Постановление Администрации г. Рязани от 30.09.2014 № 4324
О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани" на 2014 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2013 N 4047
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЯЗАНИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 сентября 2014 г. N 4324
О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие
жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани"
на 2014 - 2020 годы, утвержденную постановлением
администрации города Рязани от 30.09.2013 N 4047
В целях уточнения объемов финансирования муниципальной программы"Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городеРязани" на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлениемадминистрации города Рязани от 30.09.2013 N 4047 "Об утверждениимуниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса иэнергосбережение в городе Рязани" на 2014 - 2020 годы", в соответствиис решением Рязанской городской Думы от 11.12.2013 N 225-II "Обутверждении бюджета города Рязани на 2014 год и на плановый период2015 и 2016 годов", руководствуясь статьями 39, 41 Уставамуниципального образования - городской округ город Рязань Рязанскойобласти, администрация города Рязани постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Развитиежилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани" на2014 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации городаРязани от 14.07.2014N 2971), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
3. Отделу по связям со средствами массовой информацииадминистрации города Рязани (С.Б. Якунина) опубликовать настоящеепостановление в газете "Рязанские ведомости".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы администрации Ю.В. Бабушкина.
Глава администрации В.Е. АртемовПриложениек постановлениюадминистрациигорода Рязаниот 30 сентября 2014 г. N 4324
Изменения
в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани" на 2014 - 2020 годы, утвержденную
постановлением администрации города Рязани от 30.09.2013 N 4047
1. Строку "Объемы финансирования муниципальной программы"Паспорта муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунальногокомплекса и энергосбережение в городе Рязани" на 2014 - 2020 годыизложить в следующей редакции:Г——————————————————————T————————————————————————————————————————————————————————¬|Объемы финансирования |Общий объем финансирования муниципальной программы за ||муниципальной |счет средств бюджета города Рязани составляет 1 330 ||программы |325,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации: || |2014 год - 169 179,0 тыс. руб. || |2015 год - 125 567,4 тыс. руб. || |2016 год - 120 544,1 тыс. руб. || |2017 год - 231 034,3 тыс. руб. || |2018 год - 220 449,6 тыс. руб. || |2019 год - 228 337,7 тыс. руб. || |2020 год - 235 213,1 тыс. руб. |+——————————————————————+————————————————————————————————————————————————————————+
2. В разделе V "Перечень и краткое описание подпрограмм,входящих в муниципальную программу":
2.1. Абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"Задачи подпрограммы:".
2.2. После слов "- выполнение требований федеральногозаконодательства по разработке документации в сферах теплоснабжения,водоснабжения и водоотведения;" дополнить словами "- повышениенадежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры,улучшение качества коммунальных услуг.".
3. Раздел VIII "Ресурсное обеспечение муниципальной программы"изложить в следующей редакции:
"VIII. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы за счетсредств бюджета города Рязани составляет 1 330 325,2 тыс. руб., в томчисле по годам реализации:
2014 год - 169 179,0 тыс. руб.
2015 год - 125 567,4 тыс. руб.
2016 год - 120 544,1 тыс. руб.
2017 год - 231 034,3 тыс. руб.
2018 год - 220 449,6 тыс. руб.
2019 год - 228 337,7 тыс. руб.
2020 год - 235 213,1 тыс. руб.
Ассигнования бюджета города Рязани, направленные на достижениецели и решение задач муниципальной программы, по подпрограммам:
- "Содержание и ремонт жилищного фонда в городе Рязани" на2014 - 2020 годы - 805 597,6 тыс. руб.;
- "Развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Рязани"на 2014 год - 72 700,0 тыс. руб.;
- "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городеРязани" на 2014 - 2020 годы - 363 873,2 тыс. руб.;
- по основному мероприятию муниципальной программы "Организацияоказания банных услуг в городе Рязани" - 88 154,4 тыс. руб.
Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозныйхарактер и уточняются ежегодно при формировании бюджетов бюджетнойсистемы Российской Федерации на очередной финансовый год и плановыйпериод.
При принятии на федеральном и региональном уровнях нормативныхправовых актов, предусматривающих предоставление бюджету города Рязанисубсидий в форме межбюджетных трансфертов на выполнение мероприятийнастоящей муниципальной программы, возможно увеличение объемов еефинансирования за счет средств вышестоящих бюджетов.
Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальнойпрограммы за счет средств бюджета города Рязани по годам реализации,по подпрограммам муниципальной программы, основным мероприятиям вразрезе главных распорядителей средств бюджета города Рязанипредставлена в таблице 4 (приложение N 4 к муниципальной программе).".
4. Строку "Объемы финансирования подпрограммы" Паспортаподпрограммы "Содержание и ремонт жилищного фонда в городе Рязани" на2014 - 2020 годы приложения N 1 к муниципальной программе изложить вследующей редакции:Г———————————————————————T———————————————————————————————————————————————————¬|Объемы финансирования |Общий объем финансирования подпрограммы за счет ||подпрограммы |средств бюджета города Рязани составляет 805 || |597,6 тыс. руб., в том числе по годам реализации: || |2014 год - 73 379,0 тыс. руб. || |2015 год - 100 067,4 тыс. руб. || |2016 год - 103 744,1 тыс. руб. || |2017 год - 123 510,0 тыс. руб. || |2018 год - 129 070,4 тыс. руб. || |2019 год - 134 878,6 тыс. руб. || |2020 год - 140 948,1 тыс. руб. |+———————————————————————+———————————————————————————————————————————————————+
5. Строку "Основные мероприятия подпрограммы" Паспортаподпрограммы "Содержание и ремонт жилищного фонда в городе Рязани" на2014 - 2020 годы приложения N 1 к муниципальной программе дополнитьабзацами следующего содержания:
"- капитальный ремонт муниципальных жилых помещений;"
"- возмещение затрат по капитальному ремонту многоквартирныхдомов (предоставление субсидий УО, ТСЖ, ЖК, иным специализированнымпотребительским кооперативам)."
6. Раздел V "Характеристика ведомственных целевых программ иосновных мероприятий подпрограммы" подпрограммы "Содержание и ремонтжилищного фонда в городе Рязани" на 2014 - 2020 годы приложения N 1 кмуниципальной программе дополнить пунктами 11, 12 в следующейредакции:
"11. Основное мероприятие "Капитальный ремонт муниципальныхжилых помещений."
