————+—————————————+законодательством +———————————————+|3.1|Реконструкция детского сада N 123 по |- средства |2 450,0 |2 450,0 | | |2011 г. |РФ |ПИР** ||3 |ул. Гагарина, 16 |бюджета города | | | | | | | || | |Рязани | | | | | | | |+———+——————————————————————————————————————+—————————————————+———————————————+——————————+—————————+————————+—————————————+ +———————————————+|3.1|Реконструкция детского сада N 128 по |- средства |2 450,0 |2 450,0 | | |2011 г. | |ПИР** ||4 |ул. Московское шоссе, 41 а |бюджета города | | | | | | | || | |Рязани | | | | | | | |+———+——————————————————————————————————————+—————————————————+———————————————+——————————+—————————+————————+—————————————+ +———————————————+|3.1|Спортивный зал МОУ "Средняя |- средства |140,0 |140,0 | | |2011 г. | |ПИР** ||5 |образовательная школа N 6" |бюджета города | | | | | | | || | |Рязани | | | | | | | |+———+——————————————————————————————————————+—————————————————+———————————————+——————————+—————————+————————+—————————————+———————————————————+———————————————+| |Итого по задаче 3 |- средства |52 755,2 |10 705,2 |10 550,0 |31 500,0| | | || | |бюджета города | | | | | | | || | |Рязани | | | | | | | || | +—————————————————+———————————————+——————————+—————————+————————+—————————————+———————————————————+ || | |- другие |613 000,0 | |164 000,0|449 | | | || | |источники | | | |000,0 | | | || | |(бюджеты других | | | | | | | || | |уровней) | | | | | | | |+———+——————————————————————————————————————+—————————————————+———————————————+——————————+—————————+————————+—————————————+———————————————————+———————————————+| |Итого по цели |- средства |228 640,7 |84 640,7 |72 000,0 |72 000,0| | | || | |бюджета города | | | | | | | || | |Рязани | | | | | | | || | +—————————————————+———————————————+——————————+—————————+————————+—————————————+———————————————————+ || | |- другие |1 019 044,2 |57 044,2 |473 000,0|489 | | | || | |источники | | | |000,0 | | | || | |(бюджеты других | | | | | | | || | |уровней) | | | | | | | |+———+——————————————————————————————————————+—————————————————+———————————————+——————————+—————————+————————+—————————————+———————————————————+———————————————+| |Итого по ДЦП |- средства |228 640,7 |84 640,7 |72 000,0 |72 000,0| | | || | |бюджета города | | | | | | | || | |Рязани | | | | | | | || | +—————————————————+———————————————+——————————+—————————+————————+—————————————+———————————————————+ || | |- другие |1 019 044,2 |57 044,2 |473 000,0|489 | | | || | |источники | | | |000,0 | | | || | |(бюджеты других | | | | | | | || | |уровней) | | | | | | | |+———+——————————————————————————————————————+—————————————————+———————————————+——————————+—————————+————————+—————————————+———————————————————+———————————————+
Примечание:
*СМР - строительно-монтажные работы
** ПИР - проектно-изыскательские работы
1. Объемы финансирования по годам носят прогнозный характер иподлежат ежегодному уточнению после утверждения бюджетов всех уровнейна очередной финансовый год.
2. Объем финансирования по годам из других источников (бюджетыдругих уровней) указан, исходя из потребности для обеспеченияфинансированием строительства и реконструкции объектов муниципальнойсобственности.
3. При отсутствии необходимого объема финансирования вводобъектов в эксплуатацию не представляется возможным.
