Приложение к Постановлению от 01.04.2011 г № 164 Программа
Система программных мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности
┌────────────────────┬──────────────┬─────────┬────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐
│ Наименование │Ответственный │Источник │ Объем финансирования, тыс. руб. │ Ожидаемые │
│ мероприятия │ исполнитель │финанси- ├────────┬───────────────────────────────────────────────┤ результаты │
│ подпрограммы │ │ рования │всего за│ в том числе по годам │ │
│ │ │ │ 2011 - ├──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┤ │
│ │ │ │ 2015 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ 2016 - │ │
│ │ │ │ годы │ │ │ │ │ │ 2020 │ │
├────────────────────┴──────────────┴─────────┴────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴────────────────┤
│ I. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальной бюджетной сфере │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1.1. Организационные мероприятия по энергосбережению в муниципальных бюджетных учреждениях и повышению энергетической │
│ эффективности этих учреждений │
├────────────────────┬──────────────┬─────────┬────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┬────────────────┤
│1.1.1. Проведение │Администрация │Средства │ 945,9 │287,2 │ 658,7 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │Получение │
│энергетических │района, УОиМП,│районного│ │ │ │ │ │ │ │объективных │
│обследований зданий,│ Сектор │ бюджета │ │ │ │ │ │ │ │данных об объеме│
│строений, сооружений│ культуры │ │ │ │ │ │ │ │ │используемых │
│учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │ │энергетических │
│муниципальной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ресурсов │
│бюджетной сферы, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│сбор и анализ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│информации об │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│энергопотреблении │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│зданий, строений, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│сооружений, в том │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│числе их │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ранжирование по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│удельному │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│энергопотреблению и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│очередности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│проведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│мероприятий по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│энергосбережению │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────────────┤
│1.1.2. Ведение │Администрация │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │Определение │
│энергетических │района, УОиМП,│ │ │ │ │ │ │ │ │потенциала │
│паспортов │ Сектор │ │ │ │ │ │ │ │ │энергосбережения│
│муниципальных │ культуры │ │ │ │ │ │ │ │ │и повышения │
│бюджетных учреждений│ │ │ │ │ │ │ │ │ │энергетической │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │эффективности │
├────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┴───────┼───────┼───────┼────────┼────────────────┤
│1.1.3. Разработка │Администрация │ │ 0 │ 0 │ Объемы │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│технико- │района, УОиМП,│ │ │ │финансирования │ │ │ │ │
│экономических │ Сектор │ │ │ │ будут │ │ │ │ │
│обоснований на │ культуры │ │ │ │ определены │ │ │ │ │
│внедрение │ │ │ │ │после получения│ │ │ │ │
│энергосберегающих │ │ │ │ │энергетического│ │ │ │ │
│мероприятий │ │ │ │ │ паспорта │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┬───────┼───────┼───────┼────────┼────────────────┤
│1.1.4. Заключение │Администрация │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │Эффективное и │
│энергосервисных │района, УОиМП,│ │ │ │ │ │ │ │ │рациональное │
│договоров и │ Сектор │ │ │ │ │ │ │ │ │использование │
│привлечение частных │ культуры │ │ │ │ │ │ │ │ │энергетических │
│инвестиций в целях │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ресурсов │
│их реализации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │
│1.1.5. Создание │ Сектор │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│системы контроля и │экономического│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│мониторинга за │ развития и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│реализацией │ торговли │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│энергосервисных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│контрактов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────────────┤
│1.1.6. Организация │Администрация │Средства │ 35,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 15,0 │ 10,0 │ 10,0 │ 40,0 │Подготовка │
│обучения сотрудников│района, УОиМП,│районного│ │ │ │ │ │ │ │кадров и │
│муниципальных │ Сектор │ бюджета │ │ │ │ │ │ │ │повышение │
│бюджетных учреждений│ культуры │ │ │ │ │ │ │ │ │квалификации в │
│в области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области │
│энергосбережения и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │энергосбережения│
│энергетической │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│эффективности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────────────┤
