РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 декабря
О внесении изменений в постановление ПравительстваРязанской области от 12 ноября
Правительство Рязанской области постановляет:
1. Внести в Постановление Правительства Рязанскойобласти от 29октября 2014 г. N 314 "Об утверждении государственной программыРязанской области "Развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережениеи повышение энергетической эффективности на 2015 - 2020 годы" следующиеизменения:
1) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"2) в приложении:
- в наименовании и по тексту слова "на 2015 -2020 годы" исключить;
- в паспорте государственной программы:
строку "Основание для разработки Программы"дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
"Указ Президента Российской Федерации от07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развитияРоссийской Федерации на период до 2024 года";";
в строке "Целевые индикаторы";
абзацы двадцать девятый, тридцатьпервый - тридцать третий, тридцать седьмой - тридцать девятый, сорок третий,сорок шестой - сорок восьмой, пятьдесят второй, пятьдесят четвертый -шестьдесят восьмой признать утратившими силу;
в строке "Сроки и этапы реализацииПрограммы" цифры "2015 - 2020" заменить цифрами "2015 -2024";
строку "Объемы и источники финансирования"изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования | Общий объем средств, необходимых для реализации всего комплекса мероприятий Программы, составляет 1794387,46138 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 99715,4 тыс. рублей; 2016 год - 101568,9 тыс. рублей; 2017 год - 331641,25844 тыс. рублей; 2018 год - 387 161,44973 тыс. рублей; 2019 год - 299 079,43541 тыс. рублей; 2020 год - 301217,36196 тыс. рублей; 2021 год - 68500,91396 тыс. рублей; 2022 год - 68500,91396 тыс. рублей; 2023 год - 68500,91396 тыс. рублей; 2024 год - 68500,91396 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 203928,831 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год - 203928,831 тыс. рублей. Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 1590458,63038 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 99715,4 тыс. рублей; 2016 год - 101568,9 тыс. рублей; 2017 год - 127712, 42744 тыс. рублей; 2018 год - 387 161,44973 тыс. рублей; 2019 год - 299079,43541 тыс. рублей; 2020 год - 301217,36196 тыс. рублей; 2021 год - 68500,91396 тыс. рублей; 2022 год - 68500,91396 тыс. рублей; 2023 год - 68500,91396 тыс. рублей; 2024 год - 68500,91396 тыс. рублей" |
абзацы второй - тринадцатый строки "Ожидаемыеконечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономическойэффективности" изложить в следующей редакции:
"- строительство и реконструкция
- государственная регистрация права собственности 375объектов водоснабжения;
- строительство и реконструкция
- строительство, реконструкция и техническоеперевооружение 16 котельных;
- капитальный ремонт
- строительство и реконструкция
- обеспечение укомплектованности аварийного резерва всоответствии с утвержденной номенклатурой ежегодно на уровне не менее 95%;
- приобретение новых транспортных средств длякоммунального хозяйства и содержания дорог вколичестве не менее 10 единиц;
- составленный топливно-энергетический баланс;
- реконструкция/строительство 10 тепловых сетей(участков);
- достижение не менее 99% запланированных значений целевыхиндикаторов Программы;
- обеспечение благоустройства не менее 200 дворовыхтерриторий;";
- в разделе 3 "Сроки и этапы реализацииПрограммы" цифры "2015 - 2020" заменить цифрами "2015 -2024";
- раздел 4 "Ресурсное обеспечение Программы"изложить в следующей редакции:
"4. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем средств, необходимых для реализации всегокомплекса мероприятий Программы, составляет 1794387,46138 тыс. рублей, в томчисле: 203928,831 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 1590458,63038тыс. рублей - средства областного бюджета.
