Постановление Администрации г. Рязани от 11.11.2011 № 5059
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Совершенствование организации питания учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Рязани (2010 - 2013 годы)", утвержденную постановлением администрации города Рязани от 16.08.2010...
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЯЗАНИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 ноября 2011 г. N 5059
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу
"Совершенствование организации питания учащихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях города Рязани (2010 - 2013 годы)", утвержденную постановлением администрации города Рязани от 16.08.2010
N 3715
В целях дальнейшего развития системы организации школьногопитания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Рязани, всоответствием с постановлением администрации города Рязани Устава муниципального образования -городской округ город Рязань Рязанской области, администрация городаРязани постановляет:
1. Внести в долгосрочную целевую программу "Совершенствованиеорганизации питания учащихся в муниципальных общеобразовательныхучреждениях города Рязани (2010 - 2013 годы)", утвержденнуюпостановлением администрации города Рязани от01.07.2011 N 2894) изменения согласно приложению к настоящемупостановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации аппаратаадминистрации города Рязани (Якунина С.Б.) опубликовать настоящеепостановление в газете "Рязанские ведомости".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы администрации Пыжонкову Т.Е.
Глава администрации В.Е. АртемовПриложениек постановлениюадминистрации города Рязаниот 11 ноября 2011 г. N 5059
Изменения
в долгосрочную целевую программу "Совершенствование организации
питания учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
города Рязани (2010 - 2013 годы)", утвержденную постановлением
администрации города Рязани от 16.08.2010 N 3715
1. В разделе 1 "Паспорт долгосрочной целевой программы" строки"Объемы и источники финансирования с разбивкой по этапам реализации","Планируемые результаты реализации ДЦП" изложить в следующей редакции:Г——————————————————T————————————————————————————————————————————————————¬|Объемы и источники|Общий объем средств, планируемый на реализацию ДЦП, ||финансирования с |- 199 167 тыс. руб., в том числе по годам ||разбивкой по |реализации: ||этапам реализации |2010 год - 10 000 тыс. руб. || |2011 год - 92 000 тыс. руб. || |2012 год - 65 167 тыс. руб. || |2013 год - 32 000 тыс. руб. || |Из них по источникам: || |Средства бюджета города Рязани - 154 167 тыс. руб., || |в том числе по годам: || |2010 год - 10 000 тыс. руб. || |2011 год - 52 000 тыс. руб. || |2012 год - 60 167 тыс. руб. || |2013 год - 32 000 тыс. руб. || |Средства областного бюджета - 15 000 тыс. руб., в || |том числе по годам: || |2011 год - 10 000 тыс. руб. || |2012 год - 5 000 тыс. руб. || |Средства федерального бюджета - 30 000 тыс. руб., в || |том числе по годам: || |2011 год - 30 000 тыс. руб. |+——————————————————+————————————————————————————————————————————————————+|Планируемые |- доля муниципальных общеобразовательных учреждений,||результаты |охваченных аудитом и получивших технологические ||реализации ДЦП |паспорта для школьных столовых, к 2011 г. - 100%; || |- доля пищеблоков муниципальных общеобразовательных || |учреждений, оснащенных современным технологическим || |оборудованием, мебелью, посудой, к 2013 г. - 100%; || |- доля муниципальных общеобразовательных учреждений,|| |в которых проведен капитальный ремонт, включая || |проектные и изыскательские работы в школьных || |столовых, к 2013 г. - 100%; || |- степень выполнения капитального ремонта помещений,|| |реконструкцией и ремонтом инженерных сетей, включая || |проектные и изыскательские работы в организациях, || |оказывающих услуги общественного питания в || |муниципальных общеобразовательных учреждениях города|| |Рязани с 2010 - 2013 гг. - 100%; || |- степень оснащения производственных помещений || |современным оборудованием в организациях, || |оказывающих услуги общественного питания в || |муниципальных общеобразовательных учреждениях города|| |Рязани с 2010 - 2013 гг. - 100%; || |- степень приобретения специализированного || |автотранспорта в организациях, оказывающих услуги || |общественного питания в муниципальных || |общеобразовательных учреждениях города Рязани, с || |2010 - 2013 гг. - 100% |+——————————————————+————————————————————————————————————————————————————+
