РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 октября 2018 г. N 285
О внесении изменений в Постановление ПравительстваРязанской области от 29.10.2014 N 311 "Об утверждении государственнойпрограммы Рязанской области "Развитие здравоохранения на 2015 - 2020годы" (в редакции Постановлений Правительства Рязанской области от24.03.2015 N 64, от 08.07.2015 N 165, от 09.09.2015 N 223, от 09.12.2015 N 302,от 29.12.2015 N 346, от 10.02.2016 N 12, от 30.03.2016 N 60, от 18.05.2016 N97, от 10.08.2016 N 182, от 14.09.2016 N 206, от 02.11.2016 N 251, от28.12.2016 N 308, от 14.02.2017 N 29, от 18.04.2017 N 78, от 19.07.2017 N 164, от 23.08.2017 N196, от 25.10.2017 N 262, от 21.11.2017 N 309, от 26.12.2017 N 412, от06.02.2018 N 23, от 03.04.2018 N 82, от 26.06.2018 N 182, от 14.08.2018 N 232)
(В редакцииПостановления Правительства Рязанской области
Правительство Рязанскойобласти постановляет:
1. Внести вПостановление Правительства Рязанской области от29.10.2014 N 311 "Об утверждении государственной программы Рязанскойобласти "Развитие здравоохранения на 2015-2020 годы" следующиеизменения:
1) в наименовании,пункте 1 слова "Развитие здравоохранения на 2015 - 2020 годы"заменить словами "Развитие здравоохранения";
2) в приложении:
- в наименовании и по тексту слова"Развитие здравоохранения на 2015 - 2020 годы" заменить словами"Развитие здравоохранения";
- в паспорте государственной программы:
строку "Основание для разработкиПрограммы" дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
"Указ Президента Российской Федерацииот 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачахразвития Российской Федерации на период до 2024 года";";
в строке "Сроки и этапыреализации" цифры "2015 - 2020" заменить цифрами "2015 -2024";
строки "Объемы и источникифинансирования", "Ожидаемые конечные результаты реализации Программыи показатели социально-экономической эффективности" изложить в следующейредакции:
"Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 69625095,27472 тыс. руб. (2029532,03782 тыс. руб. - федеральный бюджет, в том числе 124895,905 тыс. руб. - неиспользованные остатки субсидии и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по мероприятиям государственной программы Рязанской области "Совершенствование медицинской помощи на 2014 - 2017 годы" и 273,93282 тыс. руб. - неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по заключенным в 2015 году контрактам, 67595563,2369 тыс. руб. - областной бюджет), из них: 2015 год - 6600992,24994 тыс. руб. (673758,205 тыс. руб. - федеральный бюджет, в том числе 124895,905 тыс. руб. - неиспользованные остатки субсидии и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по мероприятиям государственной программы Рязанской области "Совершенствование медицинской помощи на 2014 - 2017 годы", 5927234,04494 тыс. руб. - областной бюджет); 2016 год - 6354607,85121 тыс. руб. (382139,53282 тыс. руб. - федеральный бюджет, в том числе 273,93282 тыс. руб. - неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по заключенным в 2015 году контрактам, 5972468,31839 тыс. руб. - областной бюджет); 2017 год - 6417244,75837 тыс. руб. (276274,0 тыс. руб. - федеральный бюджет, 6140970,75837 тыс. руб. - областной бюджет); 2018 год - 7561554,37939 тыс. руб. (509072,5 тыс. руб. - федеральный бюджет, 7052481,87939 тыс. руб. - областной бюджет); 2019 год - 6918586,81561 тыс. руб. (94132,3 тыс. руб. - федеральный бюджет, 6824454,51561 тыс. руб. - областной бюджет); 2020 год - 7229746,24404 тыс. руб. (94155,5 тыс. руб. - федеральный бюджет, 7135590,74404 тыс. руб. - областной бюджет); 2021 год - 7135590,74404 тыс. руб. - областной бюджет; 2022 год - 7135590,74404 тыс. руб. - областной бюджет; 2023 год - 7135590,74404 тыс. руб. - областной бюджет; 2024 год - 7135590,74404 тыс. руб. - областной бюджет. Объем финансирования подпрограмм: по подпрограмме 1 "Развитие первичной медико-санитарной помощи" - 4005199,81342 тыс. руб. (129960,246 тыс. руб. - федеральный бюджет, 3875239,56742 тыс. руб. - областной бюджет), из них: 2015 год - 286488,94601 тыс. руб. (2739,5 тыс. руб. - федеральный бюджет, 283749,44601 тыс. руб. - областной бюджет); 2016 год - 289451,49775 тыс. руб. (2429,8 тыс. руб. - федеральный бюджет, 287021,69775 тыс. руб. - областной бюджет); 2017 год - 350548,55736 тыс. руб. (354,546 тыс. руб. - федеральный бюджет, 350194,01136 тыс. руб. - областной бюджет); 2018 год - 558406,61807 тыс. руб. (123666,0 тыс. руб. - федеральный бюджет, 434740,61807 тыс. руб. - областной бюджет); 2019 год - 401369,61218 тыс. руб. (385,2 тыс. руб. - федеральный бюджет, 400984,41218 тыс. руб. - областной бюджет); 2020 год - 424095,07641 тыс. руб. (385,2 тыс. руб. - федеральный бюджет, 423709,87641 тыс. руб. - областной бюджет); 2021 год - 423709,87641 тыс. руб. - областной бюджет; 2022 год - 423709,87641 тыс. руб. - областной бюджет; 2023 год - 423709,87641 тыс. руб. - областной бюджет; 2024 год - 423709,87641 тыс. руб. - областной бюджет; по подпрограмме 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" - 10526546,83934 тыс. руб. (386086,595 тыс. руб. - федеральный бюджет, в том числе 110148,005 тыс. руб. - неиспользованные остатки субсидии и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по мероприятиям государственной программы Рязанской области "Совершенствование медицинской помощи на 2014 - 2017 годы", 10140460,24434 тыс. руб. - областной бюджет), из них: 2015 год - 1075076,87449 тыс. руб. (222000,205 тыс. руб. - федеральный бюджет, в том числе 110148,005 тыс. руб. - неиспользованные остатки субсидии и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по мероприятиям государственной программы Рязанской области "Совершенствование медицинской помощи на 2014 - 2017 годы", 853076,66949 тыс. руб. - областной бюджет); 2016 год - 927145,7806 тыс. руб. (93787,5 тыс. руб. - федеральный бюджет, 833358,2806 тыс. руб. - областной бюджет); 2017 год - 921299,11781 тыс. руб. (18760,09 тыс. руб. - федеральный бюджет, 902539,02781 тыс. руб. - областной бюджет); 2018 год - 1192450,96193 тыс. руб. (17106,4 тыс. руб. - федеральный бюджет, 1175344,56193 тыс. руб. - областной бюджет); 2019 год - 1031318,85821 тыс. руб. (17216,2 тыс. руб. - федеральный бюджет, 1014102,65821 тыс. руб. - областной бюджет); 2020 год - 1089624,00926 тыс. руб. (17216,2 тыс. руб. - федеральный бюджет, 1072407,80926 тыс. руб. - областной бюджет); 2021 год - 1072407,80926 тыс. руб. - областной бюджет; 2022 год - 1072407,80926 тыс. руб. - областной бюджет; 2023 год - 1072407,80926 тыс. руб. - областной бюджет; 2024 год - 1072407,80926 тыс. руб. - областной бюджет; по подпрограмме 3 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" - 5529114,36447 тыс. руб. (1394265,89682 тыс. руб. - федеральный бюджет, в том числе 14747,9 тыс. руб. - неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по мероприятиям государственной программы Рязанской области "Совершенствование медицинской помощи на 2014 - 2017 годы" и 273,93282 тыс. руб. - неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по заключенным в 2015 году контрактам, 4134848,46765 тыс. руб. - областной бюджет), из них: 2015 год - 760039,15453 тыс. руб. (449018,5 тыс. руб. - федеральный бюджет, в том числе 14747,9 тыс. руб. - неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по мероприятиям государственной программы Рязанской области "Совершенствование медицинской помощи на 2014 - 2017 годы", 311020,65453 тыс. руб. - областной бюджет); |
