Постановление Администрации г. Рязани от 29.07.2011 № 3321
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2010 - 2012 годы", утвержденную постановлением администрации города Рязани от 22.06.2010 N 2602"
РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июля 2011 г. N 3321 Утратил силу - Постановление
Администрации г. Рязани
от 26.12.2013 г. N 5593
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани
на 2010 - 2012 годы", утвержденную постановлением администрации
города Рязани от 22.06.2010 N 2602"
В целях повышения качества и доступности предоставлениямуниципальных услуг в городе Рязани в соответствии с Концепциейадминистративной реформы в Российской Федерации в 2006 - 2010 годах,одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от25.10.2005 N 1789-р, руководствуясь статьями 39, 41 Ґ0тавамуниципального образования - городской округ город Рязань Рязанскойобласти, администрация города Рязани постановляет:
1. Внести следующие изменения в долгосрочную целевую программу"Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязанина 2010 - 2012 годы", утвержденную постановлением администрации городаРязани от 18.04.2011N 1727):
1.1. Паспорт долгосрочной целевой программы "Совершенствованиепредоставления муниципальных услуг в городе Рязани на2010 - 2012 годы" изложить в редакции согласно приложению N 1 кнастоящему постановлению;
1.2. Пункт 4 раздела 5 "Планируемые результаты реализациидолгосрочной целевой программы" изложить в редакции согласноприложению N 2 к настоящему постановлению;
1.3. Подпункт 1.1.3 раздела 6 "Перечень мероприятий долгосрочнойцелевой программы" изложить в редакции согласно приложению N 3 кнастоящему постановлению;
1.4. Раздел 6 "Перечень мероприятий долгосрочной целевойпрограммы" дополнить подпунктами 1.1.9, 1.1.10 и изложить в редакциисогласно приложению N 4 к настоящему постановлению;
1.5. Подпункт 2.1.2 раздела 6 "Перечень мероприятий долгосрочнойцелевой программы" изложить в редакции согласно приложению N 5 кнастоящему постановлению;
1.6. Подпункт 2.2.4 раздела 6 "Перечень мероприятий долгосрочнойцелевой программы" изложить в редакции согласно приложению N 6 кнастоящему постановлению;
1.7. Подпункт 2.2.11 раздела 6 "Перечень мероприятийдолгосрочной целевой программы" изложить в редакции согласноприложению N 7 к настоящему постановлению;
1.8. Пункт 4 "Задача 4. Оснащение подвижного составамуниципальных предприятий и учреждений бортовым навигационно-связнымоборудованием (абонентскими терминалами), обеспечивающимпозиционирование подвижных объектов по сигналам глобальнойнавигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, для обеспечения болеевысокого качества обслуживания населения города Рязани" раздела 6"Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы" изложить вредакции согласно приложению N 8 к настоящему постановлению.
2. Отделу по связям со средствами массовой информации аппаратаадминистрации города Рязани (С.Б. Якунина) опубликовать настоящеепостановление в газете "Рязанские ведомости".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю засобой.
