РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 октября
О внесении изменений впостановление Правительства Рязанской области от 29 октября
(В редакции Постановления ПравительстваРязанской области от28.12.2018 г. № 424)
Правительство Рязанской области постановляет:
1. Внести в Постановление Правительства Рязанскойобласти от29 октября 2014 г. N 312 "Об утверждении государственной программыРязанской области "Социальное и экономическое развитие населенных пунктовв 2015 - 2020 годах" следующие изменения:
1) в наименовании, пункте 1 слова "в 2015 - 2020годах" исключить;
2) в приложении:
- в наименовании и по тексту слова "в 2015 - 2020годах" исключить;
- в паспорте государственной программы:
строку "Основание для разработки программы"дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
"Указ Президента Российской Федерации от 7 мая
в строке "Сроки и этапы реализации" цифры"2020" заменить цифрами "2024";
строку "Исполнители Программы" дополнить абзацемследующего содержания:
"государственное казенное учреждение "Управлениекапитального строительства Рязанской области" (далее - ГКУ УКС Рязанскойобласти), функции и полномочия учредителя которогоосуществляет Минстрой области;";
в строке "Целевые индикаторы":
дополнить новыми абзацами восьмым - одиннадцатым следующегосодержания:
"доля населения Российской Федерации, проживающего натерритории Рязанской области, систематически занимающегося физической культуройи спортом, в общей численности населения Российской Федерации, проживающего натерритории Рязанской области;
доля населения Российской Федерации, проживающего натерритории Рязанской области, занятого в экономике Рязанской области,занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населенияРоссийской Федерации, проживающего на территории Рязанской области, занятого вэкономике Рязанской области;
доля учащихся и студентов, систематически занимающихсяфизической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов;
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,проживающих на территории Рязанской области, систематически занимающихсяфизической культурой и спортом, в общей численности данной категории населенияРязанской области;";
в абзаце пятнадцатом слова ", в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях" исключить;
строку "Объемы и источники финансирования"изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы составляет 18543298,4499 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета - 6106984,64502 тыс. рублей (в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда Рязанской области (далее - дорожный фонд) - 310053 тыс. рублей), из них: 2015 год - 984283,847 тыс. рублей; 2016 год - 746343,48812 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 3600 тыс. рублей; 2017 год - 620379,90394 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 6453 тыс. рублей; 2018 год - 662096,04617 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 20000 тыс. рублей; 2019 год - 1033503,61095 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 30000 тыс. рублей; 2020 год - 794648,82578 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 50000 тыс. рублей; 2021 год - 874206,22476 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 50000 тыс. рублей; 2022 год - 130507,56610 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 50000 тыс. рублей; 2023 год - 130507,56610 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 50000 тыс. рублей; 2024 год - 130507,56610 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 50000 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета - 12422736,5555 тыс. рублей (в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 5681,27 тыс. рублей), из них: 2015 год - 719689,5 тыс. рублей; 2016 год - 1095796,79 тыс. рублей; 2017 год - 626461,4 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 5681,27 тыс. рублей; 2018 год - 1988652,9 тыс. рублей; 2019 год - 2765508,21 тыс. рублей; 2020 год - 2794274,7185 тыс. рублей; 2021 год - 2390269,037 тыс. рублей; 2022 год - 14028 тыс. рублей; 2023 год - 14028 тыс. рублей; 2024 год - 14028 тыс. рублей; за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации (далее - ПФР) - 13577,24938 тыс. рублей, из них в 2015 году - 13577,24938 тыс. рублей; бюджетные ассигнования дорожного фонда - 315734,27 тыс. рублей, из них: 2016 год - 3600 тыс. рублей; 2017 год - 12134,27 тыс. рублей; 2018 год - 20000 тыс. рублей; 2019 год - 30000 тыс. рублей; 2020 год - 50000 тыс. рублей; 2021 год - 50000 тыс. рублей; 2022 год - 50000 тыс. рублей; 2023 год - 50000 тыс. рублей; 2024 год - 50000 тыс. рублей; В том числе: по подпрограмме 1 "Социальное развитие населенных пунктов" - 17318990,24502 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета - 4888357,71014 тыс. рублей, из них: 2015 год - 911206,64862 тыс. рублей; 2016 год - 685337,26457 тыс. рублей; 2017 год - 563953,649 тыс. рублей; 2018 год - 549343,8794 тыс. рублей; 2019 год - 820861,44609 тыс. рублей; 2020 год - 611853,58504 тыс. рублей; 2021 год - 684275,64742 тыс. рублей; 2022 год - 20508,53 тыс. рублей; 2023 год - 20508,53 тыс. рублей; 2024 год - 20508,53 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета - 12417055,2855 тыс. рублей, из них: 2015 год - 719689,5 тыс. рублей; 2016 год - 1095796,79 тыс. рублей; 2017 год - 620780,13 тыс. рублей; 2018 год - 1988652,9 тыс. рублей; |