Приложение N 5
к постановлению
администрации города Рязани
от 22 июля 2011 г. N 3217
Распределение капитальных расходов на финансирование долгосрочной
целевой программы "Адресная инвестиционная программа города Рязани на 2011 - 2013 годы" в разрезе отраслей, строек и объектов на 2011 годГ———————T———————————————————————————————————————————————T—————————————————————————————————————————————————————T—————————————————¬|N п/п |Наименование отраслей, строек и объектов |Объем финансирования на 2011 г., (тыс. руб.) |Ожидаемый || | +—————————————————————————————————————————————————————+результат || | |бюджет города |средства |Всего | || | |Рязани |областного | | || | | |бюджета | | |+———————+———————————————————————————————————————————————+——————————————+—————————————————+————————————————————+—————————————————+|1 |2 |3 |4 |5 |6 |+———————+———————————————————————————————————————————————+——————————————+—————————————————+————————————————————+—————————————————+|1 |Образование |25 695,7 |5 000,0 |30 695,7 | |+———————+———————————————————————————————————————————————+——————————————+—————————————————+————————————————————+—————————————————+|1.1 |Строительно-монтажные работы | | | | |+———————+———————————————————————————————————————————————+——————————————+—————————————————+————————————————————+—————————————————+|1.1.1 |Детский сад N 82 в пос. Солотча * |400,0 |5 000,0 |5 400,0 |Ввод объекта в || | | | | |эксплуатацию |+———————+———————————————————————————————————————————————+——————————————+—————————————————+————————————————————+—————————————————+|1.1.2 |Реконструкция здания центра детского творчества|1 500,0 | |1 500,0 |Ввод объекта в || |"Феникс" по ул. Праволыбедская | | | |эксплуатацию |+———————+———————————————————————————————————————————————+——————————————+—————————————————+————————————————————+—————————————————+|1.1.3 |Реконструкция детского сада N 12 ул. |10 874,0 | |10 874,0 | || |Островского д. 15 А | | | | |+———————+———————————————————————————————————————————————+——————————————+—————————————————+————————————————————+—————————————————+|1.1.4 |Школа на 600 мест в микрорайоне Кальное |3 000,0 | |3 000,0 | |+———————+———————————————————————————————————————————————+——————————————+—————————————————+————————————————————+—————————————————+|1.2 |Проектно-изыскательские работы | | | | |+———————+———————————————————————————————————————————————+——————————————+—————————————————+————————————————————+—————————————————+|1.2.1 |Реконструкция детского сада N 12 ул. |126,0 | |126,0 | || |Островского д. 15 А | | | | |+———————+———————————————————————————————————————————————+——————————————+—————————————————+————————————————————+—————————————————+|1.2.2 |Реконструкция детского сада N 102 по ул. |515,0 | |515,0 | || |Высоковольтной, 33 корп. 2 | | | | |+———————+———————————————————————————————————————————————+——————————————+—————————————————+————————————————————+—————————————————+|1.2.3 |Реконструкция детского сада N 115 по ул. |2 499,0 | |2 499,0 | || |Крупской, 15 к. 1 | | | | |+———————+———————————————————————————————————————————————+——————————————+—————————————————+————————————————————+—————————————————+|1.2.4 |Реконструкция детского сада N 119 по ул. |1 741,7 | |1 741,7 | || |Затинной , 34а | | | | |+———————+———————————————————————————————————————————————+——————————————+—————————————————+————————————————————+—————————————————+|1.2.5 |Реконструкция детского сада N 123 по ул. |2 450,0 | |2 450,0 | || |Гагарина, 16 | | | | |+———————+———————————————————————————————————————————————+——————————————+—————————————————+————————————————————+—————————————————+|1.2.6 |Реконструкция детского сада N 128 по ул. |2 450,0 | |2 450,0 | || |Московское шоссе, 41а | | | | |+———————+———————————————————————————————————————————————+——————————————+—————————————————+————————————————————+—————————————————+|1.2.7 |Спортивный зал МОУ "Средняя образовательная |140,0 | |140,0 | || |школа N 6" | | | | |+———————+———————————————————————————————————————————————+——————————————+—————————————————+————————————————————+—————————————————+|2 |Здравоохранение |33 