Приложение к Постановлению от 22.12.2009 г № 968 Программа

Показатели социально-экономической эффективности программы


NN пп Наименование цели и показателя Единица измерения Отчетный период Оценка Плановый период
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Формирование условий и стимулов для развития человеческого капитала путем создания эффективной и конкурентоспособной социальной инфраструктуры как основы устойчивого экономического роста
1.1. Повышение благосостояния населения, снижение бедности и неравенства по денежным доходам населения
1.1.1. Улучшение демографической ситуации
1 Численность постоянного населения чел. 24432 24275 24085 24000 24100 24200 24300
2 Численность трудовых ресурсов чел. 8100 7360 7050 7000 7000 6950
3 Численность занятых в экономике чел. 5100 4850 4830 4860 4900 5040
1.2. Сокращение прямых и косвенных потерь общества за счет снижения заболеваемости и смертности
1.2.1. Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения
4 Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере экономики процентов 8,4 10,3 11,6 12 12,3 12,7 13,1
5 Объем стационарной медицинской помощи в расчете на 1 жителя койко-дней 1,95 1,94 1,90 1,89 1,86 1,85 1,85
6 Объем амбулаторнополиклинической помощи в расчете на 1 жителя посещений 7,84 6,63 6,67 6,90 7,04 7,40 7,50
7 Объем медицинской помощи в дневных стационарах всех типов в расчете на 1 жителя пациентодней 0,49 0,51 0,55 0,52 0,52 0,53 0,53
8 Объем скорой медицинской помощи в расчете на 1 жителя вызовов 0,32 0,32 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31
9 Стоимость единицы объема стационарной медицинской помощи, расчетный норматив рублей 818,20 1137,67 1493,23 1639,70 1800,40 1800 1800
10 Стоимость единицы объема стационарной медицинской помощи, фактическое значение рублей 407,66 487,97 737 764,17 839,06 840 840
11 Стоимость единицы объема амбулаторной медицинской помощи, расчетный норматив рублей 157,78 233,98 246,28 337,52 370,60 370 370
12 Стоимость единицы объема амбулаторной медицинской помощи, фактическое значение рублей 64,8 85,05 91,54 94,49 103,75 104 104
13 Стоимость единицы объема медицинской помощи в дневных стационарах всех типов, расчетный норматив рублей 176,43 238,31 225,19 251,79 276,46 280 280
14 Стоимость единицы объема медицинской помощи в дневных стационарах всех типов, фактическое значение рублей 193 177,3 249,37 244,08 268 270 270
15 Стоимость единицы объема скорой медицинской помощи, расчетный норматив рублей 332,56 507,31 554,89 671,15 736,92 740 740
16 Стоимость единицы объема скорой медицинской помощи, фактическое значение рублей 219,3 337,36 418,39 489,30 537,20 540 540
17 Стоимость содержания одной койки в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения в сутки (без расходов, входящих в структуру тарифа по обязательному медицинскому страхованию) рублей 123 125 132 133 140 133 133
18 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, всего в том числе: рублей 4370 5523 7180 8283 8300 6500 6500
19 врачей рублей 9852 10008 18013 17894 17900 14800 14800
20 среднего медицинского персонала рублей 4786 5557 7369 8243 8250 6850 6850
21 Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на здравоохранение в расчете на одного жителя, всего, в том числе: рублей 1740 2026 2405 2645 2645 2645 2645
22 на территориальную программу государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам, из них: рублей 1412 1710 2067 2303 2460 2460 2460
23 средства обязательного медицинского страхования рублей 851 1007 1307 1436 1533 1533 1533
24 Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на здравоохранение, всего, в том числе: тыс. рублей 42979 49511 58385 64010 68357 68500 68500
25 капитальные расходы тыс. рублей 4791 539,5 1220,8 450 550 550 550
26 текущие расходы, из них: тыс. рублей 14573 15088,5 13852,2 13672 13672 13670 13670
