Постановление Администрации г. Рязани от 08.11.2012 № 5805
О внесении изменений в ведомственную целевую программу развития "Благоустройство территории города Рязани на 2012 - 2014 годы", утвержденную постановлением администрации города Рязани от 03.11.2011 N 4898
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 ноября 2012 г. N 5805 Утратил силу - Постановление
Администрации г. Рязани
от 26.12.2013 г. N 5593
О внесении изменений в ведомственную целевую программу развития
"Благоустройство территории города Рязани на 2012 - 2014 годы",
утвержденную постановлением администрации города Рязани
от 03.11.2011 N 4898
В целях обеспечения выполнения решения Рязанской городской Думыот 08.12.2011 N 385-I "Об утверждении бюджета города Рязани на2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", исполненияполномочий администрации города Рязани по решению вопросов местногозначения в сфере организации благоустройства, в соответствии спостановлением администрации города Рязани от 28.06.2007 N 2018 "Обутверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализацииведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности ипланируемых результатов, корректировки предоставляемых ведомствамбюджетных средств исходя из уровня достижения результатов",руководствуясь статьями 39, 41 Ґ0тава муниципального образования -городской округ город Рязань Рязанской области, администрация городаРязани постановляет:
1. Внести изменения в ведомственную целевую программу развития"Благоустройство территории города Рязани на 2012 - 2014 годы",утвержденную постановлением администрации города Рязани от 03.11.2011N 4898 "Об утверждении ведомственной целевой программы развития"Благоустройство территории города Рязани на 2012 - 2014 годы" (вредакции постановлений администрации города Рязани от 03.02.2012N 286, от 13.07.2012 N 3642), изложив ее в новой редакции согласноприложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации аппаратаадминистрации города Рязани (Якунина С.Б.) опубликовать настоящеепостановление в газете "Рязанские ведомости".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю засобой.
Глава администрации В.Е. Артемов
Ведомственная целевая программа развития "Благоустройство территории
города Рязани на 2012 - 2014 годы" (утв. постановлением
администрации города Рязани от 8 ноября 2012 г. N 5805)
1. Паспорт ведомственной целевой программы Г——————————————————————————————T——————————————————————————————————————————¬|Наименование субъекта |Управление благоустройства города и ||бюджетного планирования |дорожного хозяйства администрации города || |Рязани |+——————————————————————————————+——————————————————————————————————————————+|Наименование Программы |Ведомственная целевая программа развития || |"Благоустройство территории города Рязани || |на 2012 - 2014 годы" (далее - Программа) |+——————————————————————————————+——————————————————————————————————————————+|Дата принятия решения о |Приказ управления благоустройства города и||разработке Программы, дата ее |дорожного хозяйства администрации города ||утверждения |Рязани от 05.10.2011 N 19 "О разработке || |ведомственной целевой программы развития || |"Благоустройство территории города Рязани || |на 2012 - 2014 годы" |+——————————————————————————————+——————————————————————————————————————————+|Цели и задачи Программы |Цель Программы: создание благоприятных, || |комфортных и безопасных условий для || |проживания и отдыха жителей города Рязани.|| |Задачи Программы: || |- развитие сетей наружного освещения; || |- улучшение санитарного состояния || |территории города; || |- улучшение внешнего вида города, || |благоустройство улиц, площадей и мест || |города, имеющих особое историческое и || |культурное значение; || |- благоустройство объектов озеленения || |общего пользования, улучшение состояния || |зеленых насаждений на территории города; || |- благоустройство мест погребений |+——————————————————————————————+——————————————————————————————————————————+|Целевые индикаторы Программы |- протяженность сетей освещенных улиц, || |проездов, набережных, скверов города; || |- количество действующих светильников на || |сетях уличного освещения; || |- общая площадь улиц и дорог, убираемых || |механизированным способом; || |количество несанкционированных свалок || |мусора; || |- общая площадь газонов и цветников; || |- количество высаживаемых цветов; || |- количество малых архитектурных форм для || |организации вертикального цветочного || |оформлений; || |- общая площадь зеленых зон, на которых || |произведен окос травы; || |- количество деревьев, обеспеченных || |молодым приростом и сформированной кроной || |в результате омолаживающей и формовочной || |обрезки крон; || |- общее количество удаленных || |старовозрастных аварийных и сухостойных || |деревьев; || |- доля благоустроенных территорий мест || |потреблений |+——————————————————————————————+——————————————————————————————————————————+|Сроки реализации Программы |2012 - 2014 годы |+——————————————————————————————+——————————————————————————————————————————+|Перечень основных мероприятий |- строительство, реконструкция сетей ||Программы |наружного освещения; || |- ремонт сетей уличного освещения; || |- содержание сетей уличного освещения; || |- санитарная уборка города; || |- проведение мероприятий по сокращению || |численности бездомных животных с || |соблюдением принципов гуманности; || |- ликвидация несанкционированных свалок || |мусора; || |- благоустройство микрорайона Солотча; || |- отлов безнадзорных животных; || |- обустройство площадок для выгула собак; || |- обустройство биотуалетов; || |- содержание и ремонт объектов инженерной || |защиты; || |- содержание инженерных сооружений; || |- оформление города к праздничным || |мероприятиям; || |- разбивка цветников на городских || |территориях; || |- вертикальное цветочное оформление улиц || |города; || |- содержание и ремонт прочих объектов || |благоустройства; || |- содержание и ремонт объектов озеленения || |общего пользования, ремонт зеленых || |насаждений на муниципальных территориях; || |- содержание и ремонт детских игровых || |площадок; || |- содержание городских лесов; || |- содержание и текущий ремонт городских || |парков; || |- благоустройство и ремонт мест погребений|+——————————————————————————————+——————————————————————————————————————————+|Исполнители основных |Управление благоустройства города и ||мероприятий Программы |дорожного хозяйства администрации города || |Рязани, подрядные организации, || |определенные заказчиком Программы в || |соответствии с Федеральным законом от || |21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов || |па поставки товаров, выполнение работ, || |оказание услуг для государственных и || |муниципальных нужд" |+——————————————————————————————+——————————————————————————————————————————+|Объемы и источники |Общий объем средств, планируемый на ||финансирования Программы |реализацию Программы, составляет 1 501 ||всего, в том числе по годам |777,6 тыс. рублей за счет средств бюджета ||реализации |города Рязани, в том числе по годам || |реализации: || |2012 год - 463 668,6 тыс. рублей; || |2013 год - 511 085,0 тыс. рублей; || |2014 год - 527 024,0 тыс. рублей |+——————————————————————————————+——————————————————————————————————————————+|Ожидаемые конечные результаты |Реализация мероприятий Программы позволит:||реализации Программы и |- увеличить протяженность сетей освещенных||показатели |улиц, проездов, набережных, парковых зон ||социально-экономической |города на 33,9 км; ||эффективности |- увеличить количество действующих || |светильников на сетях уличного освещения || |на 1080 шт.; || |обеспечить безаварийное движение || |автотранспорта и пешеходов; || |- увеличить площадь улиц и дорог, || |убираемых механизированным способом на || |150 тыс. кв. м; || |- ликвидировать несанкционированные свалки|| |мусора; || |- улучшить санитарно-эпидемиологическую и || |экологическую обстановку в городе; || |- увеличить площади вазонов, цветников на || |6112 кв. м; || |- увеличить количество высаживаемых цветов|| |на 1120 тыс. шт.; || |- увеличить количество малых архитектурных|| |форм для организации вертикального || |цветочного оформления на 520 шт.; || |- увеличить площади зеленых зон города, на|| |которых произведен окос травы, на || |7 тыс. кв. м; || |- повысить жизнеспособность и || |декоративность зеленых насаждений путем || |увеличения количества деревьев, || |обеспеченных молодым приростом и || |сформированной кроной, в результате || |омолаживающей и формовочной обрезки крон, || |на 100 шт.; || |- снизить количество аварийных ситуаций, || |связанных с падением деревьев, в || |результате увеличения количества удаленных|| |старовозрастных, аварийных и сухостойных || |деревьев, на 130 шт.; || |- благоустроить территории мест || |погребений. || |Реализация в полном объеме мероприятий || |Программы окажет положительное влияние на || |социальное благополучие населения. || |экономическое развитие, || |санитарно-эпидемиологическое и || |экологическое состояние города Рязани |+——————————————————————————————+——————————————————————————————————————————+|Показатели эффективности |Оценка результативности реализации ||расходования бюджетных средств|Программы производится путем сравнения || |фактических значений целевых индикаторов || |Программы с установленными значениями на || |каждый год реализации Программы и с || |базовыми значениями индикаторов |+——————————————————————————————+——————————————————————————————————————————+
Используемые в Программе сокращения:
УБГДХ - управление благоустройства города и дорожного хозяйстваадминистрации города Рязани.
МБУ "ДБГ" - муниципальное бюджетное учреждение "Дирекцияблагоустройства города".
2. Содержание проблемы (задачи), анализ причин ее возникновения и обоснование необходимости ее решения программными методами на уровне
ведомства
Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено восновном Законе государства - Конституции Российской Федерации. Однимиз главных приоритетов развития городской территории при реализацииПлана стратегического развития города Рязани до 2020 года,утвержденного решением Рязанской городской Думы от 26.03.2009 N 169-I,является создание благоприятной для проживания и веденияэкономической деятельности городской среды. Благоустройство являетсясоставляющей городской среды, которая может сформировать комфорт,качество и удобство жизни горожан.
Администрацией города Рязани проводится целенаправленная работапо благоустройству и развитию городских территорий.
В целях воспроизведения зеленого фонда города ежегодновысаживается около 10 тысяч единиц деревьев и кустарников, 380 тысячцветов. Для сохранения зеленых зон города зарегистрировано правособственности на 252 объекта озеленения общего пользования. Дляпридания эстетичного вида зеленым зонам выполняются работы посанитарной прочистке, окосу травы, обрезке крон деревьев и кустарниковна объектах озеленения общего пользования.
Проводится работа по развитию объектов дорожной инфраструктуры.Для создания комфортных условий для пассажиров в 2011 году установлены10 павильонов ожидания на остановках общественного транспорта пацентральных улицах и площадях города. Ежегодно в сетях наружногоосвещения производится замена свыше 20 тысяч штук перегоревших ламп.