| 2019 год - 2765508,21 тыс. рублей; 2020 год - 2794274,7185 тыс. рублей; 2021 год - 2390269,037 тыс. рублей; 2022 год - 14028 тыс. рублей; 2023 год - 14028 тыс. рублей; 2024 год - 14028 тыс. рублей; за счет средств ПФР - 13577,24938 тыс. рублей, из них в 2015 году - 13577,24938 тыс. рублей; по подпрограмме 2 "Развитие газификации" - 178338,33773 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета - 178338,33773 тыс. рублей, из них: 2015 год - 28505,03493 тыс. рублей; 2016 год - 19143,72 тыс. рублей; 2017 год - 5098,353 тыс. рублей; 2018 год - 28692,2298 тыс. рублей; 2019 год - 57816,5 тыс. рублей; 2020 год - 7816,5 тыс. рублей; 2021 год - 7816,5 тыс. рублей; 2022 год - 7816,5 тыс. рублей; 2023 год - 7816,5 тыс. рублей; 2024 год - 7816,5 тыс. рублей; по подпрограмме 3 "Развитие малоэтажного жилищного строительства" - 482029,32181 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета - 476348,05181 тыс. рублей (в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 310053 тыс. рублей), из них: 2015 год - 1750 тыс. рублей; 2016 год - 4975 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 3600 тыс. рублей; 2017 год - 15463 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 6453 тыс. рублей; 2018 год - 46550,05181 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 20000 тыс. рублей; 2019 год - 63935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 30000 тыс. рублей; 2020 год - 78935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 50000 тыс. рублей; 2021 год - 78935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 50000 тыс. рублей; 2022 год - 61935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 50000 тыс. рублей; 2023 год - 61935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 50000 тыс. рублей; 2024 год - 61935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 50000 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета - 5681,27 тыс. рублей (в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 5681,27 тыс. рублей), из них: 2017 год - 5681,27 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 5681,27 тыс. рублей; бюджетные ассигнования дорожного фонда - 315734,27 тыс. рублей, из них: 2016 год - 3600 тыс. рублей; 2017 год - 12134,27 тыс. рублей; 2018 год - 20000 тыс. рублей; 2019 год - 30000 тыс. рублей; 2020 год - 50000 тыс. рублей; 2021 год - 50000 тыс. рублей; 2022 год - 50000 тыс. рублей; 2023 год - 50000 тыс. рублей; 2024 год - 50000 тыс. рублей; по подпрограмме 5 "Обеспечение реализации Программы" - 415712,46534 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета), из них: |
| 2015 год - 36859,96345 тыс. рублей; 2016 год - 36887,50355 тыс. рублей; 2017 год - 34818,00194 тыс. рублей; 2018 год - 37509,88516 тыс. рублей; 2019 год - 49643,53486 тыс. рублей; 2020 год - 48970,74074 тыс. рублей; 2021 год - 50280,22734 тыс. рублей; 2022 год - 40247,5361 тыс. рублей; 2023 год - 40247,5361 тыс. рублей; 2024 год - 40247,5361 тыс. рублей; по подпрограмме 6 "Создание условий в сфере жилищных отношений, позволяющих обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан" - 148228,08 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета), из них: 2015 год - 5962,2 тыс. рублей; 2017 год - 1046,9 тыс. рублей; 2019 год - 41247,13 тыс. рублей; 2020 год - 47073 тыс. рублей; 2021 год - 52898,85 тыс. рублей" |
строку "Ожидаемые конечные результаты реализацииПрограммы и показатели социально-экономической эффективности" изложить вследующей редакции:
"Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | Реализация Программы позволит обеспечить достижение следующих результатов: повышение качества и доступности оказания населению Рязанской области медицинской помощи (введение в эксплуатацию медицинских организаций государственной системы здравоохранения на 958 коек, фельдшерско-акушерских пунктов - 29 единиц); развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Рязанской области (введение в эксплуатацию объектов для развития массового спорта - 23 единицы; спортивно-тренировочных центров для развития спорта высших достижений - 1 единица); улучшение обеспечения общеобразовательными организациями (введение в эксплуатацию общеобразовательных организаций на 3136 места, в том числе дошкольных образовательных организаций на 1236 места); улучшение обеспечения населения культурно-просветительными учреждениями (введение в эксплуатацию объектов культуры на 1550 мест); введение в эксплуатацию иных объектов государственной собственности - 2 единицы; введение в эксплуатацию объектов социальной поддержки и социального обслуживания граждан - 1 единица; доведение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта, до 2200 человек; доведение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, до 60,1%; повышение эффективности использования существующих объектов спорта до 83%; увеличение доли населения Российской Федерации, проживающего на территории Рязанской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации, проживающего на территории Рязанской области до 55%; увеличение доли населения Российской Федерации, проживающего на территории Рязанской области, занятого в экономике Рязанской области, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации, проживающего на территории Рязанской области, занятого в экономике Рязанской области до 44%; увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов до 77%; увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, проживающих на территории Рязанской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Рязанской области до 14,1%; доведение уровня газификации Рязанской области до 85,6%; обеспечение строительства газораспределительных сетей различного назначения, протяженностью обеспечение строительства 2 котельных и автономных источников теплоснабжения объектов областной и муниципальной собственности; обеспечение природным газом не менее 2820 квартир и домовладений; |
| предоставление единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан (в количестве 1011 человек) на газификацию жилых помещений; обеспечение ввода 61 тыс. кв. метров общей площади малоэтажного жилья экономического класса; обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой 620 земельных участков, предоставленных гражданам; предоставление государственной поддержки для улучшения жилищных условий 140 семей; достижение ежегодного выполнения значений целевых индикаторов Программы не менее 99%; ликвидация Социально-экономическая эффективность реализации программных мероприятий заключается в: активизации инвестиционно-строительной деятельности в регионе; формировании эффективных механизмов развития социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры; увеличении частных инвестиций и кредитных средств, направляемых в жилищное строительство; повышении доступности ипотечных жилищных кредитов для населения" |
- в разделе 1 "Характеристика проблемы, решение которойосуществляется путем реализации Программы":
