Закон Рязанской области от 09.02.2009 № 4-ОЗ
О внесении изменений в приложение к Закону Рязанской области "Об утверждении областной целевой программы "Модернизация жилищно-коммунального комплекса Рязанской области на 2007 - 2015 годы"
ЗАКОН
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в приложение к Закону Рязанской области
"Об утверждении областной целевой программы "Модернизация жилищно-коммунального комплекса Рязанской области на 2007 - 2015 годы"
Принят Рязанской областной Думой от 28 января 2009 года
Внести в приложение к Закону Рязанской области от 12.03.2008 N 21-ОЗ) следующие изменения:
1) в паспорте программы:
а) строку "Исполнители программы" изложить в следующей редакции:--------------------------------T--------------------------------¬¦"Исполнители программы ¦управление ¦¦ ¦топливно-энергетического ¦¦ ¦комплекса и ¦¦ ¦жилищно-коммунального хозяйства ¦¦ ¦Рязанской области*; министерств ¦топливно-энергетического ¦¦ ¦комплекса и ¦¦ ¦жилищно-коммунального хозяйства ¦¦ ¦Рязанской области; ¦¦ ¦органы местного самоуправления ¦¦ ¦муниципальных образований ¦¦ ¦Рязанской области (по ¦¦ ¦соглашению); подрядные ¦¦ ¦организации, определяемые в ¦¦ ¦соответствии с законодательство즦 ¦Российской Федерации о ¦¦ ¦размещении заказов для ¦¦ ¦государственных и муниципальных ¦¦ ¦нужд ¦L-------------------------------+---------------------------------
<*> до утверждения структуры исполнительных органовгосударственной власти Рязанской области в 2008 году";
б) строку "Общий объем средств на финансирование мероприятийпрограммы" изложить в следующей редакции:-----------------------------------T-----------------------------¬¦"Общий объем средств на ¦общий объем средств, ¦¦финансирование мероприятий ¦необходимых для реализации ¦¦программы ¦всего комплекса мероприятий ¦¦ ¦программы, составляет 4872,15¦¦ ¦млн. руб."; ¦L----------------------------------+------------------------------
в) строку "Система организации контроля за исполнениемпрограммы" изложить в следующей редакции:--------------------------------T--------------------------------¬¦"Система организации контроля ¦контроль осуществляет ¦¦за исполнением программы ¦Правительство Рязанской области,¦¦ ¦в которое министерство ¦¦ ¦топливно-энергетического ¦¦ ¦комплекса и ¦¦ ¦жилищно-коммунального хозяйства ¦¦ ¦Рязанской области в ¦¦ ¦установленном порядке направляет¦¦ ¦сведения о ходе реализации ¦¦ ¦программы. Информация об ¦¦ ¦освоении средств Федерального ¦¦ ¦бюджета направляется в ¦¦ ¦Министерство регионального ¦¦ ¦развития Российской Федерации. ¦¦ ¦Контроль за целевым ¦¦ ¦использованием средств ¦¦ ¦областного бюджета в ¦¦ ¦установленном порядке ¦¦ ¦осуществляют: министерство ¦¦ ¦финансов Рязанской области, ¦¦ ¦Рязанская областная Дума, ¦¦ ¦Счетная палата Рязанской ¦¦ ¦области"; ¦L-------------------------------+---------------------------------
2) в разделе 5 программы:
а) в абзаце первом пункта 5.5 слово "управлением" заменитьсловом "министерством";
б) пункт 5.7 изложить в следующей редакции:
"5.7. Планируемые объемы финансирования программы (таблица 1)носят прогнозный характер. Они подлежат ежегодному уточнению припринятии бюджетов всех уровней и утверждении комплекса мероприятийпрограммы на очередной год.
Таблица 1
Планируемые объемы финансирования мероприятий программы
млн. руб.----------------------T----------------------------------------------------------------------------------¬¦Наименование ¦Годы ¦¦подпрограмм и +--------T-------T-------T-------T--------T-------T-------T--------T-------T-------+¦источники ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦Всего ¦¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+¦"Развитие систем водоснабжения и водоотведения Рязанской области на 2007-2015 годы" ¦+---------------------T--------T-------T-------T-------T--------T-------T-------T--------T-------T-------+¦Федеральный бюджет ¦72,54 ¦75,87 ¦68,57 ¦58,46 ¦37,98 ¦43,81 ¦41,81 ¦30,74 ¦33,41 ¦463,19 ¦+---------------------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+¦Областной бюджет ¦196,81 ¦477,98 ¦234,82 ¦227,1 ¦227,1 ¦242,27 ¦225,35 ¦161,39 ¦170,74 ¦2163,56¦+---------------------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+¦Местные бюджеты ¦63,99 ¦11,82 ¦5,81 ¦5,62 ¦5,62 ¦6 ¦5,57 ¦3,99 ¦4,22 ¦112,64 ¦+---------------------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+¦Внебюджетные ¦0,00 ¦0 ¦34,29 ¦40,92 ¦34,18 ¦48,19 ¦54,35 ¦46,11 ¦56,8 ¦314,84 ¦¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+¦Всего ¦333,34 ¦565,67 ¦343,49 ¦332,1 ¦304,88 ¦340,27 ¦327,08 ¦242,23 ¦265,17 ¦3054,23¦+---------------------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+¦"Развитие систем теплоснабжения населенных пунктов Рязанской области на 2007-2015 годы" ¦+---------------------T--------T-------T-------T-------T--------T-------T-------T--------T-------T-------+¦Федеральный бюджет ¦37,35 ¦33,85 ¦18,12 ¦20,95 ¦18,68 ¦16,96 ¦9,84 ¦15,88 ¦10,64 ¦182,27 ¦+---------------------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+¦Областной бюджет ¦23,09 ¦213,26 ¦51,86 ¦45 ¦45 ¦93,79 ¦53,04 ¦83,37 ¦54,37 ¦662,78 ¦+---------------------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+¦Местные бюджеты ¦9,11 ¦5,28 ¦1,28 ¦1,12 ¦1,12 ¦2,32 ¦1,31 ¦2,06 ¦1,35 ¦24,95 ¦+---------------------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+¦Внебюджетные ¦0,00 ¦0 ¦9,06 ¦14,67 ¦16,81 ¦18,66 ¦12,79 ¦23,82 ¦18,09 ¦113,9 ¦¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+¦Всего ¦69,55 ¦252,39 ¦80,32 ¦81,74 ¦81,61 ¦131,73 ¦76,98 ¦125,13 ¦84,45 ¦983,9 ¦+---------------------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+¦"Энергосбережение в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве Рязанской области на 2007-2015 ¦¦годы" ¦+---------------------T--------T-------T-------T-------T--------T-------T-------T--------T-------T-------+¦Федеральный бюджет ¦0,00 ¦2,1 ¦2,1 ¦2,1 ¦2,1 ¦2,1 ¦2,1 ¦2,1 ¦2,1 ¦16,8 ¦+---------------------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+¦Областной бюджет ¦11,70 ¦14,7 ¦0 ¦9 ¦9 ¦14,7 ¦14,7 ¦14,7 ¦14,7 ¦103,2 ¦+---------------------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+¦Местные бюджеты ¦4,61 ¦0,37 ¦0 ¦0,22 ¦0,22 ¦0,37 ¦0,37 ¦0,37 ¦0,37 ¦6,9 ¦+---------------------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+¦Внебюджетные ¦0,00 ¦0 ¦1,05 ¦1,47 ¦1,89 ¦2,31 ¦2,73 ¦3,15 ¦3,57 ¦16,17 ¦¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+¦Всего ¦16,31 ¦17,17 ¦3,15 ¦12,79 ¦13,21 ¦19,48 ¦19,9 ¦20,32 ¦20,74 ¦143,07 ¦+---------------------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+¦"Развитие системы электроснабжения и наружного освещения населенных пунктов Рязанской области на ¦¦2007-2015 годы" ¦+---------------------T--------T-------T-------T-------T--------T-------T-------T--------T-------T-------+¦Областной бюджет ¦3,00 ¦68,69 ¦24,42 ¦19 ¦19 ¦52,71 ¦47,54 ¦33,04 ¦33,53 ¦300,93 ¦+---------------------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+¦Местные бюджеты ¦5,57 ¦1,7 ¦0,61 ¦0,47 ¦0,47 ¦1,3 ¦1,18 ¦0,81 ¦0,83 ¦12,94 ¦+---------------------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+¦Внебюджетные ¦0,00 ¦0 ¦4,28 ¦8,65 ¦10,5 ¦9,31 ¦10,15 ¦8,33 ¦9,81 ¦61,03 ¦¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+¦Всего ¦8,57 ¦70,39 ¦29,31 ¦28,12 ¦29,97 ¦63,32 ¦58,87 ¦42,18 ¦44,17 ¦374,9 ¦+---------------------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+¦"Обеспечение надежного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения Рязанской области на 2007-2015 годы" ¦+---------------------T--------T-------T-------T-------T--------T-------T-------T--------T-------T-------+¦Областной бюджет ¦0,83 ¦13,65 ¦0 ¦0 ¦0 ¦9,04 ¦9,04 ¦9,14 ¦9,46 ¦51,16 ¦+---------------------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+¦Местные бюджеты ¦0,62 ¦0,34 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0,22 ¦0,22 ¦0,23 ¦0,23 ¦1,86 ¦+---------------------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+¦Всего ¦1,45 ¦13,99 ¦0 ¦0 ¦0 ¦9,26 ¦9,26 ¦9,37 ¦9,69 ¦53,02 ¦+---------------------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+¦"Реконструкция (восстановление) и улучшение технического состояния жилых домов серии 111-25 в населенных¦¦пунктах Рязанской области на 2007-2015 годы" ¦+---------------------T--------T-------T-------T-------T--------T-------T-------T--------T-------T-------+¦Областной бюджет ¦18,97 ¦35 ¦0 ¦7 ¦7 ¦35 ¦35 ¦35 ¦35 ¦207,97 ¦+---------------------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+¦Местные бюджеты ¦5,14 ¦0,87 ¦0 ¦0,17 ¦0,17 ¦0,87 ¦0,87 ¦0,87 ¦0,87 ¦9,83 ¦+---------------------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+¦Всего ¦24,11 ¦35,87 ¦0 ¦7,17 ¦7,17 ¦35,87 ¦35,87 ¦35,87 ¦35,87 ¦217,8 ¦+---------------------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+¦"Развитие материально-технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной ¦¦энергетики Рязанской области на 2008-2011 годы" ¦+---------------------T--------T-------T-------T-------T--------T-------T-------T--------T-------T-------+¦Областной бюджет ¦0,00 ¦36,14 ¦0 ¦4 ¦4 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦44,14 ¦+---------------------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+¦Местные бюджеты ¦0,00 ¦0,89 ¦0 ¦0,1 ¦0,1 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦1,09 ¦+---------------------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+¦Всего ¦0,00 ¦37,03 ¦0 ¦4,1 ¦4,1 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦45,23 ¦L---------------------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+--------
По источникам финансирования
млн. руб.----------------------T------------------------------------------------------------------------------------¬¦Источники ¦Годы ¦¦финансирования +--------T-------T-------T-------T--------T-------T-------T--------T-------T---------+¦мероприятий программы¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦Всего ¦+---------------------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+---------+¦Федеральный бюджет ¦109,89 ¦111,82 ¦88,79 ¦81,51 ¦58,76 ¦62,87 ¦53,75 ¦48,72 ¦46,15 ¦662,26 ¦+---------------------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+---------+¦Областной бюджет ¦254,40 ¦859,42 ¦311,1 ¦311,1 ¦311,1 ¦447,51 ¦384,67 ¦336,64 ¦317,8 ¦3533,74 ¦+---------------------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+---------+¦Местные бюджеты ¦89,04 ¦21,27 ¦7,7 ¦7,7 ¦7,7 ¦11,08 ¦9,52 ¦8,33 ¦7,87 ¦170,21 ¦+---------------------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+---------+¦Внебюджетные ¦0,00 ¦0 ¦48,68 ¦65,71 ¦63,38 ¦78,47 ¦80,02 ¦81,41 ¦88,27 ¦505,94 ¦¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+---------+¦Всего ¦453,33 ¦992,51 ¦456,27 ¦466,02 ¦440,94 ¦599,93 ¦527,96 ¦475,1 ¦460,09 ¦4872,15";¦L---------------------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+----------