Глава администрации В.Е. Артемов
Приложение N 1
к постановлению
администрации города Рязани
от 29 июля 2011 г. N 3321
Паспорт долгосрочной целевой программы "Совершенствование
предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на
2010 - 2012 годы"
Г————————————T———————————————————————————————————————————————————————————————¬|Наименование|Долгосрочная целевая программа "Совершенствование ||ДЦП |предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на || |2010 - 2012 годы" |+————————————+———————————————————————————————————————————————————————————————+|Дата |Постановление администрации города Рязани от 21.06.2010 N 2581 ||принятия |"О разработке долгосрочной целевой программы "Совершенствование||решения о |предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на ||разработке |2010 - 2012 годы" ||ДЦП | |+————————————+———————————————————————————————————————————————————————————————+|Цели и |Цель. Совершенствование деятельности органов местного ||задачи ДЦП |самоуправления на основе использования современных || |информационно-коммуникационных технологий при предоставлении || |муниципальных услуг в электронном виде. Задачи Программы: || |1. Формирование информационно-коммуникационной инфраструктуры в|| |социальной сфере. || |2. Улучшение качества и доступности государственных и || |муниципальных услуг. || |3. Развитие единой защищенной информационно-коммуникационной || |инфраструктуры администрации города Рязани. || |4. Оснащение подвижного состава муниципальных предприятий || |бортовым навигационно-связным оборудованием, обеспечивающим || |позиционирование подвижных объектов по сигналам глобальной || |навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, для обеспечения || |более высокого качества обслуживания населения города Рязани. |+————————————+———————————————————————————————————————————————————————————————+|Заказчик ДЦП|Администрация города Рязани |+————————————+———————————————————————————————————————————————————————————————+|Разработчик |Управление экономики администрации города Рязани ||ДЦП | |+————————————+———————————————————————————————————————————————————————————————+|Ответствен- |Управление экономики администрации города Рязани ||ный | ||исполнитель | ||ДЦП | |+————————————+———————————————————————————————————————————————————————————————+|Исполнители |1. Структурные подразделения администрации города Рязани, ||ДЦП |участвующие в предоставлении муниципальных услуг: управление || |градостроительства и архитектуры, управление капитального || |строительства, управление земельных ресурсов и имущественных || |отношений, отдел специальной документации аппарата || |администрации, отдел предпринимательства, потребительского || |рынка и наружной рекламы, управление энергетики и || |жилищно-коммунального хозяйства, управление благоустройства || |города и дорожного хозяйства, отдел муниципального архива || |аппарата администрации, управление образования и молодежной || |политики, управление здравоохранения, управление культуры || |2. Отдел автоматизированных средств обработки информации и || |управления аппарата администрации города Рязани || |3. Муниципальные образовательные учреждения, муниципальные || |учреждения здравоохранения, муниципальные учреждения культуры || |4. Отдел транспорта и связи администрации города Рязани || |5. Муниципальное бюджетное учреждение "Многофункциональный || |центр предоставления государственных и муниципальных услуг || |города Рязани" || |6. Муниципальные предприятия и учреждения || |7. Юридические лица, с которыми заключены муниципальные || |контракты по результатам размещения заказов на поставки || |товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных || |нужд в рамках мероприятий, предусмотренных настоящей программой|+————————————+———————————————————————————————————————————————————————————————+|Сроки и |ДЦП реализуется с 2010 по 2012 год в 3 этапа ||этапы | ||реализации | ||ДЦП | |+————————————+———————————————————————————————————————————————————————————————+|Объемы и | |Бюджет города Рязани ||источники | +—————————————————————————————————+|финансирова-| |Всего, |2010 |2011 |2012 ||ния | |тыс. руб. | | | || | +————————————+——————+——————+——————+| | |51215 |10000 |30885 |10330 |+————————————+—————————————————————————————+————————————+——————+——————+——————+|Планируемые |Показатель, индикатор |ед. изм. |2010 |2011 |2012 ||результаты |(нарастающим итогам) | | | | ||реализации +—————————————————————————————+————————————+——————+——————+——————+|ДЦП |Количество дошкольных |ед. |0 |109 |109 || |образовательных учреждений в | | | | || |сфере образования, в которых | | | | || |осуществляется электронное | | | | || |комплектование | | | | || +—————————————————————————————+————————————+——————+——————+——————+| |Количество учреждений в сфере|ед. |0 |1 |1 || |здравоохранения, в которых | | | | || |осуществляется оказание | | | | || |муниципальных услуг в | | | | || |электронном виде | | | | || +—————————————————————————————+————————————+——————+——————+——————+| |Количество муниципальных |ед. |0 |2 |2 || |библиотек, оснащенных сетью | | | | || |передачи данных | | | | || +—————————————————————————————+————————————+——————+——————+——————+| |Количество утвержденных |ед. |15 |30 |46 || |административных регламентов | | | | || |оказания муниципальных услуг | | | | || |администрацией города Рязани | | | | || +—————————————————————————————+————————————+——————+——————+——————+| |Доля муниципальных услуг, |% |- |65 |90 || |оказываемых через систему | | | | || |центров предоставления | | | | || |муниципальных услуг | | | | || +—————————————————————————————+————————————+——————+——————+——————+| |Степень удовлетворенности | | | | || |получателями муниципальных | | | | || |услуг, оказываемых через | | | | || |систему центров | | | | || |предоставления муниципальных | | | | || |услуг: | | | | || +—————————————————————————————+————————————+——————+——————+——————+| |- доступностью оказания |% опрошенных|10 |12 |14 || |муниципальных услуг, (график |горожан | | | || |работы, территориальная | | | | || |доступность, способ подъезда | | | | || |и организация входа) | | | | || +—————————————————————————————+————————————+——————+——————+——————+| |- комфортностью оказания |% опрошенных|10 |15 |20 || |муниципальных услуг (размер, |горожан | | | || |оснащенность и интерьер | | | | || |помещений, безопасность | | | | || |пребывания) | | | | || +—————————————————————————————+————————————+——————+——————+——————+| |- временем оказания |% опрошенных|8 |10 |12 || |муниципальных услуг (время |горожан | | | || |ожидания в очереди, | | | | || |длительность обслуживания) | | | | || +—————————————————————————————+————————————+——————+——————+——————+| |Количество административных |ед. |15 |30 |46 || |регламентов оказания | | | | || |муниципальных услуг | | | | || |администрацией города Рязани,| | | | || |размещенных на Портале | | | | || |муниципальных услуг. | | | | || +—————————————————————————————+————————————+——————+——————+——————+| |Доля муниципальных услуг, |% |4,3 |21,7 |54,3 || |оказываемых через портал | | | | || |муниципальных услуг | | | | || +—————————————————————————————+————————————+——————+——————+——————+| |Количество единиц материалов,|ед. |200 |550 |1050 || |размещаемых на портале | | | | || |муниципальных услуг | | | | || +—————————————————————————————+————————————+——————+——————+——————+| |Оснащенность структурных |% |87 |92 |- || |подразделений администрации | | | | || |города Рязани средствами | | | | || |вычислительной техники | | | | || +—————————————————————————————+————————————+——————+——————+——————+| |Количество автоматизированных|ед. |- |1 |- || |рабочих мест диспетчера для | | | | || |мониторинга и контроля | | | | || |пассажирских перевозок (АРМД | | | | || |МПП) | | | | || +—————————————————————————————+————————————+——————+——————+——————+| |Количество автоматизированных|ед. |- |1 |- || |рабочих мест диспетчера для | | | | || |мониторинга и контроля | | | | || |транспортных средств | | | | || |предприятий и организаций | | | | || |(АРМД МК) | | | | || +—————————————————————————————+————————————+——————+——————+——————+| |Количество комплектов |ед. |- |78 |- || |бортового | | | | || |навигационно-связного | | | | || |оборудования (КБНСО тип 1) | | | | || +—————————————————————————————+————————————+——————+——————+——————+| |Количество комплектов |ед. |- |329 |- || |бортового | | | | || |навигационно-связного | | | | || |оборудования (КБНСО тип 2) | | | | || +—————————————————————————————+————————————+——————+——————+——————+| |Количество датчиков уровня |ед. |- |78 |- || |топлива | | | | |+————————————+—————————————————————————————+————————————+——————+——————+——————+|Ожидаемый |Реализация мероприятий ДЦП позволит достичь следующих ||эффект от |результатов: ||реализации |- повышение оснащенности учреждений социальной сферы средствами||ДЦП |вычислительной техники и обеспечение доступа в Интернет; || |- улучшение качества и доступности государственных и || |муниципальных услуг; || |- повышение оснащенности структурных подразделений || |администрации города Рязани средствами вычислительной техники; || |- повышение эффективности работы подвижного состава || |муниципальных предприятий и учреждений. |+————————————+———————————————————————————————————————————————————————————————+
Приложение N 2
к постановлению
администрации города Рязани
от 29 июля 2011 г. N 3321Г——T—————————————————T——————————————————T————————————————T—————————T———————————T————————————————¬|N |Задачи, |Планируемый объем |Показатели |Единица |Базовое |Планируемое ||п/|направленные на |финансирования на |(индикаторы), |измерения|значение |значение ||п |достижение цели |решение данной |характеризующие | |показателя |показателя || | |задачи (тыс. руб.)|достижение цели | |(индикатора|(индикатора) по || | | | | |) (на |годам реализации|| | +——————————————————+ | |начало +————————————————+| | |Бюджет |Другие | | |реализации |2010 |2011|2012 || | |города |источники| | |ДЦП) | | | || | |Рязани | | | | | | | |+——+—————————————————+————————+—————————+————————————————+—————————+———————————+—————+————+—————+|4 |Задача 4. |9858 |- | | | | | | || |Оснащение | | | | | | | | || |подвижного | | | | | | | | || |состава | | | | | | | | || |муниципальных | | | | | | | | || |предприятий | | | | | | | | || |бортовым | | | | | | | | || |навигационно-свя-| | | | | | | | || |зным | | | | | | | | || |оборудованием, | | | | | | | | || |обеспечивающим | | | | | | | | || |позиционирование | | | | | | | | || |подвижных | | | | | | | | || |объектов по | | | | | | | | || |сигналам | | | | | | | | || |глобальной | | | | | | | | || |навигационной | | | | | | | | || |спутниковой | | | | | | | | || |системы ГЛОНАСС, | | | | | | | | || |для обеспечения | | | | | | | | || |более высокого | | | | | | | | || |качества | | | | | | | | || |обслуживания | | | | | | | | || |населения города | | | | | | | | || |Рязани | | | | | | | | |+——+—————————————————+————————+—————————+————————————————+—————————+———————————+—————+————+—————+| | | | |Количество |ед. |- |- |1 |- || | | | |автоматизирован-| | | | | || | | | |ных рабочих мест| | | | | || | | | |диспетчера для | | | | | || | | | |мониторинга и | | | | | || | | | |контроля | | | | | || | | | |пассажирских | | | | | || | | | |перевозок (АРМД | | | | | || | | | |МПЛ) | | | | | |+——+—————————————————+————————+—————————+————————————————+—————————+———————————+—————+————+—————+| | | | |Количество |ед. |- |- |1 |- || | | | |автоматизирован-| | | | | || | | | |ных рабочих мест| | | | | || | | | |диспетчера для | | | | | || | | | |мониторинга и | | | | | || | | | |контроля | | | | | || | | | |транспортных | | | | | || | | | |средств | | | | | || | | | |предприятий и | | | | | || | | | |организаций | | | | | || | | | |(АРМД МК) | | | | | |+——+—————————————————+————————+—————————+————————————————+—————————+———————————+—————+————+—————+| | | | |Количество |ед. |- |- |78 |- || | | | |комплектов | | | | | || | | | |бортового | | | | | || | | | |навигационно- | | | | | || | | | |связного | | | | | || | | | |оборудования | | | | | || | | | |(КБНСО тип 1) | | | | | |+——+—————————————————+————————+—————————+————————————————+—————————+———————————+—————+————+—————+| | | | |Количество |ед. |- |- |329 |- || | | | |комплектов | | | | | || | | | |бортового | | | | | || | | | |навигационно- | | | | | || | | | |связного | | | | | || | | | |оборудования | | | | | || | | | |(КБНСО тип 2) | | | | | |+——+—————————————————+————————+—————————+————————————————+—————————+———————————+—————+————+—————+| | | | |Количество |ед. |- |- |78 |- || | | | |датчиков уровня | | | | | || | | | |топлива | | | | | |+——+—————————————————+————————+—————————+————————————————+—————————+———————————+—————+————+—————+