│1.1.7. Ревизия │Администрация │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│договорных и расчет │района, УОиМП,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│прогнозных нагрузок │ Сектор │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│по электрической │ культуры │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│энергии, внесение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│изменений в договоры│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│с энергоснабжающими │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│организациями, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│приведение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│заявленной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│договорной мощности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│к реальным значениям│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│нагрузки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────────────┤
│1.1.8. Ведение │Администрация │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │Получение │
│топливно- │района, УОиМП,│ │ │ │ │ │ │ │ │объективных │
│энергетических │ Сектор │ │ │ │ │ │ │ │ │данных об объеме│
│балансов учреждений │ культуры │ │ │ │ │ │ │ │ │используемых │
│муниципальной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │энергетических │
│бюджетной сферы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ресурсов │
├────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────────────┤
│1.1.9. Разработка и │Администрация │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │Приведение в │
│установление лимитов│района, УОиМП,│ │ │ │ │ │ │ │ │соответствие │
│и норм потребления │ Сектор │ │ │ │ │ │ │ │ │лимитов и │
│энергии и воды на │ культуры │ │ │ │ │ │ │ │ │фактически │
│объектах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │потребляемых │
│муниципальной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджетными │
│бюджетной сферы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │учреждениями │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │энергоресурсов │
├────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────────────┤
│1.1.10. Обязательное│Администрация │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │Обеспечение │
│размещение заказов │района, УОиМП,│ │ │ │ │ │ │ │ │энергетической │
│на поставки товаров,│ Сектор │ │ │ │ │ │ │ │ │эффективности │
│выполнение работ, │ культуры │ │ │ │ │ │ │ │ │при размещении │
│оказание услуг для │ │ │ │ │ │ │ │ │ │заказов для │
│муниципальных нужд в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципальных │
│соответствии с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │нужд │
│требованиями │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│энергетической │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│эффективности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────────────┤
│1.1.11. Подготовка │Администрация │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │Анализ │
│ежегодного доклада о│района, УОиМП,│ │ │ │ │ │ │ │ │достижения │
│потреблении │ Сектор │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципальными │
│энергетических │ культуры │ │ │ │ │ │ │ │ │учреждениями │
│ресурсов в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │наилучших │
│муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │показателей │
│учреждениях │ │ │ │ │ │ │ │ │ │повышения │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │энергетической │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │эффективности │
├────────────────────┴──────────────┴─────────┴────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴────────────────┤
│ 1.2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в муниципальных бюджетных учреждениях и повышению │
│ энергетической эффективности этих учреждений │
├────────────────────┬──────────────┬─────────┬────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┬────────────────┤
│1.2.1. Оснащение │Администрация │Средства │ 80,0 │ 50 │ 0,0 │ 20,0 │ 10,0 │ 0 │ 0 │Повышение уровня│
│зданий, строений, │района, УОиМП,│районного│ │ │ │ │ │ │ │оснащенности │
│сооружений │ Сектор │ бюджета │ │ │ │ │ │ │ │приборами учета │
│современными │ культуры │ │ │ │ │ │ │ │ │используемых │
│приборами учета │ │ │ │ │ │ │ │ │ │энергетических │
│коммунальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ресурсов │
│ресурсов, замена │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│устаревших счетчиков│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│на счетчики │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│повышенного класса │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│точности всех │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│муниципальной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│бюджетной сферы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────────────┤
│1.2.2. │ Главный │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│Строительство, │распорядитель │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│реконструкция │ бюджетных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│зданий, строений, │ средств - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│сооружений в │муниципальный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│соответствии с │ заказчик │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│установленными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│законодательством об│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│энергосбережении и о│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│повышении │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│энергетической │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│эффективности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│требованиями │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│энергетической │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│эффективности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────────────┤
│1.2.3. Повышение │Администрация │Областной│1280,00 │ 0 │ 0,0 │ 100,0 │ 570,0 │ 610,0 │ 1240,0 │Повышение │
