Постановление Правительства Рязанской области от 15.04.2015 № 76

О внесении изменений в постановление Правительства Рязанской области от 30 октября 2013 г. N 343 "Об утверждении государственной программы Рязанской области "Социальная защита и поддержка населения на 2014 - 2020 годы" (в редакции постановлений...

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯФЕДЕРАЦИЯ

 

ПРАВИТЕЛЬСТВОРЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

от 15 апреля 2015 г. N76

 

 

Овнесении изменений в постановление Правительства Рязанской области от 30октября 2013 г. N 343 "Об утверждении государственнойпрограммы Рязанской области "Социальная защита и поддержка населения на2014 - 2020 годы" (в редакции постановлений Правительства Рязанскойобласти от 24.04.2014 N 111, от 16.07.2014 N 196, от 29.10.2014 N 302, от 17.12.2014 N 383, от 29.12.2014 N 404)

 

 

Правительство Рязанскойобласти постановляет:

Внести в приложение кПостановлению Правительства Рязанской области от 30октября 2013 г. N 343 "Об утверждении государственной программыРязанской области "Социальная защита и поддержка населения на 2014 - 2020годы" следующие изменения:

1) в паспортегосударственной программы:

строку "Объемы иисточники финансирования" изложить в следующей редакции:

 

"Объемы и источники финансирования

Общий объем финансирования реализации Программы составляет 44275663,95785 тыс. рублей, из них:

2014 год - 1014498,69027 тыс. рублей;

2015 год - 6512259,87442 тыс. рублей;

2016 год - 5975780,6567 тыс. рублей;

2017 год - 6193482,49146 тыс. рублей;

2018 год - 8205827,415 тыс. рублей;

2019 год - 8181384,415 тыс. рублей;

2020 год - 8192430,415 тыс. рублей;

в том числе:

- объем средств федерального бюджета - 14179140,533 тыс. рублей, из них:

2014 год - 11178,8 тыс. рублей;

2015 год - 2821309,233 тыс. рублей;

2016 год - 2208452,4 тыс. рублей;

2017 год - 2286220,5 тыс. рублей;

2018 год - 2283993,2 тыс. рублей;

2019 год - 2283993,2 тыс. рублей;

2020 год - 2283993,2 тыс. рублей;

- объем средств Пенсионного фонда Российской Федерации (далее - средства ПФР) 4873,8 тыс. рублей, из них в 2014 году - 4873,8 тыс. рублей;

- объем средств областного бюджета - 30091649,62485 тыс. рублей, из них:

2014 год - 998446,09027 тыс. рублей;

2015 год - 3690950,64142 тыс. рублей;

2016 год - 3767328,2567 тыс. рублей;

2017 год - 3907261,99146 тыс. рублей;

2018 год - 5921834,215 тыс. рублей;

2019 год - 5897391,215 тыс. рублей;

2020 год - 5908437,215 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограмм:

по подпрограмме 1 "Социальная поддержка и реабилитация детей-инвалидов и семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья" на 2014 год" из средств областного бюджета составляет 3954,0 тыс. рублей, из них в 2014 году - 3954,0 тыс. рублей;

 

по подпрограмме 2 "Старшее поколение" на 2014 - 2018 годы" составляет 13403,0 тыс. рублей, из них:

2014 год - 4495,0 тыс. рублей;

2015 год - 1701,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 1851,0 тыс. рублей;

2018 год - 5356,0 тыс. рублей;

в том числе:

- объем средств областного бюджета - 11903,0 тыс. рублей, из них:

2014 год - 2995,0 тыс. рублей;

2015 год - 1701,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 1851,0 тыс. рублей;

2018 год - 5356,0 тыс. рублей;

- объем средств ПФР - 1500,0 тыс. рублей, из них 2014 год - 1500,0 тыс. рублей;

по подпрограмме 3 "Доступная среда" на 2014 - 2020 годы" составляет 584723,0 тыс. рублей, из них:

2014 год - 19104,0 тыс. рублей;

2015 год - 14105,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 4200,0 тыс. рублей;

2018 год - 188244,0 тыс. рублей;

2019 год - 175199,0 тыс. рублей;

2020 год - 183871,0 тыс. рублей;

в том числе:

- объем средств федерального бюджета - 20963,8 тыс. рублей, из них:

2014 год - 11178,8 тыс. рублей;

2015 год - 9785,0 тыс. рублей;

- объем средств областного бюджета - 563759,2 тыс. рублей, из них:

 

2014 год - 7925,2 тыс. рублей;

2015 год - 4320,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 4200,0 тыс. рублей;

2018 год - 188244,0 тыс. рублей;

2019 год - 175199,0 тыс. рублей;

2020 год - 183871,0 тыс. рублей;

по подпрограмме 4 "Модернизация и развитие системы социального обслуживания населения, в том числе укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания на 2014 - 2020 годы" составляет 14549420,49027 тыс. рублей, из них:

2014 год - 986945,69027 тыс. рублей;

2015 год - 1306329,0 тыс. рублей;

2016 год - 1333102,5 тыс. рублей;

2017 год - 1354734,6 тыс. рублей;

2018 год - 3192672,9 тыс. рублей;

2019 год - 3186630,9 тыс. рублей;

2020 год - 3189004,9 тыс. рублей;

в том числе:

- объем средств областного бюджета - 14546046,69027 тыс. рублей, из них:

2014 год - 983571,89027 тыс. рублей;

2015 год - 1306329,0 тыс. рублей;

2016 год - 1333102,5 тыс. рублей;

2017 год - 1354734,6 тыс. рублей;

2018 год - 3192672,9 тыс. рублей;

2019 год - 3186630,9 тыс. рублей;

2020 год - 3189004,9 тыс. рублей;

 

- объем средств ПФР - 3373,8 тыс. рублей, из них 2014 год - 3373,8 тыс. рублей;

по подпрограмме 5 "Развитие мер социальной поддержки на 2015 - 2020 годы" составляет 28652290,874 тыс. рублей, из них:

2015 год - 5108734,634 тыс. рублей;

2016 год - 4558106,88 тыс. рублей;

2017 год - 4748032,815 тыс. рублей;

2018 год - 4745805,515 тыс. рублей;

2019 год - 4745805,515 тыс. рублей;

2020 год - 4745805,515 тыс. рублей;

в том числе:

- объем средств федерального бюджета - 14158176,733 тыс. рублей, из них:

2015 год - 2811524,233 тыс. рублей;

2016 год - 2208452,4 тыс. рублей;

2017 год - 2286220,5 тыс. рублей;

2018 год - 2283993,2 тыс. рублей;

2019 год - 2283993,2 тыс. рублей;

2020 год - 2283993,2 тыс. рублей;

- объем средств областного бюджета - 14494114,141 тыс. рублей, из них:

2015 год - 2297210,401 тыс. рублей;

2016 год - 2349654,48 тыс. рублей;

2017 год - 2461812,315 тыс. рублей;

2018 год - 2461812,315 тыс. рублей;

2019 год - 2461812,315 тыс. рублей;

2020 год - 2461812,315 тыс. рублей;

по подпрограмме 6 "Обеспечение условий реализации программы на 2015 - 2020 годы" из средств областного бюджета составляет 471872,59358 тыс. рублей, из них:

2015 год - 81390,24042 тыс. рублей;

2016 год - 84571,2767 тыс. рублей;

2017 год - 84664,07646 тыс. рублей;

2018 год - 73749,0 тыс. рублей;

2019 год - 73749,0 тыс. рублей;

