Постановление Правительства Рязанской области от 25.12.2018 № 403

О внесении изменений в постановление Правительства Рязанской области от 08.10.2018 N 285 "О внесении изменений в постановление Правительства Рязанской области от 29.10.2014 N 311 "Об утверждении государственной программы Рязанской области...

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

от 25 декабря 2018 г. N 403

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства Рязанскойобласти от 08.10.2018 N 285 "О внесении изменений в постановление ПравительстваРязанской области от 29.10.2014 N 311 "Об утверждении государственной программыРязанской области "Развитие здравоохранения на 2015 - 2020 годы"

 

 

Правительство Рязанской области постановляет:

1. Внести в Постановление Правительства Рязанскойобласти от08.10.2018 N 285 "О внесении изменений в постановление ПравительстваРязанской области от 29.10.2014 N 311 "Об утверждении государственнойпрограммы Рязанской области "Развитие здравоохранения на 2015 - 2020годы" следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:

"2) в приложении:

- в наименовании и по тексту слова "Развитиездравоохранения на 2015 - 2020 годы" заменить словами "Развитиездравоохранения";

- в паспорте государственной программы:

строку "Основание для разработки Программы"дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:

"Указ Президента Российской Федерации от07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развитияРоссийской Федерации на период до 2024 года";";

в строке "Сроки и этапы реализации" цифры"2015 - 2020" заменить цифрами "2015 - 2024";

строки "Объемы и источники финансирования","Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показателисоциально-экономической эффективности" изложить в следующей редакции:

 

"Объемы и источники финансирования

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 69625095,27472 тыс. руб. (2029532,03782 тыс. руб. - федеральный бюджет, в том числе 124895,905 тыс. руб. - неиспользованные остатки субсидии и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по мероприятиям государственной программы Рязанской области "Совершенствование медицинской помощи на 2014 - 2017 годы" и 273,93282 тыс. руб. - неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по заключенным в 2015 году контрактам, 67595563,2369 тыс. руб. - областной бюджет), из них:

2015 год - 6600992,24994 тыс. руб. (673758,205 тыс. руб. - федеральный бюджет, в том числе 124895,905 тыс. руб. - неиспользованные остатки субсидии и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по мероприятиям государственной программы Рязанской области "Совершенствование медицинской помощи на 2014 - 2017 годы", 5927234,04494 тыс. руб. - областной бюджет);

2016 год - 6354607,85121 тыс. руб. (382139,53282 тыс. руб. - федеральный бюджет, в том числе 273,93282 тыс. руб. - неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по заключенным в 2015 году контрактам, 5972468,31839 тыс. руб. - областной бюджет);

2017 год - 6417244,75837 тыс. руб. (276274,0 тыс. руб. - федеральный бюджет, 6140970,75837 тыс. руб. - областной бюджет);

2018 год - 7561554,37939 тыс. руб. (509072,5 тыс. руб. - федеральный бюджет, 7052481,87939 тыс. руб. - областной бюджет);

2019 год - 6918586,81561 тыс. руб. (94132,3 тыс. руб. - федеральный бюджет, 6824454,51561 тыс. руб. - областной бюджет);

2020 год - 7229746,24404 тыс. руб. (94155,5 тыс. руб. - федеральный бюджет, 7135590,74404 тыс. руб. - областной бюджет);

2021 год - 7135590,74404 тыс. руб. - областной бюджет;

2022 год - 7135590,74404 тыс. руб. - областной бюджет;

2023 год - 7135590,74404 тыс. руб. - областной бюджет;

2024 год - 7135590,74404 тыс. руб. - областной бюджет.

Объем финансирования подпрограмм:

по подпрограмме 1 "Развитие первичной медико-санитарной помощи" - 4005199,81342 тыс. руб. (129960,246 тыс. руб. - федеральный бюджет, 3875239,56742 тыс. руб. - областной бюджет), из них:

2015 год - 286488,94601 тыс. руб. (2739,5 тыс. руб. - федеральный бюджет, 283749,44601 тыс. руб. - областной бюджет);

2016 год - 289451,49775 тыс. руб. (2429,8 тыс. руб. - федеральный бюджет, 287021,69775 тыс. руб. - областной бюджет);

2017 год - 350548,55736 тыс. руб. (354,546 тыс. руб. - федеральный бюджет, 350194,01136 тыс. руб. - областной бюджет);

2018 год - 558406,61807 тыс. руб. (123666,0 тыс. руб. - федеральный бюджет, 434740,61807 тыс. руб. - областной бюджет);

2019 год - 401369,61218 тыс. руб. (385,2 тыс. руб. - федеральный бюджет, 400984,41218 тыс. руб. - областной бюджет);

2020 год - 424095,07641 тыс. руб. (385,2 тыс. руб. - федеральный бюджет, 423709,87641 тыс. руб. - областной бюджет);

2021 год - 423709,87641 тыс. руб. - областной бюджет;

2022 год - 423709,87641 тыс. руб. - областной бюджет;

2023 год - 423709,87641 тыс. руб. - областной бюджет;

2024 год - 423709,87641 тыс. руб. - областной бюджет;

по подпрограмме 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" - 10526546,83934 тыс. руб. (386086,595 тыс. руб. - федеральный бюджет, в том числе 110148,005 тыс. руб. - неиспользованные остатки субсидии и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по мероприятиям государственной программы Рязанской области "Совершенствование медицинской помощи на 2014 - 2017 годы", 10140460,24434 тыс. руб. - областной бюджет), из них:

2015 год - 1075076,87449 тыс. руб. (222000,205 тыс. руб. - федеральный бюджет, в том числе 110148,005 тыс. руб. - неиспользованные остатки субсидии и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по мероприятиям государственной программы Рязанской области "Совершенствование медицинской помощи на 2014 - 2017 годы", 853076,66949 тыс. руб. - областной бюджет);

2016 год - 927145,7806 тыс. руб. (93787,5 тыс. руб. - федеральный бюджет, 833358,2806 тыс. руб. - областной бюджет);

2017 год - 921299,11781 тыс. руб. (18760,09 тыс. руб. - федеральный бюджет, 902539,02781 тыс. руб. - областной бюджет);

2018 год - 1192450,96193 тыс. руб. (17106,4 тыс. руб. - федеральный бюджет, 1175344,56193 тыс. руб. - областной бюджет);

2019 год - 1031318,85821 тыс. руб. (17216,2 тыс. руб. - федеральный бюджет, 1014102,65821 тыс. руб. - областной бюджет);

2020 год - 1089624,00926 тыс. руб. (17216,2 тыс. руб. - федеральный бюджет, 1072407,80926 тыс. руб. - областной бюджет);

2021 год - 1072407,80926 тыс. руб. - областной бюджет;

2022 год - 1072407,80926 тыс. руб. - областной бюджет;

2023 год - 1072407,80926 тыс. руб. - областной бюджет;

2024 год - 1072407,80926 тыс. руб. - областной бюджет;

по подпрограмме 3 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" - 5529114,36447 тыс. руб. (1394265,89682 тыс. руб. - федеральный бюджет, в том числе 14747,9 тыс. руб. - неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по мероприятиям государственной программы Рязанской области "Совершенствование медицинской помощи на 2014 - 2017 годы" и 273,93282 тыс. руб. - неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по заключенным в 2015 году контрактам, 4134848,46765 тыс. руб. - областной бюджет), из них:

2015 год - 760039,15453 тыс. руб. (449018,5 тыс. руб. - федеральный бюджет, в том числе 14747,9 тыс. руб. - неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по мероприятиям государственной программы Рязанской области "Совершенствование медицинской помощи на 2014 - 2017 годы", 311020,65453 тыс. руб. - областной бюджет);

 

2016 год - 644446,20536 тыс. руб. (285922,23282 тыс. руб. - федеральный бюджет, в том числе 273,93282 тыс. руб. - неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по заключенным в 2015 году контрактам, 358523,97254 тыс. руб. - областной бюджет);

2017 год - 664704,85881 тыс. руб. (256035,064 тыс. руб. - федеральный бюджет, 408669,79481 тыс. руб. - областной бюджет);

2018 год - 883259,49133 тыс. руб. (274670,3 тыс. руб. - федеральный бюджет, 608589,19133 тыс. руб. - областной бюджет);

2019 год - 461570,89614 тыс. руб. (64309,9 тыс. руб. - федеральный бюджет, 397260,99614 тыс. руб. - областной бюджет);

