Постановление Администрации г. Рязани от 28.10.2011 № 4697
О внесении изменений в постановление администрации города Рязани от 12.08.2010 г. N 3527 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Адресная инвестиционная программа города Рязани на 2011 - 2013 годы"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЯЗАНИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 октября 2011 г. N 4697
О внесении изменений в постановление администрации города Рязани от 12.08.2010 г. N 3527 "Об утверждении долгосрочной целевой программы"Адресная инвестиционная программа города Рязани на 2011 - 2013 годы"
С целью освоения капитальных вложений, предусмотренных нафинансирование объектов капитального строительства муниципальнойсобственности города Рязани, руководствуясь статьями 39, 41 Уставамуниципального образования - городской округ город Рязань Рязанскойобласти, администрация города Рязани постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Рязани от 04.10.2011 N 4297), следующиеизменения:
1.1. Заголовок изложить в следующей редакции: "Об утверждениидолгосрочной целевой программы "Адресная инвестиционная программагорода Рязани на 2011 - 2014 годы".
1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу"Адресная инвестиционная программа города Рязани на 2011 - 2014 годы"(далее - Программа).".
1.3. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы администрации А.С. Воробьева.".
2. Внести изменения в долгосрочную целевую программу "Адреснаяинвестиционная программа города Рязани на 2011 - 2013 годы",утвержденную постановлением администрации города Рязани от 12.08.2010N 3527 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Адреснаяинвестиционная программа города Рязани на 2011 - 2013 годы", изложивее в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации аппаратаадминистрации города Рязани (С.Б. Якунина) опубликовать настоящеепостановление в газете "Рязанские ведомости".
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы администрации А.С. Воробьева.
Глава администрации В.Е. АртемовПриложениек постановлениюадминистрации города Рязаниот 28 октября 2011 г. N 4697
Долгосрочная целевая программа "Адресная инвестиционная программа города Рязани на 2011 - 2014 годы"
Паспорт
долгосрочной целевой программы "Адресная инвестиционная программа
города Рязани на 2011 - 2014 годы" Г————————————————T————————————————————————————————————————————————————————¬|Наименование ДЦП|"Адресная инвестиционная программа города Рязани на || |2011 - 2014 годы", (далее - ДЦП) |+————————————————+————————————————————————————————————————————————————————+|Дата принятия |Постановление администрации города Рязани от 27.07.2010 ||решения о |N 3142 "О разработке долгосрочной целевой программы ||разработке ДЦП |"Адресная инвестиционная программа города Рязани || |2011 - 2013 годы" |+————————————————+————————————————————————————————————————————————————————+|Заказчик ДЦП |Администрация города Рязани (далее - администрация || |города) |+————————————————+————————————————————————————————————————————————————————+|Разработчик ДЦП |Управление капитального строительства администрации || |города Рязани |+————————————————+————————————————————————————————————————————————————————+|Ответственный |Управление капитального строительства администрации ||исполнитель ДЦП |города Рязани |+————————————————+————————————————————————————————————————————————————————+|Исполнители ДЦП |Управление капитального строительства администрации || |города Рязани, лица, определяемые заказчиком ДЦП в || |соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ|| |"О размещении заказов на поставки товаров, выполнение || |работ, оказание услуг для государственных и || |муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон от || |21.07.2005 N 94-ФЗ) и действующим законодательством || |Российской Федерации |+————————————————+————————————————————————————————————————————————————————+|Цель ДЦП |Укрепление материально-технической базы учреждений || |здравоохранения, образования, объектов коммунальной || |инфраструктуры города, других объектов социальной сферы,|| |поддержание технического состояния административных || |зданий города Рязани |+————————————————+————————————————————————————————————————————————————————+|Задачи ДЦП |- сокращение объемов незавершенного строительства по || |объектам социальной сферы. Концентрация бюджетных || |средств на строительстве объектов, имеющих наибольшее || |социально-экономическое значение для развития города, а || |также высокую степень строительной готовности, || |позволяющую обеспечить их ввод в эксплуатацию в течение || |срока действия ДЦП; || |- реконструкция и строительство новых объектов || |здравоохранения, образования, объектов коммунальной || |инфраструктуры города и || |других объектов социальной сферы муниципальной || |собственности в соответствии с требованиями || |государственных стандартов, социальных норм и || |нормативов; || |- создание задела для ввода объектов в эксплуатацию в || |последующие годы после завершения ДЦП |+————————————————+————————————————————————————————————————————————————————+|Сроки и этапы |2011 - 2014 годы в один этап ||реализации ДЦП | |+————————————————+————————————————————————————————————————————————————————+|Объемы и |Общий объем средств, планируемый на реализацию ДЦП ||источники |1 606 058,3 тыс. руб., в том числе по годам реализации: ||финансирования с|2011 год - 147 308,3 тыс. руб. ||разбивкой по |2012 год - 415 750 тыс. руб. ||этапам |2013 год - 543 000 тыс. руб. ||реализации |2014 год - 500 000 тыс. руб. || |Из них по источникам: || |Средства бюджета города Рязани || |Всего - 396 614,1 тыс. руб. || |В том числе по годам: || |2011 год - 90 264,1 тыс. руб. || |2012 год - 112 350 тыс. руб. || |2013 год - 97 000 тыс. руб. || |2014 год - 97 000 тыс. руб. || |Другие источники (бюджеты других уровней): || |Всего - 1 209 444,2 тыс. руб. || |В том числе по годам: || |2011 год - 57 044,2 тыс. руб. || |2012 год - 303 400 тыс. руб. || |2013 год - 446 000 тыс. руб. || |2014 год - 403 000 тыс. руб. |+————————————————+————————————————————————————————————————————————————————+|Планируемые |Показатели (индикаторы), характеризующие достижение ||результаты |цели: ||реализации ДЦП |- количество объектов незавершенного строительства: || |2011 год - 15 шт. || |2012 год - 11 шт. || |2013 год - 7 шт. || |2014 год - 2 шт. || |- количество объектов, вводимых в эксплуатацию: || |2011 год - 12 шт. || |2012 год - 10 шт. || |2013 год - 6 шт. || |2014 год - 5 шт. || |- количество вновь начинаемых объектов строительства || |(реконструкции): || |2011 год - 9 шт. || |2012 год - 8 шт. || |2013 год - 4 шт. || |2014 год - 2 шт. || |- количество объектов, по которым ведется (завершается) || |разработка проектной документации: || |2011 год - 21 шт. || |2012 год - 5 шт. || |2013 год - 2 шт. || |2014 год - нет |+————————————————+————————————————————————————————————————————————————————+|Ожидаемый эффект|Ввод в эксплуатацию 33 объектов муниципальной ||от реализации |собственности за счет всех источников финансирования. ||ДЦП |Создание задела для ввода объектов в эксплуатацию в || |последующие годы после завершения ДЦП. Обеспечение || |финансированием работ по проектированию, реконструкции и|| |строительству крупных социально-значимых для города || |объектов |+————————————————+————————————————————————————————————————————————————————+
1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения
в формате ДЦП
Непременным условием устойчивого развития города, способствующимулучшению жизни населения является развитие и совершенствованиесоциальной сферы, в том числе за счет строительства и реконструкциикрупных социально-значимых для города объектов.
В городе Рязани одним из приоритетных направлений деятельностиявляется дальнейшее развитие социальных объектов, включая объектыздравоохранения, образования, культуры и объекты коммунальнойинфраструктуры.
В настоящее время сохраняется потребность в строительствеобъектов образования. Развитие и укрепление материально-техническойбазы образовательных учреждений является одним из основных условийуспешного осуществления учебно-воспитательного процесса.
Необходимость строительства школы на 600 мест в микрорайонеКальное обусловлена ростом застройки жилых домов в данном районе, чтоприводит к увеличению числа населения.
В настоящее время существует большая потребность впредоставлении мест в детских садах. Все детские сады укомплектованысверх нормативной наполняемости. Строительство и реконструкция детскихсадов позволит сократить существующую потребность по обеспечениюдетей местами в дошкольных образовательных учреждениях. В соответствиис постановлением администрации города Рязани от 14.09.2011 N 4011 "Обутверждении долгосрочной целевой программы "Развитие дошкольногообразования в городе Рязани на 2012 - 2014 годы", начиная с 2012 годафинансирование мероприятий по проектированию, строительству иреконструкции объектов дошкольного образования предусмотрено в рамкахуказанной программы.
