Постановление Правительства Рязанской области от 23.04.2014 № 106
О внесении изменений в постановление Правительства Рязанской области от 30 октября 2013 г. N 348 "Об утверждении государственной программы Рязанской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014 - 2020 годы"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 апреля 2014 г. N 106
Утратил силу - Постановление
Правительства Рязанской области
от 29.10.2014 г. N 314
О внесении изменений в постановление Правительства Рязанской области от 30 октября 2013 г. N 348 "Об утверждении государственной программы
Рязанской области "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на 2014 - 2020 годы"
Правительство Рязанской области постановляет:
Внести в постановление Правительства Рязанской области от 30октября 2013 г. N 348 "Об утверждении государственной программыРязанской области "Энергосбережение и повышение энергетическойэффективности на 2014 - 2020 годы" следующие изменения:
1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложитьна заместителя Председателя Правительства Рязанской областиШ.Г. Ахметова.".
2. В приложении:
1) строки "Объемы и источники финансирования" и "Ожидаемыеконечные результаты реализации Программы и показателисоциально-экономической эффективности" паспорта государственнойпрограммы изложить в следующей редакции:Г———————————————T——————————————————————————————————————————————————————¬|"Объемы и |Общий объем финансирования составляет 1 735 ||источники |834,000 тыс. руб., ||финансирования |в том числе за счет: || |средств областного бюджета - 782 731,000 тыс. руб., || |из них по годам: || |2014 год - 24 500,000 тыс. руб., || |2015 год - 59 080 тыс. руб., || |2016 год - 61 159 тыс. руб., || |2017 год - 159 498 тыс. руб., || |2018 год - 159 498 тыс. руб., || |2019 год - 159 498 тыс. руб., || |2020 год - 159 498 тыс. руб.; || |средств федерального бюджета - 287 096,000 тыс. руб., || |из них по годам: || |2014 год - 0,000 тыс. руб., || |2015 год - 0,000 тыс. руб., || |2016 год - 0,000 тыс. руб., || |2017 год - 71 774,000 тыс. руб., || |2018 год - 71 774,000 тыс. руб., || |2019 год - 71 774,000 тыс. руб., || |2020 год - 71 774,000 тыс. руб.; || |внебюджетных средств - 666 007,000 тыс. руб., || |из них по годам: || |2014 год - 39 982,000 тыс. руб., || |2015 год - 51 975,000 тыс. руб., || |2016 год - 65 990,000 тыс. руб., || |2017 год - 172 200,000 тыс. руб., || |2018 год - 99 960,000 тыс. руб., || |2019 год - 107 940,000 тыс. руб., || |2020 год - 127 960,000 тыс. руб. |+———————————————+——————————————————————————————————————————————————————+|Ожидаемые |Выполнение предусмотренного Программой комплекса мер ||конечные |по энергосбережению и энергетической эффективности ||результаты |предполагает достижение следующих результатов: ||реализации |- экономия денежных средств - 1 498 572,997 тыс. руб.;||Программы и |- экономия электроэнергии - 125 183 212,0 кВт х ч; ||показатели |- экономия газа - 34 315 307,7 куб. м; ||социально-эко- |- экономия воды - 2 327 850,0 куб. м; ||номической |- проведение 8 информационных мероприятий в сфере ||эффективности |энергосбережения; || |- установка энергосберегающих ламп и светильников в || |545 зданиях организаций с участием муниципальных || |образований; || |- установка 272 коллективных (общедомовых) приборов || |учета тепловой энергии; || |- перевод на поквартирное теплоснабжение 738 МКД/9513 || |квартир; || |- установка 14 приборов учета тепловой энергии в || |системах теплоснабжения; || |- установка 59 207 энергосберегающих светильников в || |системах уличного освещения; || |- установка 527 частотно-регулируемых приводов в || |системах водоснабжения, водоотведения; || |- разработка двух схем теплоснабжения муниципальных || |образований; || |- доведение доли общественного автомобильного || |транспорта, использующего в качестве моторного топлива|| |природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный|| |газ, от общего количества общественного автомобильного|| |транспорта до 33,6%. || |Социально-экономическая эффективность реализации || |мероприятий Программы выражается в экономном || |расходовании топливно-энергетических ресурсов в || |коммунальной сфере и жилищном секторе. Реализация || |мероприятий Программы позволит сократить затраты || |населения на оплату коммунальных ресурсов, упорядочить|| |расчеты с энергоснабжающими организациями, повысить || |качество поставляемых услуг" |+———————————————+——————————————————————————————————————————————————————+
2) абзац третий раздела 3 "Механизм реализации Программы"изложить в следующей редакции:
"Внутренний финансовый контроль и государственный финансовыйконтроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетногозаконодательства.";
3) раздел 5 "Ресурсное обеспечение Программы" изложить вследующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы представлен в таблице N 1.
