Постановление Правительства Рязанской области от 10.07.2012 № 190
О внесении изменений в постановление Правительства Рязанской области от 14 сентября 2010 г. N 222 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Социальное развитие села Рязанской области на 2011 - 2014 годы" (в редакции...
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июля 2012 г. N 190 Утратил силу - Постановление
Правительства Рязанской области
от 12.02.2014 г. N 33
О внесении изменений в постановление Правительства Рязанской области
от 14 сентября 2010 г. N 222 "Об утверждении долгосрочной целевой
программы "Социальное развитие села Рязанской области
на 2011 - 2014 годы" (в редакции постановлений
Правительства Рязанской области от 01.03.2011 N 27,
от 01.09.2011 N 258, от 09.11.2011 N 375)
Правительство Рязанской области постановляет:
Внести в приложение к постановлению Правительства Рязанскойобласти от 14 сентября 2010 г. N 222 "Об утверждении долгосрочнойцелевой программы "Социальное развитие села Рязанской области на2011 - 2014 годы" следующие изменения:
1) в паспорте долгосрочной целевой программы:
- строку "Целевые индикаторы и показатели" изложить в следующейредакции:Г————————————————————T—————————————————————————————————————————————————¬|"Целевые индикаторы |Целевыми индикаторами и показателями Программы ||и показатели |являются: || |ввод и приобретение 41,63 тыс. кв. м жилья для || |граждан, проживающих в сельской местности, в том || |числе 33,16 тыс. кв. м жилья для молодых семей и || |молодых специалистов; || |количество семей, улучшивших жилищные условия - || |430 семей, в том числе количество молодых семей и|| |молодых специалистов - 346 семей; || |введение в действие общеобразовательных || |учреждений на 376 мест, открытие 3 || |фельдшерско-акушерских пунктов, клубных || |учреждений на 160 мест, открытие (реконструкция) || |4 спортивных сооружений (площадок); || |повышение уровня газификации домов (квартир) || |сетевым газом до 85 процентов; || |протяженность распределительных газовых сетей - || |318,9 км, электрических сетей - 40,4 км, || |трансформаторных подстанций - 6 шт., повышение || |уровня обеспеченности сельского населения || |питьевой водой до 65 процентов, строительство || |водопроводных сетей протяженностью 243,6 км, || |приобретение 6 единиц пожарного транспорта" |+————————————————————+—————————————————————————————————————————————————+
- строку "Объемы и источники финансирования" изложить вследующей редакции:Г—————————————————————T————————————————————————————————————————————————¬|"Объемы и источники |Общий объем финансирования составляет ||финансирования |1187,965 млн. рублей, в том числе: || |за счет средств федерального бюджета - || |660,654 млн. рублей, из них: || |2011 год - 98,230 млн. рублей; || |2012 год - 93,931 млн. рублей; || |2013 год - 220,118 млн. рублей; || |2014 год - 248,375 млн. рублей; || |за счет средств областного бюджета - || |313,200 млн. рублей, из них: || |2011 год - 93,300 млн. рублей; || |2012 год - 93,300 млн. рублей; || |2013 год - 63,300 млн. рублей; || |2014 год - 63,300 млн. рублей; || |за счет средств местных бюджетов - 15,725 млн. || |рублей, из них: || |2011 год - 3,052 млн. рублей; || |2012 год - 3,365 млн. рублей; || |2013 год - 4,313 млн. рублей; || |2014 год - 4,995 млн. рублей; || |за счет средств внебюджетных источников - || |198,386 млн. рублей, из них: || |2011 год - 63,558 млн. рублей; || |2012 год - 62,600 млн. рублей; || |2013 год - 36,114 млн. рублей; || |2014 год - 36,114 млн. рублей" |+—————————————————————+————————————————————————————————————————————————+
- в строке "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы ипоказатели социально-экономической эффективности":
в абзаце втором цифры "41,25", "31,9" заменить соответственноцифрами "41,63", "33,16";
в абзаце третьем цифры "390", "310" заменить соответственноцифрами "430", "346";
в абзаце четвертом цифры "277" заменить цифрами "243,6";
в абзаце пятом цифры "451" заменить цифрами "318,9";
в абзаце восьмом цифры "63,6" заменить цифрами "40,4";
в абзаце девятом цифру "9" заменить цифрой "6";
в абзаце одиннадцатом цифру "4" заменить цифрой "3";