27 расходы на оплату труда и начисления на оплату труда тыс. рублей 27927 33883 43312 50338 54685 54700 54700
1.2.2. Сокращение срока восстановления утраченного здоровья путем внедрения в медицинскую практику современных методов профилактики, диагностики, лечения
Смертность населения:
28 Младенческая смертность (на 1 тысячу родившихся живыми) человек 10,9 12,6 0 8,0 7,0 7,0 7,0
29 От 0 года до 4 лет (на 1 тысячу человек соответствующего возраста) человек 2 3 1 1 1 1 1
30 От 5 лет до 9 лет (на 1 тысячу человек соответствующего возраста) человек 0 0 0 0 0 0 0
31 От 10 лет до 14 лет (на 1 тысячу человек соответствующего возраста) человек 0 1 0 0 0 0 0
32 От 15 лет до 19 лет (на 1 тысячу человек соответствующего возраста) человек 2 1 1 1 1 1 1
33 Материнская смертность (по Минздравсоцразвитию) (на 100 тысяч родившихся живыми) человек 0 0 0 0 0 0 0
1.2.3. Совершенствование организации медицинской помощи и системы стратегического управления здравоохранения
34 Число коек в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения (на 10 тысяч человек населения) (на конец года) единиц 68,8 69,5 70,0 70,2 70,8 70,8 70,8
35 Среднегодовая занятость койки в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения дней 339,5 333,4 325,4 320,0 320,0 320,0 320,0
36 Уровень госпитализации в государственные (муниципальные) учреждения здравоохранения (на 100 человек населения) человек 23,5 23,7 23,4 23,0 22,5 22,4 22,3
37 Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения дней 10,1 10,1 10,2 10,8 10,8 10,6 10,6
1.2.4. Совершенствование системы медицинского образования и кадровой политики
38 Число работающих в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения на конец года (на 10 тысяч человек населения):
39 штатные должности человек 623 604 604 604 589 589 589
40 занятые должности человек 598 588 578 578 578 578 578
41 физические лица человек 454 461 463 460 460 460 460
1.3. Модернизация системы образования и достижение современного качества образования, адекватного меняющимся запросам общества и социально-экономическим условиям
1.3.1. Обеспечение доступности и равных возможностей полноценного качественного образования для всех жителей муниципального образования - Кораблинский район
42 Численность учащихся в учреждениях: тыс. человек 2,301 2,148 1,986 1,915 1,913 1,905 1,898
43 дневных общеобразовательных тыс. человек 2,301 2,148 1,986 1,915 1,913 1,905 1,898
44 Доля учащихся дневных общеобразовательных учреждений в общей численности детей в возрасте 7 - 17 лет процентов 66,7 63,2 59,8 58 59,5 62,0 62,8
1.3.2. Совершенствование экономических механизмов в сфере образования
45 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) дневных общеобразовательных учреждений, всего, в том числе: рублей 5633,0 6477,6 8758,7 9550 9950 10200 10200
46 учителей рублей 6002,0 6902,3 7713,5 7718,8 7718,8 7906,6 7906,6
47 прочих работающих в общеобразовательных учреждениях (административноуправленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) рублей 2448,8 2816,12 4411,8 5656,7 5656,7 5798,1 5798,1
48 директоров и заместителей директоров общеобразовательных учреждений рублей 8340 10425 13039,6 13048,7 13048,7 13374,9 13500
49 Расходы консолидированного бюджета в расчете на одного обучающегося:
50 на общее образование рублей 14410 28520 34086 41611 47800 52600 57800
1.3.3. Повышение эффективности дошкольного и общего образования
51 Охват детей дошкольными образовательными учреждениями (удельный вес детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, в численности детей в возрасте 1 - 6 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 6 лет, обучающихся в школе) процентов 73 73,4 74,5 74,9 75,2 75,7 76,2
52 Охват детей программами дошкольного образования от общей численности детей соответствующего возраста процентов 73 73,4 74,5 74,9 75,2 75,7 76,2