2020 год - 474466,67166 тыс. руб. (64309,9 тыс. руб. - федеральный бюджет, 410156,77166 тыс. руб. - областной бюджет);

2021 год - 410156,77166 тыс. руб. - областной бюджет;

2022 год - 410156,77166 тыс. руб. - областной бюджет;

2023 год - 410156,77166 тыс. руб. - областной бюджет;

2024 год - 410156,77166 тыс. руб. - областной бюджет;

по подпрограмме 4 "Охрана здоровья матери и ребенка" - 101446,62384 тыс. руб. - областной бюджет, из них:

2015 год - 25952,37037 тыс. руб.;

2016 год - 11918,61228 тыс. руб.;

2017 год - 8409,85373 тыс. руб.;

2018 год - 7843,48146 тыс. руб.;

2019 год - 7887,051 тыс. руб.;

2020 год - 7887,051 тыс. руб.;

2021 год - 7887,051 тыс. руб.;

2022 год - 7887,051 тыс. руб.;

2023 год - 7887,051 тыс. руб.;

2024 год - 7887,051 тыс. руб.;

по подпрограмме 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" - 2037956,58043 тыс. руб. - областной бюджет, из них:

2015 год - 164536,07656 тыс. руб.;

2016 год - 166423,60571 тыс. руб.;

2017 год - 177608,74863 тыс. руб.;

2018 год - 202897,96448 тыс. руб.;

2019 год - 206769,81005 тыс. руб.;

2020 год - 223944,075 тыс. руб.;

2021 год - 223944,075 тыс. руб.;

2022 год - 223944,075 тыс. руб.;

2023 год - 223944,075 тыс. руб.;

2024 год - 223944,075 тыс. руб.;

по подпрограмме 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" - 618520,69831 тыс. руб. (47414,6 тыс. руб. - федеральный бюджет, 571106,09831 тыс. руб. - областной бюджет), из них:

2015 год - 37070,05521 тыс. руб. - областной бюджет;

2016 год - 45079,2288 тыс. руб. - областной бюджет;

2017 год - 50652,7773 тыс. руб. - областной бюджет;

2018 год - 107158,399 тыс. руб. (47414,6 тыс. руб. - федеральный бюджет, 59743,799 тыс. руб. - областной бюджет);

2019 год - 60196,233 тыс. руб. - областной бюджет;

2020 год - 63672,801 тыс. руб. - областной бюджет;

2021 год - 63672,801 тыс. руб. - областной бюджет;

2022 год - 63672,801 тыс. руб. - областной бюджет;

2023 год - 63672,801 тыс. руб. - областной бюджет;

2024 год - 63672,801 тыс. руб. - областной бюджет;

по подпрограмме 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" - 1984479,06205 тыс. руб. (33300,0 тыс. руб. - федеральный бюджет, 1951179,06205 тыс. руб. - областной бюджет), из них:

2015 год - 176354,85524 тыс. руб. - областной бюджет;

2016 год - 163155,00686 тыс. руб. - областной бюджет;

2017 год - 168861,84875 тыс. руб. - областной бюджет;

2018 год - 194886,37283 тыс. руб. (11100,0 тыс. руб. - федеральный бюджет, 183786,37283 тыс. руб. - областной бюджет);

2019 год - 212101,18007 тыс. руб. (11100,0 тыс. руб. - федеральный бюджет, 201001,18007 тыс. руб. - областной бюджет);

2020 год - 222703,95966 тыс. руб. (11100,0 тыс. руб. - федеральный бюджет, 211603,95966 тыс. руб. - областной бюджет);

2021 год - 211603,95966 тыс. руб. - областной бюджет;

2022 год - 211603,95966 тыс. руб. - областной бюджет;

2023 год - 211603,95966 тыс. руб. - областной бюджет;

2024 год - 211603,95966 тыс. руб. - областной бюджет;

по подпрограмме 8 "Развитие информатизации в здравоохранении" - 346197,29487 тыс. руб. (34000,0 тыс. руб. - федеральный бюджет, 312197,29487 тыс. руб. - областной бюджет), из них:

2016 год - 29332,0 тыс. руб. - областной бюджет;

2017 год - 29294,182 тыс. руб. - областной бюджет;

2018 год - 71054,98317 тыс. руб. (34000,0 тыс. руб. - федеральный бюджет, 37054,98317 тыс. руб. - областной бюджет);

2019 год - 34429,016 тыс. руб. - областной бюджет;

2020 год - 36417,42274 тыс. руб. - областной бюджет;

2021 год - 36417,42274 тыс. руб. - областной бюджет;

2022 год - 36417,42274 тыс. руб. - областной бюджет;

2023 год - 36417,42274 тыс. руб. - областной бюджет;

2024 год - 36417,42274 тыс. руб. - областной бюджет;

 

по подпрограмме 9 "Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности" - 813025,736 тыс. руб. - областной бюджет, из них:

2015 год - 59594,5 тыс. руб.;

2016 год - 65204,5 тыс. руб.;

2017 год - 73772,9742 тыс. руб.;

2018 год - 88886,8318 тыс. руб.;

2019 год - 83820,26 тыс. руб.;

2020 год - 88349,334 тыс. руб.;

2021 год - 88349,334 тыс. руб.;

2022 год - 88349,334 тыс. руб.;

2023 год - 88349,334 тыс. руб.;

2024 год - 88349,334 тыс. руб.;

по подпрограмме 10 "Обеспечение реализации Программы" - 43662608,26199 тыс. руб. (4504,7 тыс. руб. - федеральный бюджет, 43658103,56199 тыс. руб. - областной бюджет), из них:

2015 год - 4015879,41753 тыс. руб. - областной бюджет;

2016 год - 4012451,41385 тыс. руб. - областной бюджет;

2017 год - 3972091,83978 тыс. руб. (1124,3 тыс. руб. - федеральный бюджет, 3970967,53978 тыс. руб. - областной бюджет);

2018 год - 4254709,27532 тыс. руб. (1115,2 тыс. руб. - федеральный бюджет, 4253594,07532 тыс. руб. - областной бюджет);

2019 год - 4419123,89896 тыс. руб. (1121,0 тыс. руб. - федеральный бюджет, 4418002,89896 тыс. руб. - областной бюджет);

2020 год - 4598585,84331 тыс. руб. (1144,2 тыс. руб. - федеральный бюджет, 4597441,64331 тыс. руб. - областной бюджет);

2021 год - 4597441,64331 тыс. руб. - областной бюджет;

2022 год - 4597441,64331 тыс. руб. - областной бюджет;

2023 год - 4597441,64331 тыс. руб. - областной бюджет;

2024 год - 4597441,64331 тыс. руб. - областной бюджет

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

Реализация Программы позволит к концу 2024 года достичь следующих результатов по сравнению с базовым 2013 годом:

снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний, в том числе заболеваемости краснухой - менее 1 случая на 100 тыс. населения, заболеваемости эпидемическим паротитом - менее 1 случая на 100 тыс. населения;

проведение не менее 32 тысяч обследований легочной и костно-суставной систем;

обеспечение выполнения государственного задания ежегодно на 100%;

проведение капитального ремонта 10 ГМО РО, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;

увеличение в 2019 году числа посещений сельскими жителями передвижных медицинских комплексов не менее чем на 15% по сравнению с числом посещений в 2017 году;

снижение детской смертности (в возрасте 0 - 4 года) до 4,2 случая на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми;

увеличение доли посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте 0 - 17 лет до 51,0%;

увеличение доли детей в возрасте 0 - 17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, до 1,2%;

увеличение доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, дооснащенных медицинскими изделиями, с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 N 92н до 95,0%;

увеличение доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 N 92н, до 95,0%;

снижение смертности от туберкулеза до 2,7 на 100 тыс. населения;

стабилизация заболеваемости туберкулезом на уровне 26,0 случаев на 100 тыс. населения;

увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении, до 70,0%;

снижение показателя заболеваемости (на 100 тыс. населения): сифилисом - до 65,9%, гонореей - до 71,6%;

увеличение числа больных алкогольной зависимостью, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, до 5,6 на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;

увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, до 8,85 на 100 больных среднегодового контингента;

снижение средней продолжительности пребывания больных в психиатрическом стационаре до 80 дней;

снижение смертности от болезней системы кровообращения до 495,0 на 100 тыс. населения;

снижение смертности от новообразований, в том числе злокачественных, до 189,0 на 100 тыс. населения;

