Постановление Правительства Рязанской области от 22.01.2014 № 8
О внесении изменений в постановление Правительства Рязанской области от 30 октября 2013 г. N 361 "Об утверждении государственной программы Рязанской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности...
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 января 2014 г. N 8
Утратил силу - Постановление
Правительства Рязанской области
от 29.10.2014 г. N 317
О внесении изменений в постановление Правительства Рязанской области от 30 октября 2013 г. N 361 "Об утверждении государственной программы
Рязанской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах на 2014 - 2020 годы"
Правительство Рязанской области постановляет:
Внести в постановление Правительства Рязанской области от 30октября 2013 г. N 361 "Об утверждении государственной программыРязанской области "Защита населения и территорий от чрезвычайныхситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей наводных объектах на 2014 - 2020 годы" следующие изменения:
1) в паспорте государственной программы:
- строку "Исполнители Программы" дополнить словами "Министерствостроительного комплекса Рязанской области (далее - Минстрой Рязанскойобласти)";
- в строке "Перечень подпрограмм" слова "подпрограмма 3 "Системаобеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер"112" на 2014 - 2015 годы" заменить словами "подпрограмма 3 "Системаобеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер"112" на 2014 - 2017 годы";
- строку "Объемы и источники финансирования" изложить вследующей редакции:Г——————————————T———————————————————————————————————————————————————————¬|"Объемы и |Финансирование Программы осуществляется за счет средств||источники |областного бюджета. Объем финансирования Программы ||финансирования|составляет 416269,9 тыс. рублей, в том числе по годам: || |2014 год - 40938,2 тыс. рублей; || |2015 год - 145465,8 тыс. рублей; || |2016 год - 57683,3 тыс. рублей; || |2017 год - 85815,6 тыс. рублей; || |2018 год - 30907,0 тыс. рублей; || |2019 год - 33490,0 тыс. рублей; || |2020 год - 21970,0 тыс. рублей. || |В том числе: || |по подпрограмме 1 "Система мер по защищенности || |населения и территорий на 2014 - 2018 годы" - || |89024,0 тыс. рублей, из них: || |2014 год - 0,0 тыс. рублей; || |2015 год - 35224,0 тыс. рублей; || |2016 год - 29168,0 тыс. рублей; || |2017 год - 12625,0 тыс. рублей; || |2018 год - 12007,0 тыс. рублей; || |по подпрограмме 2 "Повышение уровня пожарной || |безопасности на 2014 - 2017 годы" - 54136,7 тыс. || |рублей, из них: || |2014 год - 9496,2 тыс. рублей; || |2015 год - 18184,6 тыс. рублей; || |2016 год - 12465,3 тыс. рублей; || |2017 год - 13990,6 тыс. рублей; || |по подпрограмме 3 "Система обеспечения вызова || |экстренных оперативных служб через единый номер "112" || |на 2014 - 2017 годы" - 79507,0 тыс. рублей, из них: || |2014 год - 4000,0 тыс. рублей; || |2015 год - 40000,0 тыс. рублей; || |2016 год - 0,0 тыс. рублей; || |2017 год - 35507,0 тыс. рублей; || |по подпрограмме 4 "Реконструкция автоматизированной || |системы централизованного оповещения населения на || |2014 - 2020 годы" - 193602,2 тыс. рублей, из них: || |2014 год - 27442,0 тыс. рублей; || |2015 год - 52057,2 тыс. рублей; || |2016 год - 16050,0 тыс. рублей; || |2017 год - 23693,0 тыс. рублей; || |2018 год - 18900,0 тыс. рублей; || |2019 год - 33490,0 тыс. рублей; || |2020 год - 21970,0 тыс. рублей" |+——————————————+———————————————————————————————————————————————————————+
2) раздел 4 "Ресурсное обеспечение Программы" изложить вследующей редакции:
"4. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средствобластного бюджета. Объем финансирования Программы составляет416269,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 40938,2 тыс. рублей;
2015 год - 145465,8 тыс. рублей;
2016 год - 57683,3 тыс. рублей;
2017 год - 85815,6 тыс. рублей;
2018 год - 30907,0 тыс. рублей;
2019 год - 33490,0 тыс. рублей;
2020 год - 21970,0 тыс. рублей.