3) в разделе 7 программы:
а) в пункте 7.2:
в абзаце первом слово "управление" заменить словом"министерство";
в подпункте 10 слова "финансово-казначейское управление"заменить словами "министерство финансов";
в абзаце тринадцатом слово "управление" заменить словом"министерство";
б) пункт 7.4 изложить в следующей редакции:
"7.4. По объектам государственной собственности государственнымзаказчиком является министерство топливно-энергетического комплекса ижилищно-коммунального хозяйства Рязанской области. Выделениеассигнований министерству топливно-энергетического комплекса ижилищно-коммунального хозяйства Рязанской области для финансированияданных строек (объектов) осуществляется в соответствии со своднойбюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов капитальныхрасходов, утвержденных приложением к закону Рязанской области обобластном бюджете на очередной финансовый год.";
в) в абзаце втором пункта 7.5 слово "управлению" заменить словом"министерству";
г) в пункте 7.6:
в абзаце первом слово "управление" заменить словом"министерство";
дополнить абзацем следующего содержания:
"Формирование мероприятий программы производится в соответствиис порядком, утверждаемым министерством топливно-энергетическогокомплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области.";
4) раздел 8 программы изложить в следующей редакции:
"8. Контроль за реализацией программы
Контроль за реализацией программы осуществляет ПравительствоРязанской области, в которое министерство топливно-энергетическогокомплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области вустановленном порядке направляет сведения о ходе ее реализации.Информация об освоении средств федерального бюджета направляется вМинистерство регионального развития Российской Федерации. Контроль зацелевым использованием средств областного бюджета в установленномпорядке осуществляют: министерство финансов Рязанской области,Рязанская областная Дума, Счетная палата Рязанской области.";
5) раздел 9 программы дополнить пунктами 9.3 и 9.4 следующегосодержания:
"9.3. В результате реализации программы планируется достигнутьследующих показателей:---------------T-------------------------------------------------¬¦Наименование ¦Годы ¦¦подпрограмм и +----T----T----T----T----T----T----T----T----T----+¦показателей ¦2007¦2008¦2009¦2010¦2011¦2012¦2013¦2014¦2015¦Все-¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го ¦+--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+¦"Развитие систем водоснабжения и водоотведения Рязанской област覦на 2007-2015 годы" ¦+--------------T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----+¦Строительство ¦57,9¦120 ¦50 ¦40 ¦40 ¦65 ¦60 ¦50 ¦50 ¦532,¦¦и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦9 ¦¦реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦водоснабжения,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+¦Строительство ¦15 ¦35 ¦15 ¦12 ¦12 ¦20 ¦18 ¦15 ¦15 ¦157 ¦¦и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦водозаборных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦узлов, ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+¦Строительство ¦9,4 ¦20 ¦7 ¦5 ¦5 ¦5 ¦5 ¦3 ¦3 ¦62,4¦¦и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦водоотведения,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+¦Строительство ¦7 ¦7 ¦¦и ¦ ¦ ¦¦реконструкция ¦ ¦ ¦¦очистных ¦ ¦ ¦¦сооружений, ¦ ¦ ¦¦ед. ¦ ¦ ¦+--------------+--------------------------------------------+----+¦Строительство ¦5 ¦5 ¦¦станций ¦ ¦ ¦¦обезжелезива- ¦ ¦ ¦¦ния, ед. ¦ ¦ ¦+--------------+--------------------------------------------+----+¦"Развитие систем теплоснабжения населенных пунктов Рязанской ¦¦области на 2007-2015 годы" ¦+--------------T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----+¦Строительство ¦0,15¦20 ¦0 ¦5 ¦5 ¦8 ¦7 ¦6 ¦5 ¦56,1¦¦и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5 ¦¦реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦теплоснабжения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦и ГВС, км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+¦Строительство ¦4 ¦10 ¦5 ¦4 ¦4 ¦5 ¦3 ¦5 ¦3 ¦43 ¦¦и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦котельных, ед.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+¦"Энергосбережение в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном ¦¦хозяйстве Рязанской области на 2007-2015 годы" ¦+--------------T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----+¦Установка ¦49 ¦55 ¦0 ¦40 ¦40 ¦55 ¦55 ¦55 ¦55 ¦404 ¦¦приборов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦систем учета и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦регулирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦расходования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦энергетических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ресурсов, ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+¦"Развитие системы электроснабжения и наружного освещения ¦¦населенных пунктов Рязанской области на 2007-2015 годы" ¦+--------------T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----+¦Строительство ¦6 ¦30 ¦15 ¦12 ¦12 ¦25 ¦20 ¦15 ¦15 ¦150 ¦¦и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦электроснабже-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ния