Распределение
средств областного и федерального бюджетов
Источники финансирования мероприятий Программы | Объем финансирования, тыс. руб. | ||||||||||
всего | в том числе по годам | ||||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Итого | 1794387,46138 | 99715,4 | 101568,9 | 331641,25844 | 387161,44973 | 299079,43541 | 301217,36196 | 68500,91396 | 68500,91396 | 68500,91396 | 68500,91396 |
Федеральный бюджет, в том числе по подпрограмме <*>: | 203928,8310 | 0,0 | 0,0 | 203928,831 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
формирование современной городской среды | 203928,8310 | 0,0 | 0,0 | 203928,831 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
Областной бюджет, в том числе по подпрограммам: | 1590458,63038 | 99715,4 | 101568,9 | 127712,42744 | 387161,44973 | 299079,43541 | 301217,36196 | 68500,91396 | 68500,91396 | 68500,91396 | 68500,91396 |
модернизация коммунального комплекса | 1181436,60801 | 63734,8 | 69836,8 | 33309,98104 | 354013,53097 | 265234,548 | 265234,548 | 32518,1 | 32518,1 | 32518,1 | 32518,1 |
энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 3092,0000 | 3092,0000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
обеспечение реализации государственной программы Рязанской области | 343412,02237 | 32888,6 | 31732,1 | 31884,4464 | 33147,91876 | 33844,88741 | 35982,81396 | 35982,81396 | 35982,81396 | 35982,81396 | 35982,81396 |
формирование современной городской среды | 62518,0 | 0,0 | 0,0 | 62518,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
___________________________________
<*> Реализация мероприятия за счет средствфедерального бюджета осуществляется при определении в составе расходовфедерального бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период данныхсредств.
Объемы финансирования Программы носят прогнозныйхарактер и подлежат ежегодному уточнению при утверждении областного бюджета ибюджетов муниципальных образований на соответствующий финансовый год и плановыйпериод.";
абзацы второй - одиннадцатый раздела 6 "Ожидаемыеконечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономическойэффективности" изложить в следующей редакции:
"- строительство и реконструкция
- государственная регистрация права собственности 375объектов водоснабжения;
- строительство и реконструкция
- строительство, реконструкция и техническоеперевооружение 16 котельных;
- капитальный ремонт
- строительство и реконструкция
- обеспечение укомплектованности аварийного резерва всоответствии с утвержденной номенклатурой ежегодно на уровне не менее 95%;
- приобретение новых транспортных средств длякоммунального хозяйства и содержания дорог вколичестве не менее 10 единиц;
- составленный топливно-энергетический баланс;
- реконструкция/строительство 10 тепловых сетей(участков);";
- в приложении N 1 к государственной программе:
в разделе 2 "Сроки и этапы реализацииподпрограммы" цифры "2015-2020" заменить цифрами"2015-2024";
раздел 3 "Ресурсное обеспечениеподпрограммы" изложить в следующей редакции:
"3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем средств, необходимых для реализации всегокомплекса мероприятий подпрограммы, составляет 1181436,60801 тыс. рублей -областной бюджет, из них:
2015 год - 63734,8 тыс. рублей;
2016 год - 69836,8 тыс. рублей;
2017 год - 33309,98104 тыс. рублей;
2018 год - 354013,53097 тыс. рублей;
2019 год - 265234,548 тыс. рублей;
2020 год - 265234,548 тыс. рублей;
2021 год - 32 518,1 тыс. рублей;
2022 год - 32 518,1 тыс. рублей;
2023 год - 32 518,1 тыс. рублей;
2024 год - 32 518,1 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозныйхарактер и подлежат ежегодному уточнению.";
разделы 5 "Система программных мероприятий",6 "Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы" изложитьв новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
- в приложении N 2 к государственной программе:
раздел 6 "Целевые индикаторы и показателиэффективности исполнения подпрограммы" изложить в новой редакции согласноприложению N 2 к настоящему постановлению;
- в приложении N 3 к государственной программе:
в разделе 2 "Сроки и этапы реализацииподпрограммы" цифры "2015 - 2020" заменить цифрами "2015 -2024";
раздел 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы"изложить в следующей редакции:
"3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счетсредств областного бюджета. Объем финансирования подпрограммы составляет343412,02237 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 32888,6 тыс. рублей;
2016 год - 31732,1 тыс. рублей;
2017 год - 31884,44640 тыс. рублей;
2018 год - 33147,91876 тыс. рублей;
2019 год - 33844,88741 тыс. рублей;
2020 год - 35982,81396 тыс. рублей.
