Постановление Правительства Рязанской области от 10.07.2012 № 190

О внесении изменений в постановление Правительства Рязанской области от 14 сентября 2010 г. N 222 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Социальное развитие села Рязанской области на 2011 - 2014 годы" (в редакции...

  
                           РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                         
                     ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ                    
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             
                         от 10 июля 2012 г. N 190                                                             Утратил силу - Постановление
  
                                         Правительства Рязанской области
                                              от 12.02.2014 г. N 33
  
  
   О внесении изменений в постановление Правительства Рязанской области 
    от 14 сентября 2010 г. N 222 "Об утверждении долгосрочной целевой   
          программы "Социальное развитие села Рязанской области         
              на 2011 - 2014 годы" (в редакции постановлений            
           Правительства Рязанской области от 01.03.2011 N 27,          
                от 01.09.2011 N 258, от 09.11.2011 N 375)               
        Правительство Рязанской области постановляет:
        Внести в  приложение  к  постановлению  Правительства  Рязанскойобласти  от  14  сентября  2010 г.  N 222 "Об утверждении долгосрочнойцелевой программы  "Социальное  развитие  села  Рязанской  области  на2011 - 2014 годы" следующие изменения:
        1) в паспорте долгосрочной целевой программы:
        - строку "Целевые индикаторы и показатели" изложить в  следующейредакции:Г————————————————————T—————————————————————————————————————————————————¬|"Целевые индикаторы |Целевыми индикаторами и показателями Программы   ||и показатели        |являются:                                        ||                    |ввод и приобретение 41,63 тыс. кв. м жилья для   ||                    |граждан, проживающих в сельской местности, в том ||                    |числе 33,16 тыс. кв. м жилья для молодых семей и ||                    |молодых специалистов;                            ||                    |количество семей, улучшивших жилищные условия -  ||                    |430 семей, в том числе количество молодых семей и||                    |молодых специалистов - 346 семей;                ||                    |введение в действие общеобразовательных          ||                    |учреждений на 376 мест, открытие 3               ||                    |фельдшерско-акушерских пунктов, клубных          ||                    |учреждений на 160 мест, открытие (реконструкция) ||                    |4 спортивных сооружений (площадок);              ||                    |повышение уровня газификации домов (квартир)     ||                    |сетевым газом до 85 процентов;                   ||                    |протяженность распределительных газовых сетей -  ||                    |318,9 км, электрических сетей - 40,4 км,         ||                    |трансформаторных подстанций - 6 шт., повышение   ||                    |уровня обеспеченности сельского населения        ||                    |питьевой водой до 65 процентов, строительство    ||                    |водопроводных сетей протяженностью 243,6 км,     ||                    |приобретение 6 единиц пожарного транспорта"      |+————————————————————+—————————————————————————————————————————————————+
        -  строку  "Объемы  и  источники  финансирования"   изложить   вследующей редакции:Г—————————————————————T————————————————————————————————————————————————¬|"Объемы и источники  |Общий объем финансирования составляет           ||финансирования       |1187,965 млн. рублей, в том числе:              ||                     |за счет средств федерального бюджета -          ||                     |660,654 млн. рублей, из них:                    ||                     |2011 год - 98,230 млн. рублей;                  ||                     |2012 год - 93,931 млн. рублей;                  ||                     |2013 год - 220,118 млн. рублей;                 ||                     |2014 год - 248,375 млн. рублей;                 ||                     |за счет средств областного бюджета -            ||                     |313,200 млн. рублей, из них:                    ||                     |2011 год - 93,300 млн. рублей;                  ||                     |2012 год - 93,300 млн. рублей;                  ||                     |2013 год - 63,300 млн. рублей;                  ||                     |2014 год - 63,300 млн. рублей;                  ||                     |за счет средств местных бюджетов - 15,725 млн.  ||                     |рублей, из них:                                 ||                     |2011 год - 3,052 млн. рублей;                   ||                     |2012 год - 3,365 млн. рублей;                   ||                     |2013 год - 4,313 млн. рублей;                   ||                     |2014 год - 4,995 млн. рублей;                   ||                     |за счет средств внебюджетных источников -       ||                     |198,386 млн. рублей, из них:                    ||                     |2011 год - 63,558 млн. рублей;                  ||                     |2012 год - 62,600 млн. рублей;                  ||                     |2013 год - 36,114 млн. рублей;                  ||                     |2014 год - 36,114 млн. рублей"                  |+—————————————————————+————————————————————————————————————————————————+
        - в строке "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы ипоказатели социально-экономической эффективности":
        в абзаце втором цифры "41,25",  "31,9"  заменить  соответственноцифрами "41,63", "33,16";
