Постановление Администрации г. Рязани от 09.07.2012 № 3551
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Развитие городского пассажирского транспорта на 2012 - 2016 годы", утвержденную постановлением администрации города Рязани от 28.07.2011 N 3272
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 июля 2012 г. N 3551 Утратил силу - Постановление
Администрации г. Рязани
от 26.12.2013 г. N 5593
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Развитие городского пассажирского транспорта на 2012 - 2016 годы", утвержденную
постановлением администрации города Рязани от 28.07.2011 N 3272
В соответствии с постановлением администрации города Рязани от 13.07.2009 N 5131 "Обутверждении Порядка разработки и реализации долгосрочных целевыхпрограмм и Регламента взаимодействия структурных подразделенийадминистрации города Рязани и участников долгосрочных целевых программв процессе из разработки и реализации" и в целях уточнения перечнямероприятий долгосрочной целевой программы "Развитие городскогопассажирского транспорта на 2012 - 2016 годы", утвержденнойпостановлением администрации города Рязани от 28.07.2011 N 3272 "Обутверждении долгосрочной целевой программы "Развитие городскогопассажирского транспорта на 2012 - 2016 годы", руководствуясь статьями39 и 41 Ґ2тава муниципального образования - городской округ городРязань Рязанской области, администрация города Рязани постановляет:
1. Внести изменения в долгосрочную целевую программу "Развитиегородского пассажирского транспорта на 2012 - 2016 годы", утвержденнуюпостановлением администрации города Рязани от 28.07.2011 N 3272 "Обутверждении долгосрочной целевой программы "Развитие городскогопассажирского транспорта на 2012 - 2016 годы" (в редакциипостановления администрации города Рязани от 13.03.2012 N 400),изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящемупостановлению.
2. Отделу по связям со средствами массовой информации аппаратаадминистрации города Рязани (Якунина С.Б.) опубликовать настоящеепостановление в газете "Рязанские ведомости".
3. Настоящее постановление вступает в силу после внесениясоответствующих изменений в решение Рязанской городской Думы от08.12.2011 N 385-I "Об утверждении бюджета города Рязани на 2012 год ина плановый период 2013 - 2014 годов".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы администрации Сивоконя С.И.
Глава администрации В.Е. Артемов
Приложение
к постановлению
администрации
города Рязани
от 9 июля 2012 г. N 3551
Долгосрочная целевая программа "Развитие городского пассажирского
транспорта на 2012 - 2016 годы"
I. Паспорт долгосрочной целевой Программы "Развитие городского
пассажирского транспорта на 2012 - 2016 годы" Г—————————————————————————T———————————————————————————————————————————————————————¬|Наименование Программы |Долгосрочная целевая программа "Развитие городского || |пассажирского транспорта на 2012 - 2016 годы" (далее - || |Программа) |+—————————————————————————+———————————————————————————————————————————————————————+|Дата принятия решения о |Постановление администрации города Рязани от 01.07.2011||разработке проекта |N 2883 "О разработке проекта долгосрочной целевой ||Программы |программы "Развитие городского пассажирского транспорта|| |на 2012 - 2016 годы" |+—————————————————————————+———————————————————————————————————————————————————————+|Заказчик Программы |Администрация города Рязани |+—————————————————————————+———————————————————————————————————————————————————————+|Разработчик Программы |Отдел транспорта и связи администрации города Рязани |+—————————————————————————+———————————————————————————————————————————————————————+|Ответственный исполнитель|Отдел транспорта и связи администрации города Рязани ||Программы | |+—————————————————————————+———————————————————————————————————————————————————————+|Исполнители Программы |Отдел транспорта и связи администрации города Рязани, || |управление земельных ресурсов и имущественных отношений|| |администрации города Рязани, управление экономики || |администрации города Рязани, управление главного || |бухгалтера аппарата администрации города Рязани, || |муниципальные унитарные предприятия пассажирского || |транспорта |+—————————————————————————+———————————————————————————————————————————————————————+|Цели и задачи Программы |Цель Программы - создание городской системы || |пассажирского транспорта общего пользования, || |обеспечивающей высокое качество предоставления || |транспортных услуг. || |Задачи программы: || |- приобретение автобусов, предназначенных для перевозки|| |маломобильных групп населения, для муниципального || |унитарного предприятия города Рязани "Рязанская || |автоколонна N 1310"; || |- приобретение троллейбусов, предназначенных для || |перевозки маломобильных групп населения, для || |муниципального унитарного предприятия города Рязани || |"Управление Рязанского троллейбуса"; || |- предоставление субсидий юридическим лицам на || |возмещение затрат по оплате платежей в рамках