Решение от 18.03.2011 г № 8/2

Об утверждении комплексной программы муниципального образования — Путятинское сельское поселение Путятинского муниципального района Рязанской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики муниципального образования — Путятинское сельское поселение Путятинского муниципального района Рязанской области на 2011 — 2014 годы и на перспективу до 2020 года»


Руководствуясь Постановлением Главы администрации муниципального образования - Путятинское сельское поселение Путятинского муниципального района Рязанской области от 03.11.2009 "Об утверждении Положения о порядке определения сроков реализации и принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации в МО - Путятинское сельское поселение", рассмотрев обращение администрации муниципального образования - Путятинское сельское поселение, руководствуясь Уставом муниципального образования - Путятинское сельское поселение, Совет депутатов муниципального образования - Путятинское сельское поселение решил:
1.Утвердить комплексную программу муниципального образования - Путятинское сельское поселение Путятинского муниципального района Рязанской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики муниципального образования - Путятинское сельское поселение Путятинского муниципального района Рязанской области на период 2011 - 2014 годы и на перспективу до 2020 года".
2.Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования в Периодическом информационном бюллетене Совета депутатов муниципального образования - Путятинское сельское поселение и администрации муниципального образования - Путятинское сельское поселение.
Глава администрации МО -
Путятинское сельское поселение
П.П.ИЛЬИЧЕВ
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЭКОНОМИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПУТЯТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ ПУТЯТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ
ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 2011 - 2014 ГОДЫ И НА ПЕРСПЕКТИВУ
ДО 2020 ГОДА
ПАСПОРТ
комплексной программы энергосбережения и повышения
энергетической эффективности экономики муниципального
образования - Путятинское сельское поселение Путятинского
муниципального района Рязанской области на период 2011 -
2014 годы и на перспективу до 2020 года
┌───────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐
│Наименование   │Комплексная программа энергосбережения и повышения       │
│Программы      │энергетической эффективности экономики муниципального    │
│               │образования - Путятинское сельское поселение Путятинского│
│               │муниципального района Рязанской области на период 2010 - │
│               │2014 годы и на перспективу до 2020 года"                 │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Основание для  │Правовые акты:                                           │
│разработки     │1. ----  Президента РФ от 04.06.2008 N 889 "О некоторых   │
│Программы      │мерах по повышению энергетической и экологической        │
│(наименование, │эффективности российской экономики".                     │
│номер и дата   │2. Федеральный -----  РФ от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об│
│правового акта,│энергосбережении и о повышении энергетической            │
│краткое        │эффективности и о внесении изменений в отдельные         │
│содержание     │законодательные акты Российской Федерации".              │
│проблемы и     │3. -------------  Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225 "О│
│обоснование    │требованиях к региональным и муниципальным программам в  │
│необходимости  │области энергосбережения и повышения энергетической      │
│ее решения     │эффективности".                                          │
│программно-    │4. -------------  Правительства РФ от 15.05.2010 N 340 "О │
│целевым        │порядке установления требований к программам в области   │
│методом)       │энергосбережения и повышения энергетической эффективности│
│               │организаций, осуществляющих регулируемые виды            │
│               │деятельности".                                           │
│               │5. ------  Министерства экономического развития РФ от     │
│               │17.02.2010 N 61 "Об утверждении примерного перечня       │
│               │мероприятий в области энергосбережения и повышения       │
│               │энергетической эффективности, который может быть         │
│               │использован в целях разработки региональных,             │
│               │муниципальных программ в области энергосбережения и      │
│               │повышения энергетической эффективности".                 │
│               │6. -----  Рязанской области "Об утверждении областной     │
│               │целевой программы "Модернизация жилищно-коммунального    │
│               │комплекса Рязанской области на 2007 - 2015 годы", принят │
│               │Рязанской областной Думой 29 ноября 2006 года с          │
│               │изменениями в соответствии с Законами Рязанской области: │
│               │от 17.10.2007 N 135-ОЗ, от 12.03.2008 N 21-ОЗ, от        │
│               │09.02.2009 N 4-ОЗ, от 07.07.2009 N 74-ОЗ, от 24.12.2009  │
│               │N 159-ОЗ, от 28.12.2009 N 170-ОЗ, от 12.03.2010 N 18-ОЗ, │
│               │от 15.06.2010 N 50-ОЗ.                                   │
│               │7. -------------  Правительства Рязанской области от 13   │
│               │октября 2009 г. N 273 "Об утверждении долгосрочной       │
│               │целевой программы "Улучшение экологической обстановки в  │
│               │Рязанской области в 2010 - 2012 годах".                  │
│               │8. -------------  Правительства Рязанской области от 13   │
│               │октября 2009 г. N 275 "Об утверждении долгосрочной       │
│               │целевой программы "Развитие газификации Рязанской области│
│               │в 2010 - 2012 годах".                                    │
│               │10. -------------  Правительства Рязанской области от 13  │
│               │октября 2009 г. N 276 "Об утверждении долгосрочной       │
│               │целевой программы "Энергосбережение в коммунальном       │
│               │комплексе Рязанской области на 2010 - 2011 годы".        │
│               │11. -------------  Правительства Рязанской области от 24  │
│               │марта 2009 г. N 62 "Об утверждении долгосрочной целевой  │
│               │программы "Оснащение жилищного фонда Рязанской области   │
│               │коллективными (общедомовыми) приборами учета             │
│               │энергоресурсов на 2009 - 2015 годы".                     │
│               │Краткое содержание проблемы и обоснование необходимости  │
│               │ее решения:                                              │
│               │В настоящее время экономика и бюджетная сфера            │
│               │Администрации муниципального образования - Путятинское   │
│               │сельское поселение Путятинского муниципального района    │
│               │Рязанской области характеризуется средней энергоемкостью │
│               │по сравнению со средними показателями Российской         │
│               │Федерации.                                               │
│               │Необходимость кардинально повысить эффективность         │
│               │потребления энергии как фактора, определяющего           │
│               │конкурентоспособность страны и ее регионов, была названа │
│               │в числе основных задач социально-экономического развития │
│               │страны в послании Президента Российской Федерации        │
│               │Федеральному Собранию от 10 мая 2006 года.               │
│               │Решения, принятые Правительством Российской Федерации в  │
│               │развитие этого положения, изменили направление динамики  │
│               │роста внутренних цен на энергоносители, создав           │
│               │экономические условия для интенсификации работы по       │
│               │энергосбережению. В соответствии с этими решениями к 2011│
│               │году цены на газ должны будут обеспечивать достижение    │
│               │равной доходности от продажи газа на внутреннем рынке и  │
│               │его экспорта с последующей либерализацией и ценовым      │
│               │дорегулированием внутреннего рынка газа. Внутренние      │
│               │оптовые цены на природный газ к 2012 году вырастут по    │
│               │сравнению с 2009 годом на 36%.                           │
│               │Одновременно к 1 января 2011 года будет происходить      │
│               │поэтапное увеличение доли электроэнергии, реализуемой по │
│               │нерегулируемым государством ценам, до уровня 100         │
│               │процентов.                                               │
│               │Средняя цена на электрическую энергию для потребителей   │
│               │области по сравнению с 2009 годом вырастет к 2012 году в │
│               │1,5 раза. Динамика изменения цен на жидкое и твердое     │
│               │топливо (мазут, дизельное топливо, уголь) следует за     │
│               │изменением мировых цен на нефть и не регулируется со     │
│               │стороны государства.                                     │
│               │Невозможность создания значительных запасов жидкого      │
│               │топлива в период благоприятной внутригодовой конъюнктуры │
│               │приводит к ухудшению условий деятельности                │
│               │энергоснабжающих организаций и увеличению их затрат. В   │
│               │рассматриваемый период данная проблема остается и, с     │
│               │учетом роста цен на газ, будет обостряться.              │
│               │В условиях обозначенных темпов роста цен на газ,         │
│               │электроэнергию и другие виды топлива стоимость тепловой  │
│               │энергии, производимой энергоснабжающими организациями, в │
│               │период до 2012 года будет расти с темпами от 10 до 15    │
│               │процентов в год. Близкие значения дает прогноз темпов    │
│               │роста стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению.  │
│               │Затраты организаций муниципальной бюджетной сферы на     │
│               │оплату основных топливно-энергетических и коммунальных   │
│               │ресурсов к 2012 году вырастут по сравнению с 2009 годом в│
│               │1,6 раза.                                                │
│               │С учетом указанных обстоятельств проблема заключается в  │
│               │том, что при существующем уровне энергоемкости экономики │
│               │и социальной сферы муниципального образования предстоящие│
│               │изменения стоимости топливно-энергетических и            │
│               │коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным    │
│               │последствиям:                                            │
│               │- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при         │
│               │ограниченных возможностях населения самостоятельно       │
│               │регулировать объем их потребления и снижению качества    │
│               │жизни населения;                                         │
│               │- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному  │
│               │ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих  │
│               │затратах на муниципальное управление;                    │
│               │- опережающему росту затрат на оплату коммунальных       │
│               │ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных│
│               │организаций здравоохранения, образования, культуры и т.п.│
│               │и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг. │
│               │Высокая энергоемкость предприятий в этих условиях может  │
│               │стать причиной снижения темпов роста экономики           │
│               │муниципального образования и налоговых поступлений в     │
│               │бюджеты всех уровней.                                    │
│               │Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса  │
│               │мер по интенсификации энергосбережения, которые          │
│               │заключаются в разработке, принятии и реализации срочных  │
│               │согласованных действий по повышению энергетической       │
│               │эффективности при производстве, передаче и потреблении   │
│               │энергии и ресурсов других видов на территории            │
│               │муниципального образования и прежде всего в органах      │
│               │местного самоуправления, муниципальных учреждениях,      │
│               │муниципальных унитарных предприятиях.                    │
│               │Объемы и доли потребления основных видов                 │
│               │топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) на территории     │
│               │Путятинского (муниципального образования) в структурном  │
│               │разрезе выглядят таким образом, что при сохранении       │
│               │существующих тенденций без применения системного подхода │
│               │доля расходов потребителей на оплату коммунальных        │
│               │ресурсов возрастет к 2012 году в 1,5 раза по сравнению со│
│               │средними показателями за 2009 год.                       │
│               │Комплекс мероприятий по управлению энергосбережением,    │
│               │необходимо реализовать в полном объеме в сжатые сроки: в │
│               │течение 2010 - 2012 годов и принять по итогам этой работы│
│               │долгосрочную (на три - пять лет) муниципальную целевую   │
│               │программу                                                │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Муниципальный  │Администрация муниципального образования - Путятинское   │
│заказчик -     │сельское поселение Путятинского муниципального района    │
│координатор    │Рязанской области                                        │
│Программы      │                                                         │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Основной       │Администрация муниципального образования - Путятинское   │
│разработчик    │сельское поселение Путятинского муниципального района    │
│Программы      │Рязанской области                                        │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Организация,   │Куратор Программы:                                       │
│осуществляющая │Администрация муниципального образования - Путятинский   │
│организационно-│муниципальный район Рязанской области.                   │
│техническое    │Исполнители программы:                                   │
│сопровождение  │1. Муниципальные учреждения, эксплуатирующие помещения,  │
│Программы      │здания.                                                  │
│               │2. Организации, осуществляющие регулируемые виды         │
│               │деятельности по производству и транспортировке энергии и │
│               │воды                                                     │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Цели Программы │1. Повышение уровня жизни населения муниципального       │
│               │образования за счет улучшения качества предоставления    │
│               │услуг по энергоснабжению.                                │
│               │2. Оптимизация структуры и повышение эффективности       │
│               │использования энергоресурсов.                            │
│               │3. Установление целевых показателей повышения            │
│               │эффективности использования энергетических ресурсов в    │
│               │жилищном фонде, бюджетном и коммунальном секторе.        │
│               │4. Использование оптимальных, апробированных и           │
│               │рекомендованных к использованию энергосберегающих        │
│               │технологий, отвечающих актуальным и перспективным        │
│               │потребностям.                                            │
│               │5. Обеспечение контроля расходов энергетических ресурсов │
│               │(электроэнергия, тепло, вода, газ) с использованием      │
│               │приборов учета                                           │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Задачи         │1. Проведение комплекса организационно-правовых          │
│Программы      │мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе │
│               │создание системы показателей, характеризующих            │
│               │энергетическую эффективность при производстве, передаче и│
│               │потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а   │
│               │также сбора и анализа информации об энергоемкости        │
│               │экономики территории.                                    │
│               │2. Организация проведения энергоаудита, энергетических   │
│               │обследований, ведение энергетических паспортов.          │
│               │3. Снижение аварийности в коммунальных сетях и уменьшение│
│               │затрат на ремонтные работы.                              │
│               │4. Повышение надежности предоставления услуг по поставке │
│               │тепла и электроэнергии потребителям.                     │
│               │5. Уменьшение износа оборудования.                       │
│               │6. Расширение практики применения энергосберегающих      │