Таблица N 1
(тыс. руб.)Г——————————————T————————T————————T————————T——————————T—————————T—————————T—————————T——————————¬|Источники |2014 год|2015 год|2016 год|2017 год |2018 год |2019 год |2020 год |Итого ||финансирования| | | | | | | | |+——————————————+————————+————————+————————+——————————+—————————+—————————+—————————+——————————+|Всего, |24 500,0|59 080,0|61 159,0|231 272,0 |231 272,0|231 272,0|231 272,0|1 069 ||в том числе: | | | | | | | |827,0 |+——————————————+————————+————————+————————+——————————+—————————+—————————+—————————+——————————+|за счет |0,0 |0,0 |0,0 |71 774,0 |71 774,0 |71 774,0 |71 774,0 |287 096,0 ||федерального | | | | | | | | ||бюджета | | | | | | | | |+——————————————+————————+————————+————————+——————————+—————————+—————————+—————————+——————————+|за счет |24 500,0|59 080,0|61 159,0|159 498,0 |159 498,0|159 498,0|159 498,0|782 731,0 ||областного | | | | | | | | ||бюджета | | | | | | | | |+——————————————+————————+————————+————————+——————————+—————————+—————————+—————————+——————————+
Распределение объемов финансирования Программы из областногобюджета между главными распорядителями представлено в таблице N 2.
Таблица N 2
(тыс. руб.)Г——————————————T————————T————————T————————T——————————T—————————T—————————T—————————T——————————¬|Главные |2014 год|2015 год|2016 год|2017 год |2018 год |2019 год |2020 год |Итого ||распорядители | | | | | | | | |+——————————————+————————+————————+————————+——————————+—————————+—————————+—————————+——————————+|Министерство |24 500,0|55 080,0|56 759,0|147 459,0 |146 857,0|146 225,0|145 561,0|722 441,0 ||ТЭК и ЖКХ | | | | | | | | ||Рязанской | | | | | | | | ||области | | | | | | | | |+——————————————+————————+————————+————————+——————————+—————————+—————————+—————————+——————————+|Минтранс |0,0 |4 000,0 |4 400,0 |12 039,0 |12 641,0 |13 273,0 |13 937,0 |60 290,0 ||Рязанской | | | | | | | | ||области | | | | | | | | |+——————————————+————————+————————+————————+——————————+—————————+—————————+—————————+——————————+|Всего |24 500,0|59 080,0|61 159,0|159 498,0 |159 498,0|159 498,0|159 498,0|782 731,0 |+——————————————+————————+————————+————————+——————————+—————————+—————————+—————————+——————————+
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер иподлежат ежегодному уточнению.";
4) раздел 6 "Система программных мероприятий" изложить в новойредакции согласно приложению к настоящему постановлению;
5) подпункты 6.1, 6.4, 6.6, 6.8, 6.12, 6.14 пункта 6 раздела 8"Целевые индикаторы и показатели эффективности исполнения Программы"изложить в следующей редакции:Г————T—————————————————T————————————T———————T—————T——————T———————T———————T——————T——————T————————¬|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |+————+—————————————————+————————————+———————+—————+——————+———————+———————+——————+——————+————————+|"6.1|Количество |мероприятий |2 |0 |0 |0 |2 |2 |2 |2" || |проведенных |в год | | | | | | | | || |информационных | | | | | | | | | || |мероприятий в | | | | | | | | | || |сфере | | | | | | | | | || |энергосбережения | | | | | | | | | |+————+—————————————————+————————————+———————+—————+——————+———————+———————+——————+——————+————————+|"6.4|Количество |шт. |0 |1 |13 |21 |80 |144 |208 |272" || |установленных | | | | | | | | | || |коллективных | | | | | | | | | || |(общедомовых) | | | | | | | | | || |приборов учета ТЭ| | | | | | | | | || |в МКД | | | | | | | | | |+————+—————————————————+————————————+———————+—————+——————+———————+———————+——————+——————+————————+|"6.6|Количество |шт. в год |41 |3 |11 |0 |0 |0 |0 |0" || |приборов учета | | | | | | | | | || |ТЭ, установленных| | | | | | | | | || |в системах | | | | | | | | | || |теплоснабжения | | | | | | | | | |+————+—————————————————+————————————+———————+—————+——————+———————+———————+——————+——————+————————+|"6.8|Количество |шт. |5 000 |6 525|8 538 |11 414 |25 588 |36 746| |59 207" || |энергосберегающих| | | | | | | | | || |светильников в | | | | | | | | | || |системах уличного| | | | | | | | | || |освещения | | | | | | | | | |+————+—————————————————+————————————+———————+—————+——————+———————+———————+——————+——————+————————+|"6.1|Количество |шт. |0 |2 |0 |0 |0 |0 |0 |0" ||2 |разработанных | | | | | | | | | || |схем | | | | | | | | | || |теплоснабжения | | | | | | | | | || |муниципальных | | | | | | | | | || |образований | | | | | | | | | || |Рязанской области| | | | | | | | | |+————+—————————————————+————————————+———————+—————+——————+———————+———————+——————+——————+————————+|"6.1|Доля |% |8,5 |8,5 |10,2 |12,0 |17,0 |22,3 |27,8 |33,6" ||4 |общественного | | | | | | | | | || |автомобильного | | | | | | | | | || |транспорта, | | | | | | | | | || |использующего в | | | | | | | | | || |качестве | | | | | | | | | || |моторного топлива| | | | | | | | | || |природный газ, | | | | | | | | | || |газовые смеси, | | | | | | | | | || |сжиженный | | | | | | | | | || |углеводородный | | | | | | | | | || |газ, от общего | | | | | | | | | || |количества | | | | | | | | | || |общественного | | | | | | | | | || |автомобильного | | | | | | | | | || |транспорта* | | | | | | | | | |+————+—————————————————+————————————+———————+—————+——————+———————+———————+——————+——————+————————+
6) раздел 9 "Ожидаемый конечный результат реализации Программы ипоказатели социально-экономической эффективности" изложить вследующей редакции:
"9. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели
социально-экономической эффективности
Выполнение предусмотренного Программой комплекса мер поэнергосбережению и энергетической эффективности предполагаетдостижение следующих результатов:
- экономия денежных средств - 1 498 572,997 тыс. руб.;
- экономия электроэнергии - 125 183 212,0 кВт х час;
- экономия газа - 34 315 307,7 куб. м;
- экономия воды - 2 327 850,0 куб. м;
- проведение 8 информационных мероприятий в сфереэнергосбережения;
- установка энергосберегающих ламп и светильников в 545 зданияхорганизаций с участием муниципальных образований;
- установка 272 коллективных (общедомовых) приборов учетатепловой энергии;
- перевод на поквартирное теплоснабжение 738 МКД/9513 квартир;
- установка 14 приборов учета тепловой энергии в системахтеплоснабжения;
- установка 59 207 энергосберегающих светильников в системахуличного освещения;
- установка 527 частотно-регулируемых приводов в системахводоснабжения, водоотведения;
- разработка двух схем теплоснабжения муниципальных образований;
- доведение доли общественного автомобильного транспорта,использующего в качестве моторного топлива природный газ, газовыесмеси, сжиженный углеводородный газ, от общего количестваобщественного автомобильного транспорта до 33,6%.
Социально-экономическая эффективность реализации мероприятийПрограммы выражается в экономном расходовании топливно-энергетическихресурсов в коммунальной сфере и жилищном секторе. Реализациямероприятий Программы позволит сократить затраты населения на оплатукоммунальных ресурсов, упорядочить расчеты с энергоснабжающимиорганизациями, повысить качество поставляемых услуг.".