53 Охват детей программами начального и основного общего образования (удельный вес учащихся 1 - 9 классов общеобразовательных учреждений в общей численности детей в возрасте 7 - 15 лет) процентов 85 83 80 83 84,5 86 87
54 Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в государственных (муниципальных) дневных общеобразовательных учреждениях, всего, в том числе: человек 6,1 5,3 4,7 4,6 4,6 5,1 5,6
55 на одного учителя человек 13,3 11,4 10,8 7,5 7,9 8,2 8,7
56 Средняя наполняемость классов в государственных (муниципальных) дневных общеобразовательных учреждениях:
57 в городских поселениях человек 21,4 21,1 19,9 20,2 20,8 21,2 21,8
58 в сельской местности человек 6,1 5,7 5,4 5,5 5,7 5,9 6,2
59 Удельный вес лиц, участвовавших в итоговой аттестации в форме и по материалам единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), от общей численности выпускников процентов 65,5 69,3 97,8 98,6 98,7 98,8 99
60 Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене процентов 97,7 95,3 85,1 100 100 100 100
Удельный вес сдававших ЕГЭ в общей численности учеников выпускных классов: процентов
61 математика процентов - 18,3 97,8 98,6 98,7 98,8 98,9
62 русский язык процентов 65,5 69,4 97,8 98,6 98,7 98,8 98,9
Удельный вес учащихся, усвоивших образовательные программы (выше установленного балла 4,5), в общей численности учащихся, сдавших ЕГЭ по предметам:
63 математика процентов - 85,3 87,3 100 100 100 100
64 русский язык процентов 97,7 99,2 97,8 100 100 100 100
65 Средний балл по результатам единого государственного экзамена выпускников общеобразовательных учреждений баллов 49,7 51,69 56,1 51,6 55 55 55
1.3.4. Информатизация образования, внедрение современных образовательных технологий
66 Число персональных компьютеров в расчете на 100 учащихся общеобразовательных школ единиц 6,3 8,5 9,3 10,8 12 14 15
67 Удельный вес образовательных учреждений, имеющих доступ в Интернет, в общем числе процентов 15,4 60 60 75 85 85 85
1.4. Развитие эффективного цивилизованного рынка труда, оперативно обеспечивающего граждан соответствующей работой, а работодателей - необходимой рабочей силой
1.4.1. Создание достаточного количества рабочих мест, сглаживание имеющихся диспропорций в спросе и предложении рабочей силы на рынке труда
68 Уровень экономической активности населения процентов 33,33 30,4 29,5 29,5 29,6 29,7 29,9
69 Уровень регистрируемой безработицы на конец отчетного периода процентов 2,8 3,14 6,39 5,38 4,12 3,88 3,37
70 Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год процентов 5,21 5,88 5,98 5,80 5,35 5,10 4,76
71 Численность безработных граждан на конец отчетного периода тыс. человек 0,16 0,16 0,31 0,26 0,20 0,19 0,17
1.4.2. Обеспечение доступности и качества государственных услуг в сфере содействия занятости населения и защиты от безработицы
72 Численность граждан, обратившихся за предоставлением государственных услуг, из них: тыс. человек 1,6 1,7 2,1 2,1 1,9 1,6 1,3
73 за содействием в поиске подходящей работы тыс. человек 0,5 0,5 0,7 0,76 0,7 0,6 0,45
74 за профессиональной ориентацией тыс. человек 0,6 0,5 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3
75 за информацией о положении на рынке труда тыс. человек 0,5 0,7 0,8 0,84 0,7 0,6 0,55
76 Численность граждан, нашедших работу (доходное занятие) при содействии органов службы занятости тыс. человек 0,4 0,35 0,3 0,4 0,3 0,25 0,2
77 Трудоустройство в первые 10 дней со дня обращения в службу занятости тыс. человек 0,06 0,07 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03
1.4.3. Повышение профессиональной мобильности населения
78 Численность безработных граждан, приступивших к профессиональному обучению тыс. человек 0,04 0,04 0,046 0,1 0,08 0,06 0,03
79 Доля граждан, принимавших участие в общественных работах от численности незанятых граждан, зарегистрированных в службе занятости процентов 34 45 56 74 80 85 95
80 Доля несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных на временные работы, от численности учащихся указанного возраста, проживающих на территории процентов 8,3 8,2 8,2 8,0 6,5 5,9 4,5