2021 год - 35982,81396 тыс. рублей.
2022 год - 35982,81396 тыс. рублей.
2023 год - 35982,81396 тыс. рублей.
2024 год - 35982,81396 тыс. рублей.";
разделы 5 "Система программных мероприятий",6 "Целевые индикаторы и показатели эффективности исполненияподпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 кнастоящему постановлению.";";
2) приложения N 1, 2, 3 изложить в новой редакциисоответственно согласно приложениям N 1, 2, 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоподписания.
Губернатор Рязанской области Н.В.Любимов
Приложение N 1
к Постановлению
Правительства Рязанскойобласти
от 28 декабря
"Приложение N 1
к Постановлению
Правительства Рязанскойобласти
от 12 ноября
"5. Система программныхмероприятий
NN пп | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Главные распорядители | Исполнители | Источник финансирования | в том числе по годам, тыс. руб. | Ожидаемый результат | ||||||||||
всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Задача 1. Модернизация систем водоснабжения Рязанской области, в том числе: | | | областной бюджет | 365050,79184 | 58734,8 | 64825,0 | 26167,791 | 51414,60084 | 27318,1 | 27318,1 | 27318,1 | 27318,1 | 27318,1 | 27318,1 | строительство и реконструкция |
1.1 | Предоставление субсидий муниципальным образованиям на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения, установку оборудования водоочистки | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области | областной бюджет | 58734,8 | 58734,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2 | Предоставление субсидий муниципальным образованиям на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области | областной бюджет | 46749,86199 | 0 | 34445,0 | 0 | 12304,86199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.3 | Предоставление субсидий муниципальным образованиям на водоснабжение малых населенных пунктов | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области | областной бюджет | 21756,89706 | 0 | 2863,0 | 3269,268 | 1716,02906 | 2318,1 | 2318,1 | 2318,1 | 2318,1 | 2318,1 | 2318,1 | |
1.4 | Предоставление субсидий муниципальным образованиям на установку оборудования водоочистки | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области | областной бюджет | 219658,45979 | 0 | 24417,0 | 22598,0 | 22643,45979 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | |
1.5 | Предоставление субсидий муниципальным образованиям на регистрацию муниципального имущества в сфере водоснабжения | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области | областной бюджет | 3100,0 | 0 | 3100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.6 | Предоставление субсидий муниципальным образованиям на подготовку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения монопрофильных муниципальных образований (моногородов) | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области | областной бюджет | 300,523 | 0 | 0 | 300,523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.7 | Предоставление субсидий муниципальным образованиям на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения монопрофильных муниципальных образований (моногородов) | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области | областной бюджет | 14750,25 | 0 | 0 | 0 | 14750,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Задача 2. Модернизация систем водоотведения и очистки сточных вод Рязанской области, в том числе: | | | областной бюджет | 47083,79613 | 0 | 0 | 3402,527 | 12481,26913 | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 | строительство и реконструкция |
2.1 | Предоставление субсидий муниципальным образованиям на строительство и реконструкцию объектов водоотведения и очистки сточных вод | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области | областной бюджет | 45681,26913 | 0 | 0 | 2000,0 | 12481,26913 | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 | 5200,0 | |
2.2 | Предоставление субсидий муниципальным образованиям на подготовку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов водоотведения монопрофильных муниципальных образований (моногородов) | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области | областной бюджет | 1402,527 | 0 | 0 | 1402,527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Задача 3. Модернизация систем теплоснабжения Рязанской области, в том числе: | | | областной бюджет | 636633,77 | 5000,0 | 1286,8 | 0 | 230346,97 | 200000,0 | 200000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство и реконструкция 16 котельных; капитальный ремонт |
