Постановление Администрации г. Рязани от 20.09.2011 № 4102
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2010 - 2012 годы", утвержденную постановлением администрации города Рязани от 22.06.2010 N 2602
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЯЗАНИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 сентября 2011 г. N 4102
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани
на 2010 - 2012 годы", утвержденную постановлением
администрации города Рязани от 22.06.2010 N 2602
В целях повышения качества и доступности предоставлениямуниципальных услуг в городе Рязани в соответствии с Концепциейадминистративной реформы в Российской Федерации в 2006 - 2010 годах,одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от25.10.2005 N 1789-р, руководствуясь статьями 39, 41 Уставамуниципального образования - городской округ город Рязань Рязанскойобласти, администрация города Рязани постановляет:
1. Внести следующие изменения в долгосрочную целевую программу"Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязанина 2010 - 2012 годы", утвержденную постановлением администрации городаРязани от 12.08.2011 N 3551):
1.1. Раздел "Объемы и источники финансирования" паспортадолгосрочной целевой программы "Совершенствование предоставлениямуниципальных услуг в городе Рязани на 2010 - 2012 годы" изложить вредакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.2. Цель раздела 5 "Планируемые результаты реализациидолгосрочной целевой программы" изложить в редакции согласноприложению N 2 к настоящему постановлению.
1.3. Задачу 2 пункта 2 раздела 5 "Планируемые результатыреализации долгосрочной целевой программы" изложить в редакциисогласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
1.4. Задачу 3 пункта 3 раздела 5 "Планируемые результатыреализации долгосрочной целевой программы" изложить в редакциисогласно приложению N 4 к настоящему постановлению.
1.5. Мероприятия по задаче 2 и 3 раздела 6 "Перечень мероприятийдолгосрочной целевой программы" изложить в редакции согласноприложению N 5 к настоящему постановлению.
1.6. Строку "Итого по ДЦП" раздела 6 "Перечень мероприятийдолгосрочной целевой программы" изложить в редакции согласноприложению N 6 к настоящему постановлению.
1.7. Абзац первый раздела 7 "Ресурсное обеспечение ДЦП" изложитьв следующей редакции:
"Финансирование мероприятий ДЦП планируется за счет средствбюджета города Рязани. Общий объем средств, необходимых для реализацииДЦП, составляет 51764 тыс. рублей.".
1.8. Таблицу раздела 7 "Ресурсное обеспечение ДЦП" изложить вредакции согласно приложению N 7 к настоящему постановлению.
2. Отделу по связям со средствами массовой информации аппаратаадминистрации города Рязани (С.Б. Якунина) опубликовать настоящеепостановление в газете "Рязанские ведомости".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы администрации Горячкину С.В.
Глава администрации В.Е. АртемовПриложение N 1к постановлениюадминистрации города Рязаниот 20 сентября 2011 г. N 4102Г———————————————————————————————————————T———————T—————————————————————————————————————————————¬|Объемы и источники финансирования | |Бюджет города Рязани || | +—————————————————————————————————————————————+| | |Всего, тыс. руб.|2010 |2011 |2012 || | +————————————————+————————+—————————+—————————+| | |51764 |10000 |31434 |10330 |+———————————————————————————————————————+———————+————————————————+————————+—————————+—————————+Приложение N 2к постановлениюадминистрации города Рязаниот 20 сентября 2011 г. N 4102ГT——————————————————————————————————————T———————T————————————————T————————T—————————T—————————T——————T——————T—————¬||Цель. Совершенствование деятельности |51764 |- | | | | | | |||органов местного самоуправления на | | | | | | | | |||основе использования современных | | | | | | | | |||информационно-коммуникационных | | | | | | | | |||технологий при предоставлении | | | | | | | | |||муниципальных услуг в электронном виде| | | | | | | | |++——————————————————————————————————————+———————+————————————————+————————+—————————+—————————+——————+——————+—————+Приложение N 3к