Постановление Администрации г. Рязани от 17.07.2012 № 3751
О внесении изменений в ведомственную целевую программу развития "Культура города Рязани (2011 - 2013 годы)", утвержденную постановлением администрации города Рязани от 03.11.2010 N 5226
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЯЗАНИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 июля 2012 г. N 3751
О внесении изменений в ведомственную целевую программу развития
"Культура города Рязани (2011 - 2013 годы)", утвержденную
постановлением администрации города Рязани от 03.11.2010 N 5226
В целях повышения качества и доступности предоставлениямуниципальных услуг в городе Рязани, приведения в соответствиемуниципальных правовых актов, и в соответствии с Положением о порядкеразработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ,индикаторов оценки результативности и планируемых результатов,корректировки предоставляемых ведомствам бюджетных средств исходя изуровня достижения результатов, утвержденным постановлением главыадминистрации города Рязани от 28.06.2007 N 2018, руководствуясьстатьями 39, 41 Устава муниципального образования - городской округгород Рязань Рязанской области, администрация города Рязанипостановляет:
1. Внести изменения в ведомственную целевую программу развития"Культура города Рязани (2011 - 2013 годы)", утвержденнуюпостановлением администрации города Рязани от05.04.2012 N 1978), изложив ее в новой редакции согласно приложению кнастоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации городаРязани от 30.03.2012 N 1879 "Об утверждении плана основных мероприятийпо реализации ведомственной целевой программы развития "Культурагорода Рязани (2011 - 2013 годы)" на 2012 год".
3. Изменения, внесенные в перечень мероприятий ведомственнойцелевой программы развития "Культура города Рязани (2011 -2013 годы)", сроки и (или) объемы их финансирования на текущийфинансовый год вступают в силу после внесения соответствующихизменений в решение Рязанской городской Думы от 08.12.2011 N 385-I "Обутверждении бюджета города Рязани на 2012 год и на плановый период2013 и 2014 годов".
4. Отделу по связям со средствами массовой информации аппаратаадминистрации города Рязани (С.Б. Якунина) опубликовать настоящеепостановление в газете "Рязанские ведомости".
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю засобой.
Глава администрации В.Е. АртемовПриложениек постановлениюадминистрации города Рязаниот 17 июля 2012 г. N 3751
Ведомственная целевая программа
развития "Культура города Рязани (2011 - 2013 годы)"
1. Паспорт ведомственной целевой программы Г————————————————————T—————————————————————————————————————————————————¬|Наименование |Управление культуры администрации города Рязани ||субъекта бюджетного | ||планирования | |+————————————————————+—————————————————————————————————————————————————+|Наименование |Ведомственная целевая программа развития ||Программы |"Культура города Рязани (2011 - 2013 годы)" || |(далее - Программа) |+————————————————————+—————————————————————————————————————————————————+|Дата принятия |Приказ начальника управления культуры и искусства||решения о разработке|администрации города Рязани от 02.07.2010 N 49ав ||Программы, дата ее |"О разработке ведомственной целевой программы" ||утверждения | |+————————————————————+—————————————————————————————————————————————————+|Цель и задачи |Цель: ||Программы |обеспечение конституционного права населения || |города Рязани на доступ к культурным ценностям и || |свободу творчества в сфере культуры. Задачи: || |- сохранение, использование, популяризация || |объектов культурного и исторического наследия; || |- создание условий для улучшения доступа жителей || |города Рязани к информации и знаниям; || |- создание условий для внедрения инновационной и || |проектной деятельности в сферу культуры; || |- сохранение и развитие творческого потенциала || |города Рязани; - укрепление единого культурного || |пространства России, интеграция культуры города в|| |российское и мировое культурное пространство |+————————————————————+—————————————————————————————————————————————————+|Целевые индикаторы |- доля учреждений культуры библиотечного и ||Программы |музейного типа, находящихся в удовлетворительном || |техническом состоянии, в общем количестве || |учреждений; || |- книгообеспеченность пользователей библиотек; || |- количество экземпляров выданных документов || |учреждениями библиотечного обслуживания || |населению; || |- среднее число посещений музеев на 1000 жителей || |города; || |- количество выставок и экспозиций, выставленных || |в учреждениях музейного типа; || |- количество посетителей мероприятий || |научно-просветительского характера в музеях; || |- наличие сводного информационного ресурса в || |библиотечных системах; || |- количество заявок на участие в конкурсах || |творческих проектов; || |- доля учреждений дополнительного образования || |детей художественно-эстетической направленности, || |находящихся в удовлетворительном техническом || |состоянии, в общем количестве учреждений; || |- процент охвата детей в возрасте от 4 до 18 лет,|| |пользующихся услугами учреждений дополнительного || |образования детей художественно-эстетической || |направленности; || |- доля одаренных детей-победителей областных, || |всероссийских и международных конкурсов, выставок|| |и фестивалей, проведенных в рамках Программы, от || |общего числа детей участников; || |- доля культурно-досуговых учреждений, || |находящихся в удовлетворительном техническом || |состоянии, в общем количестве учреждений; || |- число жителей, занятых в клубных формированиях,|| |любительских объединениях по различным || |направлениям; || |- число посетителей фестивалей, конкурсов, || |культурно-досуговых мероприятий и кинолекториев |+————————————————————+—————————————————————————————————————————————————+|Сроки и этапы |2011 - 2013 годы ||реализации Программы| |+————————————————————+—————————————————————————————————————————————————+|Перечень основных |Мероприятия: ||мероприятий |- укрепление материально-технической базы музеев ||Программы |и библиотек города; проведение работ по || |сохранению музейных ценностей, архивных || |документов, библиотечных фондов; обеспечение || |безопасности хранения культурных ценностей, || |находящихся в муниципальной собственности; || |содержание и развитие инфраструктуры, || |обеспечивающей сохранность указанных ценностей и || |гарантирующей доступ к ним граждан; || |- построение новых экспозиций; || |- перевод информационных ресурсов музеев, || |библиотек и архивов в цифровую форму, создание || |электронных баз данных; || |- проведение конкурсов творческих проектов, || |организация творческих встреч, юбилейных || |мероприятий; || |- поддержка фестивалей, конкурсов, выставок; || |проведение мастер-классов для детей и творческой || |молодежи; совершенствование системы повышения || |квалификации преподавателей; || |- укрепление материально-технической базы, || |обновление специального оборудования учреждений || |дополнительного образования детей || |художественно-эстетической направленности; ' || |- поддержка фестивалей, конкурсов, выставок, || |традиционных форм народного искусства и || |самодеятельного художественного творчества; || |- проведение тематических кинопоказов и || |кинолекториев; || |- проведение массовых культурно-досуговых || |мероприятий на базе учреждений культуры и || |открытых площадках города; || |- укрепление материально-технической базы || |культурно-досуговых учреждений |+————————————————————+—————————————————————————————————————————————————+|Исполнители основных|Управление культуры администрации города Рязани, ||мероприятий |(далее - управление культуры) подведомственные || |учреждения культуры и дополнительного образования|| |детей художественно-эстетической направленности |+————————————————————+—————————————————————————————————————————————————+|Объемы и источники |Общий объем финансирования по Программе - ||финансирования |62629,6 тыс. рублей, в том числе: ||Программы всего, в |субсидии областного бюджета - 1620,6 тыс. рублей;||том числе по годам |бюджет города Рязани - 55048,0 тыс. рублей; ||реализации |внебюджетные средства- 5961,0 тыс. рублей || |По годам и источникам: || |2011 год - 22529,1 тыс. рублей, из них по || |источникам: || |субсидии областного бюджета - 539,1 тыс. рублей; || |бюджет города Рязани - 20003,0 тыс. рублей; || |внебюджетные средства - 1987,0 тыс. рублей || |2012 год - 27971,5,1 тыс. рублей, из них по || |источникам: || |субсидии областного бюджета - 981,5 тыс. рублей; || |бюджет города Рязани - 25003,0 тыс. рублей; || |внебюджетные средства - 1987,0 тыс. рублей || |2013 год - 12129,0 тыс. рублей, из них по || |источникам: || |субсидии областного бюджета - 100,0 тыс. рублей; || |бюджет города Рязани - 10042,0 тыс. рублей; || |внебюджетные средства - 1987,0 тыс. рублей |+————————————————————+—————————————————————————————————————————————————+|Ожидаемые результаты|- увеличение доли учреждений культуры ||реализации Программы|библиотечного и музейного типа, находящихся в ||и показатели |удовлетворительном техническом состоянии, в общем||социально-экономиче-|количестве учреждений до 70%; ||ской эффективности |- увеличение книгообеспеченности пользователей || |библиотек до 14 единиц на одного пользователя; || |- сохранение количества экземпляров выданных || |документов учреждениями библиотечного || |обслуживания населения на уровне 1679 тыс. экз.; || |- достижение показателя среднего числа посещений || |музеев на 1000 жителей города до 75 единиц в год;|| |- увеличение количества выставок и экспозиций, || |выставленных в учреждениях музейного типа, || |ежегодно на 1 единицу; || |- увеличение числа посетителей мероприятий || |научно-просветительского характера в музеях || |ежегодно на 120 человек; || |- наличие сводного информационного ресурса в двух|| |библиотечных системах города; || |- достижение показателя количества заявок на || |участие в конкурсах творческих проектов до 6 || |единиц ежегодно; || |- увеличение доли культурно-досуговых учреждений,|| |находящихся в удовлетворительном техническом || |состоянии, в общем количестве учреждений до 85%; || |- увеличение числа жителей, занятых в клубных || |формированиях, любительских объединениях по || |различным направлениям на 150 человек к окончанию|| |срока реализации Программы; || |- увеличение числа посетителей фестивалей, || |конкурсов, культурно-досуговых мероприятий и || |кинолекториев ежегодно на 2500 человек; || |- увеличение числа посетителей массовых || |культурно-досуговых мероприятий, проводимых на || |открытых площадках, ежегодно на 2%; || |- увеличение доли учреждений дополнительного || |образования детей художественно-эстетической || |направленности, находящихся в удовлетворительном || |техническом состоянии, в общем количестве || |учреждений до 70%; || |- сохранение процента охвата детей в возрасте от || |4 до 18 лет, пользующихся услугами учреждений || |дополнительного образования детей || |художественно-эстетической направленности, на || |уровне 15,9%; || |- увеличение доли одаренных детей-победителей || |областных, всероссийских и международных || |конкурсов, выставок, фестивалей, проведенных в || |рамках Программы, от общего числа детей || |участников до 5% |+————————————————————+—————————————————————————————————————————————————+
2. Содержание проблемы, анализ причин ее возникновения и обоснование
необходимости ее решения программными методами на уровне ведомства
Муниципальные учреждения культуры и дополнительного образованиядетей художественно-эстетической направленности города, предоставляютнаселению широкий спектр услуг, формирующих и удовлетворяющихкультурные и информационные потребности, обеспечивающие высокоекачество жизни и являющиеся фундаментом формирования человеческогокапитала, необходимого для любой сферы жизнедеятельности.
