Постановление Комитета по физической культуре и спорту Рязанской области от 12.08.2011 № 18

Об утверждении ведомственного плана повышения эффективности бюджетных расходов и качества финансового менеджмента комитета по физической культуре и спорту Рязанской области

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 
 
 
 
 
                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                         
 
               КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ                
                          РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ                           
 
                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             
 
 
                      от 12 августа 2011 г. N 18                      
 
                                 Утратил силу - Постановление Министерства
  
                                              физической культуры и спорта
  
                                    Рязанской области от 06.05.2020 г. № 3
  
 
Об утверждении ведомственного плана повышения эффективности бюджетных 
             расходов и качества финансового менеджмента              
      комитета по физической культуре и спорту Рязанской области      
 
 
      В соответствии с распоряжением Правительства  Рязанской  области
от  31  декабря  2010 г. N 570-р об утверждении Программы по повышению
эффективности расходов  областного  бюджета  на  период  до  2013 года
комитет   по   физической   культуре   и   спорту   Рязанской  области
постановляет:
      1.  Утвердить   ведомственный   план   повышения   эффективности
бюджетных  расходов  и  качества  финансового  менеджмента комитета по
физической культуре и спорту Рязанской области, согласно приложению.
      2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  за
собой.
 
 
      Председатель комитета                                В.А. Попков
 
 
 
Приложение N 1
к постановлению
комитета по физической культуре и спорту
Рязанской области
от 12 августа 2011 г. N 18
 
   Ведомственный план повышения эффективности о бюджетных расходов    
  и качества финансового менеджмента комитета по физической культуре  
                      и спорту Рязанской области                      
 