и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦наружного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦освещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦населенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦пунктов, км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+¦Строительство ¦0 ¦20 ¦7 ¦5 ¦5 ¦15 ¦10 ¦8 ¦8 ¦78 ¦¦и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦распределите- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦льных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦трансформатор-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦подстанций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+¦"Обеспечение надежного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения¦¦Рязанской области на 2007-2015 годы" ¦+--------------T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----+¦Приобретение ¦1 ¦16 ¦0 ¦0 ¦0 ¦11 ¦11 ¦11 ¦11 ¦61 ¦¦передвижных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦стационарных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦дизельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦генераторов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+¦"Реконструкция (восстановление) и улучшение технического ¦¦состояния жилых домов серии 111-25 в населенных пунктах ¦¦Рязанской области на 2007-2015 годы" ¦+--------------T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----+¦Реконструкция ¦6 ¦10 ¦0 ¦3 ¦3 ¦10 ¦10 ¦10 ¦10 ¦62 ¦¦жилых домов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦серии 111-25, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+¦"Развитие материально-технической базы предприятий ¦¦жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной энергетики ¦¦Рязанской области на 2008-2011 годы" ¦+--------------T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----+¦Приобретение ¦0 ¦25 ¦0 ¦5 ¦5 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦35 ¦¦техники, ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----
9.4. В ходе исполнения настоящей программы показатели могут бытьскорректированы в зависимости от фактических объемов финансированиямероприятий программы.";
6) в приложении 1 к областной целевой программе "Модернизацияжилищно-коммунального комплекса Рязанской области на 2007-2015 годы":
а) пункт 5.2 раздела 5 подпрограммы изложить в следующейредакции:
"5.2. Финансирование мероприятий подпрограммы планируется засчет следующих источников:
средства федерального бюджета;
средства областного бюджета;
средства местных бюджетов (по соглашению);
внебюджетные источники (на договорной основе).
Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер иподлежат ежегодному уточнению при принятии соответствующих бюджетов.
(млн. руб.)---------------T---------------------------------------------------------------¬¦Источники ¦Годы ¦¦ +-----T------T-----T----T------T-----T-----T-----T------T-------+¦ ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦2010¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦Всего ¦+--------------+-----+------+-----+----+------+-----+-----+-----+------+-------+¦Федеральный ¦72,54¦75,87 ¦68,57¦58,4¦37,98 ¦43,81¦41,81¦30,74¦33,41 ¦463,19 ¦¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------+-----+------+-----+----+------+-----+-----+-----+------+-------+¦Областной ¦196,8¦477,98¦234,8¦227,¦227,1 ¦242,2¦225,3¦161,3¦170,74¦2163,56¦¦бюджет ¦1 ¦ ¦2 ¦1 ¦ ¦7 ¦5 ¦9 ¦ ¦ ¦+--------------+-----+------+-----+----+------+-----+-----+-----+------+-------+¦Местные ¦63,99¦11,82 ¦5,81 ¦5,62¦5,62 ¦6 ¦5,57 ¦3,99 ¦4,22 ¦112,64 ¦¦бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------+-----+------+-----+----+------+-----+-----+-----+------+-------+¦Внебюджетные ¦0,00 ¦0 ¦34,29¦40,9¦34,18 ¦48,19¦54,35¦46,11¦56,8 ¦314,84 ¦¦источники ¦ ¦ ¦ ¦2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------+-----+------+-----+----+------+-----+-----+-----+------+-------+¦Всего ¦333,3¦565,67¦343,4¦332,¦304,88¦340,2¦327,0¦242,2¦265,17¦3054,23¦¦ ¦4 ¦ ¦9 ¦1 ¦ ¦7 ¦8 ¦3 ¦ ¦"; ¦L--------------+-----+------+-----+----+------+-----+-----+-----+------+--------
б) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"6. Контроль за реализацией подпрограммы
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет ПравительствоРязанской области, в которое министерство топливно-энергетическогокомплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области вустановленном порядке направляет сведения о ходе ее реализации.Информация об освоении средств федерального бюджета направляется вМинистерство регионального развития Российской Федерации. Контроль зацелевым использованием средств областного бюджета в установленномпорядке осуществляют: министерство финансов Рязанской области,Рязанская областная Дума, Счетная палата Рязанской области.";
в) в разделе 7 подпрограммы:
пункт 7.2 изложить в следующей редакции:
"7.2. В результате реализации подпрограммы планируетсядостигнуть следующих показателей:---------------------T--------------------------------------------------------¬¦Наименование ¦Годы ¦¦подпрограммы и +-----T----T-----T-----T----T-----T----T-----T-----T-----+¦показателей ¦2007 ¦2008¦2009 ¦2010 ¦2011¦2012 ¦2013¦2014 ¦2015 ¦Всего¦+--------------------+-----+----+-----+-----+----+-----+----+-----+-----+-----+¦"Развитие систем водоснабжения и водоотведения Рязанской области на 2007-2015¦¦годы" ¦+--------------------T-----T----T-----T-----T----T-----T----T-----T-----T-----+¦Строительство и ¦57,9 ¦120 ¦50 ¦40 ¦40 ¦65 ¦60 ¦50 ¦50 ¦532,9¦¦реконструкция сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦водоснабжения, км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------+-----+----+-----+-----+----+-----+----+-----+-----+-----+¦Строительство и ¦15 ¦35 ¦15 ¦12 ¦12 ¦20 ¦18 ¦15 ¦15 ¦157 ¦¦реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦водозаборных узлов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------+-----+----+-----+-----+----+-----+----+-----+-----+-----+¦Строительство и ¦9,4 ¦20 ¦7 ¦7 ¦5 ¦5 ¦5 ¦3 ¦3 ¦62,4 ¦¦реконструкция сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦водоотведения, км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------+-----+----+-----+-----+----+-----+----+-----+-----+-----+¦Строительство и ¦7 ¦7 ¦¦реконструкция ¦ ¦ ¦¦очистных сооружений,¦ ¦ ¦¦ед. ¦ ¦ ¦+--------------------+--------------------------------------------------+-----+¦Строительство ¦5 ¦5"; ¦¦станций ¦ ¦ ¦¦обезжелезивания, ед.¦ ¦ ¦L--------------------+--------------------------------------------------+------
пункты 7.3 и 7.4 признать утратившими силу;
7) в приложении 2 к областной целевой программе "Модернизацияжилищно-коммунального комплекса Рязанской области на 2007-2015 годы":
а) пункт 5.2 раздела 5 подпрограммы изложить в следующейредакции:
"5.2. Финансирование мероприятий подпрограммы планируется засчет следующих источников:
средства федерального бюджета;
средства областного бюджета;
средства местных бюджетов (по соглашению);
внебюджетные источники (на договорной основе).
Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер иподлежат ежегодному уточнению при принятии соответствующих бюджетов.
(млн. руб.)------------------T-------------------------------------------------------------¬¦Источники ¦Годы ¦¦ +-----T-----T-----T-----T-----T-----T----T------T-----T-------+¦ ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013¦2014 ¦2015 ¦Всего ¦+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+------+-----+-------+¦Федеральный ¦37,35¦33,85¦18,12¦20,95¦18,68¦16,96¦9,84¦15,88 ¦10,64¦182,27 ¦¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+------+-----+-------+¦Областной бюджет ¦23,09¦213,2¦51,86¦45 ¦45 ¦93,79¦53,0¦83,37 ¦54,37¦662,78 ¦¦ ¦ ¦6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4 ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+------+-----+-------+¦Местные бюджеты ¦9,11 ¦5,28 ¦1,28 ¦1,12 ¦1,12 ¦2,32 ¦1,31¦2,06 ¦1,35 ¦24,95 ¦+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+------+-----+-------+¦Внебюджетные ¦0,00 ¦0 ¦9,06 ¦14,67¦16,81¦18,66¦12,7¦23,82 ¦18,09¦113,9 ¦¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦9 ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+------+-----+-------+¦Всего ¦69,55¦252,3¦80,32¦81,74¦81,61¦131,7¦76,9¦125,13¦84,45¦983,9";¦¦ ¦ ¦9 ¦ ¦ ¦ ¦3 ¦8 ¦ ¦ ¦ ¦L-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+------+-----+--------
б) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"6. Контроль за реализацией подпрограммы
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет ПравительствоРязанской области, в которое министерство топливно-энергетическогокомплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области вустановленном порядке направляет сведения о ходе ее реализации.Информация об освоении средств федерального бюджета направляется вМинистерство регионального развития Российской Федерации. Контроль зацелевым использованием средств областного бюджета в установленномпорядке осуществляют: министерство финансов Рязанской области,Рязанская областная Дума, Счетная палата Рязанской области.";
в) пункт 7.2 раздела 7 подпрограммы изложить в следующейредакции:
"7.2. В результате реализации подпрограммы планируетсядостигнуть следующих показателей:--------------------T----------------------------------------------------------¬¦Наименование ¦Годы ¦¦подпрограммы и +-----T-----T-----T----T-----T-----T-----T----T-----T------+¦показателей ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦2010¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014¦2015 ¦Всего ¦+-------------------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+------+¦"Развитие систем теплоснабжения населенных пунктов Рязанской области на ¦¦2007-2015 годы" ¦+-------------------T-----T-----T-----T----T-----T-----T-----T----T-----T------+¦Строительство и ¦0,15 ¦20 ¦0 ¦5 ¦5 ¦8 ¦7 ¦6 ¦5 ¦56,15 ¦¦реконструкция сетей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦теплоснабжения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ГВС, км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+------+¦Строительство и ¦4 ¦10 ¦5 ¦4 ¦4 ¦5 ¦3 ¦5 ¦3 ¦43"; ¦¦реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦котельных, ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L-------------------+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+-------
8) в приложении 3 к областной целевой программе "Модернизацияжилищно-коммунального комплекса Рязанской области на 2007-2015 годы":
а) пункт 5.2 раздела 5 подпрограммы изложить в следующейредакции:
"5.2. Финансирование мероприятий подпрограммы планируется засчет следующих источников:
средства федерального бюджета;
средства областного бюджета;
средства местных бюджетов (по соглашению);
внебюджетные источники (на договорной основе).
Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер иподлежат ежегодному уточнению при принятии соответствующих бюджетов.
(млн. руб.)------------------------T------------------------------------------------------¬¦Источники ¦Годы ¦¦ +----T-----T----T----T----T-----T----T----T-----T------+¦ ¦2007¦2008 ¦2009¦2010¦2011¦2012 ¦2013¦2014¦2015 ¦Всего ¦+-----------------------+----+-----+----+----+----+-----+----+----+-----+------+¦Федеральный бюджет ¦0,00¦2,1 ¦2,1 ¦2,1 ¦2,1 ¦2,1 ¦2,1 ¦2,1 ¦2,1 ¦16,8 ¦+-----------------------+----+-----+----+----+----+-----+----+----+-----+------+¦Областной бюджет ¦11,7¦14,7 ¦0 ¦9 ¦9 ¦14,7 ¦14,7¦14,7¦14,7 ¦103,2 ¦¦ ¦0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------+----+-----+----+----+----+-----+----+----+-----+------+¦Местные бюджеты ¦4,61¦0,37 ¦0 ¦0,22¦0,22¦0,37 ¦0,37¦0,37¦0,37 ¦6,9 ¦+-----------------------+----+-----+----+----+----+-----+----+----+-----+------+¦Внебюджетные источники ¦0,00¦0 ¦1,05¦1,47¦1,89¦2,31 ¦2,73¦3,15¦3,57 ¦16,17 ¦+-----------------------+----+-----+----+----+----+-----+----+----+-----+------+¦Всего ¦16,3¦17,17¦3,15¦12,7¦13,2¦19,48¦19,9¦20,3¦20,74¦143,07¦¦ ¦1 ¦ ¦ ¦9 ¦1 ¦ ¦ ¦2 ¦ ¦"; ¦L-----------------------+----+-----+----+----+----+-----+----+----+-----+-------
б) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"6. Контроль за реализацией подпрограммы
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет ПравительствоРязанской области, в которое министерство топливно-энергетическогокомплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области вустановленном порядке направляет сведения о ходе ее реализации.Информация об освоении средств федерального бюджета направляется вМинистерство регионального развития Российской Федерации. Контроль зацелевым использованием средств областного бюджета в установленномпорядке осуществляют: министерство финансов Рязанской области,Рязанская областная Дума, Счетная палата Рязанской области.";
в) пункт 7.2 раздела 7 подпрограммы изложить в следующейредакции:
"7.2. В результате выполнения предусмотренного подпрограммойкомплекса мер по энергосбережению предполагается получить снижениепотребления электрической и тепловой энергии на 25 - 30%, снижениенагрузки на бюджет за счет уменьшения платы за ТЭР на объектахбюджетной сферы и ЖКХ на 20 - 25%.
На каждый вложенный на реализацию программы 1 рубль затратожидается экономический эффект 1,5 - 2,5 рубля при среднем срокеокупаемости инвестиционных энергосберегающих проектов от одного годадо двух лет.
Сэкономленные бюджетные средства будут направляться на решениесоциальных задач и стимулирование мероприятий по энергосбережению.
В результате реализации подпрограммы планируется достигнутьследующих показателей:--------------------T---------------------------------------------------------¬¦Наименование ¦Годы ¦¦подпрограммы и +-----T-----T-----T----T-----T----T-----T-----T-----T-----+¦показателей ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦2010¦2011 ¦2012¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦Всего¦+-------------------+-----+-----+-----+----+-----+----+-----+-----+-----+-----+¦"Энергосбережение в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве ¦¦Рязанской области на 2007-2015 годы" ¦+-------------------T-----T-----T-----T----T-----T----T-----T-----T-----T-----+¦Установка приборов ¦49 ¦55 ¦0 ¦40 ¦40 ¦55 ¦55 ¦55 ¦55 ¦404";¦¦и систем учета и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦регулирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦расходования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦энергетических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ресурсов, ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L-------------------+-----+-----+-----+----+-----+----+-----+-----+-----+------
9) в приложении 4 к областной целевой программе "Модернизацияжилищно-коммунального комплекса Рязанской области на 2007-2015 годы":
а) пункт 5.2 раздела 5 подпрограммы изложить в следующейредакции:
"5.2. Финансирование мероприятий подпрограммы планируется засчет следующих источников:
средства областного бюджета;
средства местных бюджетов (по соглашению);
внебюджетные источники (на договорной основе).
Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер иподлежат ежегодному уточнению при принятии соответствующих бюджетов.