Вместе с тем социальное расслоение общества, привело кпопуляризации массовой и поп-культуры, появились новые формы и жанрыдосуговой деятельности, недоступные основному населению города,ослабли международные и межрегиональные связи, что привело ксокращению устоявшихся культурных связей, ослаблению традиций, заменесоциальных ориентиров и ценностей.
В условиях информатизации общества сохранениеконкурентоспособности культуры в большой мере зависит от ускоренияформирования информационных сетей в сфере культуры. Необходимопроведение мероприятий по изменению структуры основных фондов отраслина основе широкого внедрения информационно-коммуникационных технологийи оснащения современным оборудованием и программными продуктами дляобеспечения культурной деятельности.
В ситуации быстрого распространенияинформационно-коммуникационных технологий возникают дополнительныезадачи, связанные с созданием виртуальных музеев, электронныхбиблиотек и архивов, а также электронных каталогов и реестровкультурного наследия, доступных для самых широких слоев населения.
В основе успешного развития отрасли лежит человеческий фактор. Всфере культуры, где ведущая роль отводится творчеству, этот факторимеет особое значение. Адресная поддержка искусства и литературыпризвана обеспечить создание дополнительных возможностей дляактивизации культурного обмена и повысить уровень доступностиискусства и литературы для жителей города Рязани. Необходима поддержкатворческих деятелей и художественных коллективов, общественныхорганизаций, работающих в сфере культуры, через систему проведенияконкурсов творческих проектов, а также посредством организациитворческих встреч, юбилейных мероприятий.
Особую значимость приобретает задача обеспечения непрерывностивоспроизводства творческого потенциала, сохранения и развитиясложившейся в городе Рязани системы художественного образования всфере культуры, выявления и поддержки молодых дарований.
В рамках Программы предполагается проведение мероприятий поподдержке фестивалей, конкурсов, выставок и мастер-классов для детей итворческой молодежи, а также по совершенствованию системы повышенияквалификации преподавателей и руководящих работников учебныхзаведений, а также учреждений культуры. Необходимо способствоватьвыявлению художественно одаренных детей и молодежи, обеспечениюсоответствующих условий для их образования и творческого развития,повышению качества предоставляемых услуг в сфере культуры.
Ключевой задачей культурной политики остается сохранение единогокультурно-информационного пространства, обеспечение многообразия формобслуживания для реализации социально-культурных потребностейразличных категорий населения города Рязани, повышение уровнядоступности культурных ценностей, сокращение дифференциации вобеспеченности населения продуктами культурной деятельности.Необходимо создание условий для увеличения потребительского спроса нарезультаты деятельности в сфере культуры посредством финансовойподдержки творческих проектов, фестивалей, конкурсов и выставок,имеющих межрегиональное и общероссийское значение и формирующих единоекультурное пространство.
Решение этих проблем программным методом позволит создатьусловия для гармоничного развития человека, реализации его духовногопотенциала, ориентированного на созидательную деятельность, реализациютворческих проектов в отрасли, обеспечить сохранность и безопасностьмузейных и библиотечных фондов, расширить доступ населения к объектамкультурного наследия, реализовать комплекс мер по развитиюбиблиотечных систем города, укрепить материально-техническую базуучреждений, развить новые организационно-правовые формы учрежденийкультуры, стимулировать развитие новых направлений, видов и жанровкультуры и искусства, обеспечить поддержку новаторских и дебютныхпроектов в области современной культуры, творческих проектов длядетской и юношеской аудитории, развить механизмы поддержки творческойличности в сфере культуры, искусства, художественного образования,самодеятельного художественного творчества, совершенствовать системумер выявления и поддержки молодых дарований в сфере культуры иискусства, особенно в раннем возрасте.
Программа охватывает главные направления деятельности отрасли,нацелена на достижение социально значимых результатов и эффективностииспользования бюджетных средств.
3. Определение целей и задач Программы и обоснование их выбора
Целью Программы является обеспечение конституционного праванаселения города Рязани на доступ к культурным ценностям и свободутворчества в сфере культуры. Для достижения цели Программы необходиморешить следующие задачи:
- сохранение, использование, популяризация объектов культурногои исторического наследия;
- создание условий для улучшения доступа жителей города Рязани кинформации и знаниям;
- создание условий для внедрения инновационной и проектнойдеятельности в сфере культуры;
- сохранение и развитие творческого потенциала города Рязани;
- укрепление единого культурного пространства России, интеграциякультуры города в российское и мировое культурное пространство.
Выбор цели Программы и задач по ее достижению осуществлен всоответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом РоссийскойФедерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства РоссийскойФедерации о культуре", Федеральным законом от 29.12.1994 N 78-ФЗ "Обиблиотечном деле", Законом Российской Федерации от 10.07.1992N 3266-1 "Об образовании", постановлением Правительства Рязанскойобласти от 21.10.2009 N 296 "Об утверждении долгосрочной целевойпрограммы "Культура Рязанской области на 2010 - 2014 годы".
4. Целевые индикаторы Программы
Цель и задачи Программы соответствуют целям и задачамсоциально-экономического развития города Рязани, определенным Планомстратегического развития города Рязани до 2020 года, утвержденнымрешением Рязанской городской Думы от 26.03.2009 N 169-I, и направленына развитие человеческого капитала города путем создания условий дляразвития образовательных услуг в сфере досуга.
Методика расчета целевых индикаторов Программы приведена втаблице N 1.