        в абзаце третьем  цифры  "390",  "310"  заменить  соответственноцифрами "430", "346";
        в абзаце четвертом цифры "277" заменить цифрами "243,6";
        в абзаце пятом цифры "451" заменить цифрами "318,9";
        в абзаце восьмом цифры "63,6" заменить цифрами "40,4";
        в абзаце девятом цифру "9" заменить цифрой "6";
        в абзаце одиннадцатом цифру "4" заменить цифрой "3";
        в абзаце двенадцатом цифры "230" заменить цифрами "160";
        в абзаце тринадцатом цифру "9" заменить цифрой "6";
        2) в разделе 4 "Ресурсное обеспечение Программы":
        - таблицу изложить в следующей редакции:Г——————————————————T———————————————T—————————————————————————————————————¬|"Источники        |2011 -         |В том числе                          ||финансирования    |2014 годы      +—————————————————————————————————————+|                  |(млн. руб.)    |2011 год  |2012 год|2013 год|2014 год|+——————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+————————+|Всего             |1187,965       |258,140   |253,196 |323,845 |352,784 |+——————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+————————+|в том числе:                                                            |+————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|Областной бюджет  |313,200        |93,300    |93,300  |63,300  |63,300  |+——————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+————————+|Федеральный бюджет|660,654        |98,230    |93,931  |220,118 |248,375 |+——————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+————————+|Местные бюджеты   |15,725         |3,052     |3,365   |4,313   |4,995   |+——————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+————————+|Внебюджетные      |198,386        |63,558    |62,600  |36,114  |36,114" ||источники         |               |          |        |        |        |+——————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+————————+
        - абзацы третий-четырнадцатый изложить в следующей редакции:
        "а)  долгосрочная   целевая   программа   "Социальное   развитиенаселенных пунктов в 2010 - 2014 годах":
        - на мероприятия по развитию сети общеобразовательных учрежденийвсего  101,18 млн. руб.,  в том числе: на 2011 г. - 0,00 млн. руб., на2012 г. - 10,0 млн. руб., на 2013 г. - 41,9 млн. руб.,  на  2014 г.  -49,28 млн. руб.;
        -  на  мероприятия  по  развитию   сети   учреждений   первичноймедико-санитарной  помощи (ФАП) всего 23,07 млн. руб., в том числе: на2011 г. - 5,380 млн. руб., на 2012 г. - 0,00 млн. руб., на  2013 г.  -3,41 млн. руб., на 2014 г. - 14,28 млн. руб.;
        - на мероприятия по развитию сети физической культуры и спорта всельской   местности   (строительство   и   реконструкция   спортивныхплощадок)  всего  9,795 млн. руб.,  в  том   числе:   на   2011 г.   -0,00 млн. руб.,   на   2012 г.   -   1,725 млн. руб.,   на  2013 г.  -2,39 млн. руб., на 2014 г. - 5,68 млн. руб.;
        - на мероприятия по развитию культурно-досуговой деятельности  всельской  местности (учреждения клубного типа) всего 62,335 млн. руб.,в  том  числе:  на  2011 г.   -   21,865 млн. руб.,   на   2012 г.   -0,00 млн. руб.,   на   2013 г.   -   18,10 млн. руб.,   на  2014 г.  -22,37 млн. руб.;
        б)  долгосрочная   целевая   программа   "Развитие   газификацииРязанской области в 2010 - 2014 годах":
        - на мероприятия по развитию газификации  в  сельской  местности(строительство  и реконструкция распределительных газовых сетей) всего250,101 млн. руб., в том числе:  на  2011 г.  -  55,721 млн. руб.,  на2012 г.  - 69,87 млн. руб., на 2013 г. - 57,21 млн. руб., на 2014 г. -67,30 млн. руб.;
        в)      областная      целевая      программа      "Модернизацияжилищно-коммунального      комплекса      Рязанской     области     на2007 - 2015 годы":
        - на мероприятия по  развитию  электрических  сетей  в  сельскойместности   всего   37,2 млн. руб.,   в   том   числе:  на  2011 г.  -0,00 млн. руб.,  на   2012 г.   -   0,00 млн. руб.,   на   2013 г.   -18,60 млн. руб., на 2014 г. - 18,6 млн. руб.;
        - на мероприятия по развитию водоснабжения в сельской  местностивсего  466,641 млн. руб., в том числе: на 2011 г. - 101,201 млн. руб.,на 2012 г. - 124,340 млн. руб.,  на  2013 г.  -  110,80 млн. руб.,  на2014 г. - 130,300 млн. руб.;
        г)  долгосрочная  целевая   программа   "Пожарная   безопасностьРязанской области на 2010 - 2014 годы":
        - мероприятия по обеспечению  противопожарной  защиты  сельскогонаселения   всего   6,34 млн. руб.,   в   том   числе:  на  2011 г.  -0,00 млн. руб.,  на   2012 г.   -   0,00 млн. руб.,   на   2013 г.   -3,17 млн. руб., на 2014 г. - 3,17 млн. руб.";
        3) раздел 5 "Система программных мероприятий" изложить  в  новойредакции согласно приложению к настоящему постановлению;
        4) таблицу раздела 8 "Целевые индикаторы и показатели  Программыизложить в следующей редакции:Г—————————————————————T————————————T———————————————————————————————————————————————————¬|"Целевой индикатор   |Единица     |Значение индикатора                                ||                     |измерения   +———————————————————————————————————————————————————+|                     |            |2011 -        |в том числе по годам                ||                     |            |2014 годы,    +————————————————————————————————————+|                     |            |всего         |2011 г.  |2012 г. |2013 г.  |2014 г.