2. Раздел 5 "Планируемые результаты реализации ДЦП" изложить вследующей редакции:
"5. Планируемые результаты реализации ДЦП Г———T————————————————————————T————————————————————————————————T—————————————————T——————T————————T———————————————————¬|N |Задачи, направленные на |Планируемый объем финансирования|Показатели |Ед. |Базовое |Планируемое ||п/п|достижение цели |на решение данной задачи (тыс. |(индикаторы) |изм. |значение|значение показателя|| | |руб.) |характеризующие | |показа- |(индикатора) по || | | |достижение цели | |теля |годам реализации || | +————————————————————————————————+ | |(индика-+———————————————————+| | |Бюджет |Областной |Федеральный | | |тора) |2010|2011|2012|2013|| | |города |бюджет |бюджет | | |2009 год|год |год |год |год || | |Рязани | | | | | | | | | |+———+————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————————+——————+————————+————+————+————+————+| |Цель: сохранение и |154 167 |15 000 |30 000 |Доля пищеблоков |% |50 |50 |65 |85 |100 || |укрепление здоровья | | | |муниципальных | | | | | | || |обучающихся за счет | | | |общеобразователь-| | | | | | || |повышения качества и | | | |ных учреждений, | | | | | | || |безопасности школьного | | | |оснащенных | | | | | | || |питания, основанной на | | | |современным | | | | | | || |принципах централизации,| | | |технологическим | | | | | | || |индустриализации, | | | |оборудованием, | | | | | | || |обеспечивающей 100% | | | |мебелью, посудой | | | | | | || |охват обучающихся | | | +—————————————————+——————+————————+————+————+————+————+| |качественным горячим | | | |Доля |% |35 |35 |50 |75 |100 || |питанием в соответствии | | | |муниципальных | | | | | | || |с их физиологическими | | | |общеобразователь-| | | | | | || |потребностями и | | | |ных учреждений, в| | | | | | || |санитарно-гигиеническими| | | |которых проведен | | | | | | || |требованиями и | | | |капитальный | | | | | | || |нормативами | | | |ремонт, включая | | | | | | || | | | | |проектные и | | | | | | || | | | | |изыскательские | | | | | | || | | | | |работы в школьных| | | | | | || | | | | |столовых | | | | | | |+———+————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————————+——————+————————+————+————+————+————+| |Задача: укрепление |154 167 |15 000 |30 000 |Доля |% |25 |25 |100 |1 | || |материально-технической | | | |муниципальных | | | | | | || |базы школьных столовых и| | | |общеобразователь-| | | | | | || |буфетов, а также | | | |ных учреждений, | | | | | | || |организаций, оказывающих| | | |охваченных | | | | | | || |услуги общественного | | | |аудитом и | | | | | | || |питания в муниципальных | | | |получивших | | | | | | || |общеобразовательных | | | |технологические | | | | | | || |учреждениях | | | |паспорта для | | | | | | || | | | | |школьных столовых| | | | | | || | | | | +—————————————————+——————+————————+————+————+————+————+| | | | | |Степень |% |50 |100 |100 |100 |100 || | | | | |выполнения | | | | | | || | | | | |капитального | | | | | | || | | | | |ремонта | | | | | | || | | | | |помещений, | | | | | | || | | | | |реконструкцией и | | | | | | || | | | | |ремонтом | | | | | | || | | | | |инженерных сетей,| | | | | | || | | | | |включая проектные| | | | | | || | | | | |и изыскательские | | | | | | || | | | | |работы в | | | | | | || | | | | |организациях, | | | | | | || | | | | |оказывающих | | | | | | || | | | | |услуги | | | | | | || | | | | |общественного | | | | | | || | | | | |питания в | | | | | | || | | | | |муниципальных | | | | | | || | | | | |общеобразователь-| | | | | | || | | | | |ных учреждениях | | | | | | || | | | | +—————————————————+——————+————————+————+————+————+————+| | | | | |Степень оснащения|% |50 |100 |100 |100 |100 || | | | | |производственных | | | | | | || | | | | |помещений | | | | | | || | | | | |современным | | | | | | || | | | | |оборудованием в | | | | | | || | | | | |организациях, | | | | | | || | | | | |оказывающих | | | | | | || | | | | |услуги | | | | | | || | | | | |общественного | | | | | | || | | | | |питания в | | | | | | || | | | | |муниципальных | | | | | | || | | | | |общеобразователь-| | | | | | || | | | | |ных учреждениях | | | | | | || | | | | +—————————————————+——————+————————+————+————+————+————+| | | | | |Степень |% |50 |100 |100 |100 |100 || | | | | |приобретения | | | | | | || | | | | |специализирован- | | | | | | || | | | | |ного | | | | | | || | | | | |автотранспорта в | | | | | | || | | | | |организациях, | | | | | | || | | | | |оказывающих | | | | | | || | | | | |услуги | | | | | | || | | | | |общественного | | | | | | || | | | | |питания в | | | | | | || | | | | |муниципальных | | | | | | || | | | | |общеобразователь-| | | | | | || | | | | |ных учреждениях | | | | | | |+———+————————————————————————+————————+——————————+————————————+—————————————————+——————+————————+————+————+————+————+