| 2016 год - 644446,20536 тыс. руб. (285922,23282 тыс. руб. - федеральный бюджет, в том числе 273,93282 тыс. руб. - неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по заключенным в 2015 году контрактам, 358523,97254 тыс. руб. - областной бюджет); 2017 год - 664704,85881 тыс. руб. (256035,064 тыс. руб. - федеральный бюджет, 408669,79481 тыс. руб. - областной бюджет); 2018 год - 883259,49133 тыс. руб. (274670,3 тыс. руб. - федеральный бюджет, 608589,19133 тыс. руб. - областной бюджет); 2019 год - 461570,89614 тыс. руб. (64309,9 тыс. руб. - федеральный бюджет, 397260,99614 тыс. руб. - областной бюджет); 2020 год - 474466,67166 тыс. руб. (64309,9 тыс. руб. - федеральный бюджет, 410156,77166 тыс. руб. - областной бюджет); 2021 год - 410156,77166 тыс. руб. - областной бюджет; 2022 год - 410156,77166 тыс. руб. - областной бюджет; 2023 год - 410156,77166 тыс. руб. - областной бюджет; 2024 год - 410156,77166 тыс. руб. - областной бюджет; по подпрограмме 4 "Охрана здоровья матери и ребенка" - 101446,62384 тыс. руб. - областной бюджет, из них: 2015 год - 25952,37037 тыс. руб.; 2016 год - 11918,61228 тыс. руб.; 2017 год - 8409,85373 тыс. руб.; 2018 год - 7843,48146 тыс. руб.; 2019 год - 7887,051 тыс. руб.; 2020 год - 7887,051 тыс. руб.; 2021 год - 7887,051 тыс. руб.; 2022 год - 7887,051 тыс. руб.; 2023 год - 7887,051 тыс. руб.; 2024 год - 7887,051 тыс. руб.; по подпрограмме 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" - 2037956,58043 тыс. руб. - областной бюджет, из них: 2015 год - 164536,07656 тыс. руб.; 2016 год - 166423,60571 тыс. руб.; 2017 год - 177608,74863 тыс. руб.; 2018 год - 202897,96448 тыс. руб.; 2019 год - 206769,81005 тыс. руб.; 2020 год - 223944,075 тыс. руб.; 2021 год - 223944,075 тыс. руб.; 2022 год - 223944,075 тыс. руб.; 2023 год - 223944,075 тыс. руб.; 2024 год - 223944,075 тыс. руб.; по подпрограмме 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" - 618520,69831 тыс. руб. (47414,6 тыс. руб. - федеральный бюджет, 571106,09831 тыс. руб. - областной бюджет), из них: 2015 год - 37070,05521 тыс. руб. - областной бюджет; 2016 год - 45079,2288 тыс. руб. - областной бюджет; 2017 год - 50652,7773 тыс. руб. - областной бюджет; 2018 год - 107158,399 тыс. руб. (47414,6 тыс. руб. - федеральный бюджет, 59743,799 тыс. руб. - областной бюджет); 2019 год - 60196,233 тыс. руб. - областной бюджет; 2020 год - 63672,801 тыс. руб. - областной бюджет; 2021 год - 63672,801 тыс. руб. - областной бюджет; 2022 год - 63672,801 тыс. руб. - областной бюджет; 2023 год - 63672,801 тыс. руб. - областной бюджет; 2024 год - 63672,801 тыс. руб. - областной бюджет; по подпрограмме 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" - 1984479,06205 тыс. руб. (33300,0 тыс. руб. - федеральный бюджет, 1951179,06205 тыс. руб. - областной бюджет), из них: 2015 год - 176354,85524 тыс. руб. - областной бюджет; 2016 год - 163155,00686 тыс. руб. - областной бюджет; 2017 год - 168861,84875 тыс. руб. - областной бюджет; 2018 год - 194886,37283 тыс. руб. (11100,0 тыс. руб. - федеральный бюджет, 183786,37283 тыс. руб. - областной бюджет); 2019 год - 212101,18007 тыс. руб. (11100,0 тыс. руб. - федеральный бюджет, 201001,18007 тыс. руб. - областной бюджет); 2020 год - 222703,95966 тыс. руб. (11100,0 тыс. руб. - федеральный бюджет, 211603,95966 тыс. руб. - областной бюджет); 2021 год - 211603,95966 тыс. руб. - областной бюджет; 2022 год - 211603,95966 тыс. руб. - областной бюджет; 2023 год - 211603,95966 тыс. руб. - областной бюджет; 2024 год - 211603,95966 тыс. руб. - областной бюджет; по подпрограмме 8 "Развитие информатизации в здравоохранении" - 346197,29487 тыс. руб. (34000,0 тыс. руб. - федеральный бюджет, 312197,29487 тыс. руб. - областной бюджет), из них: 2016 год - 29332,0 тыс. руб. - областной бюджет; 2017 год - 29294,182 тыс. руб. - областной бюджет; 2018 год - 71054,98317 тыс. руб. (34000,0 тыс. руб. - федеральный бюджет, 37054,98317 тыс. руб. - областной бюджет); 2019 год - 34429,016 тыс. руб. - областной бюджет; 2020 год - 36417,42274 тыс. руб. - областной бюджет; 2021 год - 36417,42274 тыс. руб. - областной бюджет; 2022 год - 36417,42274 тыс. руб. - областной бюджет; 2023 год - 36417,42274 тыс. руб. - областной бюджет; 2024 год - 36417,42274 тыс. руб. - областной бюджет; |
| по подпрограмме 9 "Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности" - 813025,736 тыс. руб. - областной бюджет, из них: 2015 год - 59594,5 тыс. руб.; 2016 год - 65204,5 тыс. руб.; 2017 год - 73772,9742 тыс. руб.; 2018 год - 88886,8318 тыс. руб.; 2019 год - 83820,26 тыс. руб.; 2020 год - 88349,334 тыс. руб.; 2021 год - 88349,334 тыс. руб.; 2022 год - 88349,334 тыс. руб.; 2023 год - 88349,334 тыс. руб.; 2024 год - 88349,334 тыс. руб.; по подпрограмме 10 "Обеспечение реализации Программы" - 43662608,26199 тыс. руб. (4504,7 тыс. руб. - федеральный бюджет, 43658103,56199 тыс. руб. - областной бюджет), из них: 2015 год - 4015879,41753 тыс. руб. - областной бюджет; 2016 год - 4012451,41385 тыс. руб. - областной бюджет; 2017 год - 3972091,83978 тыс. руб. (1124,3 тыс. руб. - федеральный бюджет, 3970967,53978 тыс. руб. - областной бюджет); 2018 год - 4254709,27532 тыс. руб. (1115,2 тыс. руб. - федеральный бюджет, 4253594,07532 тыс. руб. - областной бюджет); 2019 год - 4419123,89896 тыс. руб. (1121,0 тыс. руб. - федеральный бюджет, 4418002,89896 тыс. руб. - областной бюджет); 2020 год - 4598585,84331 тыс. руб. (1144,2 тыс. руб. - федеральный бюджет, 4597441,64331 тыс. руб. - областной бюджет); 2021 год - 4597441,64331 тыс. руб. - областной бюджет; 2022 год - 4597441,64331 тыс. руб. - областной бюджет; 2023 год - 4597441,64331 тыс. руб. - областной бюджет; 2024 год - 4597441,64331 тыс. руб. - областной бюджет |
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | Реализация Программы позволит к концу 2024 года достичь следующих результатов по сравнению с базовым 2013 годом: снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний, в том числе заболеваемости краснухой - менее 1 случая на 100 тыс. населения, заболеваемости эпидемическим паротитом - менее 1 случая на 100 тыс. населения; проведение не менее 32 тысяч обследований легочной и костно-суставной систем; обеспечение выполнения государственного задания ежегодно на 100%; проведение капитального ремонта 10 ГМО РО, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; увеличение в 2019 году числа посещений сельскими жителями передвижных медицинских комплексов не менее чем на 15% по сравнению с числом посещений в 2017 году; снижение детской смертности (в возрасте 0 - 4 года) до 4,2 случая на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми; увеличение доли посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте 0 - 17 лет до 51,0%; увеличение доли детей в возрасте 0 - 17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, до 1,2%; увеличение доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, дооснащенных