│тепловой защиты │района, УОиМП,│ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │энергетической │
│зданий, строений, │ Сектор ├─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤эффективности │
│сооружений при │ культуры │Районный │2021,00 │394,2 │1562,8 │ 5,0 │ 28,5 │ 30,5 │ 62,0 │бюджетных │
│капитальном ремонте,│ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │учреждений, │
│утепление зданий, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │снижение │
│строений, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │расходов бюджета│
│сооружений, в том │ │ │ │ │ │ │ │ │ │района на оплату│
│числе утепление │ │ │ │ │ │ │ │ │ │потребляемых │
│чердачных перекрытий│ │ │ │ │ │ │ │ │ │энергетических │
│и подвалов, входных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ресурсов не │
│дверных и оконных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │менее чем на 3% │
│блоков с применением│ │ │ │ │ │ │ │ │ │в год от уровня │
│ПВХ-материалов, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2009 года │
│утепление фасадов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │
│1.2.4. Перекладка │ Главный │Областной│ 500,00 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 500,0 │ 1080,0 │ │
│электрических сетей │распорядитель │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │
│для снижения потерь │ бюджетных ├─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │
│электрической │ средств - │Районный │ 25,0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 25,0 │ 54,0 │ │
│энергии в зданиях, │муниципальный │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │
│строениях, │ заказчик │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│сооружениях │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │
│1.2.5. Повышение │Администрация │Областной│ 750,0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 320,0 │ 430,0 │ 1000,0 │ │
│энергетической │района, УОиМП,│ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │
│эффективности систем│ Сектор ├─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │
│освещения зданий, │ культуры │Районный │ 38,0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 16,0 │ 22,0 │ 50,0 │ │
│строений, │ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │
│сооружений, в том │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│числе внедрение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│энергосберегающих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│светильников, в т.ч.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│на базе светодиодов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │
│1.2.6. Мероприятия │Администрация │Районный │ 645,0 │ 0 │ 0,0 │ 0 │ 445,0 │ 200,0 │ 250,0 │ │
│по повышению │района, УОиМП,│ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │
│эффективности │ Сектор │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│использования и │ культуры │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│сокращения потерь │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│воды │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────────────┤
│ВСЕГО по --------- : │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────────────┤
│ИТОГО: в том числе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────────────┤
│областной бюджет │ │ │2530,00 │ 0,00 │ 0,00 │100,00 │890,00 │1540,00│3320,00 │ │
├────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────────────┤
│районный бюджет │ │ │ 3789,9 │731,4 │2221,5 │ 40,0 │ 509,5 │ 287,5 │ 456,0 │ │
├────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────────────┤
│внебюджетные │ │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│источники │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┴──────────────┴─────────┴────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴────────────────┤
│ II. Энергосбережение и повышение эффективности в электроснабжении │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2.1. Организационные мероприятия по энергосбережению в муниципальных бюджетных учреждениях и повышению энергетической │
│ эффективности этих учреждений │
├────────────────────┬──────────────┬─────────┬────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┬────────────────┤
│2.1.1. Проведение │Администрация │ │ │ │ │ │ │ │ │Получение │
│энергетических │ района │ │ │ │ │ │ │ │ │объективных │
│обследований │ │ │ │ │ │ │ │ │ │данных об объеме│
│объектов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │используемых │
│энергоснабжения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │энергетических │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ресурсов │
├────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────────────┤
│2.1.2. Ведение │Администрация │ │ │ │ │ │ │ │ │Определение │
│энергетических │ района │ │ │ │ │ │ │ │ │потенциала │
│паспортов объектов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │энергосбережения│
│энергоснабжения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │и повышения │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │энергетической │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │эффективности │
├────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────────────┤
│2.1.3. Ревизия │ Арендатор │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│договорных и расчет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│прогнозных нагрузок │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│по электрической │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│энергии, внесение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│изменений в договоры│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│с энергоснабжающими │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│организациями, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│приведение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│заявленной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│договорной мощности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│к реальным значениям│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│нагрузки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────────────┤
