Постановление Администрации г. Рязани от 20.06.2012 № 3147
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Развитие социально-культурной работы с населением по месту жительства на 2011 - 2015 годы "Досуг", утвержденную постановлением администрации города Рязани от 25.08.2010 N 3825"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 июня 2012 г. N 3147 Утратил силу - Постановление
Администрации г. Рязани
от 26.12.2013 г. N 5593
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Развитие
социально-культурной работы с населением по месту жительства
на 2011 - 2015 годы "Досуг", утвержденную постановлением
администрации города Рязани от 25.08.2010 N 3825"
В целях приведения долгосрочной целевой программы "Развитиесоциально-культурной работы с населением по месту жительства на2011 - 2015 годы "Досуг", утвержденной постановлением администрациигорода Рязани Ґ1тава муниципального образования - городской округ городРязань Рязанской области, администрация города Рязани постановляет:
1. Внести в долгосрочную целевую программу "Развитиесоциально-культурной работы с населением по месту жительства на2011 - 2015 годы "Досуг", утвержденную постановлением администрациигорода Рязани от 30.01.2012 N 197),следующие изменения:
1.1. В паспорте долгосрочной целевой программы "Развитиесоциально-культурной работы с населением по месту жительства на2011 - 2015 годы "Досуг" строку "Планируемые результаты реализацииПрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 кнастоящему постановлению.
1.2. Таблицу раздела "Планируемые результаты реализацииПрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 кнастоящему постановлению.
1.3. Раздел "Перечень мероприятий Программы" после таблицыдополнить словами "Плановая степень охвата программными мероприятиямипроблемного направления составляет 100%. Доля мероприятий,представляющих собой текущую деятельность администрации города Рязани,в общем перечне мероприятий программы составляет 20%.".
1.4. Раздел "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в новойредакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации аппаратаадминистрации города Рязани (Якунина С.Б.) опубликовать настоящеепостановление в газете "Рязанские ведомости".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы администрации Пыжонкову Т.Е.
Глава администрации В.Е. Артемов
Приложение N 1
к постановлению
администрации
города Рязани
от 20 июня 2012 г. N 3147
Г—————————————————————T—————————————————————————————————————————————————————¬|Планируемые |Результативность реализации мероприятий Программы ||результаты реализации|будет оцениваться в соответствии с количественными и ||Программы |качественными показателями (индикаторами) по годам: || |1) количество проведенных || |физкультурно-оздоровительных мероприятий и количество|| |участников: || |- в 2011 году - 72 мероприятия и 7200 участников; || |- в 2012 году - 76 мероприятий и 7980 участников; || |- в 2013 году - 80 мероприятий и 8800 участников; || |- в 2014 году - 84 мероприятия и 9660 участников; || |- в 2015 году - 88 мероприятий и 10560 участников; || |2) количество проведенных социально-культурных и || |досуговых мероприятий и количество участников: || |- в 2011 году - 88 мероприятий и 8800 участников; || |- в 2012 году - 92 мероприятия и 9660 участников; || |- в 2013 году - 96 мероприятий и 10560 участников; || |- в 2014 году - 100 мероприятий и 11500 участников; || |- в 2015 году - 104 мероприятия и 12480 участников; || |3) процент оснащенности необходимым спортивным || |инвентарем и оборудованием от базового значения || |показателя (индикатора) на начало реализации || |Программы: || |- в 2011 году - 50,1%; || |- в 2012 году - 50,11%; || |- в 2013 году - 50,12%; || |- в 2014 году - 50,13%; || |4) процент оснащенности необходимым музыкальным || |инвентарем и оборудованием от базового значения || |показателя (индикатора) на начало реализации || |Программы: || |- в 2011 году - 51%; || |- в 2012 году - 51,5%; || |- в 2013 году - 52%; || |- в 2014 году - 52,5%; || |- в 2015 году - 53% |+—————————————————————+—————————————————————————————————————————————————————+
Приложение N 2
к постановлению
администрации
города Рязани
от 20 июня 2012 г. N 3147Г———T—————————————T————————————————T——————————T————————————————T——————————————————————————————T————————————T—————————————————¬|N |Цель, задачи,|Показатели |Единица |Базовое значение|Планируемое значение |Планируемое |Исполнитель ||п/п|направленные |(индикаторы), |измерения |показателя |показателя (индикатора) по |значение | || |на достижение|характеризующие | |(индикатора) (на|годам реализации |показателя | || |цели |достижение цели | |начало +——————————————————————————————+(индикатора)| || | | | |реализации |2011 |2012 |2013 |2014 |2015 |за период | || | | | |Программы) 2010 |год |год |год |год |год |реализации | || | | | |год | | | | | |Программы | |+———+—————————————+————————————————+——————————+————————————————+—————+—————+—————+—————+——————+————————————+—————————————————+| |Цель. Создание условий для укрепления здоровья и повышения духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения || |путем развития физкультурно-оздоровительной, социально-культурной и досуговой работы с населением по месту жительства |+———+————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1 |Задача 1. |Показатель 1. |шт. |70 |72 |76 |80 |84 |88 |400 |Территориальные || |Организация и|Количество | | | | | | | | |управления - || |проведение |проведенных | | | | | | | | |префектуры || |физкультурно-|физкультурно-оз-| | | | | | | | |районов города || |оздоровитель-|доровительных | | | | | | | | |Рязани || |ных |мероприятий | | | | | | | | | || |мероприятий с+————————————————+——————————+————————————————+—————+—————+—————+—————+——————+————————————+ || |населением по|Показатель 2. |тыс. чел. |7 |7,2 |7,98 |8,8 |9,66 |10,56 |44,2 | || |месту |Количество | | | | | | | | | || |жительства |участников | | | | | | | | | |+———+—————————————+————————————————+——————————+————————————————+—————+—————+—————+—————+——————+————————————+—————————————————+|2 |Задача 2. |Показатель 1. |шт. |86 |88 |92 |96 |100 |104 |480 |Территориальные || |Организация и|Количество | | | | | | | | |управления - || |проведение |проведенных | | | | | | | | |префектуры || |социально-ку-|социально-куль- | | | | | | | | |районов города || |льтурных и |турных и | | | | | | | | |Рязани || |досуговых |досуговых | | | | | | | | | || |мероприятий с|мероприятий | | | | | | | | | || |населением по+————————————————+——————————+————————————————+—————+—————+—————+—————+——————+————————————+ || |месту |Показатель 2. |тыс. чел. |8,6 |8,8 |9,66 |10,56|11,5 |12,48 |53 | || |жительства |Количество | | | | | | | | | || | |участников | | | | | | | | | |+———+—————————————+————————————————+——————————+————————————————+—————+—————+—————+—————+——————+————————————+—————————————————+|3 |Задача 3. |Показатель 1. |% |50 |50,1 |50,11|50,12|50,13| |50,13 |Управление по || |Оснащение |Процент | | | | | | | | |физической || |необходимым |оснащенности | | | | | | | | |культуре и || |спортивным и |необходимым | | | | | | | | |массовому спорту || |музыкальным |спортивным | | | | | | | | |администрации || |инвентарем и |инвентарем и | | | | | | | | |города Рязани || |оборудованием|оборудованием от| | | | | | | | | || |муниципальных|базового | | | | | | | | | || |учреждений, |значения | | | | | | | | | || |подведомстве-|показателя | | | | | | | | | || |нных |(индикатора) на | | | | | | | | | || |управлению по|начало | | | | | | | | | || |физической |реализации | | | | | | | | | || |культуре и |Программы | | | | | | | | | || |массовому +————————————————+——————————+————————————————+—————+—————+—————+—————+——————+————————————+—————————————————+| |спорту |Показатель 2. |% |50 |51 |51,5 |52 |52,5 |53 |53 |Управление || |администрации|Процент | | | | | | | | |культуры || |города Рязани|оснащенности | | | | | | | | |администрации || |и управлению |необходимым | | | | | | | | |города Рязани || |культуры |музыкальным | | | | | | | | | || |администрации|инвентарем и | | | | | | | | | || |города |оборудованием от| | | | | | | | | || |Рязани, для |базового | | | | | | | | | || |проведения |значения | | | | | | | | | || |физкультурно-|показателя | | | | | | | | | || |оздоровитель-|(индикатора) на | | | | | | | | | || |ных, |начало | | | | | | | | | || |социально-ку-|реализации | | | | | | | | | || |льтурных и |Программы | | | | | | | | | || |досуговых | | | | | | | | | | || |мероприятий с| | | | | | | | | | || |населением по| | | | | | | | | | || |месту | | | | | | | | | | || |жительства | | | | | | | | | | |+———+—————————————+————————————————+——————————+————————————————+—————+—————+—————+—————+——————+————————————+—————————————————+
Приложение N 3
к постановлению
администрации
города Рязани
от 20 июня 2012 г. N 3147
Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджетагорода Рязани.
Потребность в финансовых ресурсах на весь период реализацииПрограммы с разбивкой по годам и главным распорядителям средствбюджета представлена в таблице:Г——————————————————————T———————————T—————————————————————————————————————————¬|Наименование главного |Источник |Объемы финансирования (тыс. руб.) ||распорядителя средств |финансиро- +—————————————————————————————————————————+|бюджета (далее - ГРБС)|вания |Всего, в |в том числе по годам: || | |том числе +——————————————————————————————+| | |по ГРБС |2011 |2012|2013 |2014 |2015 |+——————————————————————+———————————+——————————+—————+————+—————+—————+———————+| |Бюджет |11300 |2600 |3700|1700 |1700 |1600 || |города | | | | | | || |Рязани | | | | | | |+——————————————————————+———————————+——————————+—————+————+—————+—————+———————+|Администрация города |Бюджет |4300 |800 |800 |900 |900 |900 ||Рязани |города | | | | | | || |Рязани | | | | | | |+——————————————————————+———————————+——————————+—————+————+—————+—————+———————+|Управление по |Бюджет |2500 |200 |2100|100 |100 |- ||физической культуре и |города | | | | | | ||массовому спорту |Рязани | | | | | | ||администрации города | | | | | | | ||Рязани | | | | | | | |+——————————————————————+———————————+——————————+—————+————+—————+—————+———————+|Управление культуры |Бюджет |4500 |1600 |800 |700 |700 |700 ||администрации города |города | | | | | | ||Рязани |Рязани | | | | | | |+——————————————————————+———————————+——————————+—————+————+—————+—————+———————+
Объемы финансирования мероприятий Программы носят прогнозныйхарактер и подлежат ежегодному уточнению при принятии бюджета городаРязани на очередной финансовый год и плановый период.