договоров|| |лизинга за приобретение наземного электрического || |транспорта; || |- предоставление субсидий юридическим лицам на || |возмещение затрат по оплате платежей в рамках договоров|| |финансовой аренды (лизинга) автобусов. |+—————————————————————————+———————————————————————————————————————————————————————+|Сроки и этапы реализации |Программа реализуется с 2012 по 2016 годы в 1 этап ||Программы | |+—————————————————————————+———————————————————————————————————————————————————————+|Объемы и источники |Объем средств, планируемый на реализацию Программы, ||финансирования с |составляет 217 380,8 тыс. руб., в том числе по годам ||разбивкой по годам |реализации: ||реализации |2012 год - 38 519,0 тыс. руб.; || |2013 год - 46 474.3 тыс. руб.; || |2014 год - 47 161,3 тыс. руб.; || |2015 год - 41 539,2 тыс. руб.; || |2016 год - 43 687,0 тыс. руб. || |Источником финансирования Программы является бюджет || |города Рязани |+—————————————————————————+———————————————————————————————————————————————————————+|Планируемые конечные |Результативность реализации мероприятий Программы будет||результаты реализации |оцениваться в соответствии с количественными ||Программы |показателями (индикаторами): || |- доля автобусов, предназначенных для перевозки || |маломобильных групп населения, в парке подвижного || |состава предприятия: 2016 г. - 8,8%; || |- доля троллейбусов, предназначенных для перевозки || |маломобильных групп населения, в парке подвижного || |состава предприятия: 2016 г. - 8,1%; || |- пассажирооборот, выполняемый троллейбусами (млн. || |пасс. км): 2016 г. - 127,0; || |- пассажирооборот, выполняемый автобусами (млн. пасс. || |км): 2016 г. - 135,0 |+—————————————————————————+———————————————————————————————————————————————————————+|Ожидаемый эффект от |Реализация мероприятий Программы позволит повысить ||реализации Программы |качество и надежность транспортного обслуживания || |населения за счет уменьшения сходов подвижного состава || |с линии, увеличения количества выходящего на линию || |подвижного состава, повышения комфортности и || |безопасности пассажирских перевозок, обеспечить || |доступность объектов и услуг социальной сферы для || |маломобильных групп населения города Рязани |+—————————————————————————+———————————————————————————————————————————————————————+
II. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения
в формате Программы
Пассажирский транспорт общего пользования - важнейшая составнаячасть инфраструктуры города. Задачи, стоящие перед пассажирскимтранспортным комплексом, неразрывно связаны с социально -экономическим развитием города.
Основными задачами, стоящими перед пассажирским транспортнымкомплексом города, являются:
- полное и своевременное удовлетворение потребностей жителейгорода в пассажирских перевозках в городском сообщении;
- совершенствование и развитие сети регулярных маршрутов вгородском сообщении;
- координация деятельности предприятий пассажирского транспортаразличных форм собственности, осуществляющих перевозки пассажиров порегулярным маршрутам в городском сообщении.
В соответствии с этими задачами на территории города Рязаниорганизованы регулярные перевозки пассажиров следующими видамитранспорта:
- муниципальным автомобильным и наземным электрическимтранспортом (автобусами, троллейбусами);
- автомобильным транспортом юридических лиц и индивидуальныхпредпринимателей.
В настоящее время муниципальным пассажирским транспортомперевозятся пассажиры по 20 автобусным, 13 троллейбусным маршрутам.
Для восполнения недостающих провозных возможностеймуниципального пассажирского транспорта администрацией города Рязани крегулярным перевозкам пассажиров привлечен на договорных началахавтомобильный транспорт юридических лиц и индивидуальныхпредпринимателей, осуществляющий перевозки на коммерческой основе (безбюджетных ассигнований). Им обеспечивается свыше 40% от общего объемапассажирских перевозок в городе.
Большая часть транспортных средств юридических лиц ииндивидуальных предпринимателей - автобусы вместимостью до 30посадочных мест. Использование подвижного состава такой вместимостиотрицательно влияет на загруженность дорожно-уличной сети, из-занеобходимости привлечения большего его количества, на загруженностьостановочных пунктов, создает аварийные ситуации, неблагоприятновлияет на экологическую ситуацию.
Привлечение к пассажирским перевозкам автобусов юридических лици индивидуальных предпринимателей помогает за счет внебюджетныхисточников восполнить часть недостающих провозных возможностеймуниципального пассажирского транспорта. Однако автомобильныйтранспорт юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не можетзаменить муниципальный транспорт, так как его вместимость значительноменьше. Кроме того, его не удается привлечь к выполнению пассажирскихперевозок на малодоходных, но социально-значимых маршрутах.
В связи с этим недопустимо ослабление конкурентоспособностимуниципальных унитарных предприятий пассажирского транспорта.
