Постановление Администрации г. Рязани от 30.09.2013 № 4052
Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство города Рязани" на 2014 - 2020 годы"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 сентября 2013 г. N 4052 Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство города Рязани"
на 2014 - 2020 годы"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РоссийскойФедерации и во исполнение постановлений администрации города Рязани от13.08.2013 N 3274 "Об утверждении Порядка разработки, реализации иоценки эффективности муниципальных программ в городе Рязани иМетодических указаний по разработке и реализации муниципальныхпрограмм в городе Рязани" и Устава муниципального образования - городской округ городРязань Рязанской области, администрация города Рязани постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу"Благоустройство города Рязани" на 2014 - 2020 годы.
2. Отделу по связям со средствами массовой информации аппаратаадминистрации города Рязани (С.Б. Якунина) опубликовать настоящеепостановление в газете "Рязанские ведомости".
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы администрации С.В. Горячкину.
Глава администрации В.Е. Артемов
Приложение
к постановлению
администрации города Рязани
от 30 сентября 2013 г. N 4052
Муниципальная программа "Благоустройство города Рязани"
на 2014 - 2020 годы
1. Паспорт муниципальной программы "Благоустройство города Рязани"
на 2014 - 2020 годы Г—————————————T————————————————————————————————————————————————————————¬|Ответственный|Управление благоустройства города и дорожного хозяйства ||исполнитель |администрации города Рязани (далее - УБГДХ) ||муниципальной| ||программы | |+—————————————+————————————————————————————————————————————————————————+|Участники |МБУ "Дирекция благоустройства города", МБУ ||муниципальной|"Специализированная служба по вопросам похоронного дела ||программы |"Ритуал", подрядные организации, определенные заказчиком|| |муниципальной программы в соответствии с Федеральным || |законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на || |поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для || |государственных и муниципальных нужд" |+—————————————+————————————————————————————————————————————————————————+|Цели |Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий ||муниципальной|для проживания и отдыха жителей города Рязани ||программы | |+—————————————+————————————————————————————————————————————————————————+|Задачи |1. Повышение уровня благоустройства территории города ||муниципальной|Рязани ||программы |2. Повышение уровня благоустройства парков города Рязани|+—————————————+————————————————————————————————————————————————————————+|Целевые |1. Удельный вес улиц, обеспеченных уличным освещением. ||показатели |2. Площадь парков, скверов, бульваров и зеленых зон на ||(индикаторы) |территории города Рязани. ||муниципальной|3. Удельный вес улиц и дорог, убираемых механизированным||программы |способом: || |- в зимний период; || |- в летний период |+—————————————+————————————————————————————————————————————————————————+|Сроки и этапы|2014 - 2020 гг., один этап ||реализации | ||муниципальной| ||программы | |+—————————————+————————————————————————————————————————————————————————+|Объемы |Общий объем финансирования составляет 4 312 ||финансирова- |930,0 тыс. рублей за счет средств бюджета города Рязани,||ния |в том числе по годам реализации: ||муниципальной|2014 год - 580 607,6 тыс. рублей; ||программы |2015 год - 566 449,3 тыс. рублей; || |2016 год - 559 764,1 тыс. рублей; || |2017 год - 613 148,0 тыс. рублей; || |2018 год - 637 765,0 тыс. рублей; || |2019 год - 663 539,0 тыс. рублей; || |2020 год - 691 657,0 тыс. рублей |+—————————————+————————————————————————————————————————————————————————+|Подпрограммы |1 Подпрограмма "Благоустройство территории города Рязани||муниципальной|на 2014 - 2020 годы" ||программы |2 Подпрограмма "Благоустройство парков города Рязани на || |2014 - 2020 годы" |+—————————————+————————————————————————————————————————————————————————+|Основные |Основные мероприятия реализуются в рамках подпрограмм ||мероприятия |муниципальной программы ||муниципальной| ||программы | |+—————————————+————————————————————————————————————————————————————————+|Ожидаемые |В результате реализации основных мероприятий ||результаты |муниципальной программы планируется достичь следующих ||реализации |результатов: ||муниципальной|1. Рост удельного веса улиц, обеспеченных уличным ||программы |освещением, до 100%. || |2. Увеличение площади парков, скверов, бульваров и || |зеленых зон на территории города Рязани до 550 га. || |3. Рост удельного веса улиц и дорог, убираемых || |механизированным способом в зимний и летний периоды, до || |100% |+—————————————+————————————————————————————————————————————————————————+
Объемы финансирования уточняются ежегодно при формированиибюджетов бюджетной системы Российской Федерации на очереднойфинансовый год и плановый период.
2. Характеристика текущего состояния сферы реализации
муниципальной программы
Анализ технического состояния сетей уличного освещениясвидетельствует о наличии отдельных проблем в области организацииосвещения. В настоящее время приоритетом в содержании уличногоосвещения остаются дороги по маршрутам общественного транспорта,остановочные пункты и пешеходные переходы. В целях улучшенияэстетического облика города, повышения безопасности движенияавтотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время, необходимосвоевременное выполнение мероприятий по строительству, реконструкции икапитальному ремонту сетей наружного освещения. Наиболее остро стоитвопрос строительства уличного освещения на отдаленных территориях,таких как Канищево, Недостоево, Семчино, Божатково, Храпово. Общаяпротяженность улиц, нуждающихся в освещении, составляет свыше 100 км.
В области санитарной очистки города Рязани необходимо отметитьнизкий уровень санитарного содержания дорог, не вошедших в титульныйсписок уборки. Основной причиной сложившейся ситуации являетсянедостаточность кратности уборок, рост автомобилизации ипассажиропотока. В настоящее время санитарная уборка городских дорогвыполняется только на площади 2,4 млн. кв. м - зимой и 1,25 млн. кв. м- летом, что составляет 42% от общей площади городских дорог сусовершенствованным покрытием. Вследствие несанкционированногоразмещения отходов ежегодно на территории города образуется свыше 50несанкционированных свалок мусора.
Ливневая канализация является неотъемлемым объектом инженернойзащиты городских дорог. Обеспеченность улично-дорожной сети сусовершенствованным покрытием ливневой канализацией в городесоставляет 14%, что является крайне низким. Большая часть сетей имеетвысокий процент износа и низкую пропускную способность. Для нормальнойэксплуатации системы отведения поверхностных стоков необходимообеспечить ее текущее содержание в исправном состоянии и своевременныйремонт сетей и объектов ливневой канализации.
Одним из важных направлений оздоровления экологическойобстановки в городе является развитие городского озеленения. Зеленоехозяйство Рязани составляет свыше 6 тысяч га, в том числе зеленыенасаждения общего пользования - 538 га. Для улучшения и поддержаниясостояния зеленых насаждений в условиях городской среды, приданиязеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуетсясвоевременное проведение работ по ремонту и уходу за зеленыминасаждениями. Однако, бюджетные ассигнования позволяют обеспечитьвыполнение работ только на площади ПО га. В настоящее время обрезкакрон деревьев и кустарников проводится в незначительных объемах, и впервую очередь направлена на обеспечение безопасности; в цветочномоформлении города не используется мобильное и вертикальное озеленение;ассортимент применяемого посадочного материала ограниченный.Серьезную проблему представляет старовозрастный зеленый фонд,многочисленные популяции тополей бальзамических, кленов американскихпорослевого происхождения. Ежегодная потребность в сносе аварийныхдеревьев составляет свыше 1000 штук, а проведение работ по их сносу исанитарной прочистке объектов озеленения требует значительных денежныхсредств.
Администрацией города Рязани проводится целенаправленная работапо благоустройству и развитию городских территорий.
В целях воспроизведения зеленого фонда города ежегодновысаживается около 10 тысяч единиц деревьев и кустарников, 380 тысячцветов. Для сохранения зеленых зон города зарегистрировано правособственности на 252 объекта озеленения общего пользования. Дляпридания эстетичного вида зеленым зонам выполняются работы посанитарной прочистке, окосу травы, обрезке крон деревьев и кустарниковна объектах озеленения общего пользования
Проводится работа по развитию объектов дорожной инфраструктуры.Для создания комфортных условий для пассажиров в 2013 году установлены12 павильонов ожидания на остановках общественного транспорта нацентральных улицах и площадях города. Ежегодно в сетях наружногоосвещения производится замена свыше 20 тысяч штук перегоревших ламп.
В городе проведена большая работа по восстановлению и приведениюв надлежащее состояние памятников, обелисков в честь Победы в ВеликойОтечественной войне и прилегающих к ним территорий. В сквере им. В.Ф.Уткина установлен бюст летчику-космонавту В.В. Аксенову.
Ведется планомерная работа по обновлению паркаспециализированной техники для уличной уборки, оборудованиюсовременных контейнерных площадок, замене контейнеров для сбораотходов. В 2013 году на городских улицах, парках, скверах, бульварахдополнительно установлено 900 урн.
Администрацией города Рязани проводится определенная работа поразвитию системы ливневой канализации: разработаны проектыстроительства ливневых коллекторов с локальными очистными сооружениямив Кузьмином овраге и ул. Авиационная, ведется поэтапное строительствосистем водоотведения в соответствии с разработанными схемами.
3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
муниципальной программы в соответствии с Планом стратегического развития города Рязани, описание целей и задач муниципальной программы
Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено восновном Законе государства - Конституции Российской Федерации. Однимиз главных приоритетов развития городской территории при реализацииПлана стратегического развития города Рязани до 2020 года,утвержденного решением Рязанской городской Думы от 26.03.2009 N 169-I,является создание благоприятной для проживания и веденияэкономической деятельности городской среды. Благоустройство являетсясоставляющей городской среды, которая формирует комфорт, качество иудобство жизни горожан.
Благоустройство отдельных городских территорий, не отвечающихсовременным требованиям, обусловливает необходимость разработки иутверждения данной Программы, целью которой является созданиеблагоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыхажителей города Рязани.
Задачи муниципальной программы - это развитие уличногоосвещения, улучшение санитарного состояния территории и внешнего видагорода, благоустройство улиц, площадей и объектов озеленения,улучшение состояния зеленых насаждений, которые целесообразно решать сприменением программно-целевого метода, так как:
- проблема носит системный характер и требует комплексногорешения;
- для реализации мероприятий необходимо выделение средствбюджета города Рязани;
- решение проблемы невозможно в пределах одного финансовогогода;
- необходимо планирование бюджетных расходов на среднесрочныйпериод.
Программно-целевой метод является наиболее предпочтительным,поскольку позволяет повысить эффективность работы ведомства иобеспечить системное решение организационных, технологических,материально-технических и финансовых вопросов. Реализация в полномобъеме мероприятий муниципальной программы окажет положительноевлияние на социальное благополучие населения, экономическое развитие,санитарно-эпидемиологическое и экологическое состояние города Рязани.
4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется в 2014 - 2020 годах в одинэтап.
5. Прогноз ожидаемых результатов муниципальной программы, целевые
показатели (индикаторы) муниципальной программы
Для оценки уровня решения поставленных задач муниципальнойпрограммы определены следующие целевые показатели (индикаторы)муниципальной программы:
1. Удельный вес улиц, обеспеченных уличным освещением.
2. Удельный вес улиц и дорог, убираемых механизированнымспособом:
- в зимний период;
- в летний период.
3. Площадь парков, скверов, бульваров и зеленых зон натерритории города Рязани.
Удельный вес улиц, обеспеченных сетями уличного освещения,рассчитывается как отношение протяженности улиц, обеспеченныхосвещением, к общей протяженности улиц, выраженное в процентах.Индикатор характеризует степень развития сетей уличного освещениягорода.
Удельный вес улиц и дорог, убираемых механизированным способом взимний и летний периоды, рассчитывается как отношение протяженностиубираемых улиц, к общей протяженности улиц, выраженное в процентах.Индикатор характеризует уровень санитарного состояния улиц и дорог вгороде.