- в подразделе "Социальное развитие населенныхпунктов":
дополнить новым абзацем девятнадцатым следующего содержания:
"Перечень мероприятий, направленных на развитиефизической культуры и спорта, планируемых к реализации в 2020 году, приведен вприложении N 10 к настоящей Программе.";
в абзаце девятом подраздела "Развитие газификации"цифры "87" заменить цифрами "85,6";
- раздел 4 "Ресурсное обеспечение Программы"изложить в следующей редакции:
"4. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы составляет18543298,4499 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета - 6106984,64502 тыс.рублей (в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 310053 тыс.рублей), из них:
2015 год - 984283,847 тыс. рублей;
2016 год - 746343,48812 тыс. рублей, в том числе бюджетныеассигнования дорожного фонда - 3600 тыс. рублей;
2017 год - 620379,90394 тыс. рублей, в том числе бюджетныеассигнования дорожного фонда - 6453 тыс. рублей;
2018 год - 662096,04617 тыс. рублей, в том числе бюджетныеассигнования дорожного фонда - 20000 тыс. рублей;
2019 год - 1033503,61095 тыс. рублей, в том числе бюджетныеассигнования дорожного фонда - 30000 тыс. рублей;
2020 год - 794648,82578 тыс. рублей, в том числе бюджетныеассигнования дорожного фонда - 50000 тыс. рублей;
2021 год - 874206,22476 тыс. рублей, в том числе бюджетныеассигнования дорожного фонда - 50000 тыс. рублей;
2022 год - 130507,56610 тыс. рублей, в том числе бюджетныеассигнования дорожного фонда - 50000 тыс. рублей;
2023 год - 130507,56610 тыс. рублей, в том числе бюджетныеассигнования дорожного фонда - 50000 тыс. рублей;
2024 год - 130507,56610 тыс. рублей, в том числе бюджетныеассигнования дорожного фонда - 50000 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета - 12422736,5555 тыс.рублей (в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 5681,27 тыс.рублей), из них:
2015 год - 719689,5 тыс. рублей;
2016 год - 1095796,79 тыс. рублей;
2017 год - 626461,4 тыс. рублей, в том числе бюджетныеассигнования дорожного фонда - 5681,27 тыс. рублей;
2018 год - 1988652,9 тыс. рублей;
2019 год - 2765508,21 тыс. рублей;
2020 год - 2794274,7185 тыс. рублей;
2021 год - 2390269,037 тыс. рублей;
2022 год - 14028 тыс. рублей;
2023 год - 14028 тыс. рублей;
2024 год - 14028 тыс. рублей;
за счет средств ПФР - 13577,24938 тыс. рублей, из них в 2015году - 13577,24938 тыс. рублей;
бюджетные ассигнования дорожного фонда - 315734,27 тыс.рублей, из них:
2016 год - 3600 тыс. рублей;
2017 год - 12134,27 тыс. рублей;
2018 год - 20000 тыс. рублей;
2019 год - 30000 тыс. рублей;
2020 год - 50000 тыс. рублей;
2021 год - 50000 тыс. рублей;
2022 год - 50000 тыс. рублей;
2023 год - 50000 тыс. рублей;
2024 год - 50000 тыс. рублей;
В том числе:
по подпрограмме 1 "Социальное развитие населенныхпунктов" - 17318990,24502 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета - 4888357,71014 тыс.рублей, из них:
2015 год - 911206,64862 тыс. рублей;
2016 год - 685337,26457 тыс. рублей;
2017 год - 563953,649 тыс. рублей;
2018 год - 549343,8794 тыс. рублей;
2019 год - 820861,44609 тыс. рублей;
2020 год - 611853,58504 тыс. рублей;
2021 год - 684275,64742 тыс. рублей;
2022 год - 20508,53 тыс. рублей;
2023 год - 20508,53 тыс. рублей;
2024 год - 20508,53 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета - 12417055,2855 тыс.рублей, из них:
2015 год - 719689,5 тыс. рублей;
2016 год - 1095796,79 тыс. рублей;
2017 год - 620780,13 тыс. рублей;
2018 год - 1988652,9 тыс. рублей;
2019 год - 2765508,21 тыс. рублей;
2020 год - 2794274,7185 тыс. рублей;
2021 год - 2390269,037 тыс. рублей;
2022 год - 14028 тыс. рублей;
2023 год - 14028 тыс. рублей;
2024 год - 14028 тыс. рублей;
за счет средств ПФР - 13577,24938 тыс. рублей, из них в 2015году - 13577,24938 тыс. рублей;
по подпрограмме 2 "Развитие газификации" -178338,33773 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета), из них:
2015 год - 28505,03493 тыс. рублей;
2016 год - 19143,72 тыс. рублей;
2017 год - 5098,353 тыс. рублей;
2018 год - 28692,2298 тыс. рублей;
2019 год - 57816,5 тыс. рублей;
2020 год - 7816,5 тыс. рублей;
2021 год - 7816,5 тыс. рублей;
2022 год - 7816,5 тыс. рублей;
2023 год - 7816,5 тыс. рублей;
2024 год - 7816,5 тыс. рублей;
по подпрограмме 3 "Развитие малоэтажного жилищногостроительства" - 482029,32181 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета - 476348,05181 тыс.рублей (в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 310053 тыс.рублей), из них:
2015 год - 1750 тыс. рублей;
2016 год - 4975 тыс. рублей, в том числе бюджетныеассигнования дорожного фонда - 3600 тыс. рублей;
2017 год - 15463 тыс. рублей, в том числе бюджетныеассигнования дорожного фонда - 6453 тыс. рублей;
2018 год - 46550,05181 тыс. рублей, в том числе бюджетныеассигнования дорожного фонда - 20000 тыс. рублей;
2019 год - 63935 тыс. рублей, в том числе бюджетныеассигнования дорожного фонда - 30000 тыс. рублей;
2020 год - 78935 тыс. рублей, в том числе бюджетныеассигнования дорожного фонда - 50000 тыс. рублей;
2021 год - 78935 тыс. рублей, в том числе бюджетныеассигнования дорожного фонда - 50000 тыс. рублей;
2022 год - 61935 тыс. рублей, в том числе бюджетныеассигнования дорожного фонда - 50000 тыс. рублей;
2023 год - 61935 тыс. рублей, в том числе бюджетныеассигнования дорожного фонда - 50000 тыс. рублей;
2024 год - 61935 тыс. рублей, в том числе бюджетныеассигнования дорожного фонда - 50000 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета - 5681,27 тыс. рублей(в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 5681,27 тыс. рублей), изних:
2017 год - 5681,27 тыс. рублей, в том числе бюджетныеассигнования дорожного фонда - 5681,27 тыс. рублей;
бюджетные ассигнования дорожного фонда - 315734,27 тыс.рублей, из них:
2016 год - 3600 тыс. рублей;
2017 год - 12134,27 тыс. рублей;
2018 год - 20000 тыс. рублей;
2019 год - 30000 тыс. рублей;
2020 год - 50000 тыс. рублей;
2021 год - 50000 тыс. рублей;
2022 год - 50000 тыс. рублей;
2023 год - 50000 тыс. рублей;
2024 год - 50000 тыс. рублей;
по подпрограмме 5 "Обеспечение реализацииПрограммы" - 415712,46534 тыс. рублей (за счет средств областногобюджета), из них:
2015 год - 36859,96345 тыс. рублей;
