Приложение к Решению от 26.06.2008 г № 359-I Изменение

Изменения в пункт 3.4 раздела 3 «Финансовое обеспечение программы реформирования» муниципальной целевой программы «Программа реформирования муниципальных финансов города Рязани (2007 — 2008 годы)»


"3.4. Распределение объемов и источников финансирования Программы реформирования (обоснование расходов на направления реформирования).
NN пп Цель расходования средств Первый этап 2008 год (второй этап)
всего за 2007 год по Программе 2007 средства первого этапа, освоенные в 2008 году
Код классификации бюджетных расходов Софинансирование из бюджета города Рязани Субсидии из ФРРМФ Код классификации бюджетных расходов Субсидии из ФРРМФ Код классификации бюджетных расходов Всего за 2008 год по Программе Софинансирование из бюджета города Рязани Субсидии из ФРРМФ
1.1. Реализация мероприятий Программы реформирования 28315,0 0115 6100,0 17435 0114 4780,0 0114 25806,2 5482,2 20324,0
1.1.1. Реформа бюджетного процесса и управления расходами 3500,0 0115 700,0 2800,0 0114 0114 2000,0 400,0 1600,0
1.1.2. Бюджетирование, ориентированное на результат 16915,0 0115 2350 8715,0 0114 4380,0 0114 9550,0 2000,0 7550,0
1.1.2.1 Расходы на выполнение землеустроительных работ по разграничению государственной собственности на землю 1470,0 0411 1470,0
1.1.3. Административная реформа 3500,0 0115 700,0 2800,0 0114 11000,0 2300,0 8700,0
1.1.4. Реформирование муниципального сектора экономики 1250,0 0115 250,0 1000,0 0114 1000,0 200,0 800,0
1.1.5. Совершенствование системы инвестиций 1300,0 0115 260,0 1040,0 0114 500,0 100,0 400,0
1.1.6. Создание условий для развития доходной базы 700,0 0115 140,0 560,0 0114 750,0 150,0 600,0
1.1.7. Совершенствование долговой политики 650,0 0115 130,0 520,0 0114 500,0 100,0 400,0
1.1.8. Общесистемные мероприятия 500,0 0115 100,0 0114 400,0 0114 506,2 232,2 274,0
1.2. Расходы на управление программой 4518,82201 0115 977,822 1357,6684 0114 2183,33161 0114 1321,5 282,0 1039,5
1.3. Расходы по подготовке кадров 4687,40352 0115 942,4035 756,2294 0114 2988,77062 0114 5257,0 1064,0 4193,0
1.4. Расходы на модернизацию департамента финансов, финансово-экономических служб отраслевых департаментов 6769,9163 0115 1369,0 4766,0093 0114 634,907 0114 7119,0 1424,0 5695,0
2. Обслуживание и погашение долговых обязательств муниципального образования и кредиторской задолженности 0 0 0 0 0 0
3. Развитие социальной инфраструктуры 0 0 0 0 0 0
4. Реализация социально значимых мероприятий 0 0 0 0 0 0
Итого 44291,14183 9389,2255 24314,9071 10587,00923 39503,7 8252,2 31251,5"