482,0 | |33 482,0 | |+———————+———————————————————————————————————————————————+——————————————+—————————————————+————————————————————+—————————————————+|2.1 |Строительно-монтажные работы | | | | |+———————+———————————————————————————————————————————————+——————————————+—————————————————+————————————————————+—————————————————+|2.1.1 |Расширение МУЗ "Городская больница N 5". |15 283,0 | |15 283,0 |Ввод объекта в || |Переход N 1 (I пусковой комплекс) | | | |эксплуатацию |+———————+———————————————————————————————————————————————+——————————————+—————————————————+————————————————————+—————————————————+|2.1.2 |Расширение МУЗ "Городская больница N 5". |14 000,0 | |14 000,0 |Ввод объекта в || |Переход N 1 (наружные сети) | | | |эксплуатацию |+———————+———————————————————————————————————————————————+——————————————+—————————————————+————————————————————+—————————————————+|2.1.3 |Расширение МУЗ "Городская больница N 5". |1 000,0 | |1 000,0 | || |Переход N 1 (II пусковой комплекс) | | | | |+———————+———————————————————————————————————————————————+——————————————+—————————————————+————————————————————+—————————————————+|2.1.4 |Реконструкция котельной городской больницы N 11|760,0 | |760,0 |Ввод объекта в || | | | | |эксплуатацию |+———————+———————————————————————————————————————————————+——————————————+—————————————————+————————————————————+—————————————————+|2.1.5 |Теплотрасса к гаражам станции скорой |650,0 | |650,0 |Ввод объекта в || |медицинской помощи | | | |эксплуатацию |+———————+———————————————————————————————————————————————+——————————————+—————————————————+————————————————————+—————————————————+|2.1.6 |Реконструкция помещений по ул. Советской Армии,|1 100,0 | |1 100,0 |Ввод объекта в || |18 под филиал детской поликлиники N 2 | | | |эксплуатацию |+———————+———————————————————————————————————————————————+——————————————+—————————————————+————————————————————+—————————————————+|2.2 |Проектно-изыскательские работы | | | | |+———————+———————————————————————————————————————————————+——————————————+—————————————————+————————————————————+—————————————————+|2.2.1 |Расширение МУЗ "Городская больница N 5". |332,0 | |332,0 | || |Переход N 1 (наружные сети) | | | | |+———————+———————————————————————————————————————————————+——————————————+—————————————————+————————————————————+—————————————————+|2.2.2 |Теплотрасса к гаражам станции скорой |72,0 | |72,0 | || |медицинской помощи | | | | |+———————+———————————————————————————————————————————————+——————————————+—————————————————+————————————————————+—————————————————+|2.2.3 |Реконструкция травмпункта МУЗ "Городская |185,0 | |185,0 | || |поликлиника N 2" | | | | |+———————+———————————————————————————————————————————————+——————————————+—————————————————+————————————————————+—————————————————+|2.2.4 |Реконструкция помещений по ул. Советской Армии,|100,0 | |100,0 | || |18 под филиал детской поликлиники N 2 | | | | |+———————+———————————————————————————————————————————————+——————————————+—————————————————+————————————————————+—————————————————+|3 |Физическая культура и спорт |14 358,0 | |14 358,0 | |+———————+———————————————————————————————————————————————+——————————————+—————————————————+————————————————————+—————————————————+|3.1 |Строительно-монтажные работы | | | | |+———————+———————————————————————————————————————————————+——————————————+—————————————————+————————————————————+—————————————————+|3.1.1 |Реконструкция стадиона МОУ ДОД КДЮСШ "Золотые |14 358,0 | |14 358,0 |Ввод объекта в || |купола" по адресу: проезд Яблочкова, д. 7 (3 | | | |эксплуатацию || |очередь) | | | | |+———————+———————————————————————————————————————————————+——————————————+—————————————————+————————————————————+—————————————————+|4 |Коммунальное хозяйство |9 555,0 |52 044,2 |61 599,2 | |+———————+———————————————————————————————————————————————+——————————————+—————————————————+————————————————————+—————————————————+|4.1 |Строительно-монтажные работы | | | | |+———————+———————————————————————————————————————————————+——————————————+—————————————————+————————————————————+—————————————————+|4.1.1 |Реконструкция