Приложение к Программе от 25.12.2009 г № 108

Программные мероприятия социально-экономического развития мо - захаровский муниципальный район до 2012 года


Наименование мероприятия Объем финансирования, млн. руб. в том числе по годам: Исполнитель Ожидаемый результат от реализации мероприятия
2009 2010 2011 2012
Здравоохранение
Укрепление и сохранение здоровья населения, предупреждение преждевременной его смертности МУЗ "Захаровская ЦРБ"
мероприятия:
1. Укрепление материально-технической базы МУЗ "Захаровская ЦРБ" на 2008 - 2012 годы" 12,913 5,525 5,497 0,894 0,997 Укрепление материальнотехнической базы ЛПУ Захаровского района, развитие стационарзамещающих технологий, проведение выездных форм медицинского обслуживания сельского населения, внедрение в практику здравоохранения высокотехнологичных методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных, обеспечение государственных гарантий бесплатной медицинской помощи населению района
- областной бюджет 7,9 4,4 3,5 0 0
- местный бюджет 4,908 1,09 1,927 0,894 0,997
- внебюджетные средства 0,105 0,035 0,07 0 0
1.1. Ремонт хирургического, инфекционного, стоматологического, прививочного кабинетов, регистратуры, административного блока 1,688 0,2 0,397 0,494 0,597
- местный бюджет 1,688 0,2 0,397 0,494 0,597
1.2. Оснащение кабинетов поликлиники комплектом мебели, мед. мебели, мед. техникой и оборудованием 0,45 0,05 0,1 0,15 0,15
- местный бюджет 0,345 0,015 0,03 0,15 0,15
- внебюджетные средства 0,105 0,035 0,07
1.3. Текущий ремонт терапевтического отделения и реконструкция пункта скорой помощи 0,3 0,3
- местный бюджет 0,3 0,3
1.4. Оснащение оборудованием, мебелью, мед. инструментарием терапевтического отделения 0,1 0,1
- местный бюджет 0,1 0,1
1.5. Реконструкция пищеблока 0,15 0,15
- местный бюджет 0,15 0,15
1.6. Оснащение мебелью и оборудованием пищеблока 0,225 0,225
- областной бюджет 0,15 0,15
- местный бюджет 0,075 0,075
1.7. Реконструкция лаборатории 1,1 1,1
- областной бюджет 1 1
- местный бюджет 0,1 0,1
1.8. Оснащение мебелью, оборудованием лаборатории 0,3 0,3
- областной бюджет 0,25 0,25
- местный бюджет 0,05 0,05
1.9. Ремонт и оснащение оборудованием прачечной 0,1 0,1
- местный бюджет 0,1 0,1
1.10. Строительство АТП 2,6 2,6
- областной бюджет 2,5 2,5
- местный бюджет 0,1 0,1
1.11. Ремонт ФАПов, организация ФАПа в населенном пункте Победа 0,95 0,2 0,25 0,25 0,25
- местный бюджет 0,95 0,2 0,25 0,25 0,25
1.12. Ремонт кабинета ФЛГ 0,95 0,2 0,75
- местный бюджет 0,95 0,2 0,75
1.13. Оснащение аппаратом ФЛГ 4 0,5 3,5
- областной бюджет 4 0,5 3,5
2. Выполнение целевых Программ в области здравоохранения: 3,461 1,1415 1,0625 0,61 0,647 Укрепление здоровья населения
- областной бюджет 0,93 0,225 0,23 0,235 0,24
- местный бюджет 2,531 0,9165 0,8325 0,375 0,407
2.1. "Снижение смертности и инвалидности от сосудистых заболеваний мозга н инфаркта миокарда в Захаровском районе на 2009 год" (ремонт бокса гаража, пункта скорой медицинской помощи, оснащение кабинета СМП) 0,14 0,14 - Внедрение в практику здравоохранения высокотехнологичных методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных сосудистыми заболеваниями мозга и инфаркта миокарда
- местный бюджет 0,14 0,14 -
2.2. "Предупреждение н борьба с заболеваниями социального характера в Захаровском муниципальном районе на 2009 - 2012 годы" 2,253 0,517 0,544 0,58 0,612
- областной бюджет 0,93 0,225 0,23 0,235 0,24
- местный бюджет 1,323 0,292 0,314 0,345 0,372
2.2.1. "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Захаровском районе" 0,724 0,155 0,171 0,189 0,209
- областной бюджет 0,13 0,025 0,03 0,035 0,04
- местный бюджет 0,594 0,13 0,141 0,154 0,169
2.2.1.1. Проведение санитарно-просветительной работы по пропаганде здорового образа жизни и профилактике туберкулеза среди населения (издание тематических сборников)
2.2.1.2. Обеспечение противотуберкулезного кабинета средствами для выдачи в очаги туберкулезной инфекции 0,052 0,01 0,012 0,014 0,016
- местный бюджет 0,052 0,01 0,012 0,014 0,016
2.2.1.3. Проведение заключительной дезинфекции в очагах туберкулезной инфекции
- местный бюджет 0,09 0,02 0,022 0,023 0,025
2.2.1.4. Приобретение респираторов для больных и персонала, плевальниц 0,022 0,005 0,005 0,006 0,006
- местный бюджет 0,022 0,005 0,005 0,006 0,006
2.2.1.5. Обеспечение расходными материалами для лаборатории, рентгенслужбы 0,292 0,065 0,07 0,076 0,081
- местный бюджет 0,292 0,065 0,07 0,076 0,081
2.2.1.6. Приобретение туберкулиновых шприцев для проведения туберкулинодиагностики 0,021 0,005 0,005 0,005 0,006
- местный бюджет 0,021 0,005 0,005 0,005 0,006
2.2.1.7. Обеспечение медикаментами для амбулаторного лечения больных туберкулезом 0,13 0,025 0,03 0,035 0,04
- областной бюджет 0,13 0,025 0,03 0,035 0,04
2.2.1.8. Приобретение противотуберкулезных препаратов для проведения химиопрофилактики контактным детям по результатам реакции Манту 0,117 0,025 0,027 0,03 0,035
- местный бюджет 0,117 0,025 0,027 0,03 0,035
2.2.2. "Вакцинопрофилактика" (приобретение МИБП, термоконтейнеров, шприцев, холодильного оборудования, прививочные сертификаты) 0,371 0,095 0,086 0,092 0,098
- местный бюджет 0,371 0,095 0,086 0,092 0,098
2.2.2.1. Обеспечение медицинскими профилактическими иммунобиологическими препаратами 0,27 0,06 0,065 0,07 0,075
- местный бюджет 0,27 0,06 0,065 0,07 0,075
2.2.2.2. Обеспечение ЛПУ района холодильным оборудованием, термоконтейнерами для соблюдения "холодной цепи" 0,06 0,015 0,015 0,015 0,015
- местный бюджет 0,06 0,015 0,015 0,015 0,015
2.2.2.3. Обеспечение населения прививочными сертификатами 0,015 0,015
- местный бюджет 0,015 0,015
2.2.2.4. Формирование неснижаемого запаса иммунобиологических препаратов, применяемых по эпидпоказаниям 0,026 0,005 0,006 0,007 0,008
- местный бюджет 0,026 0,005 0,006 0,007 0,008
2.2.3. "О мерах но предупреждению распространения заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), в Захаровском районе" (обеспечение современными препаратами для диагностики н лечения больных) 0,068 0,017 0,017 0,017 0,017
- местный бюджет 0,068 0,017 0,017 0,017 0,017
2.2.3.1. Проведение первичной профилактики ЗППП на основе создания информационнопропагандистской системы 0,008 0,002 0,002 0,002 0,002
- местный бюджет 0,008 0,002 0,002 0,002 0,002
2.2.3.2. Обеспечение проведения в полном объеме противоэпидемических мероприятий в очагах заболеваний и среди групп повышенного риска 0,02 0,005 0,005 0,005 0,005
- местный бюджет 0,02 0,005 0,005 0,005 0,005
2.2.3.3. Обеспечение ЛПУ современными препаратами для диагностики и лечения ЗППП 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01