снижение смертности от ДТП до 8,4 на 100 тыс. населения;

увеличение продолжительности жизни у 72% больных с терминальной стадией хронической почечной недостаточности на 5 лет и более;

соблюдение безопасности заготовки донорской крови и компонентов донорской крови на 100%;

увеличение доли медицинских организаций, осуществляющих создание и ведение базы данных донорства крови и ее компонентов, до 100%;

выполнение не менее 90% от установленных объемов высокотехнологичной медицинской помощи (к концу 2016 года);

выполнение не менее 95% от установленных объемов специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи;

увеличение средней продолжительности жизни при сахарном диабете I типа (мужчины/женщины) до 56,1/80,5 лет;

повышение доли абациллированных больных туберкулезом до 60,5% от числа больных туберкулезом с бактериовыделением;

снижение одногодичной летальности больных злокачественными новообразованиями (далее - ЗНО) до 15,3%;

увеличение выживаемости детей и подростков с острым лимфобластным лейкозом до 82,0%;

увеличение выживаемости детей и подростков с лимфомой Ходжкина до 93,0%;

увеличение удельного веса больных ЗНО, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, до 60,4%;

снижение числа пациентов, впервые признанных инвалидами вследствие психического расстройства, до 275 случаев на 10000 пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении;

увеличение количества орфанных больных, обеспеченных лекарственными препаратами за счет централизованных закупок, до 11 человек;

фиксирование доли потребителей, удовлетворенных качеством услуг по экспертизе качества лекарственных средств, на уровне 100%;

удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных ЗНО лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, до 100%;

обеспечение лекарственными препаратами граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в рамках набора социальных услуг, до 99,3%;

снижение показателя младенческой смертности до 3,7 случая на 1000 родившихся живыми;

охват генетическим обследованием беременных женщин до 67% от общего числа подлежащих;

охват неонатальным скринингом до 95% новорожденных от общего числа рожденных детей;

охват аудиологическим скринингом до 95% новорожденных от общего числа рожденных детей;

увеличение числа воспитанников ГБУ РО Рязанский дом ребенка, устроенных в семью, на 4,5%;

обеспечение укрепления материально-технической базы ГБУ РО Рязанский дом ребенка на 10% от общей потребности;

обеспечение бесперебойной работы системы теплоснабжения зданий ГМО РО на 100%;

обеспечение до 100% расчетной потребности в инвазивных и неинвазивных наркотических лекарственных препаратах в 2018 году;

 

увеличение укомплектованности штатных врачебных должностей занятыми должностями до 90%;

увеличение укомплектованности штатных должностей среднего медицинского персонала занятыми должностями до 91%;

увеличение количества обучающихся, прошедших подготовку на базе симуляционного центра, до 8260 чел.;

повышение оперативности представления отчетной информации по ведению персонифицированного учета оказания медицинской помощи и статистической отчетности на региональный и федеральный уровни за счет сокращения сроков подготовки, не более 1 суток;

сокращение сроков производства судебно-медицинских экспертиз и исследований на 0,5%;

обеспечение выполнения мероприятий Программы ежегодно на 100%;

обеспечение запаса необходимого количества мобилизационного резерва на 100%;

осуществление выплат страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения ежегодно на 100%.

Социально-экономический эффект программных мероприятий будет заключаться в повышении доступности медицинской помощи и эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых будут соответствовать уровню заболеваемости и потребности населения, а также передовым достижениям медицинской науки"

 

- в абзаце сорок седьмом раздела 1"Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путемреализации Программы" цифры "2015 - 2020" заменить цифрами"2015 - 2024";

- в разделе 3 "Сроки и этапы реализацииПрограммы" цифры "2015 - 2020" заменить цифрами "2015 -2024";

- раздел 4 "Ресурсное обеспечение Программы"изложить в следующей редакции:

 

"4. Ресурсное обеспечение Программы

 

Общий объем финансированиямероприятий Программы составляет 69625095,27472 тыс. руб. (2029532,03782 тыс.руб. - федеральный бюджет, в том числе 124895,905 тыс. руб. - неиспользованныеостатки субсидии и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета помероприятиям государственной программы Рязанской области"Совершенствование медицинской помощи на 2014 - 2017 годы" и273,93282 тыс. руб. - неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов изфедерального бюджета по заключенным в 2015 году контрактам, 67595563,2369 тыс. руб. - областнойбюджет), из них:

2015 год - 6600992,24994 тыс. руб. (673758,205 тыс.руб. - федеральный бюджет, в том числе 124895,905 тыс. руб. - неиспользованныеостатки субсидии и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета помероприятиям государственной программы Рязанской области"Совершенствование медицинской помощи на 2014 - 2017 годы",5927234,04494 тыс. руб. - областной бюджет);

2016 год - 6354607,85121 тыс. руб. (382139,53282 тыс.руб. - федеральный бюджет, в том числе 273,93282 тыс. руб. - неиспользованныйостаток иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по заключенным в2015 году контрактам, 5972468,31839 тыс. руб. - областной бюджет);

2017 год - 6417244,75837 тыс. руб.(276274,0 тыс. руб. - федеральный бюджет, 6140970,75837 тыс. руб. - областнойбюджет);

2018 год - 7561554,37939 тыс. руб.(509072,5 тыс. руб. - федеральный бюджет, 7052481,87939 тыс. руб. - областнойбюджет);

2019 год - 6918586,81561 тыс. руб.(94132,3 тыс. руб. - федеральный бюджет, 6824454,51561 тыс. руб. - областнойбюджет);

2020 год - 7229746,24404 тыс. руб.(94155,5 тыс. руб. - федеральный бюджет, 7135590,74404 тыс. руб. - областнойбюджет);

2021 год - 7135590,74404 тыс. руб. - областной бюджет;

2022 год - 7135590,74404 тыс. руб. - областной бюджет;

2023 год - 7135590,74404 тыс. руб. - областной бюджет;

2024 год - 7135590,74404 тыс. руб. - областной бюджет.

Объем финансирования подпрограмм:

 

по подпрограмме 1 "Развитиепервичной медико-санитарной помощи" (приложение N 1 к Программе) -4005199,81342 тыс. руб. (129960,246 тыс. руб. - федеральный бюджет,3875239,56742 тыс. руб. - областной бюджет), из них:

2015 год - 286488,94601 тыс. руб.(2739,5 тыс. руб. - федеральный бюджет, 283749,44601 тыс. руб. - областнойбюджет);

2016 год - 289451,49775 тыс. руб.(2429,8 тыс. руб. - федеральный бюджет, 287021,69775 тыс. руб. - областнойбюджет);

2017 год - 350548,55736 тыс. руб.(354,546 тыс. руб. - федеральный бюджет, 350194,01136 тыс. руб. - областной бюджет);

2018 год - 558406,61807 тыс. руб.(123666,0 тыс. руб. - федеральный бюджет, 434740,61807 тыс. руб. - областнойбюджет);

2019 год - 401369,61218 тыс. руб.(385,2 тыс. руб. - федеральный бюджет, 400984,41218 тыс. руб. - областнойбюджет);

2020 год - 424095,07641 тыс. руб.(385,2 тыс. руб. - федеральный бюджет, 423709,87641 тыс. руб. - областнойбюджет);

2021 год - 423709,87641 тыс. руб. - областной бюджет;

2022 год - 423709,87641 тыс. руб. - областной бюджет;

2023 год - 423709,87641 тыс. руб. - областной бюджет;

2024 год - 423709,87641 тыс. руб. - областной бюджет;

по подпрограмме 2"Совершенствование оказания специализированной, включаявысокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скоройспециализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" (приложениеN 2 к Программе) - 10526546,83934 тыс. руб. (386086,595 тыс. руб. - федеральныйбюджет, в том числе 110148,005 тыс. руб. - неиспользованные остатки субсидии ииных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по мероприятиям государственнойпрограммы Рязанской области "Совершенствование медицинской помощи на 2014 - 2017 годы", 10140460,24434тыс. руб. - областной бюджет), из них:

2015 год - 1075076,87449 тыс. руб. (222000,205 тыс.руб. - федеральный бюджет, в том числе 110148,005 тыс. руб. - неиспользованныеостатки субсидии и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета помероприятиям государственной программы Рязанской области"Совершенствование медицинской помощи на 2014 - 2017 годы",853076,66949 тыс. руб. - областной бюджет);