81 Доля привлеченных средств в общем объеме расходов на финансирование мероприятий по организации и проведению общественных работ и временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет процентов 53 66 61 77 77 78 80
1.5. Обеспечение безопасного и комфортного проживания граждан
1.5.1. Увеличение объемов строительства жилья
82 Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования тыс. кв. м общей площади 0,96 0,88 0,89 0,90 1,00 1,10 1,10
1.5.2. Обеспечение безопасности условий проживания
83 Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными процентов 1,1 1,1 1,1 0,75 0,70 0,60 0,50
84 Площадь многоквартирных домов, требующих капитального ремонта тыс. кв. м 285,8 285,8 285,8 285,8 285,8 285,8 285,8
85 Доля общей площади многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт, к суммарной общей площади многоквартирных домов, внесенных в областную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и требующих капитального ремонта процентов 8 8 8 8 8 8 8
1.5.3. Повышение эффективности управления жилищным фондом
86 Доля многоквартирных домов в целом по Кораблинскому району, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами, в том числе: - 6,04 63,1 64,1 70 80 95
87 непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме процентов 0 0,14 0,7 0,8 10 15 15
88 управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом процентов 0 0 0,8 14,7 20 45 45
89 управление управляющей организацией, в том числе: процентов 0 5,9 61,6 48,6 40 20 20
90 управление управляющей организацией частной формы собственности процентов 0 0 0 0 10 20 20
1.6. Возрождение массового спорта и физической культуры, развитие спорта высших достижений
1.6.1. Широкая пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни
91 Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом процентов 7,8 7,0 6,8 7,0 7,2 7,4 7,7
92 Удельный вес инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом процентов 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,06 0,09
93 Количество проведенных мероприятий по пропаганде здорового образа жизни единиц 16 16 17 19 21 22 24
94 Удельный вес детей и подростков в возрасте 6 - 15 лет, систематически занимающихся в спортивных школах процентов 23 23,1 22 22,5 23 23,5 24
1.6.2. Повышение уровня обеспеченности населения муниципального образования - Кораблинский район спортивными сооружениями
95 Число спортивных сооружений и их единовременная пропускная способность, всего, в том числе: Единиц человек 85 1790 87 1790 84 1584 84 1584 84 1600 88 1620 90 1700
96 спортивные залы единиц 11 11 12 12 12 12 12
97 плоскостные спортивные сооружения единиц 74 76 72 72 74 76 78
1.6.3. Развитие спорта высших достижений
98 Количество спортсменов, входящих в состав сборных команд России (основной, резервный) человек 1 0 0 0 1 1 2
99 Количество медалей, завоеванных спортсменами и командами во всероссийских и международных соревнованиях штук 1 0 0 0 0 1 2
Количество подготовленных:
100 кандидатов в мастера спорта человек - - 1 - 1 1 2
1.6.4. Повышение эффективности функционирования учреждений и организаций сферы физической культуры и спорта
101 Количество муниципальных учреждений дополнительного образования спортивной направленности единиц 2 2 2 2 2 2 3
102 Финансовое обеспечение физкультурнооздоровительных и спортивно-массовых мероприятий млн. рублей 0,3 0,7 0,46 0,2 0,5 0,6 0,8
103 Расходы консолидированного бюджета Кораблинского района на физическую культуру и спорт в расчете на одного жителя рублей 22,5 196,2 174,4 85 190 220 240
1.7. Обеспечение духовно-нравственного и культурного развития населения муниципального образования - Кораблинский район
1.7.1. Повышение качества культурно-досугового обслуживания населения
104 Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, и в работе любительских объединений процентов 221 214,9 214,5 215 216 217 220