3. Раздел 6 "Перечень мероприятий ДЦП" изложить в следующейредакции:
"6. Перечень мероприятий ДЦПГ————————————————T———————————————T———————T———————————————————————————T——————————T——————————————T—————————————————¬|Цель, задачи, |Источники |Всего |Объем финансирования по |Срок |Исполнитель |Ожидаемый ||мероприятия |финансирования |тыс. |годам, тыс. руб. |исполнения| |результат || | |руб. +———————————————————————————+ | | || | | |2010 |2011 |2012 |2013 | | | || | | |год |год |год |год | | | |+————————————————+———————————————+———————+——————+——————+——————+——————+——————————+——————————————+—————————————————+|Цель: сохранение| | | | | | | | | ||и укрепление | | | | | | | | | ||здоровья | | | | | | | | | ||обучающихся за | | | | | | | | | ||счет повышения | | | | | | | | | ||качества и | | | | | | | | | ||безопасности | | | | | | | | | ||школьного | | | | | | | | | ||питания, | | | | | | | | | ||основанной на | | | | | | | | | ||принципах | | | | | | | | | ||централизации, | | | | | | | | | ||индустриализации| | | | | | | | | ||, обеспечивающей| | | | | | | | | ||100% охват | | | | | | | | | ||обучающихся | | | | | | | | | ||качественным | | | | | | | | | ||горячим питанием| | | | | | | | | ||в соответствии с| | | | | | | | | ||их | | | | | | | | | ||физиологическими| | | | | | | | | ||потребностями и | | | | | | | | | ||санитарно-гигие-| | | | | | | | | ||ническими | | | | | | | | | ||требованиями и | | | | | | | | | ||нормативами | | | | | | | | | |+————————————————+———————————————+———————+——————+——————+——————+——————+——————————+——————————————+—————————————————+|Задача: | | | | | | | | | ||укрепление | | | | | | | | | ||материально-тех-| | | | | | | | | ||нической базы | | | | | | | | | ||школьных | | | | | | | | | ||столовых и | | | | | | | | | ||буфетов, а также| | | | | | | | | ||организаций, | | | | | | | | | ||оказывающих | | | | | | | | | ||услуги | | | | | | | | | ||общественного | | | | | | | | | ||питания в | | | | | | | | | ||муниципальных | | | | | | | | | ||общеобразовате- | | | | | | | | | ||льных | | | | | | | | | ||учреждениях | | | | | | | | | |+————————————————+———————————————+———————+——————+——————+——————+——————+——————————+——————————————+—————————————————+|Мероприятие 1: |Средства |2 880 | |2 880 | | |2011 год |УОиМП, |Достижение 100% ||проведение |бюджета города | | | | | | |подведомствен-|уровня охвата ||аудита и |Рязани | | | | | | |ные учреждения|муниципальных ||приобретение | | | | | | | | |общеобразователь-||технологических | | | | | | | | |ных учреждений ||паспортов для | | | | | | | | |аудитом и ||школьных | | | | | | | | |получение ||столовых | | | | | | | | |технологических || | | | | | | | | |паспортов для || | | | | | | | | |школьных столовых|+————————————————+———————————————+———————+——————+——————+——————+——————+——————————+——————————————+—————————————————+|Мероприятие 2: |Средства |43 375 | | |27 000|16 375|2011 - |УОиМП, |Увеличение ||приобретение |бюджета города | | | | | |2013 годы |подведомствен-|количества ||технологического|Рязани | | | | | | |ные учреждения|пищеблоков ||и холодильного | | | | | | | | |муниципальных ||оборудования, |Средства |15 000 | |10 000|5 000 | | | |общеобразователь-||мебели, посуды |областного | | | | | | | |ных учреждений, ||для школьных |бюджета | | | | | | | |оснащенных ||столовых и | | | | | | | | |современным ||буфетов |Средства |30 000 | |30 000| | | | |технологическим || |федерального | | | | | | | |оборудованием, в || |бюджета | | | | | | | |общем количестве || | | | | | | | | |учреждений, до || | | | | | | | | |100% |+————————————————+———————————————+———————+——————+——————+——————+——————+——————————+——————————————+—————————————————+|Мероприятие 3: |Средства |75 318 | |29 926|29 767|15 625|2011 - |УОиМП, |Увеличение ||проведение |бюджета города | | | | | |2013 годы |подведомствен-|количества ||капитального |Рязани | | | | | | |ные учреждения|муниципальных ||ремонта, включая| | | | | | | | |общеобразователь-||проектные и | | | | | | | | |ных учреждений, ||изыскательские | | | | | | | | |где проведен ||работы в | | | | | | | | |капитальный ||школьных | | | | | | | | |ремонт ||столовых и | | | | | | | | |пищеблоков, ||буфетах | | | | | | | | |включая проектные|| | | | | | | | | |и изыскательские || | | | | | | | | |работы в общем || | | | | | | | | |количестве || | | | | | | | | |учреждений, || | | | | | | | | |нуждающихся в || | | | | | | | | |капремонте || | | | | | | | | |пищеблоков, до || | | | | | | | | |100% |+————————————————+———————————————+———————+——————+——————+——————+——————+——————————+——————————————+—————————————————+|Мероприятие 4: |Средства |32 594 |10 000|19 194|3 400 | |2010 - |Организации, |Обеспечение 100% ||предоставление |бюджета города | | | | | |2011 годы |оказывающие |уровня выполнения||юридическим |Рязани | | | | | | |услуги |субсидий, ||лицам, | | | | | | | |общественного |выделенных ||оказывающим | | | | | | | |питания в |организациям, ||услуги | | | | | | | |муниципальных |оказывающим ||общественного | | | | | | | |общеобразова- |услуги ||питания в | | | | | | | |тельных |общественного ||муниципальных | | | | | | | |учреждениях |питания в ||общеобразовате- | | | | | | | | |муниципальных ||льных | | | | | | | | |общеобразователь-||учреждениях | | | | | | | | |ных учреждениях ||субсидий: | | | | | | | | | || | | | | | | | | | ||- на возмещение | |18 300 |10 000|8 300 | | | | | ||затрат, | | | | | | | | | ||связанных с | | | | | | | | | ||проведением | | | | | | | | | ||капитального | | | | | | | | | ||ремонта | | | | | | | | | ||помещений, | | | | | | | | | ||реконструкцией и| | | | | | | | | ||ремонтом | | | | | | | | | ||инженерных | | | | | | | | | ||сетей, включая | | | | | | | | | ||проектные и | | | | | | | | | ||изыскательские | | | | | | | | | ||работы; | | | | | | | | | || | | | | | | | | | ||- на возмещение | |12 444 | |9 694 |2750 | | | | ||затрат, | | | | | | | | | ||связанных с | | | | | | | | | ||оснащением | | | | | | | | | ||производственных| | | | | | | | | ||помещений | | | | | | | | | ||современным | | | | | | | | | ||оборудованием | | | | | | | | | || | | | | | | | | | ||- на возмещение | |1 850 | |1 200 |650 | | | | ||затрат, | | | | | | | | | ||связанных с | | | | | | | | | ||приобретением | | | | | | | | | ||специализирован-| | | | | | | | | ||ного | | | | | | | | | ||автотранспорта | | | | | | | | | |+————————————————+———————————————+———————+——————+——————+——————+——————+——————————+——————————————+—————————————————+|Итого по ДЦП | |199 167|10 000|92 000|65 167|32 000| | | |+————————————————+———————————————+———————+——————+——————+——————+——————+——————————+——————————————+—————————————————+| |Средства |154 167|10 000|52 000|60 167|32 000| | | || |бюджета города | | | | | | | | || |Рязани | | | | | | | | |+————————————————+———————————————+———————+——————+——————+——————+——————+——————————+——————————————+—————————————————+| |Средства |15 000 | |10 000|5 000 | | | | || |областного | | | | | | | | || |бюджета | | | | | | | | |+————————————————+———————————————+———————+——————+——————+——————+——————+——————————+——————————————+—————————————————+| |Средства |30 000 | |30 000| | | | | || |федерального | | | | | | | | || |бюджета | | | | | | | | |+————————————————+———————————————+———————+——————+——————+——————+——————+——————————+——————————————+—————————————————+
Используемые сокращения:
УОиМП - управление образования и молодежной политики.
4. Раздел 7 "Ресурсное обеспечение ДЦП" изложить в следующейредакции:
"7. Ресурсное обеспечение ДЦП
Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средствбюджета города Рязани, средств областного бюджета и средствфедерального бюджета.
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер иподлежат ежегодному уточнению при принятии бюджетов всех уровней наочередной финансовый год.
Перечень объектов, финансирование которых предусматривается врамках Программы, утверждается на каждый год.Г——————————————T——————————————————————————————————————————————————————¬|Период |Объем финансирования ДЦП по источникам финансирования ||реализации ДЦП|(тыс. руб.) || +——————————————————————————————————————————————————————+| |Бюджет |Областной |Федеральный |Всего || |города |бюджет |бюджет | || |Рязани | | | |+——————————————+————————————+—————————————+————————————+——————————————+|2010 год |10 000 | | |10 000 |+——————————————+————————————+—————————————+————————————+——————————————+|2011 год |52 000 |10 000 |30 000 |92 000 |+——————————————+————————————+—————————————+————————————+——————————————+|2012 год |60 167 |5 000 | |65 167 |+——————————————+————————————+—————————————+————————————+——————————————+|2013 год |32 000 | | |32 000 |+——————————————+————————————+—————————————+————————————+——————————————+|Итого по ДЦП |154 167 |15 000 |30 000 |199 167 |+——————————————+————————————+—————————————+————————————+——————————————+