На протяжении ряда лет муниципальные унитарные предприятияпассажирского транспорта (МУП города Рязани "Управление Рязанскоготроллейбуса" и МУП города Рязани "Рязанская автоколонна N 1310")предоставляли и предоставляют льготы по оплате проезда различнымкатегориям граждан в соответствии с федеральным и региональнымзаконодательством, а также в соответствии с решениями Рязанскойгородской Думы. Льготные категории граждан составляют свыше 60% отперевозимых муниципальным пассажирским транспортом пассажиров. Расходыже муниципальных унитарных предприятий пассажирского транспорта наэти цели компенсируются лишь частично. Кроме того, приоритетсоциально-значимых перевозок заставляет обозначенные предприятиявыполнять перевозки на малодоходных маршрутах, что усугубляет ихтяжелое финансовое состояние.
Это привело к тому, что муниципальные унитарные предприятия немогут за счет собственных средств приобрести необходимый подвижнойсостав. В настоящее время около 63,5% их подвижного состава требуетсписания.
В связи с вышеизложенным необходимо решение вопросов обновленияподвижного состава муниципальных унитарных предприятий пассажирскоготранспорта за счет средств бюджета города Рязани.
III. Цели и задачи Программы и обоснование их выбора
Цель Программы - создание городской системы пассажирскоготранспорта общего пользования, обеспечивающей высокое качествопредоставления транспортных услуг.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Обобщих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации" и с пунктом 3 части 1 статьи 39 Устава муниципальногообразования - городской округ город Рязань Рязанской областиорганизация транспортного обслуживания населения в городе Рязанивозложена на администрацию города Рязани.
В связи с этим создание городской системы пассажирскоготранспорта общего пользования, обеспечивающей высокое качествопредоставления транспортных услуг населению, является первоочереднойзадачей отдела транспорта и связи администрации города Рязани.
Для достижения этой цели требуется решить следующие задачи пообновлению подвижного состава муниципальных унитарных предприятийпассажирского транспорта:
- приобретение автобусов, предназначенных для перевозкималомобильных групп населения, для муниципального унитарногопредприятия города Рязани "Рязанская автоколонна N 1310";
- приобретение троллейбусов, предназначенных для перевозкималомобильных групп населения, для муниципального унитарногопредприятия города Рязани "Управление Рязанского троллейбуса";
- предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затратпо оплате платежей в рамках договоров лизинга за приобретениеназемного электрического транспорта;
- предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затратпо оплате платежей в рамках договоров финансовой аренды (лизинга)автобусов.
Цель и задачи Программы направлены на повышение качества услуг всфере организации транспортного обслуживания населения и транспортнойинфраструктуры и регламентируется нижеследующими нормативными актами:
- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 08.11.2007 N 259-ФЗ "Устававтомобильного транспорта и городского наземного электрическоготранспорта";
- Федеральным законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасностидорожного движения";
- ГОСТом Р 51825-2001 "Услуги пассажирского автомобильноготранспорта. Общие требования", утвержденным постановлениемГосстандарта России от 14.11.2001 N 461-ст;
- постановлением Правительства Российской Федерации от14.02.2009 N 112 "Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажаавтомобильным транспортом и городским наземным электрическимтранспортом";
- Планом стратегического развития города Рязани до 2020 года,утвержденным решением Рязанской городской Думы от 26.03.2009 N 169-I.
IV. Сроки и этапы реализации Программы
Программа рассчитана на 5 лет на период с 2012 года по 2016 годи реализуется в 1 этап.
