Приложение к Решению от 24.05.2012 г № 151-I Отчет

Отчет о реализации долгосрочных целевых программ за 2011 год


Цель, задачи, направления деятельности, наименование мероприятий Исполнитель Финансовые затраты, тыс. рублей Показатели результативности (целевые индикаторы) выполнения Программы отклонение факт от плана % отклонение факт от баз. зн. %
план на 2011 год факт (профин.) за 2011 год
средства бюджета города Рязани средства вышест. бюджетов внебюдж. средства всего средства бюджета города Рязани средства вышест. бюджетов внебюдж. средства всего наименование показателя ед. изм. базовое знач. план 2011 г. факт 2011 г.
1. Ведомственная целевая программа развития "Закупка дорожной и коммунальной техники в городе Рязани на 2011 год"
Цель. Улучшение благоустройства и санитарного состояния территорий города Рязани
Задача. Укрепление материально-технической базы муниципальных предприятий дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение их необходимым количеством специализированной техники и оборудования
Приобретение специализированной техники и оборудования для муниципальных предприятий дорожного и жилищнокоммунального хозяйства Управление земельных ресурсов и имущественных отношений (УЗРиИО) 8388,03 13000,0 21388,03 8388,03 13000,0 21388,03 Доля имеющейся специализированной техники в автотранспортном парке от нормативных требований % 9,0 11,5 11,5 0,0 2,5
ИТОГО по Программе : 8388,03 13000,0 21388,03 8388,03 13000,00 21388,03
2. "Ведомственная целевая программа развития управления муниципальным имуществом администрации города Рязани на 2009 - 2011 годы"
Цель 1. Повышение доходности от использования муниципального имущества
Задача 1.1. Приватизация объектов муниципальной собственности
1.1.1. Заказ оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собственности УЗРиИО 280,0 280,0 271,8 271,8 Объем денежных средств (доход) от приватизации объектов муниципальной собственности млн. руб. 80,0 85,0 133,5 57,1 66,9
1.1.2. Заключение договоров на проведение технической инвентаризации объектов муниципальной собственности УЗРиИО 70,0 70,0 70,0 70,0
1.1.3. Заключение договоров на проведение аудита промежуточного баланса муниципальных предприятий УЗРиИО
Задача 1.2. Снижение задолженности по арендной плате за муниципальное недвижимое имущество
1.2.1. Претензионная работа и подготовка документов к судебному разбирательству УЗРиИО Снижение задолженности по арендной плате тыс. руб. -500,0 -500,0 2100,0
Цель 2. Повышение достоверности сведений об объектах муниципальной собственности
Задача 2.1. Техническая инвентаризация и оценка стоимости объектов имущества казны
2.1.1. Заключение договоров на проведение технической инвентаризации объектов и оценки стоимости объектов имущества казны УЗРиИО 100,0 100,0 100,0 100,0 Доля проинвентаризованных объектов имущества казны % 60,0 75,0 75,0 0,0 15,0
2.1.2. Прочие расходы (судебные издержки, сведения из государственного кадастра недвижимости и др.) УЗРиИО 180,0 180,0 177,7 177,7
ИТОГО по Программе : 630,0 630,0 619,5 619,5
3. Ведомственная целевая программа развития "Жилищно-коммунальное хозяйство города Рязани (2010 - 2011 гг.)"