постановлениюадминистрации города Рязаниот 20 сентября 2011 г. N 4102Г—T—————————————————————————————————————T———————T————————————————T————————T————————T——————————T——————T——————T—————¬|2|Задача 2. Улучшение качества и |18519 |- | | | | | | || |доступности государственных и | | | | | | | | || |муниципальных услуг | | | | | | | | |+—+—————————————————————————————————————+———————+————————————————+————————+————————+——————————+——————+——————+—————+Приложение N 4к постановлениюадминистрации города Рязаниот 20 сентября 2011 г. N 4102Г—T—————————————————————————————————————T————————T——————————————T————————T————————T——————————T———————T—————T—————¬|3|Задача 3. Развитие единой защищенной |8927 |- | | | | | | || |информационно-коммуникационной | | | | | | | | || |инфраструктуры администрации города | | | | | | | | |+—+—————————————————————————————————————+————————+——————————————+————————+————————+——————————+———————+—————+—————+Приложение N 5к постановлениюадминистрации города Рязаниот 20 сентября 2011 г. N 4102Г———————T———————————————————————————————————————T———————————————————T——————————T——————————————————————T—————————————————T———————————————————————————T———————————————————————————————————¬|N |Цель, задачи, мероприятия |Источники |Всего |Объем финансирования |Срок исполнения |Исполнитель |Ожидаемый результат ||п/п | |финансирования |(тыс. руб.|по годам (тыс. руб.) | | | || | | |) +——————————————————————+ | | || | | | |2010 |2011 |2012 | | | |+———————+———————————————————————————————————————+———————————————————+——————————+——————+———————+———————+—————————————————+———————————————————————————+———————————————————————————————————+| |Задача 2. Улучшение качества и | | | | | | | | || |доступности государственных и | | | | | | | | || |муниципальных услуг | | | | | | | | |+———————+———————————————————————————————————————+———————————————————+——————————+——————+———————+———————+—————————————————+———————————————————————————+———————————————————————————————————+|2.1 |Регламентация оказания муниципальных |Средства бюджета |1250 |- |1250 |- | | | || |услуг |города Рязани | | | | | | | |+———————+———————————————————————————————————————+———————————————————+——————————+——————+———————+———————+—————————————————+———————————————————————————+———————————————————————————————————+|2.1.1 |Корректировка Реестра (перечня) |- |- |- |- |- |до 01.07.2010 |1. Отраслевые управления |Приведение Реестра (перечня) || |муниципальных услуг (работ) | | | | | | |администрации города Рязани|муниципальных услуг (работ) || |муниципального образования - городской | | | | | | |2. Управление экономики |муниципального образования - || |округ город Рязань | | | | | | |администрации города Рязани|городской округ город Рязань в || | | | | | | | |(координация) |соответствие с распоряжением || | | | | | | | | |Правительства РФ от 17.12.2009 || | | | | | | | | |N 1993-р |+———————+———————————————————————————————————————+———————————————————+——————————+——————+———————+———————+—————————————————+———————————————————————————+———————————————————————————————————+|2.1.2 |Научно-исследовательская работа "Анализ|Средства бюджета |500 |- |500 |- |2011 |1. Администрация города |Реализация статьи 9 Федерального || |и корректировка Реестра муниципальных |города Рязани | | | | | |Рязани |закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об || |услуг муниципального образования - | | | | | | |2. Управление экономики |организации предоставления || |городской округ город Рязань, в том | | | | | | |администрации города Рязани|государственных и муниципальных || |числе перечня услуг, которые являются | | | | | | |(координация) |услуг" || |необходимыми и обязательными для | | | | | | |3. Сторонняя организация, | || |предоставления муниципальных услуг" | | | | | | |привлеченная по конкурсу | |+———————+———————————————————————————————————————+———————————————————+——————————+——————+———————+———————+—————————————————+———————————————————————————+———————————————————————————————————+|2.1.3 |Научно-исследовательская работа "Анализ|Средства бюджета |1300 |- |1300 |- |2011 |1. Администрация