Цель, задачи,
направления
деятельности,
наименование
мероприятий |
Исполнитель |
Финансовые затраты, тыс. рублей |
Показатели результативности (целевые индикаторы)
выполнения Программы |
отклонение
факт
от
плана
% |
отклонение
факт от
баз.
зн. % |
|
|
план на 2011 год |
факт (профин.) за 2011 год |
|
|
|
|
|
средства
бюджета
города
Рязани |
средства
вышест.
бюджетов |
внебюдж.
средства |
всего |
средства
бюджета
города
Рязани |
средства
вышест.
бюджетов |
внебюдж.
средства |
всего |
наименование
показателя |
ед.
изм. |
базовое
знач. |
план
2011
г. |
факт
2011
г. |
|
|
1. Ведомственная целевая программа развития "Закупка дорожной и коммунальной техники в городе Рязани на 2011 год" |
Цель. Улучшение благоустройства и санитарного состояния территорий города Рязани |
Задача. Укрепление материально-технической базы муниципальных предприятий дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение их необходимым количеством
специализированной техники и оборудования |
Приобретение
специализированной
техники
и оборудования для
муниципальных
предприятий дорожного
и жилищнокоммунального
хозяйства |
Управление
земельных
ресурсов и
имущественных
отношений
(УЗРиИО) |
8388,03 |
13000,0 |
|
21388,03 |
8388,03 |
13000,0 |
|
21388,03 |
Доля имеющейся
специализированной
техники в
автотранспортном
парке от нормативных
требований |
% |
9,0 |
11,5 |
11,5 |
0,0 |
2,5 |
ИТОГО по Программе : |
8388,03 |
13000,0 |
|
21388,03 |
8388,03 |
13000,00 |
|
21388,03 |
|
|
|
|
|
|
|
2. "Ведомственная целевая программа развития управления муниципальным имуществом администрации города Рязани на 2009 - 2011 годы" |
Цель 1. Повышение доходности от использования муниципального имущества |
Задача 1.1. Приватизация объектов муниципальной собственности |
1.1.1. Заказ оценки
рыночной стоимости
объектов
муниципальной
собственности |
УЗРиИО |
280,0 |
|
|
280,0 |
271,8 |
|
|
271,8 |
Объем денежных
средств (доход) от
приватизации объектов
муниципальной
собственности |
млн.
руб. |
80,0 |
85,0 |
133,5 |
57,1 |
66,9 |
1.1.2. Заключение
договоров на
проведение
технической
инвентаризации
объектов
муниципальной
собственности |
УЗРиИО |
70,0 |
|
|
70,0 |
70,0 |
|
|
70,0 |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3. Заключение
договоров на
проведение аудита
промежуточного
баланса муниципальных
предприятий |
УЗРиИО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.2. Снижение задолженности по арендной плате за муниципальное недвижимое имущество |
1.2.1. Претензионная
работа и подготовка
документов к
судебному
разбирательству |
УЗРиИО |
|
|
|
|
|
|
|
|
Снижение
задолженности по
арендной плате |
тыс.
руб. |
-500,0 |
-500,0 |
2100,0 |
|
|
Цель 2. Повышение достоверности сведений об объектах муниципальной собственности |
Задача 2.1. Техническая инвентаризация и оценка стоимости объектов имущества казны |
2.1.1. Заключение
договоров на
проведение
технической
инвентаризации
объектов и оценки
стоимости объектов
имущества казны |
УЗРиИО |
100,0 |
|
|
100,0 |
100,0 |
|
|
100,0 |
Доля
проинвентаризованных
объектов имущества
казны |
% |
60,0 |
75,0 |
75,0 |
0,0 |
15,0 |
2.1.2. Прочие расходы
(судебные издержки,
сведения из
государственного
кадастра недвижимости
и др.) |
УЗРиИО |
180,0 |
|
|
180,0 |
177,7 |
|
|
177,7 |
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО по Программе : |
630,0 |
|
|
630,0 |
619,5 |
|
|
619,5 |
|
|
|
|
|
|
|
3. Ведомственная целевая программа развития "Жилищно-коммунальное хозяйство города Рязани (2010 - 2011 гг.)" |
Цель. Обеспечение эффективного функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства города Рязани, предоставление населению услуг в соответствии с правилами и нормами,
определенными правовыми актами |
Задача 1. Организация содержания и ремонта многоквартирных домов города Рязани |
Организация
содержания и ремонта
аварийного жилищного
фонда (ЖФ) |
Управление
энергетики и
жилищнокоммунального
хозяйства
(УЭиЖКХ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля капитально
отремонтированных МКД |
% |
2,6 |
2,7 |
3,8 |
1,1 |
1,2 |
Реализация положений
Жилищного кодекса РФ |
|
27114,6 |
|
|
27114,6 |
27114,6 |
|
|
27114,6 |
Удельный вес
нуждающихся в кап.
ремонте МКД, в т.ч.: |
% |
55,0 |
54,3 |
49,2 |
-5,1 |
-5,8 |
Организация
содержания
неканализованного ЖФ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- МКД с износом от 0
до 30%; |
% |
27,0 |
25,0 |
25,0 |
0,0 |
-2,0 |
Организация
содержания и ремонта
маневренного ЖФ |
|
809,0 |
|
|
809,0 |
809,0 |
|
|
809,0 |
- МКД с износом от 31
до 65%; |
% |
37,5 |
39,0 |
34,9 |
-4,1 |
-2,6 |
Организация работ по
проведению
капитального ремонта
многоквартирных домов
(МКД) |
|
92621,0 |
|
9267,6 |
101888,6 |
92621,0 |
|
9267,6 |
101888,6 |
- МКД с износом от 66
до 70%; |
% |
1,5 |
1,0 |
0,0 |
-1,0 |
-1,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- МКД с износом свыше
70% |
% |
34,0 |
35,0 |
35,0 |
0,0 |
1,0 |
Организация работ по
проведению
капитального ремонта
многоквартирных домов
имеющих статус
общежитий |
УЭиЖКХ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество
товариществ
собственников жилья к
количеству жилых
зданий |
% |
2,7 |
3,0 |
12,7 |
9,7 |
10,0 |
Мероприятия по
укреплению
материальнотехнической базы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2. Создание условий для обеспечения жителей города Рязани банными услугами |
Организация работ по
предоставлению
качественных банных
услуг населению в
соответствии с
требованиями
санитарных норм и
правил |
МП г. Рязани
"Комплекс" |
10319,2 |
|
|
10319,2 |
10319,2 |
|
|
10319,2 |
Количество посещений
бань |
тыс.