- местный бюджет 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01
2.2.4. "Онкология" (материально- техническое оснащение, повышение качества диагностики и лечения) 0,2 0,05 0,05 0,05 0,05
- местный бюджет 0,2 0,05 0,05 0,05 0,05
2.2.4.1. Материальнотехническое оснащение 0,1 0,025 0,025 0,025 0,025
- местный бюджет 0,1 0,025 0,025 0,025 0,025
2.2.4.2. Повышение качества диагностики и лечения онкологических заболеваний 0,1 0,025 0,025 0,025 0,025
- местный бюджет 0,1 0,025 0,025 0,025 0,025
2.2.5. "Неотложные меры по предупреждению распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (Анти-ВИЧ/СПИД) в Захаровском районе" 0,501 0,115 0,119 0,131 0,136
- местный бюджет 0,501 0,115 0,119 0,131 0,136
2.2.5.1. Развитие системы информирования населения о доступных мерах проф. ВИЧ-инф. 0,008 0,002 0,002 0,002 0,002
- местный бюджет 0,008 0,002 0,002 0,002 0,002
2.2.5.2. Приобретение тест-систем для экспресс-диагностики ВИЧ-инфекции 0,014 0,003 0,003 0,004 0,004
- местный бюджет 0,014 0,003 0,003 0,004 0,004
2.2.5.3. Приобретение одноразового инструментария 0,05 0,01 0,01 0,015 0,015
- местный бюджет 0,05 0,01 0,01 0,015 0,015
2.2.5.4. Приобретение стерилизационного оборудования 0,2 0,05 0,05 0,05 0,05
- местный бюджет 0,2 0,05 0,05 0,05 0,05
2.2.5.5. Приобретение средств защиты медработников 0,024 0,005 0,005 0,007 0,007
- местный бюджет 0,024 0,005 0,005 0,007 0,007
2.2.5.6. Приобретение антиретровирусных препаратов для экстренной профилактики ВИЧ-инфекции 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01
- местный бюджет 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01
2.2.5.7. Приобретение современных дезинфекционных средств
- местный бюджет 0,104 0,025 0,027 0,022 0,03
2.2.5.8. Приобретение емкостей, контейнеров для дезинфекции и предстерилизационной очистки медицинского инструментария 0,055 0,01 0,012 0,015 0,018
- местный бюджет 0,055 0,01 0,012 0,015 0,018
2.2.6. "Сахарный диабет" 0,96 0,23 0,237 0,243 0,25
- областной бюджет 0,8 0,2 0,2 0,2 0,2
- местный бюджет 0,16 0,03 0,037 0,043 0,05
2.2.6.1. Приобретение инсулинов, таблетированных сахароснижающих средств 0,8 0,2 0,2 0,2 0,2
- областной бюджет 0,8 0,2 0,2 0,2 0,2
2.2.6.2. Приобретение средств индивидуального контроля сахарного диабета 0,11 0,02 0,025 0,03 0,035
- местный бюджет 0,11 0,02 0,025 0,03 0,035
2.2.6.3 Средства для введения инсулина 0,05 0,01 0,012 0,013 0,015
- местный бюджет 0,05 0,01 0,012 0,013 0,015
2.3. "Профилактика внутрибольничных инфекций в лечебно-профилактических учреждениях Захаровского района на 2008 - 2010 гг." 0,958 0,4645 0,4935 Предотвращение внутрибольничного инфицирования больных и сотрудников ЛПУ
- местный бюджет 0,958 0,4645 0,4935 -
2.3.1. Оптимизация системы эпиднадзора на ВБИ 0,3 0,14 0,16 МУЗ "Захаровекая ЦРБ", ТО ТУ Роспотребнадэора в Ряз. обл., ФФГУ "Центр гигиены н эпид." по Ряз. обл.
- местный бюджет 0,3 0,14 0,16
2.3.2. Повышение эффективности дезинфекционных мероприятий (приобретение средств дезинфекции, дезинфекционной техники) 0,035 0,017 0,018 МУЗ "Захаровская ЦРБ"
- местный бюджет 0,035 0,017 0,018
2.3.3. Повышение эффективности стерилизационных мероприятий (приобретение средств химической стерилизации, современной стерилизационной аппаратуры, тестов химического, бактериологического и термического контроля, высокоэффективных доз. средств) МУЗ "Захаровская ЦРБ"
- местный бюджет
2.3.4. Разработка стратегии и техники использования антибиотиков и химпрепаратов (приобретение антимикробных препаратов для лечения и профилактики ВБИ) 0,033 0,016 0,017 МУЗ "Захаровская ЦРБ"
- местный бюджет 0,033 0,016 0,017
2.3.5. Оптимизация мер борьбы и профилактики ВБИ с различными путями передачи (приобретение одноразового мединструментария, средств индивидуальной защиты, ламп бактерицидного облучения) 0,2855 0,141 0,1445 МУЗ "Захаровская ЦРБ"
- местный бюджет 0,2855 0,141 0,1445
2.3.6. Рационализация основных принципов госпитальной системы (соблюдение правил личной гигиены и санитарных норм ухода за больными, санитарных норм приготовления, транспортировки н раздачи пищи) МУЗ "Захаровская ЦРБ"
- местный бюджет 0,104 0,052 0,052
2.3.7. Оптимизация принципов профилактики ВБИ мед. персонала (обследование медперсонала на наличие инфекционных болезней, специфическая профилактика медперсонала, разработка инструкции по профилактике заражений ВБИ медицинского персонала) 0,052 0,025 0,027 МУЗ "Захаровская ЦРБ"
- местный бюджет 0,052 0,025 0,027
2.4. "Безопасное материнство" (приобретение детских смесей) 0,11 0,02 0,025 0,03 0,035 МУЗ "Захаровская ЦРБ"
- местный бюджет 0,11 0,02 0,025 0,03 0,035
ИТОГО ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 16,374 6,6665 6,5595 1,504 1,644
- областной бюджет 8,83 4,625 3,73 0,235 0,24
- местный бюджет 7,439 2,0065 2,7595 1,269 1,404
- внебюджетные средства 0,105 0,035 0,07 0 0
Физическая культура и спорт
Улучшение материально-технической базы
Мероприятия:
"Строительство и реконструкция спортивных сооружений в МО Захаровский муниципальный район на 2008 - 2011 годы" 37,7 35,9 0,9 0,9 Администрация МО, ОКС, отдел по физической культуре и спорту Создание условий для сохранения и укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры физической культуры и спорта
- федеральный бюджет 17,5 17,5 - -
- областной бюджет 20,065 18,355 0,855 0,855 -
- местный бюджет 0,135 0,045 0,045 0,045 -
Организация спортивно-массовой работы с населением
"Развитие физической культуры и спорта в МО Захаровский муниципальный район на 2008 - 2011 годы" Отдел по физической культуре и спорту, администрация МО, УОиМП, МУЗ "Зах. ЦРБ" Развитие системы воспитания, улучшение показателей физической подготовленности населения в интересах формирования гармонично развитой личности
ИТОГО ПО ФИЗ. КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 37,7 35,9 0,9 0,9
- федеральный бюджет 17,5 17,5 - -
- областной бюджет 20,065 18,355 0,855 0,855
- местный бюджет 0,135 0,045 0,045 0,045 _
Малое предпринимательство
Создание благоприятных условий в районе для развития малого предпринимательства с соответствующим увеличением налогового потенциала
Мероприятия:
1. Проведение работы с предпринимателями по выводу из "тени" заработной платы
2. "Комплексная поддержка малого предпринимательства в Захаровском муниципальном районе Рязанской области на 2009 - 2010 годы" 0,021 0,0105 0,0105 - - Обеспечение благоприятных условий для развития малого предпринимательства, увеличение числа успешно работающих
- местный бюджет 0,021 0,0105 0,0105 _
ИТОГО ПО МАЛОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ 0,021 0,0105 0,0105 - -
- местный бюджет 0,021 0,0105 0,0105 - -