в абзаце двенадцатом цифры "230" заменить цифрами "160";
в абзаце тринадцатом цифру "9" заменить цифрой "6";
2) в разделе 4 "Ресурсное обеспечение Программы":
- таблицу изложить в следующей редакции:Г——————————————————T———————————————T—————————————————————————————————————¬|"Источники |2011 - |В том числе ||финансирования |2014 годы +—————————————————————————————————————+| |(млн. руб.) |2011 год |2012 год|2013 год|2014 год|+——————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+————————+|Всего |1187,965 |258,140 |253,196 |323,845 |352,784 |+——————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+————————+|в том числе: |+————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|Областной бюджет |313,200 |93,300 |93,300 |63,300 |63,300 |+——————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+————————+|Федеральный бюджет|660,654 |98,230 |93,931 |220,118 |248,375 |+——————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+————————+|Местные бюджеты |15,725 |3,052 |3,365 |4,313 |4,995 |+——————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+————————+|Внебюджетные |198,386 |63,558 |62,600 |36,114 |36,114" ||источники | | | | | |+——————————————————+———————————————+——————————+————————+————————+————————+
- абзацы третий-четырнадцатый изложить в следующей редакции:
"а) долгосрочная целевая программа "Социальное развитиенаселенных пунктов в 2010 - 2014 годах":
- на мероприятия по развитию сети общеобразовательных учрежденийвсего 101,18 млн. руб., в том числе: на 2011 г. - 0,00 млн. руб., на2012 г. - 10,0 млн. руб., на 2013 г. - 41,9 млн. руб., на 2014 г. -49,28 млн. руб.;
- на мероприятия по развитию сети учреждений первичноймедико-санитарной помощи (ФАП) всего 23,07 млн. руб., в том числе: на2011 г. - 5,380 млн. руб., на 2012 г. - 0,00 млн. руб., на 2013 г. -3,41 млн. руб., на 2014 г. - 14,28 млн. руб.;
- на мероприятия по развитию сети физической культуры и спорта всельской местности (строительство и реконструкция спортивныхплощадок) всего 9,795 млн. руб., в том числе: на 2011 г. -0,00 млн. руб., на 2012 г. - 1,725 млн. руб., на 2013 г. -2,39 млн. руб., на 2014 г. - 5,68 млн. руб.;
- на мероприятия по развитию культурно-досуговой деятельности всельской местности (учреждения клубного типа) всего 62,335 млн. руб.,в том числе: на 2011 г. - 21,865 млн. руб., на 2012 г. -0,00 млн. руб., на 2013 г. - 18,10 млн. руб., на 2014 г. -22,37 млн. руб.;
б) долгосрочная целевая программа "Развитие газификацииРязанской области в 2010 - 2014 годах":
- на мероприятия по развитию газификации в сельской местности(строительство и реконструкция распределительных газовых сетей) всего250,101 млн. руб., в том числе: на 2011 г. - 55,721 млн. руб., на2012 г. - 69,87 млн. руб., на 2013 г. - 57,21 млн. руб., на 2014 г. -67,30 млн. руб.;
в) областная целевая программа "Модернизацияжилищно-коммунального комплекса Рязанской области на2007 - 2015 годы":
- на мероприятия по развитию электрических сетей в сельскойместности всего 37,2 млн. руб., в том числе: на 2011 г. -0,00 млн. руб., на 2012 г. - 0,00 млн. руб., на 2013 г. -18,60 млн. руб., на 2014 г. - 18,6 млн. руб.;
- на мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местностивсего 466,641 млн. руб., в том числе: на 2011 г. - 101,201 млн. руб.,на 2012 г. - 124,340 млн. руб., на 2013 г. - 110,80 млн. руб., на2014 г. - 130,300 млн. руб.;
г) долгосрочная целевая программа "Пожарная безопасностьРязанской области на 2010 - 2014 годы":
- мероприятия по обеспечению противопожарной защиты сельскогонаселения всего 6,34 млн. руб., в том числе: на 2011 г. -0,00 млн. руб., на 2012 г. - 0,00 млн. руб., на 2013 г. -3,17 млн. руб., на 2014 г. - 3,17 млн. руб.";
3) раздел 5 "Система программных мероприятий" изложить в новойредакции согласно приложению к настоящему постановлению;