Приложение N 3
к постановлению
администрации города Рязани
от 29 июля 2011 г. N 3321Г—————T——————————————T——————————————T——————T——————————————————T——————————T——————————————T——————————————¬|N |Цель, задачи, |Источники |Всего |Объем |Срок |Исполнитель |Ожидаемый ||п/п |мероприятия |финансирования|(тыс. |финансирования по |исполнения| |результат || | | |руб.) |годам (тыс. руб.) | | | || | | | +——————————————————+ | | || | | | |2010 |2011 |2012 | | | |+—————+——————————————+——————————————+——————+—————+—————+——————+——————————+——————————————+——————————————+|1.1.3|Опытно |Средства |305 | |305 | |2011 |1. Управление |Создание || |конструкторс- |бюджета города| | | | | |образования и |электронного || |кая работа |Рязани | | | | | |молодежной |инструментария|| |"Создание | | | | | | |поли тики |для оказания || |технологии | | | | | | |администрации |муниципальных || |ведения | | | | | | |города Рязани |услуг в сфере || |информационных| | | | | | |2. Управление |образования || |ресурсов | | | | | | |экономики | || |системы | | | | | | |администрации | || |дошкольного | | | | | | |города Рязани | || |образования с | | | | | | |(координация) | || |сезонной | | | | | | |3. Сторонняя | || |реорганизацией| | | | | | |организация, | || |базы данных" | | | | | | |привлеченная | || | | | | | | | |по конкурсу | || | | | | | | | |4. Сторонняя | || | | | | | | | |организация, | || | | | | | | | |привлеченная | || | | | | | | | |по договору | |+—————+——————————————+——————————————+——————+—————+—————+——————+——————————+——————————————+——————————————+
Приложение N 4
к постановлению
администрации города Рязани
от 29 июля 2011 г. N 3321Г—————T————————————————T———————————T——————T——————————————————T——————————T——————————————T—————————————¬|N |Цель, задачи, |Источники |Всего |Объем |Срок |Исполнитель |Ожидаемый ||п/п |мероприятия |финансиро- |(тыс. |финансирования по |исполнения| |результат || | |вания |руб.) |годам (тыс. руб.) | | | || | | | +——————————————————+ | | || | | | |2010 |2011 |2012 | | | |+—————+————————————————+———————————+——————+—————+——————+—————+——————————+——————————————+—————————————+|1.1.9|Разработка и |Средства |95 |- |95 |- |2011 |1. Управление |Создание || |проведение |бюджета | | | | | |образования и |электронного || |стресс-тестов |города | | | | | |молодежной |инструмента- || |программно-аппа-|Рязани | | | | | |политики |рия для || |ратной системы | | | | | | |администрации |оказания || |электронной | | | | | | |города Рязани |муниципальных|| |записи в | | | | | | |2. Управление |услуг в сфере|| |дошкольные | | | | | | |экономики |образования || |образовательные | | | | | | |администрации | || |учреждения | | | | | | |города Рязани | |+—————+————————————————+ +——————+—————+——————+—————+ |(координация) | ||1.1.1|Аренда сервера | |100 | |100 | | |3. Сторонняя | ||0 |для размещения | | | | | | |организация, | || |баз данных в | | | | | | |привлеченная | || |сети Интернет и | | | | | | |по конкурсу | || |предоставление | | | | | | |4. Сторонняя | || |канала доступа в| | | | | | |организация, | || |сеть Интернет с | | | | | | |привлеченная | || |динамической | | | | | | |по договору | || |пропускной | | | | | | | | || |способностью | | | | | | | | |+—————+————————————————+———————————+——————+—————+——————+—————+——————————+——————————————+—————————————+
Приложение N 5
к постановлению
администрации города Рязани