Площадь парков, скверов, бульваров и зеленых зон на территориигорода, характеризует уровень развития озеленения города и количествозон отдыха для жителей.
Источником информации по протяженности сетей освещенных улиц,проездов, набережных, скверов города, площади парков, скверов,бульваров и зеленых зон, протяженность улиц и дорог, убираемыхмеханизированным способом в зимний и летний периоды, являются отчетныеданные, представляемые организациями, осуществляющими содержаниесетей уличного освещения, улиц и дорог, зеленых зон города.
На конец реализации муниципальной программы планируется достичьследующих значений:
1. Рост удельного веса улиц, обеспеченных уличным освещением, до100%.
2. Рост удельного веса улиц и дорог, убираемых механизированнымспособом в зимний и летний периоды, до 100%.
3. Увеличение площади парков, скверов, бульваров и зеленых зонна территории города Рязани до 550 га.
Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годамреализации муниципальной программы представлены в таблице 1 "Сведенияо целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы,подпрограмм муниципальной программы и их значения" приложения 1 кмуниципальной программе.
6. Перечень и краткое описание подпрограмм, входящих
в муниципальную программу
С учетом основных направлений, отнесенных к сфере реализациинастоящей муниципальной программы, а также основных задач,обозначенных в рамках муниципальной программы в ее составе выделяютдве подпрограммы.
Подпрограмма 1 "Благоустройство территории города Рязани на2014 - 2020 годы" (далее - Подпрограмма 1)
Цель Подпрограммы 1: повышение уровня благоустройства территориигорода Рязани.
Задачи Подпрограммы 1:
- развитие сетей наружного освещения;
- улучшение санитарного состояния и внешнего вида города,благоустройство улиц, площадей и мест города, имеющих особоеисторическое и культурное значение;
- благоустройство объектов озеленения общего пользования,улучшение состояния зеленых насаждений на территории города;
- содержание, ремонт и благоустройство мест погребений;
- укрепление материально-технической базы предприятий,учреждений дорожного и коммунального хозяйства города.
Подпрограмма 2 "Благоустройство парков города Рязани на2014 - 2020 годы" (далее - Подпрограмма 2).
Цель Подпрограммы 2: повышение уровня благоустройства парковгорода Рязани.
Задача Подпрограммы 2: создание условий для повышенияпривлекательности парков в качестве объектов досуга и отдыха жителейгорода Рязани.
Цели и задачи вышеперечисленных подпрограмм, входящих в составмуниципальной программы, полностью соответствуют задачам, направленнымна социальное благополучие населения, экономическое развитие,санитарно-эпидемиологическое и экологическое состояние города Рязанипутем создания благоприятных, комфортных и безопасных условий дляпроживания и отдыха жителей города.
7. Основные мероприятия и ведомственные целевые программы
муниципальной программы
Для реализации поставленной цели и решения задач в рамкахмуниципальной программы запланирована реализация тринадцати основныхмероприятий в разрезе вышеперечисленных подпрограмм.
Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальнойпрограммы представлен в таблице 2 "Перечень ведомственных целевыхпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмммуниципальной программы" приложения 1 к муниципальной программе.
8. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение
цели и конечных результатов муниципальной программы
Основными мерами правового регулирования на государственном имуниципальном уровню являются следующие нормативные правовые акты:
- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-Ф3 "Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации";
- План стратегического развития города Рязани до 2020 года,утвержденный решением Рязанской городской Думы от 26.03.2009 N 169-I;
- Генеральный план города Рязани, утвержденный решениемРязанского городского Совета от 30.11.2006 N 794-III;
- Правила благоустройства территории муниципального образования- город Рязань, утвержденные решением Рязанской городской Думы от24.05.2012 N 174-I;
- иные муниципальные нормативные правовые акты.
В целях реализации программных мероприятий и в рамкахкомпетенции отрасли благоустройства города перечень нормативныхправовых актов может обновляться и дополняться. Перечень основныхмероприятий правового регулирования в сфере реализации муниципальнойпрограммы представлен в таблице 3 "Сведения об основных мерахправового регулирования в сфере реализации муниципальной программы(планируемых к разработке)" приложения 1 к муниципальной программе.
9. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы за счетсредств бюджета города Рязани составляет 4 312 930,0 тыс. рублей, втом числе по годам реализации:
2014 год - 580 607,6 тыс. рублей;
2015 год - 566 449,3 тыс. рублей;
2016 год - 559 764,1 тыс. рублей;
2017 год - 613 148,0 тыс. рублей;
2018 год - 637 765,0 тыс. рублей;
2019 год - 663 539,0 тыс. рублей;
2020 год - 691 657,0 тыс. рублей.
Ассигнования бюджета города Рязани, направленные на достижениецели и решение задач муниципальной программы по подпрограммам,распределяются в следующих объемах:
по Подпрограмме 1 - 4 090 170,9 тыс. руб.
по Подпрограмме 2 - 222 759,1 тыс. руб.
Объемы финансирования программы носят прогнозный характер иподлежат ежегодному уточнению при принятии бюджета города Рязани наочередной финансовый год и плановый период.
Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальнойпрограммы за счет средств бюджета города Рязани по годам реализации,по подпрограммам и основным мероприятиям в разрезе главныхраспорядителей бюджетных средств (ГРБС) представлена в таблице 4"Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счетсредств бюджета города Рязани" приложения 1 к муниципальной программе.
10. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на очередной
финансовый год и плановый период
В рамках реализации муниципальной программы предусматриваетсяоказание муниципальных услуг (работ) подведомственными учреждениями всоответствии с перечнем муниципальных услуг (работ).
Муниципальные услуги (работы) включают:
- уборку и обслуживание инженерных сооружений;
- озеленение территории города;
- содержание городских парков, скверов и бульваров;
- размещение и обслуживание туалетов на территории города;
- обустройство и содержание городских пляжей;
- содержание (ремонт) сетей наружного освещения на территориигорода;
- размещение и содержание малых архитектурных форм и прочихобъектов благоустройства;
- праздничное оформление территории города;
- организацию использования, охраны, защиты, воспроизводствагородских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий,расположенных на территории города;
- ликвидацию несанкционированных свалок мусора и иныхзагрязнений территории общего пользования города;
- содержание и ремонт детских игровых площадок, расположенных натерритории общего пользования города;
- уборку автомобильных дорог общего пользования местногозначения и площадей города;
- обеспечение выполнения работ по строительству, капитальномуремонту и содержанию объектов благоустройства города и автомобильныхдорог общего пользования местного значения города;
- обеспечение наружного освещения территории города;
- организацию содержания мест захоронения (содержаниеМемориальных комплексов и городских кладбищ);
- организацию ритуальных услуг на территории города Рязани.
Указанные муниципальные услуги (работы) способствуют реализациикомплекса основных мероприятий, включенных в подпрограммы, инаправлены на достижение намеченной цели муниципальной программы.
Объем ресурсного обеспечения оказания государственных услуг(работ) муниципальными учреждениями, находящимися в ведении УБГДХ, изсредств бюджета города Рязани в период 2014 - 2020 годов составит 3830 517,0 тыс. рублей.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий представлен втаблице 5 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий наоказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениямигорода Рязани по муниципальной программе" приложения 1 к муниципальнойпрограмме.
Приложение 1
к муниципальной программе
Таблица 1Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы и их значения Г——T————————————————————————T———————————T—————————————T——————————————————————————————————————————————————¬|N |Целевой показатель |Ед. изм. |Базовое |Планируемое значение целевых показателей ||п/|(индикатор), | |значение |(индикаторов) по годам реализации ||п |(наименование) | |показателя +——————————————————————————————————————————————————+| | | |(на начало |2014 |2015 |2016 |2017 |2018 |2019 |2020 || | | |реализации) | | | | | | | || | | |2013 г. | | | | | | | |+——+————————————————————————+———————————+—————————————+——————+———————+——————+—————+———————+———————+——————+|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |1! |+——+————————————————————————+———————————+—————————————+——————+———————+——————+—————+———————+———————+——————+| |Муниципальная программа "Благоустройство города Рязани" на 2014 - 2020 годы |+——+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1 |Задача 1. Повышение уровня благоустройства территории города Рязани |+——+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1.|Показатель 1. Удельный |% |75,2 |75,8 |76,0 |80,8 |85,6 |90,4 |95,2 |100 ||1 |вес улиц, обеспеченных | | | | | | | | | || |уличным освещением | | | | | | | | | |+——+————————————————————————+———————————+—————————————+——————+———————+——————+—————+———————+———————+——————+|1.|Показатель 2. Удельный |% |84,0 |92,0 |100 |100 |100 |100 |100 |100 ||2 |вес улиц и дорог, | | | | | | | | | || |убираемых | | | | | | | | | || |механизированным | | | | | | | | | || |способом: | | | | | | | | | || |- в зимний период; | | | | | | | | | || +————————————————————————+———————————+—————————————+——————+———————+——————+—————+———————+———————+——————+| |- в летний период |% |65,0 |65,0 |67,0 |70,0 |100 |100 |100 |100 |+——+————————————————————————+———————————+—————————————+——————+———————+——————+—————+———————+———————+——————+|2 |Задача 2. Повышение уровня благоустройства парков города Рязани |+——+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|2.|Показатель 1. Площадь |тыс. кв. м |519,5 |520,0 |521,5 |527,2 |532,9|538,6 |544,3 |550,0 ||1 |парков, скверов, | | | | | | | | | || |бульваров и зеленых зон | | | | | | | | | || |на территории города | | | | | | | | | || |Рязани | | | | | | | | | |+——+————————————————————————+———————————+—————————————+——————+———————+——————+—————+———————+———————+——————+| |Подпрограмма 1 "Благоустройство территории города Рязани на 2014 - 2020 годы" |+——+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1.|Задача 1. Развитие сетей наружного освещения |+——+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1.|Показатель 1. |км |446,5 |458,5 |471 |483 |496 |509 |523 |537 ||1 |Протяженность сетей | | | | | | | | | || |освещенных улиц, | | | | | | | | | || |проездов, набережных, | | | | | | | | | || |скверов города | | | | | | | | | |+——+————————————————————————+———————————+—————————————+——————+———————+——————+—————+———————+———————+——————+|2 |Задача 2. Улучшение санитарного состояния и внешнего вида города, благоустройство улиц площадей и || |мест города, имеющих особое историческое и культурное значение |+——+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|2.|Показатель 1. Общая |тыс. кв. м |3400 |3400 |3450 |3550 |3550 |3550 |3550 |3550 ||1 |площадь улиц и дорог, | | | | | | | | | || |убираемых | | | | | | | | | || |механизированным | | | | | | | | | || |способом | | | | | | | | | |+——+————————————————————————+———————————+—————————————+——————+———————+——————+—————+———————+———————+ ||2.