2016 год - 36887,50355 тыс. рублей;
2017 год - 34818,00194 тыс. рублей;
2018 год - 37509,88516 тыс. рублей;
2019 год - 49643,53486 тыс. рублей;
2020 год - 48970,74074 тыс. рублей;
2021 год - 50280,22734 тыс. рублей;
2022 год - 40247,5361 тыс. рублей;
2023 год - 40247,5361 тыс. рублей;
2024 год - 40247,5361 тыс. рублей;
по подпрограмме 6 "Создание условий в сфере жилищныхотношений, позволяющих обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан" -148228,08 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета), из них:
2015 год - 5962,2 тыс. рублей;
2017 год - 1046,9 тыс. рублей;
2019 год - 41247,13 тыс. рублей;
2020 год - 47073 тыс. рублей;
2021 год - 52898,85 тыс. рублей;
Распределение средств областного и федерального бюджетов
по главным распорядителям
NN пп | Главные распорядители | Объем финансирования, тыс. руб. | ||||||||||
всего | в том числе по годам | |||||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. | Минстрой области - всего, в том числе: | 18364090,5199 | 1704363,59638 | 1793938,22812 | 1145472,70394 | 2643298,66617 | 3797511,82095 | 3587423,54428 | 3262975,26176 | 143035,5661 | 143035,5661 | 143035,5661 |
областной бюджет | 6021524,21502 | 979076,847 | 715008,93812 | 587911,30394 | 654645,76617 | 1032003,61095 | 793148,82578 | 872706,22476 | 129007,5661 | 129007,5661 | 129007,5661 | |
в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда | 310053 | 0 | 3600 | 6453 | 20000 | 30000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | |
федеральный бюджет | 12328989,0555 | 711709,5 | 1078929,29 | 557561,4 | 1988652,9 | 2765508,21 | 2794274,7185 | 2390269,037 | 14028 | 14028 | 14028 | |
в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда | 5681,27 | 0 | 0 | 5681,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
средства ПФР | 13577,24938 | 13577,24938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Минсельхозпрод области - всего, в том числе: | 19809,83 | 12 487 | 7322,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
областной бюджет | 6319,83 | 4507 | 1812,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
федеральный бюджет | 13490 | 7980 | 5510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Минсоцзащиты области - всего, в том числе: | 1014,72 | 700 | 104,72 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
областной бюджет | 1014,72 | 700 | 104,72 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | МТСЗН Рязанской области - всего, в том числе: | 9111,947 | 0 | 0 | 0 | 111,947 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
областной бюджет | 9111,947 | 0 | 0 | 0 | 111,947 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
5. | Минспорт области - всего, в том числе: | 14164,5 | 0 | 14164,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
областной бюджет | 2807 | 0 | 2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
федеральный бюджет | 11357,5 | 0 | 11357,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Минкультуры области - всего, в том числе: | 135106,933 | 0 | 26610 | 101158,6 | 7338,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
областной бюджет | 66206,933 | 0 | 26610 | 32258,6 | 7338,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
федеральный бюджет | 68900 | 0 | 0 | 68900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Итого по Программе, в том числе: | 18543298,4499 | 1717550,59638 | 1842140,27812 | 1246841,30394 | 2650748,94617 | 3799011,82095 | 3588923,54428 | 3264475,26176 | 144535,5661 | 144535,5661 | 144535,5661 |
областной бюджет | 6106984,64502 | 984283,847 | 746343,48812 | 620379,90394 | 662096,04617 | 1033503,61095 | 794648,82578 | 874206,22476 | 130507,5661 | 130507,5661 | 130507,5661 | |
в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда | 310053 | 0 | 3600 | 6453 | 20000 | 30000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | |
федеральный бюджет | 12422736,5555 | 719689,5 | 1095796,79 | 626461,4 | 1988652,9 | 2765508,21 | 2794274,7185 | 2390269,037 | 14028 | 14028 | 14028 | |
в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда | 5681,27 | 0 | 0 | 5681,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
средства ПФР | 13577,24938 | 13577,24938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
бюджетные ассигнования дорожного фонда | 315734,27 | 0 | 3600 | 12134,27 | 20000 | 30000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер иподлежат ежегодному уточнению.";
- раздел 6 "Ожидаемые конечные результаты реализации Программыи показатели социально-экономической эффективности" изложить в новойредакции:
"Реализация Программы позволит обеспечить достижениеследующих результатов:
повышение качества и доступности оказания населению Рязанскойобласти медицинской помощи (введение в эксплуатацию медицинских организацийгосударственной системы здравоохранения на 958 коек, фельдшерско-акушерскихпунктов - 29 единиц);
развитие инфраструктуры физической культуры и спорта вРязанской области (введение в эксплуатацию объектов для развития массовогоспорта - 23 единицы;
спортивно-тренировочных центров дляразвития спорта высших достижений - 1 единица);
улучшение обеспечения общеобразовательными организациями(введение в эксплуатацию общеобразовательных организаций на 3136 места, в томчисле дошкольных образовательных организаций на 1236 места);
улучшение обеспечения населения культурно-просветительнымиучреждениями (введение в эксплуатацию объектов культуры на 1550 мест);
введение в эксплуатацию иных объектов государственнойсобственности - 2 единицы;
введение в эксплуатацию объектов социальной поддержки исоциального обслуживания граждан - 1 единица;
доведение единовременной пропускной способности объектовспорта, введенных в эксплуатацию по направлению, касающемуся совершенствованияусловий для развития массового спорта, до 2200 человек;
доведение уровня обеспеченности населения спортивнымисооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта,до 60,1%;
повышение эффективности использования существующих объектовспорта до 83%;
увеличение доли населения Российской Федерации, проживающегона территории Рязанской области, систематически занимающегося физическойкультурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации,проживающего на территории Рязанской области до 55 %;