3.1 | Предоставление субсидий муниципальным образованиям на реконструкцию, техническое перевооружение существующих и строительство новых высокоэффективных котельных (тепловых пунктов) | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области | областной бюджет | 11633,77 | 5000,0 | 1286,8 | 0 | 5346,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.2 | Предоставление субсидий муниципальным образованиям на капитальный ремонт тепловых сетей | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области | областной бюджет | 600000,0 | 0 | 0 | 0 | 200000,0 | 200000,0 | 200000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.3 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов для стимулирования органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области, получивших паспорт готовности к отопительному периоду | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области | областной бюджет | 25000,0 | 0 | 0 | 0 | 25000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Задача 4. Модернизация систем электроснабжения и наружного освещения Рязанской области, в том числе: | | | областной бюджет | 749,782 | 0 | 0 | 749,782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительство и реконструкция |
4.1 | Предоставление субсидий муниципальным образованиям на подготовку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства монопрофильных муниципальных образований (моногородов) | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области | областной бюджет | 749,782 | 0 | 0 | 749,782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Задача 5. Создание условий для предотвращения и оперативного устранения аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области | | | областной бюджет | 12402,89704 | 0 | 3725,0 | 2989,88104 | 255,12 | 2716,448 | 2716,448 | 0 | 0 | 0 | 0 | обеспечение укомплектованности аварийного резерва в соответствии с утвержденной номенклатурой ежегодно на уровне не менее 95% |
5.1 | Формирование, хранение и пополнение обязательного резерва материально-технических ресурсов для предотвращения и оперативного устранения аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области | областной бюджет | 12402,89704 | 0 | 3725,0 | 2989,88104 | 255,12 | 2716,448 | 2716,448 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Задача 6. Модернизация парка коммунальной техники | | | областной бюджет | 119515,571 | 0 | 0 | 0 | 59515,571 | 30000,0 | 30000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | приобретение 10 единиц транспортной техники для коммунального хозяйства и содержания дорог |
6.1 | Предоставление субсидий муниципальным образованиям на приобретение транспортных средств для коммунального хозяйства и содержания дорог | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области | областной бюджет | 119515,571 | 0 | 0 | 0 | 59515,571 | 30000,0 | 30000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Итого | | | областной бюджет | 1181436,60801 | 63734,8 | 69836,8 | 33309,98104 | 354013,53097 | 265234,548 | 265234,548 | 32518,1 | 32518,1 | 32518,1 | 32518,1 | |
6. Целевые индикаторы эффективностиисполнения подпрограммы
NN пп | Наименование показателей | Единица измерения | 2013 год базовый | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. | Удельный вес сетей водоснабжения, требующих замены | % | 47,0 | 46,9 | 46,9 | 47,1 | 48,9 | 48,8 | 48,4 | 48,0 | 47,6 | 47,2 | 46,8 |
2. | Удельный вес сетей водоотведения, требующих замены | % | 26,0 | 26,0 | 26,1 | 26,1 | 27,3 | 27,9 | 26,8 | 26,1 | 25,8 | 25,4 | 25,0 |
3. | Удельный вес источников децентрализованного водоснабжения, требующих строительства (реконструкции), в общем количестве таких источников | % | 31,5 | 31,5 | 31,7 | 30,3 | 31,4 | 30,5 | 29,7 | 29,4 | 29,1 | 28,8 | 28,5 |
4. | Удельный вес очистных сооружений, требующих реконструкции | % | 73,1 | 73,1 | 73,5 | 73,5 | 76,3 | 76,0 | 75,3 | 75,3 | 75,3 | 75,3 | 75,3 |
5. | Число аварий в системах водоснабжения в год | ед./1000 км | 459 | 456 | 455 | 450 | 446 | 442 | 435 | 430 | 425 | 420 | 415 |
6. | Число аварий в системах водоотведения в год | ед./1000 км | 500 | 500 | 504 | 500 | 489 | 485 | 480 | 475 | 469 | 462 | 455 |