2020 год - 73749,0 тыс. рублей"

 

в строке "Ожидаемыеконечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономическойэффективности" абзацы девятый, десятый, двенадцатый - двадцать третий,тридцать пятый, тридцать шестой изложить в следующей редакции:

"- увеличение числаграждан пожилого возраста и инвалидов, находящихся на стационарном социальномобслуживании в государственных бюджетных учреждениях Рязанской области,обеспеченных бесплатным зубопротезированием и (или) ремонтом зубных протезов,на 200 человек;

- увеличение количествапожилых людей, укрепивших свое здоровье за счет организации и проведенияоздоровительных мероприятий, до 220 человек;";

"- приобретение неменее 7 автомобилей для организации деятельности служб "Мобильнаябригада";

- увеличение количествапожилых людей, получивших образование, знания в области компьютерных иинформационных технологий, на 1300 человек;

- обеспечение ежегодногоучастия пожилых людей в акциях, приуроченных к ДнюПобеды, Международному дню пожилых людей, Международному дню инвалидов, неменее 700 человек (за исключением 2015 - 2017 годов);

- увеличение количествапенсионеров, получивших единовременные компенсации в целях возмещения частизатрат на приобретение путевок на экскурсионные однодневные туры по Рязанскойобласти, до 55 человек;

- оснащение не менее 10ГБУ РО КЦСОН, ГБСУ РО оборудованием, методическими материалами и средствами(реквизитами) для проведения культурно-досуговыхмероприятий для граждан пожилого возраста;

- проведение 1 конкурсасреди пожилых граждан, направленного на развитие творческих и интеллектуальныхспособностей;

- проведение 1 конкурсав ГБСУ РО, ГБУ РО КЦСОН для пожилых граждан;

- увеличение количествапожилых граждан, принявших участие в экскурсиях и конкурсах, на 40 человек;

- увеличение числасотрудников, повысивших свой профессиональный уровень, на 150 человек;

- проведение не менее 4региональных конкурсов на звание "Лучший работник учреждения социальногообслуживания";

- увеличение количестваразработанных и подготовленных методических материалов для работы с пожилымилюдьми на 27000 шт.;

- изготовление,размещение социальной наружной рекламы, иных видов рекламно-информационныхматериалов по пропаганде семейных и духовно-нравственных ценностей в духеуважения и заботы о старшем поколении не менее 34 единиц;";

"- увеличение долиграждан пожилого возраста и инвалидов, которым улучшены условия проживания засчет обновления, укрепления и модернизации материально-технической базы, отобщего количества граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих вгосударственных бюджетных учреждениях Рязанской области, до 45%;

- доведение долиобъектов учреждений социального обслуживания, полностью отремонтированных иоснащенных, до 2% от общего количества указанных объектов;";

2) раздел 4"Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:

 

"4. Ресурсноеобеспечение Программы

 

Общий объемфинансирования реализации Программы составляет 44275663,95785 тыс. рублей, изних:

2014 год - 1014498,69027тыс. рублей;

2015 год - 6512259,87442тыс. рублей;

2016 год - 5975780,6567тыс. рублей;

2017 год - 6193482,49146тыс. рублей;

2018 год - 8205827,415тыс. рублей;

2019 год - 8181384,415тыс. рублей;

2020 год - 8192430,415тыс. рублей;

в том числе:

- объем средствфедерального бюджета - 14179140,533 тыс. рублей, из них:

2014 год - 11178,8 тыс.рублей;

2015 год - 2821309,233тыс. рублей;

2016 год - 2208452,4тыс. рублей;

2017 год - 2286220,5тыс. рублей;

2018 год - 2283993,2тыс. рублей;

2019 год - 2283993,2тыс. рублей;

2020 год - 2283993,2тыс. рублей;

- объем средств ПФР -4873,8 тыс. рублей, из них 2014 год - 4873,8 тыс. рублей;

- объем средствобластного бюджета - 30091649,62485 тыс. рублей, из них:

2014 год - 998446,09027тыс. рублей;

2015 год - 3690950,64142тыс. рублей;

2016 год - 3767328,2567тыс. рублей;

2017 год - 3907261,99146тыс. рублей;

2018 год - 5921834,215тыс. рублей;

2019 год - 5897391,215тыс. рублей;

2020 год - 5908437,215тыс. рублей.

Объем финансированияподпрограмм:

по подпрограмме 1"Социальная поддержка и реабилитация детей-инвалидов и семей,воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья" на 2014год" из средств областного бюджета составляет 3954,0 тыс. рублей, из них в2014 году - 3954,0 тыс. рублей;

по подпрограмме 2"Старшее поколение" на 2014 - 2018 годы" составляет 13403,0 тыс.рублей, из них:

2014 год - 4495,0 тыс.рублей;

2015 год - 1701,0 тыс.рублей;

2016 год - 0,0 тыс.рублей;

2017 год - 1851,0 тыс.рублей;

2018 год - 5356,0 тыс.рублей;

в том числе:

- объем средствобластного бюджета - 11903,0 тыс. рублей, из них:

2014 год - 2995,0 тыс.рублей;

2015 год - 1701,0 тыс.рублей;

2016 год - 0,0 тыс.рублей;

2017 год - 1851,0 тыс.рублей;

2018 год - 5356,0 тыс.рублей;

- объем средств ПФР -1500,0 тыс. рублей, из них 2014 год - 1500,0 тыс. рублей;

по подпрограмме 3"Доступная среда" на 2014 - 2020 годы" составляет 584723,0 тыс.рублей, из них:

2014 год - 19104,0 тыс.рублей;

2015 год - 14105,0 тыс.рублей;

2016 год - 0,0 тыс.рублей;

2017 год - 4200,0 тыс.рублей;

2018 год - 188244,0 тыс.рублей;

2019 год - 175199,0 тыс.рублей;

2020 год - 183871,0 тыс.рублей;

в том числе:

- объем средствфедерального бюджета - 20963,8 тыс. рублей, из них:

2014 год - 11178,8 тыс.рублей;

2015 год - 9785,0 тыс.рублей;

- объем средствобластного бюджета - 563759,2 тыс. рублей, из них:

2014 год - 7925,2 тыс.рублей;

2015 год - 4320,0 тыс.рублей;

2016 год - 0,0 тыс.рублей;

2017 год - 4200,0 тыс.рублей;

2018 год - 188244,0 тыс.рублей;

2019 год - 175199,0 тыс.рублей;

2020 год - 183871,0 тыс.рублей;

по подпрограмме 4"Модернизация и развитие системы социального обслуживания населения, в томчисле укрепление материально-технической базы учреждений социальногообслуживания на 2014 - 2020 годы" составляет 14549420,49027 тыс. рублей,из них:

2014 год - 986945,69027тыс. рублей;

2015 год - 1306329,0тыс. рублей;

2016 год - 1333102,5тыс. рублей;

2017 год - 1354734,6тыс. рублей;

2018 год - 3192672,9тыс. рублей;

2019 год - 3186630,9тыс. рублей;

2020 год - 3189004,9тыс. рублей;

в том числе:

- объем средствобластного бюджета - 14546046,69027 тыс. рублей, из них:

2014 год - 983571,89027тыс. рублей;

2015 год - 1306329,0тыс. рублей;

2016 год - 1333102,5тыс. рублей;

2017 год - 1354734,6тыс. рублей;

2018 год - 3192672,9тыс. рублей;

2019 год - 3186630,9тыс. рублей;

2020 год - 3189004,9тыс. рублей;