105 Охват детей школьного возраста (6 - 18 лет) эстетическим образованием, предоставляемым детскими музыкальными, художественными школами и школами искусств процентов 14,7 15,9 18,2 18,06 19 20 21
106 Количество посещений музеев на 1 тысячу человек населения единиц 44 80 64 60 60 70 80
107 Число участников клубных формирований государственных и муниципальных культурно-досуговых учреждений единиц 3843 3132 2945 2635 2322 2240 2006
1.7.2. Обеспечение конституционного права граждан на свободный, оперативный, бесплатный доступ к информационным ресурсам библиотек и знаниям
108 Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1 тысячу человек населения штук 8207 8304 8306 8109 8052 8002 7955
109 Число пользователей библиотеками на 1 тысячу человек населения человек 602 606 607 609 612 615 617
1.7.3. Повышение эффективности управления в области культуры
110 Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников учреждений культуры и искусства к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере экономики Кораблинского района процентов 77 70 67,5 75,4 75 75 75
111 Обеспеченность государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа на 100 тысяч человек населения единиц 1,46 1,09 1,10 1,02 0,95 0,87 0,83
1.8. Развитие и реализация потенциала молодежи
1.8.1. Повышение уровня гражданского и патриотического воспитания молодых граждан
112 Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи тыс. человек 1,6 1,7 1,5 1,5 1,5 1,62 1,62
113 Количество военно-патриотических клубов (центров, учреждений) и поисковых общественных организаций, осуществляющих работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи и подготовке ее к военной службе единиц 2 2 2 2 2 2 2
114 Количество воспитанников военно-патриотических клубов (центров, учреждений) и поисковых общественных организаций, осуществляющих работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи и подготовке ее к военной службе тыс. человек 52 50 52 56 60 60 60
1.8.2. Улучшение здоровья молодого поколения, снижение смертности среди молодежи, темпов распространения наркомании и алкоголизма в молодежной среде
115 Количество молодых людей, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях и мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни тыс. человек 2,2 2,0 1,9 1,92 1,9 2,0 2,0
1.8.3. Развитие социальной инфраструктуры для молодежи
116 Количество молодежных центров единиц - - - - - - -
117 Количество подростково-молодежных дворовых площадок единиц 43 42 41 41 42 43 43
118 Количество подростково-молодежных клубов единиц 3 3 3 2 2 2 2
1.8.4. Снижение темпов роста безнадзорности среди детей и подростков
119 Количество молодых людей, вовлеченных в досуговую занятость молодежными центрами, подростково-молодежными клубами и подростково-молодежными площадками по месту жительства тыс. человек 1,027 1,039 1,065 1,080 1,1 1,15 1,12
1.8.5. Рост общественно-политической и деловой активности молодежи
120 Количество молодых людей, вовлеченных в Молодежные советы при главах муниципальных образований поселений человек - - - - - - -
121 Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение общественно-политической активности молодежи человек 52 48 46 46 50 60 65
122 Количество молодых людей, участвующих в конкурсах на соискание специальных молодежных премий человек 47 50 50 47 51 52 53
1.9. Повышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды
1.9.1. Сохранение биологического разнообразия, памятников природы, охрана и развитие особо охраняемых природных территорий
123 Площади особо охраняемых природных территорий тыс. га 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
124 процентов от площади всей территории района 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48
1.10. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