чел. |
59,8 |
71,7 |
76,6 |
6,8 |
28,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уровень соответствия
качества банных услуг
требованиям
санитарных норм и
правил |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
ИТОГО по Программе : |
130863,8 |
|
9267,6 |
140131,4 |
130863,8 |
|
9267,6 |
140131,4 |
|
|
|
|
|
|
|
4. Ведомственная целевая программа развития "Замена аварийного внутридомового газового оборудования в муниципальном жилищном фонде города Рязани на 2010 - 2012 годы" |
Цель. Обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда города Рязани, безопасных условий проживания населения города Рязани, предупреждение аварий и несчастных случаев |
Задача. Обеспечение надежности эксплуатации внутридомового газового оборудования в муниципальном жилищном фонде города Рязани |
Мероприятие 1:
Техническое
обслуживание
внутридомового
газового оборудования
в муниципальном
жилищном фонде города
Рязани |
УЭиЖКХ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество
замененного
аварийного газового
оборудования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- газовая плита |
ед. |
0 |
122 |
118 |
-3,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- водонагреватель
проточный |
ед. |
0 |
25 |
28 |
12,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- АОГВ |
ед. |
|
|
|
|
|
Мероприятие 2: Замена
аварийного
внутридомового
газового оборудования
в муниципальном
жилищном фонде города
Рязани |
УЭиЖКХ |
996,9 |
|
|
996,9 |
996,8 |
|
|
996,8 |
Доля замененного
аварийного газового
оборудования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- газовая плита |
% |
0 |
0,5 |
0,48 |
-0,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- водонагреватель
проточный |
% |
0 |
0,4 |
0,45 |
0,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- АОГВ |
% |
|
|
|
|
|
ИТОГО по Программе : |
996,9 |
|
|
996,9 |
996,8 |
|
|
996,8 |
|
|
|
|
|
|
|
5. Ведомственная целевая программа развития "Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2011 год" |
Цель. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий кварталов в городе Рязани |
Задача. Доведение технического и эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов до нормативных
требований |
Мероприятие 1:
разработка
проектно-сметной
документации |
УБГиДХ,
подрядные
организации,
опр. в соотв. с
Федер. законом
от 21.07.2005
N 94-ФЗ |
17802,4 |
|
|
17802,4 |
17802,4 |
|
|
17802,4 |
Капитальный ремонт и
ремонт дворовых
территорий
многоквартирных домов
и проездов к дворовым
территориям
многоквартирных домов |
тыс.
кв. м |
24,65 |
373,74 |
373,74 |
0,0 |
в 15
раз |
Мероприятие 2: ремонт
асфальтобетонного
покрытия
внутриквартальных
дорог, проездов и
тротуаров |
|
2197,6 |
263789,0 |
|
265986,6 |
2197,6 |
263789,0 |
|
265986,6 |
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО по Программе : |
20000,0 |
263789,0 |
|
283789,0 |
20000,0 |
263789,0 |
|
283789,0 |
|
|
|
|
|
|
|
6. Ведомственная целевая программа развития "Повышение безопасности дорожного движения в городе Рязани на 2011 год" |
Цель. Сокращение аварийности в результате дорожно-транспортных происшествий в городе Рязани |
Задача. Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов в городе Рязани |
1. Модернизация
автоматизированной
системы управления
движением и
светофорных объектов:
ул. Зубковой - ул.
Советской Армии
(нечетная сторона);
ул. Новоселов - ул.
Тимакова; ул.
Бирюзова - ул.
Молодцова; ул.
Октябрьская - ул.
Бронная; ул.
Интернациональ-ная,
д. 17; ул.
Вокзальная, у
железнодорожного
вокзала "Рязань 1";
ул. Вокзальная, у
железнодорожного
вокзала "Рязань 2" |
Управление
благоустройства
города и
дорожного
хозяйства
(УБГиДХ),
подрядные
организации,
определенные в
соответствии с
Федер. законом
от 21.07.2005
N 94-ФЗ |
250,0 |
1900,0 |
|
2150,0 |
250,0 |
1900,0 |
|
2150,0 |
Количество
дорожно-транспортных
происшествий с
пострадавшими |
ед. |
832 |
808 |
870 |
7,7 |
4,6 |
2. Применение
современных
инженерных схем и
технических средств
организации дорожного
движения,
направленных на
ликвидацию мест
концентрации
дорожно-транспортных
происшествий: |
УБГиДХ,
подрядные
организации,
определенные в
соответствии с
Федер. законом
от 21.07.2005
N 94-ФЗ |
1317,3 |
2820,0 |
|
4137,3 |
1317,3 |
2820,0 |
|
4137,3 |
Количество
дорожно-транспортных
происшествий из-за
неудовлетворительного
состояния дорог |
ед. |
213 |
203 |
201 |
-1,0 |
-5,6 |
2.1. устройство
дорожного ограждения
на Северной окружной
дороге на участке от
АЗС до ул. Бирюзова в
городе Рязани |
|
70,0 |
820,0 |
|
890,0 |
70,0 |
820,0 |
|
890,0 |
Количество
дорожно-транспортных
происшествий с
участием пешеходов |
ед. |
354 |
344 |
356 |
3,5 |
0,6 |
2.2. устройство
искусственного
освещения на
Восточной окружной
дороге от ОАО
"Рязанский тепличный
комбинат "Солнечный"
до ул. Зубковой, д.