Таблица N 1Г——T———————————————————T—————————T—————————————T————————————————T—————————————————————————¬|N |Целевые индикаторы |Единицы |Описание |Формула расчета |Содержание показателя ||п/|Программы |измерения|показателя | +—————————————————————————+|п | | | | |Символ |Наименование || | | | | |показателя|исходного || | | | | | |показателя, || | | | | | |единицы || | | | | | |измерения |+——+———————————————————+—————————+—————————————+————————————————+——————————+——————————————+|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |+——+———————————————————+—————————+—————————————+————————————————+——————————+——————————————+|1.|Доля учреждений |% |Характеризует|* |Убэ |Площадь || |культуры | |работу по | | |учреждений, || |библиотечного и | |созданию | | |полностью || |музейного типа, | |условий для | | |отвечающая || |находящихся в | |качественного| | |требованиям по|| |удовлетворительном | |предоставле- | | |безопасности || |техническом общем | |ния услуг | | |эксплуатации || |количестве | | | | |зданий (не || |учреждений | | | | |имеет || | | | | | |предписаний) || | | | | +——————————+——————————————+| | | | | |Ку |Площадь || | | | | | |учреждений || | | | | | |культуры || | | | | | |библиотечного || | | | | | |и музейного || | | | | | |типа |+——+———————————————————+—————————+—————————————+————————————————+——————————+——————————————+|2.|Книгообеспеченность|Ед./чел. |Отражает |* |Пф |Количество || |пользователей | |среднее число| | |библиотечного || |библиотек | |документов, | | |фонда, единиц || | | |находящихся в| +——————————+——————————————+| | | |фондах | |Пп |Число || | | |муниципальных| | |пользователей || | | |библиотек, | | |библиотек, || | | |приходящихся | | |человек || | | |на одного | | | || | | |пользователя | | | |+——+———————————————————+—————————+—————————————+————————————————+——————————+——————————————+|3.|Количество |Тыс. экз.|Характеризуют|* |Пэоп |Количество || |экземпляров | |уровень | | |экземпляров || |выданных документов| |качества | | |выданных || |учреждениями | |предоставле- | | |документов в || |библиотечного | |ния услуги по| | |отчетном || |обслуживания | |библиотечному| | |периоде, || |населению | |обслуживанию | | |единиц || | | |населения | | | |+——+———————————————————+—————————+—————————————+————————————————+——————————+——————————————+|4.|Наличие сводного |Ед. |Характеризует|* |Пб |Количество || |информационного | |уровень | | |библиотечных || |ресурса в | |качества | | |систем в || |библиотечных | |предоставле- | | |которых || |системах | |ния услуги по| | |создана единая|| | | |библиотечному| | |информационная|| | | |обслуживанию | | |сеть || | | |населения | | | |+——+———————————————————+—————————+—————————————+————————————————+——————————+——————————————+|5.|Среднее число |Ед. |Отражает |* |Пм |Общее || |посещений музеев на| |среднее | | |количество || |1000 жителей города| |количество | | |посещений || | | |посещений | | |музеев в || | | |музеев, | | |отчетном || | | |приходящееся | | |периоде, || | | |на тысячу | | |единиц || | | |человек | +——————————+——————————————+| | | |населения, за| |Ч |Среднегодовая || | | |отчетный | | |численность || | | |период | | |населения, || | | | | | |человек |+——+———————————————————+—————————+—————————————+————————————————+——————————+——————————————+|6.|Количество выставок|Ед. |Отражает |* |Поп |Количество || |и экспозиций, | |работу по | | |экспозиций в || |выставленных в | |созданию | | |отчетном || |учреждениях | |условий для | | |периоде, || |музейного типа | |качественного| | |единиц || | | |предоставле- | | | || | | |ния услуги по| | | || | | |предоставле- | | | || | | |нию доступа к| | | || | | |музейным | | | || | | |коллекциям | | | || | | |(фондам) | | | |+——+———————————————————+—————————+—————————————+————————————————+——————————+——————————————+|7.|Количество |Чел. |Характеризует|* |Чпоп |Численность || |посетителей | |уровень | | |посетителей в || |мероприятий | |качества | | |отчетном || |научно-просветите- | |предоставле- | | |периоде, || |льского характера в| |ния услуги | | |человек || |музеях | | | | | |+——+———————————————————+—————————+—————————————+————————————————+——————————+——————————————+|8.|Количество заявок |Ед. |Характеризует|* |Пз |Количество || |для участия в | |творческую | | |заявок для || |конкурсах | |активность | | |участия в || |творческих проектов| |работников | | |конкурсах || | | |сферы | | |творческих || | | |культуры и | | |проектов в || | | |дополнитель- | | |отчетном || | | |ного | | |периоде || | | |образования | | | || | | |детей | | | || | | |художествен- | | | || | | |но-эстетичес-| | | || | | |кой | | | || | | |направленнос-| | | || | | |ти | | | |+——+———————————————————+—————————+—————————————+————————————————+——————————+——————————————+|9.|Доля |% |Характеризует|* |Убэ |Площадь || |культурно-досуговых| |работу по | | |учреждений, || |учреждений, | |созданию | | |полностью || |находящихся в | |условий для | | |отвечающая || |удовлетворительном | |качественного| | |требованиям по|| |техническом | |предоставле- | | |безопасности || |состоянии, в общем | |ния услуг | | |эксплуатации || |количестве | | | | |зданий (не || |учреждений | | | | |имеет || | | | | | |предписаний) || | | | | +——————————+——————————————+| | | | | |Ку |Площадь || | | | | | |культурно-до- || | | | | | |суговых || | | | | | |учреждений |+——+———————————————————+—————————+—————————————+————————————————+——————————+——————————————+|10|Число жителей, |Чел. |Характеризует|* |Чкоп |Численность ||. |занятых в клубных | |качество | | |участников в || |формированиях, | |предоставле- | | |отчетном || |любительских | |ния услуги по| | |периоде, || |объединениях по | |досуговому | | |человек || |различным | |обслуживанию | | | || |направлениям | |населения | | | |+——+———————————————————+—————————+—————————————+————————————————+——————————+——————————————+|11|Число посетителей |Чел. |Характеризует|* |Чпсо |Численность ||. |фестивалей, | |уровень | | |посетителей в || |конкурсов, | |качества | | |отчетном || |культурно-досуговых| |предоставле- | | |периоде, || |мероприятий и | |ния услуги по| | |человек || |кинолекториев | |досуговому | | | || | | |обслуживанию | | | || | | |населения | | | |+——+———————————————————+—————————+—————————————+————————————————+——————————+——————————————+|12|Доля учреждений, |% |Характеризует|* |Убэ |Площадь ||. |дополнительного | |работу по | | |учреждений, || |образования детей | |созданию | | |полностью || |художественно-эсте-| |условий для | | |отвечающих || |тической | |качественного| | |требованиям по|| |направленности, | |предоставле- | | |безопасности || |находящихся в | |ния услуг | | |эксплуатации || |удовлетворительном | | | | |зданий (не || |техническом | | | | |имеет || |состоянии, в общем | | | | |предписаний) || |количестве | | | +——————————+——————————————+| |учреждений | | | |Коу |Площадь || | | | | | |образователь- || | | | | | |ных учреждений|+——+———————————————————+—————————+—————————————+————————————————+——————————+——————————————+|13|Процент охвата |% |Характеризует|* |Пд |Число детей, ||. |детей в возрасте от| |качество | | |обучающихся в || |4 до 18 лет, | |предоставле- | | |учреждениях || |пользующихся | |ния услуги по| | |дополнительно-|| |услугами учреждений| |дополнитель- | | |го образования|| |дополнительного | |ному | | |художественно-|| |образования детей | |образованию | | |эстетической || |художественно-эсте-| |детей | | |направленности|| |тической | |художествен- | | |, человек || |направленности | |но-эстетичес-| +——————————+——————————————+| | | |кой | |Чд |Общее число || | | |направленнос-| | |детей от 4 до || | | |ти | | |18 лет, || | | | | | |человек |+——+———————————————————+—————————+—————————————+————————————————+——————————+——————————————+|14|Доля одаренных |% |Отражает |* |Под |Число ||. |детей-победителей | |степень | | |одаренных || |областных, | |подготовлен- | | |детей-победи- || |всероссийских и | |ности детей и| | |телей || |международных | |уровень | | |региональных, || |конкурсов, | |профессиона- | | |всероссийских || |выставок, | |лизма | | |и || |фестивалей, | |преподавате- | | |международных || |проведенных в | |лей | | |конкурсов, || |рамках Программы, | | | | |выставок и || |из общего числа | | | | |фестивалей, || |детей участников | | | | |человек || | | | | +——————————+——————————————+| | | | | |По |Число || | | | | | |одаренных || | | | | | |детей-участни-|| | | | | | |ков || | | | | | |региональных, || | | | | | |всероссийских || | | | | | |и || | | | | | |международных || | | | | | |конкурсов, || | | | | | |выставок и || | | | | | |фестивалей, || | | | | | |человек |+——+———————————————————+—————————+—————————————+————————————————+——————————+——————————————+
Показатели
результативности (целевые индикаторы) выполнения Программы