Губернатор Рязанской области О.И. КовалевПриложениек постановлениюПравительства Рязанской областиот 23 апреля 2014 г. N 106
"6. Система программных мероприятий Г——T—————————————————T——————————————T—————————————T———————————T———————————————————————————————————————————————————————————————T—————————————————¬|N |Программные |Главные |Исполнители |Источник |Объемы финансирования, тыс. руб. |Ожидаемый ||п/|мероприятия, |распорядители | |финансиро- +———————————————————————————————————————————————————————————————+результат ||п |обеспечивающие | | |вания |всего|в том числе по годам | || |выполнение задачи| | | | +—————————————————————————————————————————————————————————+ || | | | | | |2014 |2015 |2016 |2017 |2018 |2019 |2020 | |+——+—————————————————+——————————————+—————————————+———————————+—————+———————+———————+———————+————————+———————+———————+————————+—————————————————+|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |+——+—————————————————+——————————————+—————————————+———————————+—————+———————+———————+———————+————————+———————+———————+————————+—————————————————+|1 |Задача 1. | | |областной |800,0|0,0 |0,0 |0,0 |200,0 |200,0 |200,0 |200,0 |проведение 8 || |Проведение | | |бюджет | | | | | | | | |информационных || |организационных | | | | | | | | | | | |мероприятий в || |мероприятий по | | | | | | | | | | | |сфере || |энергосбережению | | | | | | | | | | | |энергосбережения || |и повышению | | | | | | | | | | | | || |энергетической | | | | | | | | | | | | || |эффективности, | | | | | | | | | | | | || |в том числе: | | | | | | | | | | | | |+——+—————————————————+——————————————+—————————————+———————————+—————+———————+———————+———————+————————+———————+———————+————————+—————————————————+|1.|Пропаганда |министерство |министерство |областной |800,0|0,0 |0,0 |0,0 |200,0 |200,0 |200,0 |200,0 | ||1 |энергосбережения |ТЭК и ЖКХ |ТЭК и ЖКХ |бюджет | | | | | | | | | || |через средства |Рязанской |Рязанской | | | | | | | | | | || |массовой |области |области | | | | | | | | | | || |информации, | | | | | | | | | | | | || |распространение | | | | | | | | | | | | || |социальной | | | | | | | | | | | | || |рекламы в области| | | | | | | | | | | | || |энергосбережения | | | | | | | | | | | | || |и повышения | | | | | | | | | | | | || |энергетической | | | | | | | | | | | | || |эффективности | | | | | | | | | | | | |+——+—————————————————+——————————————+—————————————+———————————+—————+———————+———————+———————+————————+———————+———————+————————+—————————————————+|2 |Задача 2. | | |областной |46 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |22 |12 |12 000,0|установка || |Энергосбережение | | |бюджет |000,0| | | | |000,0 |000,0 | |энергосберегающих|| |и повышение | | | | | | | | | | | |ламп и || |энергетической | | | | | | | | | | | |светильников в || |эффективности в | | | | | | | | | | | |545 зданиях || |организациях с | | | | | | | | | | | |организаций с || |участием | | | | | | | | | | | |участием || |муниципального | | | | | | | | | | | |муниципальных || |образования, | | | | | | | | | | | |образований || |в том числе: | | | | | | | | | | | | |+——+—————————————————+——————————————+—————————————+———————————+—————+———————+———————+———————+————————+———————+———————+————————+—————————————————+|2.