медицинскими изделиями, с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 N 92н до 95,0%; увеличение доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 N 92н, до 95,0%; снижение смертности от туберкулеза до 2,7 на 100 тыс. населения; стабилизация заболеваемости туберкулезом на уровне 26,0 случаев на 100 тыс. населения; увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении, до 70,0%; снижение показателя заболеваемости (на 100 тыс. населения): сифилисом - до 65,9%, гонореей - до 71,6%; увеличение числа больных алкогольной зависимостью, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, до 5,6 на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента; увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, до 8,85 на 100 больных среднегодового контингента; снижение средней продолжительности пребывания больных в психиатрическом стационаре до 80 дней; снижение смертности от болезней системы кровообращения до 495,0 на 100 тыс. населения; снижение смертности от новообразований, в том числе злокачественных, до 189,0 на 100 тыс. населения; снижение смертности от ДТП до 8,4 на 100 тыс. населения; увеличение продолжительности жизни у 72% больных с терминальной стадией хронической почечной недостаточности на 5 лет и более; соблюдение безопасности заготовки донорской крови и компонентов донорской крови на 100%; увеличение доли медицинских организаций, осуществляющих создание и ведение базы данных донорства крови и ее компонентов, до 100%; выполнение не менее 90% от установленных объемов высокотехнологичной медицинской помощи (к концу 2016 года); выполнение не менее 95% от установленных объемов специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи; увеличение средней продолжительности жизни при сахарном диабете I типа (мужчины/женщины) до 56,1/80,5 лет; повышение доли абациллированных больных туберкулезом до 60,5% от числа больных туберкулезом с бактериовыделением; снижение одногодичной летальности больных злокачественными новообразованиями (далее - ЗНО) до 15,3%; увеличение выживаемости детей и подростков с острым лимфобластным лейкозом до 82,0%; увеличение выживаемости детей и подростков с лимфомой Ходжкина до 93,0%; увеличение удельного веса больных ЗНО, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, до 60,4%; снижение числа пациентов, впервые признанных инвалидами вследствие психического расстройства, до 275 случаев на 10000 пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении; увеличение количества орфанных больных, обеспеченных лекарственными препаратами за счет централизованных закупок, до 11 человек; фиксирование доли потребителей, удовлетворенных качеством услуг по экспертизе качества лекарственных средств, на уровне 100%; удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных ЗНО лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, до 100%; обеспечение лекарственными препаратами граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в рамках набора социальных услуг, до 99,3%; снижение показателя младенческой смертности до 3,7 случая на 1000 родившихся живыми; охват генетическим обследованием беременных женщин до 67% от общего числа подлежащих; охват неонатальным скринингом до 95% новорожденных от общего числа рожденных детей; охват аудиологическим скринингом до 95% новорожденных от общего числа рожденных детей; увеличение числа воспитанников ГБУ РО Рязанский дом ребенка, устроенных в семью, на 4,5%; обеспечение укрепления материально-технической базы ГБУ РО Рязанский дом ребенка на 10% от общей потребности; обеспечение бесперебойной работы системы теплоснабжения зданий ГМО РО на 100%; обеспечение до 100% расчетной потребности в инвазивных и неинвазивных наркотических лекарственных препаратах в 2018 году; |
| увеличение укомплектованности штатных врачебных должностей занятыми должностями до 90%; увеличение укомплектованности штатных должностей среднего медицинского персонала занятыми должностями до 91%; увеличение количества обучающихся, прошедших подготовку на базе симуляционного центра, до 8260 чел.; повышение оперативности представления отчетной информации по ведению персонифицированного учета оказания медицинской помощи и статистической отчетности на региональный и федеральный уровни за счет сокращения сроков подготовки, не более 1 суток; сокращение сроков производства судебно-медицинских экспертиз и исследований на 0,5%; обеспечение выполнения мероприятий Программы ежегодно на 100%; обеспечение запаса необходимого количества мобилизационного резерва на 100%; осуществление выплат страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения ежегодно на 100%. Социально-экономический эффект программных мероприятий будет заключаться в повышении доступности медицинской помощи и эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых будут соответствовать уровню заболеваемости и потребности населения, а также передовым достижениям медицинской науки" |
- в абзаце сорок седьмом раздела 1"Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путемреализации Программы" цифры "2015 - 2020" заменить цифрами"2015 - 2024";
- в разделе 3 "Сроки и этапыреализации Программы" цифры "2015 - 2020" заменить цифрами"2015 - 2024";
- раздел 4 "Ресурсное обеспечениеПрограммы" изложить в следующей редакции:
"4. Ресурсное обеспечение Программы
Общийобъем финансирования мероприятий Программы составляет 69625095,27472 тыс. руб.(2029532,03782 тыс. руб. - федеральный бюджет, в том числе 124895,905 тыс. руб.- неиспользованные остатки субсидии и иных межбюджетных трансфертов изфедерального бюджета по мероприятиям государственной программы Рязанскойобласти "Совершенствование медицинской помощи на 2014 - 2017 годы" и273,93282 тыс. руб. - неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов изфедерального бюджета по заключенным в 2015 году контрактам, 67595563,2369 тыс. руб. -областной бюджет), из них:
2015 год - 6600992,24994 тыс. руб.(673758,205 тыс. руб. - федеральный бюджет, в том числе 124895,905 тыс. руб. -неиспользованные остатки субсидии и иных межбюджетных трансфертов изфедерального бюджета по мероприятиям государственной программы Рязанскойобласти "Совершенствование медицинской помощи на 2014 - 2017 годы",5927234,04494 тыс. руб. - областной бюджет);
2016 год - 6354607,85121 тыс. руб.(382139,53282 тыс. руб. - федеральный бюджет, в том числе 273,93282 тыс. руб. -неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджетапо заключенным в 2015 году контрактам, 5972468,31839 тыс. руб. - областнойбюджет);
2017год - 6417244,75837 тыс. руб. (276274,0 тыс. руб. - федеральный бюджет,6140970,75837 тыс. руб. - областной бюджет);
2018год - 7561554,37939 тыс. руб. (509072,5 тыс. руб. - федеральный бюджет,7052481,87939 тыс. руб. - областной бюджет);
2019год - 6918586,81561 тыс. руб. (94132,3 тыс. руб. - федеральный бюджет,6824454,51561 тыс. руб. - областной бюджет);
2020год - 7229746,24404 тыс. руб. (94155,5 тыс. руб. - федеральный бюджет,7135590,74404 тыс. руб. - областной бюджет);
2021 год - 7135590,74404 тыс. руб. -областной бюджет;
2022 год - 7135590,74404 тыс. руб. -областной бюджет;
2023 год - 7135590,74404 тыс. руб. -областной бюджет;
2024 год - 7135590,74404 тыс. руб. -областной бюджет.