4) таблицу раздела 8 "Целевые индикаторы и показатели Программыизложить в следующей редакции:Г—————————————————————T————————————T———————————————————————————————————————————————————¬|"Целевой индикатор |Единица |Значение индикатора || |измерения +———————————————————————————————————————————————————+| | |2011 - |в том числе по годам || | |2014 годы, +————————————————————————————————————+| | |всего |2011 г. |2012 г. |2013 г. |2014 г.|+—————————————————————+————————————+——————————————+—————————+————————+—————————+———————+|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |+—————————————————————+————————————+——————————————+—————————+————————+—————————+———————+|1. Ввод в действие |тыс. кв. м |41,63 |12,9 |9,83 |9,45 |9,45 ||(приобретение) жилья | | | | | | |+—————————————————————+————————————+——————————————+—————————+————————+—————————+———————+|в том числе ввод в |тыс. кв. м |33,16 |11,2 |8,16 |6,90 |6,90 ||действие | | | | | | ||(приобретение) жилья | | | | | | ||для молодых семей и | | | | | | ||молодых специалистов | | | | | | |+—————————————————————+————————————+——————————————+—————————+————————+—————————+———————+|2. Количество семей, |семей |430 |120 |130 |90 |90 ||улучшивших жилищные | | | | | | ||условия в сельской | | | | | | ||местности | | | | | | |+—————————————————————+————————————+——————————————+—————————+————————+—————————+———————+|в том числе |семей |346 |100 |106 |70 |70 ||количество молодых | | | | | | ||семей, улучшивших | | | | | | ||жилищные условия в | | | | | | ||сельской местности | | | | | | |+—————————————————————+————————————+——————————————+—————————+————————+—————————+———————+|3. Ввод в действие |мест |376 |- |- |268 |108 ||общеобразовательных | | | | | | ||учреждений | | | | | | |+—————————————————————+————————————+——————————————+—————————+————————+—————————+———————+|4. Ввод в действие |мест |160 |- |80 |- |80 ||учреждений клубного | | | | | | ||типа | | | | | | |+—————————————————————+————————————+——————————————+—————————+————————+—————————+———————+|5. Количество |единиц |3 |1 |- |1 |1 ||открытых | | | | | | ||фельдшерско-акушерс- | | | | | | ||ких пунктов | | | | | | |+—————————————————————+————————————+——————————————+—————————+————————+—————————+———————+|6. Количество |единиц |4 |- |1 |1 |2 ||построенных и | | | | | | ||реконструированных | | | | | | ||спортивных сооружений| | | | | | ||и площадок | | | | | | |+—————————————————————+————————————+——————————————+—————————+————————+—————————+———————+|7. Протяженность |км |40,4 |- |- |20,4 |20,0 ||построенных | | | | | | ||(реконструированных) | | | | | | ||линий электропередач | | | | | | |+—————————————————————+————————————+——————————————+—————————+————————+—————————+———————+|8. Количество |штук |6 |- |- |3 |3 ||построенных | | | | | | ||(реконструированных) | | | | | | ||ТП | | | | | | |+—————————————————————+————————————+——————————————+—————————+————————+—————————+———————+|9. Ввод в действие |км |243,6 |68 |45,6 |60 |70 ||локальных | | | | | | ||водопроводов | | | | | | |+—————————————————————+————————————+——————————————+—————————+————————+—————————+———————+|10. Повышение уровня |% |65 |59 |58,5 |65 |70 ||обеспечения питьевой | | | | | | ||водой | | | | | | |+—————————————————————+————————————+——————————————+—————————+————————+—————————+———————+|11. Ввод в действие |км |318,9 |105 |86,9 |92 |140 ||распределительных | | | | | | ||газовых сетей | | | | | | |+—————————————————————+————————————+——————————————+—————————+————————+—————————+———————+|12. Повышение уровня |% |85 |73,6 |74 |78 |81 ||газификации домов | | | | | | ||(квартир) сетевым | | | | | | ||газом | | | | | | |+—————————————————————+————————————+——————————————+—————————+————————+—————————+———————+|13. Количество |единиц |6 |- |- |3 |3" ||пожарного транспорта | | | | | | |+—————————————————————+————————————+——————————————+—————————+————————+—————————+———————+
5) в разделе 9 "Оценка социально-экономической эффективностиПрограммы":
- в абзаце пятом цифры "41,25", "31,9" заменить соответственноцифрами "41,63", "33,16";
- в абзаце шестом цифры "390", "310" заменить соответственноцифрами "430", "346";
- в абзаце седьмом цифры "277" заменить цифрами "243,6";
- в абзаце восьмом цифры "451" заменить цифрами "318,9";
- в абзаце десятом цифры "43,6" заменить цифрами "40,4";
- в абзаце одиннадцатом цифру "9" заменить цифрой "6";
- в абзаце тринадцатом цифру "4" заменить цифрой "3";
- в абзаце шестнадцатом цифру "9" заменить цифрой "6".