Цель. Обеспечение эффективного функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства города Рязани, предоставление населению услуг в соответствии с правилами и нормами, определенными правовыми актами
Задача 1. Организация содержания и ремонта многоквартирных домов города Рязани
Организация содержания и ремонта аварийного жилищного фонда (ЖФ) Управление энергетики и жилищнокоммунального хозяйства (УЭиЖКХ) Доля капитально отремонтированных МКД % 2,6 2,7 3,8 1,1 1,2
Реализация положений Жилищного кодекса РФ 27114,6 27114,6 27114,6 27114,6 Удельный вес нуждающихся в кап. ремонте МКД, в т.ч.: % 55,0 54,3 49,2 -5,1 -5,8
Организация содержания неканализованного ЖФ - МКД с износом от 0 до 30%; % 27,0 25,0 25,0 0,0 -2,0
Организация содержания и ремонта маневренного ЖФ 809,0 809,0 809,0 809,0 - МКД с износом от 31 до 65%; % 37,5 39,0 34,9 -4,1 -2,6
Организация работ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов (МКД) 92621,0 9267,6 101888,6 92621,0 9267,6 101888,6 - МКД с износом от 66 до 70%; % 1,5 1,0 0,0 -1,0 -1,5
- МКД с износом свыше 70% % 34,0 35,0 35,0 0,0 1,0
Организация работ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов имеющих статус общежитий УЭиЖКХ Количество товариществ собственников жилья к количеству жилых зданий % 2,7 3,0 12,7 9,7 10,0
Мероприятия по укреплению материальнотехнической базы
Задача 2. Создание условий для обеспечения жителей города Рязани банными услугами
Организация работ по предоставлению качественных банных услуг населению в соответствии с требованиями санитарных норм и правил МП г. Рязани "Комплекс" 10319,2 10319,2 10319,2 10319,2 Количество посещений бань тыс. чел. 59,8 71,7 76,6 6,8 28,1
Уровень соответствия качества банных услуг требованиям санитарных норм и правил % 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0
ИТОГО по Программе : 130863,8 9267,6 140131,4 130863,8 9267,6 140131,4
4. Ведомственная целевая программа развития "Замена аварийного внутридомового газового оборудования в муниципальном жилищном фонде города Рязани на 2010 - 2012 годы"
Цель. Обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда города Рязани, безопасных условий проживания населения города Рязани, предупреждение аварий и несчастных случаев
Задача. Обеспечение надежности эксплуатации внутридомового газового оборудования в муниципальном жилищном фонде города Рязани
Мероприятие 1: Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в муниципальном жилищном фонде города Рязани УЭиЖКХ Количество замененного аварийного газового оборудования:
- газовая плита ед. 0 122 118 -3,3
- водонагреватель проточный ед. 0 25 28 12,0
- АОГВ ед.
Мероприятие 2: Замена аварийного внутридомового газового оборудования в муниципальном жилищном фонде города Рязани УЭиЖКХ 996,9 996,9 996,8 996,8 Доля замененного аварийного газового оборудования:
- газовая плита % 0 0,5 0,48 -0,02
- водонагреватель проточный % 0 0,4 0,45 0,05
- АОГВ %
ИТОГО по Программе : 996,9 996,9 996,8 996,8
5. Ведомственная целевая программа развития "Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2011 год"
Цель. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий кварталов в городе Рязани
Задача. Доведение технического и эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов до нормативных требований
Мероприятие 1: разработка проектно-сметной документации УБГиДХ, подрядные организации, опр. в соотв. с Федер. законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ 17802,4 17802,4 17802,4 17802,4 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов тыс. кв. м 24,65 373,74 373,74 0,0 в 15 раз
Мероприятие 2: ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных дорог, проездов и тротуаров 2197,6 263789,0 265986,6 2197,6 263789,0 265986,6
ИТОГО по Программе : 20000,0 263789,0 283789,0 20000,0 263789,0 283789,0
6. Ведомственная целевая программа развития "Повышение безопасности дорожного движения в городе Рязани на 2011 год"
Цель. Сокращение аварийности в результате дорожно-транспортных происшествий в городе Рязани
Задача. Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов в городе Рязани