7. | Подготовка проектной документации на строительство и реконструкцию, в том числе: | ед. | - | - | - | не менее 3 | - | - | - | - | - | - | - |
объектов водоснабжения | ед. | - | - | - | не менее 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
объектов водоотведения | ед. | - | - | - | не менее 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
объектов электросетевого хозяйства | ед. | - | - | - | не менее 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
8. | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 13,5 | 13,2 | 11,2 | 9,0 | 5,9 | 5,2 | 4,7 | 4,5 | 4,3 | 4,1 | 3,9 |
9. | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 5,2 | 5,0 | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,4 | 4,2 | 4,0 | 3,8 | 3,6 |
10. | Удельный вес сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод | % | 97,0 | 97,0 | 97,5 | 97,7 | 99,8 | 99,9 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 |
11. | Удельный вес сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | 89,5 | 89,7 | 90,1 | 90,3 | 92,3 | 92,4 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 |
12. | Удельный вес сетей теплоснабжения, требующих замены | % | 18,5 | 18,4 | 18,5 | 18,3 | 17,5 | 17,3 | 17,0 | 16,7 | 16,4 | 16,1 | 15,8 |
13. | Удельный вес котельных, требующих реконструкции или закрытия | % | 17,6 | 16,4 | 16,4 | 16,0 | 15,8 | 15,8 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 |
14. | Удельный вес сетей электроснабжения, требующих замены | % | 29,5 | 29,5 | 29,7 | 29,7 | 29,8 | 29,7 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 |
15. | Доля муниципальных образований, получивших паспорта готовности, в общем количестве муниципальных образований, подлежащих оценке готовности к отопительному периоду | % | 0 | 0 | 0 | 0 | не менее 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Обеспечение укомплектованности аварийного резерва в соответствии с утвержденной номенклатурой | % | - | - | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 |
17. | Количество приобретенных транспортных средств для коммунального хозяйства и содержания дорог | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0" |
Приложение N 2
к Постановлению
Правительства Рязанскойобласти
от 28 декабря
"Приложение N 2
к Постановлению
Правительства Рязанскойобласти
от 12 ноября
"6. Целевые индикаторы ипоказатели
эффективности исполнения подпрограммы
Для обеспечения полной и качественной оценкиподпрограммы с учетом особенностей мероприятий и ожидаемых результатов используетсяследующий перечень целевых индикаторов и показателей эффективности исполненияподпрограммы.
NN пп | Наименование показателей | Единица измерения | Значения целевых показателей | ||||||
2012 год базовый | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | | | | | | | | |
1.1 | Энергоемкость валового регионального продукта Рязанской области: - для фактических условий - для сопоставимых условий | тонн условного топлива (т.у.т.)/ тыс. руб. в год | 32,59704 | 25,76417 | 23,80641 | 21,99021 | 20,30568 | 18,74357 | 17,29530 |
32,59704 | 30,94681 | 30,39674 | 29,84666 | 29,29659 | 28,74651 | 28,19644 | |||
1.2 | Отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему валового регионального продукта Рязанской области | тонн условного топлива (т.у.т.)/ тыс. руб. в год | 2,36558 | 2,345608 | 2,338988 | 2,288379 | 2,238866 | 2,169362 | 2,102016 |
1.3 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Рязанской области | % | 99,61088 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
1.4 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Рязанской области | % | 25,95413 | 34,97133 | 37,97706 | 37,97706 | 37,97706 | 37,97706 | 43,98853 |
1.5 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Рязанской области | % | 70,04595 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 97 |
1.6 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Рязанской области | % | 73,09636 | 79,43523 | 81,54818 | 81,54818 | 81,54818 | 81,54818 | 85,77409 |
2 | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в государственном секторе | | | | | | | | |
2.1 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти Рязанской области и государственных учреждений Рязанской области (в расчете на | кВт x ч/кв. м в год | 319,4195 | 303,2489 | 297,8587 | 297,8587 | 297,8587 | 297,8587 | 287,0783 |