города |Реализация определенных на || |муниципальных функций и муниципальных |города Рязани | | | | | |Рязани |федеральном уровне требований в || |услуг, выполняемых органами местного | | | | | | |2. Управление экономики |рамках проводимой единой политики || |самоуправления города Рязани" | | | | | | |администрации города Рязани|по сокращению численности || | | | | | | | |(координация) |государственных и муниципальных || | | | | | | | |3. Сторонняя организация, |служащих в Российской Федерации |+———————+———————————————————————————————————————+———————————————————+——————————+——————+———————+———————+—————————————————+привлеченная по конкурсу +———————————————————————————————————+|2.2 |Развитие системы предоставления |Средства бюджета |12190 |6500 |3120 |2300 |2012 | | || |муниципальных услуг на базе МБУ |города Рязани | | | | | | | || |"Многофункциональный центр | | | | | | | | || |предоставления государственных и | | | | | | | | || |муниципальных услуг города Рязани" | | | | | | | | |+———————+———————————————————————————————————————+———————————————————+——————————+——————+———————+———————+—————————————————+———————————————————————————+———————————————————————————————————+|2.2.1 |Приобретение средств вычислительной |Средства бюджета |570 |- |570 |- |2011 |1. Администрация города |Оснащение МБУ "МФЦ" (монтаж ЛВС, || |техники, множительной техники, |города Рязани | | | | | |Рязани, МБУ "МФЦ" |модернизация серверов, || |телекоммуникационного оборудования и | | | | | | |2. Управление экономики |вычислительная и офисная техника, || |мебели | | | | | | |администрации города Рязани|системное программное обеспечение) || | | | | | | | |(координация) | || | | | | | | | |3. Отдел автоматизированных| || | | | | | | | |средств обработки | || | | | | | | | |информации и управления | || | | | | | | | |аппарата администрации | || | | | | | | | |города Рязани | || | | | | | | | |4. Сторонняя организация, | || | | | | | | | |привлеченная по конкурсу | |+———————+———————————————————————————————————————+———————————————————+——————————+——————+———————+———————+—————————————————+———————————————————————————+———————————————————————————————————+|2.2.2 |Проведение некапитальной перепланировки|Средства бюджета |170 |- |170 |- |2011 |1. Администрация города |Обеспечение условий предоставления || |помещений |города Рязани | | | | | |Рязани, МБУ "МФЦ" |услуг в соответствии со стандартом || | | | | | | | |2. Сторонняя организация, |комфортности || | | | | | | | |привлеченная по договору | |+———————+———————————————————————————————————————+———————————————————+——————————+——————+———————+———————+—————————————————+———————————————————————————+———————————————————————————————————+|2.2.3 |Создание интерфейса электронных |Средства бюджета |1600 |- |1000 |600 |2011 - 2012 |1. Администрация города |Автоматизация административных || |административных регламентов МБУ |города Рязани | | | | | |Рязани, МБУ "МФЦ" |регламентов предоставления || |"Многофункциональный центр | | | | | | |2. Управление экономики |муниципальных услуг в || |предоставления государственных и | | | | | | |администрации города Рязани|автоматизированной системе МБУ || |муниципальных услуг города Рязани" | | | | | | |(координация) |"МФЦ" || | | | | | | | |3. Отдел автоматизированных| || | | | | | | | |средств обработки | || | | | | | | | |информации и управления | || | | | | | | | |аппарата администрации | || | | | | | | | |города Рязани | || | | | | | | | |4. Сторонняя организация, | || | | | | | | | |привлеченная по конкурсу | |+———————+———————————————————————————————————————+———————————————————+——————————+——————+———————+———————+—————————————————+———————————————————————————+———————————————————————————————————+|2.2.4 |Создание программных средств путем |Средства бюджета |80 |- |80 |- |2011 |1. Администрация города |Информационные страницы по 26 || |модернизации базового инструментария и |города Рязани | | | | | |Рязани |муниципальным услугам || |программной оболочки для электронного | | | | | | |2. Управление экономики | || |сопровождения реестра, регламентов и | | | | | | |администрации города Рязани| || |стандартов муниципальных услуг города | | | | | | |(координация) | || |Рязани | | | | | | |3. Сторонняя организация, | |+———————+———————————————————————————————————————+———————————————————+——————————+——————+———————+———————+—————————————————+привлеченная по конкурсу +———————————————————————————————————+|2.2.5 |Создание программных средств |Средства бюджета |150 |- |- |150 |2012 | |Разработка программного обеспечения|| |обеспечения возможности для заявителей |города Рязани | | | | | | |портала муниципальных услуг для || |осуществлять мониторинг хода | | | | | | | |мониторинга хода предоставления || |предоставления услуги | | | | | | | |муниципальных услуг и обмена || | | | | | | | | |информацией по мониторингу с АИС || | | | | | | | | |МБУ "МФЦ" |+———————+———————————————————————————————————————+———————————————————+——————————+——————+———————+———————+—————————————————+———————————————————————————+———————————————————————————————————+|2.2.6 |Разработка программных средств ведения |Средства бюджета |550 |- |- |550 |2012 |1. Администрация города |Разработка технического задания и || |межотраслевого муниципального банка |города Рязани | | | | | |Рязани |проектирование программного || |электронных документов, необходимых для| | | | | | |2. Управление экономики |обеспечения для ведения единого || |предоставления муниципальных услуг | | | | | | |администрации города Рязани|муниципального межотраслевого банка|| | | | | | | | |3. Отдел автоматизированных|данных документов, задействованных || | | | | | | | |средств обработки |при оказании муниципальных услуг с || | | | | | | | |информации и управления |использованием портала || | | | | | | | |аппарата администрации |муниципальных услуг |+———————+———————————————————————————————————————+———————————————————+——————————+——————+———————+———————+—————————————————+города Рязани +———————————————————————————————————+|2.2.7 |Сопровождение автоматизированной |Средства бюджета |199 |- |199 |- |2011 |4. Сторонняя организация, |Обновление системного программного || |информационной системы обеспечения |города Рязани | | | | | |привлеченная по конкурсу |обеспечения || |градостроительной деятельности | | | | | | | | || |администрации города Рязани | | | | | | | | |+———————+———————————————————————————————————————+———————————————————+——————————+——————+———————+———————+—————————————————+———————————————————————————+———————————————————————————————————+|2.2.8 |Научно-исследовательская работа |Средства бюджета |800 |- |800 |- |2011 |1. Администрация города |Расширение спектра оказываемых || |"Нормативно-методическое обеспечение |города Рязани | | | | | |Рязани, МБУ "МФЦ" |государственных и муниципальных || |мероприятий по развитию деятельности | | | | | | |2. Управление экономики |услуг с учетом требований, || |действующего многофункционального | | | | | | |администрации города Рязани|предъявляемых к многофункциональным|| |центра предоставления муниципальных | | | | | | |(координация) |центрам предоставления || |услуг в городе Рязани, в том числе | | | | | | |3. Сторонняя организация, |государственных и муниципальных || |путем увеличения количества | | | | | | |привлеченная по конкурсу |услуг, в том числе требований || |предоставляемых услуг и развития | | | | | | | |Федерального закона от 27.07.2010 || |межведомственного и межуровневого | | | | | | | |N 210-ФЗ || |взаимодействия" | | | | | | | | |+———————+———————————————————————————————————————+———————————————————+——————————+——————+———————+———————+—————————————————+———————————————————————————+———————————————————————————————————+|2.2.9 |Капитальный и текущий ремонт |Средства бюджета |6500 |6500 |- |- |2010 |1. Администрация города |Обеспечение условий предоставления || | |города Рязани | | | | | |Рязани, МБУ "МФЦ" |услуг в соответствии со стандартом || | | | | | | | | |комфортности |+———————+———————————————————————————————————————+———————————————————+——————————+——————+———————+———————+—————————————————+———————————————————————————+———————————————————————————————————+|2.2.10 |Изготовление вывесок, логотипов, |Средства бюджета |300 |- |300 |- |2011 |1. Администрация города |Информирование различных целевых || |рекламных плакатов, информационных |города Рязани | | | | | |Рязани, МБУ "МФЦ" |групп о деятельности МБУ "МФЦ" || |стендов, визиток, фирменной символики | | | | | | |2. Сторонняя организация, | || |для одежды, | | | | | | |привлеченная по конкурсу | || |информационно-презентационных | | | | | | | | || |материалов о деятельности МБУ "МФЦ" | | | | | | | | |+———————+———————————————————————————————————————+———————————————————+——————————+——————+———————+———————+—————————————————+———————————————————————————+———————————————————————————————————+|2.2.11 |Создание системы центров предоставления|Средства бюджета |1000 |- |- |1000 |2012 |1. Администрация города |Выработка предложений по созданию || |муниципальных услуг |города Рязани | | | | | |Рязани |системы центров предоставления || | | | | | | | |2. Управление экономики |муниципальных услуг на территории || | | | | | | | |администрации города Рязани|города Рязани |+———————+———————————————————————————————————————+———————————————————+——————————+——————+———————+———————+—————————————————+(координация) +———————————————————————————————————+|2.2.11.|Разработка и обоснование концептуальной|Средства бюджета |200 |- |- |200 |2012 |3. Сторонняя организация, | ||1 |модели системы центров предоставления |города Рязани | | | | | |привлеченная по конкурсу | || |муниципальных услуг | | | | | | | | |+———————+———————————————————————————————————————+———————————————————+——————————+——————+———————+———————+—————————————————+ +———————————————————————————————————+|2.2.11.|Выбор "пилотных" объектов для создания |Средства бюджета |100 |- |- |100 |2012 | | ||2 |модели системы центров предоставления |города Рязани | | | | | | | || |муниципальных услуг в районах города | | | | | | | | || |Рязани | | | | | | | | |+———————+———————————————————————————————————————+———————————————————+——————————+——————+———————+———————+—————————————————+ +———————————————————————————————————+|2.2.11.|Создание системы управления |Средства бюджета |200 |- |- |200 |2012 | | ||3 |деятельностью центров предоставления |города Рязани | | | | | | | || |муниципальных услуг | | | | | | | | |+———————+———————————————————————————————————————+———————————————————+——————————+——————+———————+———————+—————————————————+ +———————————————————————————————————+|2.2.11.|Регламентация и стандартизация |Средства бюджета |150 |- |- |150 |2012 | | ||4 |деятельности центров предоставления |города Рязани | | | | | | | || |муниципальных услуг | | | | | | | | |+———————+———————————————————————————————————————+———————————————————+——————————+——————+———————+———————+—————————————————+ +———————————————————————————————————+|2.2.11.|Разработка системы показателей |Средства бюджета |100 |- |- |100 |2012 | |Контроль за деятельностью системы ||5 |результативности деятельности центров |города Рязани | | | | | | |центров предоставления || |предоставления муниципальных услуг | | | | | | | |муниципальных услуг на территории || | | | | | | | | |города Рязани |+———————+———————————————————————————————————————+———————————————————+——————————+——————+———————+———————+—————————————————+ +———————————————————————————————————+|2.2.11.|Мониторинг деятельности системы центров|Средства бюджета |150 |- |- |150 |2012 | | ||6 |предоставления муниципальных услуг |города Рязани | | | | | | | |+———————+———————————————————————————————————————+———————————————————+——————————+——————+———————+———————+—————————————————+———————————————————————————+———————————————————————————————————+|2.2.11.