│               │технологий при модернизации, реконструкции и капитальном │
│               │ремонте основных фондов объектов энергетики и            │
│               │коммунального комплекса.                                 │
│               │7. Обеспечение учета всего объема потребляемых           │
│               │энергетических ресурсов.                                 │
│               │8. Организация ведения топливно-энергетических балансов. │
│               │9. Нормирование и установление обоснованных лимитов      │
│               │потребления энергетических ресурсов                      │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Целевые        │Реализация Программы позволит достигнуть:                │
│индикаторы и   │- снижения энергоемкости валового муниципального продукта│
│показатели     │к 2020 году на 40%;                                      │
│Программы      │- снижения расходов бюджета на оплату энергетических     │
│               │ресурсов, водоснабжения и водоотведения к 2014 году на   │
│               │15% (в сопоставимых условиях потребления);               │
│               │- снижения расходов населения на оплату коммунальных     │
│               │услуг;                                                   │
│               │- оснащенности многоквартирных домов, в которых          │
│               │расположен муниципальный жилищный фонд, коллективными    │
│               │(общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных  │
│               │ресурсов к 2012 году - 100%;                             │
│               │- улучшения снабжения абонентов;                         │
│               │- снижения потерь энергоресурсов, в том числе            │
│               │непроизводительных потерь;                               │
│               │- снижения себестоимости энергоресурсов;                 │
│               │- снижения аварийности в коммунальных сетях и уменьшения │
│               │затрат на ремонтные работы;                              │
│               │- снижения износа оборудования;                          │
│               │- экономии топливно-энергетических ресурсов (в тоннах    │
│               │условного топлива);                                      │
│               │- паспортизации органов местного самоуправления,         │
│               │муниципальных учреждений, муниципальных унитарных        │
│               │предприятий                                              │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Сроки и этапы  │Программа реализуется в 2010 - 2020 годах.               │
│реализации     │Этап 1. 2010 - 2014 гг. План срочных действий (реализация│
│Программы      │организационных мероприятий, начало реализации           │
│               │технических мероприятий).                                │
│               │Этап 2. 2014 - 2020 годы. Подтверждение                  │
│               │энергоэффективности энергосберегающих мероприятий этапа  │
│               │1. Внедрение долгосрочных энергосберегающих мероприятий  │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Перечень       │1. Краткая характеристика района.                        │
│основных       │2. Экономические и социальные предпосылки разработки     │
│направлений    │Программы.                                               │
│(разделов)     │3. Основные цели и задачи Программы.                     │
│Программы      │4. Затраты на реализацию Программы и планируемый         │
│               │социально-экономический эффект.                          │
│               │5. Организационно-экономические механизмы реализации     │
│               │Программы.                                               │
│               │6. Система программных индикаторов эффективного          │
│               │использования топливно-энергетических ресурсов и их      │
│               │пороговых значений.                                      │
│               │7. Управление и контроль за ходом выполнения Программы.  │
│               │8. Перечень мероприятий по реализации Программы.         │
│               │9. Юридические и правовые документы, используемые при    │
│               │разработке и реализации Программы                        │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Объемы и       │Объемы финансирования:                                   │
│источники      ├───────────────────────────────────┬──────────┬──────────┤
│финансирования │Общий объем финансирования         │ 3603,481 │тыс. руб. │
│Программы      │составляет                         │          │          │
│               ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│               │в том числе:                       │          │          │
│               ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│               │из средств федерального бюджета    │  209,70  │тыс. руб. │
│               ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│               │из них:                            │          │          │
│               ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│               │2011 год                           │  20,00   │тыс. руб. │
│               ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│               │2012 год                           │  39,50   │тыс. руб. │
│               ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│               │2013 год                           │  97,70   │тыс. руб. │
│               ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│               │2014 год                           │  52,50   │тыс. руб. │
│               ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│               │из средств областного бюджета      │ 1222,481 │тыс. руб. │
│               ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│               │из них:                            │          │          │
│               ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│               │2011 год                           │ 525,481  │тыс. руб. │
│               ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│               │2012 год                           │  459,00  │тыс. руб. │
│               ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│               │2013 год                           │  119,00  │тыс. руб. │
│               ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│               │2014 год                           │  119,00  │тыс. руб. │
│               ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│               │из средств местного бюджета        │  468,3   │тыс. руб. │
│               ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│               │из них:                            │          │          │
│               ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│               │2011 год                           │  51,30   │тыс. руб. │
│               ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│               │2012 год                           │  325,20  │тыс. руб. │
│               ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│               │2013 год                           │  44,40   │тыс. руб. │
│               ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│               │2014 год                           │  45,40   │тыс. руб. │
│               ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│               │из средств внебюджетных источников │ 1703,00  │тыс. руб. │
│               ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│               │из них:                            │          │          │
│               ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│               │2011 год                           │ 1080,00  │тыс. руб. │
│               ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│               │2012 год                           │  621,00  │тыс. руб. │
│               ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│               │2013 год                           │   1,00   │тыс. руб. │
│               ├───────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│               │2014 год                           │   1,00   │тыс. руб. │
│               ├───────────────────────────────────┴──────────┴──────────┤
│               │Объемы и источники финансирования могут уточняться при   │
│               │формировании бюджета муниципального образования -        │
│               │Путятинское сельское поселение Путятинского              │
│               │муниципального района Рязанской области на               │
│               │соответствующий год                                      │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Управление     │Сроки и форму учета мероприятий и контроля за выполнением│
│реализацией    │утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих      │
│Программы и    │оценить ход реализации Программы в коммерческом секторе  │
│контроль за    │экономики, муниципальных и некоммерческих организациях   │
│ходом ее       │отрасли, устанавливает координатор Программы.            │
│выполнения     │Функции по управлению энергосберегающими мероприятиями в │
│               │отрасли должны быть установлены локальным правовым актом │
│               │органа местного самоуправления в течение трех месяцев с  │
│               │момента начала реализации Программы.                     │
│               │Муниципальные заказчики Программы в сроки, установленные │
│               │Администрацией муниципального образования - Путятинское  │
│               │сельское поселение Путятинского муниципального района    │
│               │Рязанской области, направляют координатору Программы:    │
│               │- информацию о реализации программных мероприятий по     │
│               │формам, установленным координатором Программы;           │
│               │- ежегодные доклады о ходе реализации программных        │
│               │мероприятий и эффективности использования финансовых     │
│               │средств. Администрация муниципального образования -      │
│               │Путятинское сельское поселение Путятинского              │
│               │муниципального района Рязанской области ежеквартально на │
│               │своих заседаниях рассматривает вопрос о состоянии        │
│               │энергосбережения в отраслях социальной сферы и экономики │
│               │муниципального образования.                              │
│               │С учетом положений Программы координатор Программы:      │
│               │- обеспечивает реализацию программных мероприятий и      │
│               │координирует деятельность муниципальных заказчиков,      │
│               │участвующих в Программе;                                 │
│               │- производит в установленном порядке отбор исполнителей  │
│               │программных мероприятий, по которым координатор является │
│               │муниципальным заказчиком, и финансирует в установленном  │
│               │порядке их проведение;                                   │
│               │- осуществляет мониторинг хода реализации Программы, в   │
│               │том числе сбор и анализ статистической и иной информации │
│               │об эффективности использования энергетических ресурсов,  │
│               │организации независимой оценки показателей               │
│               │результативности и эффективности программных мероприятий,│
│               │их соответствии целевым индикаторам и показателям;       │
│               │- согласовывает отраслевые бюджетные заявки и составляет │
│               │сводную заявку на финансирование программных мероприятий │
│               │из местного бюджета; готовит заключения о результатах    │
│               │работы по энергосбережению в отраслях социальной сферы,  │
│               │экономики и жилищном фонде при рассмотрении этих вопросов│
│               │на заседании Администрации муниципального образования -  │
│               │Путятинское сельское поселение Путятинского              │
│               │муниципального района Рязанской области;                 │
│               │- контролирует совместно с муниципальными заказчиками    │
│               │Программы выполнение в установленные сроки программных   │
│               │мероприятий, эффективность и целевое использование       │
│               │выделенных на реализацию Программы бюджетных средств, а  │
│               │также своевременный возврат бюджетных ссуд и кредитов;   │
│               │- планирует совместно с другими муниципальными           │
│               │заказчиками Программы программные мероприятия на         │
│               │очередной финансовый год, готовит предложения по         │
│               │корректировке Программы и в установленном порядке        │
│               │представляет их на утверждение в Администрацию           │
│               │муниципального образования - Путятинское сельское        │
│               │поселение Путятинского муниципального района Рязанской   │
│               │области; готовит и (или) согласовывает проекты           │
│               │нормативных правовых актов по вопросам энергосбережения; │
│               │- публикует в средствах массовой информации не реже двух │
│               │раз в год с одновременным размещением в сети Интернет    │
│               │основных сведений о результатах реализации Программы,    │
│               │состоянии целевых показателей и индикаторов, объеме      │
│               │финансовых ресурсов, затраченных на выполнение Программы,│
│               │а также о результатах мониторинга реализации программных │
│               │мероприятий;                                             │
│               │- выполняет иные функции по управлению программными      │
│               │мероприятиями в соответствии с действующим               │
│               │законодательством и Программой.                          │
│               │Основные положения доклада размещаются в сети Интернет в │
│               │течение одного месяца после рассмотрения доклада         │
│               │Администрацией муниципального образования - Путятинское  │
│               │сельское поселение Путятинского муниципального района    │
│               │Рязанской области. Основные положения доклада размещаются│
│               │в сети Интернет в течение одного месяца после            │
│               │рассмотрения доклада Администрацией муниципального       │
│               │образования - Путятинское сельское поселение Путятинского│
│               │муниципального района Рязанской области.                 │
│               │Администрация муниципального образования - Путятинское   │
│               │сельское поселение Путятинского муниципального района    │
│               │Рязанской области ежегодно, до 1 июня года, следующего за│
│               │отчетным, на основании представленного координатором     │
│               │Программы доклада рассматривает итоги выполнения         │
│               │Программы за прошедший год и принимает постановление по  │
│               │данному вопросу управления.                              │
│               │Координатор Программы ежегодно, до 1 марта текущего года,│
│               │уточняет с муниципальными заказчиками и участниками      │
│               │Программы перечень и сроки выполнения программных        │
│               │мероприятий, объемы и источники финансирования на        │
│               │следующий год и представляет в установленном порядке эти │
│               │сведения в соответствующий государственный орган         │
│               │исполнительной власти области.                           │
│               │Контроль за ходом выполнения программных мероприятий     │
│               │производится координатором Программы по указанным в      │
│               │паспорте Программы показателям и индикаторам, позволяющим│
│               │оценить ход ее реализации.                               │
│               │Контроль за целевым расходованием бюджетных средств на   │
│               │реализацию программных мероприятий в установленном       │
│               │порядке осуществляют контролирующие органы               │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Ожидаемые      │Реализация Программы позволит достигнуть:                │
│конечные       │- улучшения снабжения абонентов,                         │
│результаты     │- снижения потерь энергоресурсов, в том числе            │
│реализации     │непроизводительных потерь,                               │
│Программы и    │- снижения себестоимости энергоресурсов,                 │
│показатели ее  │- снижения аварийности в коммунальных сетях и уменьшения │
│социально-     │затрат на ремонтные работы,                              │
│экономической  │- снижения износа оборудования,                          │
│эффективности  │- создания муниципальной нормативно-правовой базы по     │
│               │энергосбережению и стимулированию повышения              │
│               │энергоэффективности,                                     │
│               │- полного перехода на приборный учет при расчетах        │
│               │организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями│
│               │коммунального комплекса.                                 │
│               │- возможности нормирования и установления обоснованных   │
│               │лимитов потребления энергетических ресурсов              │
└───────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘

1.Краткая характеристика поселения.