1. Модернизация автоматизированной системы управления движением и светофорных объектов: ул. Зубковой - ул. Советской Армии (нечетная сторона); ул. Новоселов - ул. Тимакова; ул. Бирюзова - ул. Молодцова; ул. Октябрьская - ул. Бронная; ул. Интернациональ-ная, д. 17; ул. Вокзальная, у железнодорожного вокзала "Рязань 1"; ул. Вокзальная, у железнодорожного вокзала "Рязань 2" Управление благоустройства города и дорожного хозяйства (УБГиДХ), подрядные организации, определенные в соответствии с Федер. законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ 250,0 1900,0 2150,0 250,0 1900,0 2150,0 Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими ед. 832 808 870 7,7 4,6
2. Применение современных инженерных схем и технических средств организации дорожного движения, направленных на ликвидацию мест концентрации дорожно-транспортных происшествий: УБГиДХ, подрядные организации, определенные в соответствии с Федер. законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ 1317,3 2820,0 4137,3 1317,3 2820,0 4137,3 Количество дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительного состояния дорог ед. 213 203 201 -1,0 -5,6
2.1. устройство дорожного ограждения на Северной окружной дороге на участке от АЗС до ул. Бирюзова в городе Рязани 70,0 820,0 890,0 70,0 820,0 890,0 Количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов ед. 354 344 356 3,5 0,6
2.2. устройство искусственного освещения на Восточной окружной дороге от ОАО "Рязанский тепличный комбинат "Солнечный" до ул. Зубковой, д. 25 68,4 2000,0 2068,4 68,4 2000,0 2068,4
2.3. строительство светофорного объекта на ул. Островского в районе МОУ "СОШ N 33" в городе Рязани 1178,9 1178,9 1178,9 1178,9 Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий ед. 149 142 136 -4,2 -8,7
3. Разработка проектной документации: 392,4 392,4 392,4 392,4
3.1. на установку пешеходных ограждений: пл. Театральная; пересечение ул. Циолковского и ул. Новая; ул. Циолковского от пр. Яблочкова до ул. Юннатов 98,9 98,9 98,9 98,9
3.2. на строительство светофорного объекта на ул. Советской Армии, д. 3 98,4 98,4 98,4 98,4
3.3. на строительство светофорного объекта на пересечении ул. Зубковой - ул. Тимакова УБГиДХ, подрядные организации, определенные в соответствии с Федер. законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ 98,4 98,4 98,4 98,4
3.4. на строительство светофорного объекта ул. Островского в районе МОУ "СОШ N 33" в городе Рязани 96,7 96,7 96,7 96,7
ИТОГО по Программе : 1959,7 4720,0 6679,7 1959,7 4720,0 6679,7
7. Ведомственная целевая программа развития "Развитие городского пассажирского транспорта общего пользования 2009 - 2011 гг."
Цель. Создание городской системы пассажирского транспорта общего пользования, обеспечивающей высокое качество предоставления транспортных услуг
Задача 1. Обновление подвижного состава муниципальных унитарных предприятий пассажирского транспорта
1.1. Приобретение подвижного состава для муниципальных унитарных предприятий пассажирского транспорта УЗРиИО, ОТиС, МУП г. Рязани "Управление Рязанского троллейбуса", "Рязанская автоколонна N 1310" 11000,0 11000,0 11000,0 11000,0 Коэффициент технической готовности подвижного состава ед. 0,780 0,818 0,822 0,5 5,4
1.2. Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат по оплате платежей в рамках договоров лизинга за приобретение наземного электрического транспорта Управление главного бухгалтера аппарата администрации, отдел транспорта и связи 10600,0 10600,0 10600,0 10600,0 Коэффициент выпуска подвижного состава ед. 0,600 0,652 0,710 8,9 18,3
Задача 2. Развитие материально-технической базы муниципальных унитарных предприятий пассажирского транспорта
1.1. Ремонт и обновление контактной линии троллейбусов; ремонт опор контактной линии МУП г. Рязани "Управление Рязанского троллейбуса" 2500,0 2500,0 3200,0 3200,0
ИТОГО по Программе : 21600,0 2500,0 24100,0 21600,0 3200,0 24800,0
8. Ведомственная целевая адресная программа развития "Модернизация школьных библиотек города Рязани (2011 - 2013 годы)"