|Показатель 2. Количество|ед. |30 |25 |20 |15 |10 |5 |5 | ||2 |несанкционированных | | | | | | | | | || |свалок мусора | | | | | | | | | |+——+————————————————————————+———————————+—————————————+——————+———————+——————+—————+———————+———————+——————+|3 |Задача 3. Благоустройство объектов озеленения общего пользования, улучшение состояния зеленых || |насаждений на территории города |+——+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|3.|Показатель 1. Общая |тыс. |11,0 |11,5 |12,3 |13,4 |14,5 |15,6 |16,7 |17,1 ||1 |площадь вазонов и | | | | | | | | | || |цветников | | | | | | | | | |+——+————————————————————————+———————————+—————————————+——————+———————+——————+—————+———————+———————+——————+|3.|Показатель 2. |шт. |4400 |4450 |4500 |4500 |4500 |4500 |4500 |4500 ||2 |Формовочная обрезка крон| | | | | | | | | || |деревьев | | | | | | | | | |+——+————————————————————————+———————————+—————————————+——————+———————+——————+—————+———————+———————+——————+|4 |Задача 4. Содержание, ремонт и благоустройство мест погребений |+——+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|4.|Показатель 1. Доля |% |96 |98 |98,5 |99 |99,5 |99,7 |99,8 |100 ||1 |благоустроенных | | | | | | | | | || |территорий мест | | | | | | | | | || |погребений | | | | | | | | | |+——+————————————————————————+———————————+—————————————+——————+———————+——————+—————+———————+———————+——————+|5 |Задача 5. Укрепление материально-технической базы предприятий, учреждений дорожного и коммунального || |хозяйства города |+——+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|5.|Показатель 1. Уровень |% |63,36 |65,53 |66,83 |66,83 |66,83|66,83 |66,83 |66,83 ||1 |обеспеченности | | | | | | | | | || |предприятий, учреждений | | | | | | | | | || |специализированной | | | | | | | | | || |техникой | | | | | | | | | |+——+————————————————————————+———————————+—————————————+——————+———————+——————+—————+———————+———————+——————+| |Подпрограмма 2 "Благоустройство парков города Рязани на 2014 - 2020 годы" |+——+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1 |Задача Создание условий для повышения привлекательности парков в качестве объектов досуга и отдыха || |жителей города Рязани |+——+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1.|Показатель 1. Доля |% |26,5 |26,5 |28,5 |30,7 |50,0 |68,7 |89,0 |100 ||1 |обеспеченности парков | | | | | | | | | || |сетями паркового | | | | | | | | | || |освещения | | | | | | | | | |+——+————————————————————————+———————————+—————————————+——————+———————+——————+—————+———————+———————+——————+|1.|Показатель 2. Доля |% |25 |25 |31 |42 |52 |68 |87 |100 ||2 |отремонтированных | | | | | | | | | || |тротуарных дорожек | | | | | | | | | |+——+————————————————————————+———————————+—————————————+——————+———————+——————+—————+———————+———————+——————+|1.|Показатель 3. Количество|шт. |372 |387 |402 |417 |432 |458 |473 |489 ||3 |малых архитектурных форм| | | | | | | | | || |(скамейки, урны) | | | | | | | | | |+——+————————————————————————+———————————+—————————————+——————+———————+——————+—————+———————+———————+——————+
Таблица 2
Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий
муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы Г——T—————————————————————————T————————————————T——————————T————————————————————T——————————————————T———————————————————¬|N |Наименование |Соисполнитель, |Срок |Ожидаемый |Последствия не |Связь с целевыми ||п/|ведомственной целевой |участник |начала и |непосредственный |реализации |показателями ||п |программы, основного | |окончания |результат (краткое |ведомственной |(индикаторами) || |мероприятия | |реализации|описание) |целевой программы,|муниципальной || | | | | |основного |программы || | | | | |мероприятия |(подпрограммы) |+——+—————————————————————————+————————————————+——————————+————————————————————+——————————————————+———————————————————+|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |+——+—————————————————————————+————————————————+——————————+————————————————————+——————————————————+———————————————————+|1 |Подпрограмма "Благоустройство территории города Рязани на | || |2014 - 2020 годы" | |+——+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————+——————————————————————————————————————+|1.|Основное мероприятие 1. |УБГДХ, МБУ "ДБГ"|2014 - |Обеспечение |Необеспеченность |Удельный вес улиц, ||1 |Содержание (ремонт) сетей| |2020 |освещения территории|горения 85% |обеспеченных || |наружного освещения на | | |города |светильников |уличным освещением || |территории города | | | |уличного освещения| || |(предоставление субсидий | | | | | || |бюджетному учреждению на | | | | | || |выполнение работ) | | | | | |+——+—————————————————————————+————————————————+——————————+————————————————————+——————————————————+———————————————————+|1.|Основное мероприятие 2. |УБГДХ, МБУ "ДБГ"|2014 - |Бесперебойное |Кредиторская |Удельный вес улиц, ||2 |Обеспечение наружного | |2020 |освещение территории|задолженность за |обеспеченных || |освещения (плата за | | |города |потребляемую |уличным освещением || |электроэнергию, | | | |электроэнергию | || |предоставление субсидий | | | | | || |бюджетному учреждению) | | | | | |+——+—————————————————————————+————————————————+——————————+————————————————————+——————————————————+———————————————————+|1.|Основное мероприятие 3. |УБГДХ, подрядные|2014 - |Увеличение |Увеличение |Удельный вес улиц, ||3 |Строительство, |организации |2020 |протяженности |количества |обеспеченных || |реконструкция и ремонт | | |действующих сетей |аварийных ситуаций|уличным освещением || |сетей наружного освещения| | |наружного освещения |на сетях | || |на территории города | | |в городе | | || |(предоставление субсидий | | | | | || |бюджетному учреждению на | | | | | || |иные цели) | | | | | |+——+—————————————————————————+————————————————+——————————+————————————————————+——————————————————+———————————————————+|1.|Основное мероприятие 4. |УБГДХ, подрядные|2014 - |Обеспечение чистоты |Ухудшение |Удельный вес улиц и||4 |Улучшение санитарного |организации |2020 |на проезжей части |санитарно-эпидеми-|дорог, убираемых || |состояния территории | | |улиц и дорог, |ологической |механизированным || |города | | |тротуаров |обстановки в |способом: || | | | | |городе |- в зимний период; || | | | | | |- в летний период |+——+—————————————————————————+————————————————+——————————+————————————————————+——————————————————+———————————————————+|1.|Основное мероприятие 5. |УБГДХ, МБУ "ДБГ"|2014 - |Обеспечение чистоты |Ухудшение |Общая площадь улиц ||5 |Улучшение внешнего вида | |2020 |проезжей части улиц,|санитарного |и дорог, убираемых || |города, благоустройство | | |дорог, тротуаров, |состояния улиц и |механизированным || |улиц, площадей и мест | | |лестниц, мостов и |технического |способом. || |города, имеющих особое | | |других сооружений. |состояния лестниц,|Количество || |историческое и культурное| | |Ликвидация |мостов, что |несанкционированных|| |значение (предоставление | | |несанкционированных |приведет к |свалок мусора || |субсидий бюджетному | | |свалок, обустройство|увеличению | || |учреждению на выполнение | | |городских пляжей. |травматизации и | || |работ) | | |Украшение города к |аварийных ситуаций| || | | | |праздничным | | || | | | |мероприятиям | | |+——+—————————————————————————+————————————————+——————————+————————————————————+——————————————————+———————————————————+|1.|Основное мероприятие 6. |УБГДХ, МБУ "ДБГ"|2014 - |Улучшение внешнего |Увеличение |Общая площадь ||6 |Благоустройство объектов | |2020 |вида города и мест |количества |вазонов и || |озеленения общего | | |отдыха в городе |аварийных |цветников. || |пользования, улучшение | | | |ситуаций, |Формовочная обрезка|| |состояния зеленых | | | |связанных с |крон деревьев || |насаждений на территории | | | |падением деревьев | || |города (предоставление | | | | | || |субсидий бюджетному | | | | | || |учреждению на выполнение | | | | | || |работ) | | | | | |+——+—————————————————————————+————————————————+——————————+————————————————————+——————————————————+———————————————————+|1.|Основное мероприятие 7. |УБГДХ, МБУ ССВПД|2014 - |Обеспечение |Ухудшение |Доля ||7 |Содержание мест |"Ритуал" |2020 |содержания мест |санитарного |благоустроенных || |захоронения и организация| | |захоронений |состояния |территорий мест || |ритуальных услуг на | | | |городских кладбищ |погребений || |территории города Рязани | | | | | || |(содержание Мемориальных | | | | | || |комплексов и содержание | | | | | || |городских кладбищ) | | | | | || |(предоставление субсидий | | | | | || |бюджетному учреждению на | | | | | || |выполнение работ) | | | | | |+——+—————————————————————————+————————————————+——————————+————————————————————+——————————————————+———————————————————+|1.|Основное мероприятие 8. | |2014 - |Удаление аварийных |Ухудшение |Доля ||8 |Благоустройство и ремонт | |2020 |деревьев на |эстетического вида|благоустроенных || |мест погребений | | |территории кладбищ, |городских кладбищ |территорий мест || |(предоставление субсидий | | |ремонт ограждений и | |погребений. || |бюджетному учреждению на | | |др. | | || |иные цели) | | | | | |+——+—————————————————————————+————————————————+——————————+————————————————————+——————————————————+———————————————————+|1.|Основное мероприятие 9. |УБГДХ, МБУ "ДБГ"|2014 - |Повышение уровня |Уменьшение |Уровень ||9 |Обновление | |2015 |содержания и ремонта|кратности уборки |обеспеченности || |материально-технической | | |автомобильных дорог |проезжей части |предприятий, || |базы предприятий и | | |города |улиц +———————————————————+| |учреждений, | | | |и дорог |учреждений || |осуществляющих работы по | | | | |специализировали ой|| |содержанию и ремонту | | | | |техникой || |автомобильных дорог | | | | | || |города (предоставление | | | | | || |субсидий бюджетному | | | | | || |учреждению на иные цели) | | | | | |+——+—————————————————————————+————————————————+——————————+————————————————————+——————————————————+———————————————————+|2 |Подпрограмма "Благоустройство парков города Рязани на 2014 - 2020 годы" |+——+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|2.|Основное мероприятие 1. |УБГДХ, МБУ "ДБГ"|2014 - |Улучшение внешнего |Ухудшение |Площадь парков, ||1 |Содержание городских | |2020 |вида и повышение |эстетического вида|скверов, бульваров || |парков, скверов и | | |привлекательности |городских парков, |и зеленых зон на || |бульваров (предоставление| | |городских парков, |скверов и |территории города || |субсидий бюджетному | | |скверов и бульваров |бульваров, |Рязани || |учреждению) | | | |отсутствие | || | | | | |комфортных условий| || | | | | |для отдыха горожан| |+——+—————————————————————————+————————————————+——————————+————————————————————+——————————————————+———————————————————+|2.|Основное мероприятие 2. |УБГДХ, МБУ |2014 - |Улучшение внешнего |Ухудшение |Площадь парков, ||2 |Содержание Лесопарка, |"ДБГ", подрядные|2020 |вида и повышение |эстетического вида|скверов, бульваров || |(предоставление субсидий |организации | |привлекательности |Лесопарка, |и зеленых зон на || |бюджетному учреждению на | | |лесопарка |отсутствие |территории города || |иные цели) | | | |комфортных условий|Рязани || | | | | |для отдыха горожан| |+——+—————————————————————————+————————————————+——————————+————————————————————+——————————————————+———————————————————+|2.|Основное мероприятие 3. |УБГДХ, МБУ "ДБГ"|2014-2020 |Улучшение внешнего |Ухудшение |Площадь парков, ||3 |Содержание и текущий | | |вида и повышение |эстетического вида|скверов, бульваров || |ремонт городских парков | | |привлекательности |городских парков, |и зеленых зон на || |(предоставление субсидий | | |парков |отсутствие |территории города || |бюджетному учреждению на | | | |комфортных условий|Рязани || |иные цели) | | | |для отдыха горожан| |+——+—————————————————————————+————————————————+——————————+————————————————————+——————————————————+———————————————————+|2.|Основное мероприятие 4. |УБГДХ, МБУ |2014 - |Улучшение внешнего |Отсутствие |Площадь парков, ||4 |Капитальный ремонт, |"ДБГ", подрядные|2020 |вида и повышение |увеличения |скверов, бульваров || |строительство и |организации | |привлекательности |количества парков |и зеленых зон на || |реконструкция городских | | |парков |в городе |территории города || |парков (предоставление | | | | |Рязани || |субсидий бюджетному | | | | | || |учреждению на иные цели) | | | | | |+——+—————————————————————————+————————————————+——————————+————————————————————+——————————————————+———————————————————+