Материально-техническая база лечебно- профилактическихучреждений города Рязани находится на низком уровне, износ зданий исооружений составляет более 50%, что не позволяет организоватьлечебный процесс на уровне современных технологий и требований.
Вышеизложенные факторы негативно влияют налечебно-профилактический процесс, качество медицинской помощи, создаютугрозу жизни и здоровью для пациентов. С этой целью в городе Рязанинеобходимо провести реконструкцию существующих и осуществитьстроительство новых учреждений здравоохранения. В соответствии сраспоряжением Правительства Рязанской области от 21.09.2011 N 451-р, всвязи с передачей объектов здравоохранения из муниципальнойсобственности в собственность Рязанской области, объектыздравоохранения с 2012 года исключены из ДЦП.
Непременным условием устойчивого развития города, способствующимулучшению жизни населения является развитие и совершенствованиесоциальной сферы, в том числе за счет строительства и реконструкциикрупных социально-значимых для города объектов.
Для решения вышеперечисленных проблем требуется участие ивзаимодействие органов исполнительной власти, участников строительногопроцесса, достаточное и стабильное финансирование с привлечениемисточников финансирования всех уровней, что обуславливаетнеобходимость разработки и принятия данной ДЦП.
С целью развития и укрепления материально-технической базылечебно-профилактических учреждений города и городских больниц,образовательных учреждений и учреждений культуры, а также улучшениясостояния объектов коммунального хозяйства, с учетом реальныхвозможностей бюджета города Рязани, а также исходя из состоянияматериально-технической базы социальной и коммунальной инфраструктурыгорода, в рамках реализации ДЦП определены первоочередные объектыкапитального строительства, финансирование которых необходимоосуществить в 2011 - 2014 гг.
2. Цели и задачи ДЦП и обоснование их выбора
Цель ДЦП - укрепление материально-технической базы учрежденийздравоохранения, образования, объектов коммунальной инфраструктурыгорода, других объектов социальной сферы, поддержание техническогосостояния административных зданий города Рязани.
Для реализации поставленной цели должны быть решены следующиезадачи:
- сокращение объемов незавершенного строительства по объектамсоциальной сферы. Концентрация бюджетных средств на строительствеобъектов, имеющих наибольшее социально-экономическое значение дляразвития города, а также высокую степень строительной готовности,позволяющую обеспечить их ввод в эксплуатацию в течение срока действияДЦП;
- реконструкция и строительство новых объектов здравоохранения,образования, объектов коммунальной инфраструктуры города и другихобъектов социальной сферы муниципальной собственности в соответствии стребованиями государственных стандартов, социальных норм инормативов;
- создание задела для ввода объектов в эксплуатацию впоследующие годы после завершения ДЦП.
Цель и задачи ДЦП определены в соответствии с постановлениемадминистрации города Рязани от 15.12.2006 N 165-ОЗ"Об утверждении областной целевой программы "Модернизацияжилищно-коммунального комплекса Рязанской области на2007 - 2015 годы".
3. Сроки и этапы реализации ДЦП
ДЦП рассчитана на 4 года, период реализации с 2011 по 2014 годыв один этап.
4. Планируемые результаты реализации ДЦП
Планируемые результаты реализации ДЦП представлены в приложенииN 1 к ДЦП.
5. Перечень мероприятий ДЦП
Перечень мероприятий ДЦП представлен в приложении N 2 к ДЦП.
6. Ресурсное обеспечение ДЦП
Общий объем финансирования ДЦП составляет - 1 606058,3 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета города Рязани -396 614,1 тыс. руб., за счет других источников финансирования - 1 209444,2 тыс. руб.
(тыс. руб.)Г————————————————————T————————————————————————————————————————————————————¬|Период реализации |Источники финансирования ||ДЦП +————————————————————————————————————————————————————+| |Бюджет города |Другие источники |Всего || |Рязани |финансирования | || | |(бюджеты других | || | |уровней) | |+————————————————————+——————————————+——————————————————————+——————————————+|Общий объем |396 614,1 |1 209 444,2 |1 606 058,3 ||финансирования по | | | ||ДЦП | | | |+————————————————————+——————————————+——————————————————————+——————————————+|в том числе по | | | ||годам: | | | |+————————————————————+——————————————+——————————————————————+——————————————+|2011 |90 264,1 |57 044,2 |147 308,3 |+————————————————————+——————————————+——————————————————————+——————————————+|2012 |112 350,0 |303 400,0 |415 750,0 |+————————————————————+——————————————+——————————————————————+——————————————+|2013 |97 000,0 |446 000,0 |543 000,0 |+————————————————————+——————————————+——————————————————————+——————————————+|2014 |97 000,0 |403 000,0 |500 000,0 |+————————————————————+——————————————+——————————————————————+——————————————+
Объемы финансирования ДЦП носят прогнозный характер и подлежатежегодному уточнению после утверждения бюджетов всех уровней наочередной финансовый год.
Распределение капитальных расходов на финансированиедолгосрочной целевой программы "Адресная инвестиционная программагорода Рязани на 2011 - 2014 годы" в разрезе отраслей, строек иобъектов на 2011 год представлено в приложении N 3 к ДЦП.
Распределение капитальных расходов на финансированиедолгосрочной целевой программы "Адресная инвестиционная программагорода Рязани на 2011 - 2014 годы" в разрезе отраслей, строек иобъектов на 2012 год представлено в приложении N 4 к ДЦП.
7. Организационная схема управления и контроля за реализацией ДЦП
Заказчиком ДЦП является администрация города Рязани.
Ответственным исполнителем ДЦП является управление капитальногостроительства администрации города Рязани, которое несетответственность за реализацию ДЦП и обеспечение достижения значенийколичественных показателей реализации ДЦП, формирует бюджетные заявкии обоснования на включение мероприятий ДЦП в бюджет города Рязани насоответствующий финансовый год, готовит в установленном порядкепредложения о перераспределении финансовых ресурсов между программнымимероприятиями, об изменении сроков выполнения мероприятий, обуточнении и корректировке целевых индикаторов и других параметров ДЦП.
Исполнители ДЦП несут ответственность за качественное исвоевременное выполнение соответствующих мероприятий, целевоеиспользование финансовых средств.
В целях обеспечения процесса мониторинга и анализа выполненияДЦП исполнители представляют руководителю ДЦП отчеты о ходе реализацииДЦП:
- ежеквартально до 15 числа следующего за отчетным кварталом;
- ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным.
С целью контроля за реализацией ДЦП руководитель ДЦП готовит ипредставляет в установленные сроки в управление экономикиадминистрации города Рязани отчеты о выполнении ДЦП согласно Порядкуразработки и реализации долгосрочных целевых программ, утвержденномупостановлением администрации города Рязани от 13.07.2009 N 5131.