Краткая историческая справка
Предполагается, что на территории муниципального образования - Путятинское сельское поселение проживали племена, являющиеся предками мордовского народа. На это указывают явно неславянские, финские названия: д. Шинор, р. Шиш и др. Мордва, жившая в этих местах, не создала своего государства и поэтому часто входила в состав других государственных объединений. Так, в IV веке нашей эры Путятинская земля вошла в состав державы германского племени. В VIII - X веках Путятинская земля входила в состав еврейско-хазарского государства.
Славянские поселения появились на территории нынешнего Путятинского сельского поселения в XII - XIII веках. В 1365 году князья Олег Иванович Рязанский, Владимир Ярославович Пронский и Тит Карачевский под "Шишевским лесом" (это место находится в нескольких километрах к северо-востоку от с. Путятино, между селами Строевское и Глебово) разгромили ордынского хана Тогая.
Село Путятино в начале XVI века было укрепленным поселением, в котором проживал ратный люд. Первое документальное упоминание села Путятино содержится в Рязанских платежных книгах 1628 - 1629 годов.
После бояр Годуновых с. Путятино принадлежало сыну знаменитого князя Дмитрия Михайловича Пожарского (1578 - 1642), а также Богдану и Якову Вышеславцевым.
В начале XX века Путятинское сельское поселение было довольно развитым аграрным краем с перерабатывающими предприятиями по выпуску разнообразной продукции (крахмал, кирпич, упаковочные материалы (кули, рогожи), сельскохозяйственные орудия, водка, спирт). Продукция сбывалась трудно из-за отсутствия дорог. Тем не менее зажиточность крестьян росла. Формировался "средний класс". Однако основную массу населения в то время составляли крестьяне.
Народное образование на Путятинской земле в первой половине XIX века было развито слабо. Первая школа в селе Путятино была открыта в 1844 г.
В 1905 - 1909 годах была построена земская больница в с. Путятино. Очень быстро больница стала известна как одна из самых лучших в уезде. Сюда стекались больные люди, надеясь получить и получая здесь квалифицированную помощь. В селе Путятино родился Терентий Иванович Вяземский (1857 - 1914 г.), доктор медицины, известный невропатолог и психиатр, занимался бальнеологией.
В 1917 году в с. Путятино была установлена Советская власть, в 1920 году создается первая комсомольская ячейка.
В селах и деревнях Путятинского сельского поселения были организованы клубы и избы-читальни, являющиеся центрами политической пропаганды культурно-просветительной работы.
Многие путятинцы отличились на фронтах Великой Отечественной войны. Пяти уроженцам Путятинского района присвоено звание Героя Советского Союза. Старшина саперов-разведчиков В.Ф.Телков был награжден орденами Красной звезды и Славы всех трех степеней.
Глебово до 1675 года значилось деревней, в дальнейшем стало селом. По версии михайловских краеведов И.Журкина и Б.Катагощина название селения произошло от фамилии землевладельца Глебова.
Известно, что в 1859 году в с. Глебово проживало 485 человек, сейчас - 231. В настоящее время с. Глебово объединяет пять мелких деревенек, названия которых стали названиями улиц. Названия произошли от фамилий помещиков-землевладельцев: Арчаковы, Муратовы, Потаповы и т.п.
Село Глебово всегда было аграрным. Промышленных предприятий и заводов по переработке сельскохозяйственной продукции не было. Глебовская земля позволяет собирать высокие урожаи зерновых для данной климатической зоны.
Революционные потрясения, гражданские и Великая Отечественная войны, "перестройка" и развал СССР оказали большое влияние на современное состояние Путятинского сельского поселения.
1.1.Статус муниципального образования и герб
Муниципальное образование - Путятинское сельское поселение является самостоятельным муниципальным образованием в составе Путятинского муниципального района.
Путятинское сельское поселение образовано и наделено статусом поселения законом Рязанской области от 07.10.2004 N 90-ОЗ.
Устав муниципального образования - Путятинское сельское поселение Путятинского муниципального района Рязанской области принят Решением Совета депутатов муниципального образования - Путятинское сельское поселение от 24 мая 2006 года N 6, зарегистрирован Главным управлением Министерства юстиции РФ по Центральному федеральному округу в Рязанской области 30 мая 2006 года за N RU625123052006001.
Муниципальное образование - Путятинское сельское поселение на данный момент не имеет собственного официального символа - герба.
1.2.Территория и население
Географическое положение
Границы территории муниципального образования - Путятинское сельское поселение установлены Законом Рязанской области от 07.10.2004 N 90-ОЗ "О наделении муниципального образования - Путятинский район статусом муниципального района, об установлении его границ и границ муниципальных образований, входящих в его состав".
Территория Путятинского сельского поселения входит в состав территории муниципального образования - Путятинский муниципальный район Рязанской области.
Муниципальное образование - Путятинское сельское поселение расположено в центре Путятинского муниципального района Рязанской области. Путятинское сельское поселение граничит: на севере - со Строевским сельским поселением, на востоке и юге - с Карабухинским сельским поселением, на западе - с Береговским сельским поселением. Его площадь составляет 15,6 кв. км.
Административный центр Путятинского сельского поселения - с. Путятино.
Административно-территориальное деление
В состав муниципального образования - Путятинское сельское поселение входят 6 населенных пунктов, а именно:
NN пп Статус и наименование населенного пункта Расстояние от центра сельского поселения до центра муниципального района, км Расстояние от центра сельского поселения до центра населенного пункта, км Количество домов, ед. Количество населения, чел.
1 2 3 4 5 6
1 с. Путятино 0 0 827 3 483
2 п. Воропаевка - 4,0 24 22
3 с. Глебово - 4,0 130 231
4 п. Дубки - 7,1 0 0
5 д. Климовка - 2,0 23 17
6 п. Красное Ширино - 10,4 0 0
Итого: 1004 3753

Карта муниципального образования -
Путятинское сельское поселение
Рисунок не приводится.
Население
На территории муниципального образования - Путятинское поселение проживает 3753 человека.
Наименование показателя (данные на 31.12.2008) Количество человек
Численность населения - всего 3753
Из общей численности населения поселения:
Дети: 625
дошкольного возраста 206
школьного возраста 419
Неработающее население в трудоспособном возрасте 672
Студенты 139
Пенсионеры и инвалиды 1140
Работающее население 1177

1.3.Климат
Климат района умеренно континентальный, с теплым летом и умеренно холодной зимой. В течение года осадки распределяются неравномерно.
1.4.Экономика поселения
Полезные ископаемые. В поселении наиболее распространены глины и пески для дорожно-строительных работ.
Водные ресурсы определяют река Ворша и ручьи. Имеется три водоема.
Почвы серые и светло-серые лесные. Основную часть территории муниципального образования занимают серые лесные почвы, которые нуждаются в органических и минеральных удобрениях.
Леса занимают до 14% территории поселения в центральной и южной его частях. Имеется лесничество.
Промышленных предприятий нет.
Строительных и дорожно-строительных организаций нет.
Участие в региональных и федеральных программах
Муниципальное образование - Путятинское сельское поселение принимает участие в следующих программах:
Программа газификации. В 2010 году введено в эксплуатацию 0,87 км газовых сетей. Газифицировано 12 квартир.
Программа "Развитие систем водоснабжения и водоотведения Рязанской области на 2007 - 2015 годы". Общий объем финансирования на 2010 год по реконструкции водопроводной сети с. Путятино составил 6,8 млн. рублей.
Сельское хозяйство
Сельскохозяйственных предприятий - 4, из них фермерских хозяйств - 2.
Специализация сельского хозяйства муниципального образования - зерновая.
Транспорт
Основной транспортной магистралью муниципального образования является автомобильная дорога Москва - Челябинск, которая пересекает территорию района с северо-запада на юго-восток.
Поселение обеспечено междугородными автобусными маршрутами (Москва, Моршанск, Рязань, Шацк, Шилово). Действует маршрут по обслуживанию населения внутри района, который обслуживает частный предприниматель. Кроме того, используются служебные автобусы предприятий и организаций для перевозки своих рабочих, при этом услугами транспорта пользуются и другие жители района.
Административный центр муниципального образования село Путятино связан с административным центром каждого сельского поселения асфальтированными дорогами. Большинство населенных пунктов связано между собой внутрихозяйственными дорогами.
Связь, средства массовой информации
В поселении функционирует АТС, которая имеет выход на международное сообщение и Интернет, телефонизировано более 30% квартир.
Издается одна газета - "День за днем в Путятино".