Объем финансирования подпрограмм:
поподпрограмме 1 "Развитие первичной медико-санитарной помощи"(приложение N 1 к Программе) - 4005199,81342 тыс. руб. (129960,246 тыс. руб. -федеральный бюджет, 3875239,56742 тыс. руб. - областной бюджет), из них:
2015год - 286488,94601 тыс. руб. (2739,5 тыс. руб. - федеральный бюджет,283749,44601 тыс. руб. - областной бюджет);
2016год - 289451,49775 тыс. руб. (2429,8 тыс. руб. - федеральный бюджет,287021,69775 тыс. руб. - областной бюджет);
2017год - 350548,55736 тыс. руб. (354,546 тыс. руб. - федеральный бюджет,350194,01136 тыс. руб. - областной бюджет);
2018год - 558406,61807 тыс. руб. (123666,0 тыс. руб. - федеральный бюджет,434740,61807 тыс. руб. - областной бюджет);
2019год - 401369,61218 тыс. руб. (385,2 тыс. руб. - федеральный бюджет,400984,41218 тыс. руб. - областной бюджет);
2020год - 424095,07641 тыс. руб. (385,2 тыс. руб. - федеральный бюджет, 423709,87641тыс. руб. - областной бюджет);
2021 год - 423709,87641 тыс. руб. -областной бюджет;
2022 год - 423709,87641 тыс. руб. -областной бюджет;
2023 год - 423709,87641 тыс. руб. -областной бюджет;
2024 год - 423709,87641 тыс. руб. -областной бюджет;
поподпрограмме 2 "Совершенствование оказания специализированной, включаявысокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скоройспециализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" (приложениеN 2 к Программе) - 10526546,83934 тыс. руб. (386086,595 тыс. руб. - федеральныйбюджет, в том числе 110148,005 тыс. руб. - неиспользованные остатки субсидии ииных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по мероприятиямгосударственной программы Рязанской области "Совершенствование медицинскойпомощи на 2014 -2017 годы", 10140460,24434 тыс. руб. -областной бюджет), из них:
2015 год - 1075076,87449 тыс. руб.(222000,205 тыс. руб. - федеральный бюджет, в том числе 110148,005 тыс. руб. -неиспользованные остатки субсидии и иных межбюджетных трансфертов изфедерального бюджета по мероприятиям государственной программы Рязанскойобласти "Совершенствование медицинской помощи на 2014 - 2017 годы",853076,66949 тыс. руб. - областной бюджет);
2016год - 927145,7806 тыс. руб. (93787,5 тыс. руб. - федеральный бюджет,833358,2806 тыс. руб. - областной бюджет);
2017год - 921299,11781 тыс. руб. (18760,09 тыс. руб. - федеральный бюджет,902539,02781 тыс. руб. - областной бюджет);
2018год - 1192450,96193 тыс. руб. (17106,4 тыс. руб. - федеральный бюджет,1175344,56193 тыс. руб. - областной бюджет);
2019год - 1031318,85821 тыс. руб. (17216,2 тыс. руб. - федеральный бюджет,1014102,65821 тыс. руб. - областной бюджет);
2020год - 1089624,00926 тыс. руб. (17216,2 тыс. руб. - федеральный бюджет, 1072407,80926тыс. руб. - областной бюджет);
2021 год - 1072407,80926 тыс. руб. -областной бюджет;
2022 год - 1072407,80926 тыс. руб. -областной бюджет;
2023 год - 1072407,80926 тыс. руб. -областной бюджет;
2024 год - 1072407,80926 тыс. руб. -областной бюджет;
поподпрограмме 3 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, втом числе в амбулаторных условиях" (приложение N 3 к Программе) -5529114,36447 тыс. руб. (1394265,89682 тыс. руб. - федеральный бюджет, в томчисле 14747,9 тыс. руб. - неиспользованный остаток иных межбюджетныхтрансфертов из федерального бюджета по мероприятиям государственной программыРязанской области "Совершенствование медицинской помощи на 2014 - 2017годы" и 273,93282 тыс. руб. - неиспользованный остаток иных межбюджетныхтрансфертов из федерального бюджета по заключенным в 2015 году контрактам,4134848,46765 тыс. руб. - областной бюджет), из них:
2015 год - 760039,15453 тыс. руб. (449018,5тыс. руб. - федеральный бюджет, в том числе 14747,9 тыс. руб. - неиспользованныйостаток иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по мероприятиямгосударственной программы Рязанской области "Совершенствование медицинскойпомощи на 2014-2017 годы", 311020,65453 тыс. руб. - областной бюджет);
2016 год - 644446,20536 тыс. руб.(285922,23282 тыс. руб. - федеральный бюджет, в том числе 273,93282 тыс. руб. -неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджетапо заключенным в 2015 году контрактам, 358523,97254 тыс. руб. - областнойбюджет);
2017год - 664704,85881 тыс. руб. (256035,064 тыс. руб. - федеральный бюджет,408669,79481 тыс. руб. - областной бюджет);
2018год - 883259,49133 тыс. руб. (274670,3 тыс. руб. - федеральный бюджет,608589,19133 тыс. руб. - областной бюджет);
2019год - 461570,89614 тыс. руб. (64309,9 тыс. руб. - федеральный бюджет,397260,99614 тыс. руб. - областной бюджет);
2020год - 474466,67166 тыс. руб. (64309,9 тыс. руб. - федеральный бюджет,410156,77166 тыс. руб. - областной бюджет);
2021 год - 410156,77166 тыс. руб. - областнойбюджет;
2022 год - 410156,77166 тыс. руб. -областной бюджет;
2023 год - 410156,77166 тыс. руб. -областной бюджет;
2024 год - 410156,77166 тыс. руб. -областной бюджет;
по подпрограмме 4 "Охрана здоровьяматери и ребенка" (приложение N 4 к Программе) - 101446,62384 тыс. руб. -областной бюджет, из них:
2015 год - 25952,37037 тыс. руб.;
2016 год - 11918,61228 тыс. руб.;
2017 год - 8409,85373 тыс. руб.;
2018 год - 7843,48146 тыс. руб.;
2019 год - 7887,051 тыс. руб.;
2020 год - 7887,051 тыс. руб.;
2021 год - 7887,051 тыс. руб.;
2022 год - 7887,051 тыс. руб.;
2023 год - 7887,051 тыс. руб.;
2024 год - 7887,051 тыс. руб.;
по подпрограмме 5 "Развитиемедицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числедетям" (приложение N 5 к Программе) - 2037956,58043 тыс. руб. - областнойбюджет, из них:
2015 год - 164536,07656 тыс. руб.;
2016 год - 166423,60571 тыс. руб.;
2017 год - 177608,74863 тыс. руб.;
2018 год - 202897,96448 тыс. руб.;
2019 год - 206769,81005 тыс. руб.;
2020 год - 223944,075 тыс. руб.;
2021 год - 223944,075 тыс. руб.;
2022 год - 223944,075 тыс. руб.;
2023 год - 223944,075 тыс. руб.;
2024 год - 223944,075 тыс. руб.;
поподпрограмме 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"(приложение N 6 к Программе) - 618520,69831 тыс. руб. (47414,6 тыс. руб. -федеральный бюджет, 571106,09831 тыс. руб. - областной бюджет), из них:
2015 год - 37070,05521 тыс. руб. -областной бюджет;
2016 год - 45079,2288 тыс. руб. - областнойбюджет;
2017 год - 50652,7773 тыс. руб. - областнойбюджет;
2018год - 107158,399 тыс. руб. (47414,6 тыс. руб. - федеральный бюджет, 59743,799тыс. руб. - областной бюджет);
2019 год - 60196,233 тыс. руб. - областнойбюджет;
2020 год - 63672,801 тыс. руб. - областнойбюджет;
2021 год - 63672,801 тыс. руб. - областнойбюджет;
2022 год - 63672,801 тыс. руб. - областнойбюджет;
2023 год - 63672,801 тыс. руб. - областнойбюджет;
2024 год - 63672,801 тыс. руб. - областнойбюджет;
поподпрограмме 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"(приложение N 7 к Программе) - 1984479,06205 тыс. руб. (33300,0 тыс. руб. -федеральный бюджет, 1951179,06205 тыс. руб. - областной бюджет), из них:
2015 год - 176354,85524 тыс. руб. -областной бюджет;
2016 год - 163155,00686 тыс. руб. -областной бюджет;
2017 год - 168861,84875 тыс. руб. -областной бюджет;
2018год - 194886,37283 тыс. руб. (11100,0 тыс. руб. - федеральный бюджет,183786,37283 тыс. руб. - областной бюджет);
2019год - 212101,18007 тыс. руб. (11100,0 тыс. руб. - федеральный бюджет,201001,18007 тыс. руб. - областной бюджет);
2020год - 222703,95966 тыс. руб. (11100,0 тыс. руб. - федеральный бюджет,211603,95966 тыс. руб. - областной бюджет);
2021 год - 211603,95966 тыс. руб. -областной бюджет;
2022 год - 211603,95966 тыс. руб. -областной бюджет;
2023 год - 211603,95966 тыс. руб. -областной бюджет;
2024 год - 211603,95966 тыс. руб. -областной бюджет;
поподпрограмме 8 "Развитие информатизации в здравоохранении"(приложение N 8 к Программе) - 346197,29487 тыс. руб. (34000,0 тыс. руб. -федеральный бюджет, 312197,29487 тыс. руб. - областной бюджет), из них:
2016 год - 29332,0 тыс. руб. - областнойбюджет;
2017 год - 29294,182 тыс. руб. - областнойбюджет;
2018год - 71054,98317 тыс. руб. (34000,0 тыс. руб. - федеральный бюджет,37054,98317 тыс. руб. - областной бюджет);
2019 год - 34429,016 тыс. руб. - областнойбюджет;
2020 год - 36417,42274 тыс. руб. -областной бюджет;
2021 год - 36417,42274 тыс. руб. -областной бюджет;
2022 год - 36417,42274 тыс. руб. -областной бюджет;
2023 год - 36417,42274 тыс. руб. -областной бюджет;
2024 год - 36417,42274 тыс. руб. -областной бюджет;
по подпрограмме 9 "Развитиегосударственной судебно-медицинской экспертной деятельности" (приложение N9 к Программе) - 813025,736 тыс. руб. - областной бюджет, из них:
2015 год - 59594,5 тыс. руб.;
2016 год - 65204,5 тыс. руб.;
2017 год - 73772,9742 тыс. руб.;
2018 год - 88886,8318 тыс. руб.;
2019 год - 83820,26 тыс. руб.;
2020 год - 88349,334 тыс. руб.;
2021 год - 88349,334 тыс. руб.;
2022 год - 88349,334 тыс. руб.;
2023 год - 88349,334 тыс. руб.;
2024 год - 88349,334 тыс. руб.;
поподпрограмме 10 "Обеспечение реализации Программы" (приложение N 10 кПрограмме) - 43662608,26199 тыс. руб. (4504,7 тыс. руб. - федеральный бюджет,43658103,56199 тыс. руб. - областной бюджет), из них:
2015 год - 4015879,41753 тыс. руб. -областной бюджет;
2016 год - 4012451,41385 тыс. руб. -областной бюджет;
2017год - 3972091,83978 тыс. руб. (1124,3 тыс. руб. - федеральный бюджет,3970967,53978 тыс. руб. - областной бюджет);
2018год - 4254709,27532 тыс. руб. (1115,2 тыс. руб. - федеральный бюджет,4253594,07532 тыс. руб. - областной бюджет);
2019год - 4419123,89896 тыс. руб. (1121,0 тыс. руб. - федеральный бюджет,4418002,89896 тыс. руб. - областной бюджет);
2020год - 4598585,84331 тыс. руб. (1144,2 тыс. руб. - федеральный бюджет,4597441,64331 тыс. руб. - областной бюджет);
2021 год - 4597441,64331 тыс. руб. -областной бюджет;
2022 год - 4597441,64331 тыс. руб. -областной бюджет;
2023 год - 4597441,64331 тыс. руб. -областной бюджет;
2024 год - 4597441,64331 тыс. руб. -областной бюджет.