|+—————————————————————+————————————+——————————————+—————————+————————+—————————+———————+|1                    |2           |3             |4        |5       |6        |7      |+—————————————————————+————————————+——————————————+—————————+————————+—————————+———————+|1. Ввод в действие   |тыс. кв. м  |41,63         |12,9     |9,83    |9,45     |9,45   ||(приобретение) жилья |            |              |         |        |         |       |+—————————————————————+————————————+——————————————+—————————+————————+—————————+———————+|в том числе ввод в   |тыс. кв. м  |33,16         |11,2     |8,16    |6,90     |6,90   ||действие             |            |              |         |        |         |       ||(приобретение) жилья |            |              |         |        |         |       ||для молодых семей и  |            |              |         |        |         |       ||молодых специалистов |            |              |         |        |         |       |+—————————————————————+————————————+——————————————+—————————+————————+—————————+———————+|2. Количество семей, |семей       |430           |120      |130     |90       |90     ||улучшивших жилищные  |            |              |         |        |         |       ||условия в сельской   |            |              |         |        |         |       ||местности            |            |              |         |        |         |       |+—————————————————————+————————————+——————————————+—————————+————————+—————————+———————+|в том числе          |семей       |346           |100      |106     |70       |70     ||количество молодых   |            |              |         |        |         |       ||семей, улучшивших    |            |              |         |        |         |       ||жилищные условия в   |            |              |         |        |         |       ||сельской местности   |            |              |         |        |         |       |+—————————————————————+————————————+——————————————+—————————+————————+—————————+———————+|3. Ввод в действие   |мест        |376           |-        |-       |268      |108    ||общеобразовательных  |            |              |         |        |         |       ||учреждений           |            |              |         |        |         |       |+—————————————————————+————————————+——————————————+—————————+————————+—————————+———————+|4. Ввод в действие   |мест        |160           |-        |80      |-        |80     ||учреждений клубного  |            |              |         |        |         |       ||типа                 |            |              |         |        |         |       |+—————————————————————+————————————+——————————————+—————————+————————+—————————+———————+|5. Количество        |единиц      |3             |1        |-       |1        |1      ||открытых             |            |              |         |        |         |       ||фельдшерско-акушерс- |            |              |         |        |         |       ||ких пунктов          |            |              |         |        |         |       |+—————————————————————+————————————+——————————————+—————————+————————+—————————+———————+|6. Количество        |единиц      |4             |-        |1       |1        |2      ||построенных и        |            |              |         |        |         |       ||реконструированных   |            |              |         |        |         |       ||спортивных сооружений|            |              |         |        |         |       ||и площадок           |            |              |         |        |         |       |+—————————————————————+————————————+——————————————+—————————+————————+—————————+———————+|7. Протяженность     |км          |40,4          |-        |-       |20,4     |20,0   ||построенных          |            |              |         |        |         |       ||(реконструированных) |            |              |         |        |         |       ||линий электропередач |            |              |         |        |         |       |+—————————————————————+————————————+——————————————+—————————+————————+—————————+———————+|8. Количество        |штук        |6             |-        |-       |3        |3      ||построенных          |            |              |         |        |         |       ||(реконструированных) |            |              |         |        |         |       ||ТП                   |            |              |         |        |         |       |+—————————————————————+————————————+——————————————+—————————+————————+—————————+———————+|9. Ввод в действие   |км          |243,6         |68       |45,6    |60       |70     ||локальных            |            |              |         |        |         |       ||водопроводов         |            |              |         |        |         |       |+—————————————————————+————————————+——————————————+—————————+————————+—————————+———————+|10. Повышение уровня |%           |65            |59       |58,5    |65       |70     ||обеспечения питьевой |            |              |         |        |         |       ||водой                |            |              |         |        |         |       |+—————————————————————+————————————+——————————————+—————————+————————+—————————+———————+|11. Ввод в действие  |км          |318,9         |105      |86,9    |92       |140    ||распределительных    |            |              |         |        |         |       ||газовых сетей        |            |              |         |        |         |       |+—————————————————————+————————————+——————————————+—————————+————————+—————————+———————+|12. Повышение уровня |%           |85            |73,6     |74      |78       |81     ||газификации домов    |            |              |         |        |         |       ||(квартир) сетевым    |            |              |         |        |         |       ||газом                |            |              |         |        |         |       |+—————————————————————+————————————+——————————————+—————————+————————+—————————+———————+|13. Количество       |единиц      |6             |-        |-       |3        |3"     ||пожарного транспорта |            |              |         |        |         |       |+—————————————————————+————————————+——————————————+—————————+————————+—————————+———————+
        5) в разделе  9  "Оценка  социально-экономической  эффективностиПрограммы":