Основное мероприятие предусматривает проведение комплексногоремонта муниципальных жилых помещений (системы водоснабжения,водоотведения, отопления, санитарно-технические, общестроительныеработы).
12. Основное мероприятие "Возмещение затрат по капитальномуремонту многоквартирных домов (предоставление субсидий УО, ТСЖ, ЖК,иным специализированным потребительским кооперативам)."
Основное мероприятие предусматривает проведение обследованиястроительных конструкций многоквартирного дома, ремонта кровли,общедомовых инженерных систем, общестроительных работ, в том числе:ликвидация аварийного состояния конструктивных элементов жилых домов."
7. Раздел VII "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы"Содержание и ремонт жилищного фонда в городе Рязани" на2014 - 2020 годы приложения N 1 к муниципальной программе изложить вследующей редакции:
"VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджетагорода Рязани составляет 805 597,6 тыс. руб., в том числе по годамреализации:
2014 год - 73 379,0 тыс. руб.
2015 год - 100 067,4 тыс. руб.
2016 год - 103 744,1 тыс. руб.
2017 год - 123 510,0 тыс. руб.
2018 год - 129 070,4 тыс. руб.
2019 год - 134 878,6 тыс. руб.
2020 год - 140 948,1 тыс. руб.
Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы засчет средств бюджета города Рязани в целом, в также по основныммероприятиям подпрограммы по годам реализации представлена в таблице 4(приложение N 4 к муниципальной программе).".
8. Строку "Задача подпрограммы" Паспорта подпрограммы "Развитиесистем коммунальной инфраструктуры в городе Рязани" на 2014 годприложения N 2 к муниципальной программе изложить в следующейредакции:Г———————————————————T———————————————————————————————————————————————————————¬|Задачи подпрограммы|Выполнение требований федерального законодательства по || |разработке документации в сферах теплоснабжения, || |водоснабжения и водоотведения. || |Повышение надежности функционирования систем || |коммунальной инфраструктуры, улучшение качества || |коммунальных услуг. |+———————————————————+———————————————————————————————————————————————————————+
9. Строку "Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы"Паспорта подпрограммы "Развитие систем коммунальной инфраструктуры вгороде Рязани" на 2014 год приложения N 2 к муниципальной программеизложить в следующей редакции:
"Количество документации, разработанной в сферах теплоснабжения,водоснабжения и водоотведения.
Капитальный ремонт участков магистральных сетей.".
10. Строку "Объемы финансирования подпрограммы" Паспортаподпрограммы "Развитие систем коммунальной инфраструктуры в городеРязани" на 2014 год приложения N 2 к муниципальной программе изложитьв следующей редакции:Г———————————————————T———————————————————————————————————————————————————————¬|Объемы |Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств||финансирования |бюджета города составляет 72 700,0 тыс. руб., в том ||подпрограммы |числе по годам реализации: || |2014 год - 72 700,0 тыс. руб. |+———————————————————+———————————————————————————————————————————————————————+
11. Строку "Основные мероприятия подпрограммы" Паспортаподпрограммы "Развитие систем коммунальной инфраструктуры в городеРязани" на 2014 год приложения N 2 к муниципальной программе дополнитьабзацем следующего содержания:
"- возмещение затрат по капитальному ремонту объектовкоммунальной инфраструктуры (предоставление субсидий на возмещениезатрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям)."
12. Строку "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы"Паспорта подпрограммы "Развитие систем коммунальной инфраструктуры вгороде Рязани" на 2014 год приложения N 2 к муниципальной программедополнить абзацем следующего содержания:
"- капитальный ремонт 718 м (в 2-х трубном исчислении) участковмагистральных сетей."
13. В разделе II "Приоритеты муниципальной политики в сферереализации подпрограммы, цели и задачи подпрограммы":
13.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
"Для достижения данной цели необходимо решение следующихзадач:".
13.2. После слов "- выполнение требований федеральногозаконодательства по разработке документации в сферах теплоснабжения,водоснабжения и водоотведения;" дополнить словами "- повышениенадежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры,улучшение качества коммунальных услуг.".
14. Раздел III "Ожидаемые конечные результаты подпрограммы,целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задачподпрограммы" подпрограммы "Развитие систем коммунальнойинфраструктуры в городе Рязани" на 2014 год приложения N 2 кмуниципальной программе изложить в следующей редакции:
"III. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы, целевые показатели
(индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы
Достижение цели подпрограммы "Развитие систем коммунальнойинфраструктуры города Рязани" на 2014 год оценивается следующимицелевыми показателями (индикаторами):
Задача 1: выполнение требований федерального законодательства поразработке документации в сферах теплоснабжения, водоснабжения иводоотведения:
показатель (индикатор) подпрограммы - количество документации,разработанной в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
Целевой показатель (индикатор) характеризует необходимость иэкономическую целесообразность проектирования и строительства новых,расширения и реконструкции существующих энергетических источников итепловых сетей, источников водоснабжения сетей водоснабжения иводоотведения, повысительных насосных станций, канализационныхнасосных станций, центральных тепловых пунктов.
Выполнение задачи подпрограммы позволит обеспечитьэнергетическую безопасность развития экономики города и надежностьтеплоснабжения, водоснабжения и водоотведения потребителей.
Задача 2: повышение надежности функционирования системкоммунальной инфраструктуры, улучшение качества коммунальных услуг:
показатель (индикатор) подпрограммы - капитальный ремонтучастков магистральных сетей.
Целевой показатель (индикатор) характеризует повышениеустойчивости и надежности функционирования систем коммунальнойинфраструктуры, улучшение качества предоставления коммунальных услуг.
Выполнение задачи позволит улучшить надежность функционированиясистем коммунальной инфрастрктуры.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
- схема теплоснабжения - для обоснования необходимости иэкономической целесообразности проектирования и строительства новых,расширения и реконструкции существующих энергетических источников итепловых сетей;
- схема водоснабжения и водоотведения - для обоснованиянеобходимости и экономической целесообразности проектирования истроительства новых, расширения и реконструкции существующихисточников водоснабжения, сетей водоснабжения и водоотведения,повысительных насосных станций, канализационных насосных станций,центральных тепловых пунктов;
- капитальный ремонт 718 м (в 2-х трубном исчислении) участковмагистральных сетей.