Таблица N 2Г——T————————————————————————T—————————T—————————T————————————————————————————————¬|N |Цель, задачи, показатели|Единица |Базовое |Планируемое значение показателя ||п/|(индикаторы), |измерения|значение |(индикатора) по годам реализации||п |характеризующие | |показате-| || |достижение цели | |ля | || | | +—————————+————————————————————————————————+| | | |2010 год |2011 год|2012 год|2013 год |+——+————————————————————————+—————————+—————————+————————+————————+——————————————+|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |+——+————————————————————————+—————————+—————————+————————+————————+——————————————+|Цель. Обеспечение конституционного права населения города Рязани на доступ к ||культурным ценностям и свободу творчества в сфере культуры |+————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|Задача 1. Сохранение, использование, популяризация объектов культурного и ||исторического наследия |+————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1 |Доля учреждений культуры|% |61 |64,3 |65 |70 || |библиотечного и | | | | | || |музейного типа, | | | | | || |находящихся в | | | | | || |удовлетворительном | | | | | || |техническом состоянии, в| | | | | || |общем количестве | | | | | || |учреждений | | | | | |+——+————————————————————————+—————————+—————————+————————+————————+——————————————+|2 |Книгообеспеченность |Ед./чел. |8,3 |12,7 |13 |14 || |пользователей библиотек | | | | | |+——+————————————————————————+—————————+—————————+————————+————————+——————————————+|3 |Количество экземпляров |Тыс. экз.|1679 |1625 |1679 |1679 || |выданных документов | | | | | || |учреждениями | | | | | || |библиотечного | | | | | || |обслуживания населению | | | | | |+——+————————————————————————+—————————+—————————+————————+————————+——————————————+|4 |Среднее число посещений |Ед. |89 |74,7 |75 |75 || |музеев на 1000 жителей | | | | | || |города | | | | | |+——+————————————————————————+—————————+—————————+————————+————————+——————————————+|5 |Количество выставок и |Ед. |5 |6 |7 |8 || |экспозиций, выставленных| | | | | || |в учреждениях музейного | | | | | || |типа | | | | | |+——+————————————————————————+—————————+—————————+————————+————————+——————————————+|6 |Количество посетителей |Чел. |10320 |10447 |10560 |10680 || |мероприятий | | | | | || |научно-просветительского| | | | | || |характера в музеях | | | | | |+——+————————————————————————+—————————+—————————+————————+————————+——————————————+|Задача 2. Создание условий для улучшения доступа жителей города Рязани к ||информации и знаниям |+————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|7.|Наличие сводного |Ед. | |2 |2 |2 || |информационного ресурса | | | | | || |в библиотечных системах | | | | | |+——+————————————————————————+—————————+—————————+————————+————————+——————————————+|Задача 3. Создание условий для внедрения инновационной и проектной деятельности ||в сферу культуры |+————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|8.|Количество заявок для |Ед. |3 |4 |6 |6 || |участия в конкурсах | | | | | || |творческих проектов | | | | | |+——+————————————————————————+—————————+—————————+————————+————————+——————————————+|Задача 4. Сохранение и развитие творческого потенциала города Рязани |+————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|9.|Доля учреждений, |% |67 |68 |69 |70 || |дополнительного | | | | | || |образования детей | | | | | || |художественно-эстетичес-| | | | | || |кой направленности, | | | | | || |находящихся в | | | | | || |удовлетворительном | | | | | || |техническом состоянии, в| | | | | || |общем количестве | | | | | || |учреждений | | | | | |+——+————————————————————————+—————————+—————————+————————+————————+——————————————+|10|Процент охвата детей в |% |15,9 |15,4 |15,9 |15,9 ||. |возрасте от 4 до 18 лет,| | | | | || |пользующихся услугами | | | | | || |учреждений | | | | | || |дополнительного | | | | | || |образования детей | | | | | || |художественно-эстетичес-| | | | | || |кой направленности | | | | | |+——+————————————————————————+—————————+—————————+————————+————————+——————————————+|11|Доля одаренных |% |2 |4 |4 |5 ||. |детей-победителей | | | | | || |областных, всероссийских| | | | | || |и международных | | | | | || |конкурсов, выставок, | | | | | || |фестивалей, проведенных | | | | | || |в рамках Программы, от | | | | | || |общего числа детей | | | | | || |участников | | | | | |+——+————————————————————————+—————————+—————————+————————+————————+——————————————+|Задача 5. Укрепление единого культурного пространства России, интеграция ||культуры города в российское и мировое культурное пространство |+————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|12|Доля культурно-досуговых|% |80 |82 |84 |85 ||. |учреждений, находящихся | | | | | || |в удовлетворительном | | | | | || |техническом состоянии, в| | | | | || |общем количестве | | | | | || |учреждений | | | | | |+——+————————————————————————+—————————+—————————+————————+————————+——————————————+|13|Число жителей, занятых в|Чел. |3811 |3961 |3961 |3961 ||. |клубных формированиях, | | | | | || |любительских | | | | | || |объединениях по | | | | | || |различным направлениям | | | | | |+——+————————————————————————+—————————+—————————+————————+————————+——————————————+|14|Число посетителей |Чел. |231183 |235807 |236183 |238683 ||. |фестивалей, конкурсов, | | | | | || |культурно-досуговых | | | | | || |мероприятий и | | | | | || |кинолекториев | | | | | |+——+————————————————————————+—————————+—————————+————————+————————+——————————————+
5. Сроки реализации Программы
Сроки реализации Программы: 2011 - 2013 годы.
6. Система программных мероприятий
Таблица N 3Г——T————————————————T————————————————T—————————————————T———————————————T—————————————————————————————————————T——————————¬|N |Цель, задачи, |Исполнитель |Источник |Код бюджетной |Финансовые затраты, тыс. руб. |Срок ||п/|мероприятия | |финансирования |классификации +—————————————————————————————————————+реализации||п | | | | |Всего |в том числе |мероприя- || | | | | | +—————————————————————————+тий || | | | | | |2011 г. |2012 г. |2013 г.| |+——+————————————————+————————————————+—————————————————+———————————————+———————————+————————+————————+———————+——————————+|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |+——+————————————————+————————————————+—————————————————+———————————————+———————————+————————+————————+———————+——————————+| |Цель. Обеспечение конституционного права населения города Рязани на доступ к культурным ценностям и свободу || |творчества в сфере культуры |+——+————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1.|Задача 1. Сохранение, использование, популяризация объектов |25684,0 |9308,0 |12376,0 |4000,0 | || |культурного и исторического наследия | | | | | |+——+———————————————————————————————————————————————————————————————————+———————————+————————+————————+———————+——————————+|1.|Укрепление |МБУК |Бюджет города |457 0801 |25584,0 |9308,0 |12276,0 |4000,0 |2011 - ||1.|материально-тех-|"Мемориальный |Рязани |7960200 | | | | |2013 гг. || |нической базы |музей-усадьба +—————————————————+———————————————+———————————+————————+————————+———————+ || |музеев и |академика |Внебюджетные |000 0000 |100,0 | |100,0 | | || |библиотек |И.П. Павлова", |средства |0000000 | | | | | || |города; |МБУК "Рязанский | | | | | | | || |проведение работ|музей | | | | | | | || |по сохранению |путешественников| | | | | | | || |музейных |" | | | | | | | || |ценностей, |МБУК | | | | | | | || |архивных |"Централизован- | | | | | | | || |документов, |ная библиотечная| | | | | | | || |библиотечных |система города | | | | | | | || |фондов; |Рязани", | | | | | | | || |обеспечение |МБУК | | | | | | | || |безопасности |"Централизован- | | | | | | | || |хранения |ная система | | | | | | | || |культурных |детских | | | | | | | || |ценностей, |библиотек города| | | | | | | || |находящихся в |Рязани" | | | | | | | || |муниципальной | | | | | | | | || |собственности; | | | | | | | | || |содержание и | | | | | | | | || |развитие | | | | | | | | || |инфраструктуры, | | | | | | | | || |обеспечивающей | | | | | | | | || |сохранность | | | | | | | | || |указанных | | | | | | | | || |ценностей и | | | | | | | | || |гарантирующей | | | | | | | | || |доступ к ним | | | | | | | | || |граждан | | | | | | | | |+——+————————————————+————————————————+—————————————————+———————————————+———————————+————————+————————+———————+——————————+|2.|Задача 2. Создание условий для улучшения доступа жителей города |207,5 |207,5 | | | || |Рязани к информации и знаниям | | | | | |+——+———————————————————————————————————————————————————————————————————+———————————+————————+————————+———————+——————————+|2.|Перевод |МБУК |Областной бюджет |457 0801 |115,5 |115,5 | | |2011 г. ||1.|информационных |"Централизован- | |5225200 | | | | | || |ресурсов |ная библиотечная+—————————————————+———————————————+———————————+————————+————————+———————+ || |библиотек в |система города |Бюджет города |457 0801 |32,0 |32,0 | | | || |цифровую форму, |Рязани", |Рязани |7960200 | | | | | || |создание |МБУК +—————————————————+———————————————+———————————+————————+————————+———————+ || |электронных баз |"Централизован- |Внебюджетные |000 0000 |60,0 |60,0 | | | || |данных |ная система |средства |0000000 | | | | | || | |детских | | | | | | | || | |библиотек города| | | | | | | || | |Рязани" | | | | | | | |+——+————————————————+————————————————+—————————————————+———————————————+———————————+————————+————————+———————+——————————+|3.