V. Планируемые результаты реализации Программы Г———T————————————————T——————————————————T———————————T————————————————T———————————————————————————————————T————————————————T—————————————————¬|N |Цель, задачи, |Показатели |Единица |Базовое значение|Планируемое значение показателя |Планируемое |Исполнитель ||п/п|направленные на |(индикаторы), |измерения |показателя |(индикатора) по годам реализации |значение | || |достижение цели |характеризующие | |(индикатора) (на+———————————————————————————————————+показателя | || | |достижение цели | |начало |2012 |2013 |2014 |2015 |2016 |(индикатора) за | || | | | |реализации ДЦП -|год |год |год |год |год |период | || | | | |2010 год) | | | | | |реализации | || | | | | | | | | | |программы | |+———+————————————————+——————————————————+———————————+————————————————+—————+———————+———————+—————+———————+————————————————+—————————————————+| |Цель: создание городской системы пассажирского транспорта общего пользования, обеспечивающей высокое качество предоставления || |транспортных услуг |+———+———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1 |Задача 1. |доля автобусов, |% |0,7 |3,4 |4,7 |6,0 |7,4 |8,8 |8,8 |Отдел транспорта || |Приобретение |предназначенных | | | | | | | | |и связи || |автобусов, |для перевозки мало| | | | | | | | |администрации || |предназначенных |мобильных групп | | | | | | | | |города Рязани || |для перевозки |населения, в парке| | | | | | | | | || |маломобильных |подвижного состава| | | | | | | | | || |групп населения,|предприятия | | | | | | | | | || |для | | | | | | | | | | || |муниципального | | | | | | | | | | || |унитарного | | | | | | | | | | || |предприятия | | | | | | | | | | || |города Рязани | | | | | | | | | | || |"Рязанская | | | | | | | | | | || |автоколонна | | | | | | | | | | || |N 1310" | | | | | | | | | | |+———+————————————————+——————————————————+———————————+————————————————+—————+———————+———————+—————+———————+————————————————+ ||2 |Задача 2. |доля троллейбусов,|% |0 |3,8 |4,9 |5,9 |7,0 |8,1 |8,1 | || |Приобретение |предназначенных | | | | | | | | | || |троллейбусов, |для перевозки | | | | | | | | | || |предназначенных |маломобильных | | | | | | | | | || |для перевозки |групп населения, в| | | | | | | | | || |маломобильных |парке подвижного | | | | | | | | | || |групп населения,|состава | | | | | | | | | || |для |предприятия | | | | | | | | | || |муниципального | | | | | | | | | | || |унитарного | | | | | | | | | | || |предприятия | | | | | | | | | | || |города Рязани | | | | | | | | | | || |"Управление | | | | | | | | | | || |Рязанского | | | | | | | | | | || |троллейбуса" | | | | | | | | | | |+———+————————————————+——————————————————+———————————+————————————————+—————+———————+———————+—————+———————+————————————————+ ||3 |Задача 3. |пассажирооборот, |млн. пасс. |122,0 |123,0|124,0 |125,0 |126,0|127,0 |127,0 | || |Предоставление |выполняемый |км | | | | | | | | || |субсидий |троллейбусами | | | | | | | | | || |юридическим | | | | | | | | | | || |лицам на | | | | | | | | | | || |возмещение | | | | | | | | | | || |затрат по оплате| | | | | | | | | | || |платежей в | | | | | | | | | | || |рамках договоров| | | | | | | | | | || |лизинга за | | | | | | | | | | || |приобретение | | | | | | | | | | || |наземного | | | | | | | | | | || |электрического | | | | | | | | | | || |транспорта | | | | | | | | | | |+———+————————————————+——————————————————+———————————+————————————————+—————+———————+———————+—————+———————+————————————————+ ||4 |Задача 4. |пассажирооборот, |млн. пасс. |130,0 |131,0|132,0 |133,0 |134,0|135,0 |135,0 | || |Предоставление |выполняемый |км | | | | | | | | || |субсидий |автобусами | | | | | | | | | || |юридическим | | | | | | | | | | || |лицам на | | | | | | | | | | || |возмещение | | | | | | | | | | || |затрат по оплате| | | | | | | | | | || |платежей в | | | | | | | | | | || |рамках договоров| | | | | | | | | | || |финансовой | | | | | | | | | | || |аренды (лизинга)| | | | | | | | | | || |автобусов | | | | | | | | | | |+———+————————————————+——————————————————+———————————+————————————————+—————+———————+———————+—————+———————+————————————————+—————————————————+
- Базовое и планируемые значения показателей (индикаторов) погодам реализации Программы по задачам 1 и 2 рассчитываются какотношение количества подвижного состава, предназначенного дляперевозки маломобильных групп населения, к общему количествуподвижного состава каждого из предприятий.
- Базовое значение показателей (индикаторов) по задачам 3 и 4основано на отчетных данных, представленных муниципальными унитарнымипредприятиями пассажирского транспорта.
Расчет планируемых значений показателей (индикаторов) по годамреализации Программы по задачам 3 и 4 основан на предполагаемомповышении регулярности пассажирских перевозок за счет сокращениясходов подвижного состава с линии и обеспечения большего процентавыхода подвижного состава на линию.