При выполнении задач и достижении цели используются данные,предоставляемые теплосетевыми и теплоснабжающими предприятиями,водоснабжающими предприятиями, УКС и УГ и А.
Данные индикаторы подпрограммы влияют на достижение значенияиндикатора муниципальной программы "Удельный вес общей площади жилогофонда, обеспеченной основными видами коммунальных услуг(водоснабжение, водоотведение, газоснабжение)" в части строительства иреконструкции сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) приведены в таблице1 (приложение N 4 к муниципальной программе).".
15. Раздел V "Характеристика ведомственных целевых программ иосновных мероприятий подпрограммы" подпрограммы "Развитие системкоммунальной инфраструктуры в городе Рязани" на 2014 год приложенияN 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
"V. Характеристика ведомственных целевых программ и основных
мероприятий подпрограммы
В рамках данной подпрограммы определены 3 основных мероприятия:
- разработка схемы теплоснабжения муниципального образования -городской округ город Рязань Рязанской области.
Основное мероприятие предусматривает проведение мероприятий поопределению диаметра, длины тепловых сетей, месторасположениякотельных, центральных тепловых пунктов, характеристиктеплопотребляющих установок для моделирования режима работыоборудования.
- разработка схемы водоснабжения и водоотведения муниципальногообразования - городской округ город Рязань Рязанской области.
Основное мероприятие предусматривает проведение мероприятий поопределению диаметра, длины сетей водоснабжения и водоотведения,месторасположения повысительных насосов на канализационных насосныхстанциях, основных водопотребителей для модернизации режима работыоборудования.
- возмещение затрат по капитальному ремонту объектовкоммунальной инфраструктуры (предоставление субсидий на возмещениезатрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям).
Основное мероприятие предусматривает капитальный ремонт объектовкоммунальной инфраструктуры в рамках проведения мероприятий поподготовке к отопительному периоду.
Реализация ведомственной целевой программы не предусмотрена.
Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в таблице2 (приложение N 4 к муниципальной программе).".
16. Раздел VII "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы"Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Рязани" на2014 год приложения N 2 к муниципальной программе изложить в следующейредакции:
"VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджетагорода Рязани составляет 72 700,0 тыс. руб., в том числе по годамреализации:
2014 год - 72 700,0 тыс. руб.
Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы засчет средств бюджета города Рязани в целом, а также по основныммероприятиям подпрограммы по годам реализации представлена в таблице 4(приложение N 4 к муниципальной программе).".
17. Подпункт 4.1 таблицы 1 "Сведения о целевых показателях(индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальнойпрограммы и их значениях" приложения N 4 к муниципальной программеизложить в следующей редакции:Г———T—————————————————————————T——————T—————T——————T—————T——————T——————T——————T—————T————————¬|4.1|Количество посещений бань|чел |65150|68000 |70220|70570 |70770 |70970 |70970|70970 ||. | | | | | | | | | | |+———+—————————————————————————+——————+—————+——————+—————+——————+——————+——————+—————+————————+
18. Пункт 6 таблицы 1 "Сведения о целевых показателях(индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальнойпрограммы и их значениях" приложения N 4 к муниципальной программедополнить подпунктами 6.2 и 6.2.1 в следующей редакции:Г————T———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————¬|6.2.|Задача 2 подпрограммы: повышение надежности функционирования систем коммунальной || |инфраструктуры, улучшение качества коммунальных услуг |+————+———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|6.2.|Капитальный ремонт |м (в 2-х |- |718 |- |- |- |- |- |- ||1. |участков магистральных|трубном | | | | | | | | || |сетей |исчислении) | | | | | | | | |+————+——————————————————————+——————————————+—————+—————+—————+——————+——————+————+—————+——————+
19. В таблице 2 "Перечень ведомственных целевых программ иосновных мероприятий муниципальной программы и подпрограмммуниципальной программы" приложения N 4 к муниципальной программе:
19.1. Пункты 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 считать пунктами13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22.
19.2. Задачу 3 "Капитальный ремонт жилищного фонда городаРязани" дополнить пунктами 11, 12 в следующей редакции:Г——T———————————————————T———————————T———————T———————————————————T————————————————————T—————————————————————¬|11|Основное |УЭ и ЖКХ |2014 |Обеспечение |Невыполнение данного|Доля капитально ||. |мероприятие 1.10. | | |качественного |мероприятия приведет|отремонтированных || |Капитальный ремонт | | |улучшения состояния|к некачественному |домов от общего || |муниципальных жилых| | |муниципальных жилых|предоставлению |количества домов, || |помещений | | |помещений в МКД |коммунальных услуг |требующих |+——+———————————————————+———————————+———————+———————————————————+————————————————————+капитального ремонта ||12|Основное |УЭ и ЖКХ |2014 |Обеспечение |Невыполнение данного| ||. |мероприятие 1.11. | | |качественного |мероприятия приведет| || |Возмещение затрат | | |улучшения состояния|к ухудшению | || |по капитальному | | |МКД |технических | || |ремонту | | | |характеристик и | || |многоквартирных | | | |конструктивных | || |домов | | | |элементов МКД | || |(предоставление | | | | | || |субсидий УО, ТСЖ, | | | | | || |ЖК, иным | | | | | || |специализированным | | | | | || |потребительским | | | | | || |кооперативам) | | | | | |+——+———————————————————+———————————+———————+———————————————————+————————————————————+—————————————————————+
9.3. Подпрограмму 2 "Развитие систем коммунальной инфраструктурыв городе Рязани" на 2014 год дополнить задачей 2 "Повышение надежностифункционирования систем коммунальной инфраструктуры, улучшениекачества коммунальных услуг".
