Постановление Администрации г. Рязани от 23.08.2012 № 4425
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Рязани на 2012 - 2015 годы", утвержденную постановлением администрации города Рязани от 21.09.2011 N 4133 "Об утверждении долгосрочной...
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 августа 2012 г. N 4425 Утратил силу - Постановление
Администрации г. Рязани
от 26.12.2013 г. N 5593
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу
"Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Рязани
на 2012 - 2015 годы", утвержденную постановлением
администрации города Рязани от 21.09.2011 N 4133 "Об утверждении
долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Рязани на 2012 - 2015 годы" и о признании
утратившими силу некоторых правовых актов
администрации города Рязани"
В соответствии с постановлением Правительства Рязанской областиҐ1тава муниципальногообразования - городской округ город Рязань Рязанской области,администрация города Рязани постановляет:
1. Внести в долгосрочную целевую программу "Энергосбережение жповышение энергоэффективности в городе Рязани на 2012 - 2015 годы",утвержденную постановлением администрации города Рязани от 21.09.2011N 4133 "Об утверждении долгосрочной целевой программы"Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Рязани на2012 - 2015 годы" и о признании утратившими силу некоторых правовыхактов администрации города Рязани" (в редакции постановленияадминистрации города Рязани от 11.07.2012 N 3595), следующиеизменения:
1.1. Строку "Объемы и источники финансирования Программы сразбивкой по годам реализации" раздела "Паспорт долгосрочной целевойпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 кнастоящему постановлению.
1.2. В абзаце 7 строки "Планируемые конечные результатыреализации Программы" раздела "Паспорт долгосрочной целевой программы"цифру "11" заменить цифрой "12".
1.3. В абзаце 8 строки "Планируемые конечные результатыреализации Программы" раздела "Паспорт долгосрочной целевой программы"цифру "5" заменить цифрой "4".
1.4. В Показателе 7 строки "Задача 1. Снижение расходов бюджетагорода Рязани на оплату за потребленные энергетические ресурсы содновременным повышением уровня комфорта помещений объектов социальнойсферы города Рязани" раздела 4 "Планируемые результаты реализацииПрограммы" цифры "5", "7", "9", "11", "11" заменить цифрами "б", "8","10", "12", "12" соответственно.
1.5. В Показателе 8 строки "Задача 1. Снижение расходов бюджетагорода Рязани на оплату за потребленные энергетические ресурсы содновременным повышением уровня комфорта помещений объектов социальнойсферы города Рязани" раздела 4 "Планируемые результаты реализацииПрограммы" цифры "2", "3", "4", "5", "5" заменить цифрами "1", "2","3", "4", "4" соответственно.
1.6. Раздел 5 "Перечень мероприятий Программы" изложить в новойредакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.7. Раздел 6 "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в новойредакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
1.8. В приложении N 2 к долгосрочной целевой программе"Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Рязани на2012 - 2015 годы" Мероприятие 7 "Мероприятия по усилению теплозащитыограждающих конструкций (замена оконных блоков) в зданияхмуниципальных учреждений, находящихся в ведении управления культуры"задачи 1 и Мероприятие 8 "Модернизация электроустановок (установкаэнергосберегающих ламп и светильников) в муниципальных учреждениях,находящихся в ведении управления культуры" задачи 1 изложить в новойредакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации аппаратаадминистрации города Рязани (С.Б. Якунина) опубликовать настоящеепостановление в газете "Рязанские ведомости".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы администрации С.И. Сивоконя.
Глава администрации В.Е. АртемовПриложение N 1к постановлениюадминистрации города Рязаниот 23 августа 2012 г. N 4425Г————————————————————T——————————————————————————————————————————————————————————¬|Объемы и источники |Общий объем финансовых средств, планируемый на реализацию ||финансирования |Программы 279724,57534 тыс. рублей, в том числе по годам ||Программы с |реализации: ||разбивкой по годам |2012 год - 92904,07534 тыс. рублей; ||реализации |2013 год - 61319,30 тыс. рублей; || |2014 год - 47819,30 тыс. рублей; || |2015 год - 77681,90 тыс. рублей. || |По источникам финансирования: || |Средства бюджета города Рязани - 239025,20 тыс. рублей, т || |том числе по годам: || |2012 год - 52204,70 тыс. рублей; || |2013 год - 61319,30 тыс. рублей; || |2014 год - 47819,30 тыс. рублей; || |2015 год - 77681,90 тыс. рублей. || |Внебюджетные средства - 699,37534 тыс. рублей, в том числе|| |по годам: || |2012 год - 699,37534 тыс. рублей; || |2013 год - 0,0 тыс. рублей; || |2014 год - 0,0 тыс. рублей; || |2015 год - 0,0 тыс. рублей. || |Средства областного бюджета - 40000,0 тыс. рублей, в том || |числе по годам: || |2012 год - 40000,0 тыс. рублей; || |2013 год - 0,0 тыс. рублей; || |2014 год - 0,0 тыс. рублей; || |2015 год - 0,0 тыс. рублей. |+————————————————————+——————————————————————————————————————————————————————————+Приложение N 2к постановлениюадминистрации города Рязаниот 23 августа 2012 г. N 4425
5. Перечень мероприятий Программы Г—————T————————————————T————————————————T————————————T———————————————————————————————————————————————T———————————T——————————————T———————————————¬|N |Цели, задачи, |Источники |Всего (тыс. |Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |Срок |Исполнитель |Ожидаемый ||п/п |мероприятия |финансирования |рублей) +———————————————————————————————————————————————+исполнения | |результат || | | | |2012 г. |2013 г. |2014 г. |2015 г. | | | |+—————+————————————————+————————————————+————————————+————————————+———————————+——————————+———————————+———————————+——————————————+———————————————+|Цель 1. Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в городе Рязани |+———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|Задача 1. Снижение расходов бюджет города Рязани на оплату за потребленные энергетические ресурсы с одновременным повышением уровня комфорта ||помещений объектов социальной сферы города Рязани |+———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1.1.1|Мероприятие 1. |Бюджет города |16296,60000 |16296,60000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |2012 год |Управление |Количество || |Энергетические |Рязани | | | | | | |образования и |проведенных || |обследования и | | | | | | | |молодежной |энергетических || |составление | | | | | | | |политики, |обследований и || |энергетических | | | | | | | |подрядные |составленных || |паспортов по | | | | | | | |организации |энергетических || |управлению | | | | | | | | |паспортов || |образования и | | | | | | | | |муниципальных || |молодежной | | | | | | | | |учреждений, || |политики, в том | | | | | | | | |находящихся в || |числе: | | | | | | | | |ведении || +————————————————+ +————————————+————————————+———————————+——————————+———————————+ | |управления || |по аппарату | |85,00000 |85,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |образования и || |управления | | | | | | | | |молодежной || |образования и | | | | | | | | |политики - 198,|| |молодежной | | | | | | | | |аппарата - 1 || |политики | | | | | | | | | || +————————————————+ +————————————+————————————+———————————+——————————+———————————+ | | || |по учреждениям, | |16211,60000 |16211,60000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | || |находящимся в | | | | | | | | | || |ведении | | | | | | | | | || |управления | | | | | | | | | || |образования и | | | | | | | | | || |молодежной | | | | | | | | | || |политики | | | | | | | | | |+—————+————————————————+————————————————+————————————+————————————+———————————+——————————+———————————+———————————+——————————————+———————————————+|1.1.2|Мероприятие 2. |Бюджет города |60627,00000 |3627,00000 |20000,00000|12000,0000|25000,00000|2012 - 2015|Управление |Количество || |Модернизация |Рязани | | | |0 | |годы |образования и |муниципальных || |систем отопления| | | | | | | |молодежной |учреждений, || |и ГВС в зданиях | | | | | | | |политики, |находящихся в || |муниципальных | | | | | | | |подрядные |ведении || |учреждений, | | | | | | | |организации |управления || |находящихся в | | | | | | | | |образования и || |ведении | | | | | | | | |молодежной || |управления | | | | | | | | |политики, в || |образования и | | | | | | | | |которых || |молодежной | | | | | | | | |проведены || |политики | | | | | | | | |мероприятия по || | | | | | | | | | |модернизации || | | | | | | | | | |систем || | | | | | | | | | |отопления и || | | | | | | | | | |ГВС-35 |+—————+————————————————+————————————————+————————————+————————————+———————————+——————————+———————————+———————————+——————————————+———————————————+|1.1.3|Мероприятие 3. |Бюджет города |40282,20000 |3098,60000 |12650,70000|9532,90000|15000,00000|2012 - 2015|Управление |Количество || |Мероприятия по |Рязани | | | | | |годы |образования и |муниципальных || |усилению | | | | | | | |молодежной |учреждений, || |теплозащиты | | | | | | | |политики, |находящихся в || |ограждающих | | | | | | | |подрядные |ведении || |конструкций в | | | | | | | |организации |управления || |зданиях | | | | | | | | |образования и || |муниципальных | | | | | | | | |молодежной || |учреждений, | | | | | | | | |политики, в || |находящихся в | | | | | | | | |которых || |ведении | | | | | | | | |проведены || |управления | | | | | | | | |мероприятия по || |образования и | | | | | | | | |усилению || |молодежной | | | | | | | | |теплозащиты || |политики | | | | | | | | |ограждающих || | | | | | | | | | |конструкций - || | | | | | | | | | |21 |+—————+————————————————+————————————————+————————————+————————————+———————————+——————————+———————————+———————————+——————————————+———————————————+|1.1.4|Мероприятие 4. |Бюджет города |10621,70000 |0,00000 |2784,20000 |2908,30000|4929,20000 |2013 - 2015|Управление |Количество || |Модернизация |Рязани | | | | | |годы |образования и |муниципальных || |электроустановок| | | | | | | |молодежной |учреждений, || |в муниципальных | | | | | | | |политики, |находящихся в || |учреждениях, | | | | | | | |подрядные |ведении || |находящихся в | | | | | | | |организации |управления || |ведении | | | | | | | | |образования и || |управления | | | | | | | | |молодежной || |образования и | | | | | | | | |политики, в || |молодежной | | | | | | | | |которых || |политики | | | | | | | | |проведены || | | | | | | | | | |мероприятия по || | | | | | | | | | |модернизации || | | | | | | | | | |электроустано- || | | | | | | | | | |вок - 7 |+—————+————————————————+————————————————+————————————+————————————+———————————+——————————+———————————+———————————+——————————————+———————————————+| |Итого по |Бюджет города |127827,50000|23022,20000 |35434,90000|24441,2000|44929,20000| | | || |управлению |Рязани | | | |0 | | | | || |образования и | | | | | | | | | || |молодежной | | | | | | | | | || |политики: | | | | | | | | | |+—————+————————————————+————————————————+————————————+————————————+———————————+——————————+———————————+———————————+——————————————+———————————————+|1.1.5|Мероприятие 5. |Бюджет города |1628,40000 |1628,40000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |2012 год |Управление |Количество || |Энергетические |Рязани | | | | | | |культуры, |проведенных || |обследования и | | | | | | | |подрядные |энергетических || |составление | | | | | | | |организации |обследований и || |энергетических | | | | | | | | |составленных || |паспортов по | | | | | | | | |энергетических || |управлению | | | | | | | | |паспортов || |культуры, в том | | | | | | | | |муниципальных || |числе: | | | | | | | | |учреждений, |+—————+————————————————+ +————————————+————————————+———————————+——————————+———————————+ | |находящихся в || |по аппарату | |60,00000 |60,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |ведении || |управления | | | | | | | | |управления || |культуры | | | | | | | | |культуры - 17, |+—————+————————————————+ +————————————+————————————+———————————+——————————+———————————+ | |аппарата - 1 || |по учреждениям, | |1568,40000 |1568,40000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | || |находящимся в | | | | | | | | | || |ведении | | | | | | | | | || |управления | | | | | | | | | || |культуры | | | | | | | | | |+—————+————————————————+————————————————+————————————+————————————+———————————+——————————+———————————+———————————+——————————————+———————————————+|1.1.6|Мероприятие 6. |Бюджет города |4750,00000 |350,00000 |200,00000 |1100,00000|3100,00000 |2012 - 2015|Управление |Количество || |Модернизация |Рязани | | | | | |годы |культуры, |муниципальных || |систем отопления| | | | | | | |подрядные |учреждений, || |и ГВС в зданиях | | | | | | | |организации |находящихся в || |муниципальных | | | | | | | | |ведении || |учреждений, | | | | | | | | |управления || |находящихся в | | | | | | | | |культуры, в || |ведении | | | | | | | | |которых || |управления | | | | | | | | |проведены || |культуры | | | | | | | | |мероприятия по || | | | | | | | | | |модернизации || | | | | | | | | | |систем || | | | | | | | | | |отопления и || | | | | | | | | | |ГВС-20 |+—————+————————————————+————————————————+————————————+————————————+———————————+——————————+———————————+———————————+——————————————+———————————————+|1.1.7|Мероприятие 