РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 августа 2011 г. N 18
Утратил силу - Постановление Министерства
физической культуры и спорта
Рязанской области от 06.05.2020 г. № 3
Об утверждении ведомственного плана повышения эффективности бюджетных
расходов и качества финансового менеджмента
комитета по физической культуре и спорту Рязанской области
В соответствии с распоряжением Правительства Рязанской области
от 31 декабря 2010 г. N 570-р об утверждении Программы по повышению
эффективности расходов областного бюджета на период до 2013 года
комитет по физической культуре и спорту Рязанской области
постановляет:
1. Утвердить ведомственный план повышения эффективности
бюджетных расходов и качества финансового менеджмента комитета по
физической культуре и спорту Рязанской области, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Председатель комитета В.А. Попков
Приложение N 1
к постановлению
комитета по физической культуре и спорту
Рязанской области
от 12 августа 2011 г. N 18
Ведомственный план повышения эффективности о бюджетных расходов
и качества финансового менеджмента комитета по физической культуре
и спорту Рязанской области
Г——T———————————————————————————————————————————T——————————————————————————————————T—————————————————————————T——————————————————————————————————¬
|N |Наименование мероприятия |Ответственный исполнитель |Срок |Ожидаемый результат |
|п/| | | | |
|п | | | | |
+——+———————————————————————————————————————————+——————————————————————————————————+—————————————————————————+——————————————————————————————————+
|1 |2 |3 |4 |5 |
+——+———————————————————————————————————————————+——————————————————————————————————+—————————————————————————+——————————————————————————————————+
|1. Оптимизация расходных обязательств |
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|1.|Анализ объема и структуры расходных |Финансово-экономический отдел |Ежегодно до утверждения |Оптимизация расходов |
|1 |обязательств, исполняемых за счет средств | |сметы расходов на | |
| |областного бюджета, а также правовых | |очередной финансовый год | |
| |оснований на предмет их соответствия целям,| | | |
| |функциям и полномочиям | | | |
+——+———————————————————————————————————————————+——————————————————————————————————+—————————————————————————+——————————————————————————————————+
|2. Внедрение программно-целевых методов государственного управления |
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|2.|Мониторинг эффективности реализации |Отдел организационной, правовой и |Весь период |Достижение исполнения целевых |
|1 |долгосрочной целевой программы "Развитие |кадровой работы | |показателей |
| |физической культуры и спорта в Рязанской | | | |
| |области на 2010 - 2012 годы" | | | |
+——+———————————————————————————————————————————+——————————————————————————————————+—————————————————————————+——————————————————————————————————+
|2.|Подготовка предпроектных предложений о |Все структурные подразделения |В срок до 15 мая года, |Соблюдение установленных сроков |
|2 |необходимости разработки проектов |комитета по физической культуре и |предшествующего году | |
| |долгосрочных целевых программ в сфере |спорта Рязанской области (далее - |начала реализации | |
| |физической культуры и спорта |Рязоблспорткомитет) |долгосрочной целевой | |
| | | |программы | |
+——+———————————————————————————————————————————+——————————————————————————————————+—————————————————————————+——————————————————————————————————+
|3. Повышение эффективности управления государственным имуществом |
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|3.|Проведение ежегодной инвентаризации |Финансово-экономический отдел |Ежегодно не позднее 1 |Оптимизация расходов по содержанию|
|1.|имущества с подготовкой предложений по | |декабря |имущества |
| |передаче либо списанию в случае признания | | | |
| |непригодным для дальнейшего использования | | | |
| |по целевому назначению | | | |
+——+———————————————————————————————————————————+——————————————————————————————————+—————————————————————————+——————————————————————————————————+
|3.|Подготовка предложений и заключения о |Заинтересованные структурные |До 1 мая текущего года |Принятие программы приватизации |
|2.|целесообразности или нецелесообразности |подразделения Рязоблспорткомитета | |областного имущества на плановый |
| |приватизации объектов, находящихся в | | |период |
| |государственной собственности Рязанской | | | |
| |области, с предоставлением необходимой | | | |
| |информации | | | |
| | | | | |
|4. Повышение качества и эффективности государственных услуг (выполнения работ) |
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|4.|Проведение мониторинга потребности в |Все структурные подразделения |Ежегодно до 1 декабря |Соблюдение установленных сроков |
|1.|государственных услугах, предоставляемых |Рязоблспорткомитета | | |
| |физическим и юридическим лицам | | | |
+——+———————————————————————————————————————————+——————————————————————————————————+—————————————————————————+——————————————————————————————————+
|5. Оптимизация государственных закупок |
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|5.|Совершенствование системы планирования |Отдел развития |Весь период |Экономия бюджетных средств |
|1.|государственных закупок и управления |материально-технической базы | | |
| |государственными контрактами |спорта | | |
+——+———————————————————————————————————————————+——————————————————————————————————+—————————————————————————+——————————————————————————————————+
|5.|Использование электронных аукционов при |Отдел развития |Весь период |Повышение уровня открытости и |
|4.|размещении заказов на приобретение товаров,|материально-технической базы | |объективности процедур закупок |
| |работ и услуг |спорта | | |