│2.1.4. Подготовка │ Арендатор │ │ │ │ │ │ │ │ │Анализ │
│ежегодного доклада о│ │ │ │ │ │ │ │ │ │достижения │
│проведенной работе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципальными │
│в области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │учреждениями │
│энергосбережения и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │наилучших │
│проведенных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │показателей │
│мероприятиях │ │ │ │ │ │ │ │ │ │повышения │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │энергетической │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │эффективности │
├────────────────────┴──────────────┴─────────┴────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴────────────────┤
│ 2.2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в муниципальных унитарных предприятиях и повышению │
│ энергетической эффективности этих учреждений │
├────────────────────┬──────────────┬─────────┬────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┬────────────────┤
│2.2.1. Реконструкция│ Арендатор │ Внебюд- │2800,00 │ 0 │ 0,0 │ 800,0 │1000,0 │1000,0 │ 4000,0 │Повышение │
│электрических сетей │ │ жетные │ │ │ │ │ │ │ │энергетической │
│10 кВ │ │источники│ │ │ │ │ │ │ │эффективности, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │снижение затрат │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │на оплату │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │потребляемых │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │энергетических │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ресурсов │
├────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────────────┤
│2.2.2. Реконструкция│ Арендатор │ Внебюд- │ 1800,0 │ 0 │ 0,0 │ 500,0 │ 600,0 │ 700,0 │ 1700,0 │Повышение │
│электрических сетей │ │ жетные │ │ │ │ │ │ │ │энергетической │
│0,4 кВ │ │источники│ │ │ │ │ │ │ │эффективности, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │снижение затрат │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │на оплату │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │потребляемых │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │энергетических │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ресурсов │
├────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────────────┤
│2.2.3. Применение │ Арендатор │федераль-│ 660,4 │ 0 │ 660,4 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │Экономия затрат │
│энергосберегающих │ │ ный │ │ │ │ │ │ │ │на электрическую│
│систем уличного │ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │энергию уличного│
│освещения │ ├─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤освещения в 2 │
│ │ │областной│ 2171,3 │ 0,0 │ 471,3 │ 850,0 │ 850,0 │ 0 │ 0 │раза │
│ │ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │
│ │ │районный │ 159,7 │ 0,0 │ 59,7 │ 50,0 │ 50,0 │ 0 │ 0 │ │
│ │ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────────────┤
│ИТОГО: в том числе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────────────┤
│федеральный бюджет │ │ │ 660,40 │ 0,00 │660,40 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ │
├────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────────────┤
│областной бюджет │ │ │ 2171,3 │ 0,0 │ 471,3 │ 850,0 │ 850,0 │ 0 │ 0 │ │
├────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────────────┤
│районный бюджет │ │ │ 159,7 │ 0,0 │ 59,7 │ 50,0 │ 50,0 │ 0 │ 0 │ │
├────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────────────┤
│внебюджетные │ │ │ 4600,0 │ 0,0 │ 0,0 │1300,0 │1600,0 │1700,0 │ 5700,0 │ │
│источники │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┴──────────────┴─────────┴────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴────────────────┤
│ III. Энергосбережение и повышение эффективности в водоснабжении и водоотведении │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3.1. Организационные мероприятия по энергосбережению в муниципальных бюджетных учреждениях и повышению энергетической │
│ эффективности этих учреждений │
├────────────────────┬──────────────┬─────────┬────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┬────────────────┤
│3.1.1. Проведение │Администрация │областной│ 0 │ 0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │Получение │
│энергетических │ района │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │объективных │
│обследований │ ├─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤данных об объеме│
│объектов │ │районный │ 0 │ 0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │используемых │
│водоснабжения │ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │энергетических │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ресурсов │
├────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────────────┤
│3.1.2. Ведение │Администрация │ │ │ │ │ │ │ │ │Определение │
│энергетических │ района │ │ │ │ │ │ │ │ │потенциала │
│паспортов объектов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │энергосбережения│
│водоснабжения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │и повышения │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │энергетической │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │эффективности │
├────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────────────┤