2016 год - 927145,7806 тыс. руб.(93787,5 тыс. руб. - федеральный бюджет, 833358,2806 тыс. руб. - областнойбюджет);

2017 год - 921299,11781 тыс. руб.(18760,09 тыс. руб. - федеральный бюджет, 902539,02781 тыс. руб. - областнойбюджет);

2018 год - 1192450,96193 тыс. руб.(17106,4 тыс. руб. - федеральный бюджет, 1175344,56193 тыс. руб. - областнойбюджет);

2019 год - 1031318,85821 тыс. руб.(17216,2 тыс. руб. - федеральный бюджет, 1014102,65821 тыс. руб. - областнойбюджет);

2020 год - 1089624,00926 тыс. руб.(17216,2 тыс. руб. - федеральный бюджет, 1072407,80926 тыс. руб. - областнойбюджет);

2021 год - 1072407,80926 тыс. руб. - областной бюджет;

2022 год - 1072407,80926 тыс. руб. - областной бюджет;

2023 год - 1072407,80926 тыс. руб. - областной бюджет;

2024 год - 1072407,80926 тыс. руб. - областной бюджет;

по подпрограмме 3"Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе вамбулаторных условиях" (приложение N 3 к Программе) - 5529114,36447 тыс.руб. (1394265,89682 тыс. руб. - федеральный бюджет, в том числе 14747,9 тыс.руб. - неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов из федеральногобюджета по мероприятиям государственной программы Рязанской области"Совершенствование медицинской помощи на 2014 - 2017 годы" и 273,93282тыс. руб. - неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета позаключенным в 2015 году контрактам, 4134848,46765 тыс. руб. - областнойбюджет), из них:

2015 год - 760039,15453 тыс. руб. (449018,5 тыс. руб.- федеральный бюджет, в том числе 14747,9 тыс. руб. - неиспользованный остатокиных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по мероприятиямгосударственной программы Рязанской области "Совершенствование медицинскойпомощи на 2014-2017 годы", 311020,65453 тыс. руб. - областной бюджет);

2016 год - 644446,20536 тыс. руб. (285922,23282 тыс.руб. - федеральный бюджет, в том числе 273,93282 тыс. руб. - неиспользованныйостаток иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по заключенным в2015 году контрактам, 358523,97254 тыс. руб. - областной бюджет);

2017 год - 664704,85881 тыс. руб.(256035,064 тыс. руб. - федеральный бюджет, 408669,79481 тыс. руб. - областнойбюджет);

2018 год - 883259,49133 тыс. руб.(274670,3 тыс. руб. - федеральный бюджет, 608589,19133 тыс. руб. - областнойбюджет);

2019 год - 461570,89614 тыс. руб.(64309,9 тыс. руб. - федеральный бюджет, 397260,99614 тыс. руб. - областнойбюджет);

2020 год - 474466,67166 тыс. руб.(64309,9 тыс. руб. - федеральный бюджет, 410156,77166 тыс. руб. - областнойбюджет);

2021 год - 410156,77166 тыс. руб. - областной бюджет;

2022 год - 410156,77166 тыс. руб. - областной бюджет;

2023 год - 410156,77166 тыс. руб. - областной бюджет;

2024 год - 410156,77166 тыс. руб. - областной бюджет;

по подпрограмме 4 "Охрана здоровья матери иребенка" (приложение N 4 к Программе) - 101446,62384 тыс. руб. - областнойбюджет, из них:

2015 год - 25952,37037 тыс. руб.;

2016 год - 11918,61228 тыс. руб.;

2017 год - 8409,85373 тыс. руб.;

2018 год - 7843,48146 тыс. руб.;

2019 год - 7887,051 тыс. руб.;

2020 год - 7887,051 тыс. руб.;

2021 год - 7887,051 тыс. руб.;

2022 год - 7887,051 тыс. руб.;

2023 год - 7887,051 тыс. руб.;

2024 год - 7887,051 тыс. руб.;

по подпрограмме 5 "Развитие медицинскойреабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям"(приложение N 5 к Программе) - 2037956,58043 тыс. руб. - областной бюджет, изних:

2015 год - 164536,07656 тыс. руб.;

2016 год - 166423,60571 тыс. руб.;

2017 год - 177608,74863 тыс. руб.;

2018 год - 202897,96448 тыс. руб.;

2019 год - 206769,81005 тыс. руб.;

2020 год - 223944,075 тыс. руб.;

2021 год - 223944,075 тыс. руб.;

2022 год - 223944,075 тыс. руб.;

2023 год - 223944,075 тыс. руб.;

2024 год - 223944,075 тыс. руб.;

по подпрограмме 6 "Оказаниепаллиативной помощи, в том числе детям" (приложение N 6 к Программе) -618520,69831 тыс. руб. (47414,6 тыс. руб. - федеральный бюджет, 571106,09831тыс. руб. - областной бюджет), из них:

2015 год - 37070,05521 тыс. руб. - областной бюджет;

2016 год - 45079,2288 тыс. руб. - областной бюджет;

2017 год - 50652,7773 тыс. руб. - областной бюджет;

2018 год - 107158,399 тыс. руб.(47414,6 тыс. руб. - федеральный бюджет, 59743,799 тыс. руб. - областнойбюджет);

2019 год - 60196,233 тыс. руб. - областной бюджет;

2020 год - 63672,801 тыс. руб. - областной бюджет;

2021 год - 63672,801 тыс. руб. - областной бюджет;

2022 год - 63672,801 тыс. руб. - областной бюджет;

2023 год - 63672,801 тыс. руб. - областной бюджет;

2024 год - 63672,801 тыс. руб. - областной бюджет;

по подпрограмме 7 "Кадровоеобеспечение системы здравоохранения" (приложение N 7 к Программе) -1984479,06205 тыс. руб. (33300,0 тыс. руб. - федеральный бюджет, 1951179,06205тыс. руб. - областной бюджет), из них:

2015 год - 176354,85524 тыс. руб. - областной бюджет;

2016 год - 163155,00686 тыс. руб. - областной бюджет;

2017 год - 168861,84875 тыс. руб. - областной бюджет;

2018 год - 194886,37283 тыс. руб.(11100,0 тыс. руб. - федеральный бюджет, 183786,37283 тыс. руб. - областнойбюджет);

2019 год - 212101,18007 тыс. руб.(11100,0 тыс. руб. - федеральный бюджет, 201001,18007 тыс. руб. - областнойбюджет);

2020 год - 222703,95966 тыс. руб.(11100,0 тыс. руб. - федеральный бюджет, 211603,95966 тыс. руб. - областнойбюджет);

2021 год - 211603,95966 тыс. руб. - областной бюджет;

2022 год - 211603,95966 тыс. руб. - областной бюджет;

2023 год - 211603,95966 тыс. руб. - областной бюджет;

2024 год - 211603,95966 тыс. руб. - областной бюджет;

по подпрограмме 8 "Развитиеинформатизации в здравоохранении" (приложение N 8 к Программе) -346197,29487 тыс. руб. (34000,0 тыс. руб. - федеральный бюджет, 312197,29487тыс. руб. - областной бюджет), из них:

2016 год - 29332,0 тыс. руб. - областной бюджет;

2017 год - 29294,182 тыс. руб. - областной бюджет;

2018 год - 71054,98317 тыс. руб.(34000,0 тыс. руб. - федеральный бюджет, 37054,98317 тыс. руб. - областнойбюджет);

2019 год - 34429,016 тыс. руб. - областной бюджет;

2020 год - 36417,42274 тыс. руб. - областной бюджет;

2021 год - 36417,42274 тыс. руб. - областной бюджет;

2022 год - 36417,42274 тыс. руб. - областной бюджет;

2023 год - 36417,42274 тыс. руб. - областной бюджет;

2024 год - 36417,42274 тыс. руб. - областной бюджет;

по подпрограмме 9 "Развитие государственнойсудебно-медицинской экспертной деятельности" (приложение N 9 к Программе)- 813025,736 тыс. руб. - областной бюджет, из них:

2015 год - 59594,5 тыс. руб.;

2016 год - 65204,5 тыс. руб.;

2017 год - 73772,9742 тыс. руб.;

2018 год - 88886,8318 тыс. руб.;

2019 год - 83820,26 тыс. руб.;

2020 год - 88349,334 тыс. руб.;

2021 год - 88349,334 тыс. руб.;