19.4. Задачу 2 "Повышение надежности функционирования системкоммунальной инфраструктуры, улучшение качества коммунальных услуг"дополнить пунктом 16 в следующей редакции:Г——T———————————————————T———————————T———————T————————————————————T———————————————————T—————————————————————¬|16|Основное |УЭ и ЖКХ |2014 |Повышение |Невыполнение |Количество ||. |мероприятие 2.3. | | |эффективности, |данного мероприятия|отремонтированных || |Возмещение затрат | | |устойчивости и |приведет к |тепловых сетей || |по капитальному | | |надежности |возникновению | || |ремонту объектов | | |функционирования |аварийных ситуаций | || |коммунальной | | |систем коммунальной |на объектах | || |инфраструктуры, | | |инфраструктуры, |коммунальной | || |(предоставление | | |улучшение качества |инфраструктуры | || |субсидий на | | |предоставления | | || |возмещение затрат | | |коммунальных услуг | | || |юридическим лицам и| | | | | || |индивидуальным | | | | | || |предпринимателям) | | | | | |+——+———————————————————+———————————+———————+————————————————————+———————————————————+—————————————————————+
20. Таблицу 3 "Сведения об основных мерах правовогорегулирования в сфере реализации муниципальной программы (планируемыхк разработке)" приложения N 4 к муниципальной программе дополнитьпунктами 8 и 9 в следующей редакции:Г———T———————————————————T————————————————————————————————T——————————T——————————¬|8. |Постановление |Об утверждении Порядка |УЭ и ЖКХ |ежегодно || |администрации |предоставления в 2014 году | | || |города Рязани |управляющим организациям, | | || | |товариществам собственников | | || | |жилья, жилищным кооперативам, | | || | |иным специализированным | | || | |потребительским кооперативам | | || | |субсидий на возмещение затрат по| | || | |капитальному ремонту | | || | |многоквартирных домов | | |+———+———————————————————+————————————————————————————————+——————————+——————————+|9. |Постановление |Об утверждении Порядка |УЭ и ЖКХ |ежегодно || |администрации |предоставления в 2014 году | | || |города Рязани |субсидий юридическим лицам и | | || | |индивидуальным предпринимателям | | || | |на возмещение затрат по | | || | |капитальному ремонту объектов | | || | |коммунальной инфраструктуры | | |+———+———————————————————+————————————————————————————————+——————————+——————————+
21. Таблицу 4 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальнойпрограммы за счет средств бюджета города Рязани" приложения N 4 кмуниципальной программе изложить в следующей редакции:Г———————T———————————————T———————————T———————————————————————————T———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————¬|Статус |Наименование |Ответствен-|Код бюджетной классификации|Расходы по годам, тыс. руб. || |муниципальной |ный +———————————————————————————+———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |программы, |исполнитель|ГРБС |Рз, Пр|ЦСР |ВР |2014 |2015 |2016 |2017 |2018 |2019 |2020 |Итого || |подпрограммы |, | | | | | | | | | | | | || |муниципальной |соисполни- | | | | | | | | | | | | || |программы, |тели, | | | | | | | | | | | | || |ведомственной |участники | | | | | | | | | | | | || |целевой | | | | | | | | | | | | | || |программы, | | | | | | | | | | | | | || |основного | | | | | | | | | | | | | || |мероприятия | | | | | | | | | | | | | |+———————+———————————————+———————————+—————+——————+————————+—————+——————————+————————+————————+—————————+—————————+————————+——————————+——————————+|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |+———————+———————————————+———————————+—————+——————+————————+—————+——————————+————————+————————+—————————+—————————+————————+——————————+——————————+|МП |"Развитие |Всего, в | | | | |169 179,0 |125 |120 |231 034,3|220 449,6|228 |235 213,1 |1 330 || |жилищно-комму- |том числе: | | | | | |567,4 |544,1 | | |337,7 | |325,2 || |нального | | | | | | | | | | | | | || |комплекса и | | | | | | | | | | | | | || |энергосбереже- | | | | | | | | | | | | | || |ние в городе | | | | | | | | | | | | | || |Рязани" на | | | | | | | | | | | | | || |2014 - 2020 го-| | | | | | | | | | | | | || |ды | | | | | | | | | | | | | |+———————+———————————————+———————————+—————+——————+————————+—————+——————————+————————+————————+—————————+—————————+————————+——————————+——————————+| | |УЭ и ЖКХ |433 |0501 |1600000 | |169 179,0 |125 |120 |150 791,0|156 906,3|164 |171 969,8 |1 059 || | | | | | | | |567,4 |544,1 | | |294,4 | |252,0 |+———————+———————————————+———————————+—————+——————+————————+—————+——————————+————————+————————+—————————+—————————+————————+——————————+——————————+| | |УК | | | | |- |- |- |4 236,0 |4 436,0 |4 136,0 |4 136,0 |16 944,0 |+———————+———————————————+———————————+—————+——————+————————+—————+——————————+————————+————————+—————————+—————————+————————+——————————+——————————+| | |УО и МП | | | | |- |- |- |71 500,0 |55 400,0 |56 200,0|55 400,0 |238 500,0 |+———————+———————————————+———————————+—————+——————+————————+—————+——————————+————————+————————+—————————+—————————+————————+——————————+——————————+| | |УФК и МС | | | | |- |- |- |3 707,3 |3 707,3 |3 707,3 |3 707,3 |14 829,2 |+———————+———————————————+———————————+—————+——————+————————+—————+——————————+————————+————————+—————————+—————————+————————+——————————+——————————+| | |УБГ и ДХ | | | | |- |- |- |100,0 |- |- |- |100,0 |+———————+———————————————+———————————+—————+——————+————————+—————+——————————+————————+————————+—————————+—————————+————————+——————————+——————————+| | |Администра-| | | | |- |- |- |600,0 |- |- |- |600,0 || | |ция города | | | | | | | | | | | | || | |Рязани | | | | | | | | | | | | |+———————+———————————————+———————————+—————+——————+————————+—————+——————————+————————+————————+—————————+—————————+————————+——————————+——————————+| | |ФКУ | | | | |- |- |- |100,0 |- |- |- |100,0 |+———————+———————————————+———————————+—————+——————+————————+—————+——————————+————————+————————+—————————+—————————+————————+——————————+——————————+|Основ- |Организация |УЭ и ЖКХ |433 | |1600000 | |11 800,0 |11 800,0|11 800,0|12 331,0 |12 885,9 |13 465,8|14 071,7 |88 154,4 ||ное |оказания банных| | | | | | | | | | | | | ||мероп- |услуг в городе | | | | | | | | | | | | | ||риятие |Рязани в т.