Губернатор Рязанской области О.И. Ковалев
Приложение
к постановлению
Правительства
Рязанской области
от 10 июля 2012 г. N 190
"5. Система программных мероприятий
Система программных мероприятий приведена в таблице:Г——T————————————————————T————————————T————————————————T—————————————————————————————————————————————————————T————————————————————¬|N |Программные |Главные |Источники |Объемы финансирования, тыс. руб. |Ожидаемый результат ||п/|мероприятия |распорядите-|финансирования +—————————————————————————————————————————————————————+ ||п | |ли | |всего |в том числе по годам | || | | | | +——————————————————————————————————————————+ || | | | | |2011 год|2012 год |2013 год |2014 год | |+——+————————————————————+————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+————————————————————+|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |+——+————————————————————+————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+————————————————————+|1.|Задача 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых || |специалистов |+——+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1.|Мероприятие по |министерство|федеральный |197181,0 |55000,0 |52781,0 |44700,0 |44700,0 |ввод в действие ||1 |улучшению жилищных |сельского |бюджет | | | | | |(приобретение) || |условий граждан, |хозяйства и +————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+41,63 тыс. кв. м || |проживающих в |продовольст-|областной бюджет|313200,0 |93300,0 |93300,0 |63300,0 |63300,0 |жилья || |сельской местности, |вия +————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+ || |всего |Рязанской |местный бюджет |- |- |- |- |- | || | |области +————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+ || | | |внебюджетные |198386,0 |63558,0 |62600,0 |36114,0 |36114,0 | || | | |источники | | | | | | |+——+————————————————————+————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+————————————————————+| |Итого | | |708767,0 |211858,0|208681,0 |144114,0 |144114,0 | |+——+————————————————————+————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+————————————————————+| |в том числе: | | | | | | | | |+——+————————————————————+————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+————————————————————+| |молодых семей и |министерство|федеральный |149772,0 |45000,0 |37772,0 |33500,0 |33500,0 |в т.ч. ввод в || |молодых специалистов|сельского |бюджет | | | | | |действие || | |хозяйства и +————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+(приобретение) || | |продовольст-|областной бюджет|265367,0 |79747,0 |79900,0 |52880,0 |52840,0 |33,16 тыс. кв. м || | |вия +————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+жилья для молодых || | |Рязанской |местный бюджет |- |- |- |- |- |семей и молодых || | |области +————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+специалистов || | | |внебюджетные |149298,0 |54986,0 |51888,0 |21212,0 |21212,0 | || | | |источники | | | | | | |+——+————————————————————+————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+ || |возмещение части |министерство|областной бюджет|1660,0 |380,0 |400,0 |420,0 |460,0 | || |затрат на уплату |сельского | | | | | | | || |процентной ставки по|хозяйства и | | | | | | | || |кредитам, полученным|продовольст-| | | | | | | || |в российских |вия | | | | | | | || |кредитных |Рязанской | | | | | | | || |организациях на |области | | | | | | | || |строительство | | | | | | | | || |(приобретение) жилья| | | | | | | | || |молодым семьям и | | | | | | | | || |молодым специалистам| | | | | | | | || |АПК | | | | | | | | |+——+————————————————————+————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+————————————————————+| |Итого | | |566097,0 |180113,0|169960,0 |108012,0 |108012,0 | |+——+————————————————————+————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+————————————————————+|2.|Задача 2. Улучшение состояния здоровья сельского населения путем повышения доступности и качества предоставления первичной || |медико-санитарной помощи, занятий физической культурой и спортом для предупреждения заболеваний и поддержания высокой || |работоспособности |+——+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|2.