│3.1.3. Ревизия │ Арендатор │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│договорных и расчет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│прогнозных нагрузок │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│по электрической │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│энергии, внесение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│изменений в договоры│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│с энергоснабжающими │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│организациями, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│приведение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│заявленной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│договорной мощности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│к реальным значениям│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│нагрузки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────────────┤
│3.1.4. Подготовка │ Арендатор │ │ │ │ │ │ │ │ │Анализ │
│ежегодного доклада о│ │ │ │ │ │ │ │ │ │достижения │
│проведенной работе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │учреждениями │
│в области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │наилучших │
│энергосбережения и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │показателей │
│проведенных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │повышения │
│мероприятиях │ │ │ │ │ │ │ │ │ │энергетической │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │эффективности │
├────────────────────┴──────────────┴─────────┴────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴────────────────┤
│ 3.2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в муниципальных унитарных предприятиях и повышению │
│ энергетической эффективности этих учреждений │
├────────────────────┬──────────────┬─────────┬────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┬────────────────┤
│3.2.1. Установка │Администрация │Федераль-│ 680,6 │ 0 │ 680,6 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │Экономия затрат │
│частотно- │ района, │ ный │ │ │ │ │ │ │ │на электрическую│
│регулируемых │ арендатор │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │энергию в 2 раза│
│приводов │ ├─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │
│ │ │Областной│ 1675,0 │ 0,0 │1675,0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│ │ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │
│ │ │Районный │ 436,8 │ 0,0 │ 436,8 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│ │ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │
│ │ │ Внебюд- │ 0,0 │ 0,0 │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
│ │ │ жетные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │источники│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────────────┤
│3.2.2. Замена │Администрация │Районный │ │ │ │ │ │ │ │Экономия затрат │
│запорной арматуры по│ района, │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │на электрическую│
│ул. Комсомольская │ арендатор │ │ │ │ │ │ │ │ │энергию в 2 раза│
├────────────────────┤ ├─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │
│ул. Базарная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┤ ├─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │
│ул. Набережная │ │ Внебюд- │ 90,0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 45,0 │ 45,0 │ 0 │ │
│ │ │ жетные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │источники│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────────────┤
│3.2.3. Замена │Администрация │Районный │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │Экономия затрат │
│насосных агрегатов │ района │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │на электрическую│
│на водонапорных │ ├─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤энергию уличного│
│башнях п. Каширин │ │ Внебюд- │ 25,0 │ 0 │ 0 │ 25,0 │ 0 │ 0 │ 0 │освещения в 2 │
│ │ │ жетные │ │ │ │ │ │ │ │раза │
│ │ │источники│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────────────┤
│3.2.4. Замена │ Арендатор │ Внебюд- │ 50,0 │ 0,0 │ 50,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ │
│обратного клапана │ │ жетные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│насосной станции по │ │источники│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ул. Вокзальная р.п. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Алексадро-Невский, д│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│= 10 мм │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────────────┤
│3.2.5. Установка │ Арендатор │ Внебюд- │ 60,0 │ 15,0 │ 15,0 │ 15,0 │ 15,0 │ 0,0 │ 0,0 │ │
│энергосберегающих │ │ жетные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ламп на объектах │ │источники│ │ │ │ │ │ │ │ │
│водоснабжения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────────────┤
│3.2.6. Утепление │ Арендатор │ Внебюд- │ 50,0 │ 10,0 │ 10,0 │ 10,0 │ 10,0 │ 10,0 │ │ │
│внутренних помещений│ │ жетные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│насосных станций │ │источники│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────────────┤
│3.2.7. Установка │ Арендатор │ Внебюд- │ 6,0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 6,0 │ 0 │ 0 │Учет потребления│
│приборов учета │ │ жетные │ │ │ │ │ │ │ │воды в целом по │
│холодной воды на │ │источники│ │ │ │ │ │ │ │объекту │
│артезианских │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│скважинах п. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Каширин, с. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Сергиевский Боровок │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(2 ед.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────────────┤
│3.2.7. Установка │ Арендатор │ Внебюд- │ 6,0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 6,0 │ 0 │ 0 │Учет потребления│