В городе проведена большая работа по восстановлению и приведениюв надлежащее состояние памятников, обелисков в честь Победы в ВеликойОтечественной войне и прилегающих к ним территорий. В сквереим. В.Ф. Уткина установлен бюст летчику-космонавту В.В. Аксенову. В2011 году проведено комплексное благоустройство скверов на ул. 26Бакинских Комиссаров и им. В.Ф. Уткина с установкой парковой мебели,малых архитектурных форм, цветочниц, капитальным ремонтом асфальтовогопокрытия дорожек. Уделяется большое внимание развитию мест отдыха идосуга горожан - только в 2011 году оборудовано 4 новых детскихигровых площадки.
В соответствии с Генеральной схемой очистки территории городаРязани ведется планомерная работа по обновлению паркаспециализированной техники для уличной уборки, оборудованиюсовременных контейнерных площадок, замене контейнеров для сбораотходов. В 2011 году на городских улицах, парках, скверах, бульварахдополнительно установлено 900 штук урн.
Администрацией города Рязани проводится определенная работа поразвитию системы ливневой канализации; разработаны проектыстроительства ливневых коллекторов с локальными очистными сооружениямив Кузьмином овраге и ул. Авиационная. Ведется поэтапное строительствосистем водоотведения в соответствии с разработанными схемами.
Однако в области благоустройства и содержания территории городаможно выделить следующие проблемы.
Анализ технического состояния сетей уличного освещениясвидетельствует о наличии отдельных проблем в области организацииосвещения. В настоящее время приоритетом в содержании уличногоосвещения остаются дороги по маршрутам общественного транспорта,остановочные пункты и пешеходные переходы. В целях улучшенияэстетического облика города, повышения безопасности движенияавтотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время, необходимосвоевременное выполнение мероприятий по строительству, реконструкции икапитальному ремонту сетей наружного освещения. Наиболее остро стоитвопрос строительства уличного освещения на отдаленных территориях,таких как Канищево, Недостоево, Семчино, Божатково, Храпово. Общаяпротяженность улиц, нуждающихся в освещении, составляет свыше 100 км.
В области санитарной очистки города Рязани необходимо отметитьнизкий уровень санитарного содержания дорог, не вошедших в титульныйсписок уборки. Основной причиной сложившейся ситуации являетсянедостаточность кратности уборок, рост автомобилизации ипассажиропотока. В настоящее время санитарная уборка городских дорогвыполняется только на площади 2,4 млн. кв. м - зимой и 1,25 млн. кв. м- летом, что составляет 42% от общей площади городских дорог сусовершенствованным покрытием. Вследствие несанкционированногоразмещения отходов ежегодно на территории города образуется свыше 50несанкционированных свалок мусора,
Ливневая канализация является неотъемлемым объектом инженернойзащиты городских дорог, Обеспеченность улично-дорожной сети сусовершенствованным покрытием ливневой канализацией в городесоставляет 14%, что является крайне низким. Большая часть сетей имеетвысокий процент износа и низкую пропускную способность. Для нормальнойэксплуатации системы отведения поверхностных стоков необходимообеспечить ее текущее содержание в исправном состоянии и своевременныйремонт сетей и объектов ливневой канализации.
Одним из важных направлений оздоровления экологическойобстановки в городе является развитие городского озеленения. Зеленоехозяйство Рязани составляет свыше 6 тысяч Га, в том числе зеленыенасаждения общего пользования - 538 Га. Для улучшения и поддержаниясостояния зеленых насаждений в условиях городской среды, приданиязеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуетсясвоевременное проведение работ по ремонту и уходу за зеленыминасаждениями. Однако, бюджетные ассигнования позволяют обеспечитьвыполнение работ только на площади 110 Га. В настоящее время обрезкакрон деревьев и кустарников проводится в незначительных объемах, и впервую очередь направлена на обеспечение безопасности; в цветочномоформлении города не используется мобильное и вертикальное озеленение;ассортимент применяемого посадочного материала ограниченный.Серьезную проблему представляет старовозрастной зеленый фонд,многочисленные популяции тополей бальзамических, кленов американскихпорослевого происхождения. Ежегодная потребность в сносе аварийныхдеревьев составляет свыше 1000 штук, а проведение работ по их сносу исанитарной прочистке объектов озеленения требует значительных денежныхсредств.
Таким образом, благоустройство отдельных городских территорий неотвечает современным требованиям, что обусловливает необходимостьразработки и утверждения данной Программы, целью которой являетсясоздание благоприятных комфортных и безопасных условий для проживанияи отдыха жителей города Рязани. Поставленные задачи по развитиюуличного освещения, улучшению санитарного состояния территории ивнешнего вида города, благоустройству улиц, площадей и объектовозеленения, улучшению состояния зеленых насаждений целесообразнорешать с применением программно-целевого метода, так как:
- проблема носит системный характер и требует комплексногорешения;
- для реализации мероприятий необходимо выделение средствбюджета города Рязани;
- решение проблемы невозможно в пределах одного финансовогогода;
- необходимо планирование бюджетных расходов на среднесрочныйпериод.
Программно-целевой метод является наиболее предпочтительным,поскольку позволяет повысить эффективность работы ведомства иобеспечить системное решение организационных, технологических,материально-технических и финансовых вопросов. Реализация в полномобъеме мероприятий Программы окажет положительное влияние насоциальное благополучие населения, экономическое развитие,санитарно-эпидемиологическое и экологическое состояние города Рязани.