увеличение доли населения Российской Федерации, проживающегона территории Рязанской области, занятого в экономике Рязанской области,занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населенияРоссийской Федерации, проживающего на территории Рязанской области, занятого вэкономике Рязанской области до 44%;
увеличение доли учащихся и студентов, систематическизанимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся истудентов до 77%;
увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья иинвалидов, проживающих на территории Рязанской области, систематическизанимающихся физической культурой и спортом, в общей численности даннойкатегории населения Рязанской области до 14,1%;
доведение уровня газификации Рязанской области до 85,6%;
обеспечение строительства газораспределительных сетейразличного назначения, протяженностью
обеспечение строительства 2 котельных и автономныхисточников теплоснабжения объектов областной и муниципальной собственности;
обеспечение природным газом не менее 2820 квартир идомовладений;
предоставление единовременной денежной выплаты отдельнымкатегориям граждан (в количестве 1011 человек) на газификацию жилых помещений;
обеспечение ввода 61 тыс. кв. метров общей площадималоэтажного жилья экономического класса;
обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой 620земельных участков, предоставленных гражданам;
предоставление государственной поддержки для улучшенияжилищных условий 140 семей;
достижение ежегодного выполнения значений целевыхиндикаторов Программы не менее 99%;
ликвидация
Социально-экономическая эффективность реализации программныхмероприятий заключается в:
активизации инвестиционно-строительнойдеятельности в регионе;
формировании эффективных механизмов развитиясоциальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры;
увеличении частных инвестиций и кредитных средств,направляемых в жилищное строительство;
повышении доступности ипотечных жилищных кредитовдля населения;";
- в приложении N 1 к государственной программе:
в разделе 2 "Сроки и этапы реализацииподпрограммы" цифры "2020" заменить цифрами "2024";
раздел 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы"изложить в следующей редакции:
"3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет17318990,24502 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета - 4888357,71014 тыс.рублей, из них:
2015 год - 911206,64862 тыс. рублей;
2016 год - 685337,26457 тыс. рублей;
2017 год - 563953,649 тыс. рублей;
2018 год - 549343,8794 тыс. рублей;
2019 год - 820861,44609 тыс. рублей;
2020 год - 611853,58504 тыс. рублей;
2021 год - 684275,64742 тыс. рублей;
2022 год - 20508,53 тыс. рублей;
2023 год - 20508,53 тыс. рублей;
2024 год - 20508,53 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета - 12417055,2855 тыс.рублей, из них:
2015 год - 719689,5 тыс. рублей;
2016 год - 1095796,79 тыс. рублей;
2017 год - 620780,13 тыс. рублей;
2018 год - 1988652,9 тыс. рублей;
2019 год - 2765508,21 тыс. рублей;
2020 год - 2794274,7185 тыс. рублей;
2021 год - 2390269,037 тыс. рублей;
2022 год - 14028 тыс. рублей;
2023 год - 14028 тыс. рублей;
2024 год - 14028 тыс. рублей;
за счет средств ПФР - 13577,24938 тыс. рублей, из них в 2015году - 13577,24938 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характери подлежат ежегодному уточнению.";
раздел 5 "Система программных мероприятий"изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
раздел 6 "Целевые индикаторы эффективности исполненияподпрограммы" изложить в следующей редакции:
"6. Целевые индикаторы эффективностиисполнения
подпрограммы
NN пп | Целевые индикаторы | Единица измерения | | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. | Количество коек в медицинских организациях государственной системы здравоохранения, введенных в эксплуатацию в соответствующем году | коек | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 540 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |
2 | Количество фельдшерско-акушерских пунктов, введенных в эксплуатацию в соответствующем году | единиц | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3. | Количество объектов для развития массового спорта, введенных в эксплуатацию в соответствующем году | единиц | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
4. | Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом) | человек | 0 | 752 | 752 | 796 | 1027 | 1317 | 1647 | 1799 | 1900 | 2100 | 2200 |
5 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | - | - | - | - | 46,8 | 53,8 | 54 | 55 | 56,7 | 58,4 | 60,1 |
6. | Количество спортивных региональных центров, введенных в эксплуатацию в рамках Программы | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Эффективность использования существующих объектов спорта (нарастающим итогом) | % | - | 60 | 62 | 65 | 69 | 70 | 80 | 81 | 82 | 82,5 | 83 |
8. | Доля населения Российской Федерации, проживающего на территории Рязанской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации, проживающего на территории Рязанской области | % | - | - | - | - | - | 28 | 32 | 46 | 48,1 | 52 | 55 |
9. | Доля населения Российской Федерации, проживающего на территории Рязанской области, занятого в экономике Рязанской области, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации, проживающего на территории Рязанской области, занятого в экономике Рязанской области | % | - | - | - | - | - | 23,6 | 27,2 | 30 | 37 | 41 | 44 |
10. | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | - | - | - | - | - | 72,6 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
11. | Доля лиц с органиченными возможностями здоровья и инвалидов, проживающих на территории Рязанской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Рязанской области | % | - | - | - | - | - | 9,5 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 |
12. | Количество мест в общеобразовательных организациях, введенных в эксплуатацию в соответствующем году, в том числе: | мест | 900 | 1117 | 800 | 220 | 279 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в дошкольных образовательных организациях | мест | 900 | 517 | 0 | 220 | 279 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | Ввод в эксплуатацию жилья | тыс. кв. м | - | - | - | 44,3 | - | 61 | - | - | - | - | - |