25 |
|
68,4 |
2000,0 |
|
2068,4 |
68,4 |
2000,0 |
|
2068,4 |
|
|
|
|
|
|
|
2.3. строительство
светофорного объекта
на ул. Островского в
районе МОУ "СОШ N 33"
в городе Рязани |
|
1178,9 |
|
|
1178,9 |
1178,9 |
|
|
1178,9 |
Количество мест
концентрации
дорожно-транспортных
происшествий |
ед. |
149 |
142 |
136 |
-4,2 |
-8,7 |
3. Разработка
проектной
документации: |
|
392,4 |
|
|
392,4 |
392,4 |
|
|
392,4 |
|
|
|
|
|
|
|
3.1. на установку
пешеходных
ограждений: пл.
Театральная;
пересечение ул.
Циолковского и ул.
Новая; ул.
Циолковского от пр.
Яблочкова до ул.
Юннатов |
|
98,9 |
|
|
98,9 |
98,9 |
|
|
98,9 |
|
|
|
|
|
|
|
3.2. на строительство
светофорного объекта
на ул. Советской
Армии, д. 3 |
|
98,4 |
|
|
98,4 |
98,4 |
|
|
98,4 |
|
|
|
|
|
|
|
3.3. на строительство
светофорного объекта
на пересечении ул.
Зубковой - ул.
Тимакова |
УБГиДХ,
подрядные
организации,
определенные в
соответствии с
Федер. законом
от 21.07.2005
N 94-ФЗ |
98,4 |
|
|
98,4 |
98,4 |
|
|
98,4 |
|
|
|
|
|
|
|
3.4. на строительство
светофорного объекта
ул. Островского в
районе МОУ "СОШ N 33"
в городе Рязани |
|
96,7 |
|
|
96,7 |
96,7 |
|
|
96,7 |
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО по Программе : |
1959,7 |
4720,0 |
|
6679,7 |
1959,7 |
4720,0 |
|
6679,7 |
|
|
|
|
|
|
|
7. Ведомственная целевая программа развития "Развитие городского пассажирского транспорта общего пользования 2009 - 2011 гг." |
Цель. Создание городской системы пассажирского транспорта общего пользования, обеспечивающей высокое качество предоставления транспортных услуг |
Задача 1. Обновление подвижного состава муниципальных унитарных предприятий пассажирского транспорта |
1.1. Приобретение
подвижного состава
для муниципальных
унитарных предприятий
пассажирского
транспорта |
УЗРиИО, ОТиС,
МУП г. Рязани
"Управление
Рязанского
троллейбуса",
"Рязанская
автоколонна
N 1310" |
11000,0 |
|
|
11000,0 |
11000,0 |
|
|
11000,0 |
Коэффициент
технической
готовности подвижного
состава |
ед. |
0,780 |
0,818 |
0,822 |
0,5 |
5,4 |
1.2. Предоставление
субсидий юридическим
лицам на возмещение
затрат по оплате
платежей в рамках
договоров лизинга за
приобретение
наземного
электрического
транспорта |
Управление
главного
бухгалтера
аппарата
администрации,
отдел
транспорта и
связи |
10600,0 |
|
|
10600,0 |
10600,0 |
|
|
10600,0 |
Коэффициент выпуска
подвижного состава |
ед. |
0,600 |
0,652 |
0,710 |
8,9 |
18,3 |
Задача 2. Развитие материально-технической базы муниципальных унитарных предприятий пассажирского транспорта |
1.1. Ремонт и
обновление контактной
линии троллейбусов;
ремонт опор
контактной линии |
МУП г. Рязани
"Управление
Рязанского
троллейбуса" |
|
|
2500,0 |
2500,0 |
|
|
3200,0 |
3200,0 |
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО по Программе : |
21600,0 |
|
2500,0 |
24100,0 |
21600,0 |
|
3200,0 |
24800,0 |
|
|
|
|
|
|
|
8. Ведомственная целевая адресная программа развития "Модернизация школьных библиотек города Рязани (2011 - 2013 годы)" |
Цель. Функциональное расширение деятельности школьных библиотек как центров информационной культуры |
Задача 1. Развитие материально-технической базы школьных библиотек, создание в школьной библиотеке комфортной интеллектуально-эмоциональной среды |
1.1. Обеспечение
(оснащение) школьных
библиотек современным
оборудованием,
техникой |
УОиМП,
общеобразовательные
учреждения |
820,0 |
|
|
820,0 |
820,0 |
|
|
820,0 |
Количество
общеобразовательных
учреждений,
обеспеченных
компьютерной
техникой, отвечающей
современным
требованиям |
учреждение |
30 |
40 |
39 |
-2,5 |
30,0 |
1.2. Внедрение
электронного
образовательного
комплекса, в том
числе выполнение
монтажных и
пусконаладочных работ |
УОиМП,
общеобразовательные
учреждения |
79,2 |
1 856,0 |
|
1935,2 |
79,2 |
|
|
79,2 |
Количество
общеобразовательных
учреждений,
обеспеченных
современным
библиотечным
оборудованием |
учреждение |
8 |
30 |
30 |
0,0 |
в 3,8
раза |
Задача 2. Развитие процесса автоматизации школьных библиотек |
2.1. Приобретение
специального
программного
обеспечения для
автоматизации
школьной библиотеки |
УОиМП,
общеобразовательные
учреждения |
180,0 |
|
|
180,0 |
180,0 |
|
|
180,0 |
Количество
общеобразовательных
учреждений,
обеспеченных
специальным
программным
обеспечением |
учреждение |
|
28 |
28 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество школьных
библиотек, получивших
высокоскоростной
доступ в Интернет |
учреждение |
7 |
30 |
30 |
0,0 |
в 4,3
раза |
ИТОГО по Программе : |
1079,2 |
1856,0 |
|
2935,2 |
1079,2 |
|
|
1079,2 |
|
|
|
|
|
|
|
9. Ведомственная целевая программа развития "Молодежь Рязани (2009 - 2011 годы)" |