Объем финансирования Программы носитпрогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению.";
- раздел 6 "Ожидаемый конечныйрезультат реализации Программы и показатели социально-экономическойэффективности" изложить в следующей редакции:
"6. Ожидаемые конечные результатыреализации Программы
и показатели социально-экономическойэффективности
Реализация Программы позволит к концу 2024года достичь следующих результатов по сравнению с базовым 2013 годом:
- снижение уровня распространенностиинфекционных заболеваний, в том числе заболеваемости краснухой - менее 1 случаяна 100 тыс. населения, заболеваемости эпидемическим паротитом - менее 1 случаяна 100 тыс. населения;
- проведение не менее 32 тысяч обследованийлегочной и костно-суставной систем;
- обеспечение выполнения государственногозадания ежегодно на 100%;
- проведение капитального ремонта 10 ГМОРО, оказывающих первичнуюмедико-санитарную помощь;
- увеличение в 2019 году числа посещенийсельскими жителями передвижных медицинских комплексов не менее чем на 15% посравнению с числом посещений в 2017 году;
- снижение детской смертности (в возрасте 0- 4 года) до 4,2 случая на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми;
-увеличение доли посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте 0- 17 лет до 51,0%;
- увеличение доли детей в возрасте 0 - 17лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарахмедицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторныхусловиях, до 1,2%;
- увеличение доли детских поликлиник идетских поликлинических отделений медицинских организаций, дооснащенныхмедицинскими изделиями, с целью приведения их в соответствие с требованиямиприказа Минздрава России от 07.03.2018 N 92н до 95,0%;
- увеличение доли детских поликлиник идетских поликлинических отделений медицинских организаций, реализовавшихорганизационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающихкомфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями приказа МинздраваРоссии от 07.03.2018 N 92н, до 95,0%;
- снижение смертности от туберкулеза до 2,7на 100 тыс. населения;
- стабилизация заболеваемости туберкулезом науровне 26,0 случаев на 100 тыс. населения;
- увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, вобщем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении, до 70,0%;
- снижение показателя заболеваемости (на100 тыс. населения): сифилисом - до 65,9%, гонореей - до 71,6%;
- увеличение числа больных алкогольнойзависимостью, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, до 5,6 на 100 больныхалкоголизмом среднегодового контингента;
- увеличение числа больных наркоманией,находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, до 8,85 на 100 больныхсреднегодового контингента;
- снижение средней продолжительностипребывания больных в психиатрическом стационаре до 80 дней;
- снижение смертности от болезней системыкровообращения до 495,0 на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от новообразований, втом числе злокачественных, до 189,0 на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от ДТП до 8,4 на 100тыс. населения;
- увеличение продолжительности жизни у 72%больных с терминальной стадией хронической почечной недостаточности на 5 лет иболее;
- соблюдение безопасности заготовкидонорской крови и компонентов донорской крови на 100%;
- увеличение доли медицинских организаций,осуществляющих создание и ведение базы данных донорства крови и ее компонентов,до 100%;
- выполнение не менее 90% от установленныхобъемов высокотехнологичной медицинской помощи (к концу 2016 года);
- выполнение не менее 95% от установленныхобъемов специализированной, включая высокотехнологичную,медицинской помощи;
- увеличение средней продолжительностижизни при сахарном диабете I типа (мужчины/женщины) до 56,1/80,5 лет;
- повышение доли абациллированных больных туберкулезом до 60,5% отчисла больных туберкулезом с бактериовыделением;
- снижение одногодичной летальности больныхЗНО до 15,3%;
- увеличение выживаемости детей иподростков с острым лимфобластнымлейкозом до 82,0%;
- увеличение выживаемости детей иподростков с лимфомой Ходжкина до 93,0%;
- увеличение удельного веса больных ЗНО,состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, до 60,4%;
- снижение числа пациентов, впервыепризнанных инвалидами вследствие психического расстройства, до 275 случаев на10000 пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении;
- увеличение количества орфанных больных, обеспеченных лекарственнымипрепаратами за счет централизованных закупок, до 11 человек;
- фиксирование доли потребителей,удовлетворенных качеством услуг по экспертизе качества лекарственных средств,на уровне 100%;
- удовлетворение спроса на лекарственныепрепараты, предназначенные для лечения больных ЗНО лимфоидной, кроветворной иродственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом,гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также послетрансплантации органов и (или) тканей, до 100%;
- обеспечение лекарственными препаратамиграждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в рамкахнабора социальных услуг, до 99,3%;
- снижение показателя младенческойсмертности до 3,7 случая на 1000 родившихсяживыми;
- охват генетическим обследованиембеременных женщин до 67% от общего числа подлежащих;
- охват неонатальным скринингом до 95% новорожденных отобщего числа рожденных детей;
- охват аудиологическим скринингом до 95% новорожденных от общегочисла рожденных детей;
- увеличение числа воспитанников ГБУ РОРязанский дом ребенка, устроенных всемью, на 4,5%;
- обеспечение укрепленияматериально-технической базы ГБУ РО Рязанский дом ребенка на 10% от общейпотребности;
- обеспечение бесперебойной работы системытеплоснабжения зданий ГМО РО на 100%;
- обеспечение до 100% расчетной потребностив инвазивных и неинвазивных наркотическихлекарственных препаратах в 2018 году;
- увеличение укомплектованности штатныхврачебных должностей занятыми должностями до 90%;
- увеличение укомплектованности штатныхдолжностей среднего медицинского персонала занятыми должностями до 91%;
- увеличение количества обучающихся,прошедших подготовку на базе симуляционногоцентра, до 8260 чел.;
-повышение оперативности представления отчетной информации по ведениюперсонифицированного учета оказания медицинской помощи и статистическойотчетности на региональный и федеральный уровни за счет сокращения сроковподготовки, не более 1 суток;
- сокращение сроков производства судебно-медицинскихэкспертиз и исследований на 0,5%;
- обеспечение выполнения мероприятийПрограммы ежегодно на 100%;
- обеспечение запаса необходимогоколичества мобилизационного резерва на 100%;
- осуществление выплат страховых взносов наобязательное медицинское страхование неработающего населения ежегодно на 100%.
Социально-экономический эффект программныхмероприятий будет заключаться в повышении доступности медицинской помощи иэффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых будут соответствоватьуровню заболеваемости и потребности населения, а также передовым достиженияммедицинской науки.