Цель. Функциональное расширение деятельности школьных библиотек как центров информационной культуры
Задача 1. Развитие материально-технической базы школьных библиотек, создание в школьной библиотеке комфортной интеллектуально-эмоциональной среды
1.1. Обеспечение (оснащение) школьных библиотек современным оборудованием, техникой УОиМП, общеобразовательные учреждения 820,0 820,0 820,0 820,0 Количество общеобразовательных учреждений, обеспеченных компьютерной техникой, отвечающей современным требованиям учреждение 30 40 39 -2,5 30,0
1.2. Внедрение электронного образовательного комплекса, в том числе выполнение монтажных и пусконаладочных работ УОиМП, общеобразовательные учреждения 79,2 1 856,0 1935,2 79,2 79,2 Количество общеобразовательных учреждений, обеспеченных современным библиотечным оборудованием учреждение 8 30 30 0,0 в 3,8 раза
Задача 2. Развитие процесса автоматизации школьных библиотек
2.1. Приобретение специального программного обеспечения для автоматизации школьной библиотеки УОиМП, общеобразовательные учреждения 180,0 180,0 180,0 180,0 Количество общеобразовательных учреждений, обеспеченных специальным программным обеспечением учреждение 28 28 0,0
Количество школьных библиотек, получивших высокоскоростной доступ в Интернет учреждение 7 30 30 0,0 в 4,3 раза
ИТОГО по Программе : 1079,2 1856,0 2935,2 1079,2 1079,2
9. Ведомственная целевая программа развития "Молодежь Рязани (2009 - 2011 годы)"
Цель. Содействие самореализации и социальной адаптации, включению молодежи в социально-экономическую жизнь города, повышение активности молодежи в решении городских проблем
Задача 1. Содействие в формировании кадрового потенциала для работы с молодежью по реализации основных направлений государственной молодежной политики
1.1. Организация обучения молодежных лидеров УОиМП 240,0 240,0 240,0 240,0 Число молодежных лидеров и специалистов, прошедших обучение для работы с молодежью чел. 300,0 625,0 1820,0 в 2,9 раза в 6,1 раза
Задача 2. Создание условий для обеспечения молодежи города информацией необходимой ей для самореализации и социальной адаптации
2.1. Проведение социологических исследований УОиМП Охват граждан в возрасте 14 - 30 лет социологическими опросами и мониторинговыми исследованиями чел. 500,0 4000,0 4000,0 0,0 в 8 раз
2.2. Проведение мероприятий, направленных на расширение информационного пространства в молодежной среде УОиМП 323,0 323,0 323,0 323,0 Доля молодых людей, получивших необходимую информацию для самореализации и социальной адаптации % 5,0 40,0 40,0 0,0 в 8 раз
Задача 3. Выявление и поддержка социально активной и талантливой молодежи
3.1. Выплата стипендий главы администрации города социально активной и талантливой молодежи УОиМП 300,0 300,0 300,0 300,0 Число творческих и социально активных молодых людей, получивших стипендии и гранты главы администрации чел. 25,0 25,0 0,0
3.2. Проведение молодежных мероприятий в рамках целевых направлений деятельности УОиМП 766,0 766,0 766,0 766,0 Количество мероприятий в рамках целевых направлений деятельности ед. 22,0 66,0 66,0 0,0 в 3 раза
3.3. Проведение конкурсных и тематических мероприятий, направленных на выявление и поддержку социально активной и талантливой молодежи УОиМП Доля молодежи, принимающая участие в акциях и мероприятиях % 9,4 27,7 27,7 0,0 в 2,9 раза
Задача 4. Создание условий для активного включения молодежи в социально значимую деятельность
4.1. Укрепление и развитие материальнотехнической базы муниципальных учреждений, реализующих программы и проекты работы с молодежью УОиМП 60,0 60,0 60,0 60,0 Доля молодежи, проявляющая социально значимую, деловую, предпринимательскую, творческую, спортивную активность % 0,33 1,41 1,41 0,0 в 4,3 раза
4.2. Проведение грантовых конкурсов молодежных проектов, имеющих значение для решения социальных проблем и развития города, и на лучшую организацию работы с молодежью УОиМП 234,0 234,0 234,0 234,0 Число профинансированных и реализованных проектов ед. 3,0 22,0 22,0 0,0 в 7,3 раза
ИТОГО по Программе : 1923,0 1923,0 1923,0 1923,0
10. Ведомственная целевая программа развития "Одаренные дети (2011 - 2013 годы)"