        - в абзаце пятом цифры "41,25", "31,9"  заменить  соответственноцифрами "41,63", "33,16";
        - в абзаце шестом цифры  "390",  "310"  заменить  соответственноцифрами "430", "346";
        - в абзаце седьмом цифры "277" заменить цифрами "243,6";
        - в абзаце восьмом цифры "451" заменить цифрами "318,9";
        - в абзаце десятом цифры "43,6" заменить цифрами "40,4";
        - в абзаце одиннадцатом цифру "9" заменить цифрой "6";
        - в абзаце тринадцатом цифру "4" заменить цифрой "3";
        - в абзаце шестнадцатом цифру "9" заменить цифрой "6".
        Губернатор Рязанской области                        О.И. Ковалев
        Приложение
        к постановлению
        Правительства
        Рязанской области
        от 10 июля 2012 г. N 190
                   "5. Система программных мероприятий                  
        Система программных мероприятий приведена в таблице:Г——T————————————————————T————————————T————————————————T—————————————————————————————————————————————————————T————————————————————¬|N |Программные         |Главные     |Источники       |Объемы финансирования, тыс. руб.                     |Ожидаемый результат ||п/|мероприятия         |распорядите-|финансирования  +—————————————————————————————————————————————————————+                    ||п |                    |ли          |                |всего     |в том числе по годам                      |                    ||  |                    |            |                |          +——————————————————————————————————————————+                    ||  |                    |            |                |          |2011 год|2012 год  |2013 год   |2014 год  |                    |+——+————————————————————+————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+————————————————————+|1 |2                   |3           |4               |5         |6       |7         |8          |9         |10                  |+——+————————————————————+————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+————————————————————+|1.|Задача 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых          ||  |специалистов                                                                                                                 |+——+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1.|Мероприятие по      |министерство|федеральный     |197181,0  |55000,0 |52781,0   |44700,0    |44700,0   |ввод в действие     ||1 |улучшению жилищных  |сельского   |бюджет          |          |        |          |           |          |(приобретение)      ||  |условий граждан,    |хозяйства и +————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+41,63 тыс. кв. м    ||  |проживающих в       |продовольст-|областной бюджет|313200,0  |93300,0 |93300,0   |63300,0    |63300,0   |жилья               ||  |сельской местности, |вия         +————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+                    ||  |всего               |Рязанской   |местный бюджет  |-         |-       |-         |-          |-         |                    ||  |                    |области     +————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+                    ||  |                    |            |внебюджетные    |198386,0  |63558,0 |62600,0   |36114,0    |36114,0   |                    ||  |                    |            |источники       |          |        |          |           |          |                    |+——+————————————————————+————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+————————————————————+|  |Итого               |            |                |708767,0  |211858,0|208681,0  |144114,0   |144114,0  |                    |+——+————————————————————+————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+————————————————————+|  |в том числе:        |            |                |          |        |          |           |          |                    |+——+————————————————————+————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+————————————————————+|  |молодых семей и     |министерство|федеральный     |149772,0  |45000,0 |37772,0   |33500,0    |33500,0   |в т.ч. ввод в       ||  |молодых специалистов|сельского   |бюджет          |          |        |          |           |          |действие            ||  |                    |хозяйства и +————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+(приобретение)      ||  |                    |продовольст-|областной бюджет|265367,0  |79747,0 |79900,0   |52880,0    |52840,0   |33,16 тыс. кв. м    ||  |                    |вия         +————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+жилья для молодых   ||  |                    |Рязанской   |местный бюджет  |-         |-       |-         |-          |-         |семей и молодых     ||  |                    |области     +————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+специалистов        ||  |                    |            |внебюджетные    |149298,0  |54986,0 |51888,0   |21212,0    |21212,0   |                    ||  |                    |            |источники       |          |        |          |           |          |                    |+——+————————————————————+————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+                    ||  |возмещение части    |министерство|областной бюджет|1660,0    |380,0   |400,0     |420,0      |460,0     |                    ||  |затрат на уплату    |сельского   |                |          |        |          |           |          |                    ||  |процентной ставки по|хозяйства и |                |          |        |          |           |          |                    ||  |кредитам, полученным|продовольст-|                |          |        |          |           |          |                    ||  |в российских        |вия         |                |          |        |          |           |          |                    ||  |кредитных           |Рязанской   |                |          |        |          |           |          |                    ||  |организациях на     |области     |                |          |        |          |           |          |                    ||  |строительство       |            |                |          |        |          |           |          |                    ||  |(приобретение) жилья|            |                |          |        |          |           |          |                    ||  |молодым семьям и    |            |                |          |        |          |           |          |                    ||  |молодым специалистам|            |                |          |        |          |           |          |                    ||  |АПК                 |            |                |          |        |          |           |          |                    |+——+————————————————————+————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+————————————————————+|  |Итого               |            |                |566097,0  |180113,0|169960,0  |108012,0   |108012,0  |                    |+——+————————————————————+————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+————————————————————+|2.|Задача 2. Улучшение состояния здоровья сельского населения путем повышения доступности и качества предоставления первичной   ||  |медико-санитарной помощи, занятий физической культурой и спортом для предупреждения заболеваний и поддержания высокой        ||  |работоспособности                                                                                                            |+——+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|2.|Мероприятие по      |министерство|федеральный     |8310,0    |2230,0  |-         |3020,0     |3060,0    |ввод в действие 3-х ||1 |развитию сети       |сельского   |бюджет          |          |        |          |           |          |фельдшерско-акушерс-||  |учреждений первичной|хозяйства и |                |          |        |          |           |          |ких пунктов         ||  |медико-санитарной   |продовольст-|                |          |        |          |           |          |                    ||  |помощи (ФАП)        |вия         |                |          |        |          |           |          |                    ||  |                    |Рязанской   |                |          |        |          |           |          |                    ||  |                    |области     |                |          |        |          |           |          |                    ||  |                    +————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+                    ||  |                    |министерство|областной       |-*(1)     |-*(1)   |-*(1)     |-*(1)      |-*(1)     |                    ||  |                    |строительно-|бюджет*(1)      |          |        |          |           |          |                    ||  |                    |го комплекса+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+                    ||  |                    |Рязанской   |местный бюджет  |284,51    |125,51  |-         |73,0       |86,0      |                    ||  |                    |области     |                |          |        |          |           |          |                    |+——+————————————————————+————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+————————————————————+|  |Итого               |            |                |8594,51   |2355,51 |-         |3093,0     |3146,0    |                    |+——+————————————————————+————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+————————————————————+|2.|Мероприятие по      |министерство|федеральный     |6193,0    |-       |1650,0    |2088,0     |2455,0    |ввод в действие     ||2 |развитию физической |сельского   |бюджет          |          |        |          |           |          |(реконструкция) 4-х ||  |культуры и спорта в |хозяйства и |                |          |        |          |           |          |спортивных          ||  |сельской местности  |продовольст-|                |          |        |          |           |          |сооружений          ||  |(строительство и    |вия         |                |          |        |          |           |          |                    ||  |реконструкция       |Рязанской   |                |          |        |          |           |          |                    ||  |спортивных площадок)|области     |                |          |        |          |           |          |                    ||  |                    +————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+                    ||  |                    |министерство|областной       |-*(1)     |-*(1)   |-*(1)     |-*(1)      |-*(1)     |                    ||  |                    |строительно-|бюджет*(1)      |          |        |          |           |          |                    ||  |                    |го комплекса+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+                    ||  |                    |Рязанской   |местный бюджет  |114,592   |-       |9,592     |48,0       |57,0      |                    ||  |                    |области     |                |          |        |          |           |          |                    |+——+————————————————————+————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+————————————————————+|  |Итого               |            |                |6307,592  |-       |1659,592  |2136,0     |2512,0    |                    |+——+————————————————————+————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+————————————————————+|3.|Задача 3. Повышение образовательного уровня учащихся сельских школ, приведение качества образования в соответствие с         ||  |современными требованиями, обеспечивающими конкурентоспособность кадров на рынке труда                                       |+——+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|3.