Решение Рязанской городской Думы муниципального образования-город Рязань от 28.01.2016 № 6-II

О внесении изменений в План стратегического развития города Рязани до 2020 года, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 26.03.2009 № 169-I

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 

 

 

 

российская федерация

 

Муниципальное образование - город Рязань

Рязанская городская Дума

 

Решение

 

 

от 28 января 2016 г. N 6- II

 

 

О внесении изменений в Планстратегического развития

города Рязани до 2020 года,утвержденный решением

Рязанской городской Думы от26.03.2009 № 169-I

 

 

Рассмотрев обращениеглавы администрации города Рязани от 23.12.2015 № 03/1/1/2-05/2219-Ин,руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общихпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании вРоссийской Федерации», Уставоммуниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области,Рязанская городская Дума решила:

 

1.           Внестив План стратегического развития города Рязани до 2020 года, утвержденныйрешением Рязанской городской Думы от 26.03.2009 № 169-I«Об утверждении Плана стратегического развития города Рязани до 2020 года»(далее - Стратегический план) следующие изменения:

а) таблицу 2 «Динамика основных социально-экономических показателейразвития города Рязани за период 2008 - 2011 годы, фактические значенияпоказателей в 2012 году и ожидаемые ориентиры на 2020 год» части 6 «Механизммониторинга и контроля реализации Стратегического плана» изложить в новойредакции согласно приложению № 1 к настоящему решению;

б) таблицу 3 «Индикаторы реализации задач в рамках Стратегическогоплана» части 6 «Механизм мониторинга и контроля реализации Стратегическогоплана» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.

2. Настоящеерешение вступает в силу на следующий день после дня его официальногоопубликования.

3. Разместитьнастоящее решение на официальном сайте Рязанской городской Думы в сетиИнтернет.

4. Контроль заисполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету и налогамРязанской городской Думы (Трушина Г.В.).

 

Глава муниципального образования,

председатель Рязанской городской Думы                            В.В. Фролов

 

 

 

Приложение № 1

к решению Рязанской городской Думы

от 28 января 2016 г. № 6- II

 

Таблица2

 

Динамика основныхсоциально-экономических показателей

развития города Рязанипо итогам I и II этапов реализации

Стратегического плана иожидаемые ориентиры на 2020 год

 

Показатели

Единица

измерения

2008 г.

(базовый)

Достигнутые значения

2020 г.

(прогноз)

2011 г.

(I этап)

2014 г.

(II этап)

Пространственное развитие

Общая площадь территории городского округа

га

22416

22416

22394,1

34600

Динамика и структура населения

Общая численность населения (среднегодовая)

тыс. чел.

524,6

525,1

531,6

550,0

Уровень жизни

Уровень покрытия прожиточного минимума уровнем среднемесячной заработной платы

раз

3,7

3,5

4,2

4,0

Рынок труда

Уровень безработицы

%

0,5

0,4

0,27

0,3

Экономика города

Индекс промышленного производства к уровню базового года

%

102,6

104,0

117,3

125,0


Приложение № 2

к решению Рязанской городской Думы

от _____________ 2016 г. № _________

 

Таблица 3

 

Индикаторы реализациизадач в рамках Стратегического плана

 

п/п

Индикатор

Единица

измерения

2008 г.

(базовый)

Достигнутые значения индикаторов

Целевые значения индикаторов

2011 г.

(по итогам I этапа)

2014 г.

(по итогам II этапа)

III этап

IV этап

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Направление: Развитие человеческого капитала

1.1

Задача: Развитие образования

1.1.1

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет

%

22,7

9,8

5,2

7,2

7,2

7,1

6,0

6,7

6,5

1.1.2

Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования

%

-

-

99,6

100

1.1.3

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций

%

60,0

73,8

82,5

82,5

82,6

82,6

82,8

83,0

83,0

1.1.4

Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в образовательных организациях

%

50,0

63,8

61,7

62,0

62,5

63,0

63,5

64,0

64,5

1.1.5

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам

%

77,2

98,0

99,3

не менее 97,0

1.1.6

Доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общей численности обучающихся

 

%

-

-

46,0

55,0

65,0

74,0

85,0

92,0

96,0

1.2

Задача: Развитие физкультуры и массового спорта

1.2.1

Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях физкультуры и спорта

%

14,8

38,5

49,5

49,0

49,3

49,7

50,0

50,4

50,7

1.2.2

Доля населения в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физкультурой и спортом

%

-

-

32,1

33,6

35,1

36,6

38,1

39,6

40,0

1.3

Задача: Развитие культуры

1.3.1

Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях сферы культуры

%

9,0

9,4

9,8

9,8

10,5

11,6

12,7

13,9

15,0

1.3.2

Доля населения, участвующего в общегородских культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов

%

10,5

11,0

11,8

12,0

13,1

14,6

16,4

18,2

20,0

2.