Таблица 3Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации
муниципальной программы (планируемых к разработке) Г——T———————————————————————T———————————————T———————————————————————T—————————————¬|N |Вид нормативного |Основные |Ответственный |Ожидаемые ||п/|правового акта |положения |исполнитель и |сроки ||п | |нормативного |соисполнители |принятия || | |правового акта | | |+——+———————————————————————+———————————————+———————————————————————+—————————————+|1 |2 |3 |4 |5 |+——+———————————————————————+———————————————+———————————————————————+—————————————+|1.|Приказ УБГДХ "Об | |УБГДХ, МБУ "Дирекция |20.01.2014 || |утверждении | |благоустройства | || |муниципального задания | |города", МБУ | || |для подведомственных | |"Специализированная | || |учреждений" | |служба по вопросам | || | | |похоронного дела | || | | |"Ритуал" | |+——+———————————————————————+———————————————+———————————————————————+—————————————+
Таблица 4
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет
средств бюджета города Рязани Г—————————————T————————————————————T——————————————T—————————————————T—————————————————————————————————————————————————————————————————————¬|Статус |Наименование |Ответственный |Код бюджетной |Расходы по годам, тыс. руб. || |муниципальной |исполнитель, |классификации* | || |программы, |соисполнители,+—————————————————+—————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |подпрограммы |участники |ГРБС|РзПр|ЦСР|ВР |2014 |2015 |2016 |2017 |2018 |2019 |2020 |Итого || |муниципальной | | | | | | | | | | | | | || |программы, | | | | | | | | | | | | | || |ведомственной | | | | | | | | | | | | | || |целевой программы, | | | | | | | | | | | | | || |основного | | | | | | | | | | | | | || |мероприятия | | | | | | | | | | | | | |+—————————————+————————————————————+——————————————+————+————+———+————+————————+————————+—————————+——————+———————+———————+———————+—————————+|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |+—————————————+————————————————————+——————————————+————+————+———+————+————————+————————+—————————+——————+———————+———————+———————+—————————+|Муниципальная|"Благоустройство |УБГДХ | | | | |580607,6|566449,5|559764,1 |613148|637765 |663539 |691657 |4312930 ||программа |города Рязани" на | | | | | | | | | | | | | || |2014 - 2020 годы | | | | | | | | | | | | | |+—————————————+————————————————————+——————————————+————+————+———+————+————————+————————+—————————+——————+———————+———————+———————+—————————+|Подпрограмма |"Благоустройство |УБГДХ | | | | |552356,4|538091 |530984,5 |581628|604475 |628389 |654247 |4090171,1||1 |территории города | | | | | | | | | | | | | || |Рязани на | | | | | | | | | | | | | || |2014 - 2020 годы" | | | | | | | | | | | | | |+—————————————+————————————————————+——————————————+————+————+———+————+————————+————————+—————————+——————+———————+———————+———————+—————————+|Основное |Содержание (ремонт) |УБГДХ | | | | |29441,7 |29606 |30275,2 |32500 |32900 |33200 |33950 |221873 ||мероприятие |сетей' наружного | | | | | | | | | | | | | ||1.1 |освещения на | | | | | | | | | | | | | || |территории города | | | | | | | | | | | | | || |(предоставление | | | | | | | | | | | | | || |субсидий бюджетному | | | | | | | | | | | | | || |учреждению на | | | | | | | | | | | | | || |выполнение работ) | | | | | | | | | | | | | |+—————————————+————————————————————+——————————————+————+————+———+————+————————+————————+—————————+——————+———————+———————+———————+—————————+|Основное |Обеспечение |УБГДХ | | | | |78600 |82350 |86656,5 |89500 |92300 |95500 |99800 |624707 ||мероприятие |наружного освещения | | | | | | | | | | | | | ||1.2 |(плата за | | | | | | | | | | | | | || |электроэнергию, | | | | | | | | | | | | | || |предоставление | | | | | | | | | | | | | || |субсидий бюджетному | | | | | | | | | | | | | || |учреждению) | | | | | | | | | | | | | |+—————————————+————————————————————+——————————————+————+————+———+————+————————+————————+—————————+——————+———————+———————+———————+—————————+|Основное |Строительство, |УБГДХ | | | | |4300 |4300 |4300 |4300 |4300 |4300 |4300 |30100 ||мероприятие |реконструкция, | | | | | | | | | | | | | ||1.3 |ремонт, сетей | | | | | | | | | | | | | || |наружного освещения | | | | | | | | | | | | | || |на территории города| | | | | | | | | | | | | || |(предоставление | | | | | | | | | | | | | || |субсидий бюджетному | | | | | | | | | | | | | || |учреждению на иные | | | | | | | | | | | | | || |цели) | | | | | | | | | | | | | |+—————————————+————————————————————+——————————————+————+————+———+————+————————+————————+—————————+——————+———————+———————+———————+—————————+|1 Основное |Улучшение |УБГДХ | | | | |30250 |30250 |30250 |32680 |34295 |36335 |37840 |231900 ||мероприятие |санитарного | | | | | | | | | | | | | ||1.4 |состояния территории| | | | | | | | | | | | | || |города | | | | | | | | | | | | | |+—————————————+————————————————————+——————————————+————+————+———+————+————————+————————+—————————+——————+———————+———————+———————+—————————+|Основное |Улучшение внешнего |УБГДХ | | | | |264360,3|262705,7|269330,7 |304715|320475 |336500 |353425 |2111511,7||мероприятие |вида города, | | | | | | | | | | | | | ||1.5 |благоустройство | | | | | | | | | | | | | || |улиц, площадей и | | | | | | | | | | | | | || |мест города, имеющих| | | | | | | | | | | | | || |особое историческое | | | | | | | | | | | | | || |и культурное | | | | | | | | | | | | | || |значение | | | | | | | | | | | | | || |(предоставление | | | | | | | | | | | | | || |субсидий бюджетному | | | | | | | | | | | | | || |учреждению на | | | | | | | | | | | | | || |выполнение работ) | | | | | | | | | | | | | |+—————————————+————————————————————+——————————————+————+————+———+————+————————+————————+—————————+——————+———————+———————+———————+—————————+|Основное |Благоустройство |УБГДХ | | | | |74160,4 |74796,3 |77250,0 |80690 |81219 |81725 |82186 |552026,7 ||мероприятие |объектов озеленения | | | | | | | | | | | | | ||1.6 |общего пользования, | | | | | | | | | | | | | || |улучшение состояния | | | | | | | | | | | | | || |зеленых насаждений | | | | | | | | | | | | | || |на территории города| | | | | | | | | | | | | || |(предоставление | | | | | | | | | | | | | || |субсидий бюджетному | | | | | | | | | | | | | || |учреждению на | | | | | | | | | | | | | || |выполнение работ) | | | | | | | | | | | | | |+—————————————+————————————————————+——————————————+————+————+———+————+————————+————————+—————————+——————+———————+———————+———————+—————————+|Основное |Содержание мест |УБГДХ | | | | |24915 |24694 |25626,1 |28665 |30100 |31605 |33185 |198790,1 ||мероприятие |захоронения и | | | | | | | | | | | | | ||1.7 |организация | | | | | | | | | | | | | || |ритуальных услуг на | | | | | | | | | | | | | || |территории города | | | | | | | | | | | | | || |Рязани (содержание | | | | | | | | | | | | | || |Мемориальных | | | | | | | | | | | | | || |комплексов и | | | | | | | | | | | | | || |содержание городских| | | | | | | | | | | | | || |кладбищ) | | | | | | | | | | | | | || |(предоставление | | | | | | | | | | | | | || |субсидий бюджетному | | | | | | | | | | | | | || |учреждению на | | | | | | | | | | | | | || |выполнение работ) | | | | | | | | | | | | | |+—————————————+————————————————————+——————————————+————+————+———+————+————————+————————+—————————+——————+———————+———————+———————+—————————+|Основное |Благоустройство и |УБГДХ | | | | |7796 |6796 |6796 |7693 |7960 |8249 |8541 |53831 ||мероприятие |ремонт мест | | | | | | | | | | | | | ||1.8 |погребений | | | | | | | | | | | | | || |(предоставление | | | | | | | | | | | | | || |субсидий бюджетному | | | | | | | | | | | | | || |учреждению на иные | | | | | | | | | | | | | || |цели) в том числе: | | | | | | | | | | | | | |+—————————————+————————————————————+——————————————+————+————+———+————+————————+————————+—————————+——————+———————+———————+———————+—————————+|мероприятие |удаление аварийных |УБГДХ | | | | |1300 |1300 |1300 |1380 |1400 |1425 |1432 |9537 ||1.8.1 |деревьев на | | | | | | | | | | | | | || |территориях кладбищ | | | | | | | | | | | | | |+—————————————+————————————————————+——————————————+————+————+———+————+————————+————————+—————————+——————+———————+———————+———————+—————————+|мероприятие |ремонт ограждений |УБГДХ | | | | |1346 |1346 |1346 |1380 |1400 |1430 |1470 |9718 ||1.8.2 |кладбищ | | | | | | | | | | | | | |+—————————————+————————————————————+——————————————+————+————+———+————+————————+————————+—————————+——————+———————+———————+———————+—————————+|мероприятие |ремонт освещения |УБГДХ | | | | |100 |100 |100 |200 |200 |200 |200 |1100 ||1.8.3 | | | | | | | | | | | | | | |+—————————————+————————————————————+——————————————+————+————+———+————+————————+————————+—————————+——————+———————+———————+———————+—————————+|мероприятие |ремонт воинских |УБГДХ | | | | |50 |50 |50 |59 |61 |64 |67 |401 ||1.8.4 |захоронений на | | | | | | | | | | | | | || |Дягилевеком кладбище| | | | | | | | | | | | | |+—————————————+————————————————————+——————————————+————+————+———+————+————————+————————+—————————+——————+———————+———————+———————+—————————+|мероприятие |ремонт Мемориального|УБГДХ | | | | |2000 . |1000 |1000 |1200 |1250 |1300 |1350 |9100 ||1.8.5 |комплекса | | | | | | | | | | | | | |+—————————————+————————————————————+——————————————+————+————+———+————+————————+————————+—————————+——————+———————+———————+———————+—————————+|мероприятие |приобретение |УБГДХ | | | | |300 |300 |300 |347 |365 |383 |402 |2397 ||1.8.6 |бункеров | | | | | | | | | | | | | |+—————————————+————————————————————+——————————————+————+————+———+————+————————+————————+—————————+——————+———————+———————+———————+—————————+|мероприятие |приобретение |УБГДХ | | | | |1062,7 |1062,7 |1062,7 |1390 |1460 |1533 |1610 |9181,1 ||1.8.7 |уборочной техники | | | | | | | | | | | | | |+—————————————+————————————————————+——————————————+————+————+———+————+————————+————————+—————————+——————+———————+———————+———————+—————————+|мероприятие |приобретение средств|УБГДХ | | | | |137,3 |137,3 |137,3 | | | | |411,9 ||1.8.8 |индивидуальной | | | | | | | | | | | | | || |защиты | | | | | | | | | | | | | |+—————————————+————————————————————+——————————————+————+————+———+————+————————+————————+—————————+——————+———————+———————+———————+—————————+|мероприятие |благоустройство |УБГДХ | | | | |1000 |1000 |1000 |1158 |1216 |1276 |1340 |7990 ||1.8.9 |Лазаревского | | | | | | | | | | | | | || |кладбища | | | | | | | | | | | | | |+—————————————+————————————————————+——————————————+————+————+———+————+————————+————————+—————————+——————+———————+———————+———————+—————————+|мероприятие |ямочный ремонт |УБГДХ | | | | |500 |500 |500 |579 |608 |638 |670 |3995 ||1.8.10 |асфальтобетонного | | | | | | | | | | | | | || |покрытия | | | | | | | | | | | | | || |межквартальных дорог| | | | | | | | | | | | | || |на кладбищах | | | | | | | | | | | | | |+—————————————+————————————————————+——————————————+————+————+———+————+————————+————————+—————————+——————+———————+———————+———————+—————————+|Основное |Обновление |УБГДХ | | | | |38533 |22593 |500 |885 |926 |975 |1020 |65 432,0 ||мероприятие |материально-техниче-| | | | | | | | | | | | | ||1.9 |ской базы | | | | | | | | | | | | | || |предприятий и | | | | | | | | | | | | | || |учреждений, | | | | | | | | | | | | | || |осуществляющих | | | | | | | | | | | | | || |работы по содержанию| | | | | | | | | | | | | || |и ремонту | | | | | | | | | | | | | || |автомобильных дорог | | | | | | | | | | | | | || |города | | | | | | | | | | | | | || |(предоставление | | | | | | | | | | | | | || |субсидий бюджетному | | | | | | | | | | | | | || |учреждению на иные | | | | | | | | | | | | | || |цели) в том числе: | | | | | | | | | | | | | |+—————————————+————————————————————+——————————————+————+————+———+————+————————+————————+—————————+——————+———————+———————+———————+—————————+|мероприятие |приобретение |УБГДХ | | | | |362,7 |362,7 |362,7 |885 |926 |975 |1020 |5306,0 ||1.9.1 |спецтехники | | | | | | | | | | | | | || |(предоставление | | | | | | | | | | | | | || |субсидий бюджетному | | | | | | | | | | | | | || |учреждению на иные | | | | | | | | | | | | | || |цели) | | | | | | | | | | | | | |+—————————————+————————————————————+——————————————+————+————+———+————+————————+————————+—————————+——————+———————+———————+———————+—————————+|мероприятие |приобретение средств|УБГДХ | | | | |137,3 |137,3 |137,3 | | | | |411,9 ||1.9.2 |индивидуальной | | | | | | | | | | | | | || |защиты | | | | | | | | | | | | | || |(предоставление | | | | | | | | | | | | | || |субсидий бюджетному | | | | | | | | | | | | | || |учреждению на иные | | | | | | | | | | | | | || |цели) | | | | | | | | | | | | | |+—————————————+————————————————————+——————————————+————+————+———+————+————————+————————+—————————+——————+———————+———————+———————+—————————+|Подпрограмма |"Благоустройство |УБГДХ | | | | |28251,2 |28358,3 |28779,6 |31520 |33290 |35150 |37410 |222759,1 ||2 |парков города Рязани| | | | | | | | | | | | | || |на 2014 - 2020 годы"| | | | | | | | | | | | | |+—————————————+————————————————————+——————————————+————+————+———+————+————————+————————+—————————+——————+———————+———————+———————+—————————+|Основное |Содержание городских|УБГДХ | | | | |16251,2 |16358,3 |16779,6 |17520 |17890 |18250 |18560 |121609,1 ||мероприятие |парков, скверов и | | | | | | | | | | | | | ||2.1 |бульваров | | | | | | | | | | | | | || |(предоставление | | | | | | | | | | | | | || |субсидий бюджетному | | | | | | | | | | | | | || |учреждению) | | | | | | | | | | | | | |+—————————————+————————————————————+——————————————+————+————+———+————+————————+————————+—————————+——————+———————+———————+———————+—————————+|Основное |Содержание |УБГДХ | | | | |5000 |5000 |5000 |5000 |5000 |5000 |5000 |350000 ||мероприятие |Лесопарка, | | | | | | | | | | | | | ||2.2 |(предоставление | | | | | | | | | | | | | || |субсидий бюджетному | | | | | | | | | | | | | || |учреждению на иные | | | | | | | | | | | | | || |цели) | | | | | | | | | | | | | |+—————————————+————————————————————+——————————————+————+————+———+————+————————+————————+—————————+——————+———————+———————+———————+—————————+|Основное |Содержание и текущий|УБГДХ | | | | |3000 |3000 |3000 |4600 |5250 |6150 |7500 |32500 ||мероприятие |ремонт городских | | | | | | | | | | | | | ||2.3 |парков | | | | | | | | | | | | | || |(предоставление | | | | | | | | | | | | | || |субсидий бюджетному | | | | | | | | | | | | | || |учреждению на иные | | | | | | | | | | | | | || |цели) | | | | | | | | | | | | | |+—————————————+————————————————————+——————————————+————+————+———+————+————————+————————+—————————+——————+———————+———————+———————+—————————+|Основное |Капитальный ремонт, |УБГДХ | | | | |4000 |4000 |4000 |4400 |5150 |5750 |6350 |33650 ||мероприятие |строительство и | | | | | | | | | | | | | ||2.4 |реконструкция | | | | | | | | | | | | | || |городских парков | | | | | | | | | | | | | || |(предоставление | | | | | | | | | | | | | || |субсидий бюджетному | | | | | | | | | | | | | || |учреждению на иные | | | | | | | | | | | | | || |цели) | | | | | | | | | | | | | |+—————————————+————————————————————+——————————————+————+————+———+————+————————+————————+—————————+——————+———————+———————+———————+—————————+
______________________________
* - код бюджетной классификации присваивается по согласованию сфинансово-казначейским управлением администрации города Рязани.
Таблица 5
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Рязани
по муниципальной программе Г——————————————————T—————————————T———————T—————————————————————————————————————————————T————————————————————————————————————————————————————————————¬|Наименование |Показатель |Ед. |Значение показателя объема услуги |Бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги ||услуги (работы) |объема услуги|измере-| |(работы)*, тыс. руб. || | |ния +—————————————————————————————————————————————+————————————————————————————————————————————————————————————+| | | |2014 |2015 |2016 |2017 |2018 |2019 |2020 |2014 |2015 |2016 |2017 |2018 |2019 |2020 |+——————————————————+—————————————+———————+——————+——————+—————+—————+—————+——————+——————+—————————+——————————+—————————+———————+——————+——————+———————+|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |+——————————————————+—————————————+———————+——————+——————+—————+—————+—————+——————+——————+—————————+——————————+—————————+———————+——————+——————+———————+|Подпрограмма "Благоустройство территории города Рязани на 2014 - 2020 годы" |+———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|Мероприятие 1. Содержание (ремонт) сетей наружного освещения на территории города |+———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|Содержание |Протяженность|км |458,5 |471 |483 |496 |509 |523 |537 |28452,7 |28617 |29286,2 |31511 |31911 |32211 |32961 ||(ремонт) сетей | | | | | | | | | | | | | | | | ||наружного | | | | | | | | | | | | | | | | ||освещения на | | | | | | | | | | | | | | | | ||территории города | | | | | | | | | | | | | | | | |+——————————————————+—————————————+———————+——————+——————+—————+—————+————+———————+——————+—————————+——————————+—————————+———————+——————+——————+———————+|Мероприятие 2. Обеспечение наружного освещения |+———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|Обеспечение | | | | | | | | | |78600 |82350 |86656,5 |89500 |92300 |95500 |99800 ||наружного | | | | | | | | | | | | | | | | ||освещения | | | | | | | | | | | | | | | | |+——————————————————+—————————————+———————+——————+——————+—————+—————+————+———————+——————+—————————+——————————+—————————+———————+——————+——————+———————+|Мероприятие 3. Улучшение внешнего вида города, благоустройство улиц, площадей и мест города, имеющих особое историческое и культурное значение |+———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|уборка |Протяженность|км | | | | | | | |174919,3 |176115,5 |180575,8 |207050 |218075|229650|241810 ||автомобильных | | | | | | | | | | | | | | | | ||дорог общего | | | | | | | | | | | | | | | | ||пользования | | | | | | | | | | | | | | | | ||местного значения | | | | | | | | | | | | | | | | ||и площадей города | | | | | | | | | | | | | | | | |+——————————————————+—————————————+———————+——————+——————+—————+—————+—————+——————+——————+—————————+——————————+—————————+———————+——————+——————+———————+|ликвидация |количество |шт |25 |20 |15 |30 |5 |5 |5 |990,2 |999,3 |1035,9 |1160 |1215 |1280 |1340 ||несанкционирован- | | | | | | | | | | | | | | | | ||ных свалок мусора | | | | | | | | | | | | | | | | ||и иных загрязнений| | | | | | | | | | | | | | | | ||территории общего | | | | | | | | | | | | | | | | ||пользования города| | | | | | | | | | | | | | | | |+——————————————————+—————————————+———————+——————+——————+—————+—————+—————+——————+——————+—————————+——————————+—————————+———————+——————+——————+———————+|размещение и |количество |шт |30 |30 |30 |30 |30 |30 |30 |6456,5 |6478,4 |16563,3 |7720 |8110 |8510 |8935 ||обслуживание | | | | | | | | | | | | | | | | ||туалетов на | | | | | | | | | | | | | | | | ||территории города | | | | | | | | | | | | | | | | |+——————————————————+—————————————+———————+——————+——————+—————+—————+—————+——————+——————+—————————+——————————+—————————+———————+——————+——————+———————+|уборка и | | | | | | | | | |9916,3 |9981,1 |10233,1 |11200 |12000 |12600 |13000 ||обслуживание | | | | | | | | | | | | | | | | ||инженерных | | | | | | | | | | | | | | | | ||сооружений | | | | | | | | | | | | | | | | |+——————————————————+—————————————+———————+——————+——————+—————+—————+—————+——————+——————+—————————+——————————+—————————+———————+——————+——————+———————+|праздничное | | | | | | | | | |4570,3 |4597,8 |4709 |5200 |5800 |6100 |6800 ||оформление | | | | | | | | | | | | | | | | ||территории города | | | | | | | | | | | | | | | | |+——————————————————+—————————————+———————+——————+——————+—————+—————+—————+——————+——————+—————————+——————————+—————————+———————+——————+——————+———————+|размещение и | | | | | | | | | |22143,2 |18937,6 |19655,4 |22965 |24340 |25800 |27310 ||содержание малых | | | | | | | | | | | | | | | | ||архитектурных форм| | | | | | | | | | | | | | | | ||и прочих объектов | | | | | | | | | | | | | | | | ||благоустройства | | | | | | | | | | | | | | | | |+——————————————————+—————————————+———————+——————+——————+—————+—————+—————+——————+——————+—————————+——————————+—————————+———————+——————+——————+———————+|обустройство и | | | | | | | | | |1490,6 |1499,3 |1534,6 |1600 |1630 |1690 |1720 ||содержание | | | | | | | | | | | | | | | | ||городских пляжей | | | | | | | | | | | | | | | | |+——————————————————+—————————————+———————+——————+——————+—————+—————+—————+——————+——————+—————————+——————————+—————————+———————+——————+——————+———————+|обеспечение | | | | | | | | | |24553,9 |24776,7 |25703,6 |28500 |29985 |31550 |33190 ||выполнения работ | | | | | | | | | | | | | | | | ||по строительству, | | | | | | | | | | | | | | | | ||капитальному | | | | | | | | | | | | | | | | ||ремонту и | | | | | | | | | | | | | | | | ||содержанию | | | | | | | | | | | | | | | | ||объектов | | | | | | | | | | | | | | | | ||благоустройства | | | | | | | | | | | | | | | | ||города и | | | | | | | | | | | | | | | | ||автомобильных | | | | | | | | | | | | | | | | ||дорог общего | | | | | | | | | | | | | | | | ||пользования | | | | | | | | | | | | | | | | ||местного значения | | | | | | | | | | | | | | | | ||города | | | | | | | | | | | | | | | | |+——————————————————+—————————————+———————+——————+——————+—————+—————+—————+——————+——————+—————————+——————————+—————————+———————+——————+——————+———————+|содержание | | | | | | | | | |23579 |23579 |23579 |23579 |23579 |23579|23579 ||муниципального | | | | | | | | | | | | | | | | ||имущества | | | | | | | | | | | | | | | | |+——————————————————+—————————————+———————+——————+——————+—————+—————+—————+——————+——————+—————————+——————————+—————————+———————+——————+—————+————————+|Мероприятие 4. Благоустройство объектов озеленения общего пользования, улучшение состояния зеленых насаждений на территории города |+———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|озеленение | | | | | | | | | |65821,8 |66427,6 |68760,2 |71680 |71930 |72130 |72280 ||территории города | | | | | | | | | | | | | | | | |+——————————————————+—————————————+———————+——————+——————+—————+—————+—————+——————+——————+————————+———————————+—————————+———————+——————+——————+———————+|содержание