Банки, страховые компании
На территории поселения работают страховой отдел ООО "Росгосстрахцентр" Управления по Рязанской области, Путятинское отделение Рязанского филиала ФГУП "Ростехинвентаризация", Шиловское ОСБ N 2629 р.п. Шилово, филиал ОАО "Россельхозбанка", одна частная нотариальная контора, две частных юридических консультации.
Культура, образование, общественная жизнь
В муниципальном образовании 1 общеобразовательная и 1 начальная школы и два дошкольных учреждения.
В сфере культуры муниципального образования работают 2 библиотеки, 2 клубных учреждения, 2 Центра народного творчества, 1 музыкальная школа.
Здравоохранение
В сфере здравоохранения муниципального образования работает МУЗ "Путятинская центральная районная больница", состоящая из поликлиники и лечебного корпуса, 1 фельдшерско-акушерский пункт и ГУ "Путятинская ветеринарная станция" по борьбе с болезнями сельскохозяйственных животных.
Социальная инфраструктура
Жители муниципального обеспечены всеми социальными, коммунальными и бытовыми услугами. На территории поселения имеется 12 стационарных торговых точек и 2 точки общественного питания.
Бытовые услуги населению оказывает ООО "Бытовик".
Жилищно-коммунальные предоставляют: МУП "ПЖКХ", "Шиловорайгаз" филиала ОАО "Рязаньоблгаз", Путятинский РРЭС, ОАО "РОЭК".
Работают отдел социальной защиты населения, комплексный центр социальной помощи на дому.
Инженерная инфраструктура
Водоснабжение. Жители Путятинского поселения в полной мере обеспечены водой питьевого и хозяйственного качества. Для питья используется вода из артезианских скважин, экологически чистая и вкусная. За последние годы наблюдается стабильный состав качества воды по химическим показателям. По данным ведомственного контроля, подтверждаемым контролем ТОТУ Роспотребнадзора по Рязанской области, случаев снижения качества питьевой воды ниже нормативного в 2010 году не наблюдалось.
Теплоснабжение района обеспечивается двумя котельными. Протяженность тепловых сетей составляет 4,2 км. Теплоснабжение жилого микрорайона в селе Путятино обеспечивается котельной МУП "Путятинское ЖКХ".
Основной вид топлива - природный газ, резервный - мазут.
Хозяйственно-бытовая канализация охватывает жилые и производственные помещения, расположенные в микрорайоне с. Путятино. Общая протяженность системы канализования составляет 23 км. Очистные сооружения биологической очистки на выходе хозяйственно-бытовой канализации обеспечивают очистку сточных вод по БПК до уровня 95%.
Стоки. Приемником сточных вод с. Путятино является р. Ворша. В реку Ворша поступают условно чистые сточные воды. Качество стоков в реку контролируется службой Роспотребнадзора по Рязанской области. Стоки с. Путятино не оказывают отрицательного влияния на качество воды в реке Ворша.
Электроснабжение. Электроснабжение Путятинского поселения обеспечивают Путятинский РРЭС и ОАО "РОЭК". Электроэнергия поступает от трех подстанций: ПС "Путятино" 35/10.
Система сбора ТБО. Твердые бытовые отходы (ТБО) собираются в контейнеры, расположенные на специально оборудованных площадках. Уборка контейнеров от жилых домов в селе Путятино осуществляется механизированным способом. Сбор мусора по улицам осуществляет мусороуборочная машина.
1.5.Организации бюджетной сферы
МУП "Путятинское ЖКХ" МО-ПСП;
КП "Бытовик".
1.6.Топливно-энергетический баланс поселения и потенциал энергосбережения
Постоянный рост тарифов на ТЭР, а также существенное изменение структуры тепловых и электрических нагрузок в муниципальном образовании, например рост потребления электроэнергии, пиковых нагрузок, вызывают необходимость энергосбережений и ограничения потребителей.
За счет снижения и сглаживания (выравнивания) уровня энергопотребления, а также внедрения энергосберегающих технологий (применение ЧРП, энергоэффективные источники света и т.п.) потенциально можно сократить максимум нагрузки на 20 - 25%, что соизмеримо с реализацией строительства и реконструкции генерирующих мощностей в энергосистеме более чем на 25%.
Оптимальное соотношение развития генерирующих мощностей и энергосбережения является наиболее адекватным способом дальнейшего развития экономики муниципального образования в условиях увеличения стоимости ТЭР. Общие фактические показатели в области энергопотребления бюджетными учреждениями (по учреждениям образования, здравоохранения, культуры и т.д., а также учреждениям, осуществляющим общественно-административные функции) приведены в таблице.
Показатель 2007 г. 2008 г. 2009 г.
Расход тепловой энергии в бюджетных учреждениях, Гкал 4140,5 4534,6 4686,4
Расход воды на снабжение бюджетных учреждений, м2 9281,5 9261,25 12796,8
Расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, кВт. ч 465015 425896 437436
Расход природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями, м2 57216 49847 33145

Учитывая приведенные выше данные, основные энергосберегающие действия должны опираться на сокращение потерь тепла, т.е. теплоизоляцию зданий и тепловых сетей, повышение эффективности теплоотдачи нагревателей, переходе на использование малоточных источников света, систем контроля и управления освещенностью, систем регулирования мощностью электропривода.
1.7.Характеристика топливно-энергетического комплекса
1.7.1.Теплоснабжение поселения
Теплоснабжение района обеспечивается двумя котельными. Протяженность тепловых сетей составляет 4,2 км.
Теплоснабжение жилого микрорайона в селе Путятино обеспечивается центральной котельной МУП "Путятинское ЖКХ".
Основной вид топлива - природный газ, резервный - мазут.
Наименование, адрес Установленная мощность / подключенная нагрузка Год ввода в эксплуатацию Марка, год установки котлоагрегатов Потребляемое топливо (газ, уголь или др.)
Котельная ЦРБ - с. Путятино, ул. Ленинский проспект, 59а, корп. 7 1,76 2006 газ
Центральная котельная - с. Путятино, ул. Ворошилова, 29а 9,94 2000 КСВА 063 - 1 шт. 2000 г. ЛУЧ-95 - 2 шт. 2006 г. газ

Потребление тепловой энергии
Рисунок не приводится.
Рост потребления тепловой энергии за 2008 - 2010 гг. составил 12%. Часть тепловых сетей старая и требует замены.
Биотопливо (отходы животноводства, переработки леса, бытовых и пищевых отходов) для производства тепловой энергии не используется.
Основные характеристики системы теплоснабжения поселения представлены ниже в таблицах.
Показатели Ед. измерения 2008 2009 2010
Число источников теплоснабжения единица 8 8 7
Число источников теплоснабжения мощностью до 3 Гкал/ч единица 7 7 7
Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении метр 4400 4400 4000
Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене метр 500

--------------------------------
<1> По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Рязанской области (Рязаньстат).
Сведения о тепловых сетях в муниципальном образовании -
Путятинское сельское поселение (по состоянию на 01.01.2010)
NN пп Диаметр тепловых сетей, мм Протяженность тепловых сетей в 2-трубном исчислении, п.м, в зависимости от срока службы
до 20 лет 20 - 25 лет св. 25 лет
1. 40 - 100 мм
2. 125 - 200 мм 4200
Всего:

Количество объектов, имеющих стационарные источники
выбросов, единица <2>
Показатели Ед. измерения 2008 2009 2010
Текущие затраты на охрану окружающей среды тысяча рублей 1039,5 1785,9
Количество объектов, имеющих стационарные источники выбросов единица 2 2
Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников - всего тысяча тонн 0,2 0,2

--------------------------------
<2> По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Рязанской области (Рязаньстат).
Показатели деятельности котельных в муниципальном
образовании - Путятинское сельское поселение (за 2010 г.)
Объем выработки Расход электроэнергии Расход воды Расход топлива (газа, угля, мазута и т.п.)
Гкал кВт. ч м2 т у.т. / (м2, т)
План Факт Норматив Факт Норматив Факт Норматив Факт
- 4482,3 - 97320,0 - - - -

1.7.2.Электроснабжение поселения
Электроснабжение Путятинского поселения обеспечивает Путятинский РРЭС ОАО "РЭСК" и ОАО "РОЭК". Электроэнергия поступает от трех подстанций: ПС "Путятино" 35/10.
По степени надежности электроснабжения большинство электроприемников муниципального образования относятся к потребителям II и III категории.
Границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности установлены Актами разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электросети и потребителя.
Внутреннее электроснабжение зданий муниципального образования осуществляется от соответствующих РУ-0,4 кВ, в которых установлены коммерческие точки учета.
Электрохозяйство включает в себя ТП, воздушные линии 0,4 кВ, кабельные сети 0,4 кВ, силовые и осветительные распределительные щиты 0,4 кВ. Генерирующих установок переменного тока промышленной частоты на балансе муниципального образования не имеется. Состояние сетей удовлетворительное, возраст 30 - 50 лет, производится текущий и ежегодный плановый ремонты. Электропроводка и кабельные линии эксплуатируются более рекомендуемых 25 лет. Со временем в кабелях наблюдается старение изоляции, образование слоя однонаправленных доменов, коррозия металлических оболочек и разрушение металла жил воздушных линий, что также приводит к дополнительным потерям электроэнергии. Потери в таких сетях 0,4 кВ (воздушные линии) оцениваются в 1 - 1,5%. Питание части электропотребителей выполнено проводами с алюминиевыми жилами, срок жизни которых истек. Согласно п. 7.1.34 ПУЭ, в зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами. С целью снижения потерь электроэнергии ввиду старения изоляции, а также с введением новых требований ПУЭ рекомендуется произвести замену исчерпавших срок службы алюминиевых кабелей и проводов на новые медные.
Загрузка части трансформаторов составляет менее 10%. Минимальные потери трансформаторов при их загрузке 43%. При загрузке менее 10% относительные потери в стали резко возрастают (до 2 - 3% и более).
Компенсирующие устройства не установлены.
Все виды энергоносителей, используемых в энергохозяйстве обследуемого объекта, являются покупными. Собственная генерация отсутствует.
Потребителями электроэнергии являются: собственные потребители и субабоненты. Силовыми потребителями являются: электроприводы технологического оборудования, сантехнического, теплотехнического оборудования и других установок. Основные потребители: освещение - 60%, технологическое и вентиляционное оборудование - 35%, электронагреватели - 5%.
Энергосбережение возможно в первую очередь за счет сокращения потребления на освещение и технологического оборудования.
На рисунке представлены кривые потребления электроэнергии за 2007 - 2009 гг., рассчитанные по сведениям, предоставленным муниципальными учреждениями. Рост потребления электроэнергии составляет 2,5% за последний год. Тенденция роста электропотребления сохранится, т.к. идет увеличение количества бытовых приборов, электроинструмента, систем автоматизации и различного рода зарядных станций у потребителя, несмотря на появление энергосберегающего оборудования и устройств. Поэтому оценка работоспособности программы энергосбережения должна проводиться по конкретным направлениям и участкам, определяя изменение потребления после внедрения новых методов и средств на данном участке.
Потребление электроэнергии
Рисунок не приводится.