14. | Количество мест в объектах культуры, введенных в эксплуатацию в соответствующем году | мест | 0 | 0 | 400 | 0 | 200 | 650 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 |
15. | Количество иных объектов государственной собственности, введенных в эксплуатацию в соответствующем году | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Количество объектов социальной поддержки и социального обслуживания граждан, введенных в эксплуатацию в соответствующем году | единиц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0" |
- в приложении N 2 к государственной программе:
в разделе 2 "Сроки и этапы реализацииподпрограммы" цифры "2020" заменить цифрами "2024";
раздел 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы"изложить в следующей редакции:
"3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет178338,33773 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета), из них:
2015 год - 28505,03493 тыс. рублей;
2016 год - 19143,72 тыс. рублей;
2017 год - 5098,353 тыс. рублей;
2018 год - 28692,2298 тыс. рублей;
2019 год - 57816,5 тыс. рублей;
2020 год - 7816,5 тыс. рублей;
2021 год - 7816,5 тыс. рублей;
2022 год - 7816,5 тыс. рублей;
2023 год - 7816,5 тыс. рублей;
2024 год - 7816,5 тыс. рублей;
Перечень главных распорядителей, которым для реализациимероприятий подпрограммы требуется финансирование:
NN пп | Главные распорядители | Объем финансирования, тыс. руб. | ||||||||||
всего | в том числе по годам | |||||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. | Минстрой области | 168211,67073 | 27805,03493 | 19039 | 4888,353 | 28580,2828 | 56316,5 | 6316,5 | 6316,5 | 6316,5 | 6316,5 | 6316,5 |
2. | Минсоцзащиты области | 1014,72 | 700 | 104,72 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | МТСЗН Рязанской области | 9111,947 | 0 | 0 | 0 | 111,947 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Итого | 178338,33773 | 28505,03493 | 19143,72 | 5098,353 | 28692,2298 | 57816,5 | 7816,5 | 7816,5 | 7816,5 | 7816,5 | 7816,5 |
Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характери подлежат ежегодному уточнению.";
раздел 5 "Система программных мероприятий"изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящемупостановлению";
раздел 6 "Целевые индикаторы эффективности исполненияподпрограммы" изложить в следующей редакции:
"6. Целевые индикаторы эффективностиисполнения
подпрограммы
NN пп | Целевые индикаторы | Единица измерения | | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. | Уровень газификации Рязанской области | % | 81 | 81,4 | 81,4 | 81,6 | 81,6 | 83,6 | 84 | 84,4 | 84,8 | 85,2 | 85,6 |
2 | Количество газифицированных домовладений (квартир) в соответствующем году | штук | 6356 | 550 | 500 | 0 | 580 | 590 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
3 | Количество газифицированных котельных и автономных источников теплоснабжения объектов областной и муниципальной собственности в соответствующем году | штук | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Строительство газораспределительных сетей | км | 204,4 | 30 | 47 | 2,6 | 30,2 | 32 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
5 | Количество граждан, которым предоставлена единовременная денежная выплата на газификацию жилого помещения | человек | 228 | 70 | 10 | 20 | 11 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150" |
приложение N 2 к подпрограмме 2 "Развитиегазификации" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 кнастоящему постановлению;
- в приложении N 3 к государственной программе:
в разделе 2 "Сроки и этапы реализацииподпрограммы" цифры "2020" заменить цифрами "2024";
раздел 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы"изложить в следующей редакции:
"3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет482029,32181 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета - 476348,05181 тыс.рублей (в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 310053 тыс.рублей), из них:
2015 год - 1750 тыс. рублей;
2016 год - 4975 тыс. рублей, в том числе бюджетныеассигнования дорожного фонда - 3600 тыс. рублей;
2017 год - 15463 тыс. рублей, в том числе бюджетныеассигнования дорожного фонда - 6453 тыс. рублей;
2018 год - 46550,05181 тыс. рублей, в том числе бюджетныеассигнования дорожного фонда - 20000 тыс. рублей;
2019 год - 63935 тыс. рублей, в том числе бюджетныеассигнования дорожного фонда - 30000 тыс. рублей;
2020 год - 78935 тыс. рублей, в том числе бюджетныеассигнования дорожного фонда - 50000 тыс. рублей;
2021 год - 78935 тыс. рублей, в том числе бюджетныеассигнования дорожного фонда - 50000 тыс. рублей;
2022 год - 61935 тыс. рублей, в том числе бюджетныеассигнования дорожного фонда - 50000 тыс. рублей;
2023 год - 61935 тыс. рублей, в том числе бюджетныеассигнования дорожного фонда - 50000 тыс. рублей;
2024 год - 61935 тыс. рублей, в том числе бюджетныеассигнования дорожного фонда - 50000 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета - 5681,27 тыс. рублей(в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 5681,27 тыс. рублей), изних:
2017 год - 5681,27 тыс. рублей, в том числе бюджетныеассигнования дорожного фонда - 5681,27 тыс. рублей;
бюджетные ассигнования дорожного фонда - 315734,27 тыс.рублей, из них:
2016 год - 3600 тыс. рублей;
2017 год - 12134,27 тыс. рублей;
2018 год - 20000 тыс. рублей;
2019 год - 30000 тыс. рублей;
2020 год - 50000 тыс. рублей;
2021 год - 50000 тыс. рублей;
2022 год - 50000 тыс. рублей;
2023 год - 50000 тыс. рублей;
2024 год - 50000 тыс. рублей.
Финансирование за счет средств федеральногобюджета в 2017 году осуществлялось по мероприятиям в рамках программы"Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектовРоссийской Федерации" федеральной целевой программы "Жилище" на2015-2020 годы, с 2018 года - в рамках государственной программы РоссийскойФедерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальнымиуслугами граждан Российской Федерации" в объемах, предусмотренныхфедеральным бюджетом на финансирование программы.
Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характери подлежат ежегодному уточнению.";
раздел 5 "Система программных мероприятий"изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению;
раздел 6 "Целевые индикаторы эффективности исполненияподпрограммы" изложить в следующей редакции:
"6. Целевые индикаторы эффективностиисполнения
подпрограммы
NN пп | Целевые индикаторы | Единица измерения | | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. | Ввод в действие малоэтажного жилья экономического класса | тыс. кв. м | 2,2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 |
2 | Количество земельных участков, предоставленных гражданам, обеспеченных коммунальной и транспортной инфраструктурой | штук | 207 | 0 | 14 | 6 | 60 | 80 | 110 | 110 | 80 | 80 | 80 |
3 | Количество семей, получивших социальные выплаты на уплату части первоначального взноса при получении ипотечного кредита (займа) на строительство индивидуального жилого дома | семей | 23 | 5 | 0 | 9 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
4 | Количество семей, получивших социальные выплаты на возмещение части затрат на уплату процентной ставки по кредитам (займам) на строительство индивидуального жилого дома | семей | 37 | 50 | 49 | 54 | 53 | 63 | 64 | 70 | 70 | 70 | 70 |
5 | Количество семей, получивших социальные выплаты на погашение части основной суммы долга по ипотечному кредиту (займу) по окончании пятого года после получения кредита (займа) | семей | 0 | 0 | 0 | 11 | 23 | 9 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10" |
- в приложении N 5 к государственной программе:
в разделе 2 "Сроки и этапы реализацииподпрограммы" цифры "2020" заменить цифрами "2024";
раздел 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы"изложить в следующей редакции:
"3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет415712,46534 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, из них:
2015 год - 36859,96345 тыс. рублей;
2016 год - 36887,50355 тыс. рублей;
2017 год - 34818,00194 тыс. рублей;
2018 год - 37509,88516 тыс. рублей;
2019 год - 49643,53486 тыс. рублей;
2020 год - 48970,74074 тыс. рублей;
2021 год - 50280,22734 тыс. рублей;
2022 год - 40247,5361 тыс. рублей;
2023 год - 40247,5361 тыс. рублей;
2024 год - 40247,5361 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характери подлежат ежегодному уточнению.";
раздел 4 "Механизм реализации Подпрограммы"дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:
"Реализация мероприятия подпункта 1.4 раздела 5"Система программных мероприятий" настоящей подпрограммыосуществляется за счет средств областного бюджета на основании бюджетной сметыгосударственного казенного учреждения, утверждаемой в соответствии с бюджетнымзаконодательством.".
раздел 5 "Система программных мероприятий"изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению;
раздел 6 "Целевые индикаторы эффективности исполненияподпрограммы" изложить в следующей редакции:
"6. Целевые индикаторы эффективностиисполнения
подпрограммы
NN пп | Целевые индикаторы | Единица измерения | | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. | Уровень ежегодного выполнения значений целевых индикаторов Программы | % | - | не менее 99,0 | не менее 99,0 | не менее 99,0 | не менее 99,0 | не менее 99,0 | не менее 99,0 | не менее 99,0 | не менее 99,0 | не менее 99,0 | не менее 99,0" |
- в приложении N 6 к государственной программе:
разделы 2 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы",3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"2. "Сроки и этапы реализацииПодпрограммы
Срок реализации подпрограммы - 2015, 2017, 2019 - 2021 годы.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 148228,08тыс. рублей за счет средств областного бюджета, из них:
2015 год - 5962,2 тыс. рублей;
2017 год - 1046,9 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 41247,13 тыс. рублей;
2020 год - 47073 тыс. рублей;
2021 год - 52898,85 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характери подлежат ежегодному уточнению.";
раздел 5 "Система программных мероприятий"изложить в новой редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению;
раздел 6 "Целевые индикаторы эффективности исполненияподпрограммы" изложить в следующей редакции:
"6. Целевые индикаторы эффективностиисполнения
Подпрограммы
NN пп | Целевые индикаторы | Единица измерения | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Площадь жилых помещений, подлежащих выкупу | кв. м | 213,8 | - | 36,7 | - | 1094,73 | 1249,35 | 1403,97" |
- дополнить приложением N 10 к государственной программесогласно приложению N 7 к настоящему постановлению.
(Пункт в редакции ПостановленияПравительства Рязанской области от28.12.2018 г. № 424)
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января2019 года.
Губернатор Рязанской области Н.В.Любимов
Приложение N 1
к Постановлению
ПравительстваРязанской области
от 31 октября
"5. Системапрограммных мероприятий
NN пп | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Главные распорядители | Исполнители | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. рублей | Ожидаемый результат | ||||||||||
всего | в том числе по годам | |||||||||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Задача 1. Обеспечение населения объектами социальной инфраструктуры (здравоохранения, образования, культуры, социальной поддержки, иными социальными объектами), иными объектами государственной собственности, развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, строительство спортивных объектов шаговой доступности, обеспечивающих, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, всего, в том числе: | | | | 17318990,24502 | 1644473,398 | 1781134,05457 | 1184733,779 | 2537996,7794 | 3586369,65609 | 3406128,30354 | 3074544,68442 | 34536,53 | 34536,53 | 34536,53 | введение в эксплуатацию: медицинских организаций государственной системы здравоохранения на 958 коек; фельдшерско-акушерских пунктов - 29 единиц; объектов для развития массового спорта - 23 единицы; спортивно-тренировочных центров для развития спорта высших достижений - 1 единица; общеобразовательных организаций на 3136 мест, в том числе дошкольных образовательных организаций на 1236 мест; объектов культуры на 1550 мест; иных объектов государственной собственности - 6 единиц; объектов социальной поддержки и социального обслуживания граждан - 1 единица; доведение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта, до 2200 человек; доведение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, до 60,1%; повышение эффективности использования существующих объектов спорта до 83%; увеличение доли населения Российской Федерации, проживающего на территории Рязанской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации, проживающего на территории Рязанской области до 55%; увеличение доли населения Российской Федерации, проживающего на территории Рязанской области, занятого в экономике Рязанской области, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации, проживающего на территории Рязанской области, занятого в экономике Рязанской области до 44%; увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов до 77%; увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, проживающих на территории Рязанской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Рязанской области до 14,1% |