|Мероприятие по |министерство|федеральный |8310,0 |2230,0 |- |3020,0 |3060,0 |ввод в действие 3-х ||1 |развитию сети |сельского |бюджет | | | | | |фельдшерско-акушерс-|| |учреждений первичной|хозяйства и | | | | | | |ких пунктов || |медико-санитарной |продовольст-| | | | | | | || |помощи (ФАП) |вия | | | | | | | || | |Рязанской | | | | | | | || | |области | | | | | | | || | +————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+ || | |министерство|областной |-*(1) |-*(1) |-*(1) |-*(1) |-*(1) | || | |строительно-|бюджет*(1) | | | | | | || | |го комплекса+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+ || | |Рязанской |местный бюджет |284,51 |125,51 |- |73,0 |86,0 | || | |области | | | | | | | |+——+————————————————————+————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+————————————————————+| |Итого | | |8594,51 |2355,51 |- |3093,0 |3146,0 | |+——+————————————————————+————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+————————————————————+|2.|Мероприятие по |министерство|федеральный |6193,0 |- |1650,0 |2088,0 |2455,0 |ввод в действие ||2 |развитию физической |сельского |бюджет | | | | | |(реконструкция) 4-х || |культуры и спорта в |хозяйства и | | | | | | |спортивных || |сельской местности |продовольст-| | | | | | |сооружений || |(строительство и |вия | | | | | | | || |реконструкция |Рязанской | | | | | | | || |спортивных площадок)|области | | | | | | | || | +————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+ || | |министерство|областной |-*(1) |-*(1) |-*(1) |-*(1) |-*(1) | || | |строительно-|бюджет*(1) | | | | | | || | |го комплекса+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+ || | |Рязанской |местный бюджет |114,592 |- |9,592 |48,0 |57,0 | || | |области | | | | | | | |+——+————————————————————+————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+————————————————————+| |Итого | | |6307,592 |- |1659,592 |2136,0 |2512,0 | |+——+————————————————————+————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+————————————————————+|3.|Задача 3. Повышение образовательного уровня учащихся сельских школ, приведение качества образования в соответствие с || |современными требованиями, обеспечивающими конкурентоспособность кадров на рынке труда |+——+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|3.|Мероприятие по |министерство|федеральный |124680,0 |- |6300,0 |54400,0 |63980,0 |ввод в действие ||1 |развитию сети |сельского |бюджет | | | | | |общеобразовательных || |общеобразовательных |хозяйства и | | | | | | |учреждений на 376 || |учреждений в |продовольст-| | | | | | |мест || |сельской местности |вия | | | | | | | || | |Рязанской | | | | | | | || | |области | | | | | | | || | +————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+ || | |министерство|областной |-*(1) |-*(1) |-*(1) |-*(1) |-*(1) | || | |строительно-|бюджет*(1) | | | | | | || | |го комплекса+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+ || | |Рязанской |местный бюджет |1010,0 |- |100,0 |420,0 |490,0 | || | |области | | | | | | | |+——+————————————————————+————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+————————————————————+| |Итого | | |125690,0 |- |6400,0 |54820,0 |64470,0 | |+——+————————————————————+————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+————————————————————+|4.|Задача 4. Активизация культурной деятельности на селе |+——+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|4.|Мероприятие по |министерство|федеральный |49390,0 |10000,0 |- |18100,0 |21290,0 |ввод в действие ||1 |развитию |сельского |бюджет | | | | | |учреждений клубного || |культурно-досуговой |хозяйства и | | | | | | |типа на 160 мест || |деятельности в |продовольст-| | | | | | | || |сельской местности |вия | | | | | | | || |(учреждения клубного|Рязанской | | | | | | | || |типа) |области | | | | | | | || | +————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+ || | |министерство|областной |-*(1) |-*(1) |-*(1) |-*(1) |-*(1) | || | |строительно-|бюджет*(1) | | | | | | || | |го комплекса+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+ || | |Рязанской |местный бюджет |510,0 |100,0 |- |190,0 |220,0 | || | |области | | | | | | | |+——+————————————————————+————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+ || |Итого | | |49900,0 |10100,0 |- |18290,0 |21510,00 | |+——+————————————————————+————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+————————————————————+|5.