Общие технологические потери в сетях не должны превышать 10%. Нормально допустимые потери в линиях 0,4 кВ относительно расхода электроэнергии можно оценить в 1 - 2%. Причиной завышенных потерь является неудовлетворительное состояние электропроводки воздушных и кабельных линий внутри зданий, а также хищения. Таким образом, подтверждается ранее сделанный вывод о необходимости замены воздушных и кабельных линий, исчерпавших назначенный срок службы, для повышения надежности электроснабжения и снижения потерь в линиях, также замене трансформаторов и развитии системы учета.
1.7.3.Газоснабжение поселения
Поселение активно занимается газификацией населенных пунктов и объектов социальной сферы. Строительство уличных газопроводов осуществляется за счет областного бюджета. Ввод газопроводов в дома или строения осуществляется за счет потребителя газа. С 1996 по 2008 год введено в действие 147,2 км газовых сетей. Газифицировано 4024 квартиры.
За последнее время построено 6,2 км газовых сетей.
Потребление газа
Рисунок не приводится.
Потребление газа понижалось в пределах 14% - 30% в год.
Характеристика системы газоснабжения представлена ниже.
Показатели Ед. измерения 2008 2009 2010
Одиночное протяжение уличной газовой сети (м) метр 93600 121624 147200
Одиночное протяжение уличной газовой сети, нуждающейся в замене и ремонте (м) метр 200 600 2000
Количество негазифицированных населенных пунктов, единиц единица 2 2 2

--------------------------------
<3> По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Рязанской области (Рязаньстат).
1.7.4.Водоснабжение и водоотведение поселения
Муниципальное образование - Путятинское сельское поселение расположено в зоне Окского водозабора. Обеспечение водой жителей поселения осуществляется из артезианских скважин, подающих питьевую воду через водонапорные башни непосредственно в сеть, и шахтных колодцев. Потребление воды с 2008 г. значительно возросло. Для сельской местности в первую очередь потребление воды определяется погодными условиями.
За 2008 - 2009 гг. потребление всех ресурсов выросло.
Ливневая канализация отсутствует. Ливневые стоки стекают по рельефу почвы.
В муниципальном образовании имеет место устойчивая тенденция на повышение стоимости энергетических ресурсов: в среднем ежегодное повышение стоимости ТЭР составляет 10 - 14%.
В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат бюджета муниципального образования, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, находящихся в муниципальной собственности, пользователями которых являются муниципальные учреждения (далее - МУ), и как следствие, в выработке алгоритма эффективных действий по проведению руководством политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Потребление воды
Рисунок не приводится.
Характеристика системы водоснабжения представлена ниже.
Показатели Ед. измерения 2008 2009 2010
Одиночное протяжение уличной водопроводной сети метр 28100 28100 28100
Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене метр 9700 6700 5700
Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, которая заменена и отремонтирована за отчетный год, метр метр 3000 1000 -
Одиночное протяжение уличной канализационной сети метр 2100 2100 2100
Одиночное протяжение уличной канализационной сети, нуждающейся в замене метр 100 200 400

--------------------------------
<4> По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Рязанской области (Рязаньстат).
Сведения о водопроводных и канализационных сетях
(по состоянию на 01.01.2010)
NN пп Диаметр сетей, мм Протяженность сетей (способ прокладки), п.м, в зависимости от срока службы
до 20 лет 20 - 25 лет св. 25 лет
1. 40 - 100 мм 900 - -
2. 110 - 125 мм 6700 - 26500
3. Всего 7600 - 27400

2.Экономические и социальные предпосылки разработки Программы
В муниципальном образовании - Путятинское сельское поселение существует значительный потенциал энергосбережения.
Расчет потенциала энергосбережения в ЖКХ
Рисунок не приводится.
Затраты на энергопотребление бюджетных учреждений составляют существенную часть бюджета.
Значительная часть этих расходов является следствием неэффективного использования энергетических ресурсов и отсутствия современных методов управления энергопотреблением.
Значительная доля бюджета муниципального образования в связи с ростом тарифов на ТЭР уходит на оплату потребляемых энергоресурсов.
Для обеспечения эффективного использования энергоресурсов необходимо комплексно и системно подходить к решению финансовых, организационно-методических, технических вопросов.
Такой процесс энергосбережения можно обеспечить только программно-целевым методом, в рамках которого необходимо сформировать структуру управления, нормативно-правовую основу, способствующие развитию энергосбережения, а с 2011 года приступить к реализации программных мероприятий.
Программа в первую очередь нацелена на повышение уровня энергоэффективности в зданиях, находящихся в муниципальной собственности, но включает и другие направления действий.
В рамках Программы предусматриваются действия, направленные на поддержку инициативы населения в вопросах снижения затрат на энерго- и водопотребление.
3.Основные цели и задачи Программы
Целями реализации Программы являются:
- повышение качества и надежности предоставления услуг потребителям;
- снижение потерь энергетических ресурсов при их передаче;
- снижение удельных величин потребления топливно-энергетических ресурсов и воды на объектах потребления при повышении уровня комфортности потребителей;
- снижение платежей потребителей топливно-энергетических ресурсов и воды за счет повышения эффективности использования ресурсов;
- снижение финансовой нагрузки на бюджет муниципального образования за счет сокращения платежей за топливно-энергетические ресурсы, воду и субсидий на теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение;
- улучшение экологической обстановки в муниципальном образовании за счет снижения выбросов загрязняющих веществ, образующихся при сжигании топлива, и уменьшения сброса сточных вод;
- формирование общественного сознания по проблемам энергосбережения.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи Программы:
- внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергетических ресурсов;
- организация проведения энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов;
- снижение аварийности в теплосети и уменьшение затрат на ремонтные работы;
- повышение надежности предоставления услуг по поставке тепла потребителям;
- уменьшение износа оборудования.
4.Затраты на реализацию Программы и планируемый социально-экономический эффект
4.1.Затраты на реализацию мероприятий Программы
Затраты на реализацию мероприятий Программы энергосбережения и энергетической эффективности представлены ниже в таблице:
┌───────┬──────────────────┬────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│  NN   │   Наименование   │  Источник  │           Затраты, тыс. руб.            │
│  пп   │  мероприятия по  │  финанси-  ├──────────┬──────────────────────────────┤
│       │ энергосбережению │  рования   │всего (за │  в том числе по годам        │
│       │                  │            │  период  ├────────┬───────┬──────┬──────┤
│       │                  │            │реализации│  2011  │ 2012  │ 2013 │ 2014 │
│       │                  │            │Программы)│        │       │      │      │
├───────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│   1   │        2         │     3      │    4     │   5    │   6   │  7   │  8   │
├───────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│  1.   │Организационные   │Федеральный │  213,00  │  0,00  │ 37,00 │104,00│72,00 │
│       │мероприятия       │   бюджет   │          │        │       │      │      │
│       │                  ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │ Областной  │  480,00  │ 240,00 │240,00 │ 0,00 │ 0,00 │
│       │                  │   бюджет   │          │        │       │      │      │
│       │                  ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │ Бюджет МО  │  267,00  │ 87,00  │180,00 │ 0,00 │ 0,00 │
│       │                  ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │Внебюджетные│ 1100,00  │ 740,00 │360,00 │ 0,00 │ 0,00 │
│       │                  │  источн.   │          │        │       │      │      │
│       │                  ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │   Итого:   │ 2060,00  │1067,00 │817,00 │104,00│72,00 │
├───────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│ 1.1.  │Организационные   │Федеральный │    0     │   0    │   0   │  0   │  0   │
│       │мероприятия по    │   бюджет   │          │        │       │      │      │
│       │энергосбережению и├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │повышению         │ Областной  │    0     │   0    │   0   │  0   │  0   │
│       │энергетической    │   бюджет   │          │        │       │      │      │
│       │эффективности     ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │органов           │ Бюджет МО  │   5,0    │  5,0   │   0   │  0   │  0   │
│       │муниципальной     ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │власти            │Внебюджетные│    0     │   0    │   0   │  0   │  0   │
│       │                  │  источн.   │          │        │       │      │      │
│       │                  ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │   Итого:   │   5,0    │  5,0   │   0   │  0   │  0   │
├───────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│1.1.1. │Создание рабочей  │            │    0     │   0    │   0   │  0   │  0   │
│       │группы в целях    │            │          │        │       │      │      │
│       │обеспечения       │            │          │        │       │      │      │
│       │согласованных     │            │          │        │       │      │      │
│       │действий при      │            │          │        │       │      │      │
│       │реализации        │            │          │        │       │      │      │
│       │мероприятий по    │            │          │        │       │      │      │
│       │энергосбережению и│            │          │        │       │      │      │
│       │энергетической    │            │          │        │       │      │      │
│       │эффективности     │            │          │        │       │      │      │
├───────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│1.1.2. │Координация       │            │    0     │   0    │   0   │  0   │  0   │
│       │мероприятий по    │            │          │        │       │      │      │
│       │энергосбережению и│            │          │        │       │      │      │
│       │повышению         │            │          │        │       │      │      │
│       │энергетической    │            │          │        │       │      │      │
│       │эффективности и   │            │          │        │       │      │      │
│       │контроль за их    │            │          │        │       │      │      │
│       │проведением       │            │          │        │       │      │      │
│       │бюджетными        │            │          │        │       │      │      │
│       │учреждениями,     │            │          │        │       │      │      │
│       │муниципальными    │            │          │        │       │      │      │
│       │унитарными        │            │          │        │       │      │      │
│       │предприятиями     │            │          │        │       │      │      │
├───────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│1.1.3. │Информационное    │            │    0     │   0    │   0   │  0   │  0   │
│       │обеспечение на    │            │          │        │       │      │      │
│       │территории МО     │            │          │        │       │      │      │
│       │мероприятий по    │            │          │        │       │      │      │
│       │энергосбережению и│            │          │        │       │      │      │
│       │повышению         │            │          │        │       │      │      │
│       │энергетической    │            │          │        │       │      │      │
│       │эффективности,    │            │          │        │       │      │      │
│       │определенных в    │            │          │        │       │      │      │
│       │качестве          │            │          │        │       │      │      │
│       │обязательных      │            │          │        │       │      │      │
│       │федеральными      │            │          │        │       │      │      │
│       │законами и иными  │            │          │        │       │      │      │
│       │нормативными      │            │          │        │       │      │      │
│       │правовыми актами  │            │          │        │       │      │      │
│       │Российской        │            │          │        │       │      │      │
│       │Федерации и       │            │          │        │       │      │      │
│       │Рязанской области │            │          │        │       │      │      │
├───────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│1.1.4. │Информационно-    │            │    0     │   0    │   0   │  0   │  0   │
│       │аналитическое     │            │          │        │       │      │      │
│       │обеспечение       │            │          │        │       │      │      │
│       │государственной   │            │          │        │       │      │      │
│       │политики в области│            │          │        │       │      │      │
│       │повышения         │            │          │        │       │      │      │
│       │энергетической    │            │          │        │       │      │      │
│       │эффективности и   │            │          │        │       │      │      │
│       │энергосбережения с│            │          │        │       │      │      │
│       │целью сбора,      │            │          │        │       │      │      │
│       │классификации,    │            │          │        │       │      │      │
│       │учета, контроля и │            │          │        │       │      │      │
│       │распространения   │            │          │        │       │      │      │
│       │информации в      │            │          │        │       │      │      │
│       │данной сфере      │            │          │        │       │      │      │
├───────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│1.1.5. │Ежегодное         │            │    0     │   0    │   0   │  0   │  0   │
│       │составление,      │            │          │        │       │      │      │
│       │оформление и      │            │          │        │       │      │      │
│       │анализ топливно-  │            │          │        │       │      │      │
│       │энергетических    │            │          │        │       │      │      │
│       │балансов, а также │            │          │        │       │      │      │
│       │единых            │            │          │        │       │      │      │
│       │методологических  │            │          │        │       │      │      │
│       │основ формирования│            │          │        │       │      │      │
│       │текущих,          │            │          │        │       │      │      │
│       │ретроспективных и │            │          │        │       │      │      │
│       │перспективных     │            │          │        │       │      │      │
│       │топливно-         │            │          │        │       │      │      │
│       │энергетических    │            │          │        │       │      │      │
│       │балансов и        │            │          │        │       │      │      │
│       │основных          │            │          │        │       │      │      │
│       │индикаторов,      │            │          │        │       │      │      │
│       │демонстрирующих   │            │          │        │       │      │      │
│       │эффективность     │            │          │        │       │      │      │
│       │использования     │            │          │        │       │      │      │
│       │топливно-         │            │          │        │       │      │      │
│       │энергетических    │            │          │        │       │      │      │
│       │ресурсов          │            │          │        │       │      │      │
├───────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│1.1.6. │Мероприятия по    │            │    0     │   0    │   0   │  0   │  0   │
│       │осуществлению     │            │          │        │       │      │      │
│       │контроля органов  │            │          │        │       │      │      │