3. Определение целей и задач Программы и обоснование их выбора
Целью Программы является создание благоприятных, комфортных ибезопасных условий для проживания и отдыха жителей города Рязани.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующиезадачи:
- развитие сетей уличного освещения;
- улучшение санитарного состояния территории города;
- улучшение внешнего вида города, благоустройство улиц, площадейи мест города, имеющих особое историческое и культурное значение;
- благоустройство объектов озеленения общего пользования,улучшение состояния зеленых насаждений на территории города;
- благоустройство мест погребений.
Цель и задачи Программы определены в соответствии с Федеральнымзаконом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организацииместного самоуправления в Российской Федерации", нормативнымиправовыми актами муниципального образования - город Рязань:
- Планом стратегического развития города Рязани до 2020 года,утвержденным решением Рязанской городской Думы от 26.03.2009 N 169-I;
- Генеральным планом города Рязани, утвержденным решениемРязанского городского Совета от 30.11.2006 N 794-III;
- Правилами благоустройства территории муниципальногообразования - город Рязань, утвержденными решением Рязанской городскойДумы от 24.05.2012 N 174-I.
Цель Программы соответствует приоритетамсоциально-экономического развития города, направленным на улучшениекачества жизни горожан.
В Программе также учтены положения других законодательных актовРоссийской Федерации, нормативных правовых актов муниципальногообразования - город Рязань, касающихся данной проблемы.
4. Целевые индикаторы Программы Показатели результативности (целевые индикаторы) выполнения Программы Г———T———————————————————————————T———————————T————————————————T———————————————————————————————¬|N |Цель, задача, показатели |Единица |Базовое значение|Планируемое значение показателя||п/п|(индикаторы), |измерения |показателя (на |(индикатора) по годам || |характеризующие достижение | |начало |реализации || |цели | |реализации ВЦП) +———————————————————————————————+| | | |2011 г. |2012 г. |2013 г. |2014 г. |+———+———————————————————————————+———————————+————————————————+————————+—————————+————————————+|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |+———+———————————————————————————+———————————+————————————————+————————+—————————+————————————+|1. |Цель. Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха || |жителей города Рязани |+———+————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1.1|Задача 1: развитие сетей наружного освещения |+———+————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |Показатель 1. Протяженность|км |424,6 |424,6 |446,5 |458,5 || |сетей освещенных улиц, | | | | | || |проездов, набережных, | | | | | || |скверов города | | | | | |+———+———————————————————————————+———————————+————————————————+————————+—————————+————————————+| |Показатель 2. Количество |шт. |20514 |20514 |21194 |21594 || |действующих светильников на| | | | | || |сетях уличного освещения | | | | | |+———+———————————————————————————+———————————+————————————————+————————+—————————+————————————+|1.2|Задача 2: улучшение санитарного состояния территории города |+———+————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |Показатель 1. Общая площадь|тыс. кв. м |3250 |3400 |3400 |3400 || |улиц и дорог, убираемых | | | | | || |механизированным способом | | | | | |+———+———————————————————————————+———————————+————————————————+————————+—————————+————————————+| |Показатель 2. Количество |ед. |60 |40 |20 |10 || |несанкционированных свалок | | | | | || |мусора | | | | | |+———+———————————————————————————+———————————+————————————————+————————+—————————+————————————+|1.3|Задача 3: улучшение внешнего вида города, благоустройство улиц, площадей и мест города, || |имеющих особое историческое и культурное значение |+———+————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |Показатель 1. Общая площадь|кв. м |5388 |7 818 |11000 |11500 || |вазонов и цветников | | | | | |+———+———————————————————————————+———————————+————————————————+————————+—————————+————————————+| |Показатель 2. Количество |тыс. шт. |380 |446 |1000 |1500 || |высаживаемых цветов | | | | | |+———+———————————————————————————+———————————+————————————————+————————+—————————+————————————+| |Показатель 3. Количество |шт. |1180 |1500 |1600 |1700 || |малых архитектурных форм | | | | | || |для организации | | | | | || |вертикального цветочного | | | | | || |оформления | | | | | |+———+———————————————————————————+———————————+————————————————+————————+—————————+————————————+|1.4|Задача 4: благоустройство объектов озеленения общего пользования, улучшение состояния || |зеленых насаждений на территории города |+———+————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |Показатель 1. Общая площадь|тыс. кв. м |2361,0 |2365,0 |2368,0 |2368,0 || |зеленых зон, на которых | | | | | || |произведен окос травы | | | | | |+———+———————————————————————————+———————————+————————————————+————————+—————————+————————————+| |Показатель 2. Количество |шт. |4400 |4400 |4500 |4500 || |деревьев, обеспеченных | | | | | || |молодым приростом и | | | | | || |сформированной кроной, в | | | | | || |результате омолаживающей и | | | | | || |формовочной обрезки крон | | | | | |+———+———————————————————————————+———————————+————————————————+————————+—————————+————————————+| |Показатель 3. Общее |шт. |840 |900 |950 |970 || |количество удаленных | | | | | || |старовозрастных, аварийных | | | | | || |и сухостойных деревьев | | | | | |+———+———————————————————————————+———————————+————————————————+————————+—————————+————————————+|1.5|Задача 5: благоустройство мест погребений |+———+————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |Показатель 1. Доля |% |92 |96 |98 |100 || |благоустроенных территории | | | | | || |мест погребений | | | | | |+———+———————————————————————————+———————————+————————————————+————————+—————————+————————————+
Источником информации по протяженности сетей освещенных улиц,проездов, набережных, скверов города, количеству действующихсветильников на сетях уличного освещения, общей площади вазонов ицветников, количеству высаженных цветов, количеству малыхархитектурных форм для организации вертикального цветочногооформления, общей площади зеленых зон, на которых произведен окостравы, количеству деревьев, обеспеченных молодым приростом исформированной кроной, в результате омолаживающей и формовочнойобрезки крон являются отчетные данные, представляемые организациями,осуществляющими содержание сетей уличного освещения, зеленых зонгорода.