|Задача 5. Повышение уровня и качества электроснабжения, водоснабжения и газоснабжения в сельской местности |+——+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|5.|Мероприятие по |министерство|федеральный |94610,0 |13700,0 |14000,0 |30750,0 |36160,0 |ввод в эксплуатацию ||1 |развитию газификации|сельского |бюджет | | | | | |318,9 км || |в сельской местности|хозяйства и | | | | | | |внутрипоселковых || |(строительство и |продовольст-| | | | | | |газовых сетей || |реконструкция |вия | | | | | | | || |распределительных |Рязанской | | | | | | | || |газовых сетей) |области | | | | | | | || | +————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+ || | |министерство|областной |-*(2) |-*(2) |-*(2) |-*(2) |-*(2) | || | |строительно-|бюджет*(2) | | | | | | || | |го комплекса+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+ || | |Рязанской |местный бюджет |2590,76 |614,0 |716,76 |580,0 |680,0 | || | |области | | | | | | | |+——+————————————————————+————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+————————————————————+| |Итого | | |97200,76 |14314,0 |14716,76 |31330,0 |36840,0 | |+——+————————————————————+————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+————————————————————+|5.|Мероприятие по |министерство|федеральный |9320,0 |- |- |4660,0 |4660,0 |строительство и ||2 |развитию |сельского |бюджет | | | | | |реконструкция || |электрических сетей |хозяйства и | | | | | | |40,4 км || |в сельской местности|продовольст-| | | | | | |электрических сетей || | |вия | | | | | | | || | |Рязанской | | | | | | | || | |области | | | | | | | || | +————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+ || | |министерство|областной |-*(3) |-*(3) |-*(3) |-*(3) |-*(3) | || | |топливно- |бюджет*(3) | | | | | | || | |энергетичес-+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+ || | |кого |местный бюджет |740,0 |- |- |370,0 |370,0 | || | |комплекса и | | | | | | | || | |жилищно-ком-| | | | | | | || | |мунального | | | | | | | || | |хозяйства | | | | | | | || | |Рязанской | | | | | | | || | |области | | | | | | | |+——+————————————————————+————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+————————————————————+| |Итого | | |10060,0 |- |- |5030,0 |5030,0 | |+——+————————————————————+————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+————————————————————+|5.|Мероприятие по |министерство|федеральный |156090,0 |17300,0 |19200,0 |54960,0 |64630,0 |ввод в действие ||3 |развитию |сельского |бюджет | | | | | |243,6 км локальных || |водоснабжения в |хозяйства и | | | | | | |водопроводов || |сельской местности |продовольст-| | | | | | | || | |вия | | | | | | | || | |Рязанской | | | | | | | || | |области | | | | | | | || | +————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+ || | |министерство|областной |-*(3) |-*(3) |-*(3) |-*(3) |-*(3) | || | |топливно- |бюджет*(3) | | | | | | || | |энергетичес-| | | | | | | || | |кого | | | | | | | || | |комплекса и | | | | | | | || | |жилищно-ком-| | | | | | | || | |мунального | | | | | | | || | |хозяйства | | | | | | | || | |Рязанской | | | | | | | || | |области | | | | | | | || | +————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+————————————————————+| | | |местный бюджет |10411,307 |2212,257|2539,05 |2600,0 |3060,0 | |+——+————————————————————+————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+————————————————————+| |Итого | | |166501,307|19512,25|21739,05 |57560,0 |67690,0 | || | | | | |7 | | | | |+——+————————————————————+————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+————————————————————+|6.