и | | | | | | | | | |2439,7 |2437,6 |2509,8 |2760 |2894 |3040 |3190 ||ремонт детских | | | | | | | | | | | | | | | | ||игровых площадок | | | | | | | | | | | | | | | | ||расположенных, на | | | | | | | | | | | | | | | | ||территории общего | | | | | | | | | | | | | | | | ||пользования города| | | | | | | | | | | | | | | | |+——————————————————+—————————————+———————+——————+——————+—————+—————+—————+——————+——————+————————+———————————+—————————+———————+——————+——————+———————+|организация | | | | | | | | | |2648,9 |2661,1 |2710 |2980 |3125 |3285 |3446 ||использования, | | | | | | | | | | | | | | | | ||охраны, защиты, | | | | | | | | | | | | | | | | ||воспроизводства | | | | | | | | | | | | | | | | ||городских лесов, | | | | | | | | | | | | | | | | ||лесов особо | | | | | | | | | | | | | | | | ||охраняемых | | | | | | | | | | | | | | | | ||природных | | | | | | | | | | | | | | | | ||территорий, | | | | | | | | | | | | | | | | ||расположенных на | | | | | | | | | | | | | | | | ||территории города | | | | | | | | | | | | | | | | |+——————————————————+—————————————+———————+——————+——————+—————+—————+—————+——————+——————+————————+———————————+—————————+———————+——————+——————+———————+|Мероприятие 5. Содержание мест захоронения и организация ритуальных услуг на территории города Рязани (содержание Мемориальных комплексов и ||содержание городских кладбищ) |+———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|организация | | | | | | | | | |18015 |17800 |18505 |20450 |21555 |22710 |23925 ||содержания мест | | | | | | | | | | | | | | | | ||захоронения | | | | | | | | | | | | | | | | |+——————————————————+—————————————+———————+——————+——————+—————+—————+—————+——————+——————+————————+———————————+—————————+———————+——————+——————+———————+|организация | | | | | | | | | |5300 |5293,4 |5521,1 |6615 |6945 |7295 |7660 ||ритуальных услуг | | | | | | | | | | | | | | | | ||на территории | | | | | | | | | | | | | | | | ||города Рязани | | | | | | | | | | | | | | | | |+——————————————————+—————————————+———————+——————+——————+—————+—————+—————+——————+——————+————————+———————————+—————————+———————+——————+——————+———————+|содержание | | | | | | | | | |1600 |1600 |1600 |1600 |1600 |1600 |1600 ||муниципального | | | | | | | | | | | | | | | | ||имущества | | | | | | | | | | | | | | | | |+——————————————————+—————————————+———————+——————+——————+—————+—————+—————+——————+——————+————————+———————————+—————————+———————+——————+——————+———————+|Подпрограмма "Благоустройство парков города Рязани на 2014 - 2020 годы" |+———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|Мероприятие 6. Содержание городских парков, скверов и бульваров |+———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|Содержание | | | | | | | | | |16251,2 |16358,3 |16779,6 |17520 |17890 |18250 |18560 ||городских парков, | | | | | | | | | | | | | | | | ||скверов и | | | | | | | | | | | | | | | | ||бульваров | | | | | | | | | | | | | | | | |+——————————————————+—————————————+———————+——————+——————+—————+—————+—————+——————+——————+————————+———————————+—————————+———————+——————+——————+———————+|Всего по таблице | | | | | | | | | |487728,6|1490510,3 |505918,1 |553590 |574884|596780|621106 |+——————————————————+—————————————+———————+——————+——————+—————+—————+—————+——————+——————+————————+———————————+—————————+———————+——————+——————+———————+
______________________________
* - указываются расходы с учетом средств из вышестоящихбюджетов.
Приложение 2
к муниципальной программе
Подпрограмма "Благоустройство территории города Рязани
на 2014 - 2020 годы" (далее - Подпрограмма 1)
Паспорт Г————————————————T———————————————————————————————————————————————————¬|Ответственный |Управление благоустройства города и дорожного ||исполнитель |хозяйства администрации города Рязани (далее - ||подпрограммы |УБГДХ) |+————————————————+———————————————————————————————————————————————————+|Участники |МБУ "Дирекция благоустройства города", МБУ ||подпрограммы |"Специализированная служба по вопросам похоронного || |дела "Ритуал", подрядные организации, определенные || |заказчиком муниципальной программы в соответствии с|| |Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О || |размещении заказов на поставки товаров, выполнение || |работ, оказание услуг для государственных и || |муниципальных нужд" |+————————————————+———————————————————————————————————————————————————+|Цели |Повышение уровня благоустройства территории города ||подпрограммы |Рязани |+————————————————+———————————————————————————————————————————————————+|Задачи |- развитие сетей наружного освещения; ||подпрограммы |- улучшение санитарного состояния и внешнего вида || |города, благоустройство улиц, площадей и мест || |города, имеющих особое историческое и культурное || |значение; || |- благоустройство объектов озеленения общего || |пользования, улучшение состояния зеленых насаждений|| |на территории города; || |- содержание, ремонт и благоустройство мест || |погребений; || |- укрепление материально-технической базы || |предприятий, учреждений дорожного и коммунального || |хозяйства города |+————————————————+———————————————————————————————————————————————————+|Целевые |- протяженность сетей освещенных улиц, проездов, ||показатели |набережных, скверов города; ||(индикаторы) |- общая площадь улиц и дорог, убираемых ||подпрограммы |механизированным способом; || |- количество несанкционированных свалок мусора; || |- общая площадь вазонов и цветников; || |- формовочная обрезка крон деревьев; || |- доля благоустроенных территорий мест погребений; || |- уровень обеспеченности предприятий, учреждений || |специализированной техникой |+————————————————+———————————————————————————————————————————————————+|Сроки и этапы |2014 - 2020 гг., один этап ||реализации | ||подпрограммы | |+————————————————+———————————————————————————————————————————————————+|Объемы |Общий объем финансирования составляет 4 090 ||финансирования |170,9 тыс. рублей за счет средств бюджета города ||подпрограммы |Рязани, в том числе по годам реализации: || |2014 год - 552 356,4 тыс. рублей; || |2015 год - 538 091,0 тыс. рублей; || |2016 год - 530 984,5 тыс. рублей; || |2017 год - 581628,0 тыс. рублей; || |2018 год - 604 475,0 тыс. рублей; || |2019 год - 628 389,0 тыс. рублей; || |2020 год - 654 247,0 тыс. рублей |+————————————————+———————————————————————————————————————————————————+|Основные |Основные мероприятия подпрограммы представлены в ||мероприятия |таблице 4 приложения 1 к муниципальной программе ||(ВЦП) | ||подпрограммы | |+————————————————+———————————————————————————————————————————————————+|Ожидаемые |В результате реализации основных мероприятий ||результаты |подпрограммы планируется достичь следующих ||реализации |результатов: ||подпрограммы |1. Увеличение протяженности сетей освещенных улиц, || |проездов, набережных, скверов города до 537 км. || |2. Увеличение общей площади улиц и дорог, убираемых|| |механизированным способом до 3550 тыс. кв. м || |3. Увеличение формовочной обрезки крон деревьев до || |4500 шт. || |4. Сокращение несанкционированных свалок мусора до || |5 шт. || |5. Увеличение площади вазонов и цветников до || |17,1 тыс. га. || |6. Увеличение доли благоустроенных территорий мест || |погребений до 100%. || |7. Уровень обеспеченности предприятий, учреждений || |специализированной техникой до 66,83% |+————————————————+———————————————————————————————————————————————————+
Объемы финансирования уточняются ежегодно при формированиибюджетов бюджетной системы Российской Федерации на очереднойфинансовый год и плановый период.
2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Анализ технического состояния сетей уличного освещениясвидетельствует о наличии отдельных проблем в области организацииосвещения. В настоящее время приоритетом в содержании уличногоосвещения остаются дороги по маршрутам общественного транспорта,остановочные пункты и пешеходные переходы. В целях улучшенияэстетического облика города, повышения безопасности движенияавтотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время, необходимосвоевременное выполнение мероприятий по строительству, реконструкции икапитальному ремонту сетей наружного освещения. Наиболее остро стоитвопрос строительства уличного освещения на отдаленных территориях,таких как Канищево, Недостоево, Семчино, Божатково, Храпово. Общаяпротяженность улиц, нуждающихся в освещении, составляет свыше 100 км.
В области санитарной очистки города Рязани необходимо отметитьнизкий уровень санитарного содержания дорог, не вошедших в титульныйсписок уборки. Основной причиной сложившейся ситуации являетсянедостаточность кратности уборок, рост автомобилизации ипассажиропотока. В настоящее время санитарная уборка городских дорогвыполняется только на площади 2.4 млн. кв. м - зимой и 1,25 млн. кв. м- летом, что составляет 42% от общей площади городских дорог сусовершенствованным покрытием. Вследствие несанкционированногоразмещения отходов ежегодно на территории города образуется свыше 50несанкционированных свалок мусора.
Ливневая канализация является неотъемлемым объектом инженернойзащиты городских дорог Обеспеченность улично-дорожной сети сусовершенствованным покрытием ливневой канализацией в городесоставляет 14%, что является крайне низким. Большая часть сетей имеетвысокий процент износа и низкую пропускную способность. Для нормальнойэксплуатации системы отведения поверхностных стоков необходимообеспечить ее текущее содержание в исправном состоянии и своевременныйремонт сетей и объектов ливневой канализации.
Одним из важных направлений оздоровления экологическойобстановки в городе является развитие городского озеленения Зеленоехозяйство Рязани составляет свыше 6 тысяч га, в том числе зеленыенасаждения общего пользования - 538 га. Для улучшения и поддержаниясостояния зеленых насаждений в условиях городской среды, приданиязеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуетсясвоевременное проведение работ по ремонту и уходу за зеленыминасаждениями. Однако, бюджетные ассигнования позволяют обеспечитьвыполнение работ только на площади 110 га. В настоящее время обрезкакрон деревьев и кустарников проводится в незначительных объемах, и впервую очередь направлена на обеспечение безопасности; в цветочномоформлении города не используется мобильное и вертикальное озеленение;ассортимент применяемого посадочного материала ограниченный Серьезнуюпроблему представляет старовозрастный зеленый фонд, многочисленныепопуляции тополей бальзамических, кленов американских, порослевогопроисхождения. Ежегодная потребность в сносе аварийных деревьевсоставляет свыше 1000 штук, а проведение работ по их сносу исанитарной прочистке объектов озеленения требует значительных денежныхсредств.
Таким образом, благоустройство отдельных городских территорий неотвечает современным требованиям, что обусловливает необходимостьразработки и утверждения данной подпрограммы. Программно-целевой методявляется наиболее предпочтительным, поскольку позволяет повыситьэффективность работы ведомства и обеспечить системное решениеорганизационных, технологических, материально-технических и финансовыхвопросов. Реализация в полном объеме мероприятий подпрограммы окажетположительное влияние на социальное благополучие населения,экономическое развитие, санитарно-эпидемиологическое и экологическоесостояние города Рязани.3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы,
цели, задачи подпрограммы
Администрацией города Рязани проводится целенаправленная работапо благоустройству и развитию городских территорий.