|Предоставление |министерство |министерство |областной |46 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |22 |12 |12 000,0| ||1 |субсидий |ТЭК и ЖКХ |ТЭК и ЖКХ |бюджет |000,0| | | | |000,0 |000,0 | | || |муниципальным |Рязанской |Рязанской | | | | | | | | | | || |образованиям |области |области | | | | | | | | | | || |Рязанской области| | | | | | | | | | | | || |на установку | | | | | | | | | | | | || |энергосберегающих| | | | | | | | | | | | || |ламп и | | | | | | | | | | | | || |светильников в | | | | | | | | | | | | || |зданиях | | | | | | | | | | | | |+——+—————————————————+——————————————+—————————————+———————————+—————+———————+———————+———————+————————+———————+———————+————————+—————————————————+|3 |Задача 3. |министерство |министерство |всего |1 220|60 |87 |105 |306 |201 |213 |243 |установка 272 || |Энергосбережение |ТЭК и ЖКХ |ТЭК и ЖКХ | |155,0|982,0 |975,0 |490,0 |187,0 |847,0 |827,0 |847,0 |коллективных || |и повышение |Рязанской |Рязанской +———————————+—————+———————+———————+———————+————————+———————+———————+————————+(общедомовых) || |энергетической |области |области |федеральный|143 |0,0 |0,0 |0,0 |35 887,0|35 |35 |35 887,0|приборов учета || |эффективности в | | |бюджет |548,0| | | | |887,0 |887,0 | |тепловой энергии || |жилищном фонде, | | +———————————+—————+———————+———————+———————+————————+———————+———————+————————+в МКД; || |в том числе: | | |областной |410 |21 |36 |39 |98 100,0|66 |70000,0|80 000,0|перевод на || | | | |бюджет |600,0|000,0 |000,0 |500,0 | |000,0 | | |поквартирное || | | | +———————————+—————+———————+———————+———————+————————+———————+———————+————————+теплоснабжение || | | | |внебюджет- |666 |39 |51 |65 |172 |99 |107 |127 |738 МКД/9513 || | | | |ные |007,0|982,0 |975,0 |990,0 |200,0 |960,0 |940,0 |960,0 |квартир || | | | |средства | | | | | | | | | |+——+—————————————————+——————————————+—————————————+———————————+—————+———————+———————+———————+————————+———————+———————+————————+—————————————————+|3.|Предоставление |министерство |министерство |федеральный|143 |0,0 |0,0 |0,0 |35 887,0|35 |35 |35 887,0| ||1 |субсидий |ТЭК и ЖКХ |ТЭК и ЖКХ |бюджет |548,0| | | | |887,0 |887,0 | | || |муниципальным |Рязанской |Рязанской +———————————+—————+———————+———————+———————+————————+———————+———————+————————+ || |образованиям |области |области |областной |77 |1 000,0|10 |6 500,0|12 000,0|16 |16 |16 000,0| || |Рязанской области| | |бюджет |500,0| |000,0 | | |000,0 |000,0 | | || |на оборудование | | | | | | | | | | | | || |многоквартирных | | | | | | | | | | | | || |домов | | | | | | | | | | | | || |коллективными | | | | | | | | | | | | || |(общедомовыми) | | | | | | | | | | | | || |приборами учета | | | | | | | | | | | | |+——+—————————————————+——————————————+—————————————+———————————+—————+———————+———————+———————+————————+———————+———————+————————+—————————————————+|3.|Предоставление |министерство |министерство |федеральный|0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | ||2 |субсидий |ТЭК и ЖКХ |ТЭК и ЖКХ |бюджет | | | | | | | | | || |муниципальным |Рязанской |Рязанской +———————————+—————+———————+———————+———————+————————+———————+———————+————————+ || |образованиям |области |области |областной |333 |20 |26 |33 |86 100,0|50 |54 |64 000,0| || |Рязанской области| | |бюджет |100,0|000,0 |000,0 |000,0 | |000,0 |000,0 | | || |на перевод на | | +———————————+—————+———————+———————+———————+————————+———————+———————+————————+ || |поквартирное | | |внебюджет- |666 |39 |51 |65 |172 |99 |107 |127 | || |теплоснабжение | | |ные |007,0|982,0 |975,0 |990,0 |200,0 |960,0 |940,0 |960,0 | || |многоквартирных | | |средства | | | | | | | | | || |домов | | | | | | | | | | | | |+——+—————————————————+——————————————+—————————————+———————————+—————+———————+———————+———————+————————+———————+———————+————————+—————————————————+|4 |Задача 4. | | |всего |408 |3 500,0|19 |17 |85 046,0|94 |99 |89 248,0|установка 14 || |Энергосбережение | | | |589,0| |080,0 |259,0 | |544,0 |912,0 | |приборов учета || |и повышение | | +———————————+—————+———————+———————+———————+————————+———————+———————+————————+тепловой