|Информационное сопровождение создания и|Средства бюджета |100 |- |- |100 |2012 |1. Администрация города |Информирование различных групп ||7 |развития системы центров предоставления|города Рязани | | | | | |Рязани, МБУ "МФЦ" |потребителей - потенциальных || |муниципальных услуг | | | | | | |2. Управление экономики |клиентов центров предоставления || | | | | | | | |администрации города Рязани|муниципальных услуг об их || | | | | | | | |(координация) |деятельности || | | | | | | | |3. Сторонняя организация, | || | | | | | | | |привлеченная по конкурсу | |+———————+———————————————————————————————————————+———————————————————+——————————+——————+———————+———————+—————————————————+———————————————————————————+———————————————————————————————————+|2.3 |Выполнение работ по администрированию |Средства бюджета |400 |- |200 |200 |2011 - 2012 |1. Администрация города |Актуализированный портал || |базового инструментария и программной |города Рязани | | | | | |Рязани |муниципальных услуг || |оболочки для электронного сопровождения| | | | | | |2. Управление экономики | || |реестра, регламентов и стандартов | | | | | | |администрации города Рязани| || |муниципальных услуг города Рязани | | | | | | |(координация) | || | | | | | | | |3. Сторонняя организация, | || | | | | | | | |привлеченная по конкурсу | |+———————+———————————————————————————————————————+———————————————————+——————————+——————+———————+———————+—————————————————+———————————————————————————+———————————————————————————————————+|2.4 |Автоматизация контроля оказания |Средства бюджета |4400 |- |- |4400 |I и II полугодие |1. Администрация города | || |муниципальных услуг |города Рязани | | | | |2012 |Рязани | |+———————+———————————————————————————————————————+———————————————————+——————————+——————+———————+———————+—————————————————+2. Управление экономики +———————————————————————————————————+|2.4.1 |Опытно-конструкторская работа |Средства бюджета |1600 |- |- |1600 |I и II полугодие |администрации города Рязани|Автоматизированная система для || |"Разработка автоматизированной системы |города Рязани | | | | |2012 |(координация) |полной автоматизации выдачи || |получения результатов оказания услуги в| | | | | | |3. Сторонняя организация, |результатов оказания муниципальной || |электронной форме посредством портала | | | | | | |привлеченная по конкурсу |услуги для пользователей различных || |муниципальных услуг" | | | | | | | |уровней |+———————+———————————————————————————————————————+———————————————————+——————————+——————+———————+———————+—————————————————+ +———————————————————————————————————+|2.4.2 |Научно-исследовательская работа |Средства бюджета |1200 |- |- |1200 |II полугодие 2012| |Автоматизированная система, || |"Исследование существующих аналогов и |города Рязани | | | | | | |обеспечивающая мониторинг хода || |создание новой автоматизированной | | | | | | | |предоставления муниципальных услуг || |OWL-ориентированной системы мониторинга| | | | | | | |со стороны их заявителей || |процессов оказания муниципальных услуг | | | | | | | | || |для заявителей, использующих портал | | | | | | | | || |муниципальных услуг" | | | | | | | | |+———————+———————————————————————————————————————+———————————————————+——————————+——————+———————+———————+—————————————————+ +———————————————————————————————————+|2.4.3 |Научно-исследовательская работа |Средства бюджета |1600 |- |- |1600 |I и II полугодие | |Система, автоматизирующая || |"Исследование существующих аналогов и |города Рязани | | | | |2012 | |менеджмент качества в соответствии || |создание новой автоматизированной | | | | | | | |с международными стандартами ISO || |информационной системы для менеджмента | | | | | | | |9000 и ISO 9001 || |качества оказания муниципальных услуг | | | | | | | | || |на процессной основе" | | | | | | | | |+———————+———————————————————————————————————————+———————————————————+——————————+——————+———————+———————+—————————————————+ +———————————————————————————————————+| |Итого по задаче 2 |Средства бюджета |18519 |6500 |5119 |6900 | | | || | |города Рязани | | | | | | | |+———————+———————————————————————————————————————+———————————————————+——————————+——————+———————+———————+—————————————————+ +———————————————————————————————————+| |Задача 3. Развитие единой защищенной | | | | | | | | || |информационно-коммуникационной | | | | | | | | || |инфраструктуры администрации города | | | | | | | | || |Рязани | | | | | | | | |+———————+———————————————————————————————————————+———————————————————+——————————+——————+———————+———————+—————————————————+———————————————————————————+———————————————————————————————————+|3.1 |Развитие единой сети передачи данных в |Средства бюджета |898,15 |- |898,15 |- |2011 |1. Администрация города |Повышение оснащенности структурных || |администрации города, создание |города Рязани | | | | | |Рязани |подразделений администрации города || |локальных вычислительных сетей для | | | | | | |2. Отдел автоматизированных|Рязани средствами вычислительной || |структурных подразделений администрации| | | | | | |средств обработки |техники || |города | | | | | | |информации и управления | |+———————+———————————————————————————————————————+———————————————————+——————————+——————+———————+———————+—————————————————+аппарата администрации | ||3.2 |Обеспечение информационной безопасности|Средства бюджета |3650 |- |3650 |- |2011 |города Рязани | || |в администрации города, оснащение |города Рязани | | | | | | | || |структурных подразделений администрации| | | | | | | | || |города лицензионным системным и | | | | | | | | || |прикладным программным обеспечением | | | | | | | | |+———————+———————————————————————————————————————+———————————————————+——————————+——————+———————+———————+—————————————————+ | ||3.3 |Оснащение структурных подразделений |Средства бюджета |3248,85 |- |3248,85|- |2011 | | || |администрации города средствами |города Рязани | | | | | | | || |вычислительной, множительной техники, | | | | | | | | || |телекоммуникационным оборудованием | | | | | | | | |+———————+———————————————————————————————————————+———————————————————+——————————+——————+———————+———————+—————————————————+ +———————————————————————————————————+|3.4 |Создание системы обмена электронными |Средства бюджета |1130 |- |1130 |- |2011 | |Повышение оснащенности структурных || |документами |города Рязани | | | | | | |подразделений администрации города || | | | | | | | | |рабочими местами системы || | | | | | | | | |автоматизации делопроизводства |+———————+———————————————————————————————————————+———————————————————+——————————+——————+———————+———————+—————————————————+———————————————————————————+———————————————————————————————————+| |Итого по задаче 3 |Средства бюджета |8927 |- |8927 |- | | | || | |города Рязани | | | | | | | |+———————+———————————————————————————————————————+———————————————————+——————————+——————+———————+———————+—————————————————+———————————————————————————+———————————————————————————————————+Приложение N 6к постановлениюадминистрации города Рязаниот 20 сентября 2011 г. N 4102Г—————————T——————————————————————————————————————T————————————————————T——————————T——————————————————————T————————————————T————————————————————————————T——————————————————————————————————¬|N |Цель, задачи, мероприятия |Источники |Всего |Объем финансирования |Срок исполнения |Исполнитель |Ожидаемый результат ||п/п | |финансирования |(тыс. руб.|по годам (тыс. руб.) | | | || | | |) +——————————————————————+ | | || | | | |2010 |2011 |2012 | | | |+—————————+——————————————————————————————————————+————————————————————+——————————+——————+———————+———————+————————————————+————————————————————————————+——————————————————————————————————+| |Итого по ДЦП |Средства бюджета |51764 |10000 |31434 |10330 | | | || | |города Рязани | | | | | | | |+—————————+——————————————————————————————————————+————————————————————+——————————+——————+———————+———————+————————————————+————————————————————————————+——————————————————————————————————+Приложение N 7к постановлениюадминистрации города Рязаниот 20 сентября 2011 г. N 4102Г————————————————T———————————————————————————————————————————————————————¬|Период |Объемы финансирования ДЦП по годам реализации (тыс. || |рублей) |+————————————————+———————————————————————————————————————————————————————+|2010 г. |10000 |+————————————————+———————————————————————————————————————————————————————+|2011 г. |31434 |+————————————————+———————————————————————————————————————————————————————+|2012 г. |10330 |+————————————————+———————————————————————————————————————————————————————+|Итого: |51764 |+————————————————+———————————————————————————————————————————————————————+