2022 год - 88349,334 тыс. руб.;

2023 год - 88349,334 тыс. руб.;

2024 год - 88349,334 тыс. руб.;

по подпрограмме 10 "Обеспечениереализации Программы" (приложение N 10 к Программе) - 43662608,26199 тыс.руб. (4504,7 тыс. руб. - федеральный бюджет, 43658103,56199 тыс. руб. -областной бюджет), из них:

2015 год - 4015879,41753 тыс. руб. - областной бюджет;

2016 год - 4012451,41385 тыс. руб. - областной бюджет;

2017 год - 3972091,83978 тыс. руб.(1124,3 тыс. руб. - федеральный бюджет, 3970967,53978 тыс. руб. - областной бюджет);

2018 год - 4254709,27532 тыс. руб.(1115,2 тыс. руб. - федеральный бюджет, 4253594,07532 тыс. руб. - областнойбюджет);

2019 год - 4419123,89896 тыс. руб.(1121,0 тыс. руб. - федеральный бюджет, 4418002,89896 тыс. руб. - областнойбюджет);

2020 год - 4598585,84331 тыс. руб.(1144,2 тыс. руб. - федеральный бюджет, 4597441,64331 тыс. руб. - областнойбюджет);

2021 год - 4597441,64331 тыс. руб. - областной бюджет;

2022 год - 4597441,64331 тыс. руб. - областной бюджет;

2023 год - 4597441,64331 тыс. руб. - областной бюджет;

2024 год - 4597441,64331 тыс. руб. - областной бюджет.

Объем финансирования Программы носит прогнозныйхарактер и подлежит ежегодному уточнению.";

- раздел 6 "Ожидаемый конечный результатреализации Программы и показатели социально-экономической эффективности"изложить в следующей редакции:

 

"6. Ожидаемые конечные результаты реализацииПрограммы

и показатели социально-экономической эффективности

 

Реализация Программы позволит к концу 2024 годадостичь следующих результатов по сравнению с базовым 2013 годом:

- снижение уровня распространенности инфекционныхзаболеваний, в том числе заболеваемости краснухой - менее 1 случая на 100 тыс.населения, заболеваемости эпидемическим паротитом - менее 1 случая на 100 тыс.населения;

- проведение не менее 32 тысяч обследований легочной икостно-суставной систем;

- обеспечение выполнения государственного заданияежегодно на 100%;

- проведение капитального ремонта 10 ГМО РО, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;

- увеличение в 2019 году числа посещений сельскимижителями передвижных медицинских комплексов не менее чем на 15% по сравнению счислом посещений в 2017 году;

- снижение детской смертности (в возрасте 0 - 4 года)до 4,2 случая на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми;

- увеличение доли посещений спрофилактической и иными целями детьми в возрасте 0 - 17 лет до 51,0%;

- увеличение доли детей в возрасте 0 - 17 лет от общейчисленности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинскихорганизаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, до 1,2%;

- увеличение доли детских поликлиник и детскихполиклинических отделений медицинских организаций, дооснащенных медицинскимиизделиями, с целью приведения их в соответствие с требованиями приказаМинздрава России от 07.03.2018 N 92н до 95,0%;

- увеличение доли детских поликлиник и детскихполиклинических отделений медицинских организаций, реализовавшихорганизационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающихкомфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями приказа МинздраваРоссии от 07.03.2018 N 92н, до 95,0%;

- снижение смертности от туберкулеза до 2,7 на 100тыс. населения;

- стабилизация заболеваемости туберкулезом на уровне26,0 случаев на 100 тыс. населения;

- увеличение доли ВИЧ-инфицированныхлиц, получающих антиретровирусную терапию, в общемколичестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении, до 70,0%;

- снижение показателя заболеваемости (на 100 тыс.населения): сифилисом - до 65,9%, гонореей - до 71,6%;

- увеличение числа больных алкогольной зависимостью,находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, до 5,6 на 100 больных алкоголизмомсреднегодового контингента;

- увеличение числа больных наркоманией, находящихся времиссии от 1 года до 2 лет, до 8,85 на 100 больных среднегодового контингента;

- снижение средней продолжительности пребываниябольных в психиатрическом стационаре до 80 дней;

- снижение смертности от болезней системыкровообращения до 495,0 на 100 тыс. населения;

- снижение смертности от новообразований, в том числе злокачественных,до 189,0 на 100 тыс. населения;

- снижение смертности от ДТП до 8,4 на 100 тыс.населения;

- увеличение продолжительности жизни у 72% больных стерминальной стадией хронической почечной недостаточности на 5 лет и более;

- соблюдение безопасности заготовки донорской крови икомпонентов донорской крови на 100%;

- увеличение доли медицинских организаций,осуществляющих создание и ведение базы данных донорства крови и ее компонентов,до 100%;

- выполнение не менее 90% от установленных объемов высокотехнологичноймедицинской помощи (к концу 2016 года);

- выполнение не менее 95% от установленных объемовспециализированной, включая высокотехнологичную,медицинской помощи;

- увеличение средней продолжительности жизни присахарном диабете I типа (мужчины/женщины) до 56,1/80,5 лет;

- повышение доли абациллированныхбольных туберкулезом до 60,5% от числа больных туберкулезом с бактериовыделением;

- снижение одногодичной летальности больных ЗНО до15,3%;

- увеличение выживаемости детей и подростков с острым лимфобластным лейкозом до 82,0%;

- увеличение выживаемости детей и подростков с лимфомой Ходжкина до 93,0%;

- увеличение удельного веса больных ЗНО, состоящих научете с момента установления диагноза 5 лет и более, до 60,4%;

- снижение числа пациентов, впервые признанныхинвалидами вследствие психического расстройства, до 275 случаев на 10000пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении;

- увеличение количества орфанныхбольных, обеспеченных лекарственными препаратами за счет централизованных закупок,до 11 человек;

- фиксирование доли потребителей, удовлетворенныхкачеством услуг по экспертизе качества лекарственных средств, на уровне 100%;

 

- удовлетворение спроса на лекарственные препараты,предназначенные для лечения больных ЗНО лимфоидной, кроветворной и родственныхим тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарнымнанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантацииорганов и (или) тканей, до 100%;

- обеспечение лекарственными препаратами граждан,имеющих право на получение государственной социальной помощи в рамках наборасоциальных услуг, до 99,3%;

- снижение показателя младенческой смертности до 3,7случая на 1000 родившихся живыми;

- охват генетическим обследованием беременных женщиндо 67% от общего числа подлежащих;

- охват неонатальнымскринингом до 95% новорожденных от общего числа рожденных детей;

- охват аудиологическимскринингом до 95% новорожденных от общего числа рожденных детей;

- увеличение числа воспитанников ГБУ РО Рязанский домребенка, устроенных в семью, на 4,5%;

- обеспечение укрепления материально-технической базыГБУ РО Рязанский дом ребенка на 10% от общей потребности;

- обеспечение бесперебойной работы системытеплоснабжения зданий ГМО РО на 100%;

- обеспечение до 100% расчетной потребности в инвазивных и неинвазивныхнаркотических лекарственных препаратах в 2018 году;

- увеличение укомплектованности штатных врачебныхдолжностей занятыми должностями до 90%;

- увеличение укомплектованности штатных должностейсреднего медицинского персонала занятыми должностями до 91%;

- увеличение количества обучающихся, прошедшихподготовку на базе симуляционного центра, до 8260 чел.;

- повышение оперативностипредставления отчетной информации по ведению персонифицированного учетаоказания медицинской помощи и статистической отчетности на региональный ифедеральный уровни за счет сокращения сроков подготовки, не более 1 суток;

- сокращение сроков производства судебно-медицинскихэкспертиз и исследований на 0,5%;

- обеспечение выполнения мероприятий Программыежегодно на 100%;

- обеспечение запаса необходимого количествамобилизационного резерва на 100%;

- осуществление выплат страховых взносов наобязательное медицинское страхование неработающего населения ежегодно на 100%.