|Мероприятие по      |министерство|федеральный     |124680,0  |-       |6300,0    |54400,0    |63980,0   |ввод в действие     ||1 |развитию сети       |сельского   |бюджет          |          |        |          |           |          |общеобразовательных ||  |общеобразовательных |хозяйства и |                |          |        |          |           |          |учреждений на 376   ||  |учреждений в        |продовольст-|                |          |        |          |           |          |мест                ||  |сельской местности  |вия         |                |          |        |          |           |          |                    ||  |                    |Рязанской   |                |          |        |          |           |          |                    ||  |                    |области     |                |          |        |          |           |          |                    ||  |                    +————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+                    ||  |                    |министерство|областной       |-*(1)     |-*(1)   |-*(1)     |-*(1)      |-*(1)     |                    ||  |                    |строительно-|бюджет*(1)      |          |        |          |           |          |                    ||  |                    |го комплекса+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+                    ||  |                    |Рязанской   |местный бюджет  |1010,0    |-       |100,0     |420,0      |490,0     |                    ||  |                    |области     |                |          |        |          |           |          |                    |+——+————————————————————+————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+————————————————————+|  |Итого               |            |                |125690,0  |-       |6400,0    |54820,0    |64470,0   |                    |+——+————————————————————+————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+————————————————————+|4.|Задача 4. Активизация культурной деятельности на селе                                                                        |+——+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|4.|Мероприятие по      |министерство|федеральный     |49390,0   |10000,0 |-         |18100,0    |21290,0   |ввод в действие     ||1 |развитию            |сельского   |бюджет          |          |        |          |           |          |учреждений клубного ||  |культурно-досуговой |хозяйства и |                |          |        |          |           |          |типа на 160 мест    ||  |деятельности в      |продовольст-|                |          |        |          |           |          |                    ||  |сельской местности  |вия         |                |          |        |          |           |          |                    ||  |(учреждения клубного|Рязанской   |                |          |        |          |           |          |                    ||  |типа)               |области     |                |          |        |          |           |          |                    ||  |                    +————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+                    ||  |                    |министерство|областной       |-*(1)     |-*(1)   |-*(1)     |-*(1)      |-*(1)     |                    ||  |                    |строительно-|бюджет*(1)      |          |        |          |           |          |                    ||  |                    |го комплекса+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+                    ||  |                    |Рязанской   |местный бюджет  |510,0     |100,0   |-         |190,0      |220,0     |                    ||  |                    |области     |                |          |        |          |           |          |                    |+——+————————————————————+————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+                    ||  |Итого               |            |                |49900,0   |10100,0 |-         |18290,0    |21510,00  |                    |+——+————————————————————+————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+————————————————————+|5.|Задача 5. Повышение уровня и качества электроснабжения, водоснабжения и газоснабжения в сельской местности                   |+——+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|5.|Мероприятие по      |министерство|федеральный     |94610,0   |13700,0 |14000,0   |30750,0    |36160,0   |ввод в эксплуатацию ||1 |развитию газификации|сельского   |бюджет          |          |        |          |           |          |318,9 км            ||  |в сельской местности|хозяйства и |                |          |        |          |           |          |внутрипоселковых    ||  |(строительство и    |продовольст-|                |          |        |          |           |          |газовых сетей       ||  |реконструкция       |вия         |                |          |        |          |           |          |                    ||  |распределительных   |Рязанской   |                |          |        |          |           |          |                    ||  |газовых сетей)      |области     |                |          |        |          |           |          |                    ||  |                    +————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+                    ||  |                    |министерство|областной       |-*(2)     |-*(2)   |-*(2)     |-*(2)      |-*(2)     |                    ||  |                    |строительно-|бюджет*(2)      |          |        |          |           |          |                    ||  |                    |го комплекса+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+                    ||  |                    |Рязанской   |местный бюджет  |2590,76   |614,0   |716,76    |580,0      |680,0     |                    ||  |                    |области     |                |          |        |          |           |          |                    |+——+————————————————————+————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+————————————————————+|  |Итого               |            |                |97200,76  |14314,0 |14716,76  |31330,0    |36840,0   |                    |+——+————————————————————+————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+————————————————————+|5.