Цель. Содействие самореализации и социальной адаптации, включению молодежи в социально-экономическую жизнь города, повышение активности молодежи в решении городских проблем |
Задача 1. Содействие в формировании кадрового потенциала для работы с молодежью по реализации основных направлений государственной молодежной политики |
1.1. Организация
обучения молодежных
лидеров |
УОиМП |
240,0 |
|
|
240,0 |
240,0 |
|
|
240,0 |
Число молодежных
лидеров и
специалистов,
прошедших обучение
для работы с
молодежью |
чел. |
300,0 |
625,0 |
1820,0 |
в 2,9
раза |
в 6,1
раза |
Задача 2. Создание условий для обеспечения молодежи города информацией необходимой ей для самореализации и социальной адаптации |
2.1. Проведение
социологических
исследований |
УОиМП |
|
|
|
|
|
|
|
|
Охват граждан в
возрасте 14 - 30 лет
социологическими
опросами и
мониторинговыми
исследованиями |
чел. |
500,0 |
4000,0 |
4000,0 |
0,0 |
в 8 раз |
2.2. Проведение
мероприятий,
направленных
на расширение
информационного
пространства в
молодежной среде |
УОиМП |
323,0 |
|
|
323,0 |
323,0 |
|
|
323,0 |
Доля молодых людей,
получивших
необходимую
информацию для
самореализации и
социальной адаптации |
% |
5,0 |
40,0 |
40,0 |
0,0 |
в 8 раз |
Задача 3. Выявление и поддержка социально активной и талантливой молодежи |
3.1. Выплата
стипендий главы
администрации города
социально активной и
талантливой молодежи |
УОиМП |
300,0 |
|
|
300,0 |
300,0 |
|
|
300,0 |
Число творческих и
социально
активных молодых
людей, получивших
стипендии и
гранты главы
администрации |
чел. |
|
25,0 |
25,0 |
0,0 |
|
3.2. Проведение
молодежных
мероприятий в рамках
целевых направлений
деятельности |
УОиМП |
766,0 |
|
|
766,0 |
766,0 |
|
|
766,0 |
Количество
мероприятий в рамках
целевых направлений
деятельности |
ед. |
22,0 |
66,0 |
66,0 |
0,0 |
в 3
раза |
3.3. Проведение
конкурсных и
тематических
мероприятий,
направленных на
выявление и поддержку
социально активной и
талантливой молодежи |
УОиМП |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля молодежи,
принимающая участие в
акциях и мероприятиях |
% |
9,4 |
27,7 |
27,7 |
0,0 |
в 2,9
раза |
Задача 4. Создание условий для активного включения молодежи в социально значимую деятельность |
4.1. Укрепление и
развитие материальнотехнической
базы муниципальных
учреждений,
реализующих программы
и проекты работы
с молодежью |
УОиМП |
60,0 |
|
|
60,0 |
60,0 |
|
|
60,0 |
Доля молодежи,
проявляющая
социально значимую,
деловую,
предпринимательскую,
творческую,
спортивную активность |
% |
0,33 |
1,41 |
1,41 |
0,0 |
в 4,3
раза |
4.2. Проведение
грантовых конкурсов
молодежных проектов,
имеющих значение для
решения социальных
проблем и развития
города, и на лучшую
организацию работы с
молодежью |
УОиМП |
234,0 |
|
|
234,0 |
234,0 |
|
|
234,0 |
Число
профинансированных и
реализованных
проектов |
ед. |
3,0 |
22,0 |
22,0 |
0,0 |
в 7,3
раза |
ИТОГО по Программе : |
1923,0 |
|
|
1923,0 |
1923,0 |
|
|
1923,0 |
|
|
|
|
|
|
|
10. Ведомственная целевая программа развития "Одаренные дети (2011 - 2013 годы)" |
Цель. Обеспечение благоприятных условий для создания на муниципальном уровне системы выявления, развития и поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной и
творческой деятельности |
Задача: развитие форм выявления и поддержки одаренных детей |
1. Проведение
городских
мероприятий,
направленных на
выявление, развитие и
поддержку одаренных
детей в различных
областях
интеллектуальной и
творческой
деятельности |
Управление
образования и
молодежной
политики
(УОиМП),
подведомственные
учреждения |
314,0 |
|
|
314,0 |
314,0 |
|
|
314,0 |
Доля одаренных детей,
включенных в
муниципальную систему
выявления, развития
и поддержки одаренных
детей |
% |
14,0 |
16,0 |
16,5 |
0,5 |
2,5 |
2. Участие в
региональных и
всероссийских
мероприятиях,
направленных на
выявление, развитие и
поддержку одаренных
детей в различных
областях
интеллектуальной и
творческой
деятельности |
|
152,0 |
|
|
152,0 |
152,0 |
|
|
152,0 |
Доля одаренных детей
школьного возраста,
занявших призовые
места на городских,
областных и
всероссийских
конкурсах,
соревнованиях,
олимпиадах и иных
конкурсных
мероприятиях |
% |
0,7 |
0,7 |
2,1 |
в 3
раза |
в 3
раза |
3. Целевая поддержка
(поощрение) студентов
очной формы обучения
государственных
образовательных
учреждений высшего
профессионального
образования за
высокие результаты в
научноисследовательской
деятельности |
УОиМП |
204,0 |
|
|
204,0 |
204,0 |
|
|
204,0 |
Число молодых людей,
студентов очной формы
обучения
государственных
образовательных
учреждений высшего
профессионального
образования,