- объем средств ПФР -3373,8 тыс. рублей, из них 2014 год - 3373,8 тыс. рублей;

по подпрограмме 5"Развитие мер социальной поддержки на 2015 - 2020 годы" составляет28652290,874 тыс. рублей, из них:

2015 год - 5108734,634тыс. рублей;

2016 год - 4558106,88тыс. рублей;

2017 год - 4748032,815тыс. рублей;

2018 год - 4745805,515тыс. рублей;

2019 год - 4745805,515тыс. рублей;

2020 год - 4745805,515тыс. рублей;

в том числе:

- объем средствфедерального бюджета - 14158176,733 тыс. рублей, из них:

2015 год - 2811524,233тыс. рублей;

2016 год - 2208452,4тыс. рублей;

2017 год - 2286220,5тыс. рублей;

2018 год - 2283993,2тыс. рублей;

2019 год - 2283993,2тыс. рублей;

2020 год - 2283993,2тыс. рублей;

- объем средствобластного бюджета - 14494114,141 тыс. рублей, из них:

2015 год - 2297210,401тыс. рублей;

2016 год - 2349654,48тыс. рублей;

2017 год - 2461812,315тыс. рублей;

2018 год - 2461812,315тыс. рублей;

2019 год - 2461812,315тыс. рублей;

2020 год - 2461812,315тыс. рублей;

по подпрограмме 6"Обеспечение условий реализации программы на 2015 - 2020 годы" засчет средств областного бюджета составляет 471872,59358 тыс. рублей, из них:

2015 год - 81390,24042тыс. рублей;

2016 год - 84571,2767тыс. рублей;

2017 год - 84664,07646тыс. рублей;

2018 год - 73749,0 тыс.рублей;

2019 год - 73749,0 тыс.рублей;

2020 год - 73749,0 тыс.рублей.

 

Перечень главныхраспорядителей,

которым для реализациимероприятий Программы

требуется финансирование

 

 


 

N

п/п

Наименование главного распорядителя

Источник финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

всего

в том числе по годам

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Министерство социальной защиты населения Рязанской области

всего, в том числе:

43720892,95785

997314,69027

6508744,87442

5975780,6567

6189882,49146

8024755,415

8016740,415

8015489,415

областной бюджет

29554952,42485

991520,89027

3687435,64142

3767328,2567

3903661,99146

5740762,215

5732747,215

5731496,215

федеральный бюджет

14161066,733

920,0

2821309,233

2208452,4

2286220,5

2283993,2

2283993,2

2283993,2

средства ПФР

4873,8

4873,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.

Министерство образования Рязанской области

всего, в том числе:

54314,0

10784,0

2330,0

0,0

1000,0

13400,0

13400,0

13400,0

областной бюджет

45575,2

3 675,2

700,0

0,0

1000,0

13400,0

13400,0

13400,0

федеральный бюджет

8738,8

7108,8

1630,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.

Министерство здравоохранения Рязанской области

всего, в том числе:

4465,0

1 600,0

2165,0

0,0

700,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

2150,0

800,0

650,0

0,0

700,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

2315,0

800,0

1515,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.

Министерство молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области

всего, в том числе:

41048,0

1400,0

2360,0

0,0

700,0

12196,0

12196,0

12196,0

областной бюджет

38718,0

700,0

730,0

0,0

700,0

12196,0

12196,0

12196,0

федеральный бюджет

2330,0

700,0

1630,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.

Министерство культуры и туризма Рязанской области

всего, в том числе:

7810,

1400,0

1360,0

0,0

700,0

1450,0

1450,0

1450,0

областной бюджет

6180,00

700,0

430,0

0,0

700,0

1450,0

1450,0

1450,0

федеральный бюджет

1630,0

700,0

930,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.

Министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области

всего, в том числе:

410265,0

1 100,0

1665,0

0,0

0,0

123500,0

135500,0

148500,0

областной бюджет

408550,0

550,0

500,0

0,0

0,0

123500,0

135500,0

148500,0

федеральный бюджет

1715,0

550,0

1165,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.

Министерство труда и занятости населения Рязанской области

всего, в том числе:

4919,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2126,0

1398,0

1395,0

областной бюджет

4919,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2126,0

1398,0

1395,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.

Министерство печати и массовых коммуникаций Рязанской области

всего, в том числе:

3350,0

900,0

1450,0

0,0

500,0

500,0

0,0

0,0

областной бюджет

2005,0

500,0

505,0

0,0

500,0

500,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

1345,0

400,0

945,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9.

Главное управление ЗАГС Рязанской области

всего, в том числе:

3600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2900,0

700,0

0,0

областной бюджет

3600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2900,0

700,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10.

Главное архивное управление Рязанской области

всего, в том числе:

25000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25000,0

0,0

0,0

областной бюджет

25000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25000,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11.

Итого по Программе, в том числе:

 

44275663,95785

1014498,69027

6512259,87442

5975780,6567

6193482,49146

8205827,415

8181384,415

8192430,415

областной бюджет

30091649,62485

998446,09027

3690950,64142

3767328,2567

3907261,99146

5921834,215

5897391,215

5908437,215

федеральный бюджет

14 179140,533

11178,8

2821309,233

2208452,4

2286220,5

2283993,2

2283993,2

2283993,2

средства ПФР

4873,8

4873,8

 

 

 

 

 

 

 


 

Объемы финансированияПрограммы носят прогнозный характер.";

3) в разделе 6"Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показателисоциально-экономической эффективности":

абзацы девятый, десятый,двенадцатый - двадцать третий, тридцать пятый; тридцать шестой изложитьсоответственно в следующей редакции:

"- увеличение числаграждан пожилого возраста и инвалидов, находящихся на стационарном социальномобслуживании в государственных бюджетных учреждениях Рязанской области,обеспеченных бесплатным зубопротезированием и (или) ремонтом зубных протезов,на 200 человек;

- увеличение количества пожилыхлюдей, укрепивших свое здоровье за счет организации и проведенияоздоровительных мероприятий, до 220 человек;";

"- приобретение неменее 7 автомобилей для организации деятельности служб "Мобильнаябригада";

- увеличение количествапожилых людей, получивших образование, знания в области компьютерных иинформационных технологий, на 1300 человек;

- обеспечение ежегодногоучастия пожилых людей в акциях, приуроченных к ДнюПобеды, Международному дню пожилых людей, Международному дню инвалидов, неменее 700 человек (за исключением 2015 - 2017 годов);

- увеличение количествапенсионеров, получивших единовременные компенсации в целях возмещения частизатрат на приобретение путевок на экскурсионные однодневные туры по Рязанскойобласти, до 55 человек;

- оснащение не менее 10ГБУ РО КЦСОН, ГБСУ РО оборудованием, методическими материалами и средствами(реквизитами) для проведения культурно-досуговыхмероприятий для граждан пожилого возраста;

- проведение 1 конкурсасреди пожилых граждан, направленного на развитие творческих и интеллектуальныхспособностей;

- проведение 1 конкурсав ГБСУ РО, ГБУ РО КЦСОН для пожилых граждан;

- увеличение количествапожилых граждан, принявших участие в экскурсиях и конкурсах, на 40 человек;

- увеличение числасотрудников, повысивших свой профессиональный уровень, на 150 человек;

- проведение не менее 4региональных конкурсов на звание "Лучший работник учреждения социальногообслуживания";

- увеличение количестваразработанных и подготовленных методических материалов для работы с пожилымилюдьми на 27000 шт.;

- изготовление,размещение социальной наружной рекламы, иных видов рекламно-информационныхматериалов по пропаганде семейных и духовно-нравственных ценностей в духеуважения и заботы о старшем поколении не менее 34 единиц;";

"- увеличение долиграждан пожилого возраста и инвалидов, которым улучшены условия проживания засчет обновления, укрепления и модернизации материально-технической базы, отобщего количества граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих вгосударственных бюджетных учреждениях Рязанской области, до 45%;

- доведение долиобъектов учреждений социального обслуживания, полностью отремонтированных иоснащенных, до 2% от общего количества указанных объектов;";

4) в приложении N 2 кгосударственной программе:

раздел 3 "Ресурсноеобеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"3. Ресурсноеобеспечение подпрограммы

 

Реализация мероприятийподпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета и средств ПФР.