8. Ожидаемый эффект от реализации ДЦП
Ввод в эксплуатацию 33 объектов муниципальной собственности засчет всех источников финансирования. Создание задела для вводаобъектов в эксплуатацию в последующие годы после завершения ДЦП.Обеспечение финансированием работ по проектированию, реконструкции истроительству крупных социально-значимых для города объектов.Приложение N 1к ДЦП
Планируемые результаты реализации ДЦПГ——T—————————————————————————————————————T—————————————————————————————T——————————————————T———————T——————————T——————————————————————————————————¬|N |Задачи, направленные на достижение |Планируемый объем |Показатели |Ед. |Базовое |Планируемое значение показателя ||п/|цели |финансирования на решение |(индикаторы), |изм. |значение |(индикатора) по годам реализации ||п | |данной задачи (тыс. руб.) |характеризующие | |показателя| || | +—————————————————————————————+достижение цели | |(индикато-+——————————————————————————————————+| | |бюджет города |другие | | |ра) (на |2011 г.|2012 г.|2013 г. |2014 г. || | |Рязани |источники | | |начало | | | | || | | |(бюджеты | | |реализации| | | | || | | |других | | |ДЦП) | | | | || | | |уровней) | | | | | | | |+——+—————————————————————————————————————+——————————————+——————————————+——————————————————+———————+——————————+———————+———————+————————+ ||1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |+——+—————————————————————————————————————+——————————————+——————————————+——————————————————+———————+——————————+———————+———————+————————+—————————+|Цель: укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, образования, объектов коммунальной инфраструктуры города, других ||объектов социальной сферы, поддержание технического состояния административных зданий города Рязани |+———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1 |Задача 1. Сокращение объемов |148 045,2 |323 444,2 |1. Количество |шт. |17 |15 |11 |7 |2 || |незавершенного строительства по | | |объектов | | | | | | || |объектам социальной сферы. | | |незавершенного | | | | | | || |Концентрация бюджетных средств на | | |строительства | | | | | | || |строительстве объектов, имеющих | | +——————————————————+———————+——————————+———————+———————+————————+—————————+| |наибольшее социально-экономическое | | |2. Количество |шт. |6 |12 |10 |6 |5 || |значение для развития города, а также| | |объектов вводимых | | | | | | || |высокую степень строительной | | |в эксплуатацию | | | | | | || |готовности, позволяющую обеспечить их| | | | | | | | | || |ввод в эксплуатацию в течение срока | | | | | | | | | || |действия ДЦП | | | | | | | | | |+——+—————————————————————————————————————+——————————————+——————————————+——————————————————+———————+——————————+———————+———————+————————+—————————+|2 |Задача 2. Реконструкция и |244 773,6 |886 000,0 |1. Количество |шт. |- |9 |8 |4 |2 || |строительство новых объектов | | |вновь начинаемых | | | | | | || |здравоохранения, образования, | | |объектов | | | | | | || |объектов коммунальной инфраструктуры | | |строительства | | | | | | || |города и других объектов социальной | | |(реконструкции) | | | | | | || |сферы муниципальной собственности в | | | | | | | | | || |соответствии с требованиями | | | | | | | | | || |государственных стандартов, | | | | | | | | | || |социальных норм и нормативов | | | | | | | | | |+——+—————————————————————————————————————+——————————————+——————————————+——————————————————+———————+——————————+———————+———————+————————+—————————+|3 |Задача 3. Создание задела для ввода |3 795,3 |- |1. Количество |шт. |8 |21 |5 |2 |- || |объектов в эксплуатацию в последующие| | |объектов, по | | | | | | || |годы после завершения ДЦП | | |которым ведется | | | | | | || | | | |(завершается) | | | | | | || | | | |разработка | | | | | | || | | | |проектной | | | | | | || | | | |документации | | | | | | |+——+—————————————————————————————————————+——————————————+——————————————+——————————————————+———————+——————————+———————+———————+————————+—————————+
Примечание:
1. Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежатежегодному уточнению после утверждения бюджетов всех уровней наочередной финансовый год.
2. Объем финансирования из других источников (бюджеты другихуровней) указан , исходя из потребности для обеспеченияфинансированием строительства и реконструкции объектов муниципальнойсобственности.
3. При отсутствии необходимого объема финансирования вводобъектов в эксплуатацию не представляется возможным.Приложение N 2К ДЦП
Перечень мероприятий ДЦП Г——————T————————————————T—————————————T—————————————T——————————————————————————————————————T——————————T——————————————T———————————————¬|N п/п |Цель, задачи, |Источники |Всего (тыс. |Объем финансирования по годам (тыс. |Срок |Исполнитель |Ожидаемый || |мероприятия |финансирова- |руб) |руб.) |исполнения| |результат || | |ния | +——————————————————————————————————————+ | | || | | | |2011 |2012 |2013 |2014 | | | |+——————+————————————————+—————————————+—————————————+——————————+—————————+—————————+———————+——————————+——————————————+———————————————+|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |+——————+————————————————+—————————————+—————————————+——————————+—————————+—————————+———————+——————————+——————————————+———————————————+| |Цель: укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, образования, объектов коммунальной инфраструктуры || |города, других объектов социальной сферы, поддержание технического состояния административных зданий города Рязани |+——————+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |Задача 1. Сокращение объемов незавершенного строительства по объектам социальной сферы. Концентрация бюджетных средств на || |строительстве объектов, имеющих наибольшее социально-экономическое значение для развития города, а также высокую степень || |строительной готовности, позволяющую обеспечить их ввод в эксплуатацию в течение срока действия ДЦП |+——————+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1.1 |Детский сад N 82|- средства |268,4 |268,4 | | | |2011 г. |Управление |СМР*, ввод || |в пос. Солотча |бюджета | | | | | | |капитального |объекта в || | |города Рязани| | | | | | |строительства |эксплуатацию || | +—————————————+—————————————+——————————+—————————+—————————+———————+ |администрации | || | |- другие |5 000,0 |5 000,0 | | | | |города Рязани | || | |источники | | | | | | |(далее - УКС) | || | |(бюджеты | | | | | | |и лица, | || | |других | | | | | | |определяемые | || | |уровней) | | | | | | |заказчиком ДЦП| |+——————+————————————————+—————————————+—————————————+——————————+—————————+—————————+———————+——————————+в соответствии+———————————————+|1.2 |Реконструкция |- средства |1 394,0 |1 394,0 | | | |2011 г. |с Федеральным |СМР*, ввод || |здания центра |бюджета | | | | | | |законом от |объекта в || |детского |города Рязани| | | | | | |21.07.2005 N |эксплуатацию || |творчества | | | | | | | |94-ФЗ и | || |"Феникс" по ул. | | | | | | | |действующим | || |Праволыбедская | | | | | | | |законодательс-| |+——————+————————————————+—————————————+—————————————+——————————+—————————+—————————+———————+——————————+твом РФ +———————————————+|1.3 |Расширение МУЗ |- средства |12 856,6 |12 856,6 | | | |2011 г. | |СМР*, ввод || |"Городская |бюджета | | | | | | | |объекта в || |больница N 5". |города Рязани| | | | | | | |эксплуатацию || |Переход N 1 (I | | | | | | | | | || |пусковой | | | | | | | | | || |комплекс) | | | | | | | | | |+——————+————————————————+—————————————+—————————————+——————————+—————————+—————————+———————+——————————+ +———————————————+|1.4 |Расширение МУЗ |- средства |14 248,0 |14 248,0 | | | |2011 г. | |ПИР**, СМР*, || |"Городская |бюджета | | | | | | | |ввод объекта в || |больница N 5". |города Рязани| | | | | | | |эксплуатацию || |Переход N 1 | | | | | | | | | || |(наружные