ч.: | | | | | | | | | | | | | ||МП | | | | | | | | | | | | | | |+———————+———————————————+———————————+—————+——————+————————+—————+——————————+————————+————————+—————————+—————————+————————+——————————+——————————+|Мероп- |- возмещение |УЭ и ЖКХ |433 |0502 |1604028 |810 |8 316,0 |8 316,0 |8 316,0 |8 690,2 |9 081,3 |9 489,9 |9 917,0 |62 126,4 ||риятие |недополученных | | | | | | | | | | | | | || |доходов | | | | | | | | | | | | | || |юридическим | | | | | | | | | | | | | || |лицам и | | | | | | | | | | | | | || |индивидуальным | | | | | | | | | | | | | || |предпринимате- | | | | | | | | | | | | | || |лям, | | | | | | | | | | | | | || |оказывающим | | | | | | | | | | | | | || |населению | | | | | | | | | | | | | || |услуги бань, по| | | | | | | | | | | | | || |тарифам, не | | | | | | | | | | | | | || |обеспечивающим | | | | | | | | | | | | | || |возмещение | | | | | | | | | | | | | || |издержек | | | | | | | | | | | | | || |(субсидии | | | | | | | | | | | | | || |юридическим | | | | | | | | | | | | | || |лицам и | | | | | | | | | | | | | || |индивидуальным | | | | | | | | | | | | | || |предпринимате- | | | | | | | | | | | | | || |лям) | | | | | | | | | | | | | |+———————+———————————————+———————————+—————+——————+————————+—————+——————————+————————+————————+—————————+—————————+————————+——————————+——————————+|Мероп- |- возмещение |УЭ и ЖКХ |433 |1003 |1604029 |323 |2 484,0 |2 484,0 |2 484,0 |2 595,8 |2 712,6 |2 834,7 |2 962,2 |18 557,3 ||риятие |недополученных | | | | | | | | | | | | | || |доходов, | | | | | | | | | | | | | || |связанных с | | | | | | | | | | | | | || |предоставлением| | | | | | | | | | | | | || |дополнительных | | | | | | | | | | | | | || |мер социальной | | | | | | | | | | | | | || |поддержки и | | | | | | | | | | | | | || |социальной | | | | | | | | | | | | | || |помощи | | | | | | | | | | | | | || |отдельным | | | | | | | | | | | | | || |категориям | | | | | | | | | | | | | || |граждан по | | | | | | | | | | | | | || |оплате за | | | | | | | | | | | | | || |услуги по | | | | | | | | | | | | | || |помывке в бане | | | | | | | | | | | | | || |(общее | | | | | | | | | | | | | || |отделение); | | | | | | | | | | | | | |+———————+———————————————+———————————+—————+——————+————————+—————+——————————+————————+————————+—————————+—————————+————————+——————————+——————————+|Мероп- |- возмещение |УЭ и ЖКХ |433 |0502 |1604030 |810 |1 000,0 |1 000,0 |1 000,0 |1 045,0 |1 092,0 |1 141,2 |1 192,5 |7 470,7 ||риятие |затрат по | | | | | | | | | | | | | || |капитальному | | | | | | | | | | | | | || |ремонту бань | | | | | | | | | | | | | || |(субсидии | | | | | | | | | | | | | || |юридическим | | | | | | | | | | | | | || |лицам и | | | | | | | | | | | | | || |индивидуальным | | | | | | | | | | | | | || |предпринимате- | | | | | | | | | | | | | || |лям) | | | | | | | | | | | | | |+———————+———————————————+———————————+—————+——————+————————+—————+——————————+————————+————————+—————————+—————————+————————+——————————+——————————+|Подпро-|"Содержание и |УЭ и ЖКХ |433 | |1610000 | |73 379,0 |100 |103 |123 510,0|129 070,4|134 |140 948,1 |805 597,6 ||грамма |ремонт | | | | | | |067,4 |744,1 | | |878,6 | | ||1. МП |жилищного фонда| | | | | | | | | | | | | || |в городе | | | | | | | | | | | | | || |Рязани" на | | | | | | | | | | | | | || |2014 - 2020 го-| | | | | | | | | | | | | || |ды | | | | | | | | | | | | | |+———————+———————————————+———————————+—————+——————+————————+—————+——————————+————————+————————+—————————+—————————+————————+——————————+——————————+|Основ- |Содержание и |УЭ и ЖКХ |433 |0501 |1614031 |244 |1 115,8 |1 166,0 |1 218,5 |1 273,3 |1 330,7 |1 390,6 |1 453,2 |8 948,1 ||ное |ремонт | | | | | | | | | | | | | ||мероп- |маневренного | | | | | | | | | | | | | ||риятие |жилищного фонда| | | | | | | | | | | | | ||1.1. | | | | | | | | | | | | | | ||подпро-| | | | | | | | | | | | | | ||граммы | | | | | | | | | | | | | | |+———————+———————————————+———————————+—————+——————+————————+—————+——————————+————————+————————+—————————+—————————+————————+——————————+——————————+|Основ- |Внесение |УЭ и ЖКХ |433 |0501 |1614032 |244 |4 881,9 |5 101,6 |5 331,2 |5 571,1 |5 822,3 |6 084,3 |6 358,1 |39 150,5 ||ное |разницы в плате| | | | | | | | | | | | | ||мероп- |между платежами| | | | | | | | | | | | | ||риятие |населения за | | | | | | | | | | | | | ||1.2. |содержание и | | | | | | | | | | | | | ||подпро-|ремонт общего | | | | | | | | | | | | | ||граммы |имущества | | | | | | | | | | | | | || |многоквартирно-| | | | | | | | | | | | | || |го дома, | | | | | | | | | | | | | || |установленными | | | | | | | | | | | | | || |общими | | | | | | | | | | | | | || |собраниями или | | | | | | | | | | | | | || |по результатам | | | | | | | | | | | | | || |открытых | | | | | | | | | | | | | || |конкурсов по | | | | | | | | | | | | | || |отбору | | | | | | | | | | | | | || |управляющей | | | | | | | | | | | | | || |организации, и | | | | | | | | | | | | | || |платежами, | | | | | | | | | | | | | || |установленными | | | | | | | | | | | | | || |для нанимателей| | | | | | | | | | | | | || |муниципальных | | | | | | | | | | | | | || |помещений, а | | | | | | | | | | | | | || |также платы за | | | | | | | | | | | | | || |содержание и | | | | | | | | | | | | | || |ремонт жилых | | | | | | | | | | | | | || |помещений и | | | | | | | | | | | | | || |коммунальные | | | | | | | | | | | | | || |услуги до | | | | | | | | | | | | | || |заселения жилых| | | | | | | | | | | | | || |помещений | | | | | | | | | | | | | || |муниципального | | | | | | | | | | | | | || |жилищного фонда| | | | | | | | | | | | | |+———————+———————————————+———————————+—————+——————+————————+—————+——————————+————————+————————+—————————+—————————+————————+——————————+——————————+|Основ- |Реализация |УЭ и ЖКХ |433 |0505 |1614033 |244 |770,0 |770,0 |770,0 |804,7 |840,9 |878,7 |918,2 |5 752,5 ||ное |положений | | | | | | | | | | | | | ||мероп- |Жилищного | | | | | | | | | | | | | ||риятие |кодекса РФ | | | | | | | | | | | | | ||1.3. | | | | | | | | | | | | | | ||подпро-| | | | | | | | | | | | | | ||граммы | | | | | | | | | | | | | | |+———————+———————————————+———————————+—————+——————+————————+—————+——————————+————————+————————+—————————+—————————+————————+——————————+——————————+|Основ- |Формирование |УЭ и ЖКХ |433 |0505 |1614034 |244 |16 100,0 |3 600,0 |3 600,0 |- |- |- |- |23 300,0 ||ное |земельных | | | | | | | | | | | | | ||мероп- |участков под | | | | | | | | | | | | | ||риятие |многоквартирны-| | | | | | | | | | | | | ||1.4. |ми домами | | | | | | | | | | | | | ||подпро-| | | | | | | | | | | | | | ||граммы | | | | | | | | | | | | | | |+———————+———————————————+———————————+—————+——————+————————+—————+——————————+————————+————————+—————————+—————————+————————+——————————+——————————+|Основ- |Возмещение |УЭ и ЖКХ |433 |0501 |1614035 |810 |18 240,0 |18 240,0|18 240,0|19 060,8 |19 920,4 |20 816,9|21 753,6 |136 271,7 ||ное |затрат на | | | | | | | | | | | | | ||мероп- |содержание и | | | | | | | | | | | | | ||риятие |ремонт общего | | | | | | | | | | | | | ||1.5. |имущества МКД | | | | | | | | | | | | | ||подпро-|города Рязани, | | | | | | | | | | | | | ||граммы |ранее имевших | | | | | | | | | | | | | || |статус | | | | | | | | | | | | | || |общежитий, | | | | | | | | | | | | | || |общая площадь | | | | | | | | | | | | | || |помещений в | | | | | | | | | | | | | || |которых | | | | | | | | | | | | | || |превышает жилую| | | | | | | | | | | | | || |площадь в 1,5 | | | | | | | | | | | | | || |раза и более | | | | | | | | | | | | | || |(предоставление| | | | | | | | | | | | | || |субсидий УО, | | | | | | | | | | | | | || |ТСЖ, ЖК, иным | | | | | | | | | | | | | || |специализирова-| | | | | | | | | | | | | || |нным | | | | | | | | | | | | | || |потребительским| | | | | | | | | | | | | || |кооперативам) | | | | | | | | | | | | | |+———————+———————————————+———————————+—————+——————+————————+—————+——————————+————————+————————+—————————+—————————+————————+——————————+——————————+|Основ- |Капитальный |УЭ и ЖКХ |433 |0501 |1614036 |243 |16 421,3 |57 389,8|60 784,4|82 379,1 |86 086,1 |89 960,0|94 008,2 |487028,9 ||ное |ремонт общего | | | | | | | | | | | | | ||мероп- |имущества МКД в| | | | | | | | | | | | | ||риятие |доле помещений | | | | | | | | | | | | | ||1.6. |муниципальной | | | | | | | | | | | | | ||подпро-|собственности | | | | | | | | | | | | | ||граммы |(взнос на | | | | | | | | | | | | | || |проведение | | | | | | | | | | | | | || |капитального | | | | | | | | | | | | | || |ремонта МКД) | | | | | | | | | | | | | |+———————+———————————————+———————————+—————+——————+————————+—————+——————————+————————+————————+—————————+—————————+————————+——————————+——————————+|Основ- |Капитальный |УЭ и ЖКХ |433 |0501 |1614037 |243 |800,0 |800,0 |800,0 |836,0 |873,6 |912,9 |954,0 |5 976,5 ||ное |ремонт | | | | | | | | | | | | | ||мероп- |помещений, | | | | | | | | | | | | | ||риятие |оборудования, | | | | | | | | | | | | | ||1.7. |инженерных | | | | | | | | | | | | | ||подпро-|коммуникаций, в| | | | | | | | | | | | | ||граммы |маневренном | | | | | | | | | | | | | || |жилищном фонде | | | | | | | | | | | | | |+———————+———————————————+———————————+—————+——————+————————+—————+——————————+————————+————————+—————————+—————————+————————+——————————+——————————+|Основ- |Выявление и |УЭ и ЖКХ |433 |0501 |1614038 |810 |10 000,0 |10 000,0|10 000,0|10 450,0 |10 920,3 |11 411,7|11 925,2 |74 707,2 ||ное |ликвидация | | | | | | | | | | | | | ||мероп- |дефектов | | | | | | | | | | | | | ||риятие |строительных | | | | | | | | | | | | | ||1.8. |конструкций на | | | | | | | | | | | | | ||подпро-|технических | | | | | | | | | | | | | ||граммы |этажах жилых | | | | | | | | | | | | | || |крупнопанельных| | | | | | | | | | | | | || |домов серии | | | | | | | | | | | | | || |111-83 в | | | | | | | | | | | | | || |жилищном фонде,| | | | | | | | | | | | | || |расположенном | | | | | | | | | | | | | || |на территории | | | | | | | | | | | | | || |города