Социально-экономический эффект программных мероприятийбудет заключаться в повышении доступности медицинской помощи и эффективностимедицинских услуг, объемы, виды и качество которых будут соответствовать уровнюзаболеваемости и потребности населения, а также передовым достиженияммедицинской науки.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программыприведены в приложении N 11 к Программе.";

- в приложении N 1 к государственной программе:

в разделе 2 "Сроки и этапы реализацииподпрограммы" цифры "2015 - 2020" заменить цифрами "2015 -2024";

раздел 3 "Ресурсное обеспечениеподпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

 

Объем финансирования мероприятий подпрограммысоставляет 4005199,81342 тыс. руб. (129960,246 тыс. руб. - федеральный бюджет,3875239,56742 тыс. руб. - областной бюджет), из них:

2015 год - 286488,94601 тыс. руб.(2739,5 тыс. руб. - федеральный бюджет, 283749,44601 тыс. руб. - областнойбюджет);

2016 год - 289451,49775 тыс. руб.(2429,8 тыс. руб. - федеральный бюджет, 287021,69775 тыс. руб. - областнойбюджет);

2017 год - 350548,55736 тыс. руб.(354,546 тыс. руб. - федеральный бюджет, 350194,01136 тыс. руб. - областнойбюджет);

2018 год - 558406,61807 тыс. руб.(123666,0 тыс. руб. - федеральный бюджет, 434740,61807 тыс. руб. - областнойбюджет);

2019 год - 401369,61218 тыс. руб.(385,2 тыс. руб. - федеральный бюджет, 400984,41218 тыс. руб. - областнойбюджет);

2020 год - 424095,07641 тыс. руб.(385,2 тыс. руб. - федеральный бюджет, 423709,87641 тыс. руб. - областнойбюджет);

2021 год - 423709,87641 тыс. руб. - областной бюджет;

2022 год - 423709,87641 тыс. руб. - областной бюджет;

2023 год - 423709,87641 тыс. руб. - областной бюджет;

2024 год - 423709,87641 тыс. руб. - областной бюджет.";

раздел 5 "Система программных мероприятий"изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;

- в приложении N 2 к государственной программе:

в разделе 2 "Сроки и этапы реализацииподпрограммы" цифры "2015 - 2020" заменить цифрами "2015 -2024";

раздел 3 "Ресурсное обеспечениеподпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

 

Объем финансирования мероприятий подпрограммысоставляет 10526546,83934 тыс. руб. (386086,595 тыс. руб. - федеральный бюджет,в том числе 110148,005 тыс. руб. - неиспользованные остатки субсидии и иныхмежбюджетных трансфертов из федерального бюджета по мероприятиямгосударственной программы Рязанской области "Совершенствование медицинскойпомощи на 2014-2017 годы", 10140460,24434 тыс. руб. - областной бюджет),из них:

2015 год - 1075076,87449 тыс. руб. (222000,205 тыс.руб. - федеральный бюджет, в том числе 110148,005 тыс. руб. - неиспользованныеостатки субсидии и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета помероприятиям государственной программы Рязанской области "Совершенствованиемедицинской помощи на 2014-2017 годы", 853076,66949 тыс. руб. - областнойбюджет);

2016 год - 927145,7806 тыс. руб.(93787,5 тыс. руб. - федеральный бюджет, 833358,2806 тыс. руб. - областнойбюджет);

2017 год - 921299,11781 тыс. руб.(18760,09 тыс. руб. - федеральный бюджет, 902539,02781 тыс. руб. - областнойбюджет);

2018 год - 1192450,96193 тыс. руб.(17106,4 тыс. руб. - федеральный бюджет, 1175344,56193 тыс. руб. - областнойбюджет);

2019 год - 1031318,85821 тыс. руб.(17216,2 тыс. руб. - федеральный бюджет, 1014102,65821 тыс. руб. - областнойбюджет);

2020 год - 1089624,00926 тыс. руб.(17216,2 тыс. руб. - федеральный бюджет, 1072407,80926 тыс. руб. - областнойбюджет);

2021 год - 1072407,80926 тыс. руб. - областной бюджет;

2022 год - 1072407,80926 тыс. руб. - областной бюджет;

2023 год - 1072407,80926 тыс. руб. - областной бюджет;

2024 год - 1072407,80926 тыс. руб. - областной бюджет.";

раздел 5 "Система программных мероприятий"изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;

- в приложении N 3 к государственной программе:

в разделе 2 "Сроки и этапы реализацииподпрограммы" цифры "2015 - 2020" заменить цифрами "2015 -2024";

раздел 3 "Ресурсное обеспечениеподпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

 

Объем финансирования мероприятийподпрограммы составляет 5529114,36447 тыс. руб. (1394265,89682 тыс. руб. -федеральный бюджет, в том числе 14747,9 тыс. руб. - неиспользованный остатокиных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по мероприятиямгосударственной программы Рязанской области "Совершенствование медицинскойпомощи на 2014-2017 годы" и 273,93282 тыс. руб. - неиспользованный остатокиных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по заключенным в 2015году контрактам, 4134848,46765 тыс. руб . - областной бюджет), из них:

2015 год - 760039,15453 тыс. руб. (449018,5 тыс. руб.- федеральный бюджет, в том числе 14747,9 тыс. руб. - неиспользованный остатокиных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по мероприятиямгосударственной программы Рязанской области "Совершенствование медицинскойпомощи на 2014-2017 годы", 311020,65453 тыс. руб. - областной бюджет);

2016 год - 644446,20536 тыс. руб. (285922,23282 тыс.руб. - федеральный бюджет, в том числе 273,93282 тыс. руб. - неиспользованныйостаток иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по заключенным в2015 году контрактам, 358523,97254 тыс. руб. - областной бюджет);

 

2017 год - 664704,85881 тыс. руб.(256035,064 тыс. руб. - федеральный бюджет, 408669,79481 тыс. руб. - областнойбюджет);

2018 год - 883259,49133 тыс. руб.(274670,3 тыс. руб. - федеральный бюджет, 608589,19133 тыс. руб. - областнойбюджет);

2019 год - 461570,89614 тыс. руб.(64309,9 тыс. руб. - федеральный бюджет, 397260,99614 тыс. руб. - областнойбюджет);

2020 год - 474466,67166 тыс. руб.(64309,9 тыс. руб. - федеральный бюджет, 410156,77166 тыс. руб. - областнойбюджет);

2021 год - 410156,77166 тыс. руб. - областной бюджет;

2022 год - 410156,77166 тыс. руб. - областной бюджет;

2023 год - 410156,77166 тыс. руб. - областной бюджет;

2024 год - 410156,77166 тыс. руб. - областной бюджет.";

раздел 5 "Система программных мероприятий"изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению;

- в приложении N 4 к государственной программе:

в разделе 2 "Сроки и этапы реализацииподпрограммы" цифры "2015 - 2020" заменить цифрами "2015 -2024";

раздел 3 "Ресурсное обеспечениеподпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

 

Объем финансирования мероприятий подпрограммысоставляет 101446,62384 тыс. руб. из областного бюджета, из них:

2015 год - 25952,37037 тыс. руб.;

2016 год - 11918,61228 тыс. руб.;

2017 год - 8409,85373 тыс. руб.;

2018 год - 7843,48146 тыс. руб.;

2019 год - 7887,051 тыс. руб.;

2020 год - 7887,051 тыс. руб.;

2021 год - 7887,051 тыс. руб.;

2022 год - 7887,051 тыс. руб.;

2023 год - 7887,051 тыс. руб.;

2024 год - 7887,051 тыс. руб.";

раздел 5 "Система программных мероприятий"изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению;

- в приложении N 5 к государственной программе:

в разделе 2 "Сроки и этапы реализацииподпрограммы" цифры "2015 - 2020" заменить цифрами "2015 -2024";

раздел 3 "Ресурсное обеспечениеподпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

 

Реализация подпрограммы предусматривает финансированиемероприятий из областного бюджета - 2037956,58043 тыс. руб., из них:

2015 год - 164536,07656 тыс. руб.;

2016 год - 166423,60571 тыс. руб.;

2017 год - 177608,74863 тыс. руб.;

2018 год - 202897,96448 тыс. руб.;

2019 год - 206769,81005 тыс. руб.;

2020 год - 223944,075 тыс. руб.;

2021 год - 223944,075 тыс. руб.;

2022 год - 223944,075 тыс. руб.;

2023 год - 223944,075 тыс. руб.;

2024 год - 223944,075 тыс. руб.";

раздел 5 "Система программных мероприятий"изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению;

- в приложении N 6 к государственной программе:

в разделе 2 "Сроки и этапы реализацииподпрограммы" цифры "2015 - 2020" заменить цифрами "2015 -2024";

раздел 3 "Ресурсное обеспечениеподпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

 