от 29 июля 2011 г. N 3321Г————T———————————————T—————————————T——————T——————————————————T——————————T————————————————T———————————————¬|N |Цель, задачи, |Источники |Всего |Объем |Срок |Исполнитель |Ожидаемый ||п/п |мероприятия |финансирова- |(тыс. |финансирования по |исполнения| |результат || | |ния |руб.) |годам (тыс. руб.) | | | || | | | +——————————————————+ | | || | | | |2010 |2011 |2012 | | | |+————+———————————————+—————————————+——————+—————+—————+——————+——————————+————————————————+———————————————+|2.1.|Анализ и |Средства |500 | |500 | |2011 |1. Администрация|Реализации ||2 |корректировка |бюджета | | | | | |города Рязани |статьи 9 || |Реестра |города Рязани| | | | | |2. Управление |Федерального || |муниципальных | | | | | | |экономики |закона от || |услуг | | | | | | |администрации |27.07.2010 || |муниципального | | | | | | |города Рязани |N 210-ФЗ "Об || |образования - | | | | | | |(координация) |организации || |городской округ| | | | | | |3. Сторонняя |предоставления || |Рязань, в том | | | | | | |организация, |государственных|| |числе перечня | | | | | | |привлеченная по |и муниципальных|| |услуг, которые | | | | | | |конкурсу |услуг" || |являются | | | | | | | | || |необходимыми и | | | | | | | | || |обязательными | | | | | | | | || |для | | | | | | | | || |предоставления | | | | | | | | || |муниципальных | | | | | | | | || |услуг | | | | | | | | |+————+———————————————+—————————————+——————+—————+—————+——————+——————————+————————————————+———————————————+
Приложение N 6
к постановлению
администрации города Рязани
от 29 июля 2011 г. N 3321Г————T——————————————T————————————T—————————T—————————————————T——————————T—————————————————T————————————————¬|N |Цель, задачи, |Источники |Всего |Объем |Срок |Исполнитель |Ожидаемый ||п/п |мероприятия |финансирова-|(тыс. руб|финансирования по|исполнения| |результат || | |ния |.) |годам (тыс. руб.)| | | || | | | +—————————————————+ | | || | | | |2010 |2011 |2012 | | | |+————+——————————————+————————————+—————————+—————+—————+—————+——————————+—————————————————+————————————————+|2.2.|Создание |Средства |200 |- |200 |- |2011 |1. Администрация |Информационные ||4 |программных |бюджета | | | | | |города Рязани |страницы по 26 || |средств путем |города | | | | | |2. Управление |муниципальным || |модернизации |Рязани | | | | | |экономики |услугам || |базового | | | | | | |администрации | || |инструментария| | | | | | |города Рязани | || |и программной | | | | | | |(координация) | || |оболочки для | | | | | | |3. Сторонняя | || |электронного | | | | | | |организация, | || |сопровождения | | | | | | |привлеченная по | || |реестра, | | | | | | |конкурсу | || |регламентов и | | | | | | | | || |стандартов | | | | | | | | || |муниципальных | | | | | | | | || |услуг города | | | | | | | | || |Рязани | | | | | | | | |+————+——————————————+————————————+—————————+—————+—————+—————+——————————+—————————————————+————————————————+
Приложение N 7
к постановлению
администрации города Рязани
от 29 июля 2011 г. N 3321Г—————T—————————————————T————————————T——————T—————————————————T————————T————————————————T————————————————¬|N |Цель, задачи, |Источники |Всего |Объем |Срок |Исполнитель |Ожидаемый ||п/п |мероприятия |финансирова-|(тыс. |финансирования по|исполне-| |результат || | |ния |руб.) |годам (тыс. руб.)|ния | | || | | | +—————————————————+ | | || | | | |2010 |2011 |2012 | | | |+—————+—————————————————+————————————+——————+—————+—————+—————+————————+————————————————+————————————————+|2.2.1|Изготовление |Средства |300 | |300 | |2011 |1. Администрация|Информирование ||1 |вывесок, |бюджета | | | | | |города Рязани, |различных || |логотипов, |города | | | | | |МБУ "МФЦ" |целевых групп о || |рекламных |Рязани | | | | | |2. Сторонняя |деятельности МБУ|| |плакатов, | | | | | | |организация, |"МФЦ" || |информационных | | | | | | |привлеченная по | || |стендов, визиток,| | | | | | |конкурсу | || |фирменной | | | | | | | | || |символики для | | | | | | | | || |одежды, | | | | | | | | || |информационно- | | | | | | | | || |презентационных | | | | | | | | || |материалов о | | | | | | | | || |деятельности МБУ | | | | | | | | || |"МФЦ" | | | | | | | | |+—————+—————————————————+————————————+——————+—————+—————+—————+————————+————————————————+————————————————+
Приложение N 8
к постановлению
администрации города Рязани
