Постановление Правительства Рязанской области от 28.08.2013 № 243
О внесении изменений в постановление Правительства Рязанской области от 22 октября 2009 г. N 298 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Укрепление материально-технической базы, комплексной, в том числе пожарной безопасности учреждений...
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 августа 2013 г. N 243 Утратил силу - Постановление
Правительства Рязанской области
от 12.02.2014 г. N 33
О внесении изменений в постановление Правительства Рязанской области
от 22 октября 2009 г. N 298 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Укрепление материально-технической базы, комплексной, в том
числе пожарной безопасности учреждений социального обслуживания
и территориальных отделов (секторов) министерства социальной защиты
населения Рязанской области на 2010 - 2014 годы и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, проживающим на территории Рязанской области, являющимся получателями трудовых пенсий по старости
и по инвалидности, в 2011 - 2012 годах" (в редакции постановлений
Правительства Рязанской области от 10.02.2010 N 19, от 31.03.2010
N 81, от 10.11.2010 N 270, от 01.03.2011 N 27, от 21.09.2011 N 296,
от 02.11.2011 N 369, от 28.12.2011 N 456, от 01.08.2012 N 214,
от 28.11.2012 N 345, от 30.01.2013 N 9, от 23.04.2013 N 109)
Правительство Рязанской области постановляет:
Внести в приложение к постановлению Правительства Рязанскойобласти от 22.11.2009 N 298 "Укрепление материально-технической базы,комплексной, в том числе пожарной безопасности учреждений социальногообслуживания и территориальных отделов (секторов) министерствасоциальной защиты населения Рязанской области на 2010 - 2014 годы иоказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам,проживающим на территории Рязанской области, являющимся получателямитрудовых пенсий по старости и по инвалидности, в 2011 - 2012 годах"следующие изменения:
1) в паспорте долгосрочной целевой программы:
в строке "Целевые индикаторы и показатели":
в абзаце втором цифры "5971" заменить цифрами "6081", цифры"1617" заменить цифрами "1647";
абзац пятый изложить в следующей редакции:
"приобретение семи единиц автомобильного транспорта в 2011 году,девяти единиц автомобильного транспорта в 2012 году и четырех единицавтомобильного транспорта в 2013 году для мобильных бригад учреждений,предоставляющих социальные услуги на мобильной основе, для оказаниянеотложных социальных и медико-социальных услуг пожилым людям;";
в строке "Объемы и источники финансирования":
в абзаце втором цифры "167956,86754" заменить цифрами"174136,66754";
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"в 2013 году - 33549,80 тыс. рублей, из них:28370,00 тыс. рублей - средства областного бюджета;5179,80 тыс. рублей - субсидия из бюджета ПФР, в 2014 году -18405,00 тыс. рублей - средства областного бюджета";
в строке "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы ипоказатели социально-экономической эффективности":
в абзаце одиннадцатом цифры "34,62" заменить цифрами "35,2",цифры "478" заменить цифрами "488";
в абзаце пятнадцатом цифры "5,2" заменить цифрами "5,8", цифры"73" заменить цифрами "83";
в абзаце двадцать первом цифры "20,7" заменить цифрами "20,8",цифры "1631" заменить цифрами "1733", цифры "20,2" заменить цифрами"20,3", цифры "40" заменить цифрами "45";
в абзаце двадцать пятом цифры "2,9" заменить цифрами "5,8",цифры "328" заменить цифрами "430", цифру "5" заменить цифрами "10";
в абзаце двадцать восьмом цифры "16" заменить цифрами "20";
дополнить новым абзацем тридцать первым следующего содержания:
"2013 год - 4 единицы автотранспорта";
в абзаце тридцать седьмом цифры "3586,52" заменить цифрами"3635,87";
2) раздел 1 "Характеристика проблемы, анализ причинвозникновения, целесообразность и необходимость ее решения программнымметодом" дополнить абзацем следующего содержания:
"в 2013 году - продолжение ремонтных работ в наиболеенуждающихся в нем учреждениях";
3) в разделе 4 "Ресурсное обеспечение Программы":
в абзаце первом цифры "2012" заменить цифрами "2013";
в абзаце втором цифры "167956,86754" заменить цифрами"174136,66754";
абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
"в 2013 году - 33549,80 тыс. рублей, из них:
28370,00 тыс. рублей - средства областного бюджета;
5179,80 тыс. рублей - субсидия из бюджета ПФР;
в 2014 году - 18405,00 тыс. рублей - средства областногобюджета";
4) раздел 5 "Система программных мероприятий" дополнитьтаблицей:
"Расходы, требуемые для реализации социальной программы, финансовое
обеспечение которой осуществляется за счет предоставляемой ПФР
субсидии в 2013 году Г——————T——————————————————————————————T————————————————————————————————————¬|N |Учреждения социального |Объем финансирования, тыс. рублей ||п/п |обслуживания, виды работ и +————————————————————————————————————+| |затрат |всего |областной |средства || | | |бюджет |ПФР |+——————+——————————————————————————————+————————————+———————————+———————————+|1 |2 |3 |4 |5 |+——————+——————————————————————————————+————————————+———————————+———————————+|1. Ремонтные работы |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1.1 |ГБСУ РО "Касимовский |600,00 |300,00 |300,00 || |специальный дом-интернат для | | | || |престарелых и инвалидов", | | | || |ремонт коридоров 1 этажа | | | |+——————+——————————————————————————————+————————————+———————————+———————————+|1.2 |ГБСУ РО "Романцевский |3529,80 |1800,00 |1729,80 || |психоневрологический | | | || |интернат", ремонт отопления, | | | || |крыши, жилых комнат и мест | | | || |общего пользования | | | |+——————+——————————————————————————————+————————————+———————————+———————————+|1.3 |ГБСУ РО "Ряжский |1400,00 |700,00 |700,00 || |психоневрологический | | | || |интернат", ремонт жилых комнат| | | || |и мест общего пользования на | | | || |втором этаже | | | |+——————+——————————————————————————————+————————————+———————————+———————————+|1.4 |ГБСУ РО "Ухорский |1100,00 |550,00 |550,00 || |психоневрологический | | | || |интернат", ремонт жилых комнат| | | || |и мест общего пользования | | | || |спального корпуса N 2 | | | |+——————+——————————————————————————————+————————————+———————————+———————————+|1.5 |ГБСУ РО "Елатомский |1000,00 |500,00 |500,00 || |психоневрологический | | | || |интернат", ремонт жилых комнат| | | || |и мест общего пользования | | | || |первого корпуса | | | |+——————+——————————————————————————————+————————————+———————————+———————————+|1.6 |ГБУ РО "Кораблинский |800,00 |400,00 |400,00 || |комплексный центр социального | | | || |обслуживания населения", | | | || |ремонт коридора 1 этажа и | | | || |лестницы отделения временного | | | || |проживания с. Кипчаково | | | |+——————+——————————————————————————————+————————————+———————————+———————————+|Итого по разделу 1 |8429,80 |4250,00 |4179,80 |+—————————————————————————————————————+————————————+———————————+———————————+|2. Приобретение автотранспорта | | |+——————————————————————————————————————————————————+———————————+———————————+|2.1 |ГБУ РО "Клепиковский |500,00 |250,00 |250,00 || |комплексный центр социального | | | || |обслуживания населения", | | | || |приобретение автотранспорта | | | || |для мобильных бригад Chevrolet| | | || |Niva 212300 (или эквивалент) | | | |+——————+——————————————————————————————+————————————+———————————+———————————+|2.2 |ГБУ РО "Михайловский |500,00 |250,00 |250,00 || |комплексный центр социального | | | || |обслуживания населения", | | | || |приобретение автотранспорта | | | || |для мобильных бригад Chevrolet| | | || |Niva 212300 (или эквивалент) | | | |+——————+——————————————————————————————+————————————+———————————+———————————+|2.3 |ГБУ РО "Сасовский комплексный |500,00 |250,00 |250,00 || |центр социального обслуживания| | | || |населения", приобретение | | | || |автотранспорта для мобильных | | | || |бригад Chevrolet Niva 212300 | | | || |(или эквивалент) | | | |+——————+——————————————————————————————+————————————+———————————+———————————+|2.4 |ГБУ РО "Скопинский комплексный|500,00 |250,00 |250,00 || |центр социального обслуживания| | | || |населения", приобретение | | | || |автотранспорта для мобильных | | | || |бригад Chevrolet Niva 212300 | | | || |(или эквивалент) | | | |+——————+——————————————————————————————+————————————+———————————+———————————+|Итого по разделу 2 |2000,00 |1000,00 |1000,00 |+—————————————————————————————————————+————————————+———————————+———————————+|Всего |10429,80 |5250,00 |5179,80" |+—————————————————————————————————————+————————————+———————————+———————————+