VI. Перечень мероприятий Программы Г———T—————————————————T——————————————T—————————T—————————————————————————————————————————————T——————————T——————————————————————T—————————————————¬|N |Цель, задачи, |Источники |Всего, |Объем финансирования по годам, тыс. руб. |Срок |Исполнитель |Ожидаемый ||п/п|мероприятия |финансирования|тыс. руб.+—————————————————————————————————————————————+исполнения| |результат || | | | |2012 год|2013 год|2014 |2015 год|2016 год | | | || | | | | | |год | | | | | |+———+—————————————————+——————————————+—————————+————————+————————+———————+————————+——————————+——————————+——————————————————————+—————————————————+|Цель: создание городской системы пассажирского транспорта общего пользования, обеспечивающей высокое качество предоставления транспортных услуг |+————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1 |Задача 1. Приобретение автобусов, предназначенных для перевозки маломобильных групп населения, для муниципального унитарного предприятия || |города Рязани "Рязанская автоколонна N 1310" |+———+————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|1.1|Мероприятие 1. | | | | | | | |2013 - |управление экономики |заключение || |Проведение | | | | | | | |2016 годы |администрации города |договора на || |открытого | | | | | | | | |Рязани, управление |поставку || |аукциона на | | | | | | | | |земельных ресурсов и |автобусов || |поставку | | | | | | | | |имущественных | || |автобусов и | | | | | | | | |отношений | || |заключение | | | | | | | | |администрации города | || |договоров по | | | | | | | | |Рязани, отдел | || |итогам | | | | | | | | |транспорта и связи | || |проведенного | | | | | | | | |администрации города | || |аукциона | | | | | | | | |Рязани | |+———+—————————————————+——————————————+—————————+————————+————————+———————+————————+——————————+——————————+——————————————————————+—————————————————+|1.2|Мероприятие 2. | | | | | | | |2013 - |управление земельных |акт || |Прием по качеству| | | | | | | |2016 годы |ресурсов и |приема-передачи || |и комплектации | | | | | | | | |имущественных |поставленных || |поставленных | | | | | | | | |отношений |автобусов || |автобусов | | | | | | | | |администрации города | || | | | | | | | | | |Рязани, отдел | || | | | | | | | | | |транспорта и связи | || | | | | | | | | | |администрации города | || | | | | | | | | | |Рязани, МУП города | || | | | | | | | | | |Рязани "Рязанская | || | | | | | | | | | |автоколонна N 1310" | |+———+—————————————————+——————————————+—————————+————————+————————+———————+————————+——————————+——————————+——————————————————————+—————————————————+|1.3|Мероприятие 3. |средства |41 500,0 |- |7 150,0 |7 750,0|8 400,0 |18 200,0 |2013 - |управление земельных |перечисление || |Оплата за |бюджета города| | | | | | |2016 годы |ресурсов и |денежных средств || |поставленные |Рязани | | | | | | | |имущественных |бюджета города || |автобусы | | | | | | | | |отношений |Рязани на счет || | | | | | | | | | |администрации города |компании || | | | | | | | | | |Рязани |поставщика |+———+—————————————————+——————————————+—————————+————————+————————+———————+————————+——————————+——————————+——————————————————————+—————————————————+|1.4|Мероприятие 4. | | | | | | | |2013 - |управление земельных |передача || |Передача | | | | | | | |2016 годы |ресурсов и |закупленных || |автобусов в | | | | | | | | |имущественных |автобусов в || |хозяйственное | | | | | | | | |отношений |хозяйственное || |ведение МУП | | | | | | | | |администрации города |ведение МУП || |города Рязани | | | | | | | | |Рязани, МУП города |города Рязани || |"Рязанская | | | | | | | | |Рязани "Рязанская |"Рязанская || |автоколонна | | | | | | | | |автоколонна N 1310" |автоколонна || |N 1310" | | | | | | | | | |N 1310" |+———+—————————————————+——————————————+—————————+————————+————————+———————+————————+——————————+——————————+ | || |Итого по задаче 1|средства |41 500,0 |- |7 150,0 |7 750,0|8 400,0 |18 200,0 |2013 - | | || | |бюджета города| | | | | | |2016 годы | | || | |Рязани | | | | | | | | | |+———+—————————————————+——————————————+—————————+————————+————————+———————+————————+——————————+——————————+——————————————————————+—————————————————+|2 |Задача 2. Приобретение троллейбусов, предназначенных для перевозки маломобильных групп населения, для муниципального унитарного предприятия || |города Рязани "Управление Рязанского троллейбуса" |+———+————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|2.1|Мероприятие 1. | | | | | | | |2012 - |управление экономики |заключение || |Проведение | | | | | | | |2016 годы |администрации города |договора на || |открытого | | | | | | | | |Рязани, управление |поставку || |аукциона на | | | | | | | | |земельных ресурсов и |троллейбусов || |поставку | | | | | | | | |имущественных | || |троллейбусов и | | | | | | | | |отношений | || |заключение | | | | | | | | |администрации города | || |договоров по | | | | | | | | |Рязани, отдел | || |итогам | | | | | | | | |транспорта и связи | || |проведенного | | | | | | | | |администрации города | || |аукциона | | | | | | | | |Рязани | |+———+—————————————————+——————————————+—————————+————————+————————+———————+————————+——————————+——————————+——————————————————————+—————————————————+|2.2|Мероприятие 2. | | | | | | | |2012 - |управление земельных |акт || |Прием по качеству| | | | | | | |2016 годы |ресурсов и |приема-передачи || |и комплектации | | | | | | | | |имущественных |поставленных || |поставленных | | | | | | | | |отношений |троллейбусов || |троллейбусов | | | | | | | | |администрации города | || | | | | | | | | | |Рязани, отдел | || | | | | | | | | | |транспорта и связи | || | | | | | | | | | |администрации города | || | | | | | | | | | |Рязани, МУП города | || | | | | | | | | | |Рязани "Управление | || | | | | | | | | | |Рязанского | || | | | | | | | | | |троллейбуса" | |+———+—————————————————+——————————————+—————————+————————+————————+———————+————————+——————————+——————————+——————————————————————+—————————————————+|2.3|Мероприятие 3. |средства |10 0684,8|13 257,2|16 185,9|18 |26 780,0|25 487,0 |2012 - |управление земельных |перечисление || |Оплата за |бюджета города| | | |974,7 | | |2016 годы |ресурсов и |денежных средств || |поставленные |Рязани | | | | | | | |имущественных |бюджета города || |троллейбусы | | | | | | | | |отношений |Рязани на счет || | | | | | | | | | |администрации города |компании || | | | | | | | | | |Рязани |поставщика |+———+—————————————————+——————————————+—————————+————————+————————+———————+————————+——————————+——————————+——————————————————————+—————————————————+|2.4|Мероприятие 4. | | | | | | | |2012 - |управление земельных |передача || |Передача | | | | | | | |2016 годы |ресурсов и |закупленных || |троллейбусов в | | | | | | | | |имущественных |троллейбусов в || |хозяйственное | | | | | | | | |отношений |хозяйственное || |ведение МУП | | | | | | | | |администрации города |ведение МУП || |города Рязани | | | | | | | | |Рязани, МУП города |города Рязани || |"Управление | | | | | | | | |Рязани "Управление |"Управление || |Рязанского | | | | | | | | |Рязанского |Рязанского || |троллейбуса" | | | | | | | | |троллейбуса" |троллейбуса" |+———+—————————————————+——————————————+—————————+————————+————————+———————+————————+——————————+——————————+——————————————————————+—————————————————+| |Итого по задаче 2|средства |10 0684,8|13 257,2|16 185,9|18 |26 780,0|25 487,0 |2012 - | | || | |бюджета города| | | |974,7 | | |2016 годы | | || | |Рязани | | | | | | | | | |+———+—————————————————+——————————————+—————————+————————+————————+———————+————————+——————————+——————————+——————————————————————+—————————————————+|3 |Задача 3. Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат по оплате платежей в рамках договоров лизинга за приобретение || |наземного электрического транспорта |+———+————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|3.1|Мероприятие 1. |средства |31 400,2 |13 261,8|10 420,1|7 718,3|- |- |2012 - |администрация города |Предоставление || |Предоставление |бюджета города| | | | | | |2014 годы |Рязани в лице |субсидии из || |субсидий |Рязани | | | | | | | |управления главного |бюджета города || |юридическим лицам| | | | | | | | |бухгалтера аппарата |Рязани на оплату || |на возмещение | | | | | | | | |администрации города |авансовых и || |затрат по оплате | | | | | | | | |Рязани, отдел |лизинговых || |платежей в рамках| | | | | | | | |транспорта и связи |платежей || |договоров лизинга| | | | | | | | |администрации города | || |за приобретение | | | | | | | | |Рязани, МУП города | || |наземного | | | | | | | | |Рязани "Управление | || |электрического | | | | | | | | |Рязанского | || |транспорта | | | | | | | | |троллейбуса" | |+———+—————————————————+——————————————+—————————+————————+————————+———————+————————+——————————+——————————+ | || |Итого по задаче 3|средства |31 400,2 |13 261,8|10 420,1|7 718,3|- |- |2012 - | | || | |бюджета города| | | | | | |2014 годы | | || | |Рязани | | | | | | | | | |+———+—————————————————+——————————————+—————————+————————+————————+———————+————————+——————————+——————————+——————————————————————+—————————————————+|4 |Задача 4. Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат по оплате платежей в рамках договоров финансовой аренды (лизинга) || |автобусов |+———+————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|4.1|4.1. |средства |43 795,8 |12 000,0|12 718,3|12 |6 359,2 |- |2012 - |администрация города |Предоставление || |Предоставление |бюджета города| | | |718,3 | | |2015 годы |Рязани в лице |субсидии из || |субсидий |Рязани | | | | | | | |управления главного |бюджета города || |юридическим лицам| | | | | | | | |бухгалтера аппарата |Рязани на оплату || |на возмещение | | | | | | | | |администрации города |авансовых и || |затрат по оплате | | | | | | | | |Рязани, отдел |лизинговых || |платежей в рамках| | | | | | | | |транспорта и связи |платежей || |договоров | | | | | | | | |администрации юрода | || |финансовой аренды| | | | | | | | |Рязани, МУП города | || |(лизинга) | | | | | | | | |Рязани "Рязанская | || |автобусов | | | | | | | | |автоколонна N 1310" | |+———+—————————————————+——————————————+—————————+————————+————————+———————+————————+——————————+——————————+——————————————————————+—————————————————+| |Итого по задаче 4|средства |43 795,8 |12 000,0|12 718,3|12 |6 359,2 |- |2012 - | | || | |бюджета города| | | |718,3 | | |2015 годы | | || | |Рязани | | | | | | | | | |+———+—————————————————+——————————————+—————————+————————+————————+———————+————————+——————————+——————————+——————————————————————+—————————————————+| |Итого по |средства |217 380,8|38 519,0|46 474,3|47 |41 539,2|43 687,0 |2012 - | | || |Программе |бюджета города| | | |161,3 | | |2016 годы | | || | |Рязани | | | | | | | | | |+———+—————————————————+——————————————+—————————+————————+————————+———————+————————+——————————+——————————+——————————————————————+—————————————————+
Мероприятия Программы не относятся к текущей деятельности отделатранспорта и связи администрации города Рязани. Плановая степеньохвата программными мероприятиями проблемного направления составляет -65%.