Сведения о целевых показателях(индикаторах) Программы приведены в приложении N 11 к Программе.";
- в приложении N 1 к государственнойпрограмме:
в разделе 2 "Сроки и этапы реализацииподпрограммы" цифры "2015 - 2020" заменить цифрами "2015 -2024";
раздел 3 "Ресурсное обеспечениеподпрограммы" изложить в следующей редакции:
"3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования мероприятийподпрограммы составляет 4005199,81342 тыс. руб. (129960,246 тыс. руб. -федеральный бюджет, 3875239,56742 тыс. руб. - областной бюджет), из них:
2015год - 286488,94601 тыс. руб. (2739,5 тыс. руб. - федеральный бюджет, 283749,44601тыс. руб. - областной бюджет);
2016год - 289451,49775 тыс. руб. (2429,8 тыс. руб. - федеральный бюджет,287021,69775 тыс. руб. - областной бюджет);
2017год - 350548,55736 тыс. руб. (354,546 тыс. руб. - федеральный бюджет,350194,01136 тыс. руб. - областной бюджет);
2018год - 558406,61807 тыс. руб. (123666,0 тыс. руб. - федеральный бюджет,434740,61807 тыс. руб. - областной бюджет);
2019год - 401369,61218 тыс. руб. (385,2 тыс. руб. - федеральный бюджет,400984,41218 тыс. руб. - областной бюджет);
2020год - 424095,07641 тыс. руб. (385,2 тыс. руб. - федеральный бюджет,423709,87641 тыс. руб. - областной бюджет);
2021 год - 423709,87641 тыс. руб. -областной бюджет;
2022 год - 423709,87641 тыс. руб. -областной бюджет;
2023 год - 423709,87641 тыс. руб. -областной бюджет;
2024 год - 423709,87641 тыс. руб. -областной бюджет.";
раздел 5 "Система программныхмероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 кнастоящему постановлению;
- в приложении N 2 к государственнойпрограмме:
в разделе 2 "Сроки и этапы реализацииподпрограммы" цифры "2015 - 2020" заменить цифрами "2015 -2024";
раздел 3 "Ресурсное обеспечениеподпрограммы" изложить в следующей редакции:
"3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования мероприятий подпрограммысоставляет 10526546,83934 тыс. руб. (386086,595 тыс. руб. - федеральный бюджет,в том числе 110148,005 тыс. руб. - неиспользованные остатки субсидии и иныхмежбюджетных трансфертов из федерального бюджета по мероприятиямгосударственной программы Рязанской области "Совершенствование медицинскойпомощи на 2014-2017 годы", 10140460,24434 тыс. руб. - областной бюджет),из них:
2015 год - 1075076,87449 тыс. руб.(222000,205 тыс. руб. - федеральный бюджет, в том числе 110148,005 тыс. руб. -неиспользованные остатки субсидии и иных межбюджетных трансфертов изфедерального бюджета по мероприятиям государственной программы Рязанскойобласти "Совершенствование медицинской помощи на 2014-2017 годы",853076,66949 тыс. руб. - областной бюджет);
2016год - 927145,7806 тыс. руб. (93787,5 тыс. руб. - федеральный бюджет,833358,2806 тыс. руб. - областной бюджет);
2017год - 921299,11781 тыс. руб. (18760,09 тыс. руб. - федеральный бюджет,902539,02781 тыс. руб. - областной бюджет);
2018год - 1192450,96193 тыс. руб. (17106,4 тыс. руб. - федеральный бюджет,1175344,56193 тыс. руб. - областной бюджет);
2019год - 1031318,85821 тыс. руб. (17216,2 тыс. руб. - федеральный бюджет,1014102,65821 тыс. руб. - областной бюджет);
2020год - 1089624,00926 тыс. руб. (17216,2 тыс. руб. - федеральный бюджет,1072407,80926 тыс. руб. - областной бюджет);
2021 год - 1072407,80926 тыс. руб. -областной бюджет;
2022 год - 1072407,80926 тыс. руб. -областной бюджет;
2023 год - 1072407,80926 тыс. руб. -областной бюджет;
2024 год - 1072407,80926 тыс. руб. -областной бюджет.";
раздел 5 "Система программныхмероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 кнастоящему постановлению;
- в приложении N 3 к государственнойпрограмме:
в разделе 2 "Сроки и этапы реализацииподпрограммы" цифры "2015 - 2020" заменить цифрами "2015 -2024";
раздел 3 "Ресурсное обеспечениеподпрограммы" изложить в следующей редакции:
"3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объемфинансирования мероприятий подпрограммы составляет 5529114,36447 тыс. руб.(1394265,89682 тыс. руб. - федеральный бюджет, в том числе 14747,9 тыс. руб. -неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджетапо мероприятиям государственной программы Рязанской области "Совершенствованиемедицинской помощи на 2014-2017 годы" и 273,93282 тыс. руб. -неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджетапо заключенным в 2015 году контрактам, 4134848,46765 тыс. руб . - областной бюджет), из них:
2015 год - 760039,15453 тыс. руб. (449018,5тыс. руб. - федеральный бюджет, в том числе 14747,9 тыс. руб. -неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджетапо мероприятиям государственной программы Рязанской области"Совершенствование медицинской помощи на 2014-2017 годы",311020,65453 тыс. руб. - областной бюджет);
2016 год - 644446,20536 тыс. руб.(285922,23282 тыс. руб. - федеральный бюджет, в том числе 273,93282 тыс. руб. -неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджетапо заключенным в 2015 году контрактам, 358523,97254 тыс. руб. - областнойбюджет);
2017год - 664704,85881 тыс. руб. (256035,064 тыс. руб. - федеральный бюджет,408669,79481 тыс. руб. - областной бюджет);
2018год - 883259,49133 тыс. руб. (274670,3 тыс. руб. - федеральный бюджет,608589,19133 тыс. руб. - областной бюджет);
2019год - 461570,89614 тыс. руб. (64309,9 тыс. руб. - федеральный бюджет,397260,99614 тыс. руб. - областной бюджет);
2020год - 474466,67166 тыс. руб. (64309,9 тыс. руб. - федеральный бюджет,410156,77166 тыс. руб. - областной бюджет);
2021 год - 410156,77166 тыс. руб. -областной бюджет;
2022 год - 410156,77166 тыс. руб. -областной бюджет;
2023 год - 410156,77166 тыс. руб. -областной бюджет;
2024 год - 410156,77166 тыс. руб. - областнойбюджет.";
раздел 5 "Система программныхмероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 кнастоящему постановлению;
- в приложении N 4 к государственнойпрограмме:
в разделе 2 "Сроки и этапы реализацииподпрограммы" цифры "2015 - 2020" заменить цифрами "2015 -2024";
раздел 3 "Ресурсное обеспечениеподпрограммы" изложить в следующей редакции:
"3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования мероприятийподпрограммы составляет 101446,62384 тыс. руб. из областного бюджета, из них:
2015 год - 25952,37037 тыс. руб.;
2016 год - 11918,61228 тыс. руб.;
2017 год - 8409,85373 тыс. руб.;
2018 год - 7843,48146 тыс. руб.;
2019 год - 7887,051 тыс. руб.;
2020 год - 7887,051 тыс. руб.;
2021 год - 7887,051 тыс. руб.;
2022 год - 7887,051 тыс. руб.;
2023 год - 7887,051 тыс. руб.;
2024 год - 7887,051 тыс. руб.";
раздел 5 "Система программныхмероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 4 кнастоящему постановлению;
- в приложении N 5 к государственнойпрограмме:
в разделе 2 "Сроки и этапы реализацииподпрограммы" цифры "2015 - 2020" заменить цифрами "2015 -2024";
раздел 3 "Ресурсное обеспечениеподпрограммы" изложить в следующей редакции:
"3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Реализация подпрограммы предусматриваетфинансирование мероприятий из областного бюджета - 2037956,58043 тыс. руб., изних:
2015 год - 164536,07656 тыс. руб.;
2016 год - 166423,60571 тыс. руб.;
2017 год - 177608,74863 тыс. руб.;
2018 год - 202897,96448 тыс. руб.;
2019 год - 206769,81005 тыс. руб.;
2020 год - 223944,075 тыс. руб.;
2021 год - 223944,075 тыс. руб.;
2022 год - 223944,075 тыс. руб.;
2023 год - 223944,075 тыс. руб.;
2024 год - 223944,075 тыс. руб.";
раздел 5 "Система программныхмероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 5 кнастоящему постановлению;
- в приложении N 6 к государственнойпрограмме:
в разделе 2 "Сроки и этапы реализацииподпрограммы" цифры "2015 - 2020" заменить цифрами "2015 -2024";
раздел 3 "Ресурсное обеспечениеподпрограммы" изложить в следующей редакции:
"3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования мероприятийподпрограммы составляет 618520,69831 тыс. руб. (47414,6 тыс. руб. - федеральныйбюджет, 571106,09831 тыс. руб. - областной бюджет), из них:
2015 год - 37070,05521 тыс. руб. -областной бюджет;
2016 год - 45079,2288 тыс. руб. - областнойбюджет;
2017 год - 50652,7773 тыс. руб. - областнойбюджет;
2018год - 107158,399 тыс. руб. (47414,6 тыс. руб. - федеральный бюджет, 59743,799тыс. руб. - областной бюджет);
2019 год - 60196,233 тыс. руб. - областнойбюджет;
2020 год - 63672,801 тыс. руб. - областнойбюджет;
2021 год - 63672,801 тыс. руб. - областнойбюджет;
2022 год - 63672,801 тыс. руб. - областнойбюджет;
2023 год - 63672,801 тыс. руб. - областнойбюджет;
2024 год - 63672,801 тыс. руб. - областнойбюджет.";
раздел 5 "Система программныхмероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 6 кнастоящему постановлению;
- в приложении N 7 к государственнойпрограмме:
в разделе 2 "Сроки и этапы реализацииподпрограммы" цифры "2015 - 2020" заменить цифрами "2015 -2024";
раздел 3 "Ресурсное обеспечениеподпрограммы" изложить в следующей редакции:
"3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования мероприятийподпрограммы составляет 1984479,06205 тыс. руб. (33300,0 тыс. руб. -федеральный бюджет, 1951179,06205 тыс. руб. - областной бюджет), из них:
2015 год - 176354,85524 тыс. руб. -областной бюджет;
2016 год - 163155,00686 тыс. руб. -областной бюджет;
2017 год - 168861,84875 тыс. руб. -областной бюджет;
2018год - 194886,37283 тыс. руб. (11100,0 тыс. руб. - федеральный бюджет,183786,37283 тыс. руб. - областной бюджет);
2019год - 212101,18007 тыс. руб. (11100,0 тыс. руб. - федеральный бюджет,201001,18007 тыс. руб. - областной бюджет);
2020год - 222703,95966 тыс. руб. (11100,0 тыс. руб. - федеральный бюджет,211603,95966 тыс. руб. - областной бюджет);
2021 год - 211603,95966 тыс. руб. -областной бюджет;
2022 год - 211603,95966 тыс. руб. -областной бюджет;
2023 год - 211603,95966 тыс. руб. -областной бюджет;
2024 год - 211603,95966 тыс. руб. -областной бюджет.";
раздел 5 "Система программныхмероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 7 кнастоящему постановлению;
- в приложении N 8 к государственнойпрограмме:
в разделе 2 "Сроки и этапы реализацииподпрограммы" цифры "2016 - 2020" заменить цифрами "2016 -2024";
раздел 3 "Ресурсное обеспечениеподпрограммы" изложить в следующей редакции:
"3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования мероприятийподпрограммы составляет 346197,29487 тыс. руб. (34000,0 тыс. руб. - федеральныйбюджет, 312197,29487 тыс. руб. - областной бюджет), из них:
2016 год - 29332,0 тыс. руб. - областнойбюджет;
2017 год - 29294,182 тыс. руб. - областнойбюджет;
2018год - 71054,98317 тыс. руб. (34000,0 тыс. руб. - федеральный бюджет,37054,98317 тыс. руб. - областной бюджет);
2019 год - 34429,016 тыс. руб. - областнойбюджет;
2020 год - 36417,42274 тыс. руб. -областной бюджет;
2021 год - 36417,42274 тыс. руб. -областной бюджет;
2022 год - 36417,42274 тыс. руб. -областной бюджет;
2023 год - 36417,42274 тыс. руб. -областной бюджет;
2024 год - 36417,42274 тыс. руб. -областной бюджет.";
раздел 5 "Система программныхмероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 8 кнастоящему постановлению;
- в приложении N 9 к государственнойпрограмме:
в разделе 2 "Сроки и этапы реализацииподпрограммы" цифры "2015 - 2020" заменить цифрами "2015 -2024";
раздел 3 "Ресурсное обеспечениеподпрограммы" изложить в следующей редакции:
"3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Реализация подпрограммы предусматриваетфинансирование мероприятий из областного бюджета - 813025,736 тыс. руб., изних:
2015 год - 59594,5 тыс. руб.;
2016 год - 65204,5 тыс. руб.;
2017 год - 73772,9742 тыс. руб.;
2018 год - 88886,8318 тыс. руб.;
2019 год - 83820,26 тыс. руб.;
2020 год - 88349,334 тыс. руб.
2021 год - 88349,334 тыс. руб.;
2022 год - 88349,334 тыс. руб.;
2023 год - 88349,334 тыс. руб.;
2024 год - 88349,334 тыс. руб.";
раздел 5 "Система программныхмероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 9 кнастоящему постановлению;
- в приложении N 10 к государственной программе:
в разделе 2 "Сроки и этапы реализацииподпрограммы" цифры "2015 - 2020" заменить цифрами "2015 -2024";
раздел 3 "Ресурсное обеспечениеподпрограммы" изложить в следующей редакции:
"3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования мероприятийподпрограммы составляет 43662608,26199 тыс. руб. (4504,7 тыс. руб. -федеральный бюджет, 43658103,56199 тыс. руб. - областной бюджет), из них:
2015 год - 4015879,41753 тыс. руб. -областной бюджет;
2016 год - 4012451,41385 тыс. руб. -областной бюджет;
2017год - 3972091,83978 тыс. руб. (1124,3 тыс. руб. - федеральный бюджет,3970967,53978 тыс. руб. - областной бюджет);
2018год - 4254709,27532 тыс. руб. (1115,2 тыс. руб. - федеральный бюджет,4253594,07532 тыс. руб. - областной бюджет);
2019год - 4419123,89896 тыс. руб. (1121,0 тыс. руб. - федеральный бюджет,4418002,89896 тыс. руб. - областной бюджет);
2020год - 4598585,84331 тыс. руб. (1144,2 тыс. руб. - федеральный бюджет,4597441,64331 тыс. руб. - областной бюджет).
2021 год - 4597441,64331 тыс. руб. -областной бюджет;
2022 год - 4597441,64331 тыс. руб. -областной бюджет;
2023 год - 4597441,64331 тыс. руб. -областной бюджет;
2024 год - 4597441,64331 тыс. руб. -областной бюджет.";
раздел 5 "Система программныхмероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 10 кнастоящему постановлению;
- приложение N 11 к государственнойпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 11 к настоящемупостановлению.