Жилищно-коммунальное хозяйство
Достижение высокого уровня надежности и устойчивости функционирования ЖКК района, улучшение качества представляемых ЖКУ при одновременной оптимизации затрат на их предоставление, повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в районе -
Мероприятия:
"Социальное развитие села Захаровского муниципального района до 2012 года": Администрация МО - Захаровский муниципальный район, администрации МО - сельских поселений, подрядчик Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности
1. Развитие газификации сельских населенных пунктов: 35,6 2,32 24,28 4 5 МО, подрядчик Газифицировать 620 домов или квартир в сельской местности, проложить 65 км газораспределительных сетей, довести уровень газификации жилых домов в сельской местности до 95%
- федеральный бюджет 10,05 0 7,35 1,2 1,5
- областной бюджет 24,114 2,1 16,304 2,55 3,16
- местный бюджет 0,456 0,02 0,326 0,45 0,06
- внебюджетные средства 0,98 0,2 0,3 0,2 0,28
1.1. Газоснабжение в с. Добрые Пчелы, ул. Центральная 0,3 0,3
- областной бюджет 0,3 0,3
1.2. Газификация с. Елино 3 3
- федеральный бюджет 0,9 0,9
- областной бюджет 2,044 2,044
- местный бюджет 0,056 0,056
1.3. Газоснабжение д. Горностаевка 1,1 1,1
- областной бюджет 1,1 1,1
1.4. Газоснабжение в с. Федоровское, ул. Южная 0,7 0,7
- областной бюджет 0,7 0,7
1.5. Газоснабжение с. Троицкое 4 4
- федеральный бюджет 1,2 1,2
- областной бюджет 2,62 2,62
- местный бюджет 0,08 0,08
- внебюджетные средства 0,1 0,1
1.6. Газоснабжение с. Лялино 1,5 0,02 1,48
- федеральный бюджет 0,45 0,45
- областной бюджет 1,03 1,03
- местный бюджет 0,02 0,02
1.7. Газоснабжение с. Байдики 4 0,1 3,9
- федеральный бюджет 1,2 1,2
- областной бюджет 2,67 2,67
- местный бюджет 0,03 0,03
- внебюджетные средства 0,1 0,1
1.8. Газораспределительные сети с. Жокино - д. Воронка 6 0,1 5,9
- федеральный бюджет 1,8 1,8
- областной бюджет 4 4
- местный бюджет 0,1 0,1
- внебюджетные средства 0,1 0,1
1.9. Газоснабжение с. Альяшево 3 3
- федеральный бюджет 0,9 0,9
- областной бюджет 1,97 1,97
- местный бюджет 0,03 0,03
- внебюджетные средства 0,1 0,1
1.10. Газоснабжение с. Старое Зимино 3 3
- федеральный бюджет 0,9 0,9
- областной бюджет 1,97 1,97
- местный бюджет 0,03 0,03
- внебюджетные средства 0,1 0,1
1.11. Газоснабжение д. Новопронинское 2,5 2,5
- федеральный бюджет 0,75 0,75
- областной бюджет 1,62 1,62
- местный бюджет 0,03 0,03
- внебюджетные средства 0,1 0,1
1.12. Газоснабжение д. Старопронинское 1,5 1,5
- федеральный бюджет 0,45 0,45
- областной бюджет 0,93 0,93
- местный бюджет 0,02 0,02
- внебюджетные средства 0,1 0,1
1.13. Газоснабжение д. Большое Фурсово 1,5 1,5
- федеральный бюджет 0,45 0,45
- областной бюджет 0,93 0,93
- местный бюджет 0,02 0,02
- внебюджетные средства 0,1 0,1
1.14. Газификация д. Каймань 1,5 1,5
- федеральный бюджет 0,45 0,45
- областной бюджет 0,95 0,95
- местный бюджет 0,02 0,02
- внебюджетные средства 0,08 0,08
1.15. Газификация д. Хорошово 2 2
- федеральный бюджет 0,6 0,6
- областной бюджет 1,28 1,28
- местный бюджет 0,02 0,02
- внебюджетные средства 0,1 0,1
2. Развитие водоснабжения сельских населенных пунктов: 88,85 2,72 32,12 27,66 28,15 МО, подрядчик Реконструировать и проложить 34 км водопроводных линий в целях обеспечения сельского населения качественной питьевой водой
- федеральный бюджет 26,65 0 6,75 11,45 8,45
- областной бюджет 60,25 2,72 24,82 15,37 19,14
- местный бюджет 1,95 0 0,55 0,84 0,56
2.1. Бурение разведочноэксплуатационной водозаборной скважины на территории Захаровской МПМК 3,5 3,5
- федеральный бюджет 1,05 1,05
- областной бюджет 2,38 2,38
- местный бюджет 0,07 0,07
2.2. Бурение разведочноэксплуатационной водозаборной скважины и строительство водонапорной башни в с. Добрые Пчелы 4 4
- федеральный бюджет 1,2 1,2
- областной бюджет 2,7 2,7
- местный бюджет 0,1 0,1
2.3. Бурение разведочноэксплуатационной водозаборной скважины и строительство водонапорной башни в пос. Смена 5 5
- федеральный бюджет 1,5 1,5
- областной бюджет 3,4 3,4
- местный бюджет 0,1 0,1
2.4. Бурение разведочноэксплуатационной водозаборной скважины и строительство водонапорной башни в д. Волынь 5 5
- федеральный бюджет 1,5 1,5
- областной бюджет 3,4 3,4
- местный бюджет 0,1 0,1
2.5. Установка водонапорной башни с. Зимино 4 4
- федеральный бюджет 1,2 1,2
- областной бюджет 2,72 2,72
- местный бюджет 0,08 0,08
2.6. Реконструкция водопровода в с. Захарово 5,35 2,7 2,65
- федеральный бюджет 1,6 0,8 0,8
- областной бюджет 3,65 1,85 1,8
- местный бюджет 0,1 0,05 0,05
2.7. Реконструкция водопровода в пос. Смена 5 5
- федеральный бюджет 1,5 1,5
- областной бюджет 3,4 3,4
- местный бюджет 0,1 0,1
2.8. Реконструкция водопровода в д. Волынь, д. Безлычное, с. Байдики, с. Федоровское 16 4 8 4
- федеральный бюджет 4,8 1,2 2,4 1,2
- областной бюджет 10,88 2,72 5,44 2,72
- местный бюджет 0,32 0,08 0,16 0,08
2.9. Реконструкция водопровода в с. Елино 5 5
- федеральный бюджет 1,5 1,5
- областной бюджет 3,4 3,4
- местный бюджет 0,1 0,1
2.10. Реконструкция водопровода в с. Большое Коровино, с. Окуньково, с. Осово 23,5 6 11 6,5
- федеральный бюджет 7,05 1,8 3,3 1,95
- областной бюджет 15,82 4 7,4 4,42
- местный бюджет 0,63 0,2 0,3 0,13
2.11. Реконструкция водопровода в с. Добрые Пчелы, с. Остроухово, с. Субботино 12,5 6,5 6
- федеральный бюджет 3,75 1,95 1,8
- областной бюджет 8,5 4,42 4,08
- местный бюджет 0,25 0,13 0,12
3. Развитие электрических сетей в сельской местности: 22 0 0 17 5 МУП "Захаровский жилсервис", подрядчик Реконструировать 17,5 км электрических сетей
- федеральный бюджет 6,6 - 5,1 1,5
- областной бюджет 14,96 - 11,56 3,4
- местный бюджет 0,44 - - 0,34 0,1
Содержание и строительство муниципальных автомобильных дорог
Обеспечение уровня состояния дорожной сети техническим условиям эксплуатации
Мероприятия:
1. Приведение в нормативное техническое состояние автомобильных дорог: 90 0 35 25 30 Министерство автомобильных дорог Рязанской области
- федеральный бюджет 27 - 10,5 7,5 9
- областной бюджет 61,2 - 23,8 17 20,4
- местный бюджет 1,8 - 0,7 0,5 0,6
1.1. С. Добрые Пчелы, ул. Центральная (1,0 км) 10 10
- федеральный бюджет 3 3
- областной бюджет 6,8 6,8
- местный бюджет 0,2 0,2
1.2. С. Захарово, ул. Победы (2,5 км) 25 25
- федеральный бюджет 7,5 7,5
- областной бюджет 17 17
местный бюджет 0,5 0,5
1.3. Д. Безлычное, ул. Центральная (1,5 км) 15 15
- федеральный бюджет 4,5 4,5
- областной бюджет 10,2 10,2
- местный бюджет 0,3 0,3
1.4. Подъезд в с. Захарово к ул. Заводская (1,0 км) 10 10
федеральный бюджет 3 3
- областной бюджет 6,8 6,8
- местный бюджет 0,2 0,2
1.5. Подъезд к с. Поладьино (2,0 км) 30 30