В том числе:
по подпрограмме 1 "Система мер по защищенности населения итерриторий на 2014 - 2018 годы" - 89024,0 тыс. рублей, из них:
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 35224,0 тыс. рублей;
2016 год - 29168,0 тыс. рублей;
2017 год - 12625,0 тыс. рублей;
2018 год - 12007,0 тыс. рублей;
по подпрограмме 2 "Повышение уровня пожарной безопасности на2014 - 2017 годы" - 54136,7 тыс. рублей, из них:
2014 год - 9496,2 тыс. рублей;
2015 год - 18184,6 тыс. рублей;
2016 год - 12465,3 тыс. рублей;
2017 год - 13990,6 тыс. рублей;
по подпрограмме 3 "Система обеспечения вызова экстренныхоперативных служб через единый номер "112" на 2014 - 2017 годы" -79507,0 тыс. рублей, из них:
2014 год - 4000,0 тыс. рублей;
2015 год - 40000,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 35507,0 тыс. рублей;
по подпрограмме 4 "Реконструкция автоматизированной системыцентрализованного оповещения населения на 2014 - 2020 годы" -193602,2 тыс. рублей, из них:
2014 год - 27442,0 тыс. рублей;
2015 год - 52057,2 тыс. рублей;
2016 год - 16050,0 тыс. рублей;
2017 год - 23693,0 тыс. рублей;
2018 год - 18900,0 тыс. рублей;
2019 год - 33490,0 тыс. рублей;
2020 год - 21970,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий Программы на 2014 - 2020 годыносят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.";
3) в приложении N 1 к государственной программе:
- в графе 7 строки "Итого" раздела 5 "Система программныхмероприятий" цифры "500" исключить;
4) в приложении N 3 к государственной программе:
- в наименовании подпрограммы и разделе 2 "Сроки и этапыреализации подпрограммы" цифры "2014 - 2015" заменить цифрами "2014 -2017";
- раздел 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить вследующей редакции:
"3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средствобластного бюджета. Объем финансирования подпрограммы составляет79507,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 4000,0 тыс. рублей;
2015 год - 40000,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 35507,0 тыс. рублей.
Распределение средств областного бюджета по главным распорядителям:
(тыс. руб.)Г———T—————————————————————————T————————T—————————T————————T————————————¬|N |Главные распорядители |2014 год|2015 год |2016 год|2017 год ||п/п| | | | | |+———+—————————————————————————+————————+—————————+————————+————————————+|1 |МРБК Рязанской области |- |32858,9 |- |28371,5 |+———+—————————————————————————+————————+—————————+————————+————————————+|2 |Минстрой Рязанской |4000,0 |- |- |- || |области | | | | |+———+—————————————————————————+————————+—————————+————————+————————————+|3 |Минздрав Рязанской |- |7141,1 |- |7135,5 || |области | | | | |+———+—————————————————————————+————————+—————————+————————+————————————+|Итого |4000,0 |40000,0 |- |35507,0" |+—————————————————————————————+————————+—————————+————————+————————————+
- раздел 5 "Система программных мероприятий" изложить в новойредакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
- раздел 6 "Целевые индикаторы эффективности исполненияподпрограммы" изложить в следующей редакции:
"6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы Г———T—————————————————————————T—————————T———————————————————————————————————¬|N |Целевые индикаторы |2012 год |Значения по годам (нарастающим ||п/п| |(базовый)|итогом) || | | +———————————————————————————————————+| | | |2014 год|2015 год|2016 год|2017 год|+———+—————————————————————————+—————————+————————+————————+————————+————————+|1 |Доля населения, |0 |0 |69 |69 |100 || |проживающего на | | | | | || |территориях муниципальных| | | | | || |образований, в которых | | | | | || |развернута "Система 112" | | | | | || |в полном объеме, % | | | | | |+———+—————————————————————————+—————————+————————+————————+————————+————————+|2 |Оснащенность "Системы |0 |0 |58 |58 |100 || |112" | | | | | || |материально-техническими | | | | | || |средствами и | | | | | || |телекоммуникационным | | | | | || |оборудованием, % | | | | | |+———+—————————————————————————+—————————+————————+————————+————————+————————+|3 |Среднее время совместного|60 |60 |40 - 50 |40 - 50 |30 - 40"|| |реагирования оперативных | | | | | || |служб на обращения | | | | | || |населения, мин. | | | | | |+———+—————————————————————————+—————————+————————+————————+————————+————————+