(В редакции Постановления ПравительстваРязанской области от25.12.2018 г. № 403)
2. Настоящеепостановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
Вице-губернатор Рязанской области -
первый заместитель Председателя
Правительства Рязанской области И.М.Греков
Приложение N 1
к Постановлению
ПравительстваРязанской области
от 8 октября
5. Системапрограммных мероприятий
NN пп | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Главные распорядители | Исполнители | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Ожидаемый результат | ||||||||||
всего | в том числе по годам | |||||||||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | Задача 1. Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня знаний населения о ЗОЖ, профилактике вредных привычек, включая табакокурение, злоупотребление алкоголем, психоактивными веществами, в том числе: | | | областной бюджет | 99160,693 | 7344,64 | 7546,64 | 8909,6 | 9693,19 | 10441,888 | 11044,947 | 11044,947 | 11044,947 | 11044,947 | 11044,947 | выполнение государственного задания ежегодно на 100% |
1.1 | Государственное задание | Минздрав Рязанской области | ГКУЗ | областной бюджет | 13960,3637 | 7344,64 | 6615,7237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2 | Государственное задание | Минздрав Рязанской области | ГБУ РО | областной бюджет | 85200,3293 | 0 | 930,9163 | 8909,6 | 9693,19 | 10441,888 | 11044,947 | 11044,947 | 11044,947 | 11044,947 | 11044,947 | |
2 | Задача 2. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику, обеспечение ГМО РО медицинскими иммунобиологическими препаратами для профилактики инфекционных заболеваний, в том числе: | | | областной бюджет | 220107,05503 | 11585,99997 | 11586,0 | 25567,2763 | 17947,77497 | 25570,00379 | 25570,0 | 25570,0 | 25570,0 | 25570,0 | 25570,0 | снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний, в том числе заболеваемости краснухой - менее 1 случая на 100 тыс. населения, заболеваемости эпидемическим паротитом - менее 1 случая на 100 тыс. населения |
федеральный бюджет | 6679,446 | 2739,5 | 2429,8 | 354,546 | 385,2 | 385,2 | 385,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2.1 | Обеспечение ГМО РО медицинскими иммунобиологическими препаратами | Минздрав Рязанской области | Минздрав Рязанской области | областной бюджет | 215047,05019 | 11159,99997 | 11160,0 | 25041,2763 | 17421,77392 | 25044,0 | 25044,0 | 25044,0 | 25044,0 | 25044,0 | 25044,0 | |
2.2 | Информирование населения о доступных мерах профилактики ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций | Минздрав Рязанской области | Минздрав Рязанской области | областной бюджет | 800,0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
федеральный бюджет | 6679,446 | 2739,5 | 2429,8 | 354,546 | 385,2 | 385,2 | 385,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2.3 | Государственное задание | Минздрав Рязанской области | ГБУ РО | областной бюджет | 4260,00484 | 426,0 | 426,0 | 426,0 | 426,00105 | 426,00379 | 426,0 | 426,0 | 426,0 | 426,0 | 426,0 | |
3 | Задача 3. Совершенствование деятельности ГМО РО, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе: | | | областной бюджет | 3555971,81939 | 264818,80604 | 267889,05775 | 315717,13506 | 407099,6531 | 364972,52039 | 387094,92941 | 387094,92941 | 387094,92941 | 387094,92941 | 387094,92941 | проведение не менее 32 тысяч обследований легочной и костно-суставной систем; обеспечение выполнения государственного задания ежегодно на 100%; проведение капитального ремонта 10 ГМО РО, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; |
федеральный бюджет | 123280,8 | 0 | 0 | 0 | 123280,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.1 | Проведение текущего и капитального ремонта имущества учреждений, инженерных сетей, разработка проектно-сметной документации, приобретение основных средств, необходимых для ГМО РО, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, возмещение затрат текущего финансового года на уплату налога на имущество медицинских организаций, подведомственных Минздраву Рязанской области и осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, в части расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в территориальных программах обязательного медицинского страхования, которые могут быть использованы на расходы, связанные с текущей деятельностью государственного бюджетного учреждения Рязанской области (субсидия на иные цели) | Минздрав Рязанской области | ГБУ РО | областной бюджет | 16325,8341 | 0 | 0 | 0 | 16325,8341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | увеличение в 2019 году числа посещений сельскими жителями передвижных медицинских комплексов не менее чем на 15% по сравнению с числом посещений в 2017 году; снижение детской смертности (в возрасте 0-4 года) до 4,2 случая на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми; увеличение доли посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте 0-17 лет до 51,0%; увеличение доли детей в возрасте 0-17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, до 1,2%; увеличение доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, |
3.2 | Приобретение медицинского оборудования, медицинской и немедицинской мебели, медицинских изделий и оргтехники для ГМО РО, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе: | Минздрав Рязанской области | Минздрав Рязанской области | областной бюджет | 10040,0 | 8000,0 | 0 | 2040,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | дооснащенных медицинскими изделиями, с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 N 92н до 95,0%; увеличение доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 N 92н, до 95,0% |
федеральный бюджет | 48098,9 | 0 | 0 | 0 | 48098,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек | | | федеральный бюджет | 48098,9 | 0 | 0 | 0 | 48098,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.3 | Государственное задание | Минздрав Рязанской области | ГБУ РО | областной бюджет | 3287435,76885 | 240109,84204 | 250676,95775 | 294278,92506 | 350271,479 | 342212,99 | 361977,115 | 361977,115 | 361977,115 | 361977,115 | 361977,115 | |
3.4 | Государственное задание | Минздрав Рязанской области | ГКУЗ | областной бюджет | 228902,82232 | 16708,964 | 17212,1 | 19398,21 | 27234,94588 | 22759,53039 | 25117,81441 | 25117,81441 | 25117,81441 | 25117,81441 | 25117,81441 | |
3.5 | Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, подведомственных Минздраву Рязанской области, в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям, утвержденным приказом Минздрава России от 07.03.2018 N 92н | Минздрав Рязанской области | Минздрав Рязанской области | областной бюджет | 13267,39412 | 0 | 0 | 0 | 13267,39412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
федеральный бюджет | 75181,9 | 0 | 0 | 0 | 75181,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||||
Итого, в том числе: | | | | 4005199,81342 | 286488,94601 | 289451,49775 | 350548,55736 | 558406,61807 | 401369,61218 | 424095,07641 | 423709,87641 | 423709,87641 | 423709,87641 | 423709,87641 | | |
областной бюджет | 3875239,56742 | 283749,44601 | 287021,69775 | 350194,01136 | 434740,61807 | 400984,41218 | 423709,87641 | 423709,87641 | 423709,87641 | 423709,87641 | 423709,87641 | |||||
федеральный бюджет | 129960,246 | 2739,5 | 2429,8 | 354,546 | 123666,0 | 385,2 | 385,2 | 0 | 0 | 0 | 0" |
(В редакцииПостановления Правительства Рязанской области от25.12.2018 г. № 403)
"Приложение N 2
к Постановлению
ПравительстваРязанской области
от 8 октября
5. Системапрограммных мероприятий
NN пп | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Главные распорядители | Исполнители | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Ожидаемый результат | ||||||||||
всего | в том числе по годам | |||||||||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | Задача 1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом, в том числе: | | | областной бюджет | 1946632,29596 | 153700,79 | 162182,79 | 177618,651 | 211802,42696 | 197498,208 | 208765,886 | 208765,886 | 208765,886 | 208765,886 | 208765,886 | снижение смертности от туберкулеза до 2,7 на 100 тыс. населения; обеспечение выполнения государственного задания ежегодно на 100%; стабилизация заболеваемости туберкулезом на уровне 26,0 случая на 100 тыс. населения |
федеральный бюджет | 63146,97071 | 18138,3 | 15339,3 | 8130,57071 | 7179,6 | 7179,6 | 7179,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1.1 | Государственное задание | Минздрав Рязанской области | ГБУ РО | областной бюджет | 1920632,296 | 153700,79 | 162182,79 | 175218,651 | 202602,427 | 195098,208 | 206365,886 | 206365,886 | 206365,886 | 206365,886 | 206365,886 | |
1.2 | Приобретение антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом | Минздрав Рязанской области | Минздрав Рязанской области | областной бюджет | 25999,99996 | 0 | 0 | 2400,0 | 9199,99996 | 2400,0 | 2400,0 | 2400,0 | 2400,0 | 2400,0 | 2400,0 | |
федеральный бюджет | 63146,97071 | 18138,3 | 15339,3 | 8130,57071 | 7179,6 | 7179,6 | 7179,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | Задача 2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С, в том числе: | | | областной бюджет | 28261,5394 | 7397,28 | 2544,422 | 2289,9798 | 2289,9788 | 2289,9798 | 2289,9798 | 2289,9798 | 2289,9798 | 2289,9798 | 2289,9798 | увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении, до 70% |
федеральный бюджет | 200194,61929 | 91097,4 | 76515,6 | 8119,01929 | 8030,0 | 8216,3 | 8216,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2.1 | Приобретение медицинского оборудования для ГМО РО, оказывающих медицинскую помощь лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С | Минздрав Рязанской области | Минздрав Рязанской области | областной бюджет | 3857,28 | 3857,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.2 | Приобретение для ГМО РО лекарственных препаратов для лечения ВИЧ-инфекции и СПИД-индикаторных заболеваний | Минздрав Рязанской области | Минздрав Рязанской области | областной бюджет | 995,578 | 995,578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
федеральный бюджет | 149768,8 | 80477,7 | 69291,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2.3 | Приобретение для ГМО РО диагностических средств, реактивов, медицинских изделий, дезинфицирующих средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных ВИЧ-инфекцией, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С, и СПИД-индикаторными заболеваниями | Минздрав Рязанской области | Минздрав Рязанской области | областной бюджет | 23408,6814 | 2544,422 | 2544,422 | 2289,9798 | 2289,9788 | 2289,9798 | 2289,9798 |