VII. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджетагорода Рязани.
Потребность в финансовых ресурсах на весь период реализацииПрограммы, с разбивкой по годам и главным распорядителям средствбюджета города Рязани, представлена в таблице:Г————————————————T———————————————————————————————————————————————————————————¬|Период |Объемы и источники финансирования, тыс. руб. ||реализации +———————————————————————————————————————————————————————————+|Программы |Бюджет города Рязани || +———————————————————————————————————————————————————————————+| |Всего |в том числе по главным распорядителям || | |средств || | +————————————————————————————————————————+| | |Администрация |Управление земельных || | |города Рязани |ресурсов и || | | |имущественных || | | |отношений || | | |администрации города || | | |Рязани |+————————————————+——————————————————+——————————————————+—————————————————————+|2012 г. |38 519,0 |25 261,8 |13 257,2 |+————————————————+——————————————————+——————————————————+—————————————————————+|2013 г. |46 474,3 |23 138,4 |23 335,9 |+————————————————+——————————————————+——————————————————+—————————————————————+|2014 г. |47 161,3 |20 436,6 |26 724,7 |+————————————————+——————————————————+——————————————————+—————————————————————+|2015 г. |41 539,2 |6 359,2 |35 180,0 |+————————————————+——————————————————+——————————————————+—————————————————————+|2016 г. |43 687,0 |- |43 687,0 |+————————————————+——————————————————+——————————————————+—————————————————————+|Итого |217 380,8 |75 196,0 |142 184,8 |+————————————————+——————————————————+——————————————————+—————————————————————+
Объемы финансирования мероприятий Программы носят прогнозныйхарактер и подлежат ежегодному уточнению при принятии бюджета городаРязани на очередной финансовый год и плановый период.
VIII. Организационная схема управления и контроля за реализацией
Программы
Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель главыадминистрации, курирующий вопросы городского хозяйства, и управлениеэкономики администрации города Рязани.
Ответственность за реализацию мероприятий Программы иобеспечение достижения значений количественных показателей(индикаторов) реализации мероприятий Программы несет отдел транспортаи связи администрации города Рязани.
С целью контроля за реализацией мероприятий Программы начальникотдела транспорта и связи ежеквартально (за 1 квартал, за I полугодие,за 9 месяцев) до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,направляет в управление экономики администрации города Рязани отчет орезультатах реализации мероприятий Программы в отчетном периоде,который содержит перечень выполненных мероприятий Программы суказанием объемов и источников финансирования, результатов выполнениямероприятий Программы, а также анализ причин несвоевременноговыполнения программных мероприятий.
Начальник отдела транспорта и связи ежегодно до 15 февраля года,следующего за отчетным, готовит годовой отчет о результатахреализации мероприятий Программы и представляет его в управлениеэкономики администрации города Рязани.
После окончания срока реализации мероприятий Программы начальникотдела транспорта и связи администрации города Рязани представляетглаве администрации города Рязани на утверждение не позднее 1 июня2017 года итоговый отчет о ее реализации.
В целях обеспечения реализации мероприятий Программы отделтранспорта и связи администрации города Рязани формирует бюджетныезаявки и обоснования на включение мероприятий Программы в бюджетгорода Рязани на соответствующий финансовый год.
Финансово-казначейское управление администрации города Рязанипланирует выделение ассигнований для реализации мероприятий Программыпо целевой статье в ведомственной структуре расходов бюджета городаРязани на очередной год и плановый период.