Доля благоустроенных территорий мест погребений рассчитываетсякак отношение благоустроенной площади кладбищ к общей площади кладбищ.
5. Сроки реализации Программы
Срок реализации Программы - 2012 - 2014 годы.
6. Система программных мероприятий Г————T————————————————————T———————————————————T———————————————T——————————————T———————————————————————————————————————T—————————————¬|N |Цель, задача, |Исполнитель |Источник |Код бюджетной |Финансовые затраты, тыс. руб. |Срок ||п/п |мероприятие | |финансирования |классификации +———————————————————————————————————————+реализации || | | | | |Всего |в том числе: |мероприятий || | | | | | +————————————————————————————+ || | | | | | |2012 г.|2013 г. |2014 г. | |+————+————————————————————+———————————————————+———————————————+——————————————+——————————+———————+——————————+—————————+—————————————+|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |+————+————————————————————+———————————————————+———————————————+——————————————+——————————+———————+——————————+—————————+—————————————+|Цель: создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей города Рязани |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1. |Задача 1: развитие сетей наружного освещения |+————+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1.1 |Мероприятие 1. |УБГДХ, подрядные |Бюджет города | |30030,0 |- |14300,0 |15730,0 |2013 - 2014 || |Строительство, |организации в |Рязани | | | | | |годы || |реконструкция сетей |соответствии с | | | | | | | || |наружного освещения |Федеральным законом| | | | | | | |+————+————————————————————+от 21.07.2005 +———————————————+——————————————+——————————+———————+——————————+—————————+—————————————+|1.2 |Мероприятие 2. |N 94-ФЗ "О |Бюджет города | |89870,0 |27500,0|29700,0 |32670,0 |2012 - 2014 || |Ремонт сетей |размещении заказов |Рязани | | | | | |годы || |уличного освещения |на поставки | | | | | | | |+————+————————————————————+товаров, выполнение+———————————————+——————————————+——————————+———————+——————————+—————————+—————————————+|1.3 |Мероприятие 3. |работ, оказание |Бюджет города | |283135,0 |85000,0|94350,0 |103785,0 |2012 - 2014 || |Содержание сетей |услуг для |Рязани | | | | | |годы || |уличного освещения |государственных и | | | | | | | || |(плата за |муниципальных нужд"| | | | | | | || |электроэнергию) | | | | | | | | |+————+————————————————————+———————————————————+———————————————+——————————————+——————————+———————+——————————+—————————+—————————————+| |Итого по задаче 1: | |Бюджет города | |403035,0 |112500,|138350,0 |152185,0 | || | | |Рязани | | |0 | | | |+————+————————————————————+———————————————————+———————————————+——————————————+——————————+———————+——————————+—————————+—————————————+|1 |Задача 2: улучшение санитарного состояния территории города |+————+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|2.1 |Мероприятие 1. |УБГДХ, подрядные |Бюджет города | |528860,1 |189376,|167000,0 |172484,0 |2012 - 2014 || |Санитарная уборка |организации в |Рязани | | |1 | | |годы || |города |соответствии с | | | | | | | |+————+————————————————————+Федеральным законом+———————————————+——————————————+——————————+———————+——————————+—————————+—————————————+|2.2 |Мероприятие 2. |от 21.07.2005 |Бюджет города | |3000,0 |1000,0 |1000,0 |1000,0 |2012 - 2014 || |Ликвидация |N 94-ФЗ "О |Рязани | | | | | |годы || |несанкционированных |размещении заказов | | | | | | | || |свалок мусора |на поставки | | | | | | | |+————+————————————————————+товаров, выполнение+———————————————+——————————————+——————————+———————+——————————+—————————+—————————————+|2.3 |Мероприятие 3. |работ, оказание |Бюджет города | |22719,6 |6549,6 |7700,0 |8470,0 |2012 - 2014 || |Благоустройство |услуг для |Рязани | | | | | |годы || |микрорайона Солотча |государственных и | | | | | | | |+————+————————————————————+муниципальных нужд"+———————————————+——————————————+——————————+———————+——————————+—————————+—————————————+|2.4 |Мероприятие 4. | |Бюджет города | |2800,0 |1300,0 |1500,0 |- |2012 - 2013 || |Проведение | |Рязани | | | | | |годы || |мероприятий по | | | | | | | | || |сокращению | | | | | | | | || |численности | | | | | | | | || |бездомных животных с| | | | | | | | || |соблюдением | | | | | | | | || |принципов гуманности| | | | | | | | || |(предоставление | | | | | | | | || |субсидий | | | | | | | | || |некоммерческим | | | | | | | | || |организациям) | | | | | | | | |+————+————————————————————+ +———————————————+——————————————+——————————+———————+——————————+—————————+—————————————+|2.5 |Мероприятие 5. | |Бюджет города | |9268,0 |2800,00|3080,0 |3388,0 |2012 - 2014 || |Отлов безнадзорных | |Рязани | | | | | |годы || |животных | | | | | | | | |+————+————————————————————+ +———————————————+——————————————+——————————+———————+——————————+—————————+—————————————+|2.6 |Мероприятие 6. | |Бюджет