|Задача 3. Создание условий для внедрения инновационной и проектной |320,0 |100,0 |120,0 |100,0 | || |деятельности в сферу культуры | | | | | |+——+———————————————————————————————————————————————————————————————————+———————————+————————+————————+———————+——————————+|3.|Проведение |Управление |Бюджет города |457 08017960200|320,0 |100,0 |120,0 |100,0 |2011 - ||1.|конкурсов |культуры |Рязани | | | | | |2013 гг. || |творческих | | | | | | | | || |проектов, | | | | | | | | || |организация | | | | | | | | || |творческих | | | | | | | | || |встреч, юбилейных| | | | | | | | || |мероприятий | | | | | | | | |+——+—————————————————+———————————————+—————————————————+———————————————+———————————+————————+————————+———————+——————————+|4.|Задача 4. Сохранение и развитие творческого потенциала города |23366,1 |8733,6 |10403,5 |4229,0 | || |Рязани | | | | | |+——+———————————————————————————————————————————————————————————————————+———————————+————————+————————+———————+——————————+|4.|Поддержка |Управление |Всего по мероприятию: |2150,1 |973,6 |716,5 |460,0 |2011 - ||1.|фестивалей, |культуры, +—————————————————————————————————+———————————+————————+————————+———————+2013 гг. || |конкурсов, |учреждения |Областной бюджет |45708015225200 |280,1 |23,6 |256,5 | | || |выставок; |дополнительного+—————————————————+———————————————+———————————+————————+————————+———————+ || |проведение |образования |Областной бюджет |457 0702 |200,0 |200,0 | | | || |мастер-классов |детей | |5225200 | | | | | || |для детей и |художественно- +—————————————————+———————————————+———————————+————————+————————+———————+ || |творческой |эстетической |Бюджет города |457 0801 |1000,0 |280,0 |360,0 |360,0 | || |молодежи; |направленности |Рязани |7960200 | | | | | || |совершенствование| +—————————————————+———————————————+———————————+————————+————————+———————+ || |системы повышения| |Внебюджетные |000 0000 |670,0 |470,0 |100,0 |100,0 | || |квалификации | |средства |0000000 | | | | | || |преподавателей | | | | | | | | |+——+—————————————————+———————————————+—————————————————+———————————————+———————————+————————+————————+———————+——————————+|4.|Укрепление |Управление |Всего по мероприятию: |21216,0 |7760,0 |9687,0 |3769,0 |2011 - ||2.|материально-тех- |культуры, +—————————————————————————————————+———————————+————————+————————+———————+2013 гг. || |нической базы, |учреждения |Областной бюджет |457 0702 |500,0 | |500,0 | | || |обновление |дополнительного| |5225200 | | | | | || |специального |образования +—————————————————+———————————————+———————————+————————+————————+———————+ || |оборудования |детей |Бюджет города |457 0702 |18982,0 |7438,0 |8467,0 |3077,0 | || |учреждений |художественно- |Рязани |7960200 | | | | | || |дополнительного |эстетической +—————————————————+———————————————+———————————+————————+————————+———————+ || |образования детей|направленности |Внебюджетные |000 0000 |1734,0 |322,0 |720,0 |692,0 | || |художественно-эс-| |средства |0000000 | | | | | || |тетической | | | | | | | | || |направленности | | | | | | | | |+——+—————————————————+———————————————+—————————————————+———————————————+———————————+————————+————————+———————+——————————+|5.|Задача 5. Укрепление единого культурного пространства России, |13052,0 |4180,0 |5072,0 |3800,0 | || |интеграция культуры города в российское и мировое культурное | | | | | || |пространство | | | | | |+——+———————————————————————————————————————————————————————————————————+———————————+————————+————————+———————+——————————+|5.|Поддержка, |Управление |Всего по мероприятию: |4120,0 |1520,0 |1380,0 |1220,0 |2011 - ||1.|фестивалей, |культуры, +—————————————————————————————————+———————————+————————+————————+———————+2013 гг. || |конкурсов, |учреждения |Областной бюджет |457 0801 |325,0 |100,0 |125,0 |100,0 | || |выставок, |культуры и | |5225200 | | | | | || |традиционных |дополнительного +—————————————————+———————————————+———————————+————————+————————+———————+ || |форм народного |образования |Областной бюджет |457 0801 |200,0 |100,0 |100,0 | | || |искусства и |детей | |5224500 | | | | | || |самодеятельного |художественно- +—————————————————+———————————————+———————————+————————+————————+———————+ || |художественного |эстетической |Бюджет города |457 0801 |1295,0 |565,0 |365,0 |365,0 | || |творчества |направленности |Рязани |7960200 | | | | | || | | +—————————————————+———————————————+———————————+————————+————————+———————+ || | | |Внебюджетные |000 0000 |2300,0 |755,0 |790,0 |755,0 | || | | |средства |0000000 | | | | | |+——+————————————————+————————————————+—————————————————+———————————————+———————————+————————+————————+———————+——————————+|5.|Проведение |МБУККультурно- |Внебюджетные |000 0000 |70,0 |30,0 |20,0 |20,0 |2011 - ||2.|тематических |досуговый центр |средства |0000000 | | | | |2013 гг. || |кинопоказов и |"Октябрь" | | | | | | | || |кинолекториев | | | | | | | | |+——+————————————————+————————————————+—————————————————+———————————————+———————————+————————+————————+———————+——————————+|5.|Проведение |Управление |Бюджет города |457 08017960200|3500,0 |1100,0 |1200,0 |1200,0 |2011 - ||3 |массовых |культуры, |Рязани | | | | | |2013 гг. || |культурно-досу- |учреждения | | | | | | | || |говых |культуры | | | | | | | || |мероприятий на | | | | | | | | || |базе учреждений | | | | | | | | || |культуры и | | | | | | | | || |открытых | | | | | | | | || |площадках города| | | | | | | | |+——+————————————————+————————————————+—————————————————+———————————————+———————————+————————+————————+———————+——————————+|5.|Укрепление |Управление |Всего по мероприятию: |5362,0 |1530,0 |2472,0 |1360,0 |2011 - ||4 |материально-тех-|культуры, +—————————————————————————————————+———————————+————————+————————+———————+2013 гг. || |нической базы |учреждения |Бюджет города |457 08017960200|4335,0 |1180,0 |2215,0 |940,0 | || |культурно-досу- |культуры |Рязани | | | | | | || |говых учреждений| +—————————————————+———————————————+———————————+————————+————————+———————+ || | | |Внебюджетные |000 0000 |1027,0 |350,0 |257,0 |420,0 | || | | |средства |0000000 | | | | | |+——+————————————————+————————————————+—————————————————+———————————————+———————————+————————+————————+———————+——————————+| |Итого по Программе, в том числе: |62629,6 |22529,1 |27971,5 |12129,0| |+——+———————————————————————————————————————————————————————————————————+———————————+————————+————————+———————+——————————+| |Областной бюджет |1620,6 |539,1 |981,5 |100,0 | |+——+———————————————————————————————————————————————————————————————————+———————————+————————+————————+———————+ || |бюджет города Рязани |55048,0 |20003,0 |25003,0 |10042,0| |+——+———————————————————————————————————————————————————————————————————+———————————+————————+————————+———————+ || |внебюджетные средства |5961,0 |1987,0 |1987,0 |1987,0 | |+——+———————————————————————————————————————————————————————————————————+———————————+————————+————————+———————+——————————+
Таблица N 4Г————————————————————————————————T————————————T—————————T—————————T—————————¬|Показатель |Ед. |2011 год |2012 год |2013 год || |измерения | | | |+————————————————————————————————+————————————+—————————+—————————+—————————+|Доля программных мероприятий, от|% |5 |4 |3 ||общего числа мероприятий, | | | | ||которые представляют собой | | | | ||текущую деятельность управления | | | | ||культуры | | | | |+————————————————————————————————+————————————+—————————+—————————+—————————+|Степень охвата программными |% |80 |85 |85 ||мероприятиями проблемного | | | | ||направления | | | | |+————————————————————————————————+————————————+—————————+—————————+—————————+
7. Ресурсное обеспечение Программы
В достижении цеди Программы задействованы ресурсы:
- финансовые;
- информационные;
- кадровый состав сферы культуры;
- сеть подведомственных учреждений.
Финансовые ресурсы включают средства областного бюджета, бюджетагорода Рязани и внебюджетные источники:
Областной бюджет - 1620,6 тыс. рублей;
бюджет города Рязани - 55048,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 5961,0 тыс. рублей.
Общий объем средств на реализацию мероприятий Программысоставляет 62629,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
в 2011 году - 22529,1 тыс. рублей;
в 2012 году - 27971,5 тыс. рублей;
в 2013 году - 12129,0 тыс. рублей.
Распределение средств на финансирование Программы на2011 - 2013 годы в разрезе исполнителей Программы определяется послеутверждения объемов финансирования Программы в решении Рязанскойгородской Думы об утверждении бюджета города Рязани на очереднойфинансовый год и плановый период.
Финансирование мероприятий Программы из областного бюджетаосуществляется в соответствии с долгосрочной целевой программой"Культура Рязанской области на 2010 - 2014 годы", утвержденнойпостановлением Правительства Рязанской области от 21.10.2009 N 296 идолгосрочной целевой программой "Развитие Государственногомузея-заповедника С.А. Есенина на 2010 - 2015 годы", утвержденнойпостановлением Правительства Рязанской области от 21.10.2009 N 292.