областной бюджет | 4888357,71014 | 911206,64862 | 685337,26457 | 563953,649 | 549343,8794 | 820861,44609 | 611853,58504 | 684275,64742 | 20508,53 | 20508,53 | 20508,53 | |||||
федеральный бюджет | 12417055,2855 | 719689,5 | 1095796,79 | 620780,13 | 1988652,9 | 2765508,21 | 2794274,7185 | 2390269,03700 | 14028,00000 | 14028,00000 | 14028,00000 | |||||
средства ПФР | 13577,24938 | 13577,24938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1. | Строительство (реконструкция) объектов, разработка проектной документации в сфере здравоохранения, всего, в том числе: | | | областной бюджет | 1936827,984 | 4507 | 187589,73 | 250167,749 | 311818,105 | 439497,8 | 382123,8 | 361123,8 | 0 | 0 | 0 | |
федеральный бюджет | 7901454,1 | 1050 | 365666,7 | 150000 | 1538523,1 | 1780070,4 | 2047393,9 | 2018750 | 0 | 0 | 0 | |||||
1.1 | Строительство объекта "Комплекс зданий городской клинической больницы скорой медицинской помощи на 540 коек в г. Рязани" | Минстрой области | Минстрой области | областной бюджет | 901236,97 | 0 | 41231,17 | 245000 | 280288 | 334717,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
федеральный бюджет | 3505846,7 | 0 | 111846,7 | 150000 | 1525600 | 1718400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1.2 | Разработка проектной документации на строительство объекта "Стационарный лечебный корпус на 168 коек ГБУ РО "Клиническая больница им. Н.А.Семашко" | Минстрой области | Минстрой области | областной бюджет | 99,5 | 0 | 99,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.3 | Строительство объекта "Стационарный лечебный корпус на 168 коек ГБУ РО "Клиническая больница им. Н.А.Семашко" | Минстрой области | Минстрой области | областной бюджет | 143696,23 | 0 | 143696,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | федеральный бюджет | 252700 | 0 | 252700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1.4 | Реконструкция существующего здания под размещение ФАП в с. Гребнево Старожиловского района Рязанской области | Минсельхозпрод области | Минсельхозпрод области | областной бюджет | 2635 | 2635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.5 | Строительство объекта "Фельдшерско-акушерский пункт в с. Азеево Ермишинского района" | Минсельхозпрод области | Минсельхозпрод области | областной бюджет | 1812,83 | 0 | 1812,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
федеральный бюджет | 1120 <*> | 0 | 1120 <*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1.6 | Строительство объекта "Фельдшерско-акушерский пункт в с. Студенки Александро-Невского района" | Минсельхозпрод области | Минсельхозпрод области | областной бюджет | 1872 | 1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
федеральный бюджет | 1050 <*> | 1050 <*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1.7 | Разработка проектной документации на строительство объекта "Фельдшерско-акушерский пункт в с. Турлатово Рязанского района" | Минстрой области | Минстрой области | областной бюджет | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.8 | Разработка проектной документации на строительство объекта "Фельдшерско-акушерский пункт в с. Заокское Рязанского района" | Минстрой области | Минстрой области | областной бюджет | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.9 | Разработка проектной документации на строительство объекта "Фельдшерско-акушерский пункт в с. Пехлец Кораблинского района" | Минстрой области | Минстрой области | областной бюджет | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.10 | Строительство объекта "Фельдшерско-акушерский пункт в с. Вакино Рыбновского района" | Минстрой области | Минстрой области | областной бюджет | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.11 | Разработка проектной документации на строительство объекта "Фельдшерско-акушерский пункт в с. Алексеевка Сараевского района Рязанской области" | Минстрой области | Минстрой области | областной бюджет | 290,824 | 0 | 0 | 290,824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.12 | Разработка проектной документации на строительство объекта "Фельдшерско-акушерский пункт в с. Вакино Рыбновского района" | Минстрой области | Минстрой области | областной бюджет | 280,805 | 0 | 0 | 280,805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.13 | Разработка проектной документации на объект капитального строительства "Главный лечебный корпус государственного бюджетного учреждения Рязанской области "Областной клинический онкологический диспансер" в г. Рязани" | Минстрой области | Минстрой области | областной бюджет | 19496,12 | 0 | 0 | 96,12 | 19400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.14 | Государственная экспертиза проектной документации на объект капитального строительства "Главный лечебный корпус государственного бюджетного учреждения Рязанской области "Областной клинический онкологический диспансер" в г. Рязани" | Минстрой области | Минстрой области | областной бюджет | 3043,22 | 0 | 0 | 0 | 3043,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.15 | Технологический и ценовой аудит инвестиционного проекта "Главный лечебный корпус государственного бюджетного учреждения Рязанской области "Областной клинический онкологический диспансер" в г. Рязани" | Минстрой области | Минстрой области | областной бюджет | 99,985 | 0 | 0 | 0 | 99,985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.16 | Разработка проектной документации на строительство объекта "Врачебная амбулатория с. Столпцы Старожиловского района Рязанской области" | Минстрой области | Минстрой области | областной бюджет | 330,0 | 0 | 0 | 0 | 330,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.17 | Разработка проектной документации на строительство объекта "Фельдшерско-акушерский пункт в с. Алешино Сасовского района Рязанской области" | Минстрой области | Минстрой области | областной бюджет | 290,0 | 0 | 0 | 0 | 290,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.18 | Разработка проектной документации на строительство объекта "Фельдшерско-акушерский пункт в с. Петрово Ряжского района Рязанской области" | Минстрой области | Минстрой области | областной бюджет | 290,0 | 0 | 0 | 0 | 290,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.19 | Строительство объекта "Вороновский фельдшерско-акушерский пункт, расположенный по адресу: Рязанская область, р.п. Старожилово, ул. Школьная" | Минстрой области | Минстрой области | областной бюджет | 2795,0308 | 0 | 0 | 0 | 2795,0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
федеральный бюджет | 4307,7 | 0 | 0 | 0 | 4307,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1.20 | Строительство объекта "Фельдшерско-акушерский пункт в с. Пальные Рыбновского района Рязанской области" | Минстрой области | Минстрой области | областной бюджет | 3111,554 | 0 |