|Мероприятие по      |министерство|федеральный     |9320,0    |-       |-         |4660,0     |4660,0    |строительство и     ||2 |развитию            |сельского   |бюджет          |          |        |          |           |          |реконструкция       ||  |электрических сетей |хозяйства и |                |          |        |          |           |          |40,4 км             ||  |в сельской местности|продовольст-|                |          |        |          |           |          |электрических сетей ||  |                    |вия         |                |          |        |          |           |          |                    ||  |                    |Рязанской   |                |          |        |          |           |          |                    ||  |                    |области     |                |          |        |          |           |          |                    ||  |                    +————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+                    ||  |                    |министерство|областной       |-*(3)     |-*(3)   |-*(3)     |-*(3)      |-*(3)     |                    ||  |                    |топливно-   |бюджет*(3)      |          |        |          |           |          |                    ||  |                    |энергетичес-+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+                    ||  |                    |кого        |местный бюджет  |740,0     |-       |-         |370,0      |370,0     |                    ||  |                    |комплекса и |                |          |        |          |           |          |                    ||  |                    |жилищно-ком-|                |          |        |          |           |          |                    ||  |                    |мунального  |                |          |        |          |           |          |                    ||  |                    |хозяйства   |                |          |        |          |           |          |                    ||  |                    |Рязанской   |                |          |        |          |           |          |                    ||  |                    |области     |                |          |        |          |           |          |                    |+——+————————————————————+————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+————————————————————+|  |Итого               |            |                |10060,0   |-       |-         |5030,0     |5030,0    |                    |+——+————————————————————+————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+————————————————————+|5.|Мероприятие по      |министерство|федеральный     |156090,0  |17300,0 |19200,0   |54960,0    |64630,0   |ввод в действие     ||3 |развитию            |сельского   |бюджет          |          |        |          |           |          |243,6 км локальных  ||  |водоснабжения в     |хозяйства и |                |          |        |          |           |          |водопроводов        ||  |сельской местности  |продовольст-|                |          |        |          |           |          |                    ||  |                    |вия         |                |          |        |          |           |          |                    ||  |                    |Рязанской   |                |          |        |          |           |          |                    ||  |                    |области     |                |          |        |          |           |          |                    ||  |                    +————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+                    ||  |                    |министерство|областной       |-*(3)     |-*(3)   |-*(3)     |-*(3)      |-*(3)     |                    ||  |                    |топливно-   |бюджет*(3)      |          |        |          |           |          |                    ||  |                    |энергетичес-|                |          |        |          |           |          |                    ||  |                    |кого        |                |          |        |          |           |          |                    ||  |                    |комплекса и |                |          |        |          |           |          |                    ||  |                    |жилищно-ком-|                |          |        |          |           |          |                    ||  |                    |мунального  |                |          |        |          |           |          |                    ||  |                    |хозяйства   |                |          |        |          |           |          |                    ||  |                    |Рязанской   |                |          |        |          |           |          |                    ||  |                    |области     |                |          |        |          |           |          |                    ||  |                    +————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+————————————————————+|  |                    |            |местный бюджет  |10411,307 |2212,257|2539,05   |2600,0     |3060,0    |                    |+——+————————————————————+————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+————————————————————+|  |Итого               |            |                |166501,307|19512,25|21739,05  |57560,0    |67690,0   |                    ||  |                    |            |                |          |7       |          |           |          |                    |+——+————————————————————+————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+————————————————————+|6.