7. |Бюджет города |9013,80000 |5813,80000 |1200,00000 |1100,00000|900,00000 |2012 - 2015|Управление |Количество || |Мероприятия по |Рязани | | | | | |годы |культуры, |муниципальных || |усилению | | | | | | | |подрядные |учреждений, || |теплозащиты | | | | | | | |организации |находящихся в || |ограждающих | | | | | | | | |ведении || |конструкций в | | | | | | | | |управления || |зданиях | | | | | | | | |культуры, в || |муниципальных | | | | | | | | |которых || |учреждений, | | | | | | | | |проведены || |находящихся в | | | | | | | | |мероприятия по || |ведении | | | | | | | | |усилению || |управления | | | | | | | | |теплозащиты || |культуры | | | | | | | | |ограждающих || | | | | | | | | | |конструкций - || | | | | | | | | | |12 |+—————+————————————————+————————————————+————————————+————————————+———————————+——————————+———————————+———————————+——————————————+———————————————+|1.1.8|Мероприятие 8. |Бюджет города |619,50000 |125,00000 |205,90000 |152,60000 |136.00000 |2012 - 2015|Управление |Количество || |Модернизация |Рязани | | | | | |годы |культуры, |муниципальных || |электроустановок| | | | | | | |подрядные |учреждений, || |в муниципальных | | | | | | | |организации |находящихся в || |учреждениях, | | | | | | | | |ведении || |находящихся в | | | | | | | | |управления || |ведении | | | | | | | | |культуры, в || |управления | | | | | | | | |которых || |культуры | | | | | | | | |проведены || | | | | | | | | | |мероприятия по || | | | | | | | | | |модернизации || | | | | | | | | | |электроустано- || | | | | | | | | | |вок - 4 |+—————+————————————————+————————————————+————————————+————————————+———————————+——————————+———————————+———————————+——————————————+———————————————+| |Итого по |Бюджет города |16011,70000 |7917,20000 |1605,90000 |2352,60000|4136,00000 | | | || |управлению |Рязани | | | | | | | | || |культуры: | | | | | | | | | |+—————+————————————————+————————————————+————————————+————————————+———————————+——————————+———————————+———————————+——————————————+———————————————+|1.1.9|Мероприятие 9. |Бюджет города |1821,10000 |1821,10000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |2012 год |Управление по |Количество || |Энергетические |Рязани | | | | | | |физической |проведенных || |обследования и | | | | | | | |культуре и |энергетических || |составление | | | | | | | |массовому |обследований и || |энергетических | | | | | | | |спорту, |составленных || |паспортов зданий| | | | | | | |подрядные |энергетических || |муниципальных | | | | | | | |организации |паспортов || |учреждений, | | | | | | | | |муниципальных || |находящихся в | | | | | | | | |учреждений, || |ведении | | | | | | | | |находящихся в || |управления по | | | | | | | | |ведении || |физической | | | | | | | | |управления по || |культуре и | | | | | | | | |физической || |массовому спорту| | | | | | | | |культуре и || | | | | | | | | | |массовому || | | | | | | | | | |спорту - 15 |+—————+————————————————+————————————————+————————————+————————————+———————————+——————————+———————————+———————————+——————————————+———————————————+|1.1.1|Мероприятие 10. |Бюджет города |3814,60000 |28,20000 |1349,30000 |937,10000 |1500,00000 |2012 - 2015|Управление по |Количество ||0 |Модернизация |Рязани | | | | | |годы |физической |муниципальных || |систем отопления| | | | | | | |культуре и |учреждений, || |и ГВС в зданиях | | | | | | | |массовому |находящихся в || |муниципальных | | | | | | | |спорту, |ведении || |учреждений, | | | | | | | |подрядные |управления по || |находящихся в | | | | | | | |организации |физической || |ведении | | | | | | | | |культуре и || |управления по | | | | | | | | |массовому || |физической | | | | | | | | |спорту, в || |культуре и | | | | | | | | |которых || |массовому спорту| | | | | | | | |проведены || | | | | | | | | | |мероприятия по || | | | | | | | | | |модернизации || | | | | | | | | | |систем || | | | | | | | | | |отопления и || | | | | | | | | | |ГВС-4 |+—————+————————————————+————————————————+————————————+————————————+———————————+——————————+———————————+———————————+——————————————+———————————————+|1.1.1|Мероприятие 11. |Бюджет города |3000,00000 |0,00000 |1000,00000 |0,00000 |2000,00000 |2013, 2015 |Управление по |Количество ||1 |Мероприятия по |Рязани | | | | | |годы |физической |муниципальных || |усилению | | | | | | | |культуре и |учреждений, || |теплозащиты | | | | | | | |массовому |находящихся в || |ограждающих | | | | | | | |спорту, |ведении || |конструкций в | | | | | | | |подрядные |управления по || |зданиях | | | | | | | |организации |физической || |муниципальных | | | | | | | | |культуре и || |учреждений, | | | | | | | | |массовому || |находящихся в | | | | | | | | |спорту, в || |ведении | | | | | | | | |которых || |управления по | | | | | | | | |проведены || |физической | | | | | | | | |мероприятия по || |культуре и | | | | | | | | |усилению || |массовому спорту| | | | | | | | |теплозащиты || | | | | | | | | | |ограждающих || | | | | | | | | | |конструкций - 2|+—————+————————————————+————————————————+————————————+————————————+———————————+——————————+———————————+———————————+——————————————+———————————————+|1.1.1|Мероприятие 12. |Бюджет города |654,30000 |97,00000 |350,00000 |0,00000 |207,30000 |2012, 2013,|Управление по |Количество ||2 |Модернизация |Рязани | | | | | |2015 годы |физической |муниципальных || |электроустановок| | | | | | | |культуре и |учреждений, || |в муниципальных | | | | | | | |массовому |находящихся в || |учреждениях, | | | | | | | |спорту, |ведении || |находящихся в | | | | | | | |подрядные |управления по || |ведении | | | | | | | |организации |физической || |управления по | | | | | | | | |культуре и || |физической | | | | | | | | |массовому || |культуре и | | | | | | | | |спорту, в || |массовому спорту| | | | | | | | |которых || | | | | | | | | | |проведены || | | | | | | | | | |мероприятия по || | | | | | | | | | |модернизации || | | | | | | | | | |электроустано- || | | | | | | | | | |вок - 11 |+—————+————————————————+————————————————+————————————+————————————+———————————+——————————+———————————+———————————+——————————————+———————————————+| |Итого по |Бюджет города |9290,00000 |1946,30000 |2699,30000 |937,10000 |3707,30000 | | | || |управлению по |Рязани | | | | | | | | || |физической | | | | | | | | | || |культуре и | | | | | | | | | || |массовому | | | | | | | | | || |спорту: | | | | | | | | | |+—————+————————————————+————————————————+————————————+————————————+———————————+——————————+———————————+———————————+——————————————+———————————————+|1.1.1|Мероприятие 13. |Бюджет города |529,70000 |529,70000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |2012 год | |Количество ||3 |Энергетические |Рязани | | | | | | | |проведенных || |обследования и | | | | | | | | |энергетических || |составление | | | | | | | | |обследований и || |энергетических | | | | | | | | |составленных || |паспортов по | | | | | | | | |энергетических || |администрации | | | | | | | | |паспортов - 13 || |города Рязани и | | | | | | | | | || |ее структурным | | | | | | | | | || |подразделениям, | | | | | | | | | || |в том числе: | | | | | | | | | || +————————————————+————————————————+————————————+————————————+———————————+——————————+———————————+ +——————————————+———————————————+| |по администрации|Бюджет города |199,70000 |199,70000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | |Администрация |Количество || |города Рязани |Рязани | | | | | | |города Рязани,|проведенных || | | | | | | | | |управление |энергетических || | | | | | | | | |делами |обследований и || | | | | | | | | |аппарата |составленных || | | | | | | | | |администрации |энергетических || | | | | | | | | | |паспортов - 9 || +————————————————+————————————————+————————————+————————————+———————————+——————————+———————————+ +——————————————+———————————————+| |по муниципальным|Бюджет города |330,00000 |330,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | |Администрация |Количество || |учреждениям, |Рязани | | | | | | |города Рязани,|проведенных || |находящимся в | | | | | | | |МКУ |энергетических || |ведении | | | | | | | |"Управление |обследований и || |администрации | | | | | | | |ГОЧС", МКУ |составленных || |города Рязани | | | | | | | |"Дирекция |энергетических || | | | | | | | | |заказчика |паспортов - 4 || | | | | | | | | |объектов | || | | | | | | | | |социальной | || | | | | | | | | |сферы", МКУ | || | | | | | | | | |"Техобеспече- | || | | | | | | | | |ние", МБУ | || | | | | | | | | |"МФЦ" | |+—————+————————————————+————————————————+————————————+————————————+———————————+——————————+———————————+———————————+——————————————+———————————————+|1.1.1|Мероприятие 14. |Бюджет города |90,00000 |90,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |2012 год |Управление |Количество ||4 |Энергетическое |Рязани | | | | | | |благоустройст-|проведенных || |обследование и | | | | | | | |ва города и |энергетических || |составление | | | | | | | |дорожного |обследований и || |энергетического | | | | | | | |хозяйства |составленных || |паспорта по | | | | | | | | |энергетических || |управлению | | | | | | | | |паспортов - 1 || |благоустройства | | | | | | | | | || |города и | | | | | | | | | || |дорожного | | | | | | | | | || |хозяйства | | | | | | | | | |+—————+————————————————+————————————————+————————————+————————————+———————————+——————————+———————————+———————————+——————————————+———————————————+|1.1.1|Мероприятие 15. |Бюджет города |90,00000 |90,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |2012 год |Финансово-каз-|Количество ||5 |Энергетическое |Рязани | | | | | | |начейское |проведенных || |обследование и | | | | | | | |управление |энергетических || |составление | | | | | | | | |обследований и || |энергетического | | | | | | | | |составленных || |паспорта по | | | | | | | | |энергетических || |финансово-казна-| | | | | | | | |паспортов - 1 || |чейскому | | | | | | | | | || |управлению | | | | | | | | | |+—————+————————————————+————————————————+————————————+————————————+———————————+——————————+———————————+———————————+——————————————+———————————————+|1.1.1|Мероприятие 16. |Бюджет города |90,00000 |90,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |2012 год |Управление |Количество ||6 |Энергетическое |Рязани | | | | | | |энергетики и |проведенных || |обследование и | | | | | | | |жилищно-комму-|энергетических || |составление | | | | | | | |нального |обследований и || |энергетического | | | | | | | |хозяйства |составленных || |паспорта по | | | | | | | | |энергетических || |управлению | | | | | | | | |паспортов - 1 || |энергетики и | | | | | | | | | || |жилищно-коммуна-| | | | | | | | | || |льного хозяйства| | | | | | | | | |+—————+————————————————+————————————————+————————————+————————————+———————————+——————————+———————————+———————————+——————————————+———————————————+| |Итого по задаче |Бюджет города |153928,90000|33685,40000 |39740,10000|27730,9000|52772,50000| | | || |1: |Рязани | | | |0 | | | | |+—————+————————————————+————————————————+————————————+————————————+———————————+——————————+———————————+———————————+——————————————+———————————————+|Задача 2. Повышение эффективности производства электрической и тепловой энергии, снижение потерь при их транспортировке |+———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1.2.1|Мероприятие 1. |Бюджет города |9627,50000 |0,00000 |1550,00000 |4400,00000|3677,50000 |2013 - 2015|Управление |Количество || |Внедрение |Рязани | | | | | |годы |энергетики и |систем || |частотно-регули-| | | | | | | |жилищно-комму-|частотно-регу- || |руемого привода,| | | | | | | |нального |лируемого || |замена | | | | | | | |хозяйства МУП |привода, || |тягодутьевых | | | | | | | |"РМПТС" |установленных в|| |машин, насосного| | | | | | | | |центральных || |оборудования, | | | | | | | | |тепловых || |работающего с | | | | | | | | |пунктах - 21* || |переменной | | | | | | | | | || |нагрузкой в | | | | | | | | | || |системах | | | | | | | | | || |теплоснабжения | | | | | | | | | |+—————+————————————————+————————————————+————————————+————————————+———————————+——————————+———————————+———————————+——————————————+———————————————+|1.2.2|Мероприятие 2. |Бюджет города |4900,00000 |0,00000 |750,00000 |150,00000 |4000,00000 |2013 - 2015|Управление |Протяженность || |Замена изоляции |Рязани | | | | | |годы |энергетики и |тепловых сетей,|| |тепловых сетей, | | | | | | | |жилищно-комму-|в которых || |при | | | | | | | |нального |проведена || |необходимости с | | | | | | | |хозяйства, МУП|замена || |заменой | | | | | | | |"РМПТС" |теплоизоляции -|| |трубопроводов | | | | | | | | |4,5* |+—————+————————————————+————————————————+————————————+————————————+———————————+——————————+———————————+———————————+——————————————+———————————————+|1.2.3|Мероприятие 3. |Бюджет города |3112,50000 |0,00000 |2000,00000 |1112,50000|0,00000 |2013, 2014 |Управление |Количество || |Замена насосного|Рязани | | | | | |годы |энергетики и |повысительных || |оборудования в | | | | | | | |жилищно-комму-|(водопроводных)|| |системах | | | | | | | |нального |насосных || |водоснабжения, | | | | | | | |хозяйства, МП |станций, в || |водоотведения | | | | | | | |"Водоканал |которых || | | | | | | | | |города Рязани"|проведена || | | | | | | | | | |замена || | | | | | | | | | |насосного || | | | | | | | | | |оборудования - || | | | | | | | | | |2* |+—————+————————————————+————————————————+————————————+————————————+———————————+——————————+———————————+———————————+——————————————+———————————————+|1.2.4|Мероприятие 4. |Бюджет города |17729,80400 |11264,80400 |3000,00000 |3465,00000|0,00000 |2012 - 2014|Управление |Количество || |Установка |Рязани | | | | | |годы |энергетики и |систем || |частотно-регули-| | | | | | | |жилищно-комму-|частотно-регу- || |руемых приводов | | | | | | | |нального |лируемого || |в системах | | | | | | | |хозяйства, МП |привода, || |водоснабжения, | | | | | | | |"Водоканал |установленных || |водоотведения | | | | | | | |города Рязани"|на || | | | | | | | | | |повысительных || | | | | | | | | | |(водопроводных)|| | | | | | | | | | |насосных || | | | | | | | | | |станциях, а || | | | | | | | | | |также на || | | | | | | | | | |канализационных|| | | | | | | | | | |насосных || | | | | | | | | | |станциях - 3* |+—————+————————————————+————————————————+————————————+————————————+———————————+——————————+———————————+———————————+——————————————+———————————————+| |Итого по задаче |Бюджет города |35369,80400 |11264,80400 |7300,00000 |9127,50000|7677,50000 | | | || |2: |Рязани | | | | | | | | |+—————+————————————————+————————————————+————————————+————————————+———————————+——————————+———————————+———————————+——————————————+———————————————+|Задача 3. Повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования |+———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1.3.1|Мероприятие 1. |Бюджет города |10124,50000 |0,00000 |2779,20000 |2460,90000|4884,40000 |2013 - 2015|Управление |Количество || |Применение |Рязани | | | | | |годы |благоустройст-|установленных || |энергосберегаю- | | | | | | | |ва города и |уличных || |щих систем | | | | | | | |дорожного |светодиодных || |уличного | | | | | | | |хозяйства, МУП|светильников - || |освещения | | | | | | | |"Свет города |674* || | | | | | | | | |Рязани" | |+—————+————————————————+————————————————+————————————+————————————+———————————+——————————+———————————+———————————+——————————————+———————————————+|1.3.2|Мероприятие 2. |Бюджет города |2000,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |2000,00000 |2015 год |Управление |Количество || |Энергосбережение|Рязани | | | | | | |энергетики и |созданных || |и повышение | | | | | | | |жилищно-комму-|демонстрацион- || |энергоэффектив- | | | | | | | |нального |ных зон || |ности в жилищном| | | | | | | |хозяйства, |"Энергоэффекти-|| |фонде. Создание | | | | | | | |подрядные |вное здание" - || |демонстрационных| | | | | | | |организации |1* || |зон | | | | | | | | | || |"Энергоэффектив-| | | | | | | | | || |ное здание" | | | | | | | | | |+—————+————————————————+————————————————+————————————+————————————+———————————+——————————+———————————+———————————+——————————————+———————————————+| |Итого по задаче |Бюджет города |12124,50000 |0,00000 |2779,20000 |2460,90000|6884,40000 | | | || |3: |Рязани | | | | | | | | |+—————+————————————————+————————————————+————————————+————————————+———————————+——————————+———————————+———————————+——————————————+———————————————+|Задача 4. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов |+———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1.4.1|Мероприятие 1. |Бюджет города |5142,09100 |2142,09100 |3000,00000 |0,00000 |0,00000 |2012, 2013 |Управление |Количество || |Установка |Рязани | | | | | |годы |энергетики и |установленных || |приборов учета в+————————————————+————————————+————————————+———————————+——————————+———————————+ |жилищно-комму-|приборов учета || |системе |Областной бюджет|40000,00000 |40000,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | |нального |на границах || |теплоснабжения +————————————————+————————————+————————————+———————————+——————————+———————————+ |хозяйства, МУП|балансовой || | |Внебюджетные |699,37534 |699,37534 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | |"РМПТС" |принадлежности || | |источники | | | | | | | |МУП "РМПТС" - || | | | | | | | | | |85* |+—————+————————————————+————————————————+————————————+————————————+———————————+——————————+———————————+———————————+——————————————+———————————————+|1.4.2|Мероприятие 2. |Бюджет города |29512,40500 |3512,40500 |8000,00000 |8000,00000|10000,00000|2012 - 2015|Управление |Количество || |Оснащение |Рязани | | | | | |годы |энергетики и |установленных || |приборами учета | | | | | | | |жилищно-комму-|(замененных, || |муниципального | | | | | | | |нального |поверенных) || |жилищного фонда | | | | | | | |хозяйства, МП |приборов учета || | | | | | | | | |"Водоканал |в муниципальном|| | | | | | | | | |города |жилищном фонде || | | | | | | | | |Рязани", МУП |- 14900 || | | | | | | | | |"РМПТС", МУП | || | | | | | | | | |"РГРЭС" | |+—————+————————————————+————————————————+————————————+————————————+———————————+——————————+———————————+———————————+——————————————+———————————————+| |Итого по задаче |Всего, в том |75353,87134 |46353,87134 |11000,00000|8000,00000|10000,00000| | | || |4: |числе: | | | | | | | | || | +————————————————+————————————+————————————+———————————+——————————+———————————+———————————+——————————————+———————————————+| | |Бюджет города |34654,49600 |5654,49600 |11000,00000|8000,00000|10000,00000| | | || | |Рязани | | | | | | | | || | +————————————————+————————————+————————————+———————————+——————————+———————————+———————————+——————————————+———————————————+| | |Областной бюджет|40000,00000 |40000,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | || | +————————————————+————————————+————————————+———————————+——————————+———————————+———————————+——————————————+———————————————+| | |Внебюджетные |699,37534 |699,37534 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | || | |источники | | | | | | | | |+—————+————————————————+————————————————+————————————+————————————+———————————+——————————+———————————+———————————+——————————————+———————————————+|Задача 5. Создание источников тепло- и электроснабжения на основе использования возобновляемых источников энергии |+———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1.5.1|Мероприятие 1. |Бюджет города |347,50000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |347,50000 |2015 год |Управление |Строительство || |Использование в |Рязани | | | | | | |энергетики и |установки по || |качестве | | | | | | | |жилищно-комму-|использованию в|| |источников | | | | | | | |нального |качестве || |энергии | | | | | | | |хозяйства, |источников || |вторичных | | | | | | | |подрядные |энергии || |энергетических | | | | | | | |организации |вторичных || |ресурсов и(или) | | | | | | | | |энергетических || |возобновляемых | | | | | | | | |ресурсов и(или)|| |источников | | | | | | | | |возобновляемых || |энергии | | | | | | | | |источников || | | | | | | | | | |энергии - 1* |+—————+————————————————+————————————————+————————————+————————————+———————————+——————————+———————————+———————————+——————————————+———————————————+| |Итого по задаче |Бюджет города |347,50000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |347,50000 | | | || |5: |Рязани | | | | | | | | |+—————+————————————————+————————————————+————————————+————————————+———————————+——————————+———————————+———————————+——————————————+———————————————+| |Итого по цели 1:|Всего, в том |277124,57534|91304,07534 |60819,30000|47319,3000|77681,90000| | | || | |числе: | | | |0 | | | | || | +————————————————+————————————+————————————+———————————+——————————+———————————+———————————+——————————————+———————————————+| | |Бюджет города |236425,20000|50604,70000 |60819,30000|47319,3000|77681,90000| | | || | |Рязани | | | |0 | | | | || | +————————————————+————————————+————————————+———————————+——————————+———————————+———————————+——————————————+———————————————+| | |Областной бюджет|40000,00000 |40000,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | || | +————————————————+————————————+————————————+———————————+——————————+———————————+———————————+——————————————+———————————————+| | |Внебюджетные |699,37534 |699,37534 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | || | |источники | | | | | | | | |+—————+————————————————+————————————————+————————————+————————————+———————————+——————————+———————————+———————————+——————————————+———————————————+|Цель 2. Активное вовлечение всех групп потребителей в энергоресурсосбережение |+———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|Задача 1. Популяризация энергосбережения в городе Рязани |+———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|2.1.1|Мероприятие 1. |Бюджет города |995,90000 |995,90000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |2012 год |Управление |Количество || |Изготовление и |Рязани | | | | | | |энергетики и |изготовленных и|| |размещение аудио| | | | | | | |жилищно-комму-|размещенных || |и видеороликов, | | | | | | | |нального |аудио и || |популяризирующих| | | | | | | |хозяйства, |видеороликов, || |мероприятия по | | | | | | | |подрядные |популяризирую- || |энергосбережению| | | | | | | |организации |щих мероприятия|| |и повышению | | | | | | | | |по || |энергоэффектив- | | | | | | | | |энергосбереже- || |ности | | | | | | | | |нию и повышению|| | | | | | | | | | |энергоэффектив-|| | | | | | | | | | |ности - 12 |+—————+————————————————+————————————————+————————————+————————————+———————————+——————————+———————————+———————————+——————————————+———————————————+|2.1.2|Мероприятие 2. |Бюджет города |706,00000 |306,00000 |200,00000 |200,00000 |0,00000 |2012 - 2014|Управление |Количество || |Изготовление и |Рязани | | | | | |годы |энергетики и |видов || |размещение | | | | | | | |жилищно-комму-|изготовленной и|| |рекламной | | | | | | | |нального |размещенной || |печатной | | | | | | | |хозяйства, |рекламной || |продукции, | | | | | | | |подрядные |печатной || |популяризирующей| | | | | | | |организации |продукции, || |мероприятия по | | | | | | | | |популяризирую- || |энергосбережению| | | | | | | | |щей мероприятия|| |и повышению | | | | | | | | |по || |энергоэффектив- | | | | | | | | |энергосбереже- || |ности | | | | | | | | |нию и повышению|| | | | | | | | | | |энергоэффектив-|| | | | | | | | | | |ности - 7 |+—————+————————————————+————————————————+————————————+————————————+———————————+——————————+———————————+———————————+——————————————+———————————————+|2.1.3|Мероприятие 3. |Бюджет города |318,10000 |118,10000 |100,00000 |100,00000 |0,00000 |2012-2014 |Управление |Количество || |Распространение |Рязани | | | | | |годы |энергетики и |материалов об || |информации об | | | | | | | |жилищно-комму-|энергосбереже- || |энергосбережении| | | | | | | |нального |нии и повышении|| |и повышении | | | | | | | |хозяйства, |энергоэффектив-|| |энергоэффектив- | | | | | | | |подрядные |ности и || |ности | | | | | | | |организации |повышению || | | | | | | | | | |энергоэффектив-|| | | | | | | | | | |ности-6 |+—————+————————————————+————————————————+————————————+————————————+———————————+——————————+———————————+———————————+——————————————+———————————————+|2.1.4|Мероприятие 4. |Бюджет города |580,00000 |180,00000 |200,00000 |200,00000 |0,00000 |2012-2014 |Управление |Количество || |Проведение |Рязани | | | | | |годы |энергетики и |проведенных || |семинаров с | | | | | | | |жилищно-комму-|семинаров с || |сотрудниками | | | | | | | |нального |сотрудниками || |муниципальных | | | | | | | |хозяйства, |муниципальных || |учреждений и | | | | | | | |подрядные |учреждений и || |предприятий по | | | | | | | |организации |предприятий по || |энергосбережению| | | | | | | | |энергосбереже- || |и повышению | | | | | | | | |нию и повышению|| |энергоэффектив- | | | | | | | | |энергоэффектив-|| |ности | | | | | | | | |ности - 8 |+—————+————————————————+————————————————+————————————+————————————+———————————+——————————+———————————+———————————+——————————————+———————————————+| |Итого по задаче |Бюджет города |2600,00000 |1600,00000 |500,00000 |500,00000 |0,00000 | | | || |1 и по цели 2: |Рязани | | | | | | | | |+—————+————————————————+————————————————+————————————+————————————+———————————+——————————+———————————+———————————+——————————————+———————————————+| |Итого по |Всего, в том |279724,57534|92904,07534 |61319,30000|47819,3000|77681,90000| | | || |Программе: |числе: | | | |0 | | | | || | +————————————————+————————————+————————————+———————————+——————————+———————————+———————————+——————————————+———————————————+| | |Бюджет города |239025,20000|52204,70000 |61319,30000|47819,3000|77681,9000 | | | || | |Рязани | | | |0 | | | | || | +————————————————+————————————+————————————+———————————+——————————+———————————+———————————+——————————————+———————————————+| | |Областной бюджет|40000,00000 |40000,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | || | +————————————————+————————————+————————————+———————————+——————————+———————————+———————————+——————————————+———————————————+| | |Внебюджетные |699,37534 |699,37534 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | || | |источники | | | | | | | | |+—————+————————————————+————————————————+————————————+————————————+———————————+——————————+———————————+———————————+——————————————+———————————————+
______________________________
*- при условии софинансирования средствами областного бюджета врамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Рязанскойобласти до 2014 года и на перспективу до 2020 года".