- федеральный бюджет 9 9
- областной бюджет 20,4 20,4
- местный бюджет 0,6 0,6
2. Введение в действие автомобильных дорог общего пользования, связывающих сельские населенные пункты: 152,2 0 87,2 25 40 Министерство автомобильных дорог Рязанской области Ввести в действие 18,26 км межпоселковых автомобильных дорог
- федеральный бюджет 55,1 35,6 7,5 12
- областной бюджет 97,1 - 51,6 17,5 28
2.1. Д. Горностаевка - с. Троицкое (4,2 км) 52,2 52,2
федеральный бюджет 25,1 25,1
областной бюджет 27,1 27,1
2.2. С. Добрые Пчелы - с. Липки (2,7 км) 35 35
федеральный бюджет 10,5 10,5
- областной бюджет 24,5 24,5
2.3. С. Субботино - д. Орешково (2,0 км) 25 25
федеральный бюджет 7,5 7,5
- областной бюджет 17,5 17,5
2.4. Д. Савин Корь Малинищи (1,5 км) 20 20
федеральный бюджет 6 6
областной бюджет 14 14
2.5. С. Альяшево - д. Каймань (2,0 км) 20 20
- федеральный бюджет 6 6
- областной бюджет 14 14
ИТОГО по содержанию к строительству муниципальных автомобильных дорог 242,2 0 122,2 50 70
- федеральный бюджет 82,1 0 46,1 15 21
- областной бюджет 158,3 0 75,4 34,5 48,4
- местный бюджет 1,8 0 0,7 0,5 0,6
3.1. Реконструкция электрических сетей с увеличением мощности КТП в с. Елино 9 9
- федеральный бюджет 2,7 2,7
- областной бюджет 6,12 6,12
- местный бюджет 0,18 0,18
3.2. Реконструкция электрических сетей с. Захарово 8 8
- федеральный бюджет 2,4 2,4
- областной бюджет 5,44 5,44
- местный бюджет 0,16 0,16
3.3. Реконструкция электрических сетей с. Спасские Выселки 5 5
федеральный бюджет 1,5 1,5
- областной бюджет 3,4 3,4
- местный бюджет 0,1 0,1
4. ДЦП "Оснащение жилищного фонда Захаровского района коллективными (общедомовыми) приборами учета энергоресурсов на 2009 - 2015 годы": 1,175 0,121 0,652 0,402 Администрация MP, администрации МО - сельские поселения, подрядчики, проектноизыскательские и научноисследовательские институты Внедрение в практику коллективного (общедомового) учета тепловой, электрической энергии и холодной воды в жилищном фонде Захаровского района. Планируется установить 1 прибор тепловой энергии и 1 прибор учета горячей воды, 63 прибора учета расхода холодной воды и 63 прибора учета расхода электрической энергии
- областной бюджет 0,255 0,028 0,128 0,099
- местный бюджет 0,111 0,013 0,055 0,043
- внебюджетные средства 0,809 0,08 0,469 0,26
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета энергоресурсов на вводы инженерных сетей в многоквартирные дома в том числе:
4.1. Холодное водоснабжение 0,633 0,091 0,241 0,301
- областной бюджет 0,132 0,021 0,037 0,074
- местный бюджет 0,058 0,01 0,016 0,032
- внебюджетные средства 0,443 0,06 0,188 0,195
4.2. Горячее водоснабжение 0,08 0,08
- областной бюджет 0,019 0,019
- местный бюджет 0,008 0,008
- внебюджетные средства 0,053 0,053
4.3. Теплоснабжение 0,251 0,251
- областной бюджет 0,06 0,06
- местный бюджет 0,026 0,026
- внебюджетные средства 0,165 0,165
4.4. Электроснабжение 0,211 0,03 0,08 0,101
- областной бюджет 0,044 0,007 0,012 0,025
- местный бюджет 0,019 0,003 0,005 0,011
- внебюджетные средства 0,148 0,02 0,063 0,065
"Адресная региональная программа по капитальному ремонту многоквартирных домов" 10,441 10,441 Товарищество собственников жилья, управляющая компания Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, формирование эффективных механизмов управления жилищными фондами, внедрение ресурсосберегающих технологий
- областной бюджет 7,935 7,935
- местный бюджет 1,984 1,984
- внебюджетные средства 0,522 0,522
ИТОГО ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 159,866 5,04 66,962 49,312 38,552
- федеральный бюджет 43,3 0 14,1 17,75 11,45
- областной бюджет 109,314 4,82 49,087 29,608 25,799
- местный бюджет 4,941 0,02 2,873 1,285 0,763
внебюджетные средства 2,311 0,2 0,902 0,669 0,54
Культура и туризм
Создание условий для сохранения, распространения и освоения культурных ценностей
Мероприятия:
1. "Социальное развитие села Захаровского муниципального района до 2012 года": 160 0 7,25 80,63 72,12 Управление культуры, подрядчик
- федеральный бюджет 48 - 2,1 24 21,9
- областной бюджет 111 5 56,1 49,9
- местный бюджет 0,94 0,15 0,47 0,32
- внебюджетные средства 0,06 - - 0,06 -
1.1. Реконструкция МУК "Центральный ДК" с. Захарово 120 60,88 59,12
- федеральный бюджет 36 18 18
- областной бюджет 83,7 42,7 41
- местный бюджет 0,24 0,12 0,12
- внебюджетные средства 0,06 0,06
1.2. Реконструкция Остроуховского сельского Дома культуры (СДК) 6 6
- федеральный бюджет 1,8 1,8
- областной бюджет 4,1 4,1
- местный бюджет 0,1 0,1
1.3. Реконструкция Елинского СДК 14 7,25 6,75
- федеральный бюджет 4,2 2,1 2,1
- областной бюджет 9,5 5 4,5
- местный бюджет 0,3 0,15 0,15
1.4. Реконструкция Поливановского СДК 7 7
- федеральный бюджет 2,1 2,1
- областной бюджет 4,8 4,8
- местный бюджет 0,1 0,1
1.5. Реконструкция Сменовского СДК 6 6
- федеральный бюджет 1,8 1,8
- областной бюджет 4,1 4,1
- местный бюджет 0,1 0,1
1.6. Реконструкция Безлыченского СДК 7 7
- федеральный бюджет 2,1 2,1
- областной бюджет 4,8 4,8
- местный бюджет 0,1 0,1
2. ДЦП "Культура МО Захаровский муниципальный район на 2010 год": 6,5395 1,3435 2,576 2,62 Управление культуры
- областной бюджет 0,625 0,425 0,1 0,1
- местный бюджет 5,9145 0,9185 2,476 2,52
2.1. Мероприятия по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия 0,1 0,05 0,05 Работы но ремонту и реставрации на 14 памятниках, сохранность объектов культурного наследия музея, увеличение посещаемости музея на 5%
- местный бюджет 0,1 0,05 0,05
2.2. Мероприятия по обеспечению безопасности и сохранению библиотечных и музейных фондов: 0,355 0,1 0,13 0,125
- местный бюджет 0,355 0,1 0,13 0,125
2.2.1. Оснащение библиотек охранно-пожарной сигнализацией и системами автоматического пожаротушения 0,2 0,06 0,08 0,06 Не менее 4 учреждений
- местный бюджет 0,2 0,06 0,08 0,06
2.2.2. Обеспечение сохранности музейных и библиотечных фондов 0,018 0,005 0,006 0,007 Проведение работ на 70 единицах фонда ежегодно
- местный бюджет 0,018 0,005 0,006 0,007
2.2.3. Страховое копирование библиотечных фондов 0,02 0,005 0,007 0,008 Страховое копирование 1000 единиц фонда
- местный бюджет 0,02 0,005 0,007 0,008
2.2.4. Приобретение специального музейного и библиотечного оборудования н технических средств 0,117 0,03 0,037 0,05 Не менее 2 единиц
- местный бюджет 0,117 0,03 0,037 0,05
2.3. Мероприятия по формированию, сохранению и эффективному использованию музейных и библиотечных фондов: 0,06 0,02 0,02 0,02
- местный бюджет 0,06 0,02 0,02 0,02
2.3.1. Построение новых музейных экспозиций 0,03 0,01 0,01 0,01 Не менее 2 экспозиций
- местный бюджет 0,03 0,01 0,01 0,01