города | |3000,0 |- |1000,0 |2000,0 |2013 - 2014 || |Обустройство | |Рязани | | | | | |годы || |площадок для выгула | | | | | | | | || |собак | | | | | | | | |+————+————————————————————+ +———————————————+——————————————+——————————+———————+——————————+—————————+—————————————+|2.7 |Мероприятие 7. | |Бюджет города | |8200,0 |- |4000,0 |4200,0 |2013 - 2014 || |Содержание | |Рязани | | | | | |годы || |биотуалетов | | | | | | | | |+————+————————————————————+ +———————————————+——————————————+——————————+———————+——————————+—————————+—————————————+|2.8 |Мероприятие 8. | |Бюджет города | |1887,9 |387,9 |1000,0 |500,0 |2012 - 2014 || |Приобретение | |Рязани | | | | | |годы || |биотуалетов | | | | | | | | |+————+————————————————————+ +———————————————+——————————————+——————————+———————+——————————+—————————+—————————————+|2.9 |Мероприятие 9. | |Бюджет города | |54930,0 |23630,0|15000,0 |16300,0 |2012 - 2014 || |Содержание и ремонт | |Рязани | | | | | |годы || |объектов инженерной | | | | | | | | || |защиты | | | | | | | | |+————+————————————————————+ +———————————————+——————————————+——————————+———————+——————————+—————————+—————————————+|2.10|Мероприятие 10. | |Бюджет города | |32100,2 |10000,2|10000,0 |12100,0 |2012 - 2014 || |Содержание | |Рязани | | | | | |годы || |инженерных | | | | | | | | || |сооружений | | | | | | | | |+————+————————————————————+ +———————————————+——————————————+——————————+———————+——————————+—————————+—————————————+|2.11|Мероприятие 11. | |Бюджет города | |300,0 |100,0 |200,0 |- |2012 - 2013 || |Проект ликвидации | |Рязани | | | | | |годы || |несанкционированной | | | | | | | | || |свалки и | | | | | | | | || |рекультивация земель| | | | | | | | || |в районе | | | | | | | | || |пос. Хамбушево | | | | | | | | || |г. Рязани | | | | | | | | |+————+————————————————————+———————————————————+———————————————+——————————————+——————————+———————+——————————+—————————+—————————————+|2.12|Мероприятие 12. |УБГДХ, подрядные |Бюджет города | |2000,0 | |2000,0 | |2013 год || |Ликвидация |организации в |Рязани | | | | | | || |подземного перехода |соответствии с | | | | | | | || |у "Автовокзала" |Федеральным законом| | | | | | | |+————+————————————————————+от 21.07.2005 +———————————————+——————————————+——————————+———————+——————————+—————————+—————————————+|2.13|Мероприятие 13. |N 94-ФЗ "О |Бюджет города | |5000,0 | |5000,0 | |2013 год || |Рекультивация свалки|размещении заказов |Рязани | | | | | | || |в районе Хамбушево |на поставки | | | | | | | |+————+————————————————————+товаров, выполнение+———————————————+——————————————+——————————+———————+——————————+—————————+—————————————+|2.14|Мероприятие 14. |работ, оказание |Бюджет города | |15000,0 | |10000,0 |5000,0 |2013 - 2014 || |Срезка газонов и |услуг для |Рязани | | | | | |годы || |обочин |государственных и | | | | | | | || | |муниципальных нужд"| | | | | | | |+————+————————————————————+———————————————————+———————————————+——————————————+——————————+———————+——————————+—————————+—————————————+| |Итого по задаче 2: | |Бюджет города | |689065,8 |235143,|228480,0 |225442,0 | || | | |Рязани | | |8 | | | |+————+————————————————————+———————————————————+———————————————+——————————————+——————————+———————+——————————+—————————+—————————————+|3. |Задача 3: улучшение внешнего вида города, благоустройство улиц, площадей и мест города, имеющих особое историческое и || |культурное значение |+————+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|3.1 |Мероприятие 1. |УБГДХ, подрядные |Бюджет города | |16800,4 |6400,4 |4400,0 |6000,0 |2012 - 2014 || |Оформление города к |организации в |Рязани | | | | | |годы || |праздничным |соответствии с | | | | | | | || |мероприятиям |Федеральным законом| | | | | | | |+————+————————————————————+от 21.07.2005 +———————————————+——————————————+——————————+———————+——————————+—————————+—————————————+|3.2 |Мероприятие 2. |N 94-ФЗ "О |Бюджет города | |49500,0 |15000,0|16500,0 |18000,0 |2012 - 2014 || |Разбивка цветников |размещении заказов |Рязани | | | | | |годы || |на городских |на поставки | | | | | | | || |территориях |товаров, выполнение| | | | | | | |+————+————————————————————+работ, оказание +———————————————+——————————————+——————————+———————+——————————+—————————+—————————————+|3.3 |Мероприятие 3. |услуг для |Бюджет города | |7000,0 |5000,0 |1500,0 |500,0 |2012 - 2014 || |Вертикальное |государственных и |Рязани | | | | | |годы || |цветочное оформление|муниципальных нужд"| | | | | | | || |улиц города | | | | | | | | |+————+————————————————————+ +———————————————+——————————————+——————————+———————+——————————+—————————+—————————————+|3.4 |Мероприятие 4. | |Бюджет города | |105819,4 |16033,4|44090,0 |45696,0 |2012 - 2014 || |Содержание и ремонт | |Рязани | | | | | |годы || |прочих объектов | | | | | | | | || |благоустройства | | | | | | | | |+————+————————————————————+———————————————————+———————————————+——————————————+——————————+———————+——————————+—————————+—————————————+| |Итого по задаче 3: | |Бюджет города | |179119,8 |42433,8|66490,0 |70196,0 | || | | |Рязани | | | | | | |+————+————————————————————+———————————————————+———————————————+——————————————+——————————+———————+——————————+—————————+—————————————+|4. |Задача 4: благоустройство объектов озеленения общего пользования, улучшение состояния зеленых насаждений на территории города|+————+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|4.1 |Мероприятие 1. |УБГДХ, подрядные |Бюджет города | |170818,0 |50109,0|60109,0 |60600,0 |2012 - 2014 || |Содержание и ремонт |организации в |Рязани | | | | | |годы || |объектов озеленения |соответствии с | | | | | | | || |общего пользования, |Федеральным законом| | | | | | | || |ремонт зеленых |от 21.07.2005 N | | | | | | | || |насаждений на |94-ФЗ "О размещении| | | | | | | || |муниципальных |заказов на поставки| | | | | | | || |территориях |товаров, выполнение| | | | | | | |+————+————————————————————+работ, оказание +———————————————+——————————————+——————————+———————+——————————+—————————+—————————————+|4.2 |Мероприятие 2. |услуг для |Бюджет города | |3340,0 |762,0 |1228,0 |1350,0 |2012 - 2014 || |Содержание и ремонт |государственных и |Рязани | | | | | |годы || |детских игровых |муниципальных нужд"| | | | | | | || |площадок | | | | | | | | |+————+————————————————————+ +———————————————+——————————————+——————————+———————+——————————+—————————+—————————————+|4.3 |Мероприятие 3. | |Бюджет города | |6882,0 |1800,0 |2420,0 |2662,0 |2012 - 2014 || |Содержание городских| |Рязани | | | | | |годы || |лесов | | | | | | | | |+————+————————————————————+ +———————————————+——————————————+——————————+———————+——————————+—————————+—————————————+|4.4 |Мероприятие 4. | |Бюджет города | |2979,0 |900,0 |990,0 |1089,0 |2012 - 2014 || |Содержание | |Рязани | | | | | |годы || |муниципальных | | | | | | | | || |земельных участков с| | | | | | | | || |зелеными | | | | | | | | || |насаждениями на | | | | | | | | || |территориях общего | | | | | | | | || |пользования | | | | | | | | |+————+————————————————————+ +———————————————+——————————————+——————————+———————+——————————+—————————+—————————————+|4.5 |Мероприятие 5. | |Бюджет города | |12420,0 |12420,0|- |- |2012 год || |Содержание и текущий| |Рязани | | | | | | || |ремонт городских | | | | | | | | || |парков | | | | | | | | || |(предоставление | | | | | | | | || |субсидий бюджетному | | | | | | | | || |учреждению) | | | | | | | | |+————+————————————————————+ +———————————————+——————————————+——————————+———————+——————————+—————————+—————————————+|4.6 |Мероприятие 6. | |Бюджет города | |8000,0 |- |4000,0 |4000,0 |2013 - 2014 || |Утилизация древесных| |Рязани | | | | | |годы || |отходов | | | | | | | | |+————+————————————————————+———————————————————+———————————————+——————————————+——————————+———————+——————————+—————————+—————————————+| |Итого по задаче 4: | |Бюджет города | |204439,0 |65991,0|68747,0 |69701,0 | || | | |Рязани | | | | | | |+————+————————————————————+———————————————————+———————————————+——————————————+——————————+———————+——————————+—————————+—————————————+|5. |Задача 5. благоустройство мест погребений |+————+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|5.1 |Мероприятие 1. |УБГДХ, подрядные |Бюджет города | |24118,0 |7600,0 |8018,0 |8500,0 |2012 - 2014 || |Благоустройство и |организации в |Рязани | | | | | |годы || |ремонт мест |соответствии с | | | | | | | || |погребений |Федеральным законом| | | | | | | || |(предоставление |от 21.07.2005 | | | | | | | || |субсидий бюджетному |N 94-ФЗ "О | | | | | | | || |учреждению), в том |размещении заказов | | | | | | | || |числе: |на поставки | | | | | | | |+————+————————————————————+товаров, выполнение| | | | | | | ||5.1.|удаление аварийных |работ, оказание | | |4269,3 |1851,3 |1118,0 |1300,0 |2012 - 2014 ||1 |деревьев на |услуг для | | | | | | |годы || |территориях кладбищ |государственных и | | | | | | | |+————+————————————————————+муниципальных нужд"| | | | | | | ||5.1.|ремонт ограждений | | | |7362,8 |3766,8 |2250,0 |1346,0 |2012 - 2014 ||2 |кладбищ | | | | | | | |годы |+————+————————————————————+ | | | | | | | ||5.1.|ремонт освещения | | | |898,2 |98,2 |300,0 |500,0 |2012 - 2014 ||3 | | | | | | | | |годы |+————+————————————————————+ | +——————————————+——————————+———————+——————————+—————————+—————————————+|5.1.|ремонт воинских | | | |150,0 |50,0 |50,0 |50,0 |2012 - 2014 ||4 |захоронений на | | | | | | | |годы || |Дягилевском кладбище| | | | | | | | |+————+————————————————————+ | | | | | | | ||5.1.|ремонт Мемориального| | | |7385,7 |1581,7 |2500,0 |3304,0 |2012 - 2014 ||5 |комплекса | | | | | | | |годы |+————+————————————————————+ | | | | | | | ||5.1.