Приложение к Решению от 17.04.2008 г № 75-I План

План использования средств городского бюджета и субсидий, поступивших из фонда реформирования региональных и муниципальных финансов на реализацию первого этапа программы реформирования муниципальных финансов города Рязани (2007 — 2008 гг.) тыс. руб.









NN пп Мероприятия программы реформирования Городской бюджет Федеральный бюджет (субсидии из Фонда реформирования региональных и муниципальных финансов) Всего
1. Выполнение научно-исследовательских работ по теме: "Выполнение организационных мероприятий, связанных с реализацией Программы реформирования муниципальных финансов города Рязани (2007 2008 годы)": (Разработка стратегии реализации Программы реформирования муниципальных финансов города Рязани, формирование расчета стоимости предполагаемых работ. Проведение семинара-презентации стратегии реализации Программы реформирования) 1400,0 1400,0
2. Выполнение научно-исследовательских работ, консультативно-аналитическое сопровождение реализации "Программы реформирования муниципальных финансов города Рязани (2007 - 2008 годы)": (Проведение аналитических исследований, подготовка аналитических отчетов по блокам мероприятий Программы: B1, B2, B3, B4, Dl, D2, D3, D5, F3, F5, G3) 200,0 800,0 1000,0
3. Выполнение научно-исследовательских работ, консультационно-аналитическое сопровождение реализации "Программы реформирования муниципальных финансов города Рязани (2007 - 2008 годы)": (Разработка проектов нормативно-правовых актов, подготовка аналитических отчетов по блокам мероприятий Программы: В1, B3, B5, C1, D1, D2, D3, D4, D5, F1, F2, F3, F4, F5, G1, G2, G3) 600,0 3700,0 4300,0
4. Консультационно-аналитическое и нормативно-правовое сопровождение реализации "Программы реформирования муниципальных финансов города Рязани (2007 2008 годы)" по базовому направлению "Установление стандартов качества предоставления бюджетных услуг". Наименование мероприятия: "Утверждение стандартов качества предоставления муниципальных бюджетных услуг": (Разработка стандартов качества предоставления муниципальных услуг) 570,0 3230,0 3800,0
5. Консультационно-аналитическое и нормативно-правовое сопровождение реализации "Программы реформирования муниципальных финансов города Рязани (2007 2008 годы)" по базовому направлению "Установление стандартов качества предоставления бюджетных услуг (блок мероприятий В)". Наименование мероприятия:
"Разработка механизмов
формирования нормативов финансовых
затрат на оказание услуг в сфере
общего (начального общего,
основного общего, среднего
(полного) общего) образования на
территории города Рязани":
(Разработка нормативов подушевого
бюджетного финансирования в
системе общего образования.
Внедрение автоматизированной
системы расчета нормативов)
530,03110,03640,0
6.Консультационно-аналитическое и
нормативно-правовое сопровождение
реализации "Программы
реформирования муниципальных
финансов города Рязани (2007 2008 годы)" по базовым
направлениям: "Формирование
среднесрочных ведомственных
программ расходов (блок
мероприятий В)"; "Установление
стандартов качества предоставления
бюджетных услуг". Наименование мероприятия: "Разработка методик формирования бюджетного задания на оказание муниципальных бюджетных услуг в рамках ведомственных целевых программ. Внедрение отраслевых программных комплексов по использованию инструментов планирования": (Разработка методик формирования муниципального бюджетного задания для учреждений культуры и искусства города. Автоматизация процесса формирования муниципального бюджетного задания для учреждений культуры и искусства города. Расчет проектов бюджетных заданий на 2008 - 2010 годы для учреждений культуры и искусства города Рязани. Разработка ведомственной целевой Программы развития отрасли культуры города Рязани на 2008 2010 гг.)
500,0 2900,0 3400,0
7. Консультационно-аналитическое и нормативно-правовое сопровождение реализации "Программы реформирования муниципальных финансов города Рязани (2007 2008 годы)" по базовому направлению "Установление стандартов качества предоставления бюджетных услуг": (Разработка механизмов формирования нормативов финансовых затрат на оказание услуг по амбулаторно-поликлинической помощи женщинам в период беременности и после родов; оказание стационарной помощи женщинам в период беременности, во время и после родов; оказание скорой и неотложной медицинской помощи. Проведение оценки потребности в предоставлении бюджетных услуг при формировании расходов на три года в разрезе следующих услуг: дошкольного образования, дополнительного образования; скорой медицинской помощи, медицинской помощи женщинам в период, во время и после родов. Проведение инвентаризации объектов транспортной инфраструктуры города (остановочных комплексов, павильонов, расписаний, объектов учета движения). Разработка методических рекомендаций по оптимальному размещению объектов транспортной инфраструктуры города) 470,0 2455,0 2925,0
8. Выполнение научно-исследовательских работ, консультационно-аналитическое сопровождение реализации "Программы реформирования муниципальных финансов города Рязани (2007 - 2008 годы)": (Разработка нормативно-правовой базы по направлению совершенствование системы инвестиций (блок мероприятий Е). Поставка программно-аппаратного комплекса оценки инвестиций) 260,0 1240,0 1500,0
9. Выполнение научно-исследовательских работ, направленных на внедрение современных механизмов результативного управления процессами предоставления услуг по библиотечному обслуживанию населения 1800,0 1800,0
10. Выполнение научно-исследовательских работ по направлениям: 1. Разработка методологии формирования и подготовки использования в бюджетном процессе докладов о результатах основных направлений деятельности субъектов бюджетного планирования. 2. Мониторинг реализации ведомственных целевых программ. 3. Формирование методологии финансирования ипотечных программ 1500,0 1500,0
11. Организация школьного питания 1080,0 1080,0
12. Расходы на выполнение землеустроительных работ по разграничению государственной собственности на землю 1470,0 1470,0
13. Модернизация сайта муниципального образования - город Рязань 100,0 400,0 500,0
14. Расходы на управление Программой 977,822 3541,0 4518,822
15. Расходы по подготовке кадров (в том числе повышение квалификации в зарубежных странах) 942,4035 3745,0 4687,4035
16. Расходы на модернизацию департамента финансов, финансово-экономических служб отраслевых департаментов (приобретение оргтехники, закупка программного обеспечения, в т.ч. прикладного) 1369,0 5401,0 6770,0
Всего 9389,2255 34902,0 44291,2255