Объемы финансового обеспечения мероприятий Программы носятпрогнозный характер, соответствующий минимальному уровню финансовогообеспечения, и подлежат уточнению при утверждении расходов нареализацию Программы в рамках решения Рязанской городской Думы обутверждении бюджета города Рязани на очередной финансовый год иплановый период, а также при внесении в него изменений в течениефинансового года.
Информационные ресурсы культуры включают в себя информационнуюсеть учреждений культуры, систему обновления и пополнения баз данныхсферы культуры, нормативно-правовые документы.
Кадровым ресурсом являются руководящие, педагогические итворческие работники отрасли.
Сеть подведомственных учреждений представлена в ниже приведеннойтаблице N 5.
Таблица N 5Г——T———————————————————————————————T————————————————T——————————————————¬|N |Вид подведомственных учреждений|Количество |Доля в общем ||п/| |подведомственных|количестве ||п | |учреждений (ед.)|подведомственных || | | |учреждений (%) |+——+———————————————————————————————+————————————————+——————————————————+|1 |Библиотеки |25 |58,1 |+——+———————————————————————————————+————————————————+——————————————————+|2 |Музеи |2 |4,7 |+——+———————————————————————————————+————————————————+——————————————————+|3 |Культурно-досуговые учреждения |4 |9,3 |+——+———————————————————————————————+————————————————+——————————————————+|4 |Учреждения дополнительного |12 |27,9 || |образования детей | | || |художественно-эстетической | | || |направленности | | |+——+———————————————————————————————+————————————————+——————————————————+| |Всего: |43 |100 |+——+———————————————————————————————+————————————————+——————————————————+
Соответствие вида подведомственных учреждений целям Программыприведено в таблице N 6.
Таблица N 6Г———————————————————————T————————————————————T——————————————————————————¬|Наименование цели |Вид |Наименование || |подведомственного |подведомственного || |учреждения |учреждения |+———————————————————————+————————————————————+——————————————————————————+|Обеспечение |Библиотеки |МБУК "Централизованная ||конституционного права | |библиотечная система ||населения города Рязани| |города Рязани" ||на доступ к культурным | +——————————————————————————+|ценностям и свободу | |МБУК "Централизованная ||творчества в сфере | |система детских библиотек ||культуры | |города Рязани" || +————————————————————+——————————————————————————+| |Музеи |МБУК "Мемориальный || | |музей-усадьба академика || | |И.П. Павлова" || | +——————————————————————————+| | |МБУК "Рязанский || | |литературный музей" || +————————————————————+——————————————————————————+| |Культурно-досуговые |МБУК "Муниципальный || |учреждения |культурный центр города || | |Рязани" || | +——————————————————————————+| | |МАУК "Дворец культуры || | |"Приокский" || | +——————————————————————————+| | |МБУК "Культурно-досуговый || | |центр "Октябрь" || | +——————————————————————————+| | |МБУК "Городские парки" || +————————————————————+——————————————————————————+| |Образовательные |МБОУ ДОД "Детская || |учреждения |художественная школа N 1" || |художественно-эсте- +——————————————————————————+| |тической |МБОУ ДОД "Детская || |направленности |музыкальная школа N 1" || | +——————————————————————————+| | |МБОУ ДОД "Детская школа || | |искусств N 1" || | +——————————————————————————+| | |МБОУ ДОД "Детская школа || | |искусств N 2" || | +——————————————————————————+| | |МБОУ ДОД "Детская школа || | |искусств N 3" || | +——————————————————————————+| | |МБОУ ДОД "Детская школа || | |искусств N 4 им. Е.Г. || | |Попова" || | +——————————————————————————+| | |МБОУ ДОД "Детская школа || | |искусств N 5" || | +——————————————————————————+| | |МБОУ ДОД "Детская || | |музыкальная школа N 5 || | |имени В.Ф. Бобылева" || | +——————————————————————————+| | |МБОУ ДОД "Детская || | |музыкальная школа N 6" || | +——————————————————————————+| | |МБОУ ДОД "Детская школа || | |искусств N 7" || | +——————————————————————————+| | |МБОУ ДОД "Детская || | |музыкальная хоровая школа || | |N 8" || | +——————————————————————————+| | |МБОУ ДОД "Детская школа || | |искусств N 9" |+———————————————————————+————————————————————+——————————————————————————+
8. Организационная схема управления и контроля за реализацией
Программы
Главным распорядителем и получателем бюджетных средств,направляемых на реализацию мероприятий Программы, является управлениекультуры администрации города Рязани.
Управление культуры администрации города Рязани осуществляетследующие функции:
- формирует перечень конкретных мероприятий и первоочередныхобъектов, подлежащих ремонту, восстановлению, оснащению необходимымоборудованием и инвентарем для включения в план мероприятийведомственной целевой программы развития "Культура города Рязани на2011 - 2013 годы" на очередной финансовый год;
- заключает соглашения с подведомственными учреждениями поперечислению субсидий и иные цели на поставку товаров, выполнениеработ, оказание услуг в порядке, установленном Федеральным законом от21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальныхнужд";
- обеспечивает реализацию Программы;
- представляет информацию о ходе реализации Программы вустановленной форме в соответствии с требованиями Положения о порядкеразработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ,индикаторов оценки результативности и планируемых результатов,корректировки представляемых ведомствам бюджетных средств исходя изуровня достижения результатов, утвержденного постановлением главыадминистрации города Рязани от 28.06.2007 N 2018.
Исполнителями мероприятий Программы являются специалистыуправления, директора учреждений культуры и дополнительногообразования детей художественно-эстетической направленности.Исполнители несут ответственность за качественное и своевременноевыполнение мероприятий и конечные результаты Программы, целевое ирациональное использование финансовых средств, выделяемых нареализацию Программы, своевременное информирование о проделаннойработе.
Для финансирования мероприятий Программы планируется привлечениесредств областного бюджета в соответствии с долгосрочными целевымипрограммами "Культура Рязанской области на 2010 - 2014 годы" и"Развитие Государственного музея-заповедника С.А. Есенина на2010 - 2015 годы". Субсидии из областного бюджета направляютсяглавному распорядителю с целью последующего перечисления муниципальнымучреждениям культуры и дополнительного образования детейхудожественно-эстетической направленности в соответствии со своднойросписью областного бюджета в пределах средств, предусмотренных нареализацию Программы законом Рязанской области об областном бюджете насоответствующий год. Порядок и условия предоставления средствобластного бюджета определяются соглашениями, заключаемыми Комитетомпо культуре и туризму Рязанской области с администрацией городаРязани.
Контроль за реализацией Программы осуществляет администрациягорода Рязани.
9. Ожидаемые конечные результаты ВЦП и показатели
социально-экономической эффективности
Реализация Программы позволит достигнуть следующих результатов в2013 году:
- увеличить долю учреждений культуры библиотечного и музейноготипа, находящихся в удовлетворительном техническом состоянии, в общемколичестве учреждений до 70%;
- увеличить книгообеспеченность пользователей библиотек до 14единиц на одного пользователя;
- сохранить количество экземпляров выданных документовучреждениями библиотечного обслуживания населения на уровне 1679 тыс.экз.;
- достигнуть показателя среднего числа посещений музеев на 1000жителей города до 5 единиц в год;
- увеличить количество выставок и экспозиций, выставленных вучреждениях музейного типа на 3 единицы;
- увеличить число посетителей мероприятийнаучно-просветительского характера в музеях на 360 человек;
- создать сводный информационный ресурс в двух библиотечныхсистемах города;
- достигнуть показателя количества заявок на участие в конкурсахтворческих проектов до 6 единиц ежегодно;
- увеличить долю культурно-досуговых учреждений, находящихся вудовлетворительном техническом состоянии, в общем количествеучреждений до 85%;
- увеличить число жителей, занятых в клубных формированиях,любительских объединениях по различным направлениям на 150 человек;
- увеличить число посетителей фестивалей, конкурсов,культурно-досуговых мероприятий и кинолекториев на 7500 человек;
- увеличить число посетителей массовых культурно-досуговыхмероприятий, проводимых на открытых площадках на 6%;
- увеличить долю учреждений дополнительного образования детейхудожественно-эстетической направленности, находящихся вудовлетворительном техническом состоянии, в общем количествеучреждений до 70%;
- сохранить процент охвата детей в возрасте от 4 до 18 лет,пользующихся услугами учреждений дополнительного образования детейхудожественно-эстетической направленности, на уровне 15,9%;
- увеличить долю одаренных детей - победителей областных,всероссийских и международных конкурсов, выставок, фестивалей,проведенных в рамках Программы, от общего числа детей участников до5%.
Социальный эффект от решения поставленных задач программнымметодом выражается в:
- создании условий для гармоничного развития человека,реализации его духовного потенциала, ориентированного на созидательнуюдеятельность;
- обеспечении сохранности и безопасности музейных и библиотечныхфондов, расширении доступа населения к объектам культурного наследия;
- развитии библиотечных систем города;
- повышении качества предоставления услуг через укреплениематериально-технической базы учреждений;
- развитии новых направлений, видов и жанров культуры иискусства, обеспечении поддержки новаторских и дебютных проектов вобласти современной культуры, творческих проектов для детской июношеской аудитории.