В целях воспроизведения зеленого фонда города ежегодновысаживается около 10 тысяч единиц деревьев и кустарников, 380 тысячцветов. Для сохранения зеленых зон города зарегистрировано правособственности на 252 объекта озеленения общего пользования. Дляпридания эстетичного вида зеленым зонам выполняются работы посанитарной прочистке, окосу травы, обрезке крон деревьев и кустарниковна объектах озеленения общего пользования.
Проводится работа по развитию объектов дорожной инфраструктуры.Для создания комфортных условий для пассажиров в 2013 году установлены12 павильонов ожидания на остановках общественного транспорта нацентральных улицах и площадях города. Ежегодно в сетях наружногоосвещения производится замена свыше 20 тысяч штук перегоревших ламп.
В городе проведена большая работа по восстановлению и приведениюв надлежащее состояние памятников, обелисков в честь Победы в ВеликойОтечественной войне и прилегающих к ним территорий. В сквереим. В.Ф. Уткина установлен бюст летчику-космонавту В.В. Аксенову.
Ведется планомерная работа по обновлению паркаспециализированной техники для уличной уборки, оборудованиюсовременных контейнерных площадок, замене контейнеров для сбораотходов. В 2013 году на городских улицах, парках, скверах, бульварахдополнительно установлено 900 урн.
Администрацией города Рязани проводится определенная работа поразвитию системы ливневой канализации: разработаны проектыстроительства ливневых коллекторов с локальными очистными сооружениямив Кузьмином овраге и ул. Авиационная, ведется поэтапное строительствосистем водоотведения в соответствии с разработанными схемами.
В настоящее время приоритетом в содержании уличного освещенияостаются дороги по маршрутам общественного транспорта, остановочныепункты и пешеходные переходы. В целях улучшения эстетического обликагорода, повышения безопасности движения автотранспорта и пешеходов вночное и вечернее время, необходимо своевременное выполнениемероприятий по строительству реконструкции и капитальному ремонтусетей наружного освещения. Общая протяженность улиц, нуждающихся восвещении, составляет свыше 100 км.
Целью подпрограммы является создание благоприятных, комфортных ибезопасных условий для проживания и отдыха жителей города Рязани.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующиезадачи:
- развитие сетей наружного освещения;
- улучшение санитарного состояния и внешнего вида города,благоустройство улиц площадей и мест города, имеющих особоеисторическое и культурное значение;
- благоустройство объектов озеленения общего пользования,улучшение состояния зеленых насаждений на территории города;
- содержание, ремонт и благоустройство мест погребений;
- укрепление материально-технической базы предприятий,учреждений дорожного и коммунального хозяйства города.
Поставленные задачи целесообразно решать с применениемпрограммно-целевого метода, так как:
- проблема носит системный характер и требует комплексногорешения;
- для реализации мероприятий необходимо выделение средствбюджета города Рязани;
- решение проблемы невозможно в пределах одного финансовогогода;
- необходимо планирование бюджетных расходов на среднесрочныйпериод.
4. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в 2014 - 2020 годах в один этап.
5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы Г———T—————————————————————————————————T—————————————————————————————————————¬|N |Наименование основных мероприятий|Описание основных мероприятии ||п/п| | |+———+—————————————————————————————————+—————————————————————————————————————+|1 |Содержание (ремонт) сетей |Обслуживание, аварийный и текущий || |наружного освещения на территории|ремонт сетей наружного освещения: || |города (предоставление субсидий |монтаж и демонтаж провода освещения, || |бюджетному учреждению на |замена светильников и ламп освещения,|| |выполнение работ) |установка и замена счетчиков, замена || | |шкафов управления |+———+—————————————————————————————————+—————————————————————————————————————+|2 |Обеспечение наружного освещения |Плата за электроэнергию, || |(плата за электроэнергию, |предоставляемую сторонними || |предоставление субсидий |организациями || |бюджетному учреждению) | |+———+—————————————————————————————————+—————————————————————————————————————+|3 |Строительство, реконструкция и |Строительство, реконструкция и ремонт|| |ремонт сетей наружного освещения |сетей наружного освещения на || |на территории города |территории города - частичная замена || |(предоставление субсидий |провода, опор, установка шкафов || |бюджетному учреждению на иные | || |цели) | |+———+—————————————————————————————————+—————————————————————————————————————+|4 |Улучшение санитарного состояния |Зимнее и летнее содержание проезжей || |территории города |части улиц и дорог, тротуаров |+———+—————————————————————————————————+—————————————————————————————————————+|5 |Улучшение внешнего вида города, |Обеспечение чистоты проезжей части || |благоустройство улиц, площадей и |улиц, дорог, тротуаров, лестниц, || |мест города, имеющих особое |мостов и других сооружений. || |историческое и культурное |Ликвидация несанкционированных || |значение (предоставление субсидий|свалок, обустройство городских || |бюджетному учреждению на |пляжей. Украшение города к || |выполнение работ) |праздничным мероприятиям |+———+—————————————————————————————————+—————————————————————————————————————+|6 |Благоустройство объектов |Формовочная обрезка деревьев и || |озеленения общего пользования, |кустарника, посадка цветов, || |улучшение состояния зеленых |кустарников и деревьев, окос газонов || |насаждений на территории города |зеленой зоны, сбор случайного мусора || |(предоставление субсидий |на зеленых зонах, валка || |бюджетному учреждению на |старовозрастных деревьев, уборка || |выполнение работ) |опавшей листвы |+———+—————————————————————————————————+—————————————————————————————————————+|7 |Содержание мест захоронения и |Ремонт ограждений, уборка мусора, || |организация ритуальных услуг на. |формовочная обрезка деревьев и || |территории города Рязани |кустарника, уборка от листвы, снега и|| |(содержание Мемориальных |грязи дорожек на территории городских|| |комплексов и содержание городских|кладбищ, выдача справок и документов || |кладбищ) (предоставление субсидий|на погребение || |бюджетному учреждению на | || |выполнение работ) | |+———+—————————————————————————————————+—————————————————————————————————————+|8 |Благоустройство и ремонт мест |Ремонт ограждения, устройство || |погребений (предоставление |освещения на территории городских || |субсидий бюджетному учреждению на|кладбищ || |иные цели) | |+———+—————————————————————————————————+—————————————————————————————————————+|9 |Обновление |Приобретение техники для уборки снега|| |материально-технической базы |и ремонта автодорог || |предприятий и учреждений, | || |осуществляющих работы по | || |содержанию и ремонту | || |автомобильных дорог города | || |(предоставление субсидий | || |бюджетному учреждению на иные | || |цели) | |+———+—————————————————————————————————+—————————————————————————————————————+
6. Прогноз ожидаемых результатов, целевые индикаторы подпрограммы
Для оценки уровня решения поставленных задач подпрограммыопределены следующие целевые показатели (индикаторы) подпрограммы:
- протяженность сетей освещенных улиц, проездов, набережных,скверов города;
- общая площадь улиц и дорог, убираемых механизированнымспособом;
- количество несанкционированных свалок мусора;
- общая площадь вазонов и цветников;
- формовочная обрезка крон деревьев;
- доля благоустроенных территорий мест погребений;
- уровень обеспеченности предприятий, учрежденийспециализированной техникой.
В результате реализации основных мероприятий подпрограммы 1планируется достичь следующих результатов:
1. Протяженность сетей освещенных улиц, проездов, набережных,скверов города до 537 км.
2. Увеличение общей площади улиц и дорог, убираемыхмеханизированным способом до 3550 тыс. кв. м.
3. Увеличение формовочной обрезки крон деревьев до 4500 шт.
4. Сокращение несанкционированных свалок мусора до 5 шт.
5. Увеличение общей площади вазонов и цветников до 17,1 тыс. га.
6. Увеличение доли благоустроенных территорий мест погребений до100%.
7. Уровень обеспеченности предприятий, учрежденийспециализированной техникой до 66,83%.
Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годамреализации подпрограммы представлены в таблице 1 "Сведения о целевыхпоказателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмммуниципальной программы и их значения" приложения 1 к муниципальнойпрограмме.
Источником информации по протяженности сетей освещенных улиц,проездов, набережных, скверов города, количеству действующихсветильников на сетях уличного освещения, общей площади вазонов ицветников, количеству высаженных цветов, количеству малыхархитектурных форм для организации вертикального цветочногооформления, общей площади зеленых зон, на которых произведен окостравы, количеству деревьев, обеспеченных молодым приростом исформированной кроной, в результате омолаживающей и формовочнойобрезки крон являются отчетные данные, представляемые организациями,осуществляющими содержание сетей уличного освещения, зеленых зонгорода. Д ржание сетей.
Доля благоустроенных территорий мест погребений рассчитываетсякак отношение благоустроенной площади кладбищ к общей площади кладбищ.
7. Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации
подпрограммы
Основными мерами правового регулирования на государственном имуниципальном уровнях являются следующие нормативные правовые акты:
- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-Ф3 "Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации";
- План стратегического развития города Рязани до 2020 года,утвержденный решением Рязанской городской Думы от 26.03.2009 N 169-I;
- Генеральный план города Рязани, утвержденный решениемРязанского городского Совета от 30.11.2006 N 794-III;
- Правила благоустройства территории муниципального образования- город Рязань, утвержденные решением Рязанской городской Думы от24.05.2012 N 174-I;
- иные муниципальные нормативные правовые акты.
В целях реализации программных мероприятий и в рамкахкомпетенции отрасли благоустройства города перечень нормативныхправовых актов может обновляться и дополняться. Перечень основныхмероприятий правового регулирования в сфере реализации подпрограммыпредставлен в таблице 3 "Сведения об основных мерах правовогорегулирования в сфере реализации муниципальной программы (планируемыхк разработке)" приложения 1 к муниципальной программе.
8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 4 090170,9 тыс. рублей за счет средств бюджета города Рязани, в том числепо годам реализации:
2014 год - 552 356,4 тыс. рублей;
2015 год - 538 091,0 тыс. рублей;
2016 год - 530 984,5 тыс. рублей;
2017 год - 581 628,0 тыс. рублей;
2018 год - 604 475,0 тыс. рублей;
2019 год - 628 389,0 тыс. рублей;
2020 год - 654 247,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер иподлежат ежегодному уточнению при принятии бюджета города Рязани наочередной финансовый год и плановый.
Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы засчет средств бюджета города Рязани по годам реализации и по основныммероприятиям в разрезе главных распорядителей бюджетных средств (ГРБС)представлена в таблице 4 "Ресурсное обеспечение реализациимуниципальной программы за счет средств бюджета города Рязани"приложения 1 к муниципальной программе.
9. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на очередной
финансовый год и плановый период
В рамках реализации подпрограммы предусматривается оказаниемуниципальных услуг (работ) подведомственными учреждениями всоответствии с перечнем муниципальных услуг (работ).
Муниципальные услуги (работы) включают:
- уборка и обслуживание инженерных сооружений;
- озеленение территории города;
- содержание городских парков, скверов и бульваров;
- размещение и обслуживание туалетов на территории города;
- обустройство и содержание городских пляжей;
- содержание (ремонт) сетей наружного освещения на территориигорода;
- размещение и содержание малых архитектурных форм и прочихобъектов благоустройства;
- праздничное оформление территории города;
- организация использования, охраны, защиты, воспроизводствагородских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий,расположенных на территории города;
- ликвидация несанкционированных свалок мусора и иныхзагрязнений территории общего пользования города;
- содержание и ремонт детских игровых площадок, расположенных натерритории общего пользования города;
- уборка автомобильных дорог общего пользования местногозначения и площадей города;
- обеспечение выполнения работ по строительству, капитальномуремонту и содержанию объектов благоустройства города и автомобильныхдорог общего пользования местного значения города;
- обеспечение наружного освещения территории города;
- организация содержания мест захоронения (содержаниеМемориальных комплексов и содержание городских кладбищ);
- организация ритуальных услуг на территории города Рязани.