получивших стипендии
администрации города
Рязани за высокие
результаты в научноисследовательской
деятельности |
чел. |
15 |
18 |
18 |
0,0 |
20,0 |
4. Укрепление и
развитие материальнотехнической
базы муниципальных
образовательных
учреждений,
реализующих программы
и проекты работы с
одаренными детьми |
УОиМП |
107,0 |
|
|
107,0 |
107,0 |
|
|
107,0 |
|
|
|
|
|
|
|
5. Целевая поддержка
работы летних
профильных лагерей по
различным
направлениям
деятельности |
УОиМП |
1686,0 |
|
|
1686,0 |
1686,0 |
|
|
1686,0 |
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО по Программе : |
2463,0 |
|
|
2463,0 |
2463,0 |
|
|
2463,0 |
|
|
|
|
|
|
|
11. Ведомственная целевая программа развития "Совершенствование эксплуатации зданий и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города Рязани
(2011 - 2013 годы)" |
Цель 1. Обеспечение общедоступности получения образования, улучшения качества образования, сохранение и улучшение здоровья детей |
Задача 1.1. Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных учреждений |
1. Проведение
капитального ремонта,
включая проектные
и изыскательские
работы в
образовательных
учреждениях |
УОиМП,
подведомственные
образовательные учреждения |
57092,6 |
29981,0 |
|
87073,6 |
57092,6 |
29981,0 |
|
87073,6 |
Доля образовательных
учреждений, в которых
проведен капитальный
ремонт |
% |
59,1 |
60,1 |
60,1 |
0,0 |
1,0 |
2. Оснащение
оборудованием и
мебелью
образовательных
учреждений |
|
26958,0 |
13800,0 |
|
40758,0 |
26958,0 |
12764,1 |
|
39722,1 |
Доля образовательных
учреждений,
обеспеченных
современным
оборудованием,
мебелью |
% |
98,0 |
98,2 |
98,2 |
0,0 |
0,2 |
Итого по цели 1 : |
84050,6 |
43781,0 |
|
127831,6 |
84050,6 |
42745,1 |
|
126795,7 |
|
|
|
|
|
|
|
Цель 2. Создание механизмов устойчивого развития образования, системы его постоянного обновления с учетом социальных и экономических потребностей города, запросов личности и
общества |
Задача 2.1. Реализация государственной политики в области обеспечения безопасности образовательных учреждений, направленных на защиту здоровья и сохранения жизни обучающихся
и работников во время их трудовой или учебной деятельности от возможных пожаров, аварий и других опасностей |
1. Проведение
противопожарных
мероприятий в
образовательных
учреждениях |
УОиМП,
подведомственные
образовательные учреждения |
7889,0 |
900,0 |
|
8789,0 |
7884,2 |
900,0 |
|
8784,2 |
Доля образовательных
учреждений, в которых
проведены
противопожарные
мероприятия |
% |
92,0 |
93,0 |
93,0 |
0,0 |
1,0 |
Задача 2.2. Организация мероприятий по установке и метрологической аттестации приборов учета топливно-энергетических ресурсов |
Приобретение,
установка и
метрологическая
аттестация приборов
учета топливноэнергетических
ресурсов в
образовательных
учреждениях |
УОиМП,
подведомственные
образовательные учреждения |
752,0 |
|
|
752,0 |
752,0 |
|
|
752,0 |
Доля образовательных
учреждений, в которых
проведены мероприятия
по установке и
метрологической
аттестации приборов
учета топливноэнергетических
ресурсов |
% |
54,0 |
64,0 |
64,0 |
0,0 |
10,0 |
Итого по цели 2 : |
8641,0 |
900,0 |
|
9541,0 |
8636,2 |
900,0 |
|
9536,2 |
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО по Программе : |
92691,6 |
44681,0 |
|
137372,6 |
92686,8 |
43645,1 |
|
136331,9 |
|
|
|
|
|
|
|
12. Ведомственная целевая программа развития "Культура города Рязани (2011 - 2013 годы)" |
Цель. Обеспечение конституционного права населения города Рязани на доступ к культурным ценностям и свободу творчества в сфере культуры |
Задача 1. Сохранение, использование, популяризация объектов культурного и исторического наследия |
Мероприятие 1.1. Укрепление материально-технической базы музеев и библиотек города; проведение работ по
сохранению музейных ценностей, архивных документов, библиотечных фондов; обеспечение безопасности
хранения культурных ценностей, находящихся в муниципальной собственности; содержание и развитие
инфраструктуры, обеспечивающей сохранность указанных ценностей и гарантирующей доступ к ним граждан |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1. Проведение ремонтных работ |
4000,0 |
|
|
4000,0 |
3997,7 |
|
|
3997,7 |
Доля учреждений
культуры
библиотечного и
музейного типа,
находящихся в
удовлетворительном
техническом состоянии |
% |
61,0 |
62,0 |
64,3 |
2,3 |
3,3 |
Общеремонтные работы
библиотек-филиалов
N 3, 7, центральной
библиотеки. Установка
пандусов в
центральной
библиотеке |
МБУК
"Центральная
библиотечная
система города
Рязани" (ЦБС) |
2160,0 |
|
|
2160,0 |
2157,7 |
|
|
2157,7 |
|
|
|
|
|
|
|
Ремонт системы
водоснабжения в
филиале N 9.