Цель. Обеспечение благоприятных условий для создания на муниципальном уровне системы выявления, развития и поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности
Задача: развитие форм выявления и поддержки одаренных детей
1. Проведение городских мероприятий, направленных на выявление, развитие и поддержку одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности Управление образования и молодежной политики (УОиМП), подведомственные учреждения 314,0 314,0 314,0 314,0 Доля одаренных детей, включенных в муниципальную систему выявления, развития и поддержки одаренных детей % 14,0 16,0 16,5 0,5 2,5
2. Участие в региональных и всероссийских мероприятиях, направленных на выявление, развитие и поддержку одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности 152,0 152,0 152,0 152,0 Доля одаренных детей школьного возраста, занявших призовые места на городских, областных и всероссийских конкурсах, соревнованиях, олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях % 0,7 0,7 2,1 в 3 раза в 3 раза
3. Целевая поддержка (поощрение) студентов очной формы обучения государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования за высокие результаты в научноисследовательской деятельности УОиМП 204,0 204,0 204,0 204,0 Число молодых людей, студентов очной формы обучения государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, получивших стипендии администрации города Рязани за высокие результаты в научноисследовательской деятельности чел. 15 18 18 0,0 20,0
4. Укрепление и развитие материальнотехнической базы муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы и проекты работы с одаренными детьми УОиМП 107,0 107,0 107,0 107,0
5. Целевая поддержка работы летних профильных лагерей по различным направлениям деятельности УОиМП 1686,0 1686,0 1686,0 1686,0
ИТОГО по Программе : 2463,0 2463,0 2463,0 2463,0
11. Ведомственная целевая программа развития "Совершенствование эксплуатации зданий и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города Рязани (2011 - 2013 годы)"
Цель 1. Обеспечение общедоступности получения образования, улучшения качества образования, сохранение и улучшение здоровья детей
Задача 1.1. Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных учреждений
1. Проведение капитального ремонта, включая проектные и изыскательские работы в образовательных учреждениях УОиМП, подведомственные образовательные учреждения 57092,6 29981,0 87073,6 57092,6 29981,0 87073,6 Доля образовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт % 59,1 60,1 60,1 0,0 1,0
2. Оснащение оборудованием и мебелью образовательных учреждений 26958,0 13800,0 40758,0 26958,0 12764,1 39722,1 Доля образовательных учреждений, обеспеченных современным оборудованием, мебелью % 98,0 98,2 98,2 0,0 0,2
Итого по цели 1 : 84050,6 43781,0 127831,6 84050,6 42745,1 126795,7
Цель 2. Создание механизмов устойчивого развития образования, системы его постоянного обновления с учетом социальных и экономических потребностей города, запросов личности и общества
Задача 2.1. Реализация государственной политики в области обеспечения безопасности образовательных учреждений, направленных на защиту здоровья и сохранения жизни обучающихся и работников во время их трудовой или учебной деятельности от возможных пожаров, аварий и других опасностей
1. Проведение противопожарных мероприятий в образовательных учреждениях УОиМП, подведомственные образовательные учреждения 7889,0 900,0 8789,0 7884,2 900,0 8784,2 Доля образовательных учреждений, в которых проведены противопожарные мероприятия % 92,0 93,0 93,0 0,0 1,0
Задача 2.2. Организация мероприятий по установке и метрологической аттестации приборов учета топливно-энергетических ресурсов
Приобретение, установка и метрологическая аттестация приборов учета топливноэнергетических ресурсов в образовательных учреждениях УОиМП, подведомственные образовательные учреждения 752,0 752,0 752,0 752,0 Доля образовательных учреждений, в которых проведены мероприятия по установке и метрологической аттестации приборов учета топливноэнергетических ресурсов % 54,0 64,0 64,0 0,0 10,0