10. План мероприятий ведомственной целевой программы развития
"Культура города Рязани (2011 - 2013 годы)" на 2012 год Г—————T——————————————————————T————————————————T——————————————T———————————————————————————————————————¬|N |Цель, задачи, |Исполнитель |Срок |Объем финансирования, тыс. руб. ||п/п |направления | |исполнения +———————————————————————————————————————+| |деятельности, | | |всего |Субсидии |Бюджет |Внебюджетные || |наименование | | | |областно-|города |источники || |мероприятий | | | |го |Рязани | || | | | | |бюджета | | |+—————+——————————————————————+————————————————+——————————————+———————+—————————+———————+—————————————+|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |+—————+——————————————————————+————————————————+——————————————+———————+—————————+———————+—————————————+| |Цель. Обеспечение конституционного права населения города Рязани на доступ к культурным || |ценностям и свободу творчества в сфере культуры |+—————+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1. |Задача 1. Сохранение, использование, популяризация |12376,0| |12276,0|100,0 || |объектов культурного и исторического наследия | | | | |+—————+——————————————————————————————————————————————————————+———————+—————————+———————+—————————————+|1.1. |Мероприятие: | |12376,0| |12276,0|100,0 || |Укрепление материально-технической базы| | | | | || |музеев и библиотек города; проведение | | | | | || |работ по сохранению музейных ценностей,| | | | | || |архивных документов, библиотечных | | | | | || |фондов; обеспечение безопасности | | | | | || |хранения культурных ценностей, | | | | | || |находящихся в муниципальной | | | | | || |собственности; содержание и развитие | | | | | || |инфраструктуры, обеспечивающей | | | | | || |сохранность указанных ценностей и | | | | | || |гарантирующей доступ к ним граждан | | | | | |+—————+———————————————————————————————————————+——————————————+———————+—————————+———————+—————————————+|1.1.1|Проведение ремонтных работ |6966,0 | |6936,0 |30,0 ||. | | | | | |+—————+——————————————————————————————————————————————————————+———————+—————————+———————+—————————————+|1.1.1|Ремонт книгохранилищ |МБУК |в течение года|2005,0 | |2005,0 | ||.1. |центральной |"Централизован- | | | | | || |библиотеки, ремонт |ная библиотечная| | | | | || |мягкой кровли |система города | | | | | || |библиотеки-филиала |Рязани" | | | | | || |N 12, общеремонтные | | | | | | || |работы в | | | | | | || |библиотеках-филиалах | | | | | | || |N 3, N 7, N 12 | | | | | | |+—————+——————————————————————+————————————————+——————————————+———————+—————————+———————+—————————————+|1.1.1|Частичный ремонт |МБУК |в течение года|2995,0 | |2995,0 | ||.2. |мягкой кровли, системы|"Централизован- | | | | | || |отопления и помещений |ная система | | | | | || |центральной |детских | | | | | || |библиотеки, |библиотек города| | | | | || |общеремонтные работы, |Рязани" | | | | | || |ремонт кровли | | | | | | || |библиотеки-филиала | | | | | | || |N 10 | | | | | | |+—————+——————————————————————+————————————————+——————————————+———————+—————————+———————+—————————————+|1.1.1|Разработка |МБУК |в течение года|1966,0 | |1936,0 |30,0 ||.3. |научно-проектной |"Мемориальный | | | | | || |документации по |музей-усадьба | | | | | || |объектам культурного |академика | | | | | || |наследия (памятникам |И.П. Павлова" | | | | | || |истории и культуры) | | | | | | || |федерального значения:| | | | | | || |"Дом, в котором жил | | | | | | || |И.П. Павлов в | | | | | | || |1849 - 1868 гг. | | | | | | || |Дом-музей" и "Дом, в | | | | | | || |котором жил | | | | | | || |И.П. Павлов в | | | | | | || |1849 - 1868 гг. Дом | | | | | | || |науки". Обследование | | | | | | || |технического состояния| | | | | | || |строительных | | | | | | || |конструкций | | | | | | || |Мемориального дома. | | | | | | || |Установка системы | | | | | | || |видеонаблюдения в | | | | | | || |Мемориальном доме. | | | | | | || |Общеремонтные работы, | | | | | | || |ремонт тротуарной | | | | | | || |плитки музея-усадьбы | | | | | | |+—————+——————————————————————+————————————————+——————————————+———————+—————————+———————+—————————————+|1.1.2|Оснащение новым оборудованием |686,0 | |616,0 |70,0 ||. | | | | | |+—————+——————————————————————————————————————————————————————+———————+—————————+———————+—————————————+|1.1.2|Приобретение мебели, |МБУК |в течение года|277,0 | |277,0 | ||.1. |оргтехники и |"Централизован- | | | | | || |компьютерного |ная библиотечная| | | | | || |оборудования |система города | | | | | || | |Рязани" | | | | | |+—————+——————————————————————+————————————————+——————————————+———————+—————————+———————+—————————————+|1.1.2|Приобретение мебели, |МБУК |в течение года|218,0 | |218,0 | ||.2. |оргтехники и |"Централизован- | | | | | || |компьютерного |ная система | | | | | || |оборудования |детских | | | | | || | |библиотек города| | | | | || | |Рязани" | | | | | |+—————+——————————————————————+————————————————+——————————————+———————+—————————+———————+—————————————+|1.1.2|Приобретение мебели, |МБУК |в течение года|110,0 | |40,0 |70,0 ||.3. |оргтехники, |"Мемориальный | | | | | || |компьютерного и |музей-усадьба | | | | | || |прочего оборудования |академика | | | | | || | |И.П. Павлова" | | | | | |+—————+——————————————————————+————————————————+——————————————+———————+—————————+———————+—————————————+|1.1.2|Приобретение мебели, |МБУК "Рязанский |в течение года|81,0 | |81,0 | ||.4. |оргтехники и |музей | | | | | || |компьютерного |путешественников| | | | | || |оборудования |" | | | | | |+—————+——————————————————————+————————————————+——————————————+———————+—————————+———————+—————————————+|1.1.3|Пополнение библиотечных фондов |4724,0 | |4724,0 | ||. | | | | | |+—————+——————————————————————————————————————————————————————+———————+—————————+———————+—————————————+|1.1.3|Пополнение книжных |МБУК |в течение года|2724,0 | |2724,0 | ||.1. |фондов (книги, |"Централизован- | | | | | || |брошюры, электронные |ная библиотечная| | | | | || |издания) |система города | | | | | || | |Рязани" | | | | | |+—————+——————————————————————+————————————————+——————————————+———————+—————————+———————+—————————————+|1.1.3|Пополнение книжных |МБУК |в течение года|2000,0 | |2000,0 | ||.2. |фондов (книги, |"Централизован- | | | | | || |брошюры, электронные |ная система | | | | | || |издания) |детских | | | | | || | |библиотек города| | | | | || | |Рязани" | | | | | |+—————+——————————————————————+————————————————+——————————————+———————+—————————+———————+—————————————+|3. |Задача 3. Создание условий для внедрения инновационной|120,0 | |120,0 | || |и проектной деятельности в сферу культуры | | | | |+—————+——————————————————————————————————————————————————————+———————+—————————+———————+—————————————+|3.1. |Проведение конкурсов творческих проектов, организация |120,0 | |120,0 | || |творческих встреч, юбилейных мероприятий | | | | |+—————+——————————————————————————————————————————————————————+———————+—————————+———————+—————————————+|3.1.1|Конкурс творческих |Управление |в течение года|120,0 | |120,0 | ||. |проектов в сфере |культуры | | | | | || |культуры и искусства | | | | | | |+—————+——————————————————————+————————————————+——————————————+———————+—————————+———————+—————————————+|4. |Задача 4. Сохранение и развитие творческого потенциала|10403,5|756,5 |8827,0 |820,0 || |города Рязани | | | | |+—————+——————————————————————————————————————————————————————+———————+—————————+———————+—————————————+|4.1. |Поддержка фестивалей, конкурсов, выставок; проведение |716,5 |256,5 |360,0 |100,0 || |мастер-классов для детей и творческой молодежи; | | | | || |совершенствование системы повышения квалификации | | | | || |преподавателей | | | | |+—————+——————————————————————————————————————————————————————+———————+—————————+———————+—————————————+|4.1.1|Организация работы |МБОУ ДОД |в течение года|206,5 |206,5 | | ||. |зональных методических|"Детская школа | | | | | || |объединений |искусств N 7" | | | | | |+—————+——————————————————————+————————————————+——————————————+———————+—————————+———————+—————————————+|4.1.2|Проведение |Управление |в течение года|80,0 | |80,0 | ||. |методических |культуры | | | | | || |совещаний, мероприятий| | | | | | || |по повышению | | | | | | || |квалификации, | | | | | | || |аттестации работников | | | | | | |+—————+——————————————————————+————————————————+——————————————+———————+—————————+———————+—————————————+|4.1.3|Открытый конкурс |МБОУ ДОД |4 квартал |350,0 |50,0 |200,0 |100,0 ||. |скрипачей им. В.