│       │власти МО за      │            │          │        │       │      │      │
│       │составлением,     │            │          │        │       │      │      │
│       │оформлением и     │            │          │        │       │      │      │
│       │анализом топливно-│            │          │        │       │      │      │
│       │энергетических    │            │          │        │       │      │      │
│       │балансов          │            │          │        │       │      │      │
├───────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│1.1.7. │Мероприятия по    │            │    0     │   0    │   0   │  0   │  0   │
│       │осуществлению     │            │          │        │       │      │      │
│       │контроля органов  │            │          │        │       │      │      │
│       │власти МО по учету│            │          │        │       │      │      │
│       │в инвестиционных и│            │          │        │       │      │      │
│       │производственных  │            │          │        │       │      │      │
│       │программах мер по │            │          │        │       │      │      │
│       │энергосбережению и│            │          │        │       │      │      │
│       │повышению         │            │          │        │       │      │      │
│       │энергетической    │            │          │        │       │      │      │
│       │эффективности     │            │          │        │       │      │      │
├───────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│1.1.8. │Обеспечение       │            │   5,0    │  5,0   │   0   │  0   │  0   │
│       │завершения        │            │          │        │       │      │      │
│       │оснащения зданий, │            │          │        │       │      │      │
│       │строений и        │            │          │        │       │      │      │
│       │сооружений,       │            │          │        │       │      │      │
│       │используемых для  │            │          │        │       │      │      │
│       │размещения органов│            │          │        │       │      │      │
│       │местного          │            │          │        │       │      │      │
│       │самоуправления,   │            │          │        │       │      │      │
│       │находящихся в     │            │          │        │       │      │      │
│       │муниципальной     │            │          │        │       │      │      │
│       │собственности,    │            │          │        │       │      │      │
│       │приборами учета   │            │          │        │       │      │      │
│       │используемых      │            │          │        │       │      │      │
│       │энергоресурсов и  │            │          │        │       │      │      │
│       │их ввод в         │            │          │        │       │      │      │
│       │эксплуатацию      │            │          │        │       │      │      │
├───────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│1.1.9. │Разработка мер,   │            │    0     │   0    │   0   │  0   │  0   │
│       │обеспечивающих    │            │          │        │       │      │      │
│       │недопущение       │            │          │        │       │      │      │
│       │оборота на        │            │          │        │       │      │      │
│       │территории        │            │          │        │       │      │      │
│       │поселения ламп    │            │          │        │       │      │      │
│       │накаливания,      │            │          │        │       │      │      │
│       │используемых для  │            │          │        │       │      │      │
│       │целей освещения   │            │          │        │       │      │      │
│       │мощностью более   │            │          │        │       │      │      │
│       │100 Вт, 75 Вт и 25│            │          │        │       │      │      │
│       │Вт поэтапно       │            │          │        │       │      │      │
├───────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│1.1.10.│Разработка и      │            │   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │внедрение         │            │          │        │       │      │      │
│       │мероприятий по    │            │          │        │       │      │      │
│       │выявлению лиц,    │            │          │        │       │      │      │
│       │незаконно         │            │          │        │       │      │      │
│       │использующих      │            │          │        │       │      │      │
│       │энергоресурсы, с  │            │          │        │       │      │      │
│       │привлечением их к │            │          │        │       │      │      │
│       │административной  │            │          │        │       │      │      │
│       │или иной          │            │          │        │       │      │      │
│       │ответственности   │            │          │        │       │      │      │
├───────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│1.1.11.│Обеспечение       │            │   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │закупки наиболее  │            │          │        │       │      │      │
│       │энергоэффективных │            │          │        │       │      │      │
│       │товаров для       │            │          │        │       │      │      │
│       │государственных   │            │          │        │       │      │      │
│       │или муниципальных │            │          │        │       │      │      │
│       │нужд              │            │          │        │       │      │      │
├───────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│1.1.12.│Обеспечение       │            │   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │реализации        │            │          │        │       │      │      │
│       │бюджетными        │            │          │        │       │      │      │
│       │организациями и   │            │          │        │       │      │      │
│       │учреждениями      │            │          │        │       │      │      │
│       │требований по     │            │          │        │       │      │      │
│       │энергетической    │            │          │        │       │      │      │
│       │эффективности     │            │          │        │       │      │      │
│       │товаров, работ и  │            │          │        │       │      │      │
│       │услуг, закупаемых │            │          │        │       │      │      │
│       │для муниципальных │            │          │        │       │      │      │
│       │нужд              │            │          │        │       │      │      │
├───────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│1.1.13.│Проведение        │            │   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │разъяснительной   │            │          │        │       │      │      │
│       │работы среди      │            │          │        │       │      │      │
│       │руководителей     │            │          │        │       │      │      │
│       │бюджетных         │            │          │        │       │      │      │
│       │организаций и     │            │          │        │       │      │      │
│       │учреждений о      │            │          │        │       │      │      │
│       │возможностях      │            │          │        │       │      │      │
│       │заключения        │            │          │        │       │      │      │
│       │энергосервисных   │            │          │        │       │      │      │
│       │контрактов и об   │            │          │        │       │      │      │
│       │особенностях      │            │          │        │       │      │      │
│       │закупки           │            │          │        │       │      │      │
│       │энергосервисных   │            │          │        │       │      │      │
│       │услуг             │            │          │        │       │      │      │
├───────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│ 1.2.  │Организационные   │Федеральный │  124,00  │  0,00  │ 0,00  │52,00 │72,00 │
│       │мероприятия по    │   бюджет   │          │        │       │      │      │
│       │энергосбережению и├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │повышению         │ Областной  │  80,00   │ 40,00  │ 40,00 │ 0,00 │ 0,00 │
│       │энергетической    │   бюджет   │          │        │       │      │      │
│       │эффективности в   ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │бюджетной сфере   │ Бюджет МО  │  85,00   │ 77,00  │ 8,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │                  ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │Внебюджетные│   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │                  │  источн.   │          │        │       │      │      │
│       │                  ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │   Итого    │  289,0   │ 117,00 │ 48,00 │52,00 │72,00 │
├───────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│1.2.1. │Проведение        │Федеральный │  124,00  │  0,00  │ 0,00  │52,00 │72,00 │
│       │энергетических    │   бюджет   │          │        │       │      │      │
│       │обследований      ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │зданий бюджетного │ Областной  │  80,00   │ 40,00  │ 40,00 │ 0,00 │ 0,00 │
│       │сектора, сбор и   │   бюджет   │          │        │       │      │      │
│       │анализ информации ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │об                │ Бюджет МО  │  16,00   │  8,00  │ 8,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │энергопотреблении ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │бюджетного        │Внебюджетные│   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │сектора, в том    │  источн.   │          │        │       │      │      │
│       │числе их          ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │ранжирование по   │   Итого    │  220,00  │ 48,00  │ 48,00 │52,00 │72,00 │
│       │удельному         │            │          │        │       │      │      │
│       │энергопотреблению │            │          │        │       │      │      │
│       │и очередности     │            │          │        │       │      │      │
│       │проведения        │            │          │        │       │      │      │
│       │мероприятий по    │            │          │        │       │      │      │
│       │энергосбережению  │            │          │        │       │      │      │
├───────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│1.2.2. │Содействие        │            │   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │заключению        │            │          │        │       │      │      │
│       │энергосервисных   │            │          │        │       │      │      │
│       │договоров и       │            │          │        │       │      │      │
│       │привлечению       │            │          │        │       │      │      │
│       │частных инвестиций│            │          │        │       │      │      │
│       │в целях их        │            │          │        │       │      │      │
│       │реализации        │            │          │        │       │      │      │
├───────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│1.2.3. │Создание системы  │            │   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │контроля и        │            │          │        │       │      │      │
│       │мониторинга за    │            │          │        │       │      │      │
│       │реализацией       │            │          │        │       │      │      │
│       │энергосервисных   │            │          │        │       │      │      │
│       │контрактов        │            │          │        │       │      │      │
├───────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│1.2.4. │Разработка        │            │   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │технико-          │            │          │        │       │      │      │
│       │экономических     │            │          │        │       │      │      │
│       │обоснований в     │            │          │        │       │      │      │
│       │целях внедрения   │            │          │        │       │      │      │
│       │энергосберегающих │            │          │        │       │      │      │
│       │технологий для    │            │          │        │       │      │      │
│       │привлечения       │            │          │        │       │      │      │
│       │внебюджетного     │            │          │        │       │      │      │
│       │финансирования    │            │          │        │       │      │      │
├───────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│1.2.5. │Проведение        │            │   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │разъяснительной   │            │          │        │       │      │      │
│       │работы среди      │            │          │        │       │      │      │
│       │руководителей     │            │          │        │       │      │      │
│       │бюджетных         │            │          │        │       │      │      │
│       │учреждений о      │            │          │        │       │      │      │
│       │возможностях      │            │          │        │       │      │      │
│       │заключения        │            │          │        │       │      │      │
│       │энергосервисных   │            │          │        │       │      │      │
│       │контрактов и об   │            │          │        │       │      │      │
│       │особенностях      │            │          │        │       │      │      │
│       │закупки           │            │          │        │       │      │      │
│       │энергосервисных   │            │          │        │       │      │      │
│       │услуг             │            │          │        │       │      │      │
├───────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│1.2.6. │Планирование      │            │   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │расходов бюджета  │            │          │        │       │      │      │
│       │на оплату         │            │          │        │       │      │      │
│       │бюджетными        │            │          │        │       │      │      │
│       │организациями и   │            │          │        │       │      │      │
│       │учреждениями      │            │          │        │       │      │      │
│       │энергоресурсов,   │            │          │        │       │      │      │
│       │исходя из         │            │          │        │       │      │      │
│       │сокращения        │            │          │        │       │      │      │
│       │потребления       │            │          │        │       │      │      │
│       │каждого           │            │          │        │       │      │      │
│       │энергоресурса на  │            │          │        │       │      │      │
│       │3% к уровню 2010  │            │          │        │       │      │      │
│       │года в течение 5  │            │          │        │       │      │      │
│       │лет, начиная с    │            │          │        │       │      │      │
│       │01.01.2011        │            │          │        │       │      │      │
├───────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│1.2.7. │Обучение          │Федеральный │   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │обслуживающего    │   бюджет   │          │        │       │      │      │
│       │персонала         ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │бюджетных         │ Областной  │   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │учреждений        │   бюджет   │          │        │       │      │      │
│       │способам и        ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │условиям          │ Бюджет МО  │   6,00   │  6,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │энергосбережения  ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │Внебюджетные│   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │                  │  источн.   │          │        │       │      │      │
│       │                  ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │   Итого    │   6,00   │  6,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