Итого по цели 2 : 8641,0 900,0 9541,0 8636,2 900,0 9536,2
ИТОГО по Программе : 92691,6 44681,0 137372,6 92686,8 43645,1 136331,9
12. Ведомственная целевая программа развития "Культура города Рязани (2011 - 2013 годы)"
Цель. Обеспечение конституционного права населения города Рязани на доступ к культурным ценностям и свободу творчества в сфере культуры
Задача 1. Сохранение, использование, популяризация объектов культурного и исторического наследия
Мероприятие 1.1. Укрепление материально-технической базы музеев и библиотек города; проведение работ по сохранению музейных ценностей, архивных документов, библиотечных фондов; обеспечение безопасности хранения культурных ценностей, находящихся в муниципальной собственности; содержание и развитие инфраструктуры, обеспечивающей сохранность указанных ценностей и гарантирующей доступ к ним граждан
1.1.1. Проведение ремонтных работ 4000,0 4000,0 3997,7 3997,7 Доля учреждений культуры библиотечного и музейного типа, находящихся в удовлетворительном техническом состоянии % 61,0 62,0 64,3 2,3 3,3
Общеремонтные работы библиотек-филиалов N 3, 7, центральной библиотеки. Установка пандусов в центральной библиотеке МБУК "Центральная библиотечная система города Рязани" (ЦБС) 2160,0 2160,0 2157,7 2157,7
Ремонт системы водоснабжения в филиале N 9. Общеремонтные работы в филиале N 10 МБУК "Центральная система детских библиотек города Рязани" (ЦСДБ) 340,0 340,0 340,0 340,0 Книгообеспеченность пользователей библиотек ед./ чел. 8,3 8,3 12,7 в 1,5 раза в 1,5 раза
Ремонт фасадов, венцов и общеремонтные работы МБУК "Мемориальный музей-усадьба ак. И.П.Павлова 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 Количество экземпляров выданных документов учреждениями библиотечного обслуживания тыс. экз. 1679,0 1687,4 1625,5 -3,7 -3,2
1.1.2. Оснащение новым оборудованием 584,0 584,0 583,0 583,0
Приобретение мебели, оргтехники, компьютерного оборудования МБУК "ЦБС" 350,0 350,0 350,0 350,0
МБУК "ЦСДБ" 113,0 113,0 113,0 113,0
МБУК "Мемориальный музей-усадьба ак. И.П.Павлова 41,0 41,0 40,8 40,8 Среднее число посещений музеев на 1000 жителей ед. 89,0 109,0 74,7 -31,5 -16,1
МБУК "Рязанский литературный музей С.А.Есенина" 80,0 80,0 79,2 79,2
1.1.3. Пополнение библиотечных фондов 4724,0 4724,0 4724,0 4724,0 Количество выставок и экспозиций, выставленных в учреждениях музейного типа ед. 5,0 6,0 6,0 0,0 20,0
Пополнение книжных фондов (книги, брошюры, электронные издания) МБУК "ЦБС" 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0
МБУК "ЦСДБ" 2224,0 2224,0 2224,0 2224,0
Итого по задаче 1 : 9308,0 9308,0 9304,7 9304,7
Задача 2. Создание условий для улучшения доступа жителей города Рязани к информации и знаниям
Мероприятие 2.1. Перевод информационных ресурсов музеев, библиотек и архивов в цифровую форму, создание электронных баз данных
Создание сводного информационного ресурса МБУК "ЦСДБ" 32,0 115,5 60,0 207,5 32,0 115,5 60,0 207,5 Количество посетителей мероприятий научнопросветительского характера в музеях тыс. чел. 10,3 10,5 10,4 -0,8 1,2
Итого по задаче 2 : 32,0 115,5 60,0 207,5 32,0 115,5 60,0 207,5
Задача 3. Создание условий для внедрения инновационной и проектной деятельности в сферу культуры
Мероприятие 3.1. Проведение конкурсов творческих проектов, организация творческих встреч, юбилейных мероприятий
Конкурс творческих проектов в сфере культуры и искусства Управление культуры (УК) 100,0 100,0 100,0 100,0 Доля одаренных детей - победителей областных, всероссийских и международных конкурсов, выставок, фестивалей % 2,0 3,0 4,0 1,0 в 2 раза
Итого по задаче 3 : 100,0 100,0 100,0 100,0
Задача 4. Сохранение и развитие творческого потенциала города Рязани
Мероприятие 4.1. Поддержка фестивалей, конкурсов, выставок; проведение мастер-классов для детей и творческой молодежи; совершенствование системы повышения квалификации преподавателей
Организация работы зональных методических объединений МБОУ ДОД "ДМШ N 1" 150,0 20,0 170,0 150,0 20,0 170,0