|Задача 6. Противопожарная защита сельского населения |+——+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|6.|Мероприятие по |министерство|федеральный |14880,0 |- |- |7440,0 |7440,0 |приобретение 6 ||1 |обеспечению |сельского |бюджет | | | | | |пожарных автомобилей|| |противопожарной |хозяйства и | | | | | | | || |защиты сельского |продовольст-| | | | | | | || |населения |вия | | | | | | | || | |Рязанской | | | | | | | || | |области | | | | | | | || | +————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+ || | |главное |областной |-*(4) |-*(4) |-*(4) |-*(4) |-*(4) | || | |управление |бюджет*(4) | | | | | | || | |региональной| | | | | | | || | |безопасности| | | | | | | || | |Рязанской | | | | | | | || | |области | | | | | | | || | +————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+ || | | |местный бюджет |64,0 |- |- |32,0 |32,0 | |+——+————————————————————+————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+————————————————————+| |Итого | | |14944,0 | |- |7472,0 |7472,0 | |+——+————————————————————+————————————+————————————————+——————————+————————+——————————+———————————+——————————+————————————————————+
______________________________
*(1) Средства областного бюджета на финансирование мероприятийПрограммы предусмотрены в долгосрочной целевой программе "Социальноеразвитие населенных пунктов в 2010 - 2014 годах":
- на мероприятия по развитию сети общеобразовательных учрежденийвсего 101,18 млн. руб., в том числе: на 2011 год - 0,00 млн. руб., на2012 год - 10,00 млн. руб., на 2013 год - 41,9 млн. руб., на 2014 год- 49,28 млн. руб.;
- на мероприятия по развитию сети учреждений первичноймедико-санитарной помощи (ФАП) всего 23,07 млн. руб., в том числе: на2011 год - 5,380 млн. руб., на 2012 год - 0,00 млн. руб., на 2013 год- 3,41 млн. руб., на 2014 год - 14,28 млн. руб.;
- на мероприятия по развитию сети физической культуры и спорта всельской местности (строительство и реконструкция спортивныхплощадок) всего - 9,795 млн. руб., в том числе: на 2011 год -0,00 млн. руб., на 2012 год - 1,725 млн. руб., на 2013 год -2,39 млн. руб., на 2014 год - 5,68 млн. руб.;
- на мероприятия по развитию культурно-досуговой деятельности всельской местности (учреждения клубного типа) всего 62,335 млн. руб.,в том числе: на 2011 год - 21,865 млн. руб., на 2012 год -0,00 млн. руб., на 2013 год - 18,10 млн. руб., на 2014 год -22,37 млн. руб.
*(2) Средства областного бюджета на финансирование мероприятийПрограммы по объектам газификации предусмотрены в долгосрочной целевойпрограмме "Развитие газификации Рязанской области в2010 - 2014 годах":
- на мероприятия по развитию газификации в сельской местности(строительство и реконструкция распределительных газовых сетей) всего250,101 млн. руб., в том числе: на 2011 год - 55,721 млн. руб., на2012 год - 69,87 млн. руб., на 2013 год - 57,21 млн. руб., на 2014 год- 67,30 млн. руб.
*(3) Средства областного бюджета на финансирование мероприятийПрограммы по объектам водоснабжения и электроснабжения предусмотрены вобластной целевой программе "Модернизация жилищно-коммунальногохозяйства Рязанской области на 2007 - 2015 годы":
- на мероприятия по развитию электрических сетей в сельскойместности всего 37,2 млн. руб., в том числе: на 2011 год -0,00 млн. руб., на 2012 год - 0,00 млн. руб., на 2013 год -18,60 млн. руб., на 2014 год - 18,60 млн. руб.;
- на мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местностивсего 466,641 млн. руб., в том числе: на 2011 год - 101,201 млн. руб.,на 2012 год - 124,340 млн. руб., на 2013 год - 110,80 млн. руб., на2014 год - 130,300 млн. руб.
*(4) Средства областного бюджета на финансирование мероприятийПрограммы по обеспечению противопожарной защиты сельского населенияпредусмотрены в долгосрочной целевой программе "Пожарная безопасностьРязанской области на 2010 - 2014 годы":
- на мероприятия по обеспечению противопожарной защиты сельскогонаселения всего 6,34 млн. руб., в том числе: на 2011 год -0,00 млн. руб., на 2012 год - 0,00 млн. руб., на 2013 год -3,17 млн. руб., на 2014 год - 3,17 млн. руб.".