Направление: Экономический рост на основе инноваций

2.1

Задача: Экономическое развитие

2.1.1

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций

%

44,7

39,1

38,5

не менее 38,8

2.1.2

Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства, параметров неформальной деятельности и за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя

тыс.

рублей

-

-

44,7

37,7

42,5

46,7

52,3

57,0

61,7

3.

Направление: Качественная городская среда

3.1

Задача: Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение

3.1.1

Удельный вес общей площади жилого фонда, обеспеченной основными видами коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, газоснабжение)

%

81,5

96,1

96,3

97,1

97,4

97,6

97,8

98,2

98,8

3.1.2

Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями,

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.1

электрическая энергия

кВт*ч на

1 кв. м

муници-

пальной

площади

29,8

29,2

23,9

22,5

22,1

21,7

21,5

21,1

21,0

3.1.2.2

тепловая энергия

Гкал на

1 кв. м

муници-

пальной

площади

0,265

0,260

0,190

0,190

0,190

0,185

0,185

0,185

0,180

3.1.2.3

горячая вода

куб. м на

1 кв. м

муници-

пальной

площади

0,78

0,81

0,24

0,24

0,24

0,23

0,23

0,23

0,22

3.1.2.4

холодная вода

куб.

метров на

1 кв. м

муници-

пальной

площади

1,6

1,59

0,94

0,94

0,93

0,93

0,92

0,91

0,90

3.1.2.5

природный газ

куб.

метров на

1 кв. м

муници-

пальной

площади

3,52

3,01

4,52

4,50

4,50

4,45

4,45

4,40

4,40

3.2

Задача: Благоустройство города

3.2.1

Удельный вес улиц, обеспеченных уличным освещением

%

71,0

74,9

75,8

76,0

80,8

85,6

90,4

95,2

100

3.2.2

Площадь парков, скверов, бульваров и зеленых зон на территории города Рязани

га

506,0

518,0

520,0

521,5

527,2

532,9

538,6

544,3

550,0

3.2.3

Удельный вес улиц и дорог, убираемых механизированным способом:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- в зимний период

%

60,0

68,0

100,0

не менее 100,0

 

- в летний период

%

63,0

65,0

67,0

67,0

70,0

не менее 100,0

3.3

Задача: Дорожное хозяйство

3.3.1

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

%

78,0

77,0

65,0

61,0

58,0

54,0

51,0

48,0

45,0

3.4

Задача: Охрана окружающей среды

3.4.1

Доля муниципальных водных объектов, охваченных работами по их реабилитации, от общего количества муниципальных водных объектов

%

-

-

20

21

22

31

41

50

60

3.4.2

Количество территорий зеленого фонда, на которых проведены мероприятия по восстановлению зеленых насаждений (нарастающим итогом)

ед.

-

-

372

422

477

532

587

642

700

3.5

Задача: Развитие транспортной системы

3.5.1

Общая протяженность маршрутов общественного транспорта

км

410,0

425,1

461,0

470

480

490

500

510

510

3.5.2

Средняя скорость движения

общественного транспорта по городу

км/ч

-

-

14

14,5

15,0

15,5

16,0

16,5

17,0

3.6

Задача: Обеспечение безопасности и общественного порядка

3.6.1

Количество народных дружинников

чел.

0

180

565

не менее 450

3.6.2

Количество детей и подростков, принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику -безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

чел.

-

-

-

5300

5700

5800

5900

6000

6100

4

Направление: Сбалансированное пространственное развитие

4.1

Задача: Реализация жилищной политики

4.1.1

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя

 

 

кв.

метров

23,0

24,0

25,3

26,3

26,95

27,6

28,25

28,9

29,55

4.1.2

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях

%

0,4

1,0

2,1

2,1

2,2

2,4

2,6

2,8

3,1

5

Направление: Эффективный менеджмент

5.1

Задача: Развитие муниципального управления

5.1.1

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа

%

17,8

48,9

60,3

60,5

60,7

60,9

61,1

61,3

61,5

5.1.2

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг

%

-

-

95

70

80

85

не менее 90