├───────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│1.2.8. │Разработка        │Федеральный │   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │Положения об      │   бюджет   │          │        │       │      │      │
│       │энергосбережении  ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │для организации и │ Областной  │   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │подразделений в   │   бюджет   │          │        │       │      │      │
│       │бюджетной сфере   ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │ Бюджет МО  │   3,00   │  3,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │                  ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │Внебюджетные│   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │                  │  источн.   │          │        │       │      │      │
│       │                  ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │   Итого    │   3,00   │  3,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
├───────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│1.2.9. │Разработка        │Федеральный │   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │Положения о       │   бюджет   │          │        │       │      │      │
│       │порядке           ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │стимулирования    │ Областной  │   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │работников за     │   бюджет   │          │        │       │      │      │
│       │экономию энергии и├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │энергоресурсов в  │ Бюджет МО  │  20,00   │ 20,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │бюджетной сфере   ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │Внебюджетные│          │        │       │      │      │
│       │                  │  источн.   │          │        │       │      │      │
│       │                  ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │   Итого    │  20,00   │ 20,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
├───────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│1.2.10.│Введение в        │Федеральный │   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │бюджетных         │   бюджет   │          │        │       │      │      │
│       │учреждениях       ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │ответственных за  │ Областной  │   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │соблюдение режима │   бюджет   │          │        │       │      │      │
│       │экономии и порядка├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │их отчетности по  │ Бюджет МО  │  20,00   │ 20,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │достигнутой       ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │экономии          │Внебюджетные│   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │                  │  источн.   │          │        │       │      │      │
│       │                  ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │   Итого    │  20,00   │ 20,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
├───────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│1.2.11.│Назначение        │Федеральный │   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │ответственного    │   бюджет   │          │        │       │      │      │
│       │лица за соблюдение├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │режима подачи     │ Областной  │   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │тепла и           │   бюджет   │          │        │       │      │      │
│       │электрической     ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │энергии в         │ Бюджет МО  │  20,00   │ 20,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │бюджетной сфере   ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │Внебюджетные│   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │                  │  источн.   │          │        │       │      │      │
│       │                  ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │   Итого    │  20,00   │ 20,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
├───────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│ 1.3.  │Организационные   │Федеральный │  89,00   │  0,00  │ 37,00 │52,00 │ 0,00 │
│       │мероприятия по    │   бюджет   │          │        │       │      │      │
│       │энергосбережению и├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │повышению         │ Областной  │  400,00  │ 200,00 │200,00 │ 0,00 │ 0,00 │
│       │энергетической    │   бюджет   │          │        │       │      │      │
│       │эффективности     ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │жилищного фонда   │ Бюджет МО  │  182,00  │ 10,00  │172,00 │ 0,00 │ 0,00 │
│       │                  ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │Внебюджетные│  400,00  │ 400,00 │ 00,00 │ 0,00 │ 0,00 │
│       │                  │  источн.   │          │        │       │      │      │
│       │                  ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │   Итого    │ 1044,00  │ 610,00 │372,00 │52,00 │ 0,00 │
├───────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│1.3.1. │Назначение лица,  │            │   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │ответственного за │            │          │        │       │      │      │
│       │информационное и  │            │          │        │       │      │      │
│       │аналитическое     │            │          │        │       │      │      │
│       │обеспечение       │            │          │        │       │      │      │
│       │выполнения        │            │          │        │       │      │      │
│       │мероприятий в     │            │          │        │       │      │      │
│       │области           │            │          │        │       │      │      │
│       │энергосбережения и│            │          │        │       │      │      │
│       │повышения         │            │          │        │       │      │      │
│       │энергетической    │            │          │        │       │      │      │
│       │эффективности     │            │          │        │       │      │      │
│       │жилищного фонда МО│            │          │        │       │      │      │
├───────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│1.3.2. │Мероприятия по    │            │   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │осуществлению     │            │          │        │       │      │      │
│       │контроля за       │            │          │        │       │      │      │
│       │выполнением       │            │          │        │       │      │      │
│       │программы         │            │          │        │       │      │      │
│       │энергосбережения и│            │          │        │       │      │      │
│       │повышения         │            │          │        │       │      │      │
│       │энергетической    │            │          │        │       │      │      │
│       │эффективности     │            │          │        │       │      │      │
├───────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│1.3.3. │Организация и     │Федеральный │   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │финансирование    │   бюджет   │          │        │       │      │      │
│       │работ по оснащению├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │жилых домов в     │ Областной  │   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │жилищном фонде    │   бюджет   │          │        │       │      │      │
│       │приборами учета   ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │энергоресурсов, в │ Бюджет МО  │  150,00  │  0,00  │150,00 │ 0,00 │ 0,00 │
│       │том числе         ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │многоквартирных   │Внебюджетные│  250,00  │ 250,00 │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │домов             │  источн.   │          │        │       │      │      │
│       │коллективными     ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │(общедомовыми)    │   Итого    │  400,00  │ 250,00 │150,00 │ 0,00 │ 0,00 │
│       │приборами учета   │            │          │        │       │      │      │
│       │энергоресурсов,   │            │          │        │       │      │      │
│       │индивидуальными и │            │          │        │       │      │      │
│       │общими (для       │            │          │        │       │      │      │
│       │коммунальных      │            │          │        │       │      │      │
│       │квартир) приборами│            │          │        │       │      │      │
│       │учета             │            │          │        │       │      │      │
│       │энергоресурсов    │            │          │        │       │      │      │
│       │(включая          │            │          │        │       │      │      │
│       │проведение        │            │          │        │       │      │      │
│       │разъяснительной   │            │          │        │       │      │      │
│       │работы с жителями │            │          │        │       │      │      │
│       │таких жилых домов │            │          │        │       │      │      │
│       │и квартир по      │            │          │        │       │      │      │
│       │переходу на расчет│            │          │        │       │      │      │
│       │по показаниям     │            │          │        │       │      │      │
│       │приборов учета    │            │          │        │       │      │      │
│       │энергоресурсов)   │            │          │        │       │      │      │
├───────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│1.3.4. │Обеспечение       │            │   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │установки и ввода │            │          │        │       │      │      │
│       │в эксплуатацию    │            │          │        │       │      │      │
│       │приборов учета    │            │          │        │       │      │      │
│       │энергоресурсов в  │            │          │        │       │      │      │
│       │частном жилищном  │            │          │        │       │      │      │
│       │фонде             │            │          │        │       │      │      │
├───────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│1.3.5. │Проведение        │Федеральный │  62,00   │  0,00  │ 37,00 │25,00 │ 0,00 │
│       │энергетических    │   бюджет   │          │        │       │      │      │
│       │обследований      ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │зданий жилищного  │ Областной  │  400,00  │ 200,00 │200,00 │ 0,00 │ 0,00 │
│       │фонда, включая    │   бюджет   │          │        │       │      │      │
│       │диагностику       ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │оптимальности     │ Бюджет МО  │  20,00   │ 10,00  │ 10,00 │ 0,00 │ 0,00 │
│       │структуры         ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │потребления       │Внебюджетные│  150,00  │ 150,00 │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │энергетических    │  источн.   │          │        │       │      │      │
│       │ресурсов          ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │   Итого    │  632,00  │ 360,00 │247,00 │25,00 │ 0,00 │
├───────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│1.3.6. │Разработка и      │            │   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │проведение        │            │          │        │       │      │      │
│       │мероприятий,      │            │          │        │       │      │      │
│       │обеспечивающих    │            │          │        │       │      │      │
│       │распространение   │            │          │        │       │      │      │
│       │информации об     │            │          │        │       │      │      │
│       │установленных     │            │          │        │       │      │      │
│       │законодательством │            │          │        │       │      │      │
│       │об                │            │          │        │       │      │      │
│       │энергосбережении и│            │          │        │       │      │      │
│       │повышении         │            │          │        │       │      │      │
│       │энергетической    │            │          │        │       │      │      │
│       │эффективности     │            │          │        │       │      │      │
│       │требованиях,      │            │          │        │       │      │      │
│       │предъявляемых к   │            │          │        │       │      │      │
│       │лицам,            │            │          │        │       │      │      │
│       │ответственным за  │            │          │        │       │      │      │
│       │содержание        │            │          │        │       │      │      │
│       │многоквартирных   │            │          │        │       │      │      │
│       │домов,            │            │          │        │       │      │      │
│       │информирование    │            │          │        │       │      │      │
│       │жителей о         │            │          │        │       │      │      │
│       │возможных типовых │            │          │        │       │      │      │
│       │решениях повышения│            │          │        │       │      │      │
│       │энергетической    │            │          │        │       │      │      │
│       │эффективности и   │            │          │        │       │      │      │
│       │энергосбережения  │            │          │        │       │      │      │
│       │(использование    │            │          │        │       │      │      │
│       │энергосберегающих │            │          │        │       │      │      │
│       │ламп, приборов    │            │          │        │       │      │      │
│       │учета, более      │            │          │        │       │      │      │
│       │экономичных       │            │          │        │       │      │      │
│       │бытовых приборов, │            │          │        │       │      │      │
│       │утепление и т.д.),│            │          │        │       │      │      │
│       │пропаганду        │            │          │        │       │      │      │
│       │реализации мер,   │            │          │        │       │      │      │
│       │направленных на   │            │          │        │       │      │      │
│       │энергосбережение  │            │          │        │       │      │      │
│       │(создание и       │            │          │        │       │      │      │
│       │ведение           │            │          │        │       │      │      │
│       │агитационных      │            │          │        │       │      │      │
│       │стендов,          │            │          │        │       │      │      │
│       │пропаганда через  │            │          │        │       │      │      │
│       │средства массовой │            │          │        │       │      │      │
│       │информации)       │            │          │        │       │      │      │
├───────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│1.3.7. │Размещение на     │Федеральный │   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │фасадах жилых     │   бюджет   │          │        │       │      │      │
│       │домов указателей  ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │классов           │ Областной  │   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │энергетической    │   бюджет   │          │        │       │      │      │
│       │эффективности     ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │ Бюджет МО  │  12,00   │  0,00  │ 12,00 │ 0,00 │ 0,00 │
│       │                  ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │Внебюджетные│   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │                  │  источн.   │          │        │       │      │      │
│       │                  ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │   Итого    │  12,00   │        │ 12,00 │ 0,00 │ 0,00 │
├───────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│ 1.4.  │Организационные   │Федеральный │   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │мероприятия по    │   бюджет   │          │        │       │      │      │
│       │энергосбережению и├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │повышению         │ Областной  │   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │энергетической    │   бюджет   │          │        │       │      │      │