Общий объемфинансирования реализации подпрограммы составляет 13403,0 тыс. рублей, из них:

2014 год - 4495,0 тыс.рублей;

2015 год - 1701,0 тыс.рублей;

2016 год - 0,0 тыс.рублей;

2017 год - 1851,0 тыс.рублей;

2018 год - 5356,0 тыс.рублей;

в том числе:

- объем средствобластного бюджета - 11903,0 тыс. рублей, из них:

2014 год - 2995,0 тыс.рублей;

2015 год - 1701,0 тыс.рублей;

2016 год - 0,0 тыс.рублей;

2017 год - 1851,0 тыс.рублей;

2018 год - 5356,0 тыс.рублей;

- объем средств ПФР -1500,0 тыс. рублей, из них в 2014 году - 1500,0 тыс. рублей.

 

Перечень главныхраспорядителей, которым для реализации

мероприятий подпрограммытребуется финансирование

 

N

п/п

Наименование главных распорядителей

Источники финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

в том числе по годам:

в том числе по годам:

2014

2014

2014

2014

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Министерство социальной защиты населения Рязанской области

всего, в том числе:

11475,0

4395,0

1601,0

0,0

1351,0

4128,0

областной бюджет

9975,0,0

2895,0

1601,0

0,0

1351,0

4128,0

средства ПФР

1500,0

1500,0

0,0

0,0

0,0

0,00

2

Министерство печати и массовых коммуникаций Рязанской области

областной бюджет

1200,0

100,0

100,0

0,0

500,0

500,0

3

Министерство труда и занятости населения Рязанской области

областной бюджет

728,0

0,0

0,0

0,0

0,0

728,0

 

Итого по подпрограмме, в том числе:

 

13403,0

4495,0

1701,0

0,0

1851,0

5356,0

областной бюджет

11903,0

2995,0

1701,0

0,0

1851,0

5356,0

средства ПФР

1500,0

1500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Объемы финансированияподпрограммы носят прогнозный характер.";

раздел 5 "Системапрограммных мероприятий" изложить в следующей редакции:


 

"5. Системапрограммных мероприятий

 

N

п/п

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи

Главные распорядители

Исполнители

Источник финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Ожидаемые результаты

всего

в том числе по годам

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Задача 1. Укрепление здоровья пожилых людей, в том числе:

 

 

областной бюджет

2554,0

566,0

526,0

0,0

526,0

936,0

увеличение числа граждан пожилого возраста и инвалидов, находящихся на стационарном социальном обслуживании в государственных бюджетных учреждениях Рязанской области, обеспеченных бесплатным зубопротезированием и (или) ремонтом зубных протезов, на 200 человек; увеличение количества пожилых людей, укрепивших свое здоровье за счет организации и проведения оздоровительных мероприятий, до 220 человек

1.1

Субсидии на иные цели ГБСУ РО и ГБУ РО КЦСОН на обеспечение бесплатным зубопротезированием и (или) ремонтом зубных протезов пожилых людей и инвалидов

министерство социальной защиты населения Рязанской области

ГБСУ РО, ГБУ РО КЦСОН

областной бюджет

1304,0

326,0

326,0

0,0

326,0

326,0

1.2

Субсидии ГБСУ РО на иные цели для функционирования школы сиделок

министерство социальной защиты населения Рязанской области

ГБСУ РО

областной бюджет

180,0

40,0

40,0

0,0

40,0

60,0

1.3

Субсидии на иные цели ГБСУ РО и ГБУ РО КЦСОН на приобретение реабилитационного оборудования и спортивного инвентаря для организации оздоровительных занятий граждан пожилого возраста

министерство социальной защиты населения Рязанской области

ГБСУ РО, ГБУ РО КЦСОН

областной бюджет

1070,0

200,0

160,0

0,0

160,0

550,0

2.

Задача 2. Совершенствование мер социальной защиты и социального обслуживания пожилых людей, в том числе:

 

 

всего, в том числе:

4290,0

3300,0

620,0

0,0

370,0

0,0

увеличение числа пожилых людей, получивших социальные услуги за счет развития служб "Мобильная бригада", на 2020 человек; приобретение не менее 7 автомобилей для организации деятельности служб "Мобильная бригада"

областной бюджет

1800,0

1800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства ПФР

1500,0

1500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.1

Субсидии ГБУ РО КЦСОН на иные цели для приобретения транспортных, механизированных и механических средств для осуществления деятельности служб "Мобильная бригада", в том числе на:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приобретение механизированных и механических средств для осуществления деятельности служб "Мобильная бригада"

министерство социальной защиты населения Рязанской области

ГБУ РО КЦСОН

областной бюджет

420,0

300,0

120,0

0,0

0,0

0,0

приобретение транспортных средств для осуществления деятельности служб "Мобильная бригада"

министерство социальной защиты населения Рязанской области

ГБУ РО КЦСОН

областной бюджет

2370,0

1500,0

500,0

0,0

370,0

0,0

средства ПФР

1500,0

1500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.

Задача 3. Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала пожилых людей, в том числе:

 

 

областной бюджет

1808,0

260,0

190,0

0,0

190,0

1168,0

увеличение количества пожилых людей, получивших образование, знания в области компьютерных и информационных технологий, на 1300 человек

3.1

Субсидии ГБУ РО КЦСОН на иные цели для приобретения организационной техники и мебели для проведения обучающих и развивающих занятий с пожилыми гражданами

министерство социальной защиты населения Рязанской области

ГБУ РО КЦСОН

областной бюджет

1080,0

260,0

190,0

0,0

190,0

440,0

3.2.

Предоставление мер социальной поддержки по бесплатному обучению пожилых людей пользованию компьютером и информационно-телекоммуникационной сетью "Интернет"

министерство труда и занятости населения Рязанской области

министерство труда и занятости населения Рязанской области

областной бюджет

728,0

0,0

0,0

0,0

0,0

728,0

4.