Общеремонтные работы
в филиале N 10 |
МБУК
"Центральная
система детских
библиотек
города
Рязани" (ЦСДБ) |
340,0 |
|
|
340,0 |
340,0 |
|
|
340,0 |
Книгообеспеченность
пользователей
библиотек |
ед./
чел. |
8,3 |
8,3 |
12,7 |
в 1,5
раза |
в 1,5
раза |
Ремонт фасадов,
венцов и
общеремонтные работы |
МБУК
"Мемориальный
музей-усадьба
ак. И.П.Павлова |
1500,0 |
|
|
1500,0 |
1500,0 |
|
|
1500,0 |
Количество
экземпляров выданных
документов
учреждениями
библиотечного
обслуживания |
тыс.
экз. |
1679,0 |
1687,4 |
1625,5 |
-3,7 |
-3,2 |
1.1.2. Оснащение новым оборудованием |
584,0 |
|
|
584,0 |
583,0 |
|
|
583,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение мебели,
оргтехники,
компьютерного
оборудования |
МБУК "ЦБС" |
350,0 |
|
|
350,0 |
350,0 |
|
|
350,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
МБУК "ЦСДБ" |
113,0 |
|
|
113,0 |
113,0 |
|
|
113,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
МБУК
"Мемориальный
музей-усадьба
ак. И.П.Павлова |
41,0 |
|
|
41,0 |
40,8 |
|
|
40,8 |
Среднее число
посещений музеев на
1000 жителей |
ед. |
89,0 |
109,0 |
74,7 |
-31,5 |
-16,1 |
|
МБУК "Рязанский
литературный
музей
С.А.Есенина" |
80,0 |
|
|
80,0 |
79,2 |
|
|
79,2 |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3. Пополнение библиотечных
фондов |
4724,0 |
|
|
4724,0 |
4724,0 |
|
|
4724,0 |
Количество выставок и
экспозиций,
выставленных в
учреждениях музейного
типа |
ед. |
5,0 |
6,0 |
6,0 |
0,0 |
20,0 |
Пополнение книжных
фондов (книги,
брошюры, электронные
издания) |
МБУК "ЦБС" |
2500,0 |
|
|
2500,0 |
2500,0 |
|
|
2500,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
МБУК "ЦСДБ" |
2224,0 |
|
|
2224,0 |
2224,0 |
|
|
2224,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 1 : |
9308,0 |
|
|
9308,0 |
9304,7 |
|
|
9304,7 |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2. Создание условий для улучшения доступа жителей города Рязани к информации и знаниям |
Мероприятие 2.1. Перевод информационных ресурсов музеев, библиотек и архивов в цифровую форму, создание
электронных баз данных |
|
|
|
|
|
|
|
Создание сводного
информационного
ресурса |
МБУК "ЦСДБ" |
32,0 |
115,5 |
60,0 |
207,5 |
32,0 |
115,5 |
60,0 |
207,5 |
Количество
посетителей
мероприятий научнопросветительского
характера в музеях |
тыс.
чел. |
10,3 |
10,5 |
10,4 |
-0,8 |
1,2 |
Итого по задаче 2 : |
32,0 |
115,5 |
60,0 |
207,5 |
32,0 |
115,5 |
60,0 |
207,5 |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 3. Создание условий для внедрения инновационной и проектной деятельности в сферу культуры |
Мероприятие 3.1. Проведение конкурсов творческих проектов, организация творческих встреч, юбилейных
мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
Конкурс творческих
проектов в сфере
культуры и искусства |
Управление
культуры (УК) |
100,0 |
|
|
100,0 |
100,0 |
|
|
100,0 |
Доля одаренных детей
- победителей
областных,
всероссийских и
международных
конкурсов, выставок,
фестивалей |
% |
2,0 |
3,0 |
4,0 |
1,0 |
в 2
раза |
Итого по задаче 3 : |
100,0 |
|
|
100,0 |
100,0 |
|
|
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 4. Сохранение и развитие творческого потенциала города Рязани |
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 4.1. Поддержка фестивалей, конкурсов, выставок; проведение мастер-классов для детей и творческой
молодежи; совершенствование системы повышения квалификации преподавателей |
|
|
|
|
|
|
|
Организация работы
зональных
методических
объединений |
МБОУ ДОД "ДМШ
N 1" |
|
150,0 |
20,0 |
170,0 |
|
150,0 |
20,0 |
170,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Открытый конкурс
скрипачей им.
В.Ф.Бобылева |
МБОУ ДОД "ДМШ
N 5 им.
В.Ф.Бобылева" |
200,0 |
50,0 |
450,0 |
700,0 |
200,0 |
50,0 |
88,0 |
338,0 |
Охват детей в
возрасте от 4 до 18
лет, пользующихся
услугами учреждений
дополнительного
образования детей
художественноэстетической
направленности |
% |
15,9 |
15,9 |
15,4 |
-0,5 |
-0,5 |
Концерт юных
виртуозов города
Рязани (исполнители
на русских народных
инструментах) |
УК |
80,0 |
|
|
80,0 |
80,0 |
|
|
80,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Создание условий для
стимулирования
подготовки кадров,
востребованных на
рынке труда |
МБУК "ЦБС" |
|
23,6 |
|
23,6 |
|
23,6 |
|
23,6 |
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 4.2. Укрепление материально-технической базы, обновление специального оборудования учреждений
дополнительного образования детей (ДОД) художественно-эстетической направленности |
|
|
|
|
|
|
|
4.2.1. Проведение ремонтных работ |
5731,0 |
|
69,0 |
5800,0 |
5731,0 |
|
69,0 |
5800,0 |
Доля учреждений
дополнительного
образования детей
художественноэстетической
направленности,
находящихся
в удовлетворительном
техническом состоянии |
% |
67,0 |
68,0 |
68,0 |
0,0 |
1,0 |
Ремонтные работы
чердачных перекрытий |
МБОУ ДОД "ДХШ
N 1" |
1481,0 |
|
19,0 |
1500,0 |
1481,0 |
|
19,0 |
1500,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Ремонт здания клуба |
МБОУ ДОД "ДШИ
N 3" |
3500,0 |
|
|
3500,0 |
3500,0 |
|
|
3500,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Ремонт концертного
зала |
МБОУ ДОД "ДШИ
N 4 им.