 
Г——T———————————————————————————————————————————T——————————————————————————————————T—————————————————————————T——————————————————————————————————¬
|N |Наименование мероприятия                   |Ответственный исполнитель         |Срок                     |Ожидаемый результат               |
|п/|                                           |                                  |                         |                                  |
|п |                                           |                                  |                         |                                  |
+——+———————————————————————————————————————————+——————————————————————————————————+—————————————————————————+——————————————————————————————————+
|1 |2                                          |3                                 |4                        |5                                 |
+——+———————————————————————————————————————————+——————————————————————————————————+—————————————————————————+——————————————————————————————————+
|1. Оптимизация расходных обязательств                                                                                                         |
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|1.|Анализ объема и структуры расходных        |Финансово-экономический отдел     |Ежегодно до утверждения  |Оптимизация расходов              |
|1 |обязательств, исполняемых за счет средств  |                                  |сметы расходов на        |                                  |
|  |областного бюджета, а также правовых       |                                  |очередной финансовый год |                                  |
|  |оснований на предмет их соответствия целям,|                                  |                         |                                  |
|  |функциям и полномочиям                     |                                  |                         |                                  |
+——+———————————————————————————————————————————+——————————————————————————————————+—————————————————————————+——————————————————————————————————+
|2. Внедрение программно-целевых методов государственного управления                                                                           |
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|2.|Мониторинг эффективности реализации        |Отдел организационной, правовой и |Весь период              |Достижение исполнения целевых     |
|1 |долгосрочной целевой программы "Развитие   |кадровой работы                   |                         |показателей                       |
|  |физической культуры и спорта в Рязанской   |                                  |                         |                                  |
|  |области на 2010 - 2012 годы"               |                                  |                         |                                  |
+——+———————————————————————————————————————————+——————————————————————————————————+—————————————————————————+——————————————————————————————————+
|2.|Подготовка предпроектных предложений о     |Все структурные подразделения     |В срок до 15 мая года,   |Соблюдение установленных сроков   |
|2 |необходимости разработки проектов          |комитета по физической культуре и |предшествующего году     |                                  |
|  |долгосрочных целевых программ в сфере      |спорта Рязанской области (далее - |начала реализации        |                                  |
|  |физической культуры и спорта               |Рязоблспорткомитет)               |долгосрочной целевой     |                                  |
|  |                                           |                                  |программы                |                                  |
+——+———————————————————————————————————————————+——————————————————————————————————+—————————————————————————+——————————————————————————————————+
|3. Повышение эффективности управления государственным имуществом                                                                              |
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|3.|Проведение ежегодной инвентаризации        |Финансово-экономический отдел     |Ежегодно не позднее 1    |Оптимизация расходов по содержанию|
|1.|имущества с подготовкой предложений по     |                                  |декабря                  |имущества                         |
|  |передаче либо списанию в случае признания  |                                  |                         |                                  |
|  |непригодным для дальнейшего использования  |                                  |                         |                                  |
|  |по целевому назначению                     |                                  |                         |                                  |
+——+———————————————————————————————————————————+——————————————————————————————————+—————————————————————————+——————————————————————————————————+
|3.|Подготовка предложений и заключения о      |Заинтересованные структурные      |До 1 мая текущего года   |Принятие программы приватизации   |
|2.|целесообразности или нецелесообразности    |подразделения Рязоблспорткомитета |                         |областного имущества на плановый  |
|  |приватизации объектов, находящихся в       |                                  |                         |период                            |
|  |государственной собственности Рязанской    |                                  |                         |                                  |
|  |области, с предоставлением необходимой     |                                  |                         |                                  |
|  |информации                                 |                                  |                         |                                  |
|  |                                           |                                  |                         |                                  |
|4. Повышение качества и эффективности государственных услуг (выполнения работ)                                                                |
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|4.|Проведение мониторинга потребности в       |Все структурные подразделения     |Ежегодно до 1 декабря    |Соблюдение установленных сроков   |
|1.|государственных услугах, предоставляемых   |Рязоблспорткомитета               |                         |                                  |
|  |физическим и юридическим лицам             |                                  |                         |                                  |
+——+———————————————————————————————————————————+——————————————————————————————————+—————————————————————————+——————————————————————————————————+
|5. Оптимизация государственных закупок                                                                                                        |
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|5.|Совершенствование системы планирования     |Отдел развития                    |Весь период              |Экономия бюджетных средств        |
|1.|государственных закупок и управления       |материально-технической базы      |                         |                                  |
|  |государственными контрактами               |спорта                            |                         |                                  |
+——+———————————————————————————————————————————+——————————————————————————————————+—————————————————————————+——————————————————————————————————+
|5.|Использование электронных аукционов при    |Отдел развития                    |Весь период              |Повышение уровня открытости и     |
|4.|размещении заказов на приобретение товаров,|материально-технической базы      |                         |объективности процедур закупок    |
|  |работ и услуг                              |спорта                            |                         |                                  |
+——+———————————————————————————————————————————+——————————————————————————————————+—————————————————————————+——————————————————————————————————+
|6. Повышение энергетической эффективности                                                                                                     |