Ф. |"Детская | | | | | || |Бобылева |музыкальная | | | | | || | |школа N 5 имени | | | | | || | |В.Ф. Бобылева" | | | | | |+—————+——————————————————————+————————————————+——————————————+———————+—————————+———————+—————————————+|4.1.4|Концерт юных виртуозов|МБОУ ДОД |2 квартал |80,0 | |80,0 | ||. |города Рязани |"Детская | | | | | || |(исполнители на |музыкальная | | | | | || |русских народных |школа N 1" | | | | | || |инструментах) | | | | | | |+—————+——————————————————————+————————————————+——————————————+———————+—————————+———————+—————————————+|4.2. |Укрепление материально-технической базы, обновление |9687,0 |500,0 |8467,0 |720,0 || |специального оборудования учреждений дополнительного | | | | || |образования детей художественно-эстетической | | | | || |направленности | | | | |+—————+——————————————————————————————————————————————————————+———————+—————————+———————+—————————————+|4.2.1|Проведение ремонтных работ |7188,0 | |6888,0 |300,0 ||. | | | | | |+—————+——————————————————————————————————————————————————————+———————+—————————+———————+—————————————+|4.2.1|Разработка |МБОУ ДОД |в течение года|2574,0 | |2474,0 |100,0 ||.1. |проектно-сметной |"Детская | | | | | || |документации. Ремонт |музыкальная | | | | | || |кровли, общеремонтные |школа N 1" | | | | | || |работы | | | | | | |+—————+——————————————————————+————————————————+——————————————+———————+—————————+———————+—————————————+|4.2.1|Разработка |МБОУ ДОД |в течение года|3600,0 | |3500,0 |100,0 ||.2. |проектно-сметной |"Детская школа | | | | | || |документации на |искусств N 3" | | | | | || |капитальный ремонт и | | | | | | || |газоснабжение объекта:| | | | | | || |"Филиал МБОУДОД | | | | | | || |"Детская школа | | | | | | || |искусств N 3" КДЦ | | | | | | || |"Вдохновение" по | | | | | | || |адресу: г. Рязань, | | | | | | || |ул. Дружная, д. 2/14".| | | | | | || |Ремонт кровли здания | | | | | | || |клуба и общеремонтные | | | | | | || |работы в здании по | | | | | | || |адресу г. Рязань, | | | | | | || |ул. Поселковая, д. 6 | | | | | | |+—————+——————————————————————+————————————————+——————————————+———————+—————————+———————+—————————————+|4.2.1|Установка ограждений |МБОУ ДОД |в течение года|1014,0 | |914,0 |100,0 ||.3. |вокруг школы, |"Детская школа | | | | | || |общеремонтные работы, |искусств N 4 | | | | | || |ремонт входной группы |им. Е.Г. Попова"| | | | | |+—————+——————————————————————+————————————————+——————————————+———————+—————————+———————+—————————————+|4.2.2|Оснащение новым оборудованием, музыкальными |2499,0 |500,0 |1579,0 |420,0 ||. |инструментами | | | | |+—————+——————————————————————————————————————————————————————+———————+—————————+———————+—————————————+|4.2.2|Музыкальные |МБОУ ДОД |в течение года|1107,0 |500,0 |407,0 |200,0 ||.1. |инструменты |"Детская школа | | | | | || | |искусств N 5" | | | | | |+—————+——————————————————————+————————————————+——————————————+———————+—————————+———————+—————————————+|4.2.2|Кресла для зала, |МБОУ ДОД |в течение года|1120,0 | |1000,0 |120,0 ||.2. |световое и сценическое|"Детская | | | | | || |оборудование для зала,|музыкальная | | | | | || |ноутбук, мебель, |школа N 1" | | | | | || |шторы, музыкальные | | | | | | || |инструменты | | | | | | |+—————+——————————————————————+————————————————+——————————————+———————+—————————+———————+—————————————+|4.2.2|Одежда сцены, мебель |МБОУ ДОД |в течение года|272,0 | |172,0 |100,0 ||.3. | |"Детская школа | | | | | || | |искусств N 4 | | | | | || | |им. Е.Г. Попова"| | | | | |+—————+——————————————————————+————————————————+——————————————+———————+—————————+———————+—————————————+|5. |Задача 5. Укрепление единого культурного пространства |5072,0 |225,0 |3780,0 |1067,0 || |России, интеграция культуры города в российское и | | | | || |мировое культурное пространство | | | | |+—————+——————————————————————————————————————————————————————+———————+—————————+———————+—————————————+|5.1. |Поддержка фестивалей, конкурсов, выставок, |1380,0 |225,0 |365,0 |790,0 || |традиционных форм народного искусства и | | | | || |самодеятельного художественного творчества | | | | |+—————+——————————————————————————————————————————————————————+———————+—————————+———————+—————————————+|5.1.1|Межрегиональный |МАУК ДК |1 квартал |250,0 |125,0 |50,0 |75,0 ||. |фестиваль |"Приокский" | | | | | || |военно-патриотической | | | | | | || |песни "Салют, Победа!"| | | | | | |+—————+——————————————————————+————————————————+——————————————+———————+—————————+———————+—————————————+|5.1.2|Национальный |МБУК |4квартал |1130,0 |100,0 |315,0 |715,0 ||. |фестиваль-конкурс |"Муниципальный | | | | | || |традиционного |культурный центр| | | | | || |народного творчества |города Рязани" | | | | | || |Есенинская Русь | | | | | | |+—————+——————————————————————+————————————————+——————————————+———————+—————————+———————+—————————————+|5.2. |Проведение |МБУККДЦ |в течение года|20,0 | | |20,0 || |тематических |"Октябрь" | | | | | || |кинопоказов и | | | | | | || |кинолекториев | | | | | | |+—————+——————————————————————+————————————————+——————————————+———————+—————————+———————+—————————————+|5.3. |Проведение массовых культурно-досуговых мероприятий на|1200,0 | |1200,0 | || |базе учреждений культуры и открытых площадках города | | | | |+—————+——————————————————————————————————————————————————————+———————+—————————+———————+—————————————+|5.3.1|Праздничные |МАУК ДК |2 квартал |950,0 | |950,0 | ||. |мероприятия, |"Приокский" | | | | | || |посвященные Дню Победы| | | | | | |+—————+——————————————————————+————————————————+——————————————+———————+—————————+———————+—————————————+|5.3.2|Праздничные |Управление |4 квартал |250,0 | |250,0 | ||. |мероприятия, |культуры | | | | | || |посвященные встрече | | | | | | || |Нового 2013 года и | | | | | | || |Рождества Христова | | | | | | |+—————+——————————————————————+————————————————+——————————————+———————+—————————+———————+—————————————+|5.4. |Укрепление материально-технической базы| |2472,0 | |2215,0 |257,0 || |культурно-досуговых учреждений | | | | | |+—————+———————————————————————————————————————+——————————————+———————+—————————+———————+—————————————+|5.4.1|Проведение ремонтных работ |1892,0 | |1785,0 |107,0 ||. | | | | | |+—————+——————————————————————————————————————————————————————+———————+—————————+———————+—————————————+|5.4.1|Ремонт спортивного |МБУК |в течение года|1792,0 | |1685,0 |107,0 ||.1. |зала, установка |"Муниципальный | | | | | || |пандусов, |культурный центр| | | | | || |общеремонтные работы |города Рязани" | | | | | |+—————+——————————————————————+————————————————+——————————————+———————+—————————+———————+—————————————+|5.4.1|Частичный ремонт |МБУК КДЦ |в течение года|100,0 | |100,0 | ||.2. |полов, общеремонтные |"Октябрь" | | | | | || |работы | | | | | | |+—————+——————————————————————+————————————————+——————————————+———————+—————————+———————+—————————————+|5.4.2|Оснащение новым | | |580,0 | |430,0 |150,0 ||. |оборудованием | | | | | | |+—————+——————————————————————+————————————————+——————————————+———————+—————————+———————+—————————————+|5.4.2|Световое и звуковое |МБУК |в течение года|438,0 | |338,0 |100,0 ||.1. |оборудование |"Муниципальный | | | | | || | |культурный центр| | | | | || | |города Рязани" | | | | | |+—————+——————————————————————+————————————————+——————————————+———————+—————————+———————+—————————————+|5.4.2|Детские аттракционы, |МБУК "Городские |в течение года|142,0 | |92,0 |50,0 ||.2. |мебель, аккордеон |парки" | | | | | |+—————+——————————————————————+————————————————+——————————————+———————+—————————+———————+—————————————+| |Всего по программе: | | |27971,5|981,5 |25003,0|1987,0 |+—————+——————————————————————+————————————————+——————————————+———————+—————————+———————+—————————————+
Начальник управления А.А. Катаев