1.10.1. Совершенствование системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
125 Количество должностных лиц и граждан, прошедших обучение по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций человек 21100 20160 21040 21037 21050 21060 21070
126 Степень выполнения плана основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций процентов 100 100 100 100 100 100 100
127 Степень охвата техническими средствами оповещения населения и организаций об опасности возникновения чрезвычайных ситуаций процентов 85 85 85 90 95 100 100
1.10.2. Повышение эффективности контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов
128 Количество хозяйствующих субъектов, которые в результате осуществления государственного экологического контроля выполнили и соблюдают установленные требования природоохранного законодательства единиц 20 24 29 30 40 45 50
1.11. Обеспечение реализации прав и свобод граждан
129 Охват населения областной телевизионной программой процентов 100 100 100 100 100 100 100
130 Охват населения радиопрограммами процентов 100 100 100 100 100 100 100
Охват населения районной телевизионной программой процентов 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5
131 Разовый тираж газеты "Кораблинские вести" экземпляров 2600 2800 2800 2820 2830 2840 2850
132 Общегодовой тираж газеты "Кораблинские вести" (156 в год) тыс. экземпляров 435,4 436 437 440 441 443 444
2. Развитие финансового и фондового рынка
133 Обеспеченность населения района банковской инфраструктурой из расчета на 10 тысяч населения единиц 2,02 2,04 2,05 2,06 2,06 2,06 2,06
134 Количество филиалов (представительств) страховых компаний в районе из расчета на 10 тысяч населения единиц 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
3. Создание условий для развития малого и среднего бизнеса
135 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории района ед. 46 50 62 68 70 75 76
4. Инвестиционный потенциал муниципального образования
136 Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования млн. рублей 136,4 241,5 138,92 142,01 151,37 164,20 180,69
5. Повышение конкурентоспособности приоритетных секторов экономики муниципального образования
5.1. Развитие транспортного комплекса муниципального образования
137 Грузооборот тыс. т/км 4331,4 4527 4128,1 4128 4252 4379 5211
138 Перевезено грузов организациями транспорта тыс. тонн 352,2 385,2 367 370 375 380 390
139 Перевезено пассажиров организациями всех видов транспорта тыс. человек 352,1 367,4 305,4 308 310 317 322
5.2. Развитие агропромышленного комплекса
140 Объем инвестиций в основной капитал организаций АПК млн. рублей 30,3 36,1 78,4 70 70 70 70
141 Темп роста объема инвестиций в основной капитал организаций АПК к предыдущему году процентов 263 119 217 90 100 100 100
142 Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника в сельском хозяйстве рублей 4084 6041 9161 10500 11550 12700 13975
143 Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций в их общем числе процентов 89 94 94 84 90 95 100
5.2.1. Интенсивное развитие животноводства
144 Строительство, реконструкция и модернизация животноводческих объектов кол-во объектов 2 - - - - - -
145 Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), в процентах к предыдущему году процентов 115 133,8 108,9 103,3 104 110,8 110,7
146 Индекс роста производства продукции животноводства, в процентах к уровню 2006 года процентов 102,2 101,5 104,2 108,1 110,1 112,2 115,5
147 Реализация скота и птицы на убой тыс. тонн 2,3 2,0 2,0 2,0 2,1 2,15 2,2
148 Производство молока тыс. тонн 19,4 20,9 21,4 22,6 22,8 23,2 24
149 Производство яиц тыс. штук 3,2 4,1 5,1 5,1 5,0 5,0 5,0
150 Численность крупного рогатого скота, в том числе: голов 13826 13046 12460 12600 12600 12600 12600
151 коров голов 4976 4934 4712 4800 4850 4900 4950
152 Численность свиней тыс. голов 1436 1099 883 850 850 850 850
153 Численность птицы тыс. голов 38 35 32 30 30 30 30