энергии || |энергетической | | |федеральный|143 |0,0 |0,0 |0,0 |35 887,0|35 |35 |35 887,0|в системах || |эффективности в | | |бюджет |548,0| | | | |887,0 |887,0 | |теплоснабжения; || |системах | | +———————————+—————+———————+———————+———————+————————+———————+———————+————————+установка 59 207 || |коммунальной | | |областной |265 |3 500,0|19 |17 |49 159,0|58 |64 |53 361,0|энергосберегающих|| |инфраструктуры, | | |бюджет |041,0| |080,0 |259,0 | |657,0 |025,0 | |светильников в || |в том числе: | | | | | | | | | | | |системах уличного|| | | | | | | | | | | | | |освещения; || | | | | | | | | | | | | |установка 527 || | | | | | | | | | | | | |частотно-регули- || | | | | | | | | | | | | |руемых приводов в|| | | | | | | | | | | | | |системах || | | | | | | | | | | | | |водоснабжения, || | | | | | | | | | | | | |водоотведения; || | | | | | | | | | | | | |разработка 2 схем|| | | | | | | | | | | | | |теплоснабжения || | | | | | | | | | | | | |муниципальных || | | | | | | | | | | | | |образований |+——+—————————————————+——————————————+—————————————+———————————+—————+———————+———————+———————+————————+———————+———————+————————+—————————————————+|4.|Предоставление |министерство |министерство |федеральный|0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | ||1 |субсидий |ТЭК и ЖКХ |ТЭК и ЖКХ |бюджет | | | | | | | | | || |муниципальным |Рязанской |Рязанской +———————————+—————+———————+———————+———————+————————+———————+———————+————————+ || |образованиям |области |области |областной |9 |2 000,0|7 000,0|0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || |Рязанской области| | |бюджет |000,0| | | | | | | | || |на установку | | | | | | | | | | | | || |приборов учета в | | | | | | | | | | | | || |системе | | | | | | | | | | | | || |теплоснабжения | | | | | | | | | | | | |+——+—————————————————+——————————————+—————————————+———————————+—————+———————+———————+———————+————————+———————+———————+————————+—————————————————+|4.|Предоставление |министерство |министерство |федеральный|143 |0,0 |0,0 |0,0 |35 887,0|35 |35 |35 887,0| ||2 |субсидий |ТЭК и ЖКХ |ТЭК и ЖКХ |бюджет |548,0| | | | |887,0 |887,0 | | || |муниципальным |Рязанской |Рязанской +———————————+—————+———————+———————+———————+————————+———————+———————+————————+ || |образованиям |области |области |областной |168 |0,0 |12 |17 |49 159,0|31 |38 |25 000,0| || |Рязанской области| | |бюджет |562,0| |080,0 |259,0 | |064,0 |000,0 | | || |на применение | | | | | | | | | | | | || |энергосберегающих| | | | | | | | | | | | || |систем уличного | | | | | | | | | | | | || |освещения | | | | | | | | | | | | |+——+—————————————————+——————————————+—————————————+———————————+—————+———————+———————+———————+————————+———————+———————+————————+—————————————————+|4.|Предоставление |министерство |министерство |областной |81 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |27 |26 |28 361,0| ||3 |субсидий |ТЭК и ЖКХ |ТЭК и ЖКХ |бюджет |979,0| | | | |593,0 |025,0 | | || |муниципальным |Рязанской |Рязанской | | | | | | | | | | || |образованиям |области |области | | | | | | | | | | || |Рязанской области| | | | | | | | | | | | || |на установку | | | | | | | | | | | | || |частотно-регули- | | | | | | | | | | | | || |руемых приводов в| | | | | | | | | | | | || |системах | | | | | | | | | | | | || |водоснабжения, | | | | | | | | | | | | || |водоотведения | | | | | | | | | | | | |+——+—————————————————+——————————————+—————————————+———————————+—————+———————+———————+———————+————————+———————+———————+————————+—————————————————+|4.