котельной в пос. Керамзавод ** |1 450,0 |27 044,2 |28 494,2 | |+———————+———————————————————————————————————————————————+——————————————+—————————————————+————————————————————+—————————————————+|4.1.2 |Контактная сеть троллейбусной линии с тяговой |2 400,0 |25 000,0 |27 400,0 | || |подстанцией по ул. Интернациональная в | | | | || |микрорайоне Канищево (3 очередь) *** | | | | |+———————+———————————————————————————————————————————————+——————————————+—————————————————+————————————————————+—————————————————+|4.1.3 |Контактная сеть троллейбусной линии с тяговой |1 050,0 | |1 050,0 | || |подстанцией по ул. Интернациональная в | | | | || |микрорайоне Канищево (4 очередь) | | | | |+———————+———————————————————————————————————————————————+——————————————+—————————————————+————————————————————+—————————————————+|4.1.4 |Разведочно-эксплуатационная скважина для |3 178,5 | |3 178,5 |Ввод объекта в || |водоснабжения населения пос. Солотча, ул. Дунай| | | |эксплуатацию |+———————+———————————————————————————————————————————————+——————————————+—————————————————+————————————————————+—————————————————+|4.2 |Проектно-изыскательские работы | | | | |+———————+———————————————————————————————————————————————+——————————————+—————————————————+————————————————————+—————————————————+|4.2.1 |Контактная сеть троллейбусной линии с тяговой |752,0 | |752,0 | || |подстанцией по ул. Интернациональная в | | | | || |микрорайоне Канищево | | | | |+———————+———————————————————————————————————————————————+——————————————+—————————————————+————————————————————+—————————————————+|4.2.2 |Дождевая канализация и водопонижение в районе |145,0 | |145,0 | || |ул. Авиационная | | | | |+———————+———————————————————————————————————————————————+——————————————+—————————————————+————————————————————+—————————————————+|4.2.3 |Коллектор дождевой канализации по дну Кузьмина |420,0 | |420,0 | || |оврага в микрорайоне Канищево | | | | |+———————+———————————————————————————————————————————————+——————————————+—————————————————+————————————————————+—————————————————+|4.2.4 |Сети уличного освещения по ул. |14,3 | |14,3 | || |Интернациональная | | | | |+———————+———————————————————————————————————————————————+——————————————+—————————————————+————————————————————+—————————————————+|4.2.5 |Сети уличного освещения в пос. Семчино |49,9 | |49,9 | |+———————+———————————————————————————————————————————————+——————————————+—————————————————+————————————————————+—————————————————+|4.2.6 |Сети уличного освещения по ул. 1, 2, 3 Бутырки |60,3 | |60,3 | |+———————+———————————————————————————————————————————————+——————————————+—————————————————+————————————————————+—————————————————+|4.2.7 |Сети уличного освещения в жилом районе Кальное |35,0 | |35,0 | |+———————+———————————————————————————————————————————————+——————————————+—————————————————+————————————————————+—————————————————+|5 |Культура, кинематография |1 550,0 | |1 550,0 | |+———————+———————————————————————————————————————————————+——————————————+—————————————————+————————————————————+—————————————————+|5.1 |Бюст летчику-космонавту, дважды Герою |1 550,0 | |1 550,0 |Ввод объекта в || |Советского Союза, Почетному гражданину города | | | |эксплуатацию || |Рязани В.В. Аксенову | | | | |+———————+———————————————————————————————————————————————+——————————————+—————————————————+————————————————————+—————————————————+| |Всего капитальные расходы на 2011 год |84 640,7 |57 044,2 |141 684,9 | |+———————+———————————————————————————————————————————————+——————————————+—————————————————+————————————————————+—————————————————+
Примечания: Финансирование объектов в рамках областных целевыхпрограмм:
1. * Долгосрочная целевая программа "Социальное развитиенаселенных пунктов в 2010 - 2012 годах"
2. Областная целевая программа "Модернизацияжилищно-коммунального комплекса Рязанской области на 2007 - 2015 годы"
** - подпрограмма "Развитие систем теплоснабжения населенныхпунктов Рязанской области на 2007 - 2015 годы"
*** - подпрограмма "Развитие системы электроснабжения инаружного освещения населенных пунктов Рязанской области на2007 - 2015 годы"