Задача 4. Организация свободного времени и культурного досуга пожилых людей, в том числе:

 

 

областной бюджет

1568,0

24,0

120,0

0,0

120,0

1304,0

обеспечение ежегодного участия пожилых людей в акциях, приуроченных к Дню Победы, Международному дню пожилых людей, Международному дню инвалидов, не менее 700 человек (за исключением 2015-2017 годов); увеличение количества пенсионеров, получивших единовременные компенсации в целях возмещения части затрат на приобретение путевок на экскурсионные однодневные туры по Рязанской области, до 55 человек; оснащение не менее 10 ГБУ РО КЦСОН, ГБСУ РО оборудованием, методическими материалами и средствами (реквизитами) для проведения культурно-досуговых мероприятий для граждан пожилого возраста; проведение 1 конкурса среди пожилых граждан, направленных на развитие творческих и интеллектуальных способностей; проведение 1 конкурса в ГБСУ РО, ГБУ РО КЦСОН для пожилых граждан; увеличение количества пожилых граждан, принявших участие в экскурсиях и конкурсах, на 40 человек

4.1

Проведение ежегодных мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей, Международному дню инвалидов, Дню Победы, в том числе:

министерство социальной защиты населения Рязанской области

министерство социальной защиты населения Рязанской области

областной бюджет

610,0

0,0

0,0

 

0,0

610,0

 

субсидии ГБУ РО КЦСОН и ГБСУ РО на иные цели

министерство социальной защиты населения Рязанской области

ГБУ РО КЦСОН, ГБСУ РО

областной бюджет

430,0

0,0

0,0

0,0

0,0

430,0

4.2

Предоставление единовременных компенсационных выплат пенсионерам по возрасту, в целях возмещения части затрат на приобретение путевки на экскурсионные однодневные туры по Рязанской области

министерство социальной защиты населения Рязанской области

министерство социальной защиты населения Рязанской области

областной бюджет

465,0

0,0

0,0

0,0

0,0

465,0

4.3

Субсидии ГБУ РО КЦСОН, ГБСУ РО на иные цели для приобретения необходимого оборудования, методических материалов и средств (реквизитов) для проведения культурно-досуговых мероприятий для граждан пожилого возраста

министерство социальной защиты населения Рязанской области

ГБСУ РО КЦСОН, ГБСУ РО

областной бюджет

272,0

24,0

120,0

0,0

120,0

8,0

4.4

Проведение конкурсов среди пожилых граждан, направленных на развитие творческих и интеллектуальных способностей

министерство социальной защиты населения Рязанской области

министерство социальной защиты населения Рязанской области

областной бюджет

121,0

0,0

0,0

0,0

0,0

121,0

4.5

Субсидии ГБСУ РО на иные цели для организации и проведения экскурсий и конкурсов для пожилых граждан

министерство социальной защиты населения Рязанской области

ГБСУ РО

областной бюджет

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

5.

Задача 5. Кадровое обеспечение деятельности по работе с пожилыми людьми, в том числе:

 

 

областной бюджет

1323,0

245,0

145,0

0,0

145,0

788,0

увеличение числа сотрудников, повысивших свой профессиональный уровень, на 150 человек; проведение не менее 4 региональных конкурсов на звание "Лучший работник учреждения социального обслуживания"

5.1

Повышение квалификации, организация работы по обмену опытом, семинаров для сотрудников министерства социальной защиты населения Рязанской области и ГБСУ РО, ГБУ РО КЦСОН, в том числе:

министерство социальной защиты населения Рязанской области

министерство социальной защиты населения Рязанской области

областной бюджет

883,0

200,0

100,0

 

100,0

483,0

субсидии ГБСУ РО и ГБУ РО КЦСОН на иные цели

министерство социальной защиты населения Рязанской области

ГБСУ РО, ГБУ РО КЦСОН

областной бюджет

463,0

100,0

0,0

 

0,0

363,0

5.2

Подготовка к региональному, федеральному конкурсам на звание "Лучший работник учреждения социального обслуживания"

министерство социальной защиты населения Рязанской области

министерство социальной защиты населения Рязанской области

областной бюджет

440,0

45,0

45,0

 

45,0

305,0

6.

Задача 6. Методическое и информационное сопровождение, в том числе:

 

 

областной бюджет

1860,0

100,0

100,0

0,0

500,0

1160,0

увеличение количества разработанных и подготовленных методических материалов для работы с пожилыми людьми на 27000 шт.; изготовление, размещение социальной наружной рекламы, иных видов рекламно-информационных материалов по пропаганде семейных и духовно-нравственных ценностей в духе уважения и заботы о старшем поколении не менее 34 единиц

6.1

Разработка и подготовка информационных и методических материалов для работы с пожилыми людьми, в том числе:

министерство социальной защиты населения Рязанской области

министерство социальной защиты населения Рязанской области

областной бюджет

660,0

0,0

0,0

 

0,0

660,0

субсидии ГБСУ РО и ГБУ РО КЦСОН на иные цели

министерство социальной защиты населения Рязанской области

ГБСУ РО, ГБУ РО КЦСОН

областной бюджет

100,0

0,0

0,0

 

0,0

100,0

6.2

Изготовление, размещение социальной наружной рекламы, иных видов рекламно-информационных материалов по пропаганде семейных и духовно-нравственных ценностей в духе уважения и заботы о старшем поколении

министерство печати и массовых коммуникаций Рязанской области

министерство печати и массовых коммуникаций Рязанской области

областной бюджет

1200,0

100,0

100,0

 

500,0

500,0

 

Итого по подпрограмме, в том числе:

 

 

 

13403,0

4495,0

1701,0

0,0

1851,0

5356,0

 

областной бюджет

11903,0

2995,0

1701,0

0,0

1851,0

5356,0

средства ПФР

1500,0

1500,0

0,0

0,0

0,0

0,0"

 

 


раздел 6 "Целевыеиндикаторы и показатели эффективности исполнения подпрограммы" изложить вследующей редакции:

 

6. Целевые индикаторы ипоказатели

эффективности исполнения подпрограммы

 

N

п/п

Наименование целевых индикаторов и показателей

Единица измерения

Базовый показатель 2012 года

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Количество граждан пожилого возраста и инвалидов, находящихся на стационарном социальном обслуживании в государственных бюджетных учреждениях Рязанской области, обеспеченных льготным зубопротезированием и (или) ремонтом зубных протезов

чел.

193

50

50

0

50

50

2

Количество пожилых людей, укрепивших свое здоровье за счет организации и проведения оздоровительных мероприятий

чел.

387

200

210

210

210

220

3

Количество пожилых людей, получивших социальные услуги за счет развития служб "Мобильная бригада"

чел.

2500

830

270

220

700

0

4

Количество автомобилей, приобретенных для организации деятельности служб "Мобильная бригада"

ед.

16

6

1

0

0

0

5

Количество пожилых людей, получивших образование, знания в области компьютерных и информационных технологий, в том числе:

чел.

467

200

140

0

360

600

по линии министерства социальной защиты населения Рязанской области

чел.

330

200

140

0

360

400

по линии министерства труда и занятости населения Рязанской области

чел.

137

0

0

0

0

200

6

Количество пожилых людей, участвующих в акциях, приуроченных к Дню Победы, Международному дню пожилых людей, Международному дню инвалидов

чел.

700

не менее 700

0

0

0

не менее 700

7

Количество пенсионеров, получивших единовременные компенсации в целях возмещения части затрат на приобретение путевок на экскурсионные однодневные туры по Рязанской области

чел.

0

0

0

0

0

55

8

Количество ГБУ РО КЦСОН, ГБСУ РО, оснащенных оборудованием, методическими материалами и средствами (реквизитами) для проведения культурно-досуговых мероприятий для граждан пожилого возраста

ед.

0

не менее 3

не менее 3

0

не менее 2

не менее 2

9

Количество проведенных конкурсов среди пожилых граждан, направленных на развитие творческих и интеллектуальных способностей

ед.

0

0

0

0

0

не менее 1

10

Количество проведенных конкурсов в ГБСУ РО, ГБУ РО КЦСОН для пожилых граждан

ед.

1

0

0

0

0

не менее 1

11

Количество пожилых граждан, принявших участие в экскурсиях и конкурсах для пожилых людей

чел.

40

0

0

0

0

не менее 40

12

Число сотрудников, повысивших свой профессиональный уровень

чел.