Объем финансирования мероприятий подпрограммысоставляет 618520,69831 тыс. руб. (47414,6 тыс. руб. - федеральный бюджет, 571106,09831тыс. руб. - областной бюджет), из них:

2015 год - 37070,05521 тыс. руб. - областной бюджет;

2016 год - 45079,2288 тыс. руб. - областной бюджет;

2017 год - 50652,7773 тыс. руб. - областной бюджет;

2018 год - 107158,399 тыс. руб.(47414,6 тыс. руб. - федеральный бюджет, 59743,799 тыс. руб. - областнойбюджет);

2019 год - 60196,233 тыс. руб. - областной бюджет;

2020 год - 63672,801 тыс. руб. - областной бюджет;

2021 год - 63672,801 тыс. руб. - областной бюджет;

2022 год - 63672,801 тыс. руб. - областной бюджет;

2023 год - 63672,801 тыс. руб. - областной бюджет;

2024 год - 63672,801 тыс. руб. - областной бюджет.";

раздел 5 "Система программных мероприятий"изложить в новой редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению;

- в приложении N 7 к государственной программе:

в разделе 2 "Сроки и этапы реализацииподпрограммы" цифры "2015 - 2020" заменить цифрами "2015 -2024";

раздел 3 "Ресурсное обеспечениеподпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

 

Объем финансирования мероприятий подпрограммысоставляет 1984479,06205 тыс. руб. (33300,0 тыс. руб. - федеральный бюджет,1951179,06205 тыс. руб. - областной бюджет), из них:

2015 год - 176354,85524 тыс. руб. - областной бюджет;

2016 год - 163155,00686 тыс. руб. - областной бюджет;

2017 год - 168861,84875 тыс. руб. - областной бюджет;

2018 год - 194886,37283 тыс. руб.(11100,0 тыс. руб. - федеральный бюджет, 183786,37283 тыс. руб. - областнойбюджет);

2019 год - 212101,18007 тыс. руб.(11100,0 тыс. руб. - федеральный бюджет, 201001,18007 тыс. руб. - областнойбюджет);

2020 год - 222703,95966 тыс. руб.(11100,0 тыс. руб. - федеральный бюджет, 211603,95966 тыс. руб. - областнойбюджет);

2021 год - 211603,95966 тыс. руб. - областной бюджет;

2022 год - 211603,95966 тыс. руб. - областной бюджет;

2023 год - 211603,95966 тыс. руб. - областной бюджет;

2024 год - 211603,95966 тыс. руб. - областной бюджет.";

раздел 5 "Система программных мероприятий"изложить в новой редакции согласно приложению N 7 к настоящему постановлению;

- в приложении N 8 к государственной программе:

в разделе 2 "Сроки и этапы реализацииподпрограммы" цифры "2016 - 2020" заменить цифрами "2016 -2024";

раздел 3 "Ресурсное обеспечениеподпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

 

Объем финансирования мероприятий подпрограммысоставляет 346197,29487 тыс. руб. (34000,0 тыс. руб. - федеральный бюджет,312197,29487 тыс. руб. - областной бюджет), из них:

2016 год - 29332,0 тыс. руб. - областной бюджет;

2017 год - 29294,182 тыс. руб. - областной бюджет;

2018 год - 71054,98317 тыс. руб.(34000,0 тыс. руб. - федеральный бюджет, 37054,98317 тыс. руб. - областнойбюджет);

2019 год - 34429,016 тыс. руб. - областной бюджет;

2020 год - 36417,42274 тыс. руб. - областной бюджет;

2021 год - 36417,42274 тыс. руб. - областной бюджет;

2022 год - 36417,42274 тыс. руб. - областной бюджет;

2023 год - 36417,42274 тыс. руб. - областной бюджет;

2024 год - 36417,42274 тыс. руб. - областной бюджет.";

раздел 5 "Система программных мероприятий"изложить в новой редакции согласно приложению N 8 к настоящему постановлению;

- в приложении N 9 к государственной программе:

в разделе 2 "Сроки и этапы реализацииподпрограммы" цифры "2015 - 2020" заменить цифрами "2015 -2024";

раздел 3 "Ресурсное обеспечениеподпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

 

Реализация подпрограммы предусматривает финансированиемероприятий из областного бюджета - 813025,736 тыс. руб., из них:

2015 год - 59594,5 тыс. руб.;

2016 год - 65204,5 тыс. руб.;

2017 год - 73772,9742 тыс. руб.;

2018 год - 88886,8318 тыс. руб.;

2019 год - 83820,26 тыс. руб.;

2020 год - 88349,334 тыс. руб.

2021 год - 88349,334 тыс. руб.;

2022 год - 88349,334 тыс. руб.;

2023 год - 88349,334 тыс. руб.;

2024 год - 88349,334 тыс. руб.";

раздел 5 "Система программных мероприятий"изложить в новой редакции согласно приложению N 9 к настоящему постановлению;

- в приложении N 10 к государственной программе:

в разделе 2 "Сроки и этапы реализацииподпрограммы" цифры "2015 - 2020" заменить цифрами "2015 -2024";

раздел 3 "Ресурсное обеспечениеподпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

 

Объем финансирования мероприятий подпрограммысоставляет 43662608,26199 тыс. руб. (4504,7 тыс. руб. - федеральный бюджет,43658103,56199 тыс. руб. - областной бюджет), из них:

2015 год - 4015879,41753 тыс. руб. - областной бюджет;

2016 год - 4012451,41385 тыс. руб. - областной бюджет;

2017 год - 3972091,83978 тыс. руб.(1124,3 тыс. руб. - федеральный бюджет, 3970967,53978 тыс. руб. - областнойбюджет);

2018 год - 4254709,27532 тыс. руб.(1115,2 тыс. руб. - федеральный бюджет, 4253594,07532 тыс. руб. - областнойбюджет);

2019 год - 4419123,89896 тыс. руб.(1121,0 тыс. руб. - федеральный бюджет, 4418002,89896 тыс. руб. - областнойбюджет);

2020 год - 4598585,84331 тыс. руб.(1144,2 тыс. руб. - федеральный бюджет, 4597441,64331 тыс. руб. - областнойбюджет).

2021 год - 4597441,64331 тыс. руб. - областной бюджет;

2022 год - 4597441,64331 тыс. руб. - областной бюджет;

2023 год - 4597441,64331 тыс. руб. - областной бюджет;

2024 год - 4597441,64331 тыс. руб. - областной бюджет.";

раздел 5 "Система программных мероприятий"изложить в новой редакции согласно приложению N 10 к настоящему постановлению;

- приложение N 11 к государственной программе изложитьв новой редакции согласно приложению N 11 к настоящему постановлению.";

2) приложения N 1 - 11 изложить в новой редакциисоответственно согласно приложениям N 1 - 11 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоподписания.

 

 

Губернатор Рязанской области                                          Н.В.Любимов

 

 

 

Приложение N 1

к Постановлению

Правительства Рязанскойобласти

от 25 декабря 2018 г. N 403

 

"Приложение N 1

к Постановлению

Правительства Рязанскойобласти

от 8 октября 2018 г. N 285

 

5. Система программныхмероприятий

 


NN

пп

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи

Главные распорядители

Исполнители

Источник финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Ожидаемый результат

всего

в том числе по годам

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

Задача 1. Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня знаний населения о ЗОЖ, профилактике вредных привычек, включая табакокурение, злоупотребление алкоголем, психоактивными веществами, в том числе:

 

 

областной бюджет

99160,693

7344,64

7546,64

8909,6

9693,19

10441,888

11044,947

11044,947

11044,947

11044,947

11044,947

выполнение государственного задания ежегодно на 100%

1.1

Государственное задание

Минздрав Рязанской области

ГКУЗ

областной бюджет

13960,3637

7344,64

6615,7237

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2

Государственное задание

Минздрав Рязанской области

ГБУ РО

областной бюджет

85200,3293

0

930,9163

8909,6

9693,19

10441,888

11044,947

11044,947

11044,947

11044,947

11044,947

2

Задача 2. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику, обеспечение ГМО РО медицинскими иммунобиологическими препаратами для профилактики инфекционных заболеваний, в том числе:

 

 

областной бюджет

220107,05503

11585,99997

11586,0

25567,2763

17947,77497

25570,00379

25570,0

25570,0

25570,0

25570,0

25570,0

снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний, в том числе заболеваемости краснухой - менее 1 случая на 100 тыс. населения, заболеваемости эпидемическим паротитом - менее 1 случая на 100 тыс. населения