от 29 июля 2011 г. N 3321Г———T———————————————T————————————T———————————T—————————————————————T—————————T———————————————T—————————————¬|N |Цель, задачи, |Источники |Всего |Объем финансирования |Срок |Исполнитель |Ожидаемый ||п/п|мероприятия |финансирова-|(тыс. руб.)|по годам (тыс. руб.) |исполне- | |результат || | |ния | +—————————————————————+ния | | || | | | |2010|2011 |2012 | | | |+———+———————————————+————————————+———————————+————+——————————+—————+—————————+———————————————+—————————————+| |Задача 4. | | | | | | | | || |Оснащение | | | | | | | | || |подвижного | | | | | | | | || |состава | | | | | | | | || |муниципальных | | | | | | | | || |предприятий | | | | | | | | || |бортовым | | | | | | | | || |навигационно- | | | | | | | | || |связным | | | | | | | | || |оборудованием, | | | | | | | | || |обеспечивающим | | | | | | | | || |позиционирова- | | | | | | | | || |ние подвижных | | | | | | | | || |объектов по | | | | | | | | || |сигналам | | | | | | | | || |глобальной | | | | | | | | || |навигационной | | | | | | | | || |спутниковой | | | | | | | | || |системы | | | | | | | | || |ГЛОНАСС, для | | | | | | | | || |обеспечения | | | | | | | | || |более высокого | | | | | | | | || |качества | | | | | | | | || |обслуживания | | | | | | | | || |населения | | | | | | | | || |города Рязани | | | | | | | | |+———+———————————————+————————————+———————————+————+——————————+—————+—————————+———————————————+—————————————+|4.1|Приобретение |Средства |75,275 |- |75,275 |- |2011 |1. |Обеспечение || |автоматизирова-|бюджета | | | | | |Администрация |контроля за || |нного рабочего |города | | | | | |города Рязани |движением || |места |Рязани | | | | | |2. Отдел |пассажирского|| |диспетчера для | | | | | | |транспорта и |транспорта по|| |мониторинга и | | | | | | |связи |регулярным || |контроля | | | | | | |администрации |маршрутам || |пассажирских | | | | | | |города Рязани |городского || |перевозок (АРМД| | | | | | |3. |сообщения || |МПП) | | | | | | |Муниципальные | |+———+———————————————+————————————+———————————+————+——————————+—————+—————————+предприятия и +—————————————+|4.2|Приобретение |Средства |98,750 |- |98,750 |- |2011 |организации |Обеспечение || |автоматизирова-|бюджета | | | | | |4. Сторонняя |контроля за || |нного рабочего |города | | | | | |организация, |движением и || |места |Рязани | | | | | |привлеченная по|работой || |диспетчера для | | | | | | |конкурсу |транспортных || |мониторинга и | | | | | | | |средств || |контроля | | | | | | | |предприятий и|| |транспортных | | | | | | | |организаций || |средств | | | | | | | | || |предприятий и | | | | | | | | || |организаций | | | | | | | | || |(АРМД МПП) | | | | | | | | |+———+———————————————+————————————+———————————+————+——————————+—————+—————————+ +—————————————+|4.3|Приобретение |Средства |2106,780 | |2106,780 | |2011 | |Обеспечение || |комплектов |бюджета | | | | | | |оперативного || |бортового |города | | | | | | |управления || |навигационно- |Рязани | | | | | | |движением || |связного | | | | | | | |транспортных || |оборудования | | | | | | | |средств || |(КБНСО тип 1) | | | | | | | | |+———+———————————————+————————————+———————————+————+——————————+—————+—————————+ +—————————————+|4.4|Приобретение |Средства |6628,395 | |6828,395 | |2011 | |Обеспечение || |комплектов |бюджета | | | | | | |регулярности || |бортового |города | | | | | | |движения || |навигационно- |Рязани | | | | | | |пассажирского|| |связного | | | | | | | |транспорта по|| |оборудования | | | | | | | |регулярным || |(КБНСО тип 2) | | | | | | | |маршрутам || | | | | | | | | |городского || | | | | | | | | |сообщения |+———+———————————————+————————————+———————————+————+——————————+—————+—————————+ +—————————————+|4.5|Приобретение |Средства |748,800 | |748,800 | |2011 | |Снижение || |датчиков уровня|бюджета | | | | | | |расхода || |топлива |города | | | | | | |топлива, || | |Рязани | | | | | | |используемого|| | | | | | | | | |подвижным || | | | | | | | | |составом |+———+———————————————+————————————+———————————+————+——————————+—————+—————————+———————————————+—————————————+