59

не менее 30

не менее 30

0

не менее 30

не менее 60

13

Количество проведенных региональных конкурсов на звание "Лучший работник учреждения социального обслуживания"

ед.

1

не менее 1

не менее 1

0

не менее 1

не менее 1

14

Количество разработанных и подготовленных информационных и методических материалов для работы с пожилыми людьми

шт.

26800

0

0

0

0

27000

15

Количество изготовленной, размещенной социальной наружной рекламы, иных видов рекламно-информационных материалов по пропаганде семейных и духовно-нравственных ценностей в духе уважения и заботы о старшем поколении

ед.

14

не менее 3

не менее 3

0

не менее 14

не менее 14"

 

пункт 4 приложения кподпрограмме 2 "Старшее поколение" на 2014 - 2018 годы" изложитьв следующей редакции:

"4. Стоимость работпо обеспечению зубопротезированием одного гражданина не должна превышать7000,00 рублей в 2014 году, 7350,00 рублей в 2015 году, 8104,00 рублей в 2017году и 8509,00 рублей в 2018 году.";

5) в приложении N 3 кгосударственной программе:

строку "Объемы иисточники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Общий объем финансирования реализации Подпрограммы составляет 584723,0 тыс. рублей, из них:

2014 год - 19104,0 тыс. рублей;

2015 год - 14105,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 4200,0 тыс. рублей;

2018 год - 188244,0 тыс. рублей;

2019 год - 175199,0 тыс. рублей;

2020 год - 183871,0 тыс. рублей;

в том числе:

- объем средств федерального бюджета - 20963,8 тыс. рублей, из них:

2014 год - 11178,8 тыс. рублей;

2015 год - 9785,0 тыс. рублей;

- объем средств областного бюджета - 563759,2 тыс. рублей, из них:

2014 год - 7925,2 тыс. рублей;

2015 год - 4320,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 4200,0 тыс. рублей;

2018 год - 188244,0 тыс. рублей;

2019 год - 175199,0 тыс. рублей;

2020 год - 183871,0 тыс. рублей.

Финансирование Подпрограммы за счет внебюджетных средств не предусмотрено"

 

в разделе 5"Ресурсное обеспечение Подпрограммы" абзацы второй - восемнадцатыйизложить в следующей редакции:

"Общий объемфинансирования реализации Подпрограммы составляет 584723,0 тыс. рублей, из них:

2014 год - 19104,0 тыс.рублей;

2015 год - 14105,0 тыс.рублей;

2016 год - 0,0 тыс.рублей;

2017 год - 4200,0 тыс.рублей;

2018 год - 188244,0 тыс.рублей;

2019 год - 175199,0 тыс.рублей;

2020 год - 183871,0 тыс.рублей;

в том числе:

- объем средствфедерального бюджета - 20963,8 тыс. рублей, из них:

2014 год - 11178,8 тыс.рублей;

2015 год - 9785,0 тыс.рублей;

- объем средствобластного бюджета - 563759,2 тыс. рублей, из них:

2014 год - 7925,2 тыс.рублей;

2015 год - 4320,0 тыс.рублей;

2016 год - 0,0 тыс.рублей;

2017 год - 4200,0 тыс.рублей;

2018 год - 188244,0 тыс.рублей;

2019 год - 175199,0 тыс.рублей;

2020 год - 183871,0 тыс.рублей.";

приложения N 1, 3, 4 кподпрограмме 3 "Доступная среда" на 2014 - 2020 годы" изложить вновой редакции соответственно согласно приложениям N 1, 2, 3 к настоящемупостановлению;

6) в приложении N 4 кгосударственной программе:

раздел 3 "Ресурсноеобеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"3. Ресурсноеобеспечение подпрограммы

 

Реализация мероприятийподпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета и средств ПФР.

Общий объемфинансирования реализации подпрограммы составляет 14549420,49027 тыс. рублей,из них:

2014 год - 986945,69027тыс. рублей;

2015 год - 1306329,0тыс. рублей;

2016 год - 1333102,5тыс. рублей;

2017 год - 1354734,6тыс. рублей;

2018 год - 3192672,9тыс. рублей;

2019 год - 3186630,9тыс. рублей;

2020 год - 3189004,9тыс. рублей;

в том числе:

- объем средствобластного бюджета - 14546046,69027 тыс. рублей, из них:

2014 год - 983571,89027тыс. рублей;

2015 год - 1306329,0тыс. рублей;

2016 год - 1333102,5тыс. рублей;

2017 год - 1354734,6тыс. рублей;

2018 год - 3192672,9тыс. рублей;

2019 год - 3186630,9тыс. рублей;

2020 год - 3189004,9тыс. рублей;

- объем средств ПФР -3373,8 тыс. рублей, из них 2014 год - 3373,80 тыс. рублей.

Объемы финансированияподпрограммы носят прогнозный характер.";

раздел 5 "Системапрограммных мероприятий" изложить в следующей редакции:

 

"5. Система программных мероприятий

 


 

N

п/п

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи

Главные распорядители

Исполнители

Источник финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Ожидаемые результаты

всего

в том числе по годам

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Задача 1. Улучшение качества предоставления услуг населению и совершенствование системы социальной помощи отдельным категориям граждан, в том числе:

 

 

областной бюджет

14546046,69027

983571,89027

1306329,0

1333102,5

1354734,6

3192672,9

3186630,9

3189004,9

 

обеспечение выполнения государственных заданий учреждениями социального обслуживания ежегодно не менее чем на 95%;

увеличение доли граждан пожилого возраста и инвалидов, которым будут улучшены условия проживания за счет обновления, укрепления и модернизации материально-технической базы, от общего количества граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в государственных бюджетных учреждениях Рязанской области, до 45%;

доведение доли объектов учреждений социального обслуживания, полностью отремонтированных и оснащенных, до 2% от общего количества указанных объектов;

обеспечение устранения

 

незначительных аварийных ситуаций и (или) выполнения ремонтных работ безотлагательного характера, выявленных в процессе эксплуатации объектов учреждений социального обслуживания ежегодно, на 100%;

доведение доли объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства учреждений социального обслуживания, подготовленных к работе в отопительный период, от общего количества объектов до 100%;

обеспечение выполнения комплексной, в том числе пожарной, безопасности объектов учреждений социального обслуживания в соответствии с действующими нормативами ежегодно на 100%;

оснащение не менее 7 государственных бюджетных учреждений Рязанской области медицинским, технологическим оборудованием, мебелью и предметами длительного пользования;

приобретение не менее 10 единиц автотранспорта для ГБСУ РО; увеличение количества работников учреждений, повысивших квалификацию и прошедших профессиональную подготовку, на 250 человек; обеспечение выполнения на 100% комплекса мероприятий по организации работы автоматизированных программных комплексов в целях повышения эффективности предоставления государственных услуг населению; обеспечение прохождения курса социальной реабилитации в государственных казенных учреждениях Рязанской области ежегодно более 200 человек несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации; обеспечение соотношения средней заработной платы педагогических работников государственных казенных учреждений Рязанской области, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и средней заработной платы в регионе до 100%

средства ПФР

3373,8

3373,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1

Государственное задание

министерство социальной защиты населения Рязанской области

государственные бюджетные учреждения Рязанской области (далее - ГБУ РО)

областной бюджет

12178343,59027

962331,89027

987111,0

1026943,0

1029625,0

2724110,9

2724110,9

2724110,9

1.2

 