Адресный перечень мероприятий уточняется в процессе реализацииПрограммы и утверждается в установленном порядке.
Адресный перечень мероприятий на 2012 год приведен в ПриложенииN 2.
Плановая степень охвата программными мероприятиями проблемногонаправления составляет 15%.
Доля программных мероприятий, представляющих собой текущуюдеятельность администрации города Рязани, от общего числа мероприятийсоставляет 0%.Приложение N 3к постановлениюадминистрации города Рязаниот 23 августа 2012 г. N 4425
6. Ресурсное обеспечение Программы
Прогнозируемый общий объем финансовых средств, необходимых дляреализации мероприятий Программы, составит 279724,57534 тыс. рублей,из них:
средства бюджета города Рязани - 239025,20 тыс. рублей, в томчисле по годам:
2012 год - 52204,70 тыс. рублей;
2013 год - 61319,30 тыс. рублей;
2014 год - 47819,30 тыс. рублей;
2015 год - 77681,90 тыс. рублей.
внебюджетные средства - 699,37534 тыс. рублей, в том числе погодам:
2012 год - 699,37534 тыс. рублей;
2013 год - 0,0 тыс. рублей;
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей.
средства областного бюджета - 40000,0 тыс. рублей, в том числепо годам:
2012 год - 40000,0 тыс. рублей;
2013 год - 0,0 тыс. рублей;
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования с разбивкой по главнымраспорядителям бюджетных средств приведены в таблице.Г—————————————T———————————————————————T——————————————————————————————————————————————————¬|Период |Наименование главного |Объемы и источники финансирования, тыс. руб. ||реализации |распорядителя бюджетных+——————————————————————————————————————————————————+|ДЦП |средств |Всего, в том |Бюджет города |Областной || | |числе с разбивкой|Рязани |бюджет || | |по главным | | || | |распорядителям | | || | |бюджетных средств| | |+—————————————+———————————————————————+—————————————————+—————————————————+——————————————+|2012 год |Всего: |92204.70000 |52204,70000 |40000,00000 || +———————————————————————+—————————————————+—————————————————+——————————————+| |Управление энергетики и|58609,30000 |18609,30000 |40000,00000 || |жилищно-коммунального | | | || |хозяйства | | | || +———————————————————————+—————————————————+—————————————————+——————————————+| |Управление образования |23022,20000 |23022,20000 |0,00000 || |и молодежной политики | | | || +———————————————————————+—————————————————+—————————————————+——————————————+| |Управление культуры |7917,20000 |7917,20000 |0,00000 |+—————————————+———————————————————————+—————————————————+—————————————————+——————————————+|2012 год |Управление по |1946,30000 |1946,30000 |0,00000 || |физической культуре и | | | || |массовому спорту | | | || +———————————————————————+—————————————————+—————————————————+——————————————+| |Управление |90,00000 |90,00000 |0,00000 || |благоустройства города | | | || |и дорожного хозяйства | | | || +———————————————————————+—————————————————+—————————————————+——————————————+| |Администрация города |529,70000 |529,70000 |0,00000 || |Рязани | | | || +———————————————————————+—————————————————+—————————————————+——————————————+| |Финансово-казначейское |90,00000 |90,00000 |0,00000 || |управление | | | |+—————————————+———————————————————————+—————————————————+—————————————————+——————————————+|2013 год |Всего: |61319,30000 |61319,30000 |0,00000 || +———————————————————————+—————————————————+—————————————————+——————————————+| |Управление энергетики и|18800,00000 |18800,00000 |0,00000 || |жилищно-коммунального | | | || |хозяйства | | | || +———————————————————————+—————————————————+—————————————————+——————————————+| |Управление образования |35434,90000 |35434,90000 |0,00000 || |и молодежной политики | | | || +———————————————————————+—————————————————+—————————————————+——————————————+| |Управление культуры |1605,90000 |1605,90000 |0,00000 || +———————————————————————+—————————————————+—————————————————+——————————————+| |Управление по |2699,30000 |2699,30000 |0,00000 || |физической культуре и | | | || |массовому спорту | | | || +———————————————————————+—————————————————+—————————————————+——————————————+| |Управление |2779,20000 |2779,20000 |0,00000 || |благоустройства города | | | || |и дорожного хозяйства | | | |+—————————————+———————————————————————+—————————————————+—————————————————+——————————————+|2014 год |Всего: |47819,30000 |47819,30000 |0,00000 || +———————————————————————+—————————————————+—————————————————+——————————————+| |Управление энергетики и|17627,50000 |17627,50000 |0,00000 || |жилищно-коммунального | | | || |хозяйства | | | || +———————————————————————+—————————————————+—————————————————+——————————————+| |Управление образования |24441,20000 |24441,20000 |0,00000 || |и молодежной политики | | | || +———————————————————————+—————————————————+—————————————————+——————————————+| |Управление культуры |2352,60000 |2352,60000 |0,00000 || +———————————————————————+—————————————————+—————————————————+——————————————+| |Управление по |937,10000 |937,10000 |0,00000 || |физической культуре и | | | || |массовому спорту | | | || +———————————————————————+—————————————————+—————————————————+——————————————+| |Управление |2460,90000 |2460,90000 |0,00000 || |благоустройства города | | | || |и дорожного хозяйства | | | |+—————————————+———————————————————————+—————————————————+—————————————————+——————————————+|2015 год |Всего: |77681.79000 |77681.90000 |0.00000 || +———————————————————————+—————————————————+—————————————————+——————————————+| |Управление энергетики и|20025,00000 |20025,00000 |0,00000 || |жилищно-коммунального | | | || |хозяйства | | | || +———————————————————————+—————————————————+—————————————————+——————————————+| |Управление образования |44929,20000 |44929,20000 |0,00000 || |и молодежной политики | | | || +———————————————————————+—————————————————+—————————————————+——————————————+| |Управление культуры |4136,00000 |4136,00000 |0,00000 || +———————————————————————+—————————————————+—————————————————+——————————————+| |Управление по |3707,30000 |3707,30000 |0,00000 || |физической культуре и | | | || |массовому спорту | | | || +———————————————————————+—————————————————+—————————————————+——————————————+| |Управление |4884,40000 |4884,40000 |0,00000 || |благоустройства города | | | || |и дорожного хозяйства | | | |+—————————————+———————————————————————+—————————————————+—————————————————+——————————————+|2012 - 2015 |Итого: |279025,20000 |239025,20000 |40000,00000 ||годы +———————————————————————+—————————————————+—————————————————+——————————————+| |Управление энергетики и|115061,80000 |75061,80000 |40000,00000 || |жилищно-коммунального | | | || |хозяйства | | | || +———————————————————————+—————————————————+—————————————————+——————————————+| |Управление образования |127827,50000 |127827,50000 |0,00000 || |и молодежной политики | | | || +———————————————————————+—————————————————+—————————————————+——————————————+| |Управление культуры |16011,70000 |16011,70000 |0,00000 || +———————————————————————+—————————————————+—————————————————+——————————————+| |Управление по |9290,00000 |9290,00000 |0,00000 || |физической культуре и | | | || |массовому спорту | | | || +———————————————————————+—————————————————+—————————————————+——————————————+| |Управление |10214,50000 |10214,50000 |0,00000 || |благоустройства города | | | || |и дорожного хозяйства | | | || +———————————————————————+—————————————————+—————————————————+——————————————+| |Администрация города |529,70000 |529,70000 |0,00000 || |Рязани | | | || +———————————————————————+—————————————————+—————————————————+——————————————+| |Финансово-казначейское |90,00000 |90,00000 |0,00000 || |управление | | | |+—————————————+———————————————————————+—————————————————+—————————————————+——————————————+
Объемы средств, предусмотренные на выполнение мероприятийПрограммы за счет средств бюджетов всех уровней, носят прогнозныйхарактер и подлежат ежегодному уточнению при принятии соответствующихбюджетов на очередной финансовый год и плановый период.Приложение N 4к постановлениюадминистрации города Рязаниот 23 августа 2012 г. N 4425Г——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————¬|Мероприятие 7. Мероприятия по усилению теплозащиты ограждающих конструкций (замена оконных блоков) в зданиях ||муниципальных учреждений, находящихся в ведении управления культуры |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|235 |МБОУ ДОД "ДМШ N 1" |ул. Ленина, 28 |Управление |745,00000 |745,00000 |0,00000|0,00000|+————+———————————————————————————————————+————————————————————————+культуры +———————————+———————————+———————+———————+|236 |МБОУ ДОД "ДМШ N 6" |ул. Интернациональная, |(457 07 02 |490,00000 |490,00000 |0,00000|0,00000|| | |5д |7952000 612 | | | | || | | |241) | | | | |+————+———————————————————————————————————+————————————————————————+————————————+———————————+———————————+———————+———————+|237 |МБУК "Централизованная система |ул. Станкозаводская,28/9|Управление |810,00000 |810,00000 |0,00000|0,00000|| |детских библиотек города Рязани" | |культуры | | | | || |(включая 11 филиалов) | |(457 08 01 | | | | |+————+———————————————————————————————————+————————————————————————+7952000 612 +———————————+———————————+———————+———————+|238 |МБУК "Централизованная библиотечная|Первомайский проспект, |241) |1220,00000 |1220,00000 |0,00000|0,00000|| |система города Рязани" (включая 14 |74 к. 1 | | | | | || |филиалов) | | | | | | |+————+———————————————————————————————————+————————————————————————+ +———————————+———————————+———————+———————+|239 |МБУК "Муниципальный культурный |Первомайский проспект, | |1500,00000 |1500,00000 |0,00000|0,00000|| |центр города Рязани" |68 | | | | | |+————+———————————————————————————————————+————————————————————————+————————————+———————————+———————————+———————+———————+|240 |МАУК "ДК "Приокский" города Рязани"|ул. Октябрьская, 5 |Управление |1048,80000 |1048,80000 |0,00000|0,00000|| | | |культуры | | | | || | | |(457 08 01 | | | | || | | |7952000 622 | | | | || | | |241) | | | | |+————+———————————————————————————————————+————————————————————————+————————————+———————————+———————————+———————+———————+| | | |Итого по |5813,80000 |5813,80000 |0,00000|0,00000|| | | |мероприятию:| | | | |+————+———————————————————————————————————+————————————————————————+————————————+———————————+———————————+———————+———————+|Мероприятие 8. Модернизация электроустановок (установка энергосберегающих ламп и светильников) в муниципальных ||учреждениях, находящихся в ведении управления культуры |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|241 |МАУК "ДК "Приокский" города Рязани"|ул. Октябрьская, 5 |Управление |125,00000 |125,00000 |0,00000|0,00000|| | | |культуры | | | | || | | |(457 08 01 | | | | || | | |7952000 622 | | | | || | | |241) | | | | |+————+———————————————————————————————————+————————————————————————+————————————+———————————+———————————+———————+———————+| | | |Итого по |125,00000 |125,00000 |0,00000|0,00000|| | | |мероприятию:| | | | |+————+———————————————————————————————————+————————————————————————+————————————+———————————+———————————+———————+———————+