(млн. руб.)--------------------T----------------------------------------------------------¬¦Источники ¦Годы ¦¦ +----T----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T----T-------+¦ ¦2007¦2008¦2009 ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015¦Всего ¦+-------------------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-------+¦Областной бюджет ¦3,00¦68,6¦24,42¦19 ¦19 ¦52,71¦47,54¦33,04¦33,5¦300,93 ¦¦ ¦ ¦9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3 ¦ ¦+-------------------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-------+¦Местные бюджеты ¦5,57¦1,7 ¦0,61 ¦0,47 ¦0,47 ¦1,3 ¦1,18 ¦0,81 ¦0,83¦12,94 ¦+-------------------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-------+¦Внебюджетные ¦0,00¦0 ¦4,28 ¦8,65 ¦10,5 ¦9,31 ¦10,15¦8,33 ¦9,81¦61,03 ¦¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-------+¦Всего ¦8,57¦70,3¦29,31¦28,12¦29,97¦63,32¦58,87¦42,18¦44,1¦374,9";¦¦ ¦ ¦9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦7 ¦ ¦L-------------------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+--------
б) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"6. Контроль за реализацией подпрограммы
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет ПравительствоРязанской области, в которое министерство топливно-энергетическогокомплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области вустановленном порядке направляет сведения о ходе ее реализации.Контроль за целевым использованием средств областного бюджета вустановленном порядке осуществляют: министерство финансов Рязанскойобласти, Рязанская областная Дума, Счетная палата Рязанской области.";
в) пункт 7.2 раздела 7 подпрограммы изложить в следующейредакции:
"7.2. В результате реализации подпрограммы планируетсядостигнуть следующих показателей:----------------------T--------------------------------------------------------¬¦Наименование ¦Годы ¦¦подпрограммы и +----T-----T-----T----T-----T----T-----T-----T----T------+¦показателей ¦2007¦2008 ¦2009 ¦2010¦2011 ¦2012¦2013 ¦2014 ¦2015¦Всего ¦+---------------------+----+-----+-----+----+-----+----+-----+-----+----+------+¦"Развитие системы электроснабжения и наружного освещения населенных пунктов ¦¦Рязанской области на 2007-2015 годы" ¦+---------------------T----T-----T-----T----T-----T----T-----T-----T----T------+¦Строительство и ¦6 ¦30 ¦15 ¦12 ¦12 ¦25 ¦20 ¦15 ¦15 ¦150 ¦¦реконструкция сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦электроснабжения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦наружного освещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦населенных пунктов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------+----+-----+-----+----+-----+----+-----+-----+----+------+¦Строительство и ¦0 ¦20 ¦7 ¦5 ¦5 ¦15 ¦10 ¦8 ¦8 ¦78"; ¦¦реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦распределительных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦трансформаторных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦подстанций, ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L---------------------+----+-----+-----+----+-----+----+-----+-----+----+-------
10) в приложении 5 к областной целевой программе "Модернизацияжилищно-коммунального комплекса Рязанской области на 2007-2015 годы":
а) пункт 5.2 раздела 5 подпрограммы изложить в следующейредакции:
"5.2. Финансирование мероприятий подпрограммы планируется засчет следующих источников:
средства областного бюджета;
средства местных бюджетов (по соглашению).
Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер иподлежат ежегодному уточнению при принятии соответствующих бюджетов.
(млн. руб.)----------------------T--------------------------------------------------------¬¦Источники ¦Годы ¦¦ +-----T-----T----T-----T----T-----T----T----T-----T------+¦ ¦2007 ¦2008 ¦2009¦2010 ¦2011¦2012 ¦2013¦2014¦2015 ¦Всего ¦+---------------------+-----+-----+----+-----+----+-----+----+----+-----+------+¦Областной бюджет ¦0,83 ¦13,65¦0 ¦0 ¦0 ¦9,04 ¦9,04¦9,14¦9,46 ¦51,16 ¦+---------------------+-----+-----+----+-----+----+-----+----+----+-----+------+¦Местные бюджеты ¦0,62 ¦0,34 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0,22 ¦0,22¦0,23¦0,23 ¦1,86 ¦+---------------------+-----+-----+----+-----+----+-----+----+----+-----+------+¦Всего ¦1,45 ¦13,99¦0 ¦0 ¦0 ¦9,26 ¦9,26¦9,37¦9,69 ¦53,02"¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦; ¦L---------------------+-----+-----+----+-----+----+-----+----+----+-----+-------
б) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"6. Контроль за реализацией подпрограммы
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет ПравительствоРязанской области, в которое министерство топливно-энергетическогокомплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области вустановленном порядке направляет сведения о ходе ее реализации.Контроль за целевым использованием средств областного бюджета вустановленном порядке осуществляют: министерство финансов Рязанскойобласти, Рязанская областная Дума, Счетная палата Рязанской области.";
в) разделе 7 подпрограммы:
пункт 7.2 изложить в следующей редакции:
"7.2. В результате реализации подпрограммы планируетсядостигнуть следующих показателей:-------------------T---------------------------------------------------------¬¦Наименование ¦Годы ¦¦подпрограммы и +-----T-----T----T-----T-----T-----T----T-----T-----T-----+¦показателей ¦2007 ¦2008 ¦2009¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013¦2014 ¦2015 ¦Всего¦+------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+¦"Обеспечение надежного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения Рязанской ¦¦области ¦¦на 2007-2015 годы" ¦+------------------T-----T-----T----T-----T-----T-----T----T-----T-----T-----+¦Приобретение ¦1 ¦16 ¦0 ¦0 ¦0 ¦11 ¦11 ¦11 ¦11 ¦61"; ¦¦передвижных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦стационарных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦дизельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦генераторов, ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+------
Таблицу "Количество приобретаемых электростанций" пункта 7.3признать утратившей силу;
11) в приложении 6 к областной целевой программе "Модернизацияжилищно-коммунального комплекса Рязанской области на 2007-2015 годы":
а) пункт 5.2 раздела 5 подпрограммы изложить в следующейредакции:
"5.2. Финансирование мероприятий подпрограммы планируется засчет следующих источников:
средства областного бюджета;
средства местных бюджетов (по соглашению).
Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер иподлежат ежегодному уточнению при принятии соответствующих бюджетов.