Рязани | | | | | | | | | | | | | || |(предоставление| | | | | | | | | | | | | || |субсидий УО, | | | | | | | | | | | | | || |ТСЖ, ЖК, иным | | | | | | | | | | | | | || |специализирова-| | | | | | | | | | | | | || |нным | | | | | | | | | | | | | || |потребительским| | | | | | | | | | | | | || |кооперативам) | | | | | | | | | | | | | |+———————+———————————————+———————————+—————+——————+————————+—————+——————————+————————+————————+—————————+—————————+————————+——————————+——————————+|Основ- |Замена |УЭ и ЖКХ |433 |0501 |1614039 |244 |2 000,0 |3 000,0 |3 000,0 |3 135,0 |3 276,1 |3 423,5 |3 577,6 |21 412,2 ||ное |аварийного | | | | | | | | | | | | | ||мероп- |газового | | | | | | | | | | | | | ||риятие |оборудования в | | | | | | | | | | | | | ||1.9. |муниципальном | | | | | | | | | | | | | ||подпро-|жилищном фонде | | | | | | | | | | | | | ||граммы | | | | | | | | | | | | | | |+———————+———————————————+———————————+—————+——————+————————+—————+——————————+————————+————————+—————————+—————————+————————+——————————+——————————+|Основ- |Капитальный |УЭ и ЖКХ |433 |0501 |1614048 |244 |550,0 |- |- |- |- |- |- |550,0 ||ное |ремонт | | | | | | | | | | | | | ||мероп- |муниципальный | | | | | | | | | | | | | ||риятие |жилых помещений| | | | | | | | | | | | | ||1.10. | | | | | | | | | | | | | | ||Подпро-| | | | | | | | | | | | | | ||граммы | | | | | | | | | | | | | | |+———————+———————————————+———————————+—————+——————+————————+—————+——————————+————————+————————+—————————+—————————+————————+——————————+——————————+|Основ- |Возмещение |УЭ и ЖКХ |433 |0501 |1614049 |242 |2 500,0 |- |- |- |- |- |- |2 500,0 ||ное |затрат по | | | | | | | | | | | | | ||мероп- |капитальному | | | | | | | | | | | | | ||риятие |ремонту | | | | | | | | | | | | | ||1.11. |многоквартирных| | | | | | | | | | | | | ||подпро-|домов | | | | | | | | | | | | | ||граммы |(предоставление| | | | | | | | | | | | | || |субсидий УО, | | | | | | | | | | | | | || |ТСЖ, ЖК, иным | | | | | | | | | | | | | || |специализирова-| | | | | | | | | | | | | || |нным | | | | | | | | | | | | | || |потребительским| | | | | | | | | | | | | || |кооперативам) | | | | | | | | | | | | | |+———————+———————————————+———————————+—————+——————+————————+—————+——————————+————————+————————+—————————+—————————+————————+——————————+——————————+|Подпро-|"Развитие |УЭ и ЖКХ |433 | |1620000 | |72 700,0 |- |- |- |- |- |- |72 700,0 ||грамма |систем | | | | | | | | | | | | | ||2. МП |коммунальной | | | | | | | | | | | | | || |инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | || |в городе | | | | | | | | | | | | | || |Рязани" на 2014| | | | | | | | | | | | | || |год | | | | | | | | | | | | | |+———————+———————————————+———————————+—————+——————+————————+—————+——————————+————————+————————+—————————+—————————+————————+——————————+——————————+|Основ- |Разработка |УЭ и ЖКХ |433 |0505 |1624040 |244 |17 500,00 |- |- |- |- |- |- |17 500,00 ||ное |схемы | | | | | | | | | | | | | ||мероп- |теплоснабжения | | | | | | | | | | | | | ||риятие |муниципального | | | | | | | | | | | | | ||2.1. |образования - | | | | | | | | | | | | | ||подпро-|городской округ| | | | | | | | | | | | | ||граммы |город Рязань | | | | | | | | | | | | | || |Рязанской | | | | | | | | | | | | | || |области | | | | | | | | | | | | | |+———————+———————————————+———————————+—————+——————+————————+—————+——————————+————————+————————+—————————+—————————+————————+——————————+——————————+|Основ- |Разработка |УЭ и ЖКХ, |433 |0505 |1624041 |244 |8 700,00 |- |- |- |- |- |- |8 700,00 ||ное |схемы | | | | | | | | | | | | | ||мероп- |водоснабжения и| | | | | | | | | | | | | ||риятие |водоотведения | | | | | | | | | | | | | ||2.2. |муниципального | | | | | | | | | | | | | ||подпро-|образования - | | | | | | | | | | | | | ||граммы |городской округ| | | | | | | | | | | | | || |город Рязань | | | | | | | | | | | | | || |Рязанской | | | | | | | | | | | | | || |области | | | | | | | | | | | | | |+———————+———————————————+———————————+—————+——————+————————+—————+——————————+————————+————————+—————————+—————————+————————+——————————+——————————+|Основ- |Возмещение |УЭ и ЖКХ, |433 |0502 |1624050 |241 |46 500,00 |- |- |- |- |- |- |46 500,00 ||ное |затрат по | | | | | | | | | | | | | ||мероп- |капитальному | | | | | | | | | | | | | ||риятие |ремонту | | | | | | | | | | | | | ||2.3. |объектов | | | | | | | | | | | | | ||подпро-|коммунальной | | | | | | | | | | | | | ||граммы |инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | || |(предоставление| | | | | | | | | | | | | || |субсидий на | | | | | | | | | | | | | || |возмещение | | | | | | | | | | | | | || |затрат | | | | | | | | | | | | | || |юридическим | | | | | | | | | | | | | || |лицам и | | | | | | | | | | | | | || |индивидуальным | | | | | | | | | | | | | || |предпринимате- | | | | | | | | | | | | | || |лям) | | | | | | | | | | | | | |+———————+———————————————+———————————+—————+——————+————————+—————+——————————+————————+————————+—————————+—————————+————————+——————————+——————————+|Подпро-|"Энергосбереже-|Всего, | | | | |11 300,00 |13 |5 000,00|95193,3 |78 493,30|79 |80 193,30 |363 873,2 ||грамма |ние и повышение|в том | | | | | |700,00 | | | |993,30 | | ||3. МП |энергоэффектив-|числе: | | | | | | | | | | | | || |ности в городе +———————————+—————+——————+————————+—————+——————————+————————+————————+—————————+—————————+————————+——————————+——————————+| |Рязани" на |УЭ и ЖКХ |433 | |1630000 | |11 300,00 |13 |5 000,00|14 950,00|14 950,00|15 |16 950,00 |92 800,00 || |2014 - 2020 го-| | | | | | |700,00 | | | |950,00 | | || |ды +———————————+—————+——————+————————+—————+——————————+————————+————————+—————————+—————————+————————+——————————+——————————+| | |УК | | | | |- |- |- |4 236,0 |4 436,0 |4 136,0 |4 136,0 |16 944,0 || | +———————————+—————+——————+————————+—————+——————————+————————+————————+—————————+—————————+————————+——————————+——————————+| | |УО и МП | | | | |- |- |- |71 500,0 |55 400,0 |56 200,0|55 400,0 |238 500,0 || | +———————————+—————+——————+————————+—————+——————————+————————+————————+—————————+—————————+————————+——————————+——————————+| | |УФК и МС | | | | |- |- |- |3707,3 |3707,3 |3707,3 |3707,3 |14829,2 || | +———————————+—————+——————+————————+—————+——————————+————————+————————+—————————+—————————+————————+——————————+——————————+| | |УБГ и ДХ | | | | |- |- |- |100,0 |- |- |- |100,0 || | +———————————+—————+——————+————————+—————+——————————+————————+————————+—————————+—————————+————————+——————————+——————————+| | |Администра-| | | | |- |- |- |600,0 |- |- |- |600,0 || | |ция города | | | | | | | | | | | | || | |Рязани | | | | | | | | | | | | || | +———————————+—————+——————+————————+—————+——————————+————————+————————+—————————+—————————+————————+——————————+——————————+| | |ФКУ | | | | |- |- |- |100,0 |- |- |- |100,0 |+———————+———————————————+———————————+—————+——————+————————+—————+——————————+————————+————————+—————————+—————————+————————+——————————+——————————+|Основ- |Энергосбереже- |УЭ и ЖКХ | | | | |- |- |- |79243,3 |63243,30 |64043,30|63243,30 |269 773,2 ||ное |ние в | | | | | | | | | | | | | ||мероп- |учреждениях, | | | | | | | | | | | | | ||риятие |находящихся в | | | | | | | | | | | | | ||3.1. |ведении УК, УО | | | | | | | | | | | | | ||подпро-|и МП, УФК и МС | | | | | | | | | | | | | ||граммы | | | | | | | | | | | | | | |+———————+———————————————+———————————+—————+——————+————————+—————+——————————+————————+————————+—————————+—————————+————————+——————————+——————————+|Основ- |Обучение |УЭ и ЖКХ |433 |0505 |1630000 | |- |- |100,0 |50,0 |50,0 |50,0 |50,0 |300,0 ||ное |сотрудников | | | | | | | | | | | | | ||мероп- |учреждений | | | | | | | | | | | | | ||риятие |социальной | | | | | | | | | | | | | ||3.2. |сферы в области| | | | | | | | | | | | | ||подпро-|энергосбереже- | | | | | | | | | | | | | ||граммы |ния | | | | | | | | | | | | | |+———————+———————————————+———————————+—————+——————+————————+—————+——————————+————————+————————+—————————+—————————+————————+——————————+——————————+|Основ- |Проведение |УЭ и ЖКХ |433 |0505 |1630000 | |- |- |- |1 100,00 |300,00 |- |- |1 400,0 ||ное |энергетических | | | | | | | | | | | | | ||мероп- |обследований и | | | | | | | | | | | | | ||риятие |реализация | | | | | | | | | | | | | ||3.3. |энергосберегаю-| | | | | | | | | | | | | ||подпро-|щих мероприятий| | | | | | | | | | | | | ||граммы |в структурных | | | | | | | | | | | | | || |подразделениях | | | | | | | | | | | | | || |администрации | | | | | | | | | | | | | || |города Рязани | | | | | | | | | | | | | |+———————+———————————————+———————————+—————+——————+————————+—————+——————————+————————+————————+—————————+—————————+————————+——————————+——————————+|Основ- |Проведение |УЭ и ЖКХ |433 |0502 |1634042 |810 |10 300,00 |12 |3800,00 |11 750,00|11 850,00|12 |13 850,00 |77 100,00 ||ное |мероприятий по | | | | | | |700,00 | | | |850,00 | | ||мероп- |внедрению | | | | | | | | | | | | | ||риятие |энергосберегаю-| | | | | | | | | | | | | ||3.4. |щего | | | | | | | | | | | | | ||подпро-|оборудования и | | | | | | | | | | | | | ||граммы |энергоэффектив-| | | | | | | | | | | | | || |ных технологий | | | | | | | | | | | | | || |на объектах | | | | | | | | | | | | | || |теплоснабжения,| | | | | | | | | | | | | || |горячего | | | | | | | | | | | | | || |водоснабжения, | | | | | | | | | | | | | || |холодного | | | | | | | | | | | | | || |водоснабжения, | | | | | | | | | | | | | || |водоотведения и| | | | | | | | | | | | | || |электроснабже- | | | | | | | | | | | | | || |ния | | | | | | | | | | | | | |+———————+———————————————+———————————+—————+——————+————————+—————+——————————+————————+————————+—————————+—————————+————————+——————————+——————————+|Основ- |Установка |УЭ и ЖКХ |433 |0501 |1634043 |244 |1 000,00 |1 000,00|1 000,00|3 000,00 |3 000,00 |3 000,00|3 000,00 |15 000,0 ||ное |приборов учета | | | | | | | | | | | | | ||мероп- |в муниципальном| | | | | | | | | | | | | ||риятие |жилищном фонде | | | | | | | | | | | | | ||3.5. | | | | | | | | | | | | | | ||Подпро-| | | | | | | | | | | | | | ||граммы | | | | | | | | | | | | | | |+———————+———————————————+———————————+—————+——————+————————+—————+——————————+————————+————————+—————————+—————————+————————+——————————+——————————+|Основ- |Подготовка и |УЭ и ЖКХ |433 |0505 |1630000 | |- |- |100,00 |50,00 |50,00 |50,00 |50,00 |300,0" ||ное |размещение | | | | | | | | | | | | | ||мероп- |информации по | | | | | | | | | | | | | ||риятие |энергосбереже- | | | | | | | | | | | | | ||3.6. |нию в средствах| | | | | | | | | | | | | ||подпро-|массовой | | | | | | | | | | | | | ||граммы |информации | | | | | | | | | | | | | |+———————+———————————————+———————————+—————+——————+————————+—————+——————————+————————+————————+—————————+—————————+————————+——————————+——————————+