2.3.2. Организация выставок, массовых мероприятий. Популяризация музейных коллекций 0,015 0,005 0,005 0,005 Не менее 5 мероприятий
- местный бюджет 0,015 0,005 0,005 0,005
2.3.3. Пополнение музейного фонда 0,015 0,005 0,005 0,005 Приобретение предметов для музейного фонда не менее 50 ежегодно
- местный бюджет 0,015 0,005 0,005 0,005
2.4. Мероприятия по сохранению и развитию традиционных народных художественных промыслов и ремесел Захаровского района: 0,03 0,01 0,01 0,01 Не менее 5 мастеров декоративноприкладного творчества
- местный бюджет 0,03 0,01 0,01 0,01
2.5. Мероприятия по содействию развитию библиотек района: 0,416 0,132 0,137 0,147
- местный бюджет 0,416 0,132 0,137 0,147
2.5.1. Формирование информационных ресурсов муниципальных библиотек района 0,365 0,115 0,12 0,13 Обеспечение населения района информационными ресурсами. Формирование ежегодного информационного пространства района
- местный бюджет 0,365 0,115 0,12 0,13
2.5.2. Проведение научнопрактических конференций, семинаров, массовых мероприятий, конкурсов 0,015 0,005 0,005 0,005 Не менее 18 мероприятий
- местный бюджет 0,015 0,005 0,005 0,005
2.5.3. Участие работников культуры в семинарах по адаптации знаний и навыков к современным требованиям 0,006 0,002 0,002 0,002 Не менее 11 мероприятий
- местный бюджет 0,006 0,002 0,002 0,002
2.5.4. Выплата премий в области библиотечного дела 0,03 0,01 0,01 0,01 Стимулирование методической деятельности библиотечных работников района
- местный бюджет 0,03 0,01 0,01 0,01
2.6. Мероприятия по разработке, внедрению и распространению новых информационных продуктов и технологий: 0,443 0,125 0,157 0,161
- областной бюджет 0,3 0,1 0,1 0,1
- местный бюджет 0,143 0,025 0,057 0,061
2.6.1. Оснащение учреждений культуры современными техническими средствами, вычислительной техникой и развитие локальных информационных сетей 0,063 0,03 0,033 Не менее 4 учреждений
- местный бюджет 0,063 0,03 0,033
2.6.2. Реализация социально значимого проекта "Модельные библиотеки" 0,375 0,125 0,125 0,125 Обеспечение доступа к информационным ресурсам 3 библиотек
- областной бюджет 0,3 0,1 0,1 0,1
- местный бюджет 0,075 0,025 0,025 0,025
2.6.3. Создание электронных продуктов в различных сферах культуры, искусства, образования Захаровского района 0,005 0,002 0,003 Не менее 2 проектов
- местный бюджет 0,005 0,002 0,003
2.6.4. Участие в создании сводного регионального каталога библиотек
2.6.5. Создание порталов муниципальных образований в сфере культуры
2.7. Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры:
2.7.1. Социальнокультурные проекты, направленные на совершенствование деятельности по предоставлению услуг в сфере культуры и информации населению МР (модернизация материально-тех. базы, приобретение оборудования, подготовка кадров, обеспечение безопасности муницип. учреждений культуры) 0,275 0,09 0,09 0,095
- местный бюджет 0,275 0,09 0,09 0,095
2.8. Мероприятия по подготовке и переподготовке кадров 0,054 0,017 0,018 0,019
- местный бюджет 0,054 0,017 0,018 0,019
2.9. Мероприятия во созданию условий для развития профессионального искусства и литературного творчества: 0,0905 0,0215 0,032 0,037
- местный бюджет 0,0905 0,0215 0,032 0,037
2.9.1. Создание новых спектаклей и концертных программ (народного образцового театра МУК ЦДК) 0,04 0,01 0,015 0,015 Развитие приоритетных направлений репертуара (не менее 1 произведения ежегодно)
- местный бюджет 0,04 0,01 0,015 0,015
2.9.2. Проведение районных творческих конкурсов в сфере культуры и искусства 0,045 0,01 0,015 0,02 Совершенствование мастерства исполнителей профессионального искусства
- местный бюджет 0,045 0,01 0,015 0,02
2.9.3. Пропаганда литературы и искусства Ряз. обл. и Зах. муниц. района 0,0055 0,0015 0,002 0,002 Не менее 3 мероприятий
- местный бюджет 0,0055 0,0015 0,002 0,002
2.10. Мероприятия по поддержке художественного образования, молодых дарований в сфере культуры и искусства 0,06 0,015 0,02 0,025 Создание условий для развития таланта одаренных детей, стимулирование и поддержка талантливых учащихся
- местный бюджет 0,06 0,015 0,02 0,025
2.11. Мероприятия по развитию традиционной народной культуры самодеятельного, художественного творчества: 0,521 0,175 0,174 0,172
- местный бюджет 0,521 0,175 0,174 0,172
2.11.1. Проведение районных фестивалей, конкурсов, смотров, выставок традиционной народной культуры, любительских коллективов по жанрам 0,398 0,138 0,13 0,13 Не менее 15 мероприятий
- местный бюджет 0,398 0,138 0,13 0,13
2.11.2. Проведение экспедиций, научно-практических конференций, творческих лабораторий, мастер-классов для специалистов народного творчества 0,008 0,002 0,003 0,003 Не менее 18 мероприятий
- местный бюджет 0,008 0,002 0,003 0,003
2.11.3. Проведение социально-культурных акций 0,115 0,035 0,041 0,039 Не менее 4 мероприятий
- местный бюджет 0,115 0,035 0,041 0,039
2.12. Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями в сфере народной культуры и художественного образования (модернизация материально-технической базы, приобретение оборудования, подготовка кадров, проект "Создание этнографического центра "Наследие") 3,898 0,565 1,659 1,674
- областной бюджет 0,325 0,325
- местный бюджет 3,573 0,24 1,659 1,674
2.13. Проведение областных и межрегиональных фестивалей и конкурсов народного творчества 0,225 0,07 0,075 0,08 Создание условий для сохранения традиционной народной культуры, возрождение народных праздников и обрядов, проведение не менее 2 мероприятий ежегодно
- местный бюджет 0,225 0,07 0,075 0,08
2.14. Мероприятия по созданию условий для кинообслуживания населения района (проведение кинолекториев современного отечественного, в т.ч. детского кино) 0,012 0,003 0,004 0,005 Не менее 4 мероприятий
- местный бюджет 0,012 0,003 0,004 0,005
3. ДЦП "Развитие туризма в муниципальном образовании - Захаровский муниципальный район на 2010 - 2012 годы" 50,419 1,862 18,278 30,279 Управление культуры, юридические и физические лица Создание и развитие туристической инфраструктуры, увеличение денежных поступлений в район, увеличение объема туристских услуг и услуг средств размещения туристов со среднегодовым темпом роста не менее 10%, увеличение числа посетителей Зах. района со среднегодовым темпом роста не менее 9%
- местный бюджет 0,079 0,022 0,028 0,029
- внебюджетные средства 50,34 1,84 18,25 30,25
3.1. Развитие туризма (разработка проектов зон туристско-рекреационной деятельности и центров туризма, поддержка развития сельского туризма) 0,07 0,02 0,025 0,025
- местный бюджет 0,07 0,02 0,025 0,025
3.2 Организация и проведение информационно-рекламных мероприятий, публикаций в СМИ, изготовление информационно-рекламной продукции 0,009 0,002 0,003 0,004