сети) | | | | | | | | | |+——————+————————————————+—————————————+—————————————+——————————+—————————+—————————+———————+——————————+ +———————————————+|1.5 |Расширение МУЗ |- средства |4 679,9 |4 679,9 | | | |2011 г. | |СМР* || |"Городская |бюджета | | | | | | | | || |больница N 5". |города Рязани| | | | | | | | || |Переход N 1 (II | | | | | | | | | || |пусковой | | | | | | | | | || |комплекс) | | | | | | | | | |+——————+————————————————+—————————————+—————————————+——————————+—————————+—————————+———————+——————————+ +———————————————+|1.6 |Реконструкция |- средства |14 357,2 |14 357,2 | | | |2011 г. | |СМР*, ввод || |стадиона МОУ ДОД|бюджета | | | | | | | |объекта в || |КДЮСШ "Золотые |города Рязани| | | | | | | |эксплуатацию || |купола" по | | | | | | | | | || |адресу: проезд | | | | | | | | | || |Яблочкова, д. 7 | | | | | | | | | || |(3 очередь) | | | | | | | | | |+——————+————————————————+—————————————+—————————————+——————————+—————————+—————————+———————+——————————+——————————————+———————————————+|1.7 |Контактная сеть |- средства |2 964,6 |2 964,6 | | | |2011 г. |УКС и лица, |корректировка || |троллейбусной |бюджета | | | | | | |определяемые |ПИР**, СМР* || |линии с тяговой |города Рязани| | | | | | |заказчиком ДЦП| || |подстанцией по +—————————————+—————————————+——————————+—————————+—————————+———————+ |в соответствии| || |ул. |- другие |25 000,0 |25 000,0 | | | | |с Федеральным | || |Интернациональ- |источники | | | | | | |законом от | || |ная в |(бюджеты | | | | | | |21.07.2005 N | || |микрорайоне |других | | | | | | |94-ФЗ и | || |Канищево (3 |уровней) | | | | | | |действующим | || |очередь) | | | | | | | |законодательс-| |+——————+————————————————+—————————————+—————————————+——————————+—————————+—————————+———————+——————————+твом РФ +———————————————+|1.8 |Реконструкция |- средства |743,3 |743,3 | | | |2011 г. | |СМР*, ввод || |котельной |бюджета | | | | | | | |объекта в || |городской |города Рязани| | | | | | | |эксплуатацию || |больницы N 11 | | | | | | | | | |+——————+————————————————+—————————————+—————————————+——————————+—————————+—————————+———————+——————————+ +———————————————+|1.9 |Реконструкция |- средства |3 853,1 |3 853,1 | | | |2011 г. | |ПИР**, СМР*, || |помещений по ул.|бюджета | | | | | | | |ввод объекта в || |Советской |города Рязани| | | | | | | |эксплуатацию || |Армии,18 под | | | | | | | | | || |филиал детской | | | | | | | | | || |поликлиники N 2 | | | | | | | | | |+——————+————————————————+—————————————+—————————————+——————————+—————————+—————————+———————+——————————+ +———————————————+|1.10 |Школа на 600 |- средства |11 600,0 |3 000,0 |8 600,0 | | |2011 - | |СМР*, ввод || |мест в |бюджета | | | | | |2012 гг. | |объекта в || |микрорайоне |города Рязани| | | | | | | |эксплуатацию || |Кальное +—————————————+—————————————+——————————+—————————+—————————+———————+ | | || | |- другие |158 000,0 | |158 000,0| | | | | || | |источники | | | | | | | | || | |(бюджеты | | | | | | | | || | |других | | | | | | | | || | |уровней) | | | | | | | | |+——————+————————————————+—————————————+—————————————+——————————+—————————+—————————+———————+——————————+ +———————————————+|1.11 |Реконструкция |- средства |40 292,7 |11 892,7 |28 400,0 | | |2011 - | |ПИР**, СМР*, || |детского сада N |бюджета | | | | | |2012 гг. | |ввод объекта в || |12 ул. |города Рязани| | | | | | | |эксплуатацию || |Островского д. | | | | | | | | | || |15 А | | | | | | | | | || +————————————————+—————————————+—————————————+——————————+—————————+—————————+———————+——————————+ +———————————————+|1.12 |Реконструкция |- средства |3 100,0 |1 450,0 |1 650,0 | | |2011- 2012| |СМР*, ввод || |котельной в пос.|бюджета | | | | | |гг. | |объекта в || |Керамзавод |города Рязани| | | | | | | |эксплуатацию || | +—————————————+—————————————+——————————+—————————+—————————+———————+ | | || | |- другие |56 044,2 |27 044,2 |29 000,0 | | | | | || | |источники | | | | | | | | || | |(бюджеты | | | | | | | | || | |других | | | | | | | | || | |уровней) | | | | | | | | |+——————+————————————————+—————————————+—————————————+——————————+—————————+—————————+———————+——————————+ +———————————————+|1.13 |Контактная сеть |- средства |5 737,4 |1 237,4 |4 500,0 | | |2011- 2012| |СМР*, поставка || |троллейбусной |бюджета | | | | | |гг. | |и монтаж || |линии с тяговой |города Рязани| | | | | | | |оборудования, || |подстанцией по +—————————————+—————————————+——————————+—————————+—————————+———————+ | |ввод объекта в || |ул. |- другие |79 400,0 | |79 400,0 | | | | |эксплуатацию || |Интернациональ- |источники | | | | | | | | || |ная в |(бюджеты | | | | | | | | || |микрорайоне |других | | | | | | | | || |Канищево (4 |уровней) | | | | | | | | || |очередь) | | | | | | | | | |+——————+————————————————+—————————————+—————————————+——————————+—————————+—————————+———————+——————————+ +———————————————+|1.14 |Стадион в пос. |- средства |13 000,0 | | |13 000,0 | |2013 г. | |СМР*, ввод || |Торфмаш |бюджета | | | | | | | |объекта в || | |города Рязани| | | | | | | |эксплуатацию |+——————+————————————————+—————————————+—————————————+——————————+—————————+—————————+———————+——————————+ +———————————————+|1.15 |Гражданское |- средства |18 950,0 | |13 950,0 |5 000,0 | |2012- 2013| |СМР*, ввод || |кладбище |бюджета | | | | | |гг. | |объекта в || |"Богородское" |города Рязани| | | | | | | |эксплуатацию |+——————+————————————————+—————————————+—————————————+——————————+—————————+—————————+———————+——————————+——————————————+———————————————+| |Итого по задаче |- средства |148 045,2 |72 945,2 |57 100,0 |18 000,0 | | | | || |1 |бюджета | | | | | | | | || | |города Рязани| | | | | | | | || | +—————————————+—————————————+——————————+—————————+—————————+———————+——————————+——————————————+———————————————+| | |- другие |323 444,2 |57 044,2 |266 400,0| | | | | || | |источники | | | | | | | | || | |(бюджеты | | | | | | | | || | |других | | | | | | | | || | |уровней) | | | | | | | | |+——————+————————————————+—————————————+—————————————+——————————+—————————+—————————+———————+——————————+——————————————+———————————————+|Задача 2. Реконструкция и строительство новых объектов здравоохранения, образования, объектов коммунальной инфраструктуры города и ||других объектов социальной сферы муниципальной собственности в соответствии с требованиями государственных стандартов, социальных ||норм и нормативов |+————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|2.1 |Теплотрасса к |- средства |497,0 |497,0 | | | |2011 г. |УКС и лица, |ПИР**, СМР*, || |гаражам станции |бюджета | | | | | | |определяемые |ввод объекта в || |скорой |города Рязани| | | | | | |заказчиком ДЦП|эксплуатацию || |медицинской | | | | | | | |в соответствии| || |помощи | | | | | | | |с Федеральным | |+——————+————————————————+—————————————+————————+———————————————+—————————+—————————+———————+——————————+законом от +———————————————+|2.2 |Разведочно-эксп-|- средства |3 788,1 |3 788,1 | | | |2011 г. |21.07.2005 N |СМР*, ввод || |луатационная |бюджета | | | | | | |94-ФЗ и |объекта в || |скважина для |города Рязани| | | | | | |действующим |эксплуатацию || |водоснабжения | | | | | | | |законодательс-| || |населения пос. | | | | | | | |твом РФ | || |Солотча, ул. | | | | | | | | | || |Дунай | | | | | | | | | |+——————+————————————————+—————————————+————————+———————————————+—————————+—————————+———————+——————————+ +———————————————+|2.3 |Бюст |- средства |1 532,9 |1 532,9 | | | |2011 г. | |СМР*, ввод || |летчику-космона-|бюджета | | | | | | | |объекта в || |вту, дважды |города Рязани| | | | | | | |эксплуатацию || |Герою Советского| | | | | | | | | || |Союза, Почетному| | | | | | | | | || |гражданину | | | | | | | | | || |города Рязани | | | | | | | | | || |В.