5) раздел 8 "Целевые индикаторы и показатели эффективностиисполнения Программы" изложить в следующей редакции:"8. Целевые индикаторы и показатели эффективности исполнения ПрограммыГ—————————————————————T—————————————T—————T————————————————————————————————¬|Наименование целевых |Единица |Всего|В том числе по годам ||индикаторов и |измерения | +————————————————————————————————+|показателей | | |2010 |2011 |2012 |2013 |2014 |+—————————————————————+—————————————+—————+——————+—————+—————+——————+——————+|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |+—————————————————————+—————————————+—————+——————+—————+—————+——————+——————+|Количество |кв. м |6081 |732 |3259 |1123 |680 |287 ||отремонтированной | | | | | | | ||общей площади | | | | | | | |+—————————————————————+—————————————+—————+——————+—————+—————+——————+——————+|в том числе жилой |кв. м |1647 |371 |573 |503 |115 |85 |+—————————————————————+—————————————+—————+——————+—————+—————+——————+——————+|Количество объектов |% |100 |100 |100 |100 |100 |100 ||жилищно-коммунального| | | | | | | ||, энергетического | | | | | | | ||хозяйства, | | | | | | | ||подготовленных к | | | | | | | ||работе в отопительный| | | | | | | ||период | | | | | | | |+—————————————————————+—————————————+—————+——————+—————+—————+——————+——————+|Количество |% |100 |100 |100 |100 |100 |100" ||выполненных | | | | | | | ||представлений органов| | | | | | | ||прокуратуры по | | | | | | | ||вопросу | | | | | | | ||антитеррористической | | | | | | | ||защищенности и | | | | | | | ||мероприятий, | | | | | | | ||указанных в | | | | | | | ||предписаниях органов | | | | | | | ||государственного | | | | | | | ||пожарного надзора | | | | | | | |+—————————————————————+—————————————+—————+——————+—————+—————+——————+——————+
6) в разделе 9 "Оценка социально-экономической эффективностиПрограммы":
в абзаце шестом цифры "34,62" заменить цифрами "35,2", цифры"478" заменить цифрами "488";
в абзаце десятом цифры "5,2" заменить цифрами "5,8", цифры "73"заменить цифрами "83";
в абзаце шестнадцатом цифры "20,7" заменить цифрами "20,8",цифры "1631" заменить цифрами "1733", цифры "20,2" заменить цифрами"20,3";
в абзаце двадцатом цифры "2,9" заменить цифрами "5,8", цифры"328" заменить цифрами "430", цифру "5" заменить цифрами "10";
7) в приложение к долгосрочной целевой программе согласноприложению к настоящему постановлению.
Губернатор Рязанской области О.И. КовалевПриложениек постановлениюПравительства Рязанской областиот 28 августа 2013 г. N 243
Изменения, вносимые в приложение к долгосрочной целевой программе
1. Таблицу раздела I "Итоговая таблица распределения финансовыхсредств учреждениям социального обслуживания и территориальным отделам(секторам) министерства социальной защиты населения Рязанской областидля реализации мероприятий Программы" изложить в следующей редакции:Г————T————————————————————————————————————————————————————————T————————————————————————————————————————————————————————————————¬|"N |Наименование учреждений, структурных подразделений |Распределение финансовых средств, тыс. рублей ||п/п | +————————————————————————————————————————————————————————————————+| | |в том числе || | +————————————————————————————————————————————————————————————————+| | |2010 год |2011 год |2012 год |2013 год |2014 год|всего |+————+————————————————————————————————————————————————————————+———————————+—————————+—————————+—————————+————————+—————————————+|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |+————+————————————————————————————————————————————————————————+———————————+—————————+—————————+—————————+————————+—————————————+|Всего по мероприятиям Программы, |35377,39754|42386,430|44418,04 |33549,80 |18405,00|174136,66754 || | | | | | | ||из них на финансирование выполненных работ, проведенных |7877,39754 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |7877,39754 ||мероприятий, не оплаченных в 2009 году | | | | | | |+—————————————————————————————————————————————————————————————+———————————+—————————+—————————+—————————+————————+—————————————+|Субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, в|0,00 |8080,10 |8407,90 |5179,80 |0,00 |21667,80 ||том числе: | | | | | | |+—————————————————————————————————————————————————————————————+———————————+—————————+—————————+—————————+————————+—————————————+|А. |на оказание адресной социальной помощи |0,00 |1870,10 |1933,00 |0,00 |0,00 |3803,10 |+————+————————————————————————————————————————————————————————+———————————+—————————+—————————+—————————+————————+—————————————+|Б. |на укрепление |проведение ремонтных работ и |0,00 |3496,00 |3734,00 |4179,80 |0,00 |11409,80 || |материально-технической |приобретение технологического | | | | | | || |базы учреждений |оборудования и предметов | | | | | | || |социального обслуживания|длительного пользования | | | | | | || | +———————————————————————————————+———————————+—————————+—————————+—————————+————————+—————————————+| | |приобретение автотранспорта |0,00 |2714,00 |2740,90 |1000,00 |0,00 |6454,90 |+————+————————————————————————+———————————————————————————————+———————————+—————————+—————————+—————————+————————+—————————————+|Итого по всем мероприятиям за счет средств областного |35377,39754|34306,33 |36010,14 |28370,00 |18405,00|152468,86754 ||бюджета, | | | | | | || | | | | | | ||из них на финансирование выполненных работ, проведенных |7877,39754 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |7877,39754 ||мероприятий, не оплаченных в 2009 году | | | | | | |+—————————————————————————————————————————————————————————————+———————————+—————————+—————————+—————————+————————+—————————————+|Итого по мероприятиям укрепления материально-технической базы|35377,39754|31520,00 |34020,00 |28370,00 |18405,00|147692,39754 ||и комплексной, в том числе пожарной, безопасности учреждений | | | | | | ||социального обслуживания и территориальных отделов (секторов)| | | | | | ||министерства социальной защиты населения Рязанской области | | | | | | ||(далее - Министерство), | | | | | | || | | | | | | ||из них на финансирование выполненных работ, проведенных |7877,39754 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |7877,39754 ||мероприятий, не оплаченных в 2009 году | | | | | | |+—————————————————————————————————————————————————————————————+———————————+—————————+—————————+—————————+————————+—————————————+|А. |Учреждения социального обслуживания, |32121,39098|25525,873|24687,229|28370,00 |18405,00|129109,49298 || | | | | | | | || |из них на финансирование работ, проведенных мероприятий,|5881,21798 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |5881,21798 || |не оплаченных в 2009 году | | | | | | |+————+————————————————————————————————————————————————————————+———————————+—————————+—————————+—————————+————————+—————————————+|Б. |Казенные учреждения |0,00 |0,00 |4877,351 |0,00 |0,00 |4877,351 |+————+————————————————————————————————————————————————————————+———————————+—————————+—————————+—————————+————————+—————————————+|В. |Территориальные отделы (секторы), аппарат Министерства, |3256,00656 |5994,127 |4455,42 |0,00 |0,00 |13705,55356 || | | | | | | | || |из них на финансирование работ, проведенных мероприятий,|1996,17956 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |1996,17956 || |не оплаченных в 2009 году | | | | | | |+————+————————————————————————————————————————————————————————+———————————+—————————+—————————+—————————+————————+—————————————+|Оказание адресной социальной помощи |0,00 |2786,33 |1990,14 |0,00 |0,00 |4776,47" |+—————————————————————————————————————————————————————————————+———————————+—————————+—————————+—————————+————————+—————————————+
2. Таблицу раздела III "Система программных мероприятий на2012 - 2014 годы" изложить в следующей редакции:Г———T———————————————————————————T—————————————T——————————————————T———————————————————————————————————————T—————————————————————¬|"N |Программные мероприятия, |Главные |Источник |Объем финансирования на |Ожидаемые результаты ||п/п|обеспечивающие выполнение |распорядители|финансирования |2012 - 2014 годы, тыс. руб. | || |задачи | | +———————————————————————————————————————+ || | | | |всего |объем финансирования по годам| || | | | | +—————————————————————————————+ || | | | | |2012 |2013 |2014 | |+———+———————————————————————————+—————————————+——————————————————+—————————+————————+—————————+——————————+—————————————————————+|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |+———+———————————————————————————+—————————————+——————————————————+—————————+————————+—————————+——————————+—————————————————————+|Задача 1. Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания министерства социальной защиты населения||Рязанской области |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1. |Укрепление |Министерство |областной бюджет |55836,21 |20035,21|23221,00 |12580,00 |приведение зданий и || |материально-технической | +——————————————————+—————————+————————+—————————+——————————+сооружений || |базы государственных |-//- |средства ПФР |11654,70 |6474,90 |5179,80 |0,00 |государственных || |учреждений социального | | | | | | |учреждений || |обслуживания Министерства, | | | | | | |социального || |в том числе проведение | | | | | | |обслуживания || |ремонтных, | | | | | | |населения || |строительно-монтажных, | | | | | | |Министерства в || |проектных работ, | | | | | | |соответствие с || |приобретение | | | | | | |нормативными и || |технологического | | | | | | |эксплуатационными || |оборудования и предметов | | | | | | |требованиями; || |длительного пользования, | | | | | | |готовность || |строительных материалов, | | | | | | |государственных || |благоустройство территории,| | | | | | |учреждений || |приобретение автомобильного| | | | | | |социального || |транспорта для мобильных | | | | | | |обслуживания || |бригад учреждений, | | | | | | |населения || |предоставляющих социальные | | | | | | |Министерства к работе|| |услуги на мобильной основе | | | | | | |в отопительный || | | | | | | | |период; улучшение || | | | | | | | |качества || | | | | | | | |предоставляемых || | | | | | | | |социальных услуг || | | | | | | | |населению и || | | | | | | | |обеспечение || | | | | | | | |оптимальных и || | | | | | | | |благоприятных условий|| | | | | | | | |размещения || | | | | | | | |проживающим в || | | | | | | | |учреждениях || | | | | | | | |социального || | | | | | | | |обслуживания |+———+———————————————————————————+—————————————+——————————————————+—————————+————————+—————————+——————————+—————————————————————+|Задача 2. Повышение комплексной, в том числе пожарной, безопасности зданий и сооружений учреждений социального обслуживания ||министерства социальной защиты населения Рязанской области |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|2. |Выполнение мероприятий по |Министерство |областной бюджет |15626,019|4652,019|5149,00 |5825,00 |обеспечение || |обеспечению комплексной, в | | | | | | |безопасных условий || |том числе пожарной, | | | | | | |размещения || |безопасности | | | | | | |(проживания) и || |государственных учреждений | | | | | | |снижение количества || |социального обслуживания | | | | | | |(устранение) || |Министерства, в том числе | | | | | | |нарушений, выявляемых|| |обучение персонала | | | | | | |в ходе проверок || |пожарно-техническому | | | | | | |контролирующими и || |минимуму, обработка | | | | | | |надзорными органами в|| |огнезащитными составами, | | | | | | |учреждениях || |проведение испытаний | | | | | | |социального || |огнезащитной обработки, | | | | | | |обслуживания || |повышение пожарной | | | | | | |Министерства || |устойчивости жилых корпусов| | | | | | | || |и других объектов, | | | | | | | || |проведение регламентных | | | | | | | || |работ, проверки пожарных | | | | | | | || |кранов и пожарных гидрантов| | | | | | | || |на водоотдачу, огнезащитная| | | | | | | || |обработка сгораемых | | | | | | | || |конструкций, приобретение | | | | | | | || |средств индивидуальной | | | | | | | || |защиты органов дыхания, | | | | | | | || |планы эвакуации при пожаре,| | | | | | | || |приобретение огнетушителей,| | | | | | | || |проверка дымоходов и | | | | | | | || |вентканалов и пр.) | | | | | | | |+———+———————————————————————————+—————————————+——————————————————+—————————+————————+—————————+——————————+—————————————————————+|Задача 3. Оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, достигшим 90-летнего возраста и старше, являющимся ||получателями трудовых пенсий по старости |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|3. |Оказание адресной |Министерство |областной бюджет |1990,14 |1990,14 |0,00 |0,00 |улучшение социального|| |социальной помощи, +—————————————+——————————————————+—————————+————————+—————————+——————————+положения и качества || | |-//- |средства ПФР |1933,00 |1933,00 |0,00 |0,00 |жизни неработающих || +———————————————————————————+—————————————+——————————————————+—————————+————————+—————————+——————————+пенсионеров, || |в том числе: | | | | | | |являющихся |+———+———————————————————————————+—————————————+——————————————————+—————————+————————+—————————+——————————+получателями трудовых||3.1|неработающим пенсионерам, |Министерство |областной бюджет |1990,14 |1990,14 |0,00 |0,00 |пенсий по старости, ||. |достигшим 90-летнего +—————————————+——————————————————+—————————+————————+—————————+——————————+за счет оказания им || |возраста и старше, |-//- |-//- |1933,00 |1933,00 |0,00 |0,00 |адресной социальной || |являющимся получателями | | | | | | |помощи" || |трудовых пенсий по | | | | | | | || |старости, в связи с | | | | | | | || |проведением Международного | | | | | | | || |дня пожилых людей | | | | | | | |+———+———————————————————————————+—————————————+——————————————————+—————————+————————+—————————+——————————+—————————————————————+