- местный бюджет 0,009 0,002 0,003 0,004
3.3. Подготовка кадров в сфере туризма
3.4. Строительство гостиничного комплекса в с. Захарово 42 1,2 15 25,8
- внебюджетные средства 42 1,2 15 25,8
3.5. Восстановление Никольской церкви (1874 г.) в с. Осово 0,35 0,05 0,15 0,15
- внебюджетные средства 0,35 0,05 0,15 0,15
3.6. Восстановление Богословской церкви (1876 г.) в с. Захарово (строительство колокольни) 0,49 0,09 0,1 0,3
- внебюджетные средства 0,49 0,09 0,1 0,3
3.7. Благоустройство площадки около местного кладбища - место паломничества к могиле блаженной Полюшки 7,5 0,5 3 4
- внебюджетные средства 7,5 0,5 3 4
4. "Развитие газификации Захаровского района до 2010 года":
Газификация сельского Дома культуры и сельской библиотеки 2,15 2,15 Управление культуры Уменьшение затрат на содержание здания
- областной бюджет 1,4 1,4
- местный бюджет 0,75 0,75
ИТОГО ПО КУЛЬТУРЕ 219,1085 12,6055 101,484 105,019
- федеральный бюджет 48 2.1 24 21,9
- областной бюджет 113,025 6,825 56,2 50
- местный бюджет 7,6835 1,8405 2,974 2,869
- внебюджетные средства 50,4 1,84 18,31 30,25
Строительство
1. "Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории Захаровского района на 2004 - 2010 годы": 3,012 0,662 0,7 0,8 0,85 УОиМП Обеспечение жильем ежегодно до 6 молодых семей, закрепление молодых кадров на селе
- областной бюджет 2,612 0,562 0,6 0,7 0,75
- местный бюджет 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1
2. "Социальное развитие села Захаровского муниципального района до 2012 года": 35,865 5,757 7,518 10,109 12,481 Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Введение в действие 3572,0 кв. м общей площади благоустроенного жилья, в том числе жилищное строительство граждан, проживающих в сельской местности и нуждающихся в улучшении жилищных условий, 1741 кв. м
- федеральный бюджет 8,955 1,375 1,75 2,486 3344
- областной бюджет 15,561 2,625 3,283 4,34 5,313
- внебюджетные средства 11,349 1,757 2,485 3,283 3,824
2.1. Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе, либо изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там 14,03 2,73 2,613 3,804 4,883
- федеральный бюджет 4,351 0,792 0,79 1,173 1,596
- областной бюджет 6,872 1,392 1,3 1,87 2,31
- внебюджетные средства 2,807 0,546 0,523 0,761 0,977
2.2. Жилищное строительство для граждан, проживающих в сельской местности и нуждающихся в улучшении жилищных условий 21,835 3,027 4,905 6,305 7,598
- федеральный бюджет 4,604 0,583 0,96 1,313 1,748
- областной бюджет 8,689 1,233 1,983 2.47 3,003
- внебюджетные средства 8,542 1,211 1,962 2,522 2,847
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 38,877 6,419 8,218 10,909 13,331
- федеральный бюджет 8,955 1,375 1,75 2,486 3,344
- областной бюджет 18,173 3,187 3.883 5,04 6,063
- местный бюджет 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1
- внебюджетные средства 11,349 1,757 2,485 3,283 3,824
Образование
Повышение качества общего образования
Мероприятия:
1. "Развитие образования Захаровского района на 2009 - 2010 годы": 9,428 1,58 2,568 2,84 2,44
- областной бюджет 5,35 0,88 1,39 1,77 1,31
- местный бюджет 4,078 0,7 1,178 1,07 1,13
1.1." Одаренные дети" 0,2 0,05 0,07 0,08 УОнМП Создание комфортных условий для данной категории детей, повышение уровня профессиональной компетентности специалистов, работающих с одаренными детьми, ежегодное проведение районных и участие в областных предметных олимпиадах
- местный бюджет 0,2 0,05 0,07 0,08
1.2. "Дети-сироты" 3,96 0,66 1,32 1,32 0,66 УОиМП, МУЗ "Захаровская ЦРБ", Зах. террит. сектор мин. соц. защиты населения Ряз. области Полноценная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории Захаровского муниципального района
- областной бюджет 3,36 0,56 1,12 0,2 0,56
- местный бюджет 0,6 0,1 0,2 0,2 0,1
1.3. "Безопасность образовательных учреждений на 2008 - 2010 годы" 5,268 0,92 1,198 1,45 1,7 УОиМП, ГО и ЧС, отделение госуд. Пожарного надзора Захаровского района, администрации сельских поселений Повышение безопасн. ОУ, снижение рисков возникновения пожаров, аварийн. ситуаций, травматизма и гибели людей
- областной бюджет 1,99 0,32 0,27 0,65 0,75
- местный бюджет 3,278 0,6 0,928 0,8 0,95
1.3.1. Обучение руководителей ОУ правилами ПБ 0,02
- местный бюджет 0,02
1.3.2. Установка автоматической пожарной сигнализации в ОУ 0,476 0,89
- областной бюджет 0,26 0,18
- местный бюджет 0,216 0,71
1.3.3. Установка системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре 0,06 0,09
- областной бюджет 0,06 0,09
1.3.4. Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций ОУ огнезащитным составом 0,252 0,04
- местный бюджет 0,252 0,04
1.3.5. Установка тревожных кнопок в ОУ 0,05 0,03
- местный бюджет 0,05 0,03
1.3.6. Ремонт электропроводки в ОУ 0,09
- местный бюджет 0,09
1.3.7. Перезарядка и частичная замена огнетушителей в ОУ 0,013 0,018
- местный бюджет 0,013 0,018
1.3.8. Проверка сопротивления изоляции электросети в ОУ 0,068
- местный бюджет 0,068
1.3.9. Приведение путей эвакуации в соответствие с требованиями норм и правил пожарной безопасности 0,02
- местный бюджет 0,02
2. "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в МО - Захаровский муниципальный район на 2008 - 2010 годы" 0,313 0,065 0,075 0,083 0,09 УОиМП Снижение масштабов незаконного потреблении и оборота наркотич. средств, формирование навыков здорового образа жизни
- местный бюджет 0,313 0,065 0,075 0,083 0,09
2.1. Подготовка и проведение мероприятий по антинаркотическому просвещению и пропаганде здорового образа жизни 0,08 0,02 0,02 0,02
- местный бюджет 0,08 0,02 0,02 0,02
2.2. Создание и оформление кабинетов по пропаганде здорового образа жизни, профилактике наркомании в ОУ 0,08 0,02 0,02 0,02
- местный бюджет 0,08 0,02 0,02 0,02 0,02
2.3. Проведение конкурсов, акций, мероприятий, направленных на профилактику наркомании и асоциального поведения 0,153 0,025 0,035 0,043 0,05
- местный бюджет 0,145 0,025 0,035 0,04 0,45
3. "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в МО Захаровский муниципальный район на 2007 - 2010 годы" 0,29 0,06 0,06 0,08 0,09 УОиМП Сокращение числа правонарушений среди несовершеннолетних, снижение численности беспризорных, безнадзорных детей, обеспечение и защита прав и законных интересов детей и подростков
- местный бюджет 0,29 0,06 0,06 0,08 0,09
3.1. Организация летних лагерей с привлечением детей и подростков из малообеспеченных и неблагополучных семей 0,21 0,04 0,04 0,06 0,07
- местный бюджет 0,21 0,04 0,04 0,06 0,07
3.2. Проведение мероприятий по профилактике распространения экстремизма в молодежной среде 0,02 0,005 0,005 0,005 0,005
- местный бюджет 0,02 0,005 0,005 0,005 0,005