Указанные муниципальные услуги (работы) способствуют реализациикомплекса основных мероприятий, включенных в подпрограмму, инаправлены на достижение намеченной цели подпрограммы.
Объем ресурсного обеспечения оказания государственных услуг(работ) муниципальными учреждениями, находящимися в ведении УБГДХ, изсредств бюджета города Рязани в период 2014 - 2020 годы составит 3 708907,9 тыс. рублей.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий представлен втаблице 5 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий наоказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениямигорода Рязани по муниципальной программе" приложения 1 к муниципальнойпрограмме.
Приложение 3
к муниципальной программе
Подпрограмма "Благоустройство парков города Рязани
на 2014 - 2020 годы" (далее - Подпрограмма 2)
Паспорт Г————————————————T——————————————————————————————————————————————————¬|Ответственный |Управление благоустройства города и дорожного ||исполнитель |хозяйства администрации города Рязани (далее - ||подпрограммы |УБГДХ) |+————————————————+——————————————————————————————————————————————————+|Участники |МБУ "Дирекция благоустройства города", подрядные ||подпрограммы |организации, определенные заказчиком муниципальной|| |программы в соответствии с Федеральным законом от || |21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на || |поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг|| |для государственных и муниципальных нужд" |+————————————————+——————————————————————————————————————————————————+|Цель |Повышение уровня благоустройства парков города ||подпрограммы |Рязани |+————————————————+——————————————————————————————————————————————————+|Задача |Создание условий для повышения привлекательности ||подпрограммы |парков в качестве объектов досуга и отдыха жителей|| |города Рязани |+————————————————+——————————————————————————————————————————————————+|Целевые |1. Доля обеспеченности парков сетями паркового ||показатели |освещения. ||(индикаторы) |2. Доля отремонтированных тротуарных дорожек. ||подпрограммы |3. Количество архитектурных форм |+————————————————+——————————————————————————————————————————————————+|Сроки и этапы |2014 - 2020 гг., один этап ||реализации | ||подпрограммы | |+————————————————+——————————————————————————————————————————————————+|Объемы |Общий объем финансирования составляет 222 ||финансирования |759,1 тыс. рублей за счет средств бюджета города ||подпрограммы |Рязани, в том числе по годам реализации: || |2014 год - 28 251,2 тыс. рублей; || |2015 год - 28 358,3 тыс. рублей; || |2016 год - 28 779,6 тыс. рублей; || |2017 год - 31 520,0 тыс. рублей; || |2018 год - 33 290,0 тыс. рублей; || |2019 год - 35 150,0 тыс. рублей; || |2020 год - 37 410,0 тыс. рублей |+————————————————+——————————————————————————————————————————————————+|Основные |Основные мероприятия подпрограммы представлены в ||мероприятия |таблице 4 приложения 1 к муниципальной программе ||подпрограммы | |+————————————————+——————————————————————————————————————————————————+|Ожидаемые |В результате реализации основных мероприятий ||результаты |подпрограммы планируется достичь следующих ||реализации |результатов: ||подпрограммы |1. Увеличение доли обеспеченности парков сетями || |паркового освещения до 100%. || |2. Увеличение доли отремонтированных тротуарных || |дорожек до 100%. || |3. Увеличение количества архитектурных форм || |(скамейки, урны) до 489 шт. 1 |+————————————————+——————————————————————————————————————————————————+
Объемы финансирования уточняются ежегодно при формированиибюджетов бюджетной системы Российской Федерации на очереднойфинансовый год и плановый период.
2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Зеленые насаждения и городские леса являются неотъемлемой частьюградостроительной структуры города и важнейшей частью егоэкологического основания Они входят в систему жизнеобеспечения города,как важнейший фактор, обеспечивающий комфортность и качество средыобитания человека, как обязательный и важный элемент городскоголандшафта.
Озеленение, как фактор защиты, восстановления биологического .равновесия, психологического восполнения и эстетического воздействиядолжно сопровождать жителя города на улице, в жилом микрорайоне, умест работы и учебы, в общественных центрах.
Зеленое хозяйство Рязани составляет свыше 6 тысяч га, в томчисле зеленые насаждения общего пользования - 538 га. Зеленые зоныгорода Рязани представлены 32 скверами, 3 бульварами, 7 парками, Кзеленым насаждениям общего пользования относятся и городские леса,площадь которых составляет 874 га, в том числе Лесопарк - 85,5 га.
Городские парки органически входят в планировочную структуругорода, являются ее неотъемлемой частью. Они придают живописностьгородскому плану, формируют его силуэт, сообщая объемному решениюнеобходимые разнообразие и выразительность.
Сегодня парки приобретают большое значение как место массовогоотдыха жителей, популяризации здорового образа жизни.
В настоящее время состояние парковых зон города далеко отсовершенства: отсутствуют сети паркового освещения, велосипедныедорожки, отсутствует достаточное количество скамеек, урн.
Необходимость срочного решения проблем по благоустройствутерриторий, улучшению эстетического облика парков, обусловливаетразработку и утверждение данной подпрограммы.3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы,
цели, задачи подпрограммы
Одним из важных направлений оздоровления экологическойобстановки в г. Рязани является развитие городского озеленения, зонотдыха, пригородных лесопарковых зон.
В настоящее время приоритетом в содержании парков являетсясоздание условий для повышения привлекательности парков в качествеобъектов досуга и отдыха жителей города Рязани.
В целях улучшения эстетического облика города, необходимосвоевременное выполнение мероприятий по содержанию, строительству,реконструкции и капитальному ремонту парков.
Целью подпрограммы является повышение уровня благоустройствапарков города Рязани.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующиезадачи:
- развитие сетей паркового освещения;
- ремонт тротуарных дорожек;
- установка малых архитектурных форм (скамейки, урны);
- содержание Лесопарка;
Поставленные задачи целесообразно решать с применениемпрограммно-целевого метода, так как:
- проблема носит системный характер и требует комплексногорешения;
- для реализации мероприятий необходимо выделение средствбюджета города Рязани;
- решение проблемы невозможно в пределах одного финансовогогода;
- необходимо планирование бюджетных расходов на среднесрочныйпериод.
Реализация в полном объеме мероприятий подпрограммы окажетположительное влияние на социальное благополучие населения иэкологическое состояние города Рязани, позволит увеличить посещаемостьнаселением парков на круглогодичной основе и улучшить эстетическийоблик парков.
4. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в 2014 - 2020 годах в один этап.
5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы Г———T————————————————————————————————T———————————————————————————————¬|N |Наименование основных |Описание основных мероприятий ||п/п|мероприятий | |+———+————————————————————————————————+———————————————————————————————+|1 |Содержание городских парков, |Механизированная очистка || |скверов и бульваров |дорожек от снега, уборка || |(предоставление субсидий |опавшей листвы, удаление || |бюджетному учреждению на |старовозрастных деревьев, || |выполнение работ) |посадка цветов, деревьев и || | |кустарников, ремонт дорожек, || | |уборка мусора, ремонт малых || | |архитектурных форм |+———+————————————————————————————————+———————————————————————————————+|2 |Содержание Лесопарка, |Механизированная очистка || |(предоставление субсидий |дорожек от снега, уборка || |бюджетному учреждению на иные |опавшей листвы, удаление || |цели) |старовозрастных деревьев, || | |ремонт дорожек |+———+————————————————————————————————+———————————————————————————————+|3 |Содержание и текущий ремонт |Устройство велосипедных || |городских парков (предоставление|дорожек, ремонт ограждения, || |субсидий бюджетному учреждению |прочие работы || |на выполнение работ на иные | || |цели) | |+———+————————————————————————————————+———————————————————————————————+|4 |Капитальный ремонт, |Строительство новых парков в || |строительство и реконструкция |городе || |городских парков, | || |(предоставление субсидий | || |бюджетному учреждению на иные | || |цели) | |+———+————————————————————————————————+———————————————————————————————+
6. Прогноз ожидаемых результатов, целевые индикаторы подпрограммы
Для оценки уровня решения поставленных задач подпрограммыопределены следующие целевые показатели (индикаторы) подпрограммы:
1. Доля обеспеченности парков сетями паркового освещения.
2. Доля отремонтированных тротуарных дорожек.
3. Количество архитектурных форм.
В результате реализации основных мероприятий подпрограммыпланируется достичь следующих результатов:
1. Увеличение доля обеспеченности парков сетями парковогоосвещения до 100%.
2. Увеличение доли отремонтированных тротуарных дорожек до 100%.
3. Увеличение количества архитектурных форм (скамейки, урны) до489 шт.
Доля обеспеченности парков сетями паркового освещениярассчитывается как отношение площади парков, обеспеченной парковымосвещением, к общей площади парков, выраженное в процентах.
Источником информации по количеству малых архитектурных форм(скамейки, урны), площади парков, обеспеченной парковым освещениемявляются отчетные данные, представляемые организацией, осуществляющейсодержание парков.
Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годамреализации подпрограммы представлены в таблице 1 "Сведения о целевыхпоказателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмммуниципальной программы и их значения" в приложении 1 к муниципальнойпрограмме.
7. Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации
подпрограммы
Основными мерами правового регулирования на государственном имуниципальном уровнях являются следующие нормативные правовые акты:
- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-Ф3 "Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации";
- План стратегического развития города Рязани до 2020 года,утвержденный решением Рязанской городской Думы от 26.03.2009 N 169-I;
- Генеральный план города Рязани, утвержденный решениемРязанского городского Совета от 30.11.2006 N 794-III;
- Правила благоустройства территории муниципального образования- город Рязань, утвержденные решением Рязанской городской Думы от24.05.2012 N 174-I;
- иные муниципальные нормативные правовые акты.
В целях реализации программных мероприятий и в рамкахкомпетенции отрасли благоустройства города перечень нормативныхправовых актов может обновляться и дополняться. Перечень основныхмероприятий правового регулирования в сфере реализации подпрограммыпредставлен в таблице 3 "Сведения об основных мерах правовогорегулирования в сфере реализации муниципальной программы (планируемыхк разработке)" приложения 1 к муниципальной программе.
8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 222759,1 тыс. рублей за счет средств бюджета города Рязани, в том числепо годам реализации:
2014 год - 28 251,2 тыс. рублей;
2015 год - 28 358,3 тыс. рублей;
2016 год - 28 779,6 тыс. рублей;
2017 год - 31520,0 тыс. рублей;
2018 год - 33 290,0 тыс. рублей;
2019 год - 35 150,0 тыс. рублей;
2020 год - 37 410,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер иподлежат ежегодному уточнению при принятии бюджета города Рязани наочередной финансовый год.
Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы засчет средств бюджета города Рязани по годам реализации и по основныммероприятиям в разрезе главных распорядителей бюджетных средств (ГРБС)представлена в таблице 4 "Ресурсное обеспечение реализациимуниципальной программы за счет средств бюджета города Рязани"приложения 1 к муниципальной программе.
9. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на очередной
финансовый год и плановый период
В рамках реализации подпрограммы предусматривается оказаниемуниципальных услуг (работ) подведомственными учреждениями всоответствии с перечнем муниципальных услуг (работ).
Муниципальные услуги (работы) включают: содержание городскихпарков, скверов и бульваров
Указанные муниципальные услуги (работы) способствуют реализациикомплекса основных мероприятий, включенных в подпрограмму, инаправлены на достижение намеченной цели подпрограммы.
Объем ресурсного обеспечения оказания государственных услуг(работ) муниципальными учреждениями, находящимися в ведении УБГДХ, изсредств бюджета города Рязани в период 2014 - 2020 годы составит 121609,1 тыс. рублей.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий представлен втаблице 5 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий наоказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениямигорода Рязани по муниципальной программе" приложения 1 к муниципальнойпрограмме.