Субсидии ГБУ РО на иные цели для укрепления материально-технической базы государственных бюджетных учреждений Рязанской области (проведение ремонтных, строительно-монтажных, проектных и предпроектных работ, благоустройство территории, мероприятия по технологическому подключению инженерных сетей, подготовка объектов к работе в отопительный период)

министерство социальной защиты населения Рязанской области

ГБУ РО

областной бюджет

88312,0

9962,0

6710,0

0,0

6710,0

21072,0

21210,0

22648,0

средства ПФР

3373,8

3373,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3

Субсидии ГБУ РО на иные цели для приобретения технологического, медицинского оборудования, мебели и предметов длительного пользования, строительных материалов

министерство социальной защиты населения Рязанской области

ГБУ РО

областной бюджет

33353,0

2950,0

2862,0

0,0

2862,0

10473,0

6896,0

7310,0

1.4

Субсидии на иные цели ГБУ РО на обеспечение комплексной, в том числе пожарной, безопасности государственных бюджетных учреждений Рязанской области

министерство социальной защиты населения Рязанской области

ГБУ РО

областной бюджет

43931,0

5827,0

5857,0

0,0

5857,0

8371,0

8790,0

9229,0

1.5

Субсидии ГБУ РО на иные цели для приобретения автотранспорта

министерство социальной защиты населения Рязанской области

государственные бюджетные стационарные учреждения Рязанской области (далее - ГБСУ РО)

областной бюджет

3100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3100,0

0,0

0,0

1.6

Субсидии ГБУ РО на иные цели на повышение квалификации и профессиональную подготовку работников государственных бюджетных учреждений Рязанской области

министерство социальной защиты населения Рязанской области

ГБУ РО

областной бюджет

5642,0

510,0

495,0

0,0

495,0

1301,0

1379,0

1462,0

1.7

Организация работы автоматизированных программных комплексов в режиме реального времени по средствам удаленного доступа

министерство социальной защиты населения Рязанской области

министерство социальной защиты населения Рязанской области

областной бюджет

14085,0

1991,0

1991,0

0,0

1991,0

2704,0

2704,0

2704,0

1.8

Организация предоставления социальных услуг в государственных казенных учреждениях Рязанской области

министерство социальной защиты населения Рязанской области

государственные казенные учреждения Рязанской области

областной бюджет

2179280,1

0,0

301303,0

306159,5

307194,6

421541,0

421541,0

421541,0

 

Итого по подпрограмме, в том числе:

 

 

 

14549420,49027

986945,69027

1306329,0

1333102,5

1354734,6

3192672,9

3186630,9

3189004,9

 

областной бюджет

14546046,69027

983571,89027

1306329,0

1333102,5

1354734,6

3192672,9

3186630,9

3189004,9

средства ПФР

3373,8

3373,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0"

 


пункты 2, 3, 10 раздела 6 "Целевые индикаторыэффективности исполнения подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

"2.

Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, которым улучшены условия проживания за счет обновления, укрепления и модернизации материально-технической базы (в текущем году)

% от общего количества граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в государственных бюджетных учреждениях Рязанской области

20

8

8

0

8

8

0

0

3.

Доля объектов учреждений социального обслуживания, в которых проведены ремонтные работы и их оснащение

% от общего количества указанных объектов

6

4

3

0

3

8

8

9"

"10.

Выполнение комплекса мероприятий по организации работы автоматизированных программных комплексов в целях повышения эффективности предоставления государственных услуг населению

%

20

40

50

50

60

75

90

100"

 

7) в приложении N 5 к государственнойпрограмме:

раздел 3 "Ресурсноеобеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"3. Ресурсноеобеспечение подпрограммы

 

Реализация мероприятийподпрограммы осуществляется за счет средств областного и федерального бюджетов.

Общий объемфинансирования составляет 28652290,874 тыс. рублей, из них:

2015 год - 5108734,634тыс. рублей;

2016 год - 4558106,88тыс. рублей;

2017 год - 4748032,815тыс. рублей;

2018 год - 4745805,515тыс. рублей;

2019 год - 4745805,515тыс. рублей;

2020 год - 4745805,515тыс. рублей;

в том числе:

- объем средствфедерального бюджета - 14158176,733 тыс. рублей, из них:

2015 год - 2811524,233тыс. рублей;

2016 год - 2208452,4тыс. рублей;

2017 год - 2286220,5тыс. рублей;

2018 год - 2283993,2тыс. рублей;

2019 год - 2283993,2тыс. рублей;

2020 год - 2283993,2тыс. рублей;

- объем средствобластного бюджета - 14494114,141 тыс. рублей, из них:

2015 год - 2297210,401тыс. рублей;

2016 год - 2349654,48тыс. рублей;

2017 год - 2461812,315тыс. рублей;

2018 год - 2461812,315тыс. рублей;

2019 год - 2461812,315тыс. рублей;

2020 год - 2461812,315тыс. рублей.

Объемы финансированияподпрограммы носят прогнозный характер.";

раздел 5 "Системапрограммных мероприятий" изложить в следующей редакции:

 

"5. Система программных мероприятий

 


 

N

п/п

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи

Главные распорядители

Исполнители

Источник финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Ожидаемый результат

всего

в том числе по годам

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Задача 1. Оказание социальной поддержки гражданам в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством, в том числе:

 

 

областной бюджет

14494114,141

2297210,401

2349654,48

2461812,315

2461812,315

2461812,315

2461812,315

обеспечение выполнения обязательств по социальной поддержке семьям, имеющим детей, и отдельным категориям граждан до 99%

федеральный бюджет

14158176,733

2811524,233

2208452,4

2286220,5

2283993,2

2283993,2

2283993,2

1.1

Оказание социальной поддержки в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством семьям, имеющим детей

министерство социальной защиты населения Рязанской области

министерство социальной защиты населения Рязанской области

областной бюджет

4724562,8304

660028,7

762108,94

825606,2976

825606,2976

825606,2976

825606,2976

федеральный бюджет

2290194,7

522976,3

342472,4

356186,5

356186,5

356186,5

356186,5

1.2

 

Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством (за исключением социальной поддержки семьям, имеющим детей)

министерство социальной защиты населения Рязанской области

министерство социальной защиты населения Рязанской области

областной бюджет

9769551,3106

1637181,701

1587545,54

1636206,0174

1636206,0174

1636206,0174

1636206,0174

федеральный бюджет

11867982,033

2288547,933

1865980,0

1930034,0

1927806,7

1927806,7

1927806,7

 

Итого по подпрограмме, в том числе:

 

 

 

28652290,874

5108734,634

4558106,88

4748032,815

4745805,515

4745805,515

4745805,515

 

областной бюджет

14494114,141

2297210,401

2349654,48

2461812,315

2461812,315

2461812,315

2461812,315

федеральный бюджет

14158176,733

2811524,233

2208452,4

2286220,5

2283993,2

2283993,2

2283993,2"

 


 

8) в приложении N 6 кгосударственной программе:

раздел 3 "Ресурсноеобеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"3. Ресурсноеобеспечение подпрограммы

 

Реализация мероприятийподпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета.

Общий объемфинансирования реализации подпрограммы составляет 471872,59358 тыс. рублей, изних:

2015 год - 81390,24042тыс. рублей;

2016 год - 84571,2767тыс. рублей;

2017 год - 84664,07646тыс. рублей;

2018 год - 73749,0 тыс.рублей;

2019 год - 73749,0 тыс.рублей;

2020 год - 73749,0 тыс.рублей.

Объем финансированияподпрограммы носит прогнозный характер.";

раздел 5 "Системапрограммных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению N 4к настоящему постановлению.