3.3. Проведение конкурса среди школ района на лучшую организацию работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 0,06 0,015 0,015 0,015 0,015
- местный бюджет 0,06 0,015 0,015 0,015 0,015
4. "Профилактика правонарушений и борьбы с преступностью в Захаровском районе на 2006 - 2010 годы" УОиМП Уменьшение правонарушений среди молодежи и учащейся молодежи
5. "Патриотическое воспитание граждан Захаровского муниципального района на 2009 - 2010 годы" 0,77 0,22 0,25 0,3 УОиМП Положительная динамика роста патриотизма и гражданской активности, обеспечение условий для подготовки к службе
- местный бюджет 0,77 0,22 0,25 0,3
6. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений (замена электропроводки ЗСОШ N 1, замена кровли в детском саду Безлыченского сельского поселения) 1,68 1,68
- областной бюджет 1,28 1,28
- местный бюджет 0,4 0,4
7. "Организация летнего отдыха детей, подростков и молодежи на 2009 - 2010 годы" 1,735 0,562 0,579 0,594 УОиМП, отдел соц. защиты населения, МУЗ "Зах. ЦРБ", ТОТУ Роспотребнадзора по Ряз. обл., Ряз. отд. фонда соц. страхования Увеличение числа детей, подростков и молодежи, охваченных организованными формами летнего отдыха
- областной бюджет 1,36 0,45 0,45 0,46
- местный бюджет 0,252 0,076 0,086 0,09
- внебюджетные средства 0,123 0,036 0,043 0,044
8. Развитие воспитания н дополнительного образования детей 1,763 0,367 0,426 0,47 0,5 УОиМП, ДЮСШ, ДДТ Создание организ. педагог. условий для приоритетности воспитания в процессе обучения, создание современных технологий воспитания и дополнительного образования
- местный бюджет 1,763 0,367 0,426 0,47 0,5
9. "Молодежь" на 2008 2010 годы 0,802 0,172 0,18 0,2 0,25 УОиМП Повышение уровня гражданск. ответст. молодых людей, улучшение здоровья молодого поколения, улучшение демографической ситуации в районе, снижение неблагоприятных тенденций роста асоциального поведения молодежи, повышение культурного и интеллектуального уровня
- местный бюджет 0,802 0,172 0,18 0,2 0,25
9.1. Проведение мероприятий в рамках программы "Гражданскопатриотическое воспитание граждан" 0,049 0,012 0,012 0,012 0,013
- местный бюджет 0,049 0,012 0,012 0,012 0,013
9.2. Проведение социально значимых акций и мероприятий, посвященных памятным, юбилейным датам 0,041 0,01 0,01 0,01 0,011
- местный бюджет 0,041 0,01 0,01 0,01 0,011
9.3. Проведение военно-спортивных сборов допризывной молодежи 0,081 0,02 0,02 0,02 0,021
- местный бюджет 0,081 0,02 0,02 0,02 0,021
9.4. Участие во Всероссийском конкурсе социальных проектов "Свой мир мы строим сами" 0,022 0,005 0,005 0,006 0,006
- местный бюджет 0,022 0,005 0,005 0,006 0,006
9.5. Проведение Дней призывника для призывной молодежи района 0,033 0,008 0,008 0,008 0,009
- местный бюджет 0,033 0,008 0,008 0,008 0,009
9.6. Проведение районного конкурса программ и проектов детских и молодежных объединений 0,017 0,004 0,004 0,004 0,005
- местный бюджет 0,017 0,004 0,004 0,004 0,005
9.7. Поддержка деятельности районной детской общественной организации "СОДиВ" 0,024 0,006 0,006 0,006 0,006
- местный бюджет 0,024 0,006 0,006 0,006 0,006
9.8. Обучение актива детских и молодежных общественных объединений, органов ученического самоуправления 0,012 0,003 0,003 0,003 0,003
- местный бюджет 0,012 0,003 0,003 0,003 0,003
9.9. Проведение мероприятий в рамках областной "Зазеркалье" 0,017 0,003 0,004 0,005 0,005
- местный бюджет 0,017 0,003 0,004 0,005 0,005
9.10. Проведение районного слета детских общественных объединений 0,029 0,007 0,007 0,007 0,008
- местный бюджет 0,029 0,007 0,007 0,007 0,008
9.11. Проведение конкурса социально-экономических проектов и программ для молодежи 0,014 0,003 0,003 0,004 0,004
- местный бюджет 0,014 0,003 0,003 0,004 0,004
9.12. Проведение акций, мероприятий, фестивалей, посвященных Дню борьбы с наркотиками, Дню борьбы со СПИДом, Дню здоровья, Дню молодежи 0,048 0,012 0,012 0,012 0,012
- местный бюджет 0,048 0,012 0,012 0,012 0,012
9.13. Организация работы клуба молодой семьи 0,03 0,007 0,007 0,008 0,008
- местный бюджет 0,03 0,007 0,007 0,008 0,008
9.14. Создание системы привлечения молодежи к реализации социально значимых инициатив через развитие волонтерского движения 0,023 0,005 0,005 0,006 0,007
- местный бюджет 0,023 0,005 0,005 0,006 0,007
9.15. Проведение районных досуговоразвлекательных, информационнопознавательных мероприятий по развитию художественного творчества молодежи 0,038 0,008 0,009 0,01 0,011
- местный бюджет 0,038 0,008 0,009 0,01 0,011
9.16. Проведение молодежных встреч КВН 0,033 0,008 0,008 0,008 0,009
- местный бюджет 0,033 0,008 0,008 0,008 0,009
9.17. Привлечение учащихся и молодежи к участию в областных мероприятиях 0,028 0,006 0,007 0,007 0,008
- местный бюджет 0,028 0,006 0,007 0,007 0,008
9.18. Проведение районного праздника для выпускников образовательных учреждений 0,2 0,045 0,05 0,05 0,055
- местный бюджет 0,2 0,045 0,05 0,05 0,055
10. "Здоровое детство" 2,977 0,668 0,733 0,768 0,808 Рязанское региональное отделение фонда соц. страхования, УОиМП Решение проблем оздоровления детей, подростков и молодежи, совершенствование материальнотехнической базы, развитие массовых видов спорта, повышение соц. стабильности
- местный бюджет 2,977 0,668 0,733 0,768 0,808
10.1. Организация питания школьников 0,009 0,002 0,002 0,002 0,003
- местный бюджет 0,009 0,002 0,002 0,002 0,003
10.2. Питание дошкольников 0,005 0,001 0,001 0,001 0,002
- местный бюджет 0,005 0,001 0,001 0,001 0,002
10.3. Регулярное проведение "С" витаминизации готовых блюд 0,11 0,025 0,025 0,03 0,03
- местный бюджет 0,11 0,025 0,025 0,03 0,03
10.4. Пополнение материально-технической базы пищеблоков и столовых недостающим оборудованием 1,14 0,27 0,285 0,29 0,295
- местный бюджет 1,14 0,27 0,285 0,29 0,295
10.5. Пополнение ученическими столами и стульями по ростовым группам общеобразовательных школ 0,94 0,18 0,23 0,25 0,28
- местный бюджет 0,94 0,18 0,23 0,25 0,28
10.6. Обеспечение недостающим оборудованием н медикаментами медицинских кабинетов 0,085 0,025 0,02 0,02 0,02
- местный бюджет 0,085 0,025 0,02 0,02 0,02
10.7. Организация летнего отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием 0,288 0,065 0,07 0,075 0,078
- местный бюджет 0,288 0,065 0,07 0,075 0,078
10.8. Оснащение школ спортивным инвентарем и оборудованием спортивных площадок 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1
- местный бюджет 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1
11. Повышение квалификации педагогических работников 0,269 0,059 0,06 0,07 0,08 УОиМП Повысить квалификацию в: 2009 г. - 120 чел., 2010 г. - 120 чел., 2011 г. - 100 чел.