Открытый конкурс скрипачей им. В.Ф.Бобылева МБОУ ДОД "ДМШ N 5 им. В.Ф.Бобылева" 200,0 50,0 450,0 700,0 200,0 50,0 88,0 338,0 Охват детей в возрасте от 4 до 18 лет, пользующихся услугами учреждений дополнительного образования детей художественноэстетической направленности % 15,9 15,9 15,4 -0,5 -0,5
Концерт юных виртуозов города Рязани (исполнители на русских народных инструментах) УК 80,0 80,0 80,0 80,0
Создание условий для стимулирования подготовки кадров, востребованных на рынке труда МБУК "ЦБС" 23,6 23,6 23,6 23,6
Мероприятие 4.2. Укрепление материально-технической базы, обновление специального оборудования учреждений дополнительного образования детей (ДОД) художественно-эстетической направленности
4.2.1. Проведение ремонтных работ 5731,0 69,0 5800,0 5731,0 69,0 5800,0 Доля учреждений дополнительного образования детей художественноэстетической направленности, находящихся в удовлетворительном техническом состоянии % 67,0 68,0 68,0 0,0 1,0
Ремонтные работы чердачных перекрытий МБОУ ДОД "ДХШ N 1" 1481,0 19,0 1500,0 1481,0 19,0 1500,0
Ремонт здания клуба МБОУ ДОД "ДШИ N 3" 3500,0 3500,0 3500,0 3500,0
Ремонт концертного зала МБОУ ДОД "ДШИ N 4 им. Е.Г.Попова" 750,0 50,0 800,0 750,0 50,0 800,0
4.2.2. Оснащение новым оборудованием, музыкальными инструментами 1707,0 253,0 1960,0 1707,0 691,5 2398,5
Приобретение музыкальных инструментов МБОУ ДОД "ДМШ N 5 им. В.Ф.Бобылева" 280,0 25,0 305,0 280,0 70,0 350,0
МБОУ ДОД "ДМШ N 6" 47,0 13,0 60,0 47,0 37,1 84,1
МБОУ ДОД "ДМХШ N 8 100,0 10,0 110,0 100,0 100,0 200,0
МБОУ ДОД "ДШИ N 1" 200,0 25,0 225,0 200,0 90,0 290,0
МБОУ ДОД "ДШИ N 3" 150,0 10,0 160,0 150,0 150,0
МБОУ ДОД "ДШИ N 4 им. Е.Г.Попова" 50,0 45,0 95,0 50,0 50,0
МБОУ ДОД "ДШИ N 5" 280,0 25,0 305,0 280,0 58,6 338,6
МБОУ ДОД "ДШИ N 7" 550,0 50,0 600,0 550,0 188,1 738,1
Выставочные мольберты МБОУ ДОД "ДХШ N 1" 50,0 50,0 100,0 50,0 147,7 197,7
Итого по задаче 4 : 7718,0 223,6 792,0 8733,6 7718,0 223,6 868,5 8810,1
Задача 5. Укрепление единого культурного пространства России, интеграция Российской культуры города в Российское и мировое культурное пространство
Мероприятие 5.1. Поддержка фестивалей, конкурсов, выставок, традиционных форм народного искусства и самодеятельного художественного творчества Число жителей, занятых в клубных формированиях, любительских объединениях по различным направлениям чел. 3811 3816 3961 3,8 3,9
Межрегиональный фестиваль военно-патриотической песни "Салют, Победа!" МАУК ДК "Приокский" 250,0 100,0 40,0 390,0 250,0 100,0 40,0 390,0
Национальный фестиваль-конкурс традиционного народного творчества Есенинская Русь МБУК "МКЦ" 315,0 100,0 715,0 1130,0 315,0 100,0 715,0 1130,0 Число посетителей фестивалей, конкурсов, культурно-досуговых мероприятий и кинолекториев, проводимых на базах культурно-досуговых учреждений тыс. чел. 231,2 233,5 235,8 1,0 2,0
Мероприятие 5.2. Проведение тематических кинопоказов и кинолекториев
Проведение тематических кинолекториев для различных категорий населения города МБУК КДЦ "Октябрь" 30,0 30,0 30,0 30,0
Мероприятие 5.3. Проведение массовых культурно-досуговых мероприятий на базе учреждений культуры и открытых площадках города
Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы УК 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 Число посетителей массовых культурно-досуговых мероприятий, проводимых на открытых площадках тыс. чел. 158,7 161,9 163,5 1,0 3,0
Мероприятие 5.4. Укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений
5.4.1. Проведение ремонтных работ 750,0 200,0 950,0 750,0 160,9 910,9
Ремонт общественного туалета на 1 этаже, общеремонтные работы МБУК "МКЦ" 400,0 100,0 500,0 400,0 100,0 500,0
Замена потолка в танцевальном и кино-залах, общеремонтные работы МБУК КДЦ "Октябрь" 350,0 100,0 450,0 350,0 60,9 410,9 Доля культурно-досуговых учреждений, находящихся в удовлетворительном техническом состоянии % 80,0 82,0 82,0 0,0 2,0
5.4.2. Оснащение новым оборудованием 430 150 580 428,6 25,2 453,8
Световое, звуковое оборудование МБУК "МКЦ" 370 130 500 369 4 373
Детские аттракционы МБУК "Городские парки" 60 20 80 59,6 21,2 80,8
Итого по задаче 5 : 2845,0 200,0 1135,0 4180,0 2843,6 200,0 971,1 4014,7
ИТОГО по Программе : 20003,0 539,1 1987,0 22529,1 19998,3 539,1 1899,6 22437,0