+——+———————————————————————————————————————————+——————————————————————————————————+—————————————————————————+——————————————————————————————————+
|6. Повышение энергетической эффективности |
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|6.|Разработка и реализация подведомственными |Заинтересованные структурные |До 15 апреля 2011 года |Снижение в сопоставимых условиях |
|1.|государственными учреждениями мероприятий |подразделения Рязоблспорткомитета | |потребленного природного газа, |
| |по повышению энергоэффективности | | |тепловой энергии и электрической |
| | | | |энергии |
+——+———————————————————————————————————————————+——————————————————————————————————+—————————————————————————+——————————————————————————————————+
|6.|Осуществление типовых мероприятий в области|Все структурные подразделения |С 1 января 2012 года |Снижение потребления тепловой |
|2.|повышения энергоэффективности |Рязоблспорткомитета | |энергии и электрической энергии |
+——+———————————————————————————————————————————+——————————————————————————————————+—————————————————————————+——————————————————————————————————+
|6.|Мониторинг реализации мероприятий по |Заинтересованные структурные |Не позднее 25 декабря |Снижение потребления природного |
|3.|повышению энергоэффективности в |подразделения Рязоблспорткомитета |2011 года и далее |газа, тепловой энергии и |
| |подведомственных учреждениях | |ежегодно |электрической энергии |
+——+———————————————————————————————————————————+——————————————————————————————————+—————————————————————————+——————————————————————————————————+
|7. Повышение качества финансового менеджмента |
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|7.|Подготовка предложений по совершенствованию|Финансово-экономический отдел, |Ежегодно в установленные |Соблюдение сроков представления в |
|1 |подготовки и представления в установленном |отдел организационной, правовой и |сроки |министерство финансов Рязанской |
| |Правительством Рязанской области порядке |кадровой работы | |области, министерство |
| |проектов докладов и докладов о результатах | | |экономического развития и торговли|
| |и основных направлениях деятельности | | |Рязанской области |
| |субъектов бюджетного планирования | | | |
+——+———————————————————————————————————————————+——————————————————————————————————+—————————————————————————+——————————————————————————————————+
|7.|Подготовка предложений по совершенствованию|Финансово-экономический отдел |Ежегодно в установленные |Соблюдение сроков представления в |
|2 |и своевременному представлению планового и | |сроки |министерство финансов Рязанской |
| |уточненного реестра расходных обязательств | | |области планового (уточненного) |
| |ГРБС | | |реестра расходных обязательств |
+——+———————————————————————————————————————————+——————————————————————————————————+—————————————————————————+——————————————————————————————————+
|7.|Подготовка предложений по формированию и |Финансово-экономический отдел |Ежегодно в установленные |Соблюдение сроков представления в |
|3 |распределению бюджетных проектировок на | |сроки |министерство финансов Рязанской |
| |очередной финансовый год и плановый период | | |области |
| |в соответствии с классификацией расходов | | | |
| |бюджета, а также обоснований бюджетных | | | |
| |ассигнований и иных материалов в | | | |
| |соответствии с требованиями | | | |
+——+———————————————————————————————————————————+——————————————————————————————————+—————————————————————————+——————————————————————————————————+
|7.|Подготовка и представление объемных |Финансово-экономический отдел |Предварительные |Количество дней отклонения от |
|4 |показателей прогноза поступлений | |показатели - до 1 июня, |установленной для сдачи даты - 0 |
| |администрируемых доходов с расчетами и | |уточненные показатели - |дней |
| |обоснованиями на очередной финансовый год | |до 1 июля | |
+——+———————————————————————————————————————————+——————————————————————————————————+—————————————————————————+——————————————————————————————————+
|7.|Подготовка предложений по совершенствованию|Финансово-экономический отдел |В сроки, установленные |Количество дней отклонения от |
|5 |подготовки и соблюдения сроков | |министерством финансов |установленной для сдачи даты - 0 |
| |представления ГРБС годовой бюджетной | |Рязанской области |дней |
| |отчетности | | | |
+——+———————————————————————————————————————————+——————————————————————————————————+—————————————————————————+——————————————————————————————————+
|8. Создание и совершенствование процедур внутреннего контроля |
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|8.|Контроль за использованием бюджетных |Финансово-экономический отдел |Ежегодно до 25 декабря |Процент неисполненных на конец |
|1 |ассигнований в полном объеме на конец | | |отчетного финансового года |
| |отчетного финансового года | | |бюджетных ассигнований не более 5%|
+——+———————————————————————————————————————————+——————————————————————————————————+—————————————————————————+——————————————————————————————————+
|8.|Контроль за обоснованностью предложений по |Финансово-экономический отдел |По мере поступления |Количество изменений в бюджет ной |
|2 |внесению изменений в бюджетную роспись | |предложений |росписи не более 30 |
+——+———————————————————————————————————————————+——————————————————————————————————+—————————————————————————+——————————————————————————————————+
|8.|Контроль за наличием просроченной |Финансово-экономический отдел |Ежегодно |Отсутствие задолженности за |
|3 |кредиторской задолженности на конец | | |отчетный период |
| |отчетного периода | | | |
+——+———————————————————————————————————————————+——————————————————————————————————+—————————————————————————+——————————————————————————————————+