В. Аксенову | | | | | | | | | |+——————+————————————————+—————————————+————————+———————————————+—————————+—————————+———————+——————————+ +———————————————+|2.4 |Реконструкция |- средства |1 199,9 |1 199,9 | | | |2011 г. | |корректировка || |зданий МОУ ДОД |бюджета | | | | | | | |ПИР**, СМР*, || |"Рязанская |города Рязани| | | | | | | |ввод объекта в || |городская | | | | | | | | |эксплуатацию || |станция юных | | | | | | | | | || |натуралистов" | | | | | | | | | |+——————+————————————————+—————————————+————————+———————————————+—————————+—————————+———————+——————————+ +———————————————+|2.5 |Реконструкция |- средства |700,0 |700,0 | | | |2011 г. | |СМР*, ввод || |МОУ ДОД "Детская|бюджета | | | | | | | |объекта в || |школа искусств N|города Рязани| | | | | | | |эксплуатацию || |9" | | | | | | | | | || |(водоснабжение и| | | | | | | | | || |водоотведение) | | | | | | | | | || |по ул. | | | | | | | | | || |Забайкальская, | | | | | | | | | || |д.14 а | | | | | | | | | |+——————+————————————————+—————————————+————————+———————————————+—————————+—————————+———————+——————————+ +———————————————+|2.6 |Котельная, АИТ |- средства |10 000,0|4 350,0 |5 650,0 | | |2011 - | |СМР*, ввод || |N1, АИТ N 2 МП |бюджета | | | | | |2012 гг. | |объекта в || |"СДСУ" |города Рязани| | | | | | | |эксплуатацию |+——————+————————————————+—————————————+————————+———————————————+—————————+—————————+———————+——————————+ +———————————————+|2.7 |АТП жилых домов |- средства |9 700,0 |700,0 |9 000,0 | | |2011 - | |ПИР**, СМР*, || |поселка |бюджета | | | | | |2012 гг. | |ввод объекта в || |Ворошиловка |города Рязани| | | | | | | |эксплуатацию |+——————+————————————————+—————————————+————————+———————————————+—————————+—————————+———————+——————————+ +———————————————+|2.8 |Канализация |- средства |3 000,0 | |3 000,0 | | |2012 г. | |СМР* и ввод || |группы жилых |бюджета | | | | | | | |объекта в || |домов по 8-ому |города Рязани| | | | | | | |эксплуатацию || |Мервинскому | | | | | | | | | || |проезду | | | | | | | | | |+——————+————————————————+—————————————+————————+———————————————+—————————+—————————+———————+——————————+——————————————+———————————————+|2.9 |Памятный знак |- средства |1 385,0 | |1 385,0 | | |2012 г. |УКС и лица, |ПИР**, СМР* || |узникам фашизма |бюджета | | | | | | |определяемые |ввод объекта в || | |города Рязани| | | | | | |заказчиком ДЦП|эксплуатацию |+——————+————————————————+—————————————+————————+———————————————+—————————+—————————+———————+——————————+в соответствии+———————————————+|2.10 |Памятник Н.Н. |- средства |5 000,0 | |5 000,0 | | |2012 г. |с Федеральным |ПИР**, СМР* || |Чумаковой |бюджета | | | | | | |законом от |ввод объекта в || | |города Рязани| | | | | | |21.07.2005 N |эксплуатацию |+——————+————————————————+—————————————+————————+———————————————+—————————+—————————+———————+——————————+94-ФЗ и +———————————————+|2.11 |Памятник Герою |- средства |11 719,0|104,0 |11 615,0 | | |2011 - |действующим |корректировка || |Советского |бюджета | | | | | |2012 гг. |законодательс-|ПИР**, СМР* || |Союза, генералу |города Рязани| | | | | | |твом РФ |ввод объекта в || |армии В.Ф. +—————————————+————————+———————————————+—————————+—————————+———————+ | |эксплуатацию || |Маргелову |- другие |18 000,0| |18 000,0 | | | | | || | |источники | | | | | | | | || | |(бюджеты | | | | | | | | || | |других | | | | | | | | || | |уровней) | | | | | | | | |+——————+————————————————+—————————————+————————+———————————————+—————————+—————————+———————+——————————+ +———————————————+|2.12 |Теннисные корты |- средства |3 700,0 | |3 700,0 | | |2012- 2013| |ПИР**, СМР* || |на ул. |бюджета | | | | | |гг. | |ввод объекта в || |Братиславской, 2|города Рязани| | | | | | | |эксплуатацию || |а +—————————————+————————+———————————————+—————————+—————————+———————+ | | || | |- другие |44 350,0| | |44 350,0 | | | | || | |источники | | | | | | | | || | |(бюджеты | | | | | | | | || | |других | | | | | | | | || | |уровней) | | | | | | | | |+——————+————————————————+—————————————+————————+———————————————+—————————+—————————+———————+——————————+ +———————————————+|2.13 |Реконструкция |- средства |12 350,0| |6 350,0 |6 000,0 | |2012- 2013| |СМР*, ввод || |спортивного зала|бюджета | | | | | |гг. | |объекта в || |МОУ ДОД ДЮСШЕ |города Рязани| | | | | | | |эксплуатацию || |"Юпитер" +—————————————+————————+———————————————+—————————+—————————+———————+ | | || | |- другие |19 150,0| |9 000,0 |10 150,0 | | | | || | |источники | | | | | | | | || | |(бюджеты | | | | | | | | || | |других | | | | | | | | || | |уровней) | | | | | | | | |+——————+————————————————+—————————————+————————+———————————————+—————————+—————————+———————+——————————+ +———————————————+|2.14 |Физкультурно-оз-|- средства |10 000,0| |5 000,0 |5 000,0 | |2012 - | |ПИР**, СМР* || |доровительный |бюджета | | | | | |2013 гг. | |ввод объекта в || |комплекс на |города Рязани| | | | | | | |эксплуатацию || |Московском шоссе+—————————————+————————+———————————————+—————————+—————————+———————+ | | || | |- другие |240 | | |240 000,0| | | | || | |источники |000,0 | | | | | | | || | |(бюджеты | | | | | | | | || | |других | | | | | | | | || | |уровней) | | | | | | | | |+——————+————————————————+—————————————+————————+———————————————+—————————+—————————+———————+——————————+ +———————————————+|2.15 |Школа-детский |- средства |28 500,0| | |16 000,0 |12 |2013- 2014| |СМР*, ввод || |сад в жилом |бюджета | | | | |500,0 |гг. | |объекта в || |районе |города Рязани| | | | | | | |эксплуатацию || |Ворошиловка (2-я+—————————————+————————+———————————————+—————————+—————————+———————+ | | || |очередь - |- другие |54 000,0| | |25 000,0 |29 | | | || |начальная школа |источники | | | | |000,0 | | | || |на 200 мест ) |(бюджеты | | | | | | | | || | |других | | | | | | | | || | |уровней) | | | | | | | | |+——————+————————————————+—————————————+————————+———————————————+—————————+—————————+———————+——————————+——————————————+———————————————+|2.16 |Спортивный зал |- средства |35 086,7|86,7 | |15 500,0 |19 |2011 г., |УКС и лица, |ПИР**, СМР*, || |МОУ "Средняя |бюджета | | | | |500,0 |2013 - |определяемые |ввод объекта в || |общеобразовате- |города Рязани| | | | | |2014 гг. |заказчиком ДЦП|эксплуатацию || |льная школа N 6"| | | | | | | |в соответствии| |+——————+————————————————+—————————————+————————+———————————————+—————————+—————————+———————+——————————+с Федеральным +———————————————+|2.17 |Спортзал в пос. |- средства |13 000,0| | |3 000,0 |10 |2013 - |законом от |ПИР**, СМР*, || |Приокский |бюджета | | | | |000,0 |2014 гг. |21.07.2005 N |ввод объекта в || | |города Рязани| | | | | | |94-ФЗ и |эксплуатацию || | +—————————————+————————+———————————————+—————————+—————————+———————+ |действующим | || | |- другие |70 000,0| | | |70 | |законодательс-| || | |источники | | | | |000,0 | |твом РФ | || | |(бюджеты | | | | | | | | || | |других | | | | | | | | || | |уровней) | | | | | | | | |+——————+————————————————+—————————————+————————+———————————————+—————————+—————————+———————+——————————+ +———————————————+|2.18 |Детская школа |- средства |28 000,0| | |18 000,0 |10 |2013 - | |ПИР**, || |искусств N 2 в |бюджета | | | | |000,0 |2014 гг. | |СМР*,ввод || |жилом районе |города Рязани| | | | | | | |объекта в || |Недостоево +—————————————+————————+———————————————+—————————+—————————+———————+ | |эксплуатацию || | |- другие |52 000,0| | |20 000,0 |32 | | | || | |источники | | | | |000,0 | | | || | |(бюджеты | | | | | | | | || | |других | | | | | | | | || | |уровней) | | | | | | | | |+——————+————————————————+—————————————+————————+———————————————+—————————+—————————+———————+——————————+ +———————————————+|2.19 |Детская школа |- средства |43 000,0| |4 000,0 |14 000,0 |25 |2012 - | |ПИР**, || |искусств N 7 в |бюджета | | | | |000,0 |2014 гг. | |СМР*,ввод || |Дашково-Песочин-|города Рязани| | | | | | | |объекта в || |ском жилом +—————————————+————————+———————————————+—————————+—————————+———————+ | |эксплуатацию || |районе |- другие |87 000,0| | |40 000,0 |47 | | | || | |источники | | | | |000,0 | | | || | |(бюджеты | | | | | | | | || | |других | | | | | | | | || | |уровней) | | | | | | | | |+——————+————————————————+—————————————+————————+———————————————+—————————+—————————+———————+——————————+ +———————————————+|2.20 |Дождевая |- средства |5 145,0 |145,0 | | |5 000,0|2011 г., | |ПИР**, СМР* || |канализация и |бюджета | | | | | |2014 г. | | || |водопонижение в |города Рязани| | | | | | | | || |районе ул. +—————————————+————————+———————————————+—————————+—————————+———————+ | | || |Авиационная |- другие |65 000,0| | | |65 | | | || | |источники | | | | |000,0 | | | || | |(бюджеты | | | | | | | | || | |других | | | | | | | | || | |уровней) | | | | | | | | |+——————+————————————————+—————————————+————————+———————————————+—————————+—————————+———————+——————————+ +———————————————+|2.21 |Коллектор |- средства |15 420,0|420,0 | | |15 |2011 г., | |ПИР**, СМР* || |дождевой |бюджета | | | | |000,0 |2014 г. | | || |канализации по |города Рязани| | | | | | | | || |дну Кузьмина +—————————————+————————+———————————————+—————————+—————————+———————+ | | || |оврага в |- другие |160 | | | |160 | | | || |микрорайоне |источники |000,0 | | | |000,0 | | | || |Канищево |(бюджеты | | | | | | | | || | |других | | | | | | | | || | |уровней) | | | | | | | | |+——————+————————————————+—————————————+————————+———————————————+—————————+—————————+———————+——————————+ +———————————————+|2.22 |Внедрение |- средства |2 050,0 | |550,0 |1 500,0 | |2012 - | |СМР*, ввод || |системы |бюджета | | | | | |2013 гг. | |объекта в || |ультрафиолетово-|города Рязани| | | | | | | |эксплуатацию || |го +—————————————+————————+———————————————+—————————+—————————+———————+ | | || |обеззараживания |- другие |76 500,0| |10 000,0 |66 500,0 | | | | || |на Борковской |источники | | | | | | | | || |ОВС |(бюджеты | | | | | | | | || | |других | | | | | | | | || | |уровней) | | | | | | | | |+——————+————————————————+—————————————+————————+———————————————+—————————+—————————+———————+——————————+——————————————+———————————————+| |Итого по задаче |- средства |244 |13 523,6 |55 250,0 |79 000,0 |97 | | | || |2 |бюджета |773,6 | | | |000,0 | | | || | |города Рязани| | | | | | | | || | +—————————————+————————+———————————————+—————————+—————————+———————+——————————+——————————————+———————————————+| | |- другие |886 | |37 000,0 |446 000,0|403 | | | || | |источники |000,0 | | | |000,0 | | | || | |(бюджеты | | | | | | | | || | |других | | | | | | | | || | |уровней) | | | | | | | | |+——————+————————————————+—————————————+————————+———————————————+—————————+—————————+———————+——————————+——————————————+———————————————+|Задача 3. Создание задела для ввода объектов в эксплуатацию в период действия ДЦП и в последующие годы после завершения ДЦП |+————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|3.1 |Сети уличного |- средства |14,3 |14,3 | | | |2011 г. |УКС и |ПИР** || |освещения по ул.|бюджета | | | | | | |организации, | || |Интернациональ- |города Рязани| | | | | | |определяемые | || |ная | | | | | | | |заказчиком ДЦП| |+——————+————————————————+—————————————+—————————————+——————————+—————————+—————————+———————+——————————+в соответствии+———————————————+|3.2 |Сети уличного |- средства |49,9 |49,9 | | | |2011 г. |с Федеральным |ПИР** || |освещения в пос.|бюджета | | | | | | |законом от | || |Семчино |города Рязани| | | | | | |21.07.2005 N | |+——————+————————————————+—————————————+—————————————+——————————+—————————+—————————+———————+——————————+94-ФЗ и +———————————————+|3.3 |Сети уличного |- средства |60,3 |60,3 | | | |2011 г. |действующим |ПИР** || |освещения по ул.|бюджета | | | | | | |законодательс-| || |1, 2, 3 Бутырки |города Рязани| | | | | | |твом РФ | |+——————+————————————————+—————————————+—————————————+——————————+—————————+—————————+———————+——————————+ +———————————————+|3.4 |Сети уличного |- средства |35,0 |35,0 | | | |2011 г. | |ПИР** || |освещения в |бюджета | | | | | | | | || |жилом районе |города Рязани| | | | | | | | || |Кальное | | | | | | | | | |+——————+————————————————+—————————————+—————————————+——————————+—————————+—————————+———————+——————————+ +———————————————+|3.5 |Реконструкция |- средства |180,6 |180,6 | | | |2011 г. | |ПИР** || |травмпункта МУЗ |бюджета | | | | | | | | || |"Городская |города Рязани| | | | | | | | || |поликлиника N 2"| | | | | | | | | |+——————+————————————————+—————————————+—————————————+——————————+—————————+—————————+———————+——————————+ +———————————————+|3.6 |Реконструкция |- средства |318,0 |318,0 | | | |2011 г. | |ПИР** || |детского сада N |бюджета | | | | | | | | || |102 по ул. |города Рязани| | | | | | | | || |Высоковольтной, | | | | | | | | | || |33 корп. 2 | | | | | | | | | |+——————+————————————————+—————————————+—————————————+——————————+—————————+—————————+———————+——————————+ +———————————————+|3.7 |Реконструкция |- средства |702,4 |702,4 | | | |2011 г. | |ПИР** || |детского сада N |бюджета | | | | | | | | || |115 по ул. |города Рязани| | | | | | | | || |Крупской, 15 к. | | | | | | | | | || |1 | | | | | | | | | |+——————+————————————————+—————————————+—————————————+——————————+—————————+—————————+———————+——————————+ +———————————————+|3.8 |Реконструкция |- средства |1 099,5 |1 099,5 | | | |2011 г. | |ПИР** || |детского сада N |бюджета | | | | | | | | || |119 по ул. |города Рязани| | | | | | | | || |Затинной , 34 а | | | | | | | | | |+——————+————————————————+—————————————+—————————————+——————————+—————————+—————————+———————+——————————+ +———————————————+|3.9 |Реконструкция |- средства |625,0 |625,0 | | | |2011 г. | |ПИР** || |детского сада N |бюджета | | | | | | | | || |123 по ул. |города Рязани| | | | | | | | || |Гагарина, 16 | | | | | | | | | |+——————+————————————————+—————————————+—————————————+——————————+—————————+—————————+———————+——————————+ +———————————————+|3.10 |Реконструкция |- средства |710,3 |710,3 | | | |2011 г. | |ПИР** || |детского сада N |бюджета | | | | | | | | || |128 по ул. |города Рязани| | | | | | | | || |Московское | | | | | | | | | || |шоссе, 41 а | | | | | | | | | |+——————+————————————————+—————————————+—————————————+——————————+—————————+—————————+———————+——————————+——————————————+———————————————+| |Итого по задаче |- средства |3 795,3 |3 795,3 | | | | | | || |3 |бюджета | | | | | | | | || | |города Рязани| | | | | | | | |+——————+————————————————+—————————————+—————————————+——————————+—————————+—————————+———————+——————————+——————————————+———————————————+| |Итого по цели |- средства |396 614,1 |90 264,1 |112 350,0|97 000,0 |97 | | | || | |бюджета | | | | |000,0 | | | || | |города Рязани| | | | | | | | || | +—————————————+—————————————+——————————+—————————+—————————+———————+——————————+——————————————+———————————————+| | |- другие |1 209 444,2 |57 044,2 |303 400,0|446 000,0|403 | | | || | |источники | | | | |000,0 | | | || | |(бюджеты | | | | | | | | || | |других | | | | | | | | || | |уровней) | | | | | | | | |+——————+————————————————+—————————————+—————————————+——————————+—————————+—————————+———————+——————————+——————————————+———————————————+| |Итого по ДЦП |- средства |396 614,1 |90 264,1 |112 350,0|97 000,0 |97 | | | || | |бюджета | | | | |000,0 | | | || | |города Рязани| | | | | | | | || | +—————————————+—————————————+——————————+—————————+—————————+———————+——————————+——————————————+———————————————+| | |- другие |1 209 444,2 |57 044,2 |303 400,0|446 000,0|403 | | | || | |источники | | | | |000,0 | | | || | |(бюджеты | | | | | | | | || | |других | | | | | | | | || | |уровней) | | | | | | | | |+——————+————————————————+—————————————+—————————————+——————————+—————————+—————————+———————+——————————+——————————————+———————————————+
Примечание:
* СМР - строительно-монтажные работы
** ПИР - проектно-изыскательские работы
1. Объемы финансирования по годам носят прогнозный характер иподлежат ежегодному уточнению после утверждения бюджетов всех уровнейна очередной финансовый год.