Для реализации мероприятий Задачи 1 "Приобретение автобусов,предназначенных для перевозки маломобильных групп населения, длямуниципального унитарного предприятия города Рязани "Рязанскаяавтоколонна N 1310" и Задачи 2 "Приобретение троллейбусов,предназначенных для перевозки маломобильных групп населения, длямуниципального унитарного предприятия города Рязани "УправлениеРязанского троллейбуса" отдел транспорта и связи администрации городаРязани совместно с управлением земельных ресурсов и имущественныхотношений администрации города Рязани подготавливает и направляет вуправление экономики администрации города Рязани техническое задание изаявку на проведение открытого аукциона на поставку автобусов итроллейбусов. Управление экономики администрации города Рязанипроводит открытый аукцион на поставку автобусов и троллейбусов,подготавливает проекты муниципальных контрактов на поставку автобусови троллейбусов. В соответствии с условиями муниципальных контрактов,соответствующими платежными документами, а также с документами,подтверждающими факт поставки и приема по качеству и комплектацииавтобусов и троллейбусов, управление земельных ресурсов иимущественных отношений администрации города Рязани перечисляет,выделенные из бюджета города Рязани средства, на счета компаний, скоторыми заключены муниципальные контракты на поставку автобусов итроллейбусов. После чего приобретенные автобусы и троллейбусыпередаются в хозяйственное ведение муниципальному унитарномупредприятию города Рязани "Рязанская автоколонна N 1310" имуниципальному унитарному предприятию города Рязани "УправлениеРязанского троллейбуса".
Для реализации мероприятий Задачи 3 "Предоставление субсидийюридическим лицам на возмещение затрат по оплате платежей в рамкахдоговоров лизинга за приобретение наземного электрического транспорта"отдел транспорта и связи администрации города Рязани ежемесячнопредставляет в управление главного бухгалтера аппарата администрациигорода Рязани утвержденную уполномоченным должностным лицом заявку напредоставление субсидий на возмещение затрат по оплате платежей врамках договоров лизинга, представленную муниципальным унитарнымпредприятием города Рязани "Управление Рязанского троллейбуса", послечего денежные средства бюджета города Рязани перечисляются указанномупредприятию. Одновременно с заявкой представляются документы,подтверждающие оплату платежей в рамках договоров лизинга.
Для реализации мероприятий Задачи 4 "Предоставление субсидийюридическим лицам на возмещение затрат по оплате платежей в рамкахдоговоров финансовой аренды (лизинга) автобусов" отдел транспорта исвязи администрации города Рязани ежемесячно представляет в управлениеглавного бухгалтера аппарата администрации города Рязани утвержденнуюуполномоченным должностным лицом заявку на предоставление субсидий навозмещение затрат по оплате платежей в рамках договора финансовойаренды (лизинга) автобусов, представленную МУП города Рязани"Рязанская автоколонна N 1310". Одновременно с заявкой представляютсядокументы, подтверждающие оплату платежей в рамках договора финансовойаренды (лизинга) автобусов за каждый прошедший месяц пользованияпредметом лизинга. После чего денежные средства бюджета города Рязаниперечисляются указанному предприятию.
IX. Ожидаемый эффект от реализации Программы
Осуществление комплекса программных мероприятий будетспособствовать повышению качества обслуживания населения городскимпассажирским транспортом, повышению конкурентоспособностимуниципальных унитарных предприятий пассажирского транспорта -основных пассажироперевозчиков в городе Рязани, Это в свою очередьбудет сдерживать рост цен на рынке транспортных услуг в городе,способствовать улучшению экологической обстановки в городе.
Обновление подвижного состава муниципальных унитарныхпредприятий пассажирского транспорта позволит сократить затратыпредприятий на ремонт и эксплуатацию подвижного состава, сократитьсходы подвижного состава с линии, обеспечить больший процент выходаподвижного состава на линию. Это приведет к повышению регулярностипассажирских перевозок и качества транспортного обслуживания населениягорода Рязани.
Обновление подвижного состава муниципальных предприятийпассажирского транспорта позволит сделать перевозки муниципальнымпассажирским транспортом более привлекательными, комфортными ибезопасными не только для льготных категорий граждан, но и для платныхпассажиров, что позволит улучшить финансовое состояние предприятий.
Таким образом, реализация мероприятий Программы позволит достичьосновного ожидаемого эффекта - повышения качества и надежноститранспортного обслуживания населения за счет уменьшения сходовподвижного состава с линии, увеличения количества выходящего на линиюподвижного состава, повышения комфортности и безопасности пассажирскихперевозок, позволит обеспечить доступность объектов и услугсоциальной сферы для маломобильных групп населения города Рязани.