5) в приложении N 4 к государственной программе:
- раздел 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить вследующей редакции:
"3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средствобластного бюджета. Объем финансирования подпрограммы составляет193602,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 27442,0 тыс. рублей;
2015 год - 52057,2 тыс. рублей;
2016 год - 16050,0 тыс. рублей;
2017 год - 23693,0 тыс. рублей;
2018 год - 18900,0 тыс. рублей;
2019 год - 33490,0 тыс. рублей;
2020 год - 21970,0 тыс. рублей.";
- раздел 5 "Система программных мероприятий" изложить в новойредакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;
- раздел 6 "Целевые индикаторы эффективности исполненияподпрограммы" изложить в следующей редакции:
"6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы Г——T——————————————————————T——————————T——————————————————————————————————————————————————¬|N |Целевые индикаторы |2012 год |Значения по годам (нарастающим итогом) ||п/| |(базовый) +——————————————————————————————————————————————————+|п | | |2013 |2014 |2015 |2016 |2017 |2018 |2019 |2020 |+——+——————————————————————+——————————+——————+—————+—————+—————+——————+—————+—————+——————+|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |+——+——————————————————————+——————————+——————+—————+—————+—————+——————+—————+—————+——————+|1 |Доля районов Рязанской|16 |20 |24 |28 |40 |56 |68 |88 |100 || |области, включенных в | | | | | | | | | || |автоматизированную | | | | | | | | | || |систему | | | | | | | | | || |централизованного | | | | | | | | | || |оповещения населения с| | | | | | | | | || |использованием | | | | | | | | | || |комплекса технических | | | | | | | | | || |средств оповещения | | | | | | | | | || |П-166, % | | | | | | | | | |+——+——————————————————————+——————————+——————+—————+—————+—————+——————+—————+—————+——————+|2 |Охват населения |9,3 |11,9 |14,2 |60,6 |68,7 |76,4 |81,5 |88,0 |92,0 || |системой | | | | | | | | | || |гарантированного | | | | | | | | | || |информирования и | | | | | | | | | || |оповещения, % | | | | | | | | | |+——+——————————————————————+——————————+——————+—————+—————+—————+——————+—————+—————+——————+|3 |Доля районов, |0 |6,3 |52,5 |100 |100 |100 |100 |100 |100 || |оборудованных | | | | | | | | | || |техническими | | | | | | | | | || |средствами комплексной| | | | | | | | | || |системы экстренного | | | | | | | | | || |оповещения населения, | | | | | | | | | || |% | | | | | | | | | |+——+——————————————————————+——————————+——————+—————+—————+—————+——————+—————+—————+——————+|4 |Охват населения, |0 |4,6 |38 |100 |100 |100 |100 |100 |100" || |находящегося в зонах | | | | | | | | | || |повышенной опасности, | | | | | | | | | || |комплексной системой | | | | | | | | | || |экстренного оповещения| | | | | | | | | || |населения, % | | | | | | | | | |+——+——————————————————————+——————————+——————+—————+—————+—————+——————+—————+—————+——————+
Губернатор Рязанской области О.И. КовалевПриложение N 1к постановлениюПравительстваРязанской областиот 22 января 2014 г. N 8