13. Ведомственная целевая программа развития "Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани на 2011 - 2013 годы"
Цель. Создание условий, обеспечивающих возможность для населения города вести здоровый образ жизни, повышение интереса и приобщение различных категорий граждан (слоев общества) к регулярным занятиям физкультурой и спортом
Задача 1. Содержание и комплексное развитие собственной муниципальной материально-технической базы физической культуры и спорта Обеспеченность учащихся учреждениями дополнительного образования детей спортивной направленности % 0,010 0,011 0,011 0,000 0,001
1.1. Подготовка проектной документации и проведение капитального ремонта Управление по физической культуре и массовому спорту (УФКиМС), подведомственные учреждения 22123,0 22123,0 22122,0 22122,0
1.2. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования, спортивной формы, транспортных средств УФКиМС, подведомственные учреждения физической культуры и спорта 3755,0 3755,0 3755,0 3755,0 Обеспеченность обучающихся МОУ ДОД физкультурноспортивной направленности (детско-юношескими спортивными школами и т.п.) % 1,60 1,61 1,61 0,00 0,01
Итого по задаче 1 : 25878,0 25878,0 25877,0 25877,0 Обеспеченность МОУ ДОД физкультурноспортивной направленности спортивным инвентарем оборудованием % 53,0 54,0 54,0 0,0 1,0
Задача 2. Активизация физкультурно-образовательной и рекламно-информационной деятельности по формированию здорового образа жизни у жителей города
2.1. Регулярная работа с клубами по месту жительства УФКиМС, подведомственные учреждения физической культуры и спорта 150,0 150,0 150,0 150,0
2.2. Разработка положения и проведение смотра-конкурса: - на лучшую постановку физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работы по месту жительства; - мастер педагогического труда по внеучебным формам физкультурнооздоровительной и спортивной работы; среди тренеров и спортсменов по видам спорта; - среди ДЮСШ и СДЮСШОР - СМИ "Лучшее освещение проблем развития физической культуры и спорта" 150,0 150,0 150,0 150,0 Удельный вес обучающихся, охваченных дополнительным образованием, ставших победителями спортивных олимпиад, спартакиад, соревнований на муниципальном, региональном, общероссийском и международном уровнях % 3,0 3,3 3,3 0,0 0,3
2.3. Организация и проведение встреч-семинаров с ведущими тренерами и спортивными специалистами города 50,0 50,0 50,0 50,0 Обеспеченность обучающихся спортивными залами с учетом ведомственных спортивных залов и спортивных залов в составе школ % 2,20 2,25 2,25 0,00 0,05
2.4. Организация и проведение городской Спартакиады трудящихся 150,0 150,0 150,0 150,0
2.5. Организация и проведение городской Спартакиады дворовых команд (зимняя и летняя) УФКиМС, подведомственные учреждения физической культуры и спорта 150,0 150,0 150,0 150,0 Обеспеченность обучающихся плоскостными сооружениями с учетом ведомственных плоскостных сооружений и плоскостных сооружений в составе школ % 6,3 6,3 6,3 0,0 0,0
2.6. Организация и проведение городской Спартакиады летних лагерей 60,0 60,0 60,0 60,0
2.7. Организация и проведение городской Спартакиады школьников 300,0 300,0 300,0 300,0 Обеспеченность обучающихся плавательными бассейнами с учетом ведомственных плавательных бассейнов и плавательных бассейнов в составе школ % 3,0 3,4 3,4 0,0 0,4
2.8. Организация и проведение городской Спартакиады инвалидов по слуху 50,0 50,0 50,0 50,0
2.9. Организация и проведение городской Спартакиады ССУЗов 170,0 170,0 170,0 170,0 Количество организованных и проведенных общегородских массовых физкультурноспортивных мероприятий ед. 178 180 180 0,0 1,1
2.10. Участие в реализации календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Рязанской области Число посетителей общегородских массовых физкультурноспортивных мероприятий тыс. чел. 114,0 114,1 114,1 0,0 0,1
Итого по задаче 2 : 1230,0 1230,0 1230,0 1230,0
ИТОГО по Программе : 27108,0 27108,0 27107,0 27107,0
ВСЕГО ПО ВЕДОМСТВЕННЫМ ЦЕЛЕВЫМ ПРОГРАММАМ: 329706,2 328585,1 13754,6 672045,9 329685,1 325693,2 14367,2 669745,5