2.2 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов государственной власти Рязанской области и государственных учреждений Рязанской области (в расчете на | Гкал/кв. м в год | 0,475464 | 0,451394 | 0,44337 | 0,44337 | 0,44337 | 0,44337 | 0,42732 |
2.3 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти Рязанской области и государственных учреждений Рязанской области (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. в год | 59,60113 | 56,58382 | 55,57805 | 55,57805 | 55,57805 | 55,57805 | 53,56651 |
2.4 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти Рязанской области и государственными учреждениями Рязанской области | штук | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 |
3 | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | | | | | | | | |
3.1 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на | Гкал/кв. м в год | 2,14709 | 2,122935 | 2,114884 | 2,114884 | 2,114884 | 2,114884 | 2,098781 |
3.2 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб. м/чел. в год | 54,24754 | 53,2304 | 52,89135 | 52,89135 | 52,89135 | 52,89135 | 52,21326 |
3.3 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на | кВт x ч/кв. м в год | 63,64365 | 61,25702 | 60,46147 | 60,46147 | 60,46147 | 60,46147 | 58,87038 |
3.4 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на | куб. м/кв. м в год | 176,6214 | 175,2968 | 174,8552 | 174,8552 | 174,8552 | 174,8552 | 173,9721 |
4 | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | |
4.1 | Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями | т.у.т./ кВт x ч в год | 338 | 338 | 337 | 337 | 337 | 337 | 332 |
4.2 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями | т.у.т./Гкал в год | 162000 | 157000 | 156000 | 156000 | 156000 | 156000 | 154000 |
4.3 | Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии | % | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,2 |
4.4 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 17,5 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
5 | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, определенные органом исполнительной власти Рязанской области при разработке региональной подпрограммы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | | | | | | | | |
5.1 | Составленный топливно-энергетический баланс | баланс | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.2 | Количество реконструированных/ построенных тепловых сетей (участков) | штук в год | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0" |
Приложение N 3
к Постановлению
Правительства Рязанскойобласти
от 28 декабря
"Приложение N 3
к Постановлению
Правительства Рязанскойобласти
от 12 ноября
"5. Система программныхмероприятий
NN пп | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Главные распорядители | Исполнители | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | Ожидаемый результат | ||||||||||
всего | в том числе по годам | |||||||||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Задача 1. Обеспечение эффективного исполнения государственных функций в сфере реализации Программы, в том числе: | | | областной бюджет | 343412,02237 | 32888,6000 | 31732,1000 | 31884,4464 | 33147,91876 | 33844,88741 | 35982,81396 | 35982,81396 | 35982,81396 | 35982,81396 | 35982,81396 | достижение не менее 99% запланированных значений целевых индикаторов |
1.1 | Обеспечение деятельности министерства ТЭК и ЖКХ Рязанской области | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области | министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области | областной бюджет | 343412,02237 | 32888,6000 | 31732,1000 | 31884,4464 | 33147,91876 | 33844,88741 | 35982,81396 | 35982,81396 | 35982,81396 | 35982,81396 | 35982,81396 | |
| Итого по подпрограмме | | | областной бюджет | 343412,02237 | 32888,6000 | 31732,1000 | 31884,4464 | 33147,91876 | 33844,88741 | 35982,81396 | 35982,81396 | 35982,81396 | 35982,81396 | 35982,81396 |
6. Целевые индикаторы
эффективности исполнения подпрограммы
NN пп | Наименование показателей | Единица измерения | 2013 год базовый | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
1. | Уровень ежегодного выполнения значений целевых индикаторов Программы | % | - | не менее 99,0 | не менее 99,0 | не менее 99,0 | не менее 99,0 | не менее 99,0 | не менее 99,0 | не менее 99,0 | не менее 99,0 | не менее 99,0 | не менее 99,0" |