"5. Система программных мероприятий Г———T—————————————————————————T——————————————T—————————————T——————————————T—————————————————————————————————————————————T—————————————————¬|N |Программные мероприятия, |Главные |Исполнители |Источник |Объемы финансирования, тыс. рублей |Ожидаемый ||п/п|обеспечивающие выполнение|распорядители | |финансирования+—————————————————————————————————————————————+результат || |задачи | | | |всего |2014 год|2015 год|2016 год|2017 год | |+———+—————————————————————————+——————————————+—————————————+——————————————+————————+————————+————————+————————+—————————+—————————————————+|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |+———+—————————————————————————+——————————————+—————————————+——————————————+————————+————————+————————+————————+—————————+—————————————————+|1 |Задача 1. Развертывание | | | |79507,0 |4000,0 |40000,0 |- |35507,0 |снижение времени || |комплексов средств | | | | | | | | |совместного || |автоматизации | | | | | | | | |реагирования || |оперативно-диспетчерского| | | | | | | | |оперативных служб|| |управления "Системы "112"| | | | | | | | |на вызовы не || | | | | | | | | | |менее чем на 20% |+———+—————————————————————————+——————————————+—————————————+——————————————+————————+————————+————————+————————+—————————+—————————————————+| |в том числе: | | | | | | | | | |+———+—————————————————————————+——————————————+—————————————+——————————————+————————+————————+————————+————————+—————————+—————————————————+|1.1|Приобретение |МРБК Рязанской|ГБУРО |областной |61230,4 |- |32858,9 |- |28371,5 | || |телекоммуникационного |области | |бюджет | | | | | | || |оборудования, инженерного| | | | | | | | | || |оборудования, | | | | | | | | | || |программного обеспечения | | | | | | | | | || |и мебели для | | | | | | | | | || |развертывания комплексов | | | | | | | | | || |средств автоматизации | | | | | | | | | || |оперативно-диспетчерского| | | | | | | | | || |управления, в том числе | | | | | | | | | || |пуско-наладочные работы | | | | | | | | | || |(предоставление субсидий | | | | | | | | | || |на иные цели) | | | | | | | | | |+———+—————————————————————————+——————————————+—————————————+——————————————+————————+————————+————————+————————+—————————+—————————————————+|1.2|Разработка проектной |Минстрой |Минстрой |областной |2780,0 |2780,0 |- |- |- | || |документации на |Рязанской |Рязанской |бюджет | | | | | | || |строительство и создание |области |области | | | | | | | || |объектов базовой | | | | | | | | | || |инфраструктуры "Системы | | | | | | | | | || |112" - основного центра | | | | | | | | | || |обработки вызовов | | | | | | | | | || |Рязанской области, | | | | | | | | | || |проведение | | | | | | | | | || |государственной | | | | | | | | | || |экспертизы проекта | | | | | | | | | |+———+—————————————————————————+——————————————+—————————————+——————————————+————————+————————+————————+————————+—————————+—————————————————+|1.3|Разработка проектной |Минстрой |Минстрой |областной |1220,0 |1220,0 |- |- |- | || |документации на |Рязанской |Рязанской |бюджет | | | | | | || |реконструкцию резервного |области |области | | | | | | | || |центра вызовов, | | | | | | | | | || |проведение | | | | | | | | | || |государственной | | | | | | | | | || |экспертизы проекта | | | | | | | | | |+———+—————————————————————————+——————————————+—————————————+——————————————+————————+————————+————————+————————+—————————+—————————————————+|1.4|Оснащение |Минздрав |Минздрав |областной |14276,6 |- |7141,1 |- |7135,5 | || |дежурно-диспетчерских |Рязанской |Рязанской |бюджет | | | | | | || |служб скорой медицинской |области |области | | | | | | | || |помощи | | | | | | | | | || |телекоммуникационным | | | | | | | | | || |оборудованием, инженерным| | | | | | | | | || |оборудованием, | | | | | | | | | || |программным обеспечением | | | | | | | | | || |и мебелью для | | | | | | | | | || |развертывания комплексов | | | | | | | | | || |средств автоматизации | | | | | | | | | || |оперативно-диспетчерского| | | | | | | | | || |управления, в том числе | | | | | | | | | || |пуско-наладочные работы | | | | | | | | | |+———+—————————————————————————+——————————————+—————————————+——————————————+————————+————————+————————+————————+—————————+—————————————————+| |Итого | | | |79507,0 |4000,0 |40000,0 |- |35507,0" | |+———+—————————————————————————+——————————————+—————————————+——————————————+————————+————————+————————+————————+—————————+—————————————————+Приложение N 2к постановлениюПравительстваРязанской областиот 22 января 2014 г. N 8
"5. Система программных мероприятий Г———T—————————————————————————T——————————————T—————————————T——————————————T————————————————————————————————————————————————————————————————————————T—————————————————¬|N |Программные мероприятия, |Главные |Исполнители |Источник |Объемы финансирования, тыс. рублей |Ожидаемый ||п/п|обеспечивающие выполнение|распорядители | |финансирования+————————————————————————————————————————————————————————————————————————+результат || |задачи | | | |всего |2014 год|2015 год|2016 год|2017 год|2018 год|2019 год|2020 год| |+———+—————————————————————————+——————————————+—————————————+——————————————+—————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+—————————————————+|1. |Задача 1. Расширение | | | |193602,2 |27442,0 |52057,2 |16050,0 |23693,0 |18900,0 |33490,0 |21970,0 |реконструкция || |возможностей | | | | | | | | | | | |100% систем || |автоматизированной | | | | | | | | | | | |оповещения || |системы централизованного| | | | | | | | | | | |населения || |оповещения населения | | | | | | | | | | | |Рязанской || |Рязанской области | | | | | | | | | | | |области; || | | | | | | | | | | | | |увеличение до 92%|| | | | | | | | | | | | | |охвата населения || | | | | | | | | | | | | |Рязанской области|| | | | | | | | | | | | | |новыми системами || | | | | | | | | | | | | |оповещения |+———+—————————————————————————+——————————————+—————————————+——————————————+—————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+—————————————————+| |в том числе: | | | | | | | | | | | | |+———+—————————————————————————+——————————————+—————————————+——————————————+—————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+—————————————————+|1.1|Реконструкция |МРБК Рязанской|ГБУРО |областной |140157,2 |5492,0 |20562,2 |16050 |23693,0 |18900,0 |33490,0 |21970,0 | || |автоматизированной |области | |бюджет | | | | | | | | | || |системы централизованного| | | | | | | | | | | | || |оповещения населения | | | | | | | | | | | | || |(предоставление субсидий | | | | | | | | | | | | || |на иные цели) | | | | | | | | | | | | |+———+—————————————————————————+——————————————+—————————————+——————————————+—————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+—————————————————+|1.2|Проведение |МРБК Рязанской|ГБУРО |областной |53445,0 |21950,0 |31495,0 |- |- |- |- |- | || |проектно-изыскательских |области | |бюджет | | | | | | | | | || |работ, приобретение | | | | | | | | | | | | || |оборудования, | | | | | | | | | | | | || |программного обеспечения | | | | | | | | | | | | || |и другого имущества, | | | | | | | | | | | | || |создание комплексной | | | | | | | | | | | | || |системы оповещения | | | | | | | | | | | | || |населения (предоставление| | | | | | | | | | | | || |субсидий на иные цели) | | | | | | | | | | | | |+———+—————————————————————————+——————————————+—————————————+——————————————+—————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+—————————————————+| |Итого | | | |193602,2 |27442,0 |57057,2 |16050,0 |23693,0 |18900,0 |33490,0 |21970,0"| |+———+—————————————————————————+——————————————+—————————————+——————————————+—————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+—————————————————+