|приобретение | | | |852,0 |252,0 |300,0 |300,0 |2012 - 2014 ||6 |бункеров | | | | | | | |годы |+————+————————————————————+ | | | | | | | ||5.1.|приобретение | | | |2700,0 | |1500,0 |1200,0 |2013 - 2014 ||7 |уборочной техники | | | | | | | |годы || |(предоставление | | | | | | | | || |субсидий бюджетному | | | | | | | | || |учреждению) | | | | | | | | |+————+————————————————————+ | | | | | | | ||5.1.|ямочный ремонт | | | |500,0 |- |- |500,0 |2014 год ||8 |асфальтобетонного | | | | | | | | || |покрытия | | | | | | | | || |межквартальных дорог| | | | | | | | || |на кладбищах | | | | | | | | |+————+————————————————————+———————————————————+———————————————+——————————————+——————————+———————+——————————+—————————+—————————————+|5.2 |Мероприятие 2. | |Бюджет города | |2000,0 |- |1000,0 |1000,0 |2013 - 2014 || |Благоустройство | |Рязани | | | | | |годы || |Лазаревского | | | | | | | | || |кладбища | | | | | | | | || |(предоставление | | | | | | | | || |субсидий бюджетному | | | | | | | | || |учреждению) | | | | | | | | |+————+————————————————————+———————————————————+———————————————+——————————————+——————————+———————+——————————+—————————+—————————————+| |Итого по задаче 5: | |Бюджет города | |26118,0 |7600,0 |9018,0 |9500,0 | || | | |Рязани | | | | | | |+————+————————————————————+———————————————————+———————————————+——————————————+——————————+———————+——————————+—————————+—————————————+| |Итого по ВЦП: | |Бюджет города | |1501777,6 |463668,|511085,0 |527024,0 | || | | |Рязани | | |6 | | | |+————+————————————————————+———————————————————+———————————————+——————————————+——————————+———————+——————————+—————————+—————————————+
Плановая степень охвата программными мероприятиями проблемногонаправления составляет 48%
Доля программных мероприятий, представляющих собой текущуюдеятельность УБГДХ, в общем числе мероприятий Программы составляет90%.
7. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем средств на реализацию Программы составляет 1 501777,6 тыс. руб. за счет средств бюджета города Рязани.Г———————————————————————T———————————————————————————————————————————————————¬|Период |Объемы и источники финансирования по годам || |реализации Программы (тыс. рублей) || +———————————————————————————————————————————————————+| |Всего |Бюджет города Рязани |+———————————————————————+————————————————————————+——————————————————————————+|2012 год |463 668,6 |463 668,6 |+———————————————————————+————————————————————————+——————————————————————————+|2013 год |511 085,0 |511 085,0 |+———————————————————————+————————————————————————+——————————————————————————+|2014 год |527 024,0 |527 024,0 |+———————————————————————+————————————————————————+——————————————————————————+|Итого |1 501 777,6 |1 501 777,6 |+———————————————————————+————————————————————————+——————————————————————————+
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер иподлежат ежегодному уточнению при принятии бюджета города Рязани наочередной финансовый год и плановый период.
8. Организация схема управления и контроля за реализацией Программы
Реализация программных мероприятий осуществляется на основеконтрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальныхнужд".
Главным распорядителем и получателем бюджетных средств,направляемых на реализацию Программы, является УБГДХ.
УБГДХ несет ответственность за реализацию и достижение конечныхрезультатов Программы, целевое использование средств, выделяемых навыполнение Программы, готовит предложение по объемам и условиямпредоставления средств из бюджета других уровней для реализацииПрограммы, разрабатывает и представляет в установленном порядкесводную бюджетную заявку на ассигнования из бюджета города Рязани натекущий финансовый год, готовит в установленном порядке предложения повнесению изменений в Программу.
Исполнителями Программы являются УБГДХ, подрядные организации,определенные заказчиком Программы в соответствии с Федеральным закономот 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальныхнужд". Исполнители Программы несут ответственность за качественное исвоевременное выполнение мероприятий Программы, целевое и рациональноеиспользование финансовых средств.
УБГДХ ежеквартально осуществляет мониторинг показателейрезультативности реализации Программы в течение всего периодареализации Программы. По итогам года проводится анализ эффективностивыполнения мероприятий Программы, расходования финансовых средств.Отчеты о реализации Программы представляются в управление экономикиадминистрации города Рязани и финансово-казначейское управлениеадминистрации города Рязани ежегодно, в составе докладов о результатахи основных направлениях деятельности главных распорядителей средствбюджета города Рязани.
Контроль за реализацией Программы осуществляет УБГДХ, управлениеэкономики администрации города Рязани.