154 Удой на фуражную корову кг 3900 4236 4542 4700 4700 4735 4840
5.2.2. Развитие растениеводства
155 Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году процентов 128 142 113,8 103,3 103,7 112,4 112,2
156 Индекс роста производства продукции растениеводства к уровню 2006 года процентов 107,9 104,8 144,1 137,4 143,9 150,5 159,5
157 Внесение органических удобрений га 1246 854 533 900 1000 1100 1200
158 Внесение минеральных удобрений т.д.в. 1573 1843 2300 2495 2635 2800 2975
159 Посевная площадь рапса озимого и ярового в хозяйствах всех категорий и сурепицы га 2065 1357 626 936 1200 1300 1500
160 Валовой сбор семян рапса озимого и ярового в хозяйствах всех категорий, сурепицы тонн 2164 744 707 459 1200 1560 2250
161 Урожайность рапса озимого и ярового в хозяйствах всех категорий ц/га 10,5 18,2 11,3 4,9 10,0 12,0 15,0
162 Удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной площади процентов 24 27 21 0 0 0 0
163 Удельный вес площади элитных посевов в общей структуре посевных площадей процентов 4,2 4,8 6,6 3,4 5,5 6,0 6,5
164 Производство зерновых тыс. тонн 57,4 63,1 100 91 92 95 100
165 Объемы производства овощей тыс. тонн 6,0 6,7 5,2 5,2 5,7 5,8 6,0
5.2.3. Техническое обеспечение и перевооружение агропромышленного комплекса
166 Нагрузка пашни на один трактор га 179 166 166 162 160 160 158
167 Нагрузка уборочной площади на один зерноуборочный комбайн га 268 293 299 311 301 292 284
6. Обеспечение потребностей экономики Кораблинского района в энергоресурсах и энергобезопасности
168 Объем производства и распределения электроэнергии, газа и воды млн. рублей 45,5 45,5 55,1 65 72,06 82,11 91,76
169 Индекс производства процентов 120,3 100,1 121,1 111 110,8 114 112
6.1. Развитие коммунальной инфраструктуры
170 Физический износ объектов коммунальной инфраструктуры процентов 63 65 67 68 68,2 68,5 68,7
171 Доля объема отпуска холодной воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета процентов 8 8 11,4 11,5 11,5 13 14,5
172 Доля объема отпуска горячей воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета процентов 6 6 7 8 8 8,5 9,0
173 Доля объема отпуска тепловой энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета процентов 17 18,3 18,8 26,6 28 30 35
174 Удельный вес потерь воды в процессе производства и транспортировки до потребителей процентов 8,7 9,8 9,8 9,8 9 8 8
175 Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества, всего, в том числе: 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5
176 в городских поселениях процентов 100 100 100 100 100 100 100
177 в сельской местности процентов 99 99 99 99 99 99 99
Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного:
178 водоснабжением процентов 95 95 96 97 97 97 97
179 водоотведением процентов 95 95 96 97 97 97 97
180 центральным отоплением процентов 93 93 93 93 93 93 93
181 горячим водоснабжением процентов 93 93 93 93 93 93 93
182 Объем вывезенных отходов, в год тонн, м3 12054 13095 13800 13800 13800 13800 13800
183 Прибыль (убыток) в результате деятельности предприятий жилищно-коммунального хозяйства до налогообложения млн. рублей - -8,131 -3,4 -0,95 0 1,0 1,5
184 Количество созданных управляющих компаний в жилищно-коммунальной сфере единиц - 1 1 1 1 1 1
185 Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства процентов - 5 5 1 1 0 0
186 Доля государственного (муниципального) имущества коммунального хозяйства (канализация, электрические и тепловые сети и так далее), переданного в управление, аренду, концессию и на иных правовых основаниях организациям частной формы собственности (из них хозяйственным обществам с долей не более 25%, находящейся в государственной (муниципальной) собственности), в общем объеме государственного (муниципального) имущества коммунального хозяйства процентов 100 100 100 100 100 100 100
7. Развитие строительного комплекса
187 Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" млн. рублей 46,7 64,5 92,61 86,49 88,77 92,82 98,35