 

 

Вице-губернаторРязанской области -

первый заместительПредседателя

Правительства Рязанскойобласти                                      С.В.Филимонов

 

 

 

Приложение N 1

кПостановлению

ПравительстваРязанской области

от15 апреля 2015 г. N 76

 

"ПриложениеN 1

кподпрограмме 3

"Доступнаясреда" на 2014 - 2020 годы"


СИСТЕМА

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ(ИНДИКАТОРОВ) ПОДПРОГРАММЫ

"ДОСТУПНАЯСРЕДА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

 

N

п/п

Цель и задачи подпрограммы

Наименование показателя (индикатора)

Единица измерения

Базовый показатель 2012 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Планируемое значение на момент окончания действия подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Цель - обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Рязанской области

1

Задача 1. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Рязанской области

доля опрошенных в процессе мониторинга инвалидов в общей численности инвалидов в Рязанской области

%

0,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

2

Задача 2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Рязанской области

доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов Рязанской области

%

12,0

44,6

55,0

55,0

58,0

61,0

64,0

67,0

67,0

доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Рязанской области

%

8,0

31,0

45,0

45,0

48,0

51,0

54,0

57,0

57,0

доля профессиональных образовательных организаций, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве профессиональных образовательных организаций

%

0,0

0,0

3,3

3,3

4,2

8,4

15,6

21,0

21,0

 

 

доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных организаций

%

8,2

9,6

20,0

20,0

22,0

23,0

26,0

28,0

28,0

доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава в Рязанской области

%

3,8

6,3

7,1

7,1

8,3

11,3

13,5

15,2

15,2

 

 

количество инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, прошедших обучение вождению транспортными средствами с ручным управлением

чел.

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

5,0

5,0

5,0

20,0

3

Задача 3. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Рязанской области

доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (взрослые/дети)

%

7,8/10,1

10,8/13,1

12,3/14,6

12,8/14,8

13,3/15,1

13,8/15,4

14,3/15,7

14,8/16,0

14,8/16,0

доля инвалидов в образовательных организациях, охваченных мерами реабилитации, в общей численности указанной категории граждан

%

80,0

87,0

90,0

92,0

95,0

98,0

100,0

100,0

100,0

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения

%

1,0

5,0

7,0

10,0

13,0

15,0

18,0

20,0

20,0

 

 

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения

%

3,5

14,5

15,0

15,5

16

16,5

17,0

17,5

17,5

4

Задача 4. Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Рязанской области

доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов среди всех специалистов, занятых в этой сфере в Рязанской области

%

35,0

50,0

60,0

60,0

65,0

70,0

75,0

80,0

80,0

5

Задача 5. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Рязанской области

доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Рязанской области

%

18,0

45,2

49,6

55,0

60,0

65,0

70,0

75,0

75,0

доля инвалидов, принимающих участие в социокультурных и спортивных мероприятиях, проводимых государственными учреждениями Рязанской области, в общей численности инвалидов, получающих услуги в данных учреждениях Рязанской области

%

19,7

21,0

21,5

22,0

22,5

23,0

23,5

24,0

24,0"

 

 

 

Приложение N 2

кПостановлению

ПравительстваРязанской области

от15 апреля 2015 г. N 76

 

"ПриложениеN 3

кподпрограмме 3

"Доступнаясреда" на 2014 - 2020 годы"

 

СИСТЕМА

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙПОДПРОГРАММЫ "ДОСТУПНАЯ

СРЕДА" НА 2014 -2020 ГОДЫ"

 

NN

пп

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи

Главные распорядители

Исполнители

Источник финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Ожидаемые результаты

всего

в том числе по годам

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Задача 1. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН Рязанской области, в том числе:

 

 

областной бюджет

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

обеспечение межведомственного взаимодействия и координации работ исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления при формировании условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Рязанской области;

сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Рязанской области с целью размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

1.1

Проведение мониторинга соблюдения положений Конвенции ООН о правах инвалидов на территории Рязанской области, в том числе социологических опросов в целях оценки инвалидами: доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности; отношения общества к проблемам инвалидов

министерство социальной защиты населения Рязанской области

министерство социальной защиты населения Рязанской области

областной бюджет

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

2.

Задача 2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Рязанской области, в том числе:

 

 

областной бюджет

535141,2

7345,2

3795,0

0,0

4020,0

179183,0

166148,0

174650,0

 

формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других МГН в Рязанской области;

формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;

обеспечение доступности подвижного состава основных видов пассажирского транспорта, в том числе наземного электрического транспорта, в Рязанской области

федеральный бюджет

19618,8

10778,8

8840,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.1

Адаптация для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем обустройства входных групп, помещений, прилегающих территорий, парковочных площадок, устройства пандусов, приобретения и установки подъемных механизмов, технических средств адаптации, обеспечивающих беспрепятственный доступ к указанным объектам, а также внутри зданий и помещений объекта

министерство труда и занятости населения Рязанской области

министерство труда и занятости населения Рязанской области

областной бюджет

4086,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1363,0

1363,0

1360,0

главное управление ЗАГС Рязанской области

главное управление ЗАГС Рязанской области

областной бюджет

3600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2900,0

700,0

0,0

главное архивное управление Рязанской области

главное архивное управление Рязанской области

областной бюджет

25000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25000,0

0,0

0,0

2.2

 

Субсидии на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям Рязанской области на адаптацию для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем обустройства входных групп, помещений, прилегающих территорий, парковочных площадок, устройства пандусов, приобретения и установки подъемных механизмов, технических средств адаптации, обеспечивающих беспрепятственный доступ к указанным объектам, а также внутри зданий и помещений объекта

министерство социальной защиты населения Рязанской области

ГБУ и ГБСУ РО

областной бюджет

17575,0

920,0

845,0

0,0

920,0

4790,0

4950,0

5150,0

федеральный бюджет

2890,0

920,0

1970,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

министерство образования Рязанской области

ГБОУ РО

областной бюджет

21700,0

1100,0

700,0

0,0

1000,0

6300,0

6300,0

6300,0

федеральный бюджет

2730,0

1100,0

1630,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

министерство здравоохранения Рязанской области

ГБУ РО

областной бюджет

2 150,0

800,0

650,0

0,0

700,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

2315,0

800,0

1515,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

министерство молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области

ГБУ РО и ГАУ РО

областной бюджет

10760,0

700,0

0,0

0,0

700,0

3120,0

3120,0

3120,0

федеральный бюджет

700,0

700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

министерство культуры и туризма Рязанской области

государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской области (далее - ГБУК РО), государственное автономное учреждение культуры Рязанской области (далее - ГАУК РО), государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования (далее - ГАОУ СПО), областное государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования (далее - ОГАОУ СПО), областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования (далее - ОГБОУ СПО)

областной бюджет

3300,0

700,0

400,0

0,0

700,0

500,0

500,0

500,0

федеральный бюджет

1630,0

700,0

930,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2.3

Предоставление субсидий муниципальным образованиям Рязанской области на проведение мероприятий по формированию сети базовых образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития

министерство образования Рязанской области

министерство образования Рязанской области

областной бюджет

22375,2

2 575,2

0,0

0,0

0,0

6600,0

6600,0

6600,0

 

федеральный бюджет

6008,8

6008,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.4

Субсидии на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям Рязанской области на приобретение автотранспорта, специально оборудованного для перевозки инвалидов

министерство социальной защиты населения Рязанской области

ГБУ РО