|Задача 6. Противопожарная защита сельского населения                                                                         |+——+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|6.|Мероприятие по      |министерство|федеральный     |14880,0   |-       |-         |7440,0     |7440,0    |приобретение 6      ||1 |обеспечению         |сельского   |бюджет          |          |        |          |           |          |пожарных автомобилей||  |противопожарной     |хозяйства и |                |          |        |          |           |          |                    ||  |защиты сельского    |продовольст-|                |          |        |          |           |          |                    ||  |населения           |вия         |                |          |        |          |           |          |                    ||  |                    |Рязанской   |                |          |        |          |           |          |                    ||  |                    |области     |                |          |        |          |           |          |                    ||  |                    +————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+                    ||  |                    |главное     |областной       |-*(4)     |-*(4)   |-*(4)     |-*(4)      |-*(4)     |                    ||  |                    |управление  |бюджет*(4)      |          |        |          |           |          |                    ||  |                    |региональной|                |          |        |          |           |          |                    ||  |                    |безопасности|                |          |        |          |           |          |                    ||  |                    |Рязанской   |                |          |        |          |           |          |                    ||  |                    |области     |                |          |        |          |           |          |                    ||  |                    +————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+                    ||  |                    |            |местный бюджет  |64,0      |-       |-         |32,0       |32,0      |                    |+——+————————————————————+————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+————————————————————+|  |Итого               |            |                |14944,0   |        |-         |7472,0     |7472,0    |                    |+——+————————————————————+————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+————————————————————+
        ______________________________
        *(1) Средства областного бюджета на  финансирование  мероприятийПрограммы  предусмотрены  в долгосрочной целевой программе "Социальноеразвитие населенных пунктов в 2010 - 2014 годах":
        - на мероприятия по развитию сети общеобразовательных учрежденийвсего  101,18 млн. руб., в том числе: на 2011 год - 0,00 млн. руб., на2012 год - 10,00 млн. руб., на 2013 год - 41,9 млн. руб., на  2014 год- 49,28 млн. руб.;
        -  на  мероприятия  по  развитию   сети   учреждений   первичноймедико-санитарной  помощи (ФАП) всего 23,07 млн. руб., в том числе: на2011 год - 5,380 млн. руб., на 2012 год - 0,00 млн. руб., на  2013 год- 3,41 млн. руб., на 2014 год - 14,28 млн. руб.;
        - на мероприятия по развитию сети физической культуры и спорта всельской   местности   (строительство   и   реконструкция   спортивныхплощадок)  всего  -  9,795 млн. руб.,  в  том  числе:  на  2011 год  -0,00 млн. руб.,   на   2012 год   -  1,725 млн. руб.,  на  2013 год  -2,39 млн. руб., на 2014 год - 5,68 млн. руб.;
        - на мероприятия по развитию культурно-досуговой деятельности  всельской  местности (учреждения клубного типа) всего 62,335 млн. руб.,в  том  числе:  на  2011 год  -  21,865 млн. руб.,   на   2012 год   -0,00 млн. руб.,   на   2013 год   -  18,10 млн. руб.,  на  2014 год  -22,37 млн. руб.
        *(2) Средства областного бюджета на  финансирование  мероприятийПрограммы по объектам газификации предусмотрены в долгосрочной целевойпрограмме    "Развитие     газификации     Рязанской     области     в2010 - 2014 годах":
        - на мероприятия по развитию газификации  в  сельской  местности(строительство  и реконструкция распределительных газовых сетей) всего250,101 млн. руб., в том числе: на  2011 год  -  55,721 млн. руб.,  на2012 год - 69,87 млн. руб., на 2013 год - 57,21 млн. руб., на 2014 год- 67,30 млн. руб.
        *(3) Средства областного бюджета на  финансирование  мероприятийПрограммы по объектам водоснабжения и электроснабжения предусмотрены вобластной  целевой   программе   "Модернизация   жилищно-коммунальногохозяйства Рязанской области на 2007 - 2015 годы":
        - на мероприятия по  развитию  электрических  сетей  в  сельскойместности   всего   37,2 млн. руб.,   в   том  числе:  на  2011 год  -0,00 млн. руб.,  на  2012 год  -   0,00 млн. руб.,   на   2013 год   -18,60 млн. руб., на 2014 год - 18,60 млн. руб.;
        - на мероприятия по развитию водоснабжения в сельской  местностивсего 466,641 млн. руб., в том числе: на 2011 год - 101,201 млн. руб.,на 2012 год - 124,340 млн. руб., на 2013 год  -  110,80 млн. руб.,  на2014 год - 130,300 млн. руб.
        *(4) Средства областного бюджета на  финансирование  мероприятийПрограммы  по  обеспечению  противопожарной защиты сельского населенияпредусмотрены в долгосрочной целевой программе "Пожарная  безопасностьРязанской области на 2010 - 2014 годы":
        - на мероприятия по обеспечению противопожарной защиты сельскогонаселения   всего   6,34 млн. руб.,   в   том  числе:  на  2011 год  -0,00 млн. руб.,  на  2012 год  -   0,00 млн. руб.,   на   2013 год   -3,17 млн. руб., на 2014 год - 3,17 млн. руб.".