2. Объем финансирования по годам из других источников ( бюджетыдругих уровней) указан, исходя из потребности для обеспеченияфинансированием строительства и реконструкции объектов муниципальнойсобственности.
3. При отсутствии необходимого объема финансирования вводобъектов в эксплуатацию не представляется возможным.Приложение N 3к ДЦП
Распределение капитальных расходов
на финансирование долгосрочной целевой программы "Адресная инвестиционная программа города Рязани на 2011 - 2014 годы" в разрезе
отраслей, строек и объектов на 2011 год Г——————T—————————————————————————————T—————————————————————————————T——————————————¬|N п/п |Наименование отраслей, строек|Объем финансирования на 2011 |Ожидаемый || |и объектов |г. (тыс. руб.) |результат || | +—————————————————————————————+ || | |бюджет |субсидии |Всего | || | |города |областно-| | || | |Рязани |го | | || | | |бюджета | | |+——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+|1 |2 |3 |4 |5 |6 |+——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+|1 |Образование |21 996,9 |5 000,0 |26 996,9 | |+——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+|1.1 |Строительно-монтажные работы | | | | |+——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+|1.1.1 |Детский сад N 82 в пос. |268,4 |5 000,0 |5 268,4 |Ввод объекта в|| |Солотча * | | | |эксплуатацию |+——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+|1.1.2 |Реконструкция здания центра |1 394,0 | |1 394,0 |Ввод объекта в|| |детского творчества "Феникс" | | | |эксплуатацию || |по ул. Праволыбедская | | | | |+——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+|1.1.3 |Реконструкция детского сада N|11 766,7 | |11 766,7 | || |12 ул. Островского д. 15 А | | | | |+——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+|1.1.4 |Школа на 600 мест в |3 000,0 | |3 000,0 | || |микрорайоне Кальное | | | | |+——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+|1.1.5 |Реконструкция зданий МОУ ДОД |1 095,9 | |1 095,9 |Ввод объекта в|| |"Рязанская городская станция | | | |эксплуатацию || |юных натуралистов" | | | | |+——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+|1.1.6 |Реконструкция МОУ ДОД |700,0 | |700,0 |Ввод объекта в|| |"Детская школа искусств N 9" | | | |эксплуатацию || |(водоснабжение и | | | | || |водоотведение) по ул. | | | | || |Забайкальская, д.14 а | | | | |+——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+|1.2 |Проектно-изыскательские | | | | || |работы | | | | |+——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+|1.2.1 |Реконструкция детского сада N|126,0 | |126,0 | || |12 ул. Островского д. 15 А | | | | |+——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+|1.2.2 |Реконструкция детского сада N|318,0 | |318,0 | || |102 по ул. Высоковольтной, 33| | | | || |корп. 2 | | | | |+——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+|1.2.3 |Реконструкция детского сада N|702,4 | |702,4 | || |115 по ул. Крупской, 15 к. 1 | | | | |+——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+|1.2.4 |Реконструкция детского сада N|1 099,5 | |1 099,5 | || |119 по ул. Затинной , 34 а | | | | |+——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+|1.2.5 |Реконструкция детского сада N|625,0 | |625,0 | || |123 по ул. Гагарина, 16 | | | | |+——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+|1.2.6 |Реконструкция детского сада N|710,3 | |710,3 | || |128 по ул. Московское шоссе, | | | | || |41 а | | | | |+——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+|1.2.7 |Спортивный зал МОУ "Средняя |86,7 | |86,7 | || |общеобразовательная школа N | | | | || |6" | | | | |+——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+|1.2.8 |Реконструкция зданий МОУ ДОД |104,0 | |104,0 | || |"Рязанская городская станция | | | | || |юных натуралистов" | | | | |+——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+|2 |Здравоохранение |37 058,5 | |37 058,5 | |+——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+|2.1 |Строительно-монтажные работы | | | | |+——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+|2.1.1 |Расширение МУЗ "Городская |12 856,6 | |12 856,6 |Ввод объекта в|| |больница N 5". Переход N 1 (I| | | |эксплуатацию || |пусковой комплекс) | | | | |+——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+|2.1.2 |Расширение МУЗ "Городская |13 918,0 | |13 918,0 |Ввод объекта в|| |больница N 5". Переход N 1 | | | |эксплуатацию || |(наружные сети) | | | | |+——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+|2.1.3 |Расширение МУЗ "Городская |4 679,9 | |4 679,9 | || |больница N 5". Переход N 1 | | | | || |(II пусковой комплекс) | | | | |+——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+|2.1.4 |Реконструкция котельной |743,3 | |743,3 |Ввод объекта в|| |городской больницы N 11 | | | |эксплуатацию |+——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+|2.1.5 |Теплотрасса к гаражам станции|445,4 | |445,4 |Ввод объекта в|| |скорой медицинской помощи | | | |эксплуатацию |+——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+|2.1.6 |Реконструкция помещений по |3 755,0 | |3 755,0 |Ввод объекта в|| |ул. Советской Армии, 18 под | | | |эксплуатацию || |филиал детской поликлиники N | | | | || |2 | | | | |+——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+|2.2 |Проектно-изыскательские | | | | || |работы | | | | |+——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+|2.2.1 |Расширение МУЗ "Городская |330,0 | |330,0 | || |больница N 5". Переход N 1 | | | | || |(наружные сети) | | | | |+——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+|2.2.2 |Теплотрасса к гаражам станции|51,6 | |51,6 | || |скорой медицинской помощи | | | | |+——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+|2.2.3 |Реконструкция травмпункта МУЗ|180,6 | |180,6 | || |"Городская поликлиника N 2" | | | | |+——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+|2.2.4 |Реконструкция помещений по |98,1 | |98,1 | || |ул. Советской Армии, 18 под | | | | || |филиал детской поликлиники N | | | | || |2 | | | | |+——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+|3 |Физическая культура и спорт |14 357,2 | |14 357,2 | |+——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+|3.1 |Строительно-монтажные работы | | | | |+——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+|3.1.1 |Реконструкция стадиона МОУ |14 357,2 | |14 357,2 |Ввод объекта в|| |ДОД КДЮСШ "Золотые купола" по| | | |эксплуатацию || |адресу: проезд Яблочкова, д.7| | | | || |(3 очередь) | | | | |+——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+|4 |Коммунальное хозяйство |15 214,6 |52 044,2 |67 258,8 | |+——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+|4.1 |Строительно-монтажные работы | | | | |+——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+|4.1.1 |Реконструкция котельной в |1 450,0 |27 044,2 |28 494,2 | || |пос. Керамзавод ** | | | | |+——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+|4.1.2 |Контактная сеть троллейбусной|2 312,2 |25 000,0 |27 312,2 | || |линии с тяговой подстанцией | | | | || |по ул. Интернациональная в | | | | || |микрорайоне Канищево (3 | | | | || |очередь) *** | | | | |+——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+|4.1.3 |Контактная сеть троллейбусной|1 237,4 | |1 237,4 | || |линии с тяговой подстанцией | | | | || |по ул. Интернациональная в | | | | || |микрорайоне Канищево (4 | | | | || |очередь) | | | | |+——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+|4.1.4 |Разведочно-эксплуатационная |3 788,1 | |3 788,1 |Ввод объекта в|| |скважина для водоснабжения | | | |эксплуатацию || |населения пос. Солотча, ул. | | | | || |Дунай | | | | |+——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+|4.1.5 |Котельная, АИТ N1, АИТ N 2 МП|4 350,0 | |4 350,0 | || |"СДСУ" | | | | |+——————+ +—————————+—————————+—————————+——————————————+|4.2 |Проектно-изыскательские | | | | || |работы | | | | |+——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+|4.2.1 |Контактная сеть троллейбусной|652,4 | |652,4 | || |линии с тяговой подстанцией | | | | || |по ул. Интернациональная в | | | | || |микрорайоне Канищево | | | | |+——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+|4.2.2 |Дождевая канализация и |145,0 | |145,0 | || |водопонижение в районе ул. | | | | || |Авиационная | | | | |+——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+|4.2.3 |Коллектор дождевой |420,0 | |420,0 | || |канализации по дну Кузьмина | | | | || |оврага в микрорайоне Канищево| | | | |+——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+|4.2.4 |Сети уличного освещения по |14,3 | |14,3 | || |ул. Интернациональная | | | | |+——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+|4.2.5 |Сети уличного освещения в |49,9 | |49,9 | || |пос. Семчино | | | | |+——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+|4.2.6 |Сети уличного освещения по |60,3 | |60,3 | || |ул. 1, 2, 3 Бутырки | | | | |+——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+|4.2.7 |Сети уличного освещения в |35,0 | |35,0 | || |жилом районе Кальное | | | | |+——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+|4.2.8 |АТП жилых домов поселка |700,0 | |700,0 | || |Ворошиловка Ворошиловка | | | | |+——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+|5 |Культура, кинематография |1 636,9 | |1 636,9 | |+——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+|5.1 |Строительно-монтажные работы | | | | |+——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+|5.1.1 |Бюст летчику-космонавту, |1 532,9 | |1 532,9 |Ввод объекта в|| |дважды Герою Советского | | | |эксплуатацию || |Союза, Почетному гражданину | | | | || |города Рязани В.В. Аксенову | | | | |+——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+|5.2 |Проектно-изыскательские | | | | || |работы | | | | |+——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+|5.2.1 |Памятник Герою Советского |104,0 | |104,0 | || |Союза, генералу армии В.Ф. | | | | || |Маргелову | | | | |+——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+| |Всего капитальные расходы на |90 264,1 |57 044,2 |147 308,3| || |2011 год | | | | |+——————+—————————————————————————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+
Примечания: Финансирование объектов в рамках областных целевыхпрограмм:
1. * Долгосрочная целевая программа "Социальное развитиенаселенных пунктов в 2010 - 2012 годах"
2. Областная целевая программа "Модернизацияжилищно-коммунального комплекса Рязанской области на 2007 - 2015 годы"
** - подпрограмма "Развитие систем теплоснабжения населенныхпунктов Рязанской области на 2007 - 2015 годы"
*** - подпрограмма "Развитие системы электроснабжения инаружного освещения населенных пунктов Рязанской области на 2007 -2015 годы "Приложение N 4к ДЦП
Распределение капитальных расходов
на финансирование долгосрочной целевой программы "Адресная инвестиционная программа города Рязани на 2011 - 2014 годы" в разрезе
отраслей, строек и объектов на 2012 год Г——————T—————————————————————————————————————T———————————————T——————————————————————¬|N п/п |Наименование отраслей, строек и |Объем |Ожидаемый результат || |объектов |финансирования | || | |из бюджета | || | |города Рязани | || | |на 2012 г. | || | |(тыс. руб.) | |+——————+—————————————————————————————————————+———————————————+ ||1 |2 |3 |4 |+——————+—————————————————————————————————————+———————————————+——————————————————————+|1 |Образование |41 000,0 | |+——————+—————————————————————————————————————+———————————————+——————————————————————+|1.1 |Строительно-монтажные работы | | |+——————+—————————————————————————————————————+———————————————+——————————————————————+|1.1.1 |Реконструкция детского сада N 12 ул. |28 400,0 |Ввод объекта в || |Островского д. 15 А | |эксплуатацию |+——————+—————————————————————————————————————+———————————————+——————————————————————+|1.1.2 |Школа на 600 мест в микрорайоне |8 600,0 |Ввод объекта в || |Кальное | |эксплуатацию |+——————+—————————————————————————————————————+———————————————+——————————————————————+|1.2 |Проектно-изыскательские работы | | |+——————+—————————————————————————————————————+———————————————+——————————————————————+|1.2.1 |Детская школа искусств N 7 в |4 000,0 | || |Дашково-Песочинском жилом районе | | |+——————+—————————————————————————————————————+———————————————+——————————————————————+|2 |Физическая культура и спорт |15 050,0 | |+——————+—————————————————————————————————————+———————————————+——————————————————————+|2.1 |Строительно-монтажные работы | | |+——————+—————————————————————————————————————+———————————————+——————————————————————+|2.1.1 |Реконструкция спортивного зала МОУ |6 350,0 | || |ДОД ДЮСШЕ "Юпитер" | | |+——————+—————————————————————————————————————+———————————————+——————————————————————+|2.2 |Проектно-изыскательские работы | | |+——————+—————————————————————————————————————+———————————————+——————————————————————+|2.2.1 |Теннисные корты на ул. Братиславской,|3 700,0 | || |2 а | | |+——————+—————————————————————————————————————+———————————————+——————————————————————+|2.2.2 |Физкультурно-оздоровительный комплекс|5 000,0 | || |на Московском шоссе | | |+——————+—————————————————————————————————————+———————————————+——————————————————————+|3 |Коммунальное хозяйство |38 300,0 | |+——————+—————————————————————————————————————+———————————————+——————————————————————+|3.1 |Строительно-монтажные работы | | |+——————+—————————————————————————————————————+———————————————+——————————————————————+|3.1.1 |Реконструкция котельной в пос. |1 650,0 |Ввод объекта в || |Керамзавод | |эксплуатацию |+——————+—————————————————————————————————————+———————————————+——————————————————————+|3.1.2 |Контактная сеть троллейбусной линии с|4 500,0 |Ввод объекта в || |тяговой подстанцией по ул. | |эксплуатацию || |Интернациональная в микрорайоне | | || |Канищево (4 очередь) | | |+——————+—————————————————————————————————————+———————————————+——————————————————————+|3.1.3 |Котельная, АИТ N 1, АИТ N 2 МП "СДСУ"|5 650,0 |Ввод объекта в || | | |эксплуатацию |+——————+—————————————————————————————————————+———————————————+——————————————————————+|3.1.4 |АТП жилых домов поселка Ворошиловка |9 000,0 |Ввод объекта в || | | |эксплуатацию |+——————+—————————————————————————————————————+———————————————+——————————————————————+|3.1.5 |Канализация группы жилых домов по |3 000,0 |Ввод объекта в || |8-ому Мервинскому проезду | |эксплуатацию |+——————+—————————————————————————————————————+———————————————+——————————————————————+|3.1.6 |Гражданское кладбище "Богородское" |13 950,0 | |+——————+—————————————————————————————————————+———————————————+——————————————————————+|3.1.7 |Внедрение системы ультрафиолетового |550,0 | || |обеззараживания на Борковской ОВС | | |+——————+—————————————————————————————————————+———————————————+——————————————————————+|4 |Культура, кинематография |18 000,0 | |+——————+—————————————————————————————————————+———————————————+——————————————————————+|4.1.1 |Памятник Герою Советского Союза, |11 615,0 |Ввод объекта в || |генералу армии В.Ф. Маргелову | |эксплуатацию |+——————+—————————————————————————————————————+———————————————+——————————————————————+|4.1.2 |Памятный знак узникам фашизма |1 385,0 |Ввод объекта в || | | |эксплуатацию |+——————+—————————————————————————————————————+———————————————+——————————————————————+|4.1.3 |Памятник Н.Н. Чумаковой |5 000,0 |Ввод объекта в || | | |эксплуатацию |+——————+—————————————————————————————————————+———————————————+——————————————————————+| |Всего капитальные расходы на 2012 год|112 350,0 | |+——————+—————————————————————————————————————+———————————————+——————————————————————+