│приборов учета │ │ жетные │ │ │ │ │ │ │ │воды в целом по │
│холодной воды на │ │источники│ │ │ │ │ │ │ │объекту │
│артезианских │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│скважинах с. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Зимарово (2 ед.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────────────┤
│3.2.7. Установка │ Арендатор │ Внебюд- │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0,0 │ 0 │ 0 │ 0 │Учет потребления│
│приборов учета │ │ жетные │ │ │ │ │ │ │ │воды в целом по │
│холодной воды на │ │источники│ │ │ │ │ │ │ │объекту │
│артезианских │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│скважинах р.п. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Ал.-Невский (6 ед.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────────────┤
│3.2.8. Капитальный │Администрация │Областной│ 4000,0 │ │ │ │ │4000,0 │ │Ликвидация │
│ремонт водопровода │ района │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │утечек, │
│по ул. Вокзальная, │ ├─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤экономия воды и │
│800 м │ │Районный │ 290,0 │ │ 90,0 │ │ │ 200,0 │ │электроэнергии │
│ │ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │
│ │ │ Внебюд- │ 200,0 │ │ │ │ │ 200,0 │ │ │
│ │ │ жетные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │источники│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────────────┤
│3.2.9. Капитальный │Администрация │Областной│ 3000,0 │ │ │ │3000,0 │ │ │Ликвидация │
│ремонт водопровода │ района │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │утечек, экономия│
│по ул. Первомайская,│ ├─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤воды и │
│700 м │ │Районный │ 270,0 │ │ 95,0 │ │ 175,0 │ │ │электроэнергии │
│ │ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │
│ │ │ Внебюд- │ 200,0 │ │ │ │ 200,0 │ │ │ │
│ │ │ жетные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │источники│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────────────┤
│3.2.10. Капитальный │Администрация │Областной│ 3000,0 │ │ │ │3000,0 │ │ │Ликвидация │
│ремонт водопровода │ района │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │утечек, экономия│
│по ул. Садовая, 600 │ ├─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤воды и │
│м │ │Районный │ 175,0 │ │ │ │ 175,0 │ │ │электроэнергии │
│ │ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │
│ │ │ Внебюд- │ 200,0 │ │ │ │ 200,0 │ │ │ │
│ │ │ жетные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │источники│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────────────┤
│3.2.11. Капитальный │Администрация │Областной│ 7500,0 │ │ │7500,0 │ │ │ │Ликвидация │
│ремонт водопровода │ района │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │утечек, экономия│
│по ул. Почтовая, │ ├─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤воды и │
│1500 м │ │Районный │ 375,0 │ │ │ 375,0 │ │ │ │электроэнергии │
│ │ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │
│ │ │ Внебюд- │ 200,0 │ │ │ 200,0 │ │ │ │ │
│ │ │ жетные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │источники│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────────────┤
│3.2.12. Капитальный │Администрация │Областной│ 3000,0 │ │ │ │ │3000,0 │ │Ликвидация │
│ремонт водопровода │ района │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │утечек, экономия│
│по ул. Заводская, │ ├─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤воды и │
│600 м │ │Районный │ 275,0 │ │ 125,0 │ │ │ 150,0 │ │электроэнергии │
│ │ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │
│ │ │ Внебюд- │ 200,0 │ │ │ │ │ 200,0 │ │ │
│ │ │ жетные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │источники│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────────────┤
│3.2.13. Капитальный │Администрация │Областной│ 0,0 │ │ │ │ │ │ 1500,0 │Ликвидация │
│ремонт водопровода │ района │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │утечек, экономия│
│по ул. Школьная, 300│ ├─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤воды и │
│м │ │Районный │ 50,0 │ │ 50,0 │ │ │ │ 75,0 │электроэнергии │
│ │ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │
│ │ │ Внебюд- │ 0,0 │ │ │ │ │ │ 200,0 │ │
│ │ │ жетные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │источники│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────────────┤
│3.2.14. Капитальный │Администрация │Областной│ 750,0 │750,0 │ │ │ │ │ │Ликвидация │
│ремонт водопровода │ района │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │утечек, экономия│
│по ул. Мира, 150 м │ ├─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤воды и │
│ │ │Районный │ 0,0 │ │ 0,0 │ │ │ │ │электроэнергии │
│ │ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │
│ │ │ Внебюд- │ 100,0 │100,0 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ жетные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │источники│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────────────┤
│3.2.15. Капитальный │Администрация │Областной│ 0 │ │ │ │ │ │ 2000,0 │Ликвидация │
│ремонт водопровода │ района │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │утечек, экономия│
│по пер. Пригородный,│ ├─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤воды и │
│400 м │ │Районный │ 0 │ │ │ │ │ │ 100,0 │электроэнергии │
│ │ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │
│ │ │ Внебюд- │ 0 │ │ │ │ │ │ 200,0 │ │
│ │ │ жетные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │источники│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────────────┤
│3.2.16. Капитальный │Администрация │Областной│ 0 │ │ │ │ │ │ 3000,0 │Ликвидация │
│ремонт водопровода │ района │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │утечек, экономия│
│по ул. Пригородная, │ ├─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤воды и │
│500 м │ │Районный │ 0 │ │ │ │ │ │ 150,0 │электроэнергии │
│ │ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │
│ │ │ Внебюд- │ 0 │ │ │ │ │ │ 200,0 │ │
│ │ │ жетные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │источники│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────────────┤
│3.2.17. Капитальный │Администрация │Областной│ 0 │ │ │ │ │ │ 6000,0 │Ликвидация │
│ремонт водопровода │ района │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │утечек, экономия│
│по ул. Набережная, │ ├─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤воды и │
│1200 м │ │Районный │ 0 │ │ │ │ │ │ 300,0 │электроэнергии │
│ │ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │
│ │ │ Внебюд- │ 0 │ │ │ │ │ │ 200,0 │ │
│ │ │ жетные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │источники│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────────────┤
│3.2.18. Капитальный │Администрация │Областной│ 0 │ │ │ │ │ │ 1500,0 │Ликвидация │
│ремонт водопровода │ района │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │утечек, экономия│
│по ул. Весенняя, 300│ ├─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤воды и │
│м │ │Районный │ 0 │ │ │ │ │ │ 75,0 │электроэнергии │
│ │ │ бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │
│ │ │ Внебюд- │ 0 │ │ │ │ │ │ 200,0 │ │
│ │ │ жетные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │источники│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────────────┤
│ИТОГО: в том числе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────────────┤
│федеральный бюджет │ │ │ 680,60 │ │680,60 │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────────────┤
│областной бюджет │ │ │22925,0 │750,0 │1675,0 │7500,0 │6000,0 │7000,0 │14000,0 │ │
├────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────────────┤
│районный бюджет │ │ │ 1871,8 │ 0,0 │ 796,8 │ 375,0 │ 350,0 │ 350,0 │ 700,0 │ │
├────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────────────┤
│внебюджетные │ │ │ 1387,0 │125,0 │ 75,0 │ 250,0 │ 482,0 │ 455,0 │ 1000,0 │ │
│источники │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────────────┤
│ВСЕГО по разделу │ │ │26183,8 │875,0 │2546,8 │8125,0 │6832,0 │7805,0 │15700,0 │ │
│--- : │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┴──────────────┴─────────┴────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴────────────────┤
│ IV. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности │
├────────────────────┬──────────────┬─────────┬────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┬────────────────┤
│4.1. Пропаганда │ Сектор │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │Снижение │
│энергосберегающих │экономического│ │ │ │ │ │ │ │ │потребления │
│мероприятий │ развития и │ │ │ │ │ │ │ │ │энергетических │
│ │ торговли │ │ │ │ │ │ │ │ │ресурсов │
│ │администрации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ района │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────────────┤
│4.2. Информационное │ Управляющие │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │Снижение │
│обеспечение │ компании │ │ │ │ │ │ │ │ │потребления │
│населения в части │ │ │ │ │ │ │ │ │ │энергетических │
│энергосбережения в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ресурсов │
│жилых домах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────────────┤
│4.3. Участие в │ Участники │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │Подготовка │
│конференциях, │ Программы │ │ │ │ │ │ │ │ │кадров и │
│выставках и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │повышение │
│семинарах по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │квалификации │
│энергосбережению │ │ │ │ │ │ │ │ │ │работников в │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │энергосбережения│
├────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────────────┤
│4.4. Информационная │Информационно-│ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │Предоставление │
│поддержка Программы │правовой отдел│ │ │ │ │ │ │ │ │информации о │
│ │администрации │ │ │ │ │ │ │ │ │ходе выполнения │
│ │ района │ │ │ │ │ │ │ │ │мероприятий по │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │энергосбережению│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │и повышению │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │энергетической │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │эффективности │
├────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────────────┤
│ВСЕГО по ---------- :│ │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │
├────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────────────┤
│ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, │ │ │39434,7 │1606,4│5299,3 │10465,0│10731,5│11332,5│25176,0 │ │
│в том числе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────────────┤
│федеральный бюджет │ │ │ 1341,0 │ 0,0 │1341,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ │
├────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────────────┤
│областной бюджет │ │ │27626,30│750,00│2146,30│8450,00│7740,00│8540,00│17320,00│ │
├────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────────────┤
│районный бюджет │ │ │5821,40 │731,40│3078,00│465,00 │909,50 │637,50 │1156,00 │ │
├────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────────────┤
│внебюджетные │ │ │5987,00 │125,00│ 75,00 │1550,00│2082,00│2155,00│6700,00 │ │
│источники │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┴──────────────┴─────────┴────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴────────────────┤
│ <*> Эффективность подлежит уточнению при подсчете ожидаемого результата после внедрения проектов │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