|Предоставление |министерство |министерство |федеральный|0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | ||4 |субсидий |ТЭК и ЖКХ |ТЭК и ЖКХ |бюджет | | | | | | | | | || |муниципальным |Рязанской |Рязанской +———————————+—————+———————+———————+———————+————————+———————+———————+————————+ || |образованиям |области |области |областной |1 |1 500,0|0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || |Рязанской области| | |бюджет |500,0| | | | | | | | || |на разработку | | | | | | | | | | | | || |схем | | | | | | | | | | | | || |теплоснабжения | | | | | | | | | | | | |+——+—————————————————+——————————————+—————————————+———————————+—————+———————+———————+———————+————————+———————+———————+————————+—————————————————+|5 |Задача 5. | | |областной |60 |0,0 |4 000,0|4 400,0|12 039,0|12 |13 |13 937,0|доведение доли || |Энергосбережение | | |бюджет |290,0| | | | |641,0 |273,0 | |общественного || |и повышение | | | | | | | | | | | |автомобильного || |энергетической | | | | | | | | | | | |транспорта, || |эффективности в | | | | | | | | | | | |использующего в || |транспортном | | | | | | | | | | | |качестве || |комплексе, | | | | | | | | | | | |моторного топлива|| |в том числе: | | | | | | | | | | | |природный газ, || | | | | | | | | | | | | |газовые смеси, || | | | | | | | | | | | | |сжиженный || | | | | | | | | | | | | |углеводородный || | | | | | | | | | | | | |газ, от общего || | | | | | | | | | | | | |количества || | | | | | | | | | | | | |общественного || | | | | | | | | | | | | |автомобильного || | | | | | | | | | | | | |транспорта до || | | | | | | | | | | | | |33,6% |+——+—————————————————+——————————————+—————————————+———————————+—————+———————+———————+———————+————————+———————+———————+————————+—————————————————+|5.|Предоставление |минтранс |минтранс |областной |60 |0,0 |4 000,0|4 400,0|12 039,0|12 |13 |13 937,0| ||1 |субсидий |Рязанской |Рязанской |бюджет |290,0| | | | |641,0 |273,0 | | || |муниципальным |области |области | | | | | | | | | | || |образованиям | | | | | | | | | | | | || |Рязанской области| | | | | | | | | | | | || |на приобретение | | | | | | | | | | | | || |общественного | | | | | | | | | | | | || |автомобильного | | | | | | | | | | | | || |транспорта, | | | | | | | | | | | | || |использующего в | | | | | | | | | | | | || |качестве | | | | | | | | | | | | || |моторного топлива| | | | | | | | | | | | || |природный газ, | | | | | | | | | | | | || |газовые смеси, | | | | | | | | | | | | || |сжиженный | | | | | | | | | | | | || |углеводородный | | | | | | | | | | | | || |газ | | | | | | | | | | | | |+——+—————————————————+——————————————+—————————————+———————————+—————+———————+———————+———————+————————+———————+———————+————————+—————————————————+| |Итого, в том числе: |1 735|64 |111 |127 |403 |331 |339 |359 | || | |834,0|482,0 |055,0 |149,0 |472,0 |232,0 |212,0 |232,0 | |+——+——————————————————————————————————————————————————————————+—————+———————+———————+———————+————————+———————+———————+————————+—————————————————+| |за счет федерального бюджета |287 |0,0 |0,0 |0,0 |71 774,0|71 |71 |71 774,0| || | |096,0| | | | |774,0 |774,0 | | |+——+——————————————————————————————————————————————————————————+—————+———————+———————+———————+————————+———————+———————+————————+—————————————————+| |за счет областного бюджета |782 |24 |59 |61 |159 |159 |159 |159 | || | |731,0|500,0 |080,0 |159,0 |498,0 |498,0 |498,0 |498,0 | |+——+——————————————————————————————————————————————————————————+—————+———————+———————+———————+————————+———————+———————+————————+—————————————————+| |внебюджетные средства |666 |39 |51 |65 |172 |99 |107 |127 | || | |007,0|982,0 |975,0 |990,0 |200,0 |960,0 |940,0 |960,0" | |+——+——————————————————————————————————————————————————————————+—————+———————+———————+———————+————————+———————+———————+————————+—————————————————+