Е.Г.Попова" |
750,0 |
|
50,0 |
800,0 |
750,0 |
|
50,0 |
800,0 |
|
|
|
|
|
|
|
4.2.2. Оснащение новым оборудованием,
музыкальными инструментами |
1707,0 |
|
253,0 |
1960,0 |
1707,0 |
|
691,5 |
2398,5 |
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение
музыкальных
инструментов |
МБОУ ДОД "ДМШ
N 5 им.
В.Ф.Бобылева" |
280,0 |
|
25,0 |
305,0 |
280,0 |
|
70,0 |
350,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
МБОУ ДОД "ДМШ
N 6" |
47,0 |
|
13,0 |
60,0 |
47,0 |
|
37,1 |
84,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
МБОУ ДОД "ДМХШ
N 8 |
100,0 |
|
10,0 |
110,0 |
100,0 |
|
100,0 |
200,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
МБОУ ДОД "ДШИ
N 1" |
200,0 |
|
25,0 |
225,0 |
200,0 |
|
90,0 |
290,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
МБОУ ДОД "ДШИ
N 3" |
150,0 |
|
10,0 |
160,0 |
150,0 |
|
|
150,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
МБОУ ДОД "ДШИ
N 4
им. Е.Г.Попова" |
50,0 |
|
45,0 |
95,0 |
50,0 |
|
|
50,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
МБОУ ДОД "ДШИ
N 5" |
280,0 |
|
25,0 |
305,0 |
280,0 |
|
58,6 |
338,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
МБОУ ДОД "ДШИ
N 7" |
550,0 |
|
50,0 |
600,0 |
550,0 |
|
188,1 |
738,1 |
|
|
|
|
|
|
|
Выставочные мольберты |
МБОУ ДОД "ДХШ
N 1" |
50,0 |
|
50,0 |
100,0 |
50,0 |
|
147,7 |
197,7 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 4 : |
7718,0 |
223,6 |
792,0 |
8733,6 |
7718,0 |
223,6 |
868,5 |
8810,1 |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 5. Укрепление единого культурного пространства России, интеграция Российской культуры города в
Российское и мировое культурное пространство |
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 5.1. Поддержка фестивалей, конкурсов, выставок, традиционных форм народного искусства и
самодеятельного художественного творчества |
Число жителей,
занятых в клубных
формированиях,
любительских
объединениях по
различным
направлениям |
чел. |
3811 |
3816 |
3961 |
3,8 |
3,9 |
Межрегиональный
фестиваль
военно-патриотической
песни "Салют,
Победа!" |
МАУК ДК
"Приокский" |
250,0 |
100,0 |
40,0 |
390,0 |
250,0 |
100,0 |
40,0 |
390,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Национальный
фестиваль-конкурс
традиционного
народного творчества
Есенинская Русь |
МБУК "МКЦ" |
315,0 |
100,0 |
715,0 |
1130,0 |
315,0 |
100,0 |
715,0 |
1130,0 |
Число посетителей
фестивалей,
конкурсов,
культурно-досуговых
мероприятий и
кинолекториев,
проводимых на базах
культурно-досуговых
учреждений |
тыс.
чел. |
231,2 |
233,5 |
235,8 |
1,0 |
2,0 |
Мероприятие 5.2. Проведение тематических кинопоказов и кинолекториев |
|
|
|
|
|
|
|
Проведение
тематических
кинолекториев для
различных категорий
населения города |
МБУК КДЦ
"Октябрь" |
|
|
30,0 |
30,0 |
|
|
30,0 |
30,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 5.3. Проведение массовых культурно-досуговых мероприятий на базе учреждений культуры и открытых
площадках города |
|
|
|
|
|
|
|
Праздничные
мероприятия,
посвященные Дню
Победы |
УК |
1100,0 |
|
|
1100,0 |
1100,0 |
|
|
1100,0 |
Число посетителей
массовых
культурно-досуговых
мероприятий,
проводимых на
открытых площадках |
тыс.
чел. |
158,7 |
161,9 |
163,5 |
1,0 |
3,0 |
Мероприятие 5.4. Укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений |
|
|
|
|
|
|
|
5.4.1. Проведение ремонтных работ |
750,0 |
|
200,0 |
950,0 |
750,0 |
|
160,9 |
910,9 |
|
|
|
|
|
|
|
Ремонт общественного
туалета на 1 этаже,
общеремонтные работы |
МБУК "МКЦ" |
400,0 |
|
100,0 |
500,0 |
400,0 |
|
100,0 |
500,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Замена потолка в
танцевальном и
кино-залах,
общеремонтные работы |
МБУК КДЦ
"Октябрь" |
350,0 |
|
100,0 |
450,0 |
350,0 |
|
60,9 |
410,9 |
Доля
культурно-досуговых
учреждений,
находящихся в
удовлетворительном
техническом состоянии |
% |
80,0 |
82,0 |
82,0 |
0,0 |
2,0 |
5.4.2. Оснащение новым оборудованием |
430 |
|
150 |
580 |
428,6 |
|
25,2 |
453,8 |
|
|
|
|
|
|
|
Световое, звуковое
оборудование |
МБУК "МКЦ" |
370 |
|
130 |
500 |
369 |
|
4 |
373 |
|
|
|
|
|
|
|
Детские аттракционы |
МБУК "Городские
парки" |
60 |
|
20 |
80 |
59,6 |
|
21,2 |
80,8 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 5 : |
2845,0 |
200,0 |
1135,0 |
4180,0 |
2843,6 |
200,0 |
971,1 |
4014,7 |
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО по Программе : |
20003,0 |
539,1 |
1987,0 |
22529,1 |
19998,3 |
539,1 |
1899,6 |
22437,0 |
|
|
|
|
|
|
|
13. Ведомственная целевая программа развития "Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани на 2011 - 2013 годы" |
Цель. Создание условий, обеспечивающих возможность для населения города вести здоровый образ жизни, повышение интереса и приобщение различных категорий граждан