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|6.|Разработка и реализация подведомственными  |Заинтересованные структурные      |До 15 апреля 2011 года   |Снижение в сопоставимых условиях  |
|1.|государственными учреждениями мероприятий  |подразделения Рязоблспорткомитета |                         |потребленного природного газа,    |
|  |по повышению энергоэффективности           |                                  |                         |тепловой энергии и электрической  |
|  |                                           |                                  |                         |энергии                           |
+——+———————————————————————————————————————————+——————————————————————————————————+—————————————————————————+——————————————————————————————————+
|6.|Осуществление типовых мероприятий в области|Все структурные подразделения     |С 1 января 2012 года     |Снижение потребления тепловой     |
|2.|повышения энергоэффективности              |Рязоблспорткомитета               |                         |энергии и электрической энергии   |
+——+———————————————————————————————————————————+——————————————————————————————————+—————————————————————————+——————————————————————————————————+
|6.|Мониторинг реализации мероприятий по       |Заинтересованные структурные      |Не позднее 25 декабря    |Снижение потребления природного   |
|3.|повышению энергоэффективности в            |подразделения Рязоблспорткомитета |2011 года и далее        |газа, тепловой энергии и          |
|  |подведомственных учреждениях               |                                  |ежегодно                 |электрической энергии             |
+——+———————————————————————————————————————————+——————————————————————————————————+—————————————————————————+——————————————————————————————————+
|7. Повышение качества финансового менеджмента                                                                                                 |
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|7.|Подготовка предложений по совершенствованию|Финансово-экономический отдел,    |Ежегодно в установленные |Соблюдение сроков представления в |
|1 |подготовки и представления в установленном |отдел организационной, правовой и |сроки                    |министерство финансов Рязанской   |
|  |Правительством Рязанской области порядке   |кадровой работы                   |                         |области, министерство             |
|  |проектов докладов и докладов о результатах |                                  |                         |экономического развития и торговли|
|  |и основных направлениях деятельности       |                                  |                         |Рязанской области                 |
|  |субъектов бюджетного планирования          |                                  |                         |                                  |
+——+———————————————————————————————————————————+——————————————————————————————————+—————————————————————————+——————————————————————————————————+
|7.|Подготовка предложений по совершенствованию|Финансово-экономический отдел     |Ежегодно в установленные |Соблюдение сроков представления в |
|2 |и своевременному представлению планового и |                                  |сроки                    |министерство финансов Рязанской   |
|  |уточненного реестра расходных обязательств |                                  |                         |области планового (уточненного)   |
|  |ГРБС                                       |                                  |                         |реестра расходных обязательств    |
+——+———————————————————————————————————————————+——————————————————————————————————+—————————————————————————+——————————————————————————————————+
|7.|Подготовка предложений по формированию и   |Финансово-экономический отдел     |Ежегодно в установленные |Соблюдение сроков представления в |
|3 |распределению бюджетных проектировок на    |                                  |сроки                    |министерство финансов Рязанской   |
|  |очередной финансовый год и плановый период |                                  |                         |области                           |
|  |в соответствии с классификацией расходов   |                                  |                         |                                  |
|  |бюджета, а также обоснований бюджетных     |                                  |                         |                                  |
|  |ассигнований и иных материалов в           |                                  |                         |                                  |
|  |соответствии с требованиями                |                                  |                         |                                  |
+——+———————————————————————————————————————————+——————————————————————————————————+—————————————————————————+——————————————————————————————————+
|7.|Подготовка и представление объемных        |Финансово-экономический отдел     |Предварительные          |Количество дней отклонения от     |
|4 |показателей прогноза поступлений           |                                  |показатели - до 1 июня,  |установленной для сдачи даты - 0  |
|  |администрируемых доходов с расчетами и     |                                  |уточненные показатели -  |дней                              |
|  |обоснованиями на очередной финансовый год  |                                  |до 1 июля                |                                  |
+——+———————————————————————————————————————————+——————————————————————————————————+—————————————————————————+——————————————————————————————————+
|7.|Подготовка предложений по совершенствованию|Финансово-экономический отдел     |В сроки, установленные   |Количество дней отклонения от     |
|5 |подготовки и соблюдения сроков             |                                  |министерством финансов   |установленной для сдачи даты - 0  |
|  |представления ГРБС годовой бюджетной       |                                  |Рязанской области        |дней                              |
|  |отчетности                                 |                                  |                         |                                  |
+——+———————————————————————————————————————————+——————————————————————————————————+—————————————————————————+——————————————————————————————————+
|8. Создание и совершенствование процедур внутреннего контроля                                                                                 |
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|8.|Контроль за использованием бюджетных       |Финансово-экономический отдел     |Ежегодно до 25 декабря   |Процент неисполненных на конец    |
|1 |ассигнований в полном объеме на конец      |                                  |                         |отчетного финансового года        |
|  |отчетного финансового года                 |                                  |                         |бюджетных ассигнований не более 5%|
+——+———————————————————————————————————————————+——————————————————————————————————+—————————————————————————+——————————————————————————————————+
|8.|Контроль за обоснованностью предложений по |Финансово-экономический отдел     |По мере поступления      |Количество изменений в бюджет ной |
|2 |внесению изменений в бюджетную роспись     |                                  |предложений              |росписи не более 30               |
+——+———————————————————————————————————————————+——————————————————————————————————+—————————————————————————+——————————————————————————————————+
|8.|Контроль за наличием просроченной          |Финансово-экономический отдел     |Ежегодно                 |Отсутствие задолженности за       |
|3 |кредиторской задолженности на конец        |                                  |                         |отчетный период                   |
|  |отчетного периода                          |                                  |                         |                                  |
+——+———————————————————————————————————————————+——————————————————————————————————+—————————————————————————+——————————————————————————————————+