188 Объем отгруженных товаров собственного производства по виду деятельности "Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических" (в действующих ценах) млн. рублей 4,48 6,62 7,15 7,35 7,82 8,86 10,03
8. Развитие информационно-коммуникационных технологий
189 Доля населения, охваченного телефонной связью процентов 11,7 11,72 11,73 11,73 11,73 11,74 11,74
9. Развитие промышленного комплекса по видам экономической деятельности
190 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг млн. рублей 215 206 321 337 360 385 405
191 Объем обрабатывающего производства млн. рублей 73,7 50,02 129,6 133,5 137,5 144,4 154,5
192 в процентах к предыдущему году процентов 138,3 66,7 86,4 103 103 105 107
в том числе: пищевая промышленность млн. руб. 21,2 7,6 7,2 5,6 6,4 7,05 7,76
в процентах к предыдущему году процентов 43,3 35,8 94,7 77,8 110 110 110
193 - текстильное и швейное производство млн. рублей 51,03 38,2 22,36 1,53 1,69 1,84 2,01
194 в процентах к предыдущему году процентов 1297,3 74,8 58,5 6,8 110,5 108,9 109
195 - целлюлозно-бумажное производство млн. рублей 1,09 1,3 1,6 1,87 2,10 2,37 2,67
196 в процентах к предыдущему году процентов 404,1 105,8 121,4 116,8 112,3 112,8 112,6
197 - металлургическое производство млн. руб. 0 0 88,9 79,07 82,74 88,97 96,42
198 - в процентах к предыдущему году процентов 0 0 88,8 89,04 104,6 107,5 108,4
10. Обеспечение сбалансированности и долгосрочной стабильности регулируемых рынков товаров и услуг при обеспечении интересов поставщиков и потребителей регулируемых видов деятельности
199 Оборот розничной торговли млн. рублей 578,2 607,5 850,5 993,05 1157,41 1331,15 1518,34
200 Объем платных услуг населению млн. рублей 47,2 58,30 71,04 86,02 102,9 124,74 154,26
201 Оборот общественного питания млн. рублей 11,3 14,2 18,23 22,19 26,41 30,52 34,33
11. Повышение эффективности управления финансами
11.1. Обеспечение устойчивого роста доходов консолидированного бюджета муниципального образования - Кораблинский район
202 Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального образования к предыдущему году процентов 91 113,3 132,8 107,1 105 105 105
203 Исполнение доходной части консолидированного бюджета муниципального образования, всего, в том числе по налоговым, неналоговым доходам процентов 112 114 118 103 103 103 103
11.1.1. Повышение эффективности бюджетных расходов
204 Расходы консолидированного бюджета муниципального образования к предыдущему году процентов 109,2 126,4 112,6 121,7 123 124 125
12. Обеспечение реализации приоритетов развития муниципального образования - Кораблинский район через механизмы программно-целевого управления
205 Доля охваченных программно-целевым методом бюджетных расходов муниципального образования процентов 14,2 13,4 34,0 31,0 30,0 32 35
13. Повышение эффективности государственных закупок
206 Доля объема заказов на поставку товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд Кораблинского района, размещаемых путем проведения торгов единым муниципальным заказчиком процентов 6 10 12 15 17 20 23
207 Экономический эффект от проведения торгов и других способов размещения заказа процентов 1,2 1,4 1,5 1,8 2,0 2,5 2,8
208 Количество проведенных торгов и других способов размещения заказа единиц 31 91 40 75 80 85 90
209 Объем продукции, выставленной на торги млн. рублей 6,6 33,9 27,6 37,0 40,0 42,0 47,0
210 Количество заключенных контрактов в рамках единого муниципального заказчика единиц 51 96 45 85 90 95 97
14. Формирование эффективной системы пространственного развития и территориального планирования в Кораблинском районе
211 Доля поселений, в которых разработаны и утверждены генеральные планы процентов 0 10 0 0 10 40 40
212 Объем финансирования разработки градостроительной документации за счет средств консолидированного бюджета МО Кораблинский район млн. рублей 0 0 0 0 1,0 6,202 6,274