- местный бюджет 0,269 0,059 0,06 0,07 0,08
12. Реконструкция МОУ "Захаровская СОШ N 1" 110 110 МО, подрядчик
- федеральный бюджет 33 33
- областной бюджет 76,5 76,5
- местный бюджет 0,5 0,5
13. Строительство пищеблока и реконструкция МОУ "Безлыченская СОШ" 70 70 Министерство строительного комплекса Рязанской области, МО, подрядчик
- федеральный бюджет 21 21
- областной бюджет 48,5 48,5
- местный бюджет 0,5 0,5
14. Реконструкция МОУ "Плахинская СОШ" 25 25 МО, подрядчик
- федеральный бюджет 7,5 7,5
- областной бюджет 17,2 17,2
- местный бюджет 0,25 0,25
- внебюджетные средства 0,05 0,05
15. Реконструкция МДОУ N 1 с. Захарово 25 25 МО, подрядчик
- федеральный бюджет 7,5 7,5
- областной бюджет 17,2 17,2
- местный бюджет 0,25 0,25
- внебюджетные средства 0,05 0,05
16. Реконструкция МОУ "Большекоровинская СОШ" 25 25 МО, подрядчик
- федеральный бюджет 7,5 7,5
- областной бюджет 17,2 17,2
- местный бюджет 0,25 0,25
- внебюджетные средства 0,05 0,05
ИТОГО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 275,027 5,213 29,901 185,355 54,558
- федеральный 76,5 0 7,5 54 15
- областной бюджет 184,59 2,61 19,04 127,23 35,71
- местный бюджет 13,664 2,567 3,268 4,081 3,748
- внебюджетные средства 0,273 0,036 0,093 0,044 0,1
Социальная защита населения
ДЦП "Укрепление материально-технической базы, пожарной безопасности учреждений социального обслуживания и территориальных отделов (секторов) министерства социальной защиты населения Рязанской области на 2010 - 2012 годы":
1.1. Ремонтные работы (в том числе по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства к работе в отопительный период) 0,451 0,145 0,15 0,156
- областной бюджет 0,451 0,145 0,15 0,156
1.2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (в том числе регламентные работы, обучение персонала пожарно-техническому минимуму, обработка огнезащитными составами, проведение испытаний огнезащитной обработки) 0,355 0,11 0,12 0,125
- областной бюджет 0,355 0,11 0,12 0,125
ИТОГО ПО СОЦ. ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ 0,806 0,255 0,27 0,281
- областной бюджет 0,806 0,255 0,27 0,281
Занятость населения
1. Содействие трудоустройству населения: 0,585 0,13 0,142 0,1565 0,1565 ГУ РО ЦЗН Михайловского района/ Захаровский район
- федеральный бюджет 0,405 0,092 0,099 0,107 0,107
областной бюджет 0,139 0,028 0,033 0,039 0,039
- внебюджетные средства 0,041 0,01 0,01 0,0105 0,0105
1.1. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет 0,445 0,098 0,109 0,119 0,119
- федеральный бюджет 0,306 0,07 0,076 0,08 0,08
- областной бюджет 0,139 0,028 0,033 0,039 0,039
1.2. Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 0,003 0,001 0,001 0,001 Трудоустройство 20 человек в год
- федеральный бюджет 0,003 0,001 0,001 0,001
1.3. Организация общественных работ 0,106 0,025 0,025 0,028 0,028 примут участие 10 чел. в год
- внебюджетные средства 0,032 0,008 0,008 0,008 0,008
- федеральный бюджет 0,074 0,017 0,017 0,02 0,02
1.4 Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы 0,031 0,007 0,007 0,0085 0,0085 Трудоустройство 2 чел. в год
- внебюджетные средства 0,009 0,002 0,002 0,0025 0,0025
- федеральный бюджет 0,022 0,005 0,005 0,006 0,006
2. Профессиональное обучение безработных граждан н профессиональная ориентация: 0,5072 0,192 0,1335 0,0897 0,092
- федеральный бюджет 0,5072 0,192 0,1335 0,0897 0,092
2.1. Профессиональное обучение безработных граждан 0,4992 0,19 0,1315 0,0877 0,09 Полчат новую профессию, повысят квалификацию 15 чел. в год
- федеральный бюджет 0,4992 0,19 0,1315 0,0877 0,09
2.2. Профессиональная ориентация 0,008 0,002 0,002 0,002 0,002 Услуги будут оказаны 400 чел. в год
- федеральный бюджет 0,008 0,002 0,002 0,002 0,002
3. Социальная поддержка безработных граждан, включая пособие по безработице: 10,9302 4,0014 3,1175 1,8936 1,9177
- федеральный бюджет 10,9302 4,0014 3,1175 1,8936 1,9177
3.1. Выплаты пособий по безработице в период поиска подходящей работы 10,577 3,977 3 1,8 1,8 Пособие получат 350 чел. в год
- федеральный бюджет 10,577 3,977 3 1,8 1,8
3.2. Возмещение расходов на выплату досрочных пенсий 0,168 0,048 0,048 0,072 Выплата досрочных пенсий будет 2 чел. в год
- федеральный бюджет 0,168 0,048 0,048 0,072
3.3. Стипендии в период прохождения безработными гражданами профобучения 0,1232 0,0528 0,0352 0,0352 Стипендии будут выплачены 15 чел. в год
- федеральный бюджет 0,1232 0,0528 0,0352 0,0352
3.4. Оплата услуг отделений Сбербанка РФ по перечислению, зачислению на счета по вкладам и выплату пособий по безработице, стипендий и материальной помощи (не выше 0,5% суммы произведенных выплат) 0,062 0,0244 0,0167 0,0104 0,0105
- федеральный бюджет 0,062 0,0244 0,0167 0,0104 0,0105
ИТОГО ПО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 12,0224 4,3234 3,393 2,1398 2,1662
- федеральный бюджет 11,8424 4,2854 3,35 2,0903 2,1167
- областной бюджет 0,139 0,028 0,033 0,039 0,039
- внебюджетные средства 0,041 0,01 0,01 0,0105 0,0105
Территориальное и градостроительное развитие
Обеспечение муниципального района основной градостроительной документацией Отдел архитектуры
Мероприятия:
1. Изготовление схемы территориального планирования муниципального района 5 5
- областной бюджет 5 5
2. Корректировка ген. плана с. Захарово 1,6 1,6
- областной бюджет 1,3 1,3
- местный бюджет 0,3 0,3
3. Корректировка ген. плана д. Безлычное 1,2 1,2
- областной бюджет 0,96 0,96
- местный бюджет 0,24 0,24
4. Корректировка ген. плана с. Плахино 1,4 1,4
- областной бюджет 1,1 1,1
- местный бюджет 0,3 0,3
5. Корректировка ген. плана с. Д.-Пчелы 1 1
- областной бюджет 0,8 0,8
- местный бюджет 0,2 0,2
6. Корректировка ген. плана с. Федоровское 1,2 1,2
- областной бюджет 0,96 0,96
- местный бюджет 0,24 0,24
ИТОГО ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ 11,4 7,8 2,4 1,2
- областной бюджет 10,12 7,26 1,9 0,96
- местный бюджет 1,28 0,54 0,5 0,24
Экология
Улучшение экологической обстановки в районе
1. Изготовление проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений в с. Захарово 3 3
- областной бюджет 2,4 2,4
- местный бюджет 0,6 0,6
2. Устройство очистных сооружений в с. Захарово 15 7 8
- областной бюджет 12 5,6 6,4
- местный бюджет 3 1,4 1,6
3. Изготовление проектносметной документации на строительство очистных сооружений в с. Елино 3 3
- областной бюджет 2,4 2,4
- местный бюджет 0,6 0,6
4. Устройство очистных сооружений в с. Елино 5 5
- областной бюджет 4 4
- местный бюджет 1 1
5. Мероприятия для включения в региональную программу "Отходы 2005 2010 гг.": 12,4 6 3,2 3,2
- областной бюджет 10 4,8 2,6 2,6
- местный бюджет 2,4 1,2 0,6 0,6
5.1. Устройство санкционированной свалки в с. Б.-Коровино 3 3
- областной бюджет 2,4 2,4
- местный бюджет 0,6 0,6
5.2. Устройство санкционированной свалки в с. Плахино 3 3
- областной бюджет 2,4 2,4
- местный бюджет 0,6 0,6
5.3. Устройство ямы Беккари в с. Захарово 3,2 3,2
- областной бюджет 2,6 2,6
- местный бюджет 0,6 0,6
5.4. Устройство ямы Беккари в с. Плахино 3,2 3,2
- областной бюджет 2,6 2,6
- местный бюджет 0,6 0,6
ИТОГО ПО ЭКОЛОГИИ 38,4 9 13,2 16,2
- областной бюджет 30,8 7,2 10,6 1,3
- местный бюджет 7,6 1,8 2,6 3,2
ИТОГО ПО РАЙОНУ 988,2295 267,805 417,4738 302,952
- федеральный бюджет 265,037 74,9 1153263 74,8107
- областной бюджет 620,537 173,568 266,477 180,492
- местный бюджет 40,2145 13,9365 13.354 12,924
- внебюджетные средства 62,441 5,4 22,3165 34,7245