(млн. руб.)--------------------T--------------------------------------------------------¬¦Источники ¦Годы ¦¦ +-----T----T-----T----T-----T----T-----T----T-----T------+¦ ¦2007 ¦2008¦2009 ¦2010¦2011 ¦2012¦2013 ¦2014¦2015 ¦Всего ¦+-------------------+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+------+¦Областной бюджет ¦18,97¦35 ¦0 ¦7 ¦7 ¦35 ¦35 ¦35 ¦35 ¦207,97¦+-------------------+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+------+¦Местные бюджеты ¦5,14 ¦0,87¦0 ¦0,17¦0,17 ¦0,87¦0,87 ¦0,87¦0,87 ¦9,83 ¦+-------------------+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+------+¦Всего ¦24,11¦35,8¦0 ¦7,17¦7,17 ¦35,8¦35,87¦35,8¦35,87¦217,8"¦¦ ¦ ¦7 ¦ ¦ ¦ ¦7 ¦ ¦7 ¦ ¦; ¦L-------------------+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+-------
б) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"6. Контроль за реализацией подпрограммы
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет ПравительствоРязанской области, в которое министерство топливно-энергетическогокомплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области вустановленном порядке направляет сведения о ходе ее реализации.Контроль за целевым использованием средств областного бюджета вустановленном порядке осуществляют: министерство финансов Рязанскойобласти, Рязанская областная Дума, Счетная палата Рязанской области.";
в) пункт 7.2 раздела 7 подпрограммы изложить в следующейредакции:
"7.2. В результате реализации подпрограммы планируетсядостигнуть следующих показателей:------------------T---------------------------------------------------------¬¦Наименование ¦Годы ¦¦подпрограммы и +-----T-----T----T-----T-----T-----T----T-----T-----T-----+¦показателей ¦2007 ¦2008 ¦2009¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013¦2014 ¦2015 ¦Всего¦+-----------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+-----+¦"Реконструкция (восстановление) и улучшение технического состояния жилых ¦¦домов серии 111-25 ¦¦в населенных пунктах Рязанской области на 2007-2015 годы" ¦+-----------------T-----T-----T----T-----T-----T-----T----T-----T-----T-----+¦Реконструкция ¦6 ¦10 ¦0 ¦3 ¦3 ¦10 ¦10 ¦10 ¦10 ¦62"; ¦¦жилых домов серии¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦111-25, ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L-----------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+----+-----+-----+------
12) в приложении 7 к областной целевой программе "Модернизацияжилищно-коммунального комплекса Рязанской области на 2007-2015 годы":
а) в разделе 4 подпрограммы:
в абзаце втором пункта 4.2 слово "управление" заменить словом"министерство";
в пункте 4.3 слово "Управление" заменить словом "Министерство";
в пункте 4.5 слово "управление" заменить словом "министерство";
б) пункт 5.2 раздела 5 подпрограммы изложить в следующейредакции:
"5.2. Финансирование мероприятий подпрограммы планируется засчет следующих источников:
средства областного бюджета;
средства местных бюджетов (по соглашению).
Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер иподлежат ежегодному уточнению при принятии соответствующих бюджетов.
(млн. руб.)---------T----------------------------------------------------------¬¦Источни-¦Годы ¦¦ки +----T-----T------T-----T------T----T----T----T----T-------+¦ ¦2007¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦2011 ¦2012¦2013¦2014¦2015¦Всего ¦+--------+----+-----+------+-----+------+----+----+----+----+-------+¦Област- ¦0,00¦36,14¦0 ¦4 ¦4 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦44,14 ¦¦ной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+----+-----+------+-----+------+----+----+----+----+-------+¦Местные ¦0,00¦0,89 ¦0 ¦0,1 ¦0,1 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦1,09 ¦¦бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+----+-----+------+-----+------+----+----+----+----+-------+¦Всего ¦0,00¦37,03¦0 ¦4,1 ¦4,1 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦45,23";¦L--------+----+-----+------+-----+------+----+----+----+----+--------
в) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"6. Контроль за реализацией подпрограммы
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет ПравительствоРязанской области, в которое министерство топливно-энергетическогокомплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области вустановленном порядке направляет сведения о ходе ее реализации.Контроль за целевым использованием средств областного бюджета вустановленном порядке осуществляют: министерство финансов Рязанскойобласти, Рязанская областная Дума, Счетная палата Рязанской области.";
г) раздел 7 подпрограммы дополнить пунктами 7.3 и 7.4 следующегосодержания:
"7.3. В результате реализации подпрограммы планируетсядостигнуть следующих показателей:-------------------------T-----------------------------------------------------¬¦Наименование ¦Годы ¦¦подпрограммы и +------T----T----T----T----T-----T----T----T----T-----+¦показателей ¦2007 ¦2008¦2009¦2010¦2011¦2012 ¦2013¦2014¦2015¦Всего¦+------------------------+------+----+----+----+----+-----+----+----+----+-----+¦"Развитие материально-технической базы предприятий жилищно-коммунального ¦¦хозяйства и коммунальной энергетики Рязанской области на 2008-2011 годы" ¦+------------------------T------T----T----T----T----T-----T----T----T----T-----+¦Приобретение техники, ¦0 ¦25 ¦0 ¦5 ¦5 ¦0 ¦0 ¦0 ¦0 ¦35 ¦¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L------------------------+------+----+----+----+----+-----+----+----+----+------
7.4. В ходе исполнения настоящей подпрограммы показатели,связанные с развитием материально-технической базы предприятийжилищно-коммунального хозяйства и коммунальной энергетики, могут бытьскорректированы в зависимости от фактических объемов финансированиямероприятий подпрограммы.".
Губернатор Рязанской области О.И.Ковалев
от 9 февраля 2009 года
N 4-ОЗ