федеральный бюджет

6679,446

2739,5

2429,8

354,546

385,2

385,2

385,2

0

0

0

0

2.1

Обеспечение ГМО РО медицинскими иммунобиологическими препаратами

Минздрав Рязанской области

Минздрав Рязанской области

областной бюджет

215047,05019

11159,99997

11160,0

25041,2763

17421,77392

25044,0

25044,0

25044,0

25044,0

25044,0

25044,0

2.2

Информирование населения о доступных мерах профилактики ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций

Минздрав Рязанской области

Минздрав Рязанской области

областной бюджет

800,0

0

0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

федеральный бюджет

6679,446

2739,5

2429,8

354,546

385,2

385,2

385,2

0

0

0

0

2.3

Государственное задание

Минздрав Рязанской области

ГБУ РО

областной бюджет

4260,00484

426,0

426,0

426,0

426,00105

426,00379

426,0

426,0

426,0

426,0

426,0

3

Задача 3. Совершенствование деятельности ГМО РО, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе:

 

 

областной бюджет

3555971,81939

264818,80604

267889,05775

315717,13506

407099,6531

364972,52039

387094,92941

387094,92941

387094,92941

387094,92941

387094,92941

проведение не менее

32 тысяч обследований легочной и костно-суставной систем;

обеспечение выполнения государственного задания ежегодно на 100%;

проведение капитального ремонта 10 ГМО РО, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;

федеральный бюджет

123280,8

0

0

0

123280,8

0

0

0

0

0

0

3.1

Проведение текущего и капитального ремонта имущества учреждений, инженерных сетей, разработка проектно-сметной документации, приобретение основных средств, необходимых для ГМО РО, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, возмещение затрат текущего финансового года на уплату налога на имущество медицинских организаций, подведомственных Минздраву Рязанской области и осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, в части расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в территориальных программах обязательного медицинского страхования, которые могут быть использованы на расходы, связанные с текущей деятельностью государственного бюджетного учреждения Рязанской области (субсидия на иные цели)

Минздрав Рязанской области

ГБУ РО

областной бюджет

16325,8341

0

0

0

16325,8341

0

0

0

0

0

0

увеличение в 2019 году числа посещений сельскими жителями передвижных медицинских комплексов не менее чем на 15% по сравнению с числом посещений в 2017 году;

снижение детской смертности (в возрасте 0-4 года) до 4,2 случая на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми;

увеличение доли посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте 0-17 лет до 51,0%;

увеличение доли детей в возрасте 0-17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, до 1,2%;

увеличение доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций,

3.2

Приобретение медицинского оборудования, медицинской и немедицинской мебели, медицинских изделий и оргтехники для ГМО РО, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе:

Минздрав Рязанской области

Минздрав Рязанской области

областной бюджет

10040,0

8000,0

0

2040,0

0

0

0

0

0

0

0

дооснащенных медицинскими изделиями, с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 N 92н до 95,0%;

увеличение доли детских поликлиник и детских поликлинических

отделений медицинских организаций,

реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от

07.03.2018 N 92н, до 95,0%

федеральный бюджет

48098,9

0

0

0

48098,9

0

0

0

0

0

0

 

приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек

 

 

федеральный бюджет

48098,9

0

0

0

48098,9

0

0

0

0

0

0

3.3

Государственное задание

Минздрав Рязанской области

ГБУ РО

областной бюджет

3287435,76885

240109,84204

250676,95775

294278,92506

350271,479

342212,99

361977,115

361977,115

361977,115

361977,115

361977,115

3.4

Государственное задание

Минздрав Рязанской области

ГКУЗ

областной бюджет

228902,82232

16708,964

17212,1

19398,21

27234,94588

22759,53039

25117,81441

25117,81441

25117,81441

25117,81441

25117,81441

 

3.5

Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, подведомственных Минздраву Рязанской области, в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям, утвержденным приказом Минздрава России от 07.03.2018 N 92н

Минздрав Рязанской области

Минздрав Рязанской области

областной бюджет

13267,39412

0

0

0

13267,39412

0

0

0

0

0

0

 

федеральный бюджет

75181,9

0

0

0

75181,9

0

0

0

0

0

0

 

Итого, в том числе:

 

 

 

4005199,81342

286488,94601

289451,49775

350548,55736

558406,61807

401369,61218

424095,07641

423709,87641

423709,87641

423709,87641

423709,87641

 

областной бюджет

3875239,56742

283749,44601

287021,69775

350194,01136

434740,61807

400984,41218

423709,87641

423709,87641

423709,87641

423709,87641

423709,87641

федеральный бюджет

129960,246

2739,5

2429,8

354,546

123666,0

385,2

385,2

0

0

0

0"


 

 

 

Приложение N 2

к Постановлению

Правительства Рязанскойобласти

от 25 декабря 2018 г. N 403

 

"Приложение N 2

к Постановлению

Правительства Рязанскойобласти

от 8 октября 2018 г. N 285

 

5. Система программных мероприятий

 

NN пп

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи

Главные распорядители

Исполнители

Источник финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Ожидаемый результат

всего

в том числе по годам

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

Задача 1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом, в том числе:

 

 

областной бюджет

1946632,29596

153700,79

162182,79

177618,651

211802,42696

197498,208

208765,886

208765,886

208765,886

208765,886

208765,886

снижение смертности от туберкулеза до 2,7 на 100 тыс. населения;

обеспечение выполнения государственного задания ежегодно на 100%;

стабилизация заболеваемости туберкулезом на уровне 26,0 случая на 100 тыс. населения

федеральный бюджет

63146,97071

18138,3

15339,3

8130,57071

7179,6

7179,6

7179,6

0

0

0

0

1.1

Государственное задание

Минздрав Рязанской области

ГБУ РО

областной бюджет

1920632,296

153700,79

162182,79

175218,651

202602,427

195098,208

206365,886

206365,886

206365,886

206365,886

206365,886

1.2

Приобретение антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом

Минздрав Рязанской области

Минздрав Рязанской области

областной бюджет

25999,99996

0

0

2400,0

9199,99996

2400,0

2400,0

2400,0

2400,0

2400,0

2400,0

федеральный бюджет

63146,97071

18138,3

15339,3

8130,57071

7179,6

7179,6

7179,6

0

0

0

0

2

Задача 2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С, в том числе:

 

 

областной бюджет

28261,5394

7397,28

2544,422

2289,9798

2289,9788

2289,9798

2289,9798

2289,9798

2289,9798

2289,9798

2289,9798

увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении, до 70%

федеральный бюджет

200194,61929

91097,4

76515,6

8119,01929

8030,0

8216,3

8216,3

0

0

0

0

2.1

Приобретение медицинского оборудования для ГМО РО, оказывающих медицинскую помощь лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С

Минздрав Рязанской области

Минздрав Рязанской области

областной бюджет

3857,28

3857,28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2

Приобретение для ГМО РО лекарственных препаратов для лечения ВИЧ-инфекции и СПИД-индикаторных заболеваний

Минздрав Рязанской области

Минздрав Рязанской области

областной бюджет

995,578

995,578

0

0

0

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

149768,8

80477,7

69291,1

0

0

0

0

0

0

0

0

2.3

Приобретение для ГМО РО диагностических средств, реактивов, медицинских изделий, дезинфицирующих средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных ВИЧ-инфекцией, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С, и СПИД-индикаторными заболеваниями

Минздрав Рязанской области

Минздрав Рязанской области

областной бюджет

23408,6814

2544,422

2544,422

2289,9798

2289,9788

2289,9798

2289,9798

2289,9798

2289,9798

2289,9798

2289,9798

федеральный бюджет

50425,81929

10619,7

7224,5

8119,01929

8030,0

8216,3

8216,3

0

0

0

0

3

Задача 3. Совершенствование оказания медицинской помощи больным, страдающим ИППП, в том числе:

 

 

областной бюджет

102075,466

7500,12

8800,12

9576,608

10038,122

10520,421

11128,015

11128,015

11128,015

11128,015

11128,015

снижение показателя заболеваемости (на 100 тыс. населения):

сифилисом - до 65,9%, гонореей - до 71,6%;

обеспечение выполнения государственного задания ежегодно на 100%

3.1

Государственное задание

Минздрав Рязанской области

ГБУ РО

областной бюджет