(слоев общества) к регулярным занятиям физкультурой и спортом |
Задача 1. Содержание и комплексное развитие собственной муниципальной материально-технической базы физической
культуры и спорта |
Обеспеченность
учащихся
учреждениями
дополнительного
образования детей
спортивной
направленности |
% |
0,010 |
0,011 |
0,011 |
0,000 |
0,001 |
1.1. Подготовка
проектной
документации и
проведение
капитального ремонта |
Управление по
физической
культуре и
массовому
спорту
(УФКиМС),
подведомственные
учреждения |
22123,0 |
|
|
22123,0 |
22122,0 |
|
|
22122,0 |
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Приобретение
спортивного инвентаря
и оборудования,
спортивной формы,
транспортных средств |
УФКиМС,
подведомственные
учреждения
физической
культуры и
спорта |
3755,0 |
|
|
3755,0 |
3755,0 |
|
|
3755,0 |
Обеспеченность
обучающихся МОУ ДОД
физкультурноспортивной
направленности
(детско-юношескими
спортивными школами и
т.п.) |
% |
1,60 |
1,61 |
1,61 |
0,00 |
0,01 |
Итого по задаче 1 : |
25878,0 |
|
|
25878,0 |
25877,0 |
|
|
25877,0 |
Обеспеченность МОУ
ДОД физкультурноспортивной
направленности
спортивным инвентарем
оборудованием |
% |
53,0 |
54,0 |
54,0 |
0,0 |
1,0 |
Задача 2. Активизация физкультурно-образовательной и рекламно-информационной деятельности по формированию
здорового образа жизни у жителей города |
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Регулярная
работа с клубами по
месту жительства |
УФКиМС,
подведомственные
учреждения
физической
культуры
и спорта |
150,0 |
|
|
150,0 |
150,0 |
|
|
150,0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Разработка
положения и
проведение
смотра-конкурса: - на
лучшую постановку
физкультурнооздоровительной и
спортивно-массовой
работы по месту
жительства; - мастер
педагогического
труда по внеучебным
формам физкультурнооздоровительной и
спортивной работы; среди тренеров и
спортсменов по видам
спорта; - среди ДЮСШ
и СДЮСШОР - СМИ
"Лучшее освещение
проблем развития
физической культуры и
спорта" |
|
150,0 |
|
|
150,0 |
150,0 |
|
|
150,0 |
Удельный вес
обучающихся,
охваченных
дополнительным
образованием, ставших
победителями
спортивных олимпиад,
спартакиад,
соревнований на
муниципальном,
региональном,
общероссийском и
международном уровнях |
% |
3,0 |
3,3 |
3,3 |
0,0 |
0,3 |
2.3. Организация и
проведение
встреч-семинаров с
ведущими тренерами и
спортивными
специалистами города |
|
50,0 |
|
|
50,0 |
50,0 |
|
|
50,0 |
Обеспеченность
обучающихся
спортивными залами с
учетом ведомственных
спортивных залов и
спортивных залов в
составе школ |
% |
2,20 |
2,25 |
2,25 |
0,00 |
0,05 |
2.4. Организация и
проведение городской
Спартакиады
трудящихся |
|
150,0 |
|
|
150,0 |
150,0 |
|
|
150,0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.5. Организация и
проведение городской
Спартакиады дворовых
команд (зимняя и
летняя) |
УФКиМС,
подведомственные
учреждения
физической
культуры
и спорта |
150,0 |
|
|
150,0 |
150,0 |
|
|
150,0 |
Обеспеченность
обучающихся
плоскостными
сооружениями с учетом
ведомственных
плоскостных
сооружений и
плоскостных
сооружений в составе
школ |
% |
6,3 |
6,3 |
6,3 |
0,0 |
0,0 |
2.6. Организация и
проведение городской
Спартакиады летних
лагерей |
|
60,0 |
|
|
60,0 |
60,0 |
|
|
60,0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.7. Организация и
проведение городской
Спартакиады
школьников |
|
300,0 |
|
|
300,0 |
300,0 |
|
|
300,0 |
Обеспеченность
обучающихся
плавательными
бассейнами с учетом
ведомственных
плавательных
бассейнов и
плавательных
бассейнов в составе
школ |
% |
3,0 |
3,4 |
3,4 |
0,0 |
0,4 |
2.8. Организация и
проведение городской
Спартакиады инвалидов
по слуху |
|
50,0 |
|
|
50,0 |
50,0 |
|
|
50,0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.9. Организация и
проведение городской
Спартакиады ССУЗов |
|
170,0 |
|
|
170,0 |
170,0 |
|
|
170,0 |
Количество
организованных и
проведенных
общегородских
массовых
физкультурноспортивных
мероприятий |
ед. |
178 |
180 |
180 |
0,0 |
1,1 |
2.10. Участие в
реализации
календарного плана
физкультурных
мероприятий и
спортивных
мероприятий Рязанской
области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Число посетителей
общегородских
массовых
физкультурноспортивных
мероприятий |
тыс.
чел. |
114,0 |
114,1 |
114,1 |
0,0 |
0,1 |
Итого по задаче 2 : |
1230,0 |
|
|
1230,0 |
1230,0 |
|
|
1230,0 |
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО по Программе : |
27108,0 |
|
|
27108,0 |
27107,0 |
|
|
27107,0 |
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО ПО ВЕДОМСТВЕННЫМ ЦЕЛЕВЫМ
ПРОГРАММАМ: |
329706,2 |
328585,1 |
13754,6 |
672045,9 |
329685,1 |
325693,2 |
14367,2 |
669745,5 |
|