Постановление Администрации г. Рязани от 13.08.2010 № 3541
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2010 - 2012 годы", утвержденную постановлением администрации города Рязани от 22.06.2010 N 2602
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 августа 2010 г. N 3541 Утратил силу - Постановление
Администрации г. Рязани
от 26.12.2013 г. N 5593
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу
"Совершенствование предоставления муниципальных услуг
в городе Рязани на 2010 - 2012 годы",
утвержденную постановлением администрации города Рязани
от 22.06.2010 N 2602
В целях повышения качества и доступности предоставлениямуниципальных услуг в городе Рязани в соответствии с Концепциейадминистративной реформы в Российской Федерации в 2006 - 2010 годах,одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от25.10.2005 N 1789-р, руководствуясь статьями 39, 41 Ґ0тавамуниципального образования - городской округ город Рязань Рязанскойобласти, администрация города Рязани постановляет:
1. Внести изменения в долгосрочную целевую программу"Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязанина 2010 - 2012 годы", утвержденную постановлением администрации городаРязани от 22.06.2010 N 2602, согласно приложению к настоящемупостановлению.
2. Пресс-службе (отделу) администрации города Рязани(Е.А.Даньшова) опубликовать настоящее постановление в газете"Рязанские ведомости".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы администрации С.В.Горячкину.
Глава администрации О.В.ШишовПриложениек постановлениюадминистрации города Рязаниот 13 августа 2010 г. N 3541
Изменения в долгосрочную целевую программу "Совершенствование
предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2010 - 2012
годы"
1. Строку "Объемы и источники финансирования" раздела 1 "Паспортдолгосрочной целевой программы" изложить в следующей редакции:+------------------------------------------------------------------------+| Объемы и источники | Всего тыс.руб. | 2010 | 2011 | 2012 || финансирования |————————————————————————|———————|———————|———————|| | 27530 |10000 |8370 |9160 ||———————————————————————|————————————————————————|———————|———————|———————|
2. Строку "Цель: Повышение качества и доступности муниципальныхуслуг" раздела 4 "Планируемые результаты реализации долгосрочнойцелевой программы" изложить в следующей редакции:|————|———————————————————|——————————|——————————|————|————|————|————|————|————|| |Цель: Повышение |27530 | | | | | | | || |качества и | | | | | | | | || |доступности | | | | | | | | || |муниципальных услуг| | | | | | | | ||————|———————————————————|——————————|——————————|————|————|————|————|————|————|
3. Строку "Задача 3. Создание системы центров предоставлениямуниципальных услуг" раздела 4 "Планируемые результаты реализациидолгосрочной целевой программы" изложить в следующей редакции:|————|———————————————————|——————————|——————————|————|————|————|————|————|————|| |Задача 3. Создание |7500 | | | | | | | || |системы центров | | | | | | | | || |предоставления | | | | | | | | || |муниципальных услуг| | | | | | | | ||————|———————————————————|——————————|——————————|————|————|————|————|————|————|
4. Таблицу раздела 5 "Перечень мероприятий долгосрочной целевойпрограммы"дополнить пунктом 3.8, изложив его в редакции согласноприложению N 1 к настоящим изменениям.
5. Строку "Итого по цели 3" таблицы раздела 5 "Переченьмероприятий долгосрочной целевой программы" изложить в редакциисогласно приложению N 2 к настоящим изменениям.
6. Строку "Итого по ДЦП" таблицы раздела 5 "Перечень мероприятийдолгосрочной целевой программы" изложить в редакции согласноприложению N 3 к настоящим изменениям.
7. Таблицу раздела 6 "Ресурсное обеспечение ДЦП" изложить вследующей редакции:|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————||Период |Объемы финансирования по годам реализации (тыс. || |рублей) ||———————————————————|—————————————————————————————————————————————————||2010 г. |10000 ||———————————————————|—————————————————————————————————————————————————||2011 г. |8370 ||———————————————————|—————————————————————————————————————————————————||2012 г. |9160 ||———————————————————|—————————————————————————————————————————————————||Итого: |27530 ||———————————————————|—————————————————————————————————————————————————|Приложение N 1к изменениям в долгосрочную целевую программу"Совершенствование предоставления муниципальных услугв городе Рязани на 2010 - 2012 годы"|————|——————————————————————|————————————|———————|———————————————————|————————————————|——————————————|—————————————————||п/п |Цель, задачи, |Источники |Всего |Объем |Срок исполнения |Исполнитель |Ожидаемый || |мероприятия |финансирован|(тыс. |финансирования по | | |результат || | |ия |руб.) |годам (тыс. руб.) | | | ||————|——————————————————————|————————————|———————|———————————————————|————————————————|——————————————|—————————————————||3.8 |Капитальный ремонт |Средства | | |11 полугодие |1.МУ "ЦПМУ" |Обеспечение || | |городского | | |2010 | |условий || | |бюджета | | | | |предоставления || | | | | | | |услуг в || | | | | | | |соответствии со || | | | | | | |стандартом || | | | | | | |комфортности ||————|——————————————————————|————————————|———————|———————————————————|————————————————|——————————————|—————————————————|Приложение N 2к изменениям в долгосрочную целевую программу"Совершенствование предоставления муниципальных услугв городе Рязани на 2010 - 2012 годы"|————|———————————————|—————————————————————|——————|——————|———————|——————|————————————|———————————————|———————————|| |Итого по задаче|Средства городского |7500 |6500 | |1000 | | | || |3 |бюджета | | | | | | | ||————|———————————————|—————————————————————|——————|——————|———————|——————|————————————|———————————————|———————————|Приложение N 3к изменениям в долгосрочную целевую программу"Совершенствование предоставления муниципальных услугв городе Рязани на 2010 - 2012 годы"|————|———————————————|—————————————————————|———————|——————|———————|——————|————————————|———————————————|———————————|| |Итого по ДЦП |Средства городского |27530 |3500 |8370 |9160 | | | || | |бюджета | | | | | | | ||————|———————————————|—————————————————————|———————|——————|———————|——————|————————————|———————————————|———————————|