│       │эффективности     ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │систем            │ Бюджет МО  │   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │коммунальной      ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │инфраструктуры    │Внебюджетные│  700,00  │ 340,00 │360,00 │ 0,00 │ 0,00 │
│       │                  │  источн.   │          │        │       │      │      │
│       │                  ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │   Итого    │  700,00  │ 340,00 │360,00 │ 0,00 │ 0,00 │
├───────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│1.4.1. │Назначение лица,  │            │   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │ответственного за │            │          │        │       │      │      │
│       │информационное и  │            │          │        │       │      │      │
│       │аналитическое     │            │          │        │       │      │      │
│       │обеспечение       │            │          │        │       │      │      │
│       │выполнения        │            │          │        │       │      │      │
│       │мероприятий в     │            │          │        │       │      │      │
│       │области           │            │          │        │       │      │      │
│       │энергосбережения и│            │          │        │       │      │      │
│       │повышения         │            │          │        │       │      │      │
│       │энергетической    │            │          │        │       │      │      │
│       │эффективности     │            │          │        │       │      │      │
│       │объектов          │            │          │        │       │      │      │
│       │коммунальной      │            │          │        │       │      │      │
│       │инфраструктуры МО │            │          │        │       │      │      │
├───────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│1.4.2. │Проведение        │Федеральный │   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │энергетического   │   бюджет   │          │        │       │      │      │
│       │аудита объектов   ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │коммунальной      │ Областной  │   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │инфраструктуры    │   бюджет   │          │        │       │      │      │
│       │                  ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │ Бюджет МО  │   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │                  ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │Внебюджетные│  700,00  │ 340,00 │360,00 │ 0,00 │ 0,00 │
│       │                  │  источн.   │          │        │       │      │      │
│       │                  ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │   Итого    │  700,00  │ 340,00 │360,00 │ 0,00 │ 0,00 │
├───────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│1.4.3. │Разработка        │            │   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │требований к      │            │          │        │       │      │      │
│       │программам по     │            │          │        │       │      │      │
│       │энергосбережению и│            │          │        │       │      │      │
│       │повышению         │            │          │        │       │      │      │
│       │энергетической    │            │          │        │       │      │      │
│       │эффективности     │            │          │        │       │      │      │
│       │организаций с     │            │          │        │       │      │      │
│       │государственным   │            │          │        │       │      │      │
│       │(муниципальным)   │            │          │        │       │      │      │
│       │участием и        │            │          │        │       │      │      │
│       │организаций,      │            │          │        │       │      │      │
│       │осуществляющих    │            │          │        │       │      │      │
│       │регулируемые виды │            │          │        │       │      │      │
│       │деятельности      │            │          │        │       │      │      │
├───────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│1.4.4. │Анализ            │            │   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │предоставления    │            │          │        │       │      │      │
│       │качества услуг    │            │          │        │       │      │      │
│       │электро-, тепло-, │            │          │        │       │      │      │
│       │газо- и           │            │          │        │       │      │      │
│       │водоснабжения     │            │          │        │       │      │      │
│       │организациями,    │            │          │        │       │      │      │
│       │осуществляющими   │            │          │        │       │      │      │
│       │регулируемые виды │            │          │        │       │      │      │
│       │деятельности      │            │          │        │       │      │      │
├───────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│1.4.5. │Оценка аварийности│            │   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │и потерь в        │            │          │        │       │      │      │
│       │тепловых,         │            │          │        │       │      │      │
│       │электрических и   │            │          │        │       │      │      │
│       │водопроводных     │            │          │        │       │      │      │
│       │сетях             │            │          │        │       │      │      │
├───────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│1.4.6. │Организация       │            │   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │обучения          │            │          │        │       │      │      │
│       │специалистов в    │            │          │        │       │      │      │
│       │области           │            │          │        │       │      │      │
│       │энергосбережения и│            │          │        │       │      │      │
│       │энергетической    │            │          │        │       │      │      │
│       │эффективности     │            │          │        │       │      │      │
├───────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│1.4.7. │Оптимизация       │            │   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │режимов работы    │            │          │        │       │      │      │
│       │энергоисточников и│            │          │        │       │      │      │
│       │их установленной  │            │          │        │       │      │      │
│       │мощности с учетом │            │          │        │       │      │      │
│       │корректировок схем│            │          │        │       │      │      │
│       │энергоснабжения,  │            │          │        │       │      │      │
│       │местных условий и │            │          │        │       │      │      │
│       │видов топлива     │            │          │        │       │      │      │
├───────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│1.4.8. │Разработка        │            │   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │технико-          │            │          │        │       │      │      │
│       │экономических     │            │          │        │       │      │      │
│       │обоснований в     │            │          │        │       │      │      │
│       │целях внедрения   │            │          │        │       │      │      │
│       │энергосберегающих │            │          │        │       │      │      │
│       │технологий для    │            │          │        │       │      │      │
│       │привлечения       │            │          │        │       │      │      │
│       │внебюджетного     │            │          │        │       │      │      │
│       │финансирования    │            │          │        │       │      │      │
├───────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│1.4.9. │Организация       │            │   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │процесса сбора и  │            │          │        │       │      │      │
│       │анализа информации│            │          │        │       │      │      │
│       │о фактических     │            │          │        │       │      │      │
│       │потерях           │            │          │        │       │      │      │
│       │Энергоресурсов при│            │          │        │       │      │      │
│       │их передаче на    │            │          │        │       │      │      │
│       │основе данных     │            │          │        │       │      │      │
│       │приборов учета    │            │          │        │       │      │      │
│       │энергоресурсов    │            │          │        │       │      │      │
├───────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│1.4.10.│Разработка        │            │   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │долгосрочных      │            │          │        │       │      │      │
│       │программ снижения │            │          │        │       │      │      │
│       │потерь            │            │          │        │       │      │      │
│       │энергоресурсов для│            │          │        │       │      │      │
│       │организаций,      │            │          │        │       │      │      │
│       │осуществляющих их │            │          │        │       │      │      │
│       │передачу          │            │          │        │       │      │      │
├───────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│1.4.11.│Разработка и      │            │   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │внедрение         │            │          │        │       │      │      │
│       │мероприятий по    │            │          │        │       │      │      │
│       │выявлению лиц,    │            │          │        │       │      │      │
│       │незаконно         │            │          │        │       │      │      │
│       │использующих      │            │          │        │       │      │      │
│       │энергоресурсы, с  │            │          │        │       │      │      │
│       │привлечением их к │            │          │        │       │      │      │
│       │административной  │            │          │        │       │      │      │
│       │или иной          │            │          │        │       │      │      │
│       │ответственности   │            │          │        │       │      │      │
├───────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│  2.   │Технические       │Федеральный │          │        │       │      │      │
│       │мероприятия       │   бюджет   │          │        │       │      │      │
│       │                  ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │ Областной  │          │        │       │      │      │
│       │                  │   бюджет   │          │        │       │      │      │
│       │                  ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │ Бюджет МО  │          │        │       │      │      │
│       │                  ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │Внебюджетные│          │        │       │      │      │
│       │                  │  источн.   │          │        │       │      │      │
│       │                  ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │   Итого    │          │        │       │      │      │
├───────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│ 2.1.  │Технические       │Федеральный │  8,700   │  5,00  │ 2,50  │ 0,70 │ 0,50 │
│       │мероприятия по    │   бюджет   │          │        │       │      │      │
│       │энергосбережению и├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │повышению         │ Областной  │  295,00  │ 50,00  │215,00 │15,00 │15,00 │
│       │энергетической    │   бюджет   │          │        │       │      │      │
│       │эффективности в   ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │бюджетной сфере   │ Бюджет МО  │  278,00  │ 10,00  │178,20 │45,40 │44,40 │
│       │                  ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │Внебюджетные│   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │                  │  источн.   │          │        │       │      │      │
│       │                  ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │   Итого    │  581,70  │ 65,00  │395,70 │61,10 │59,90 │
├───────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│2.1.1. │Теплоизоляция     │Федеральный │   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │стояков системы   │   бюджет   │          │        │       │      │      │
│       │ГВС в бюджетной   ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │сфере             │ Областной  │   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │                  │   бюджет   │          │        │       │      │      │
│       │                  ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │ Бюджет МО  │   6,00   │  0,00  │ 2,00  │ 2,00 │ 2,00 │
│       │                  ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │Внебюджетные│   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │                  │  источн.   │          │        │       │      │      │
│       │                  ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │   Итого    │   6,00   │  0,00  │ 2,00  │ 2,00 │ 2,00 │
├───────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│2.1.2. │Комплексная       │Федеральный │   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │модернизация      │   бюджет   │          │        │       │      │      │
│       │системы освещения ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │зданий бюджетной  │ Областной  │   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │сферы             │   бюджет   │          │        │       │      │      │
│       │                  ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │ Бюджет МО  │  12,00   │  0,00  │ 4,00  │ 4,00 │ 4,00 │
│       │                  ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │Внебюджетные│   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │                  │  источн.   │          │        │       │      │      │
│       │                  ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │   Итого    │  12,00   │  0,00  │ 4,00  │ 4,00 │ 4,00 │
├───────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│2.1.3. │Установка датчиков│Федеральный │   2,00   │  0,50  │ 0,50  │ 0,50 │ 0,50 │
│       │присутствия и     │   бюджет   │          │        │       │      │      │
│       │освещенности      ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │прямоугольной зоны│ Областной  │  45,00   │  0,00  │ 15,00 │15,00 │15,00 │
│       │обнаружения в     │   бюджет   │          │        │       │      │      │
│       │коридорах (здания ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │бюджетной сферы)  │ Бюджет МО  │   1,00   │  0,00  │ 0,20  │ 0,40 │ 0,40 │
│       │                  ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │Внебюджетные│   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │                  │  источн.   │          │        │       │      │      │
│       │                  ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │   Итого    │  48,00   │  0,50  │ 15,70 │15,90 │15,90 │
├───────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│2.1.4. │Организация       │Федеральный │   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │управления        │   бюджет   │          │        │       │      │      │
│       │освещением по     ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │зонам с учетом    │ Областной  │   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │уровня            │   бюджет   │          │        │       │      │      │
│       │естественной      ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │освещенности в    │ Бюджет МО  │   1,00   │  0,00  │ 0,00  │ 1,00 │ 0,00 │
│       │бюджетной сфере   ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │Внебюджетные│   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │                  │  источн.   │          │        │       │      │      │
│       │                  ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │   Итого    │   1,00   │  0,00  │ 0,00  │ 1,00 │ 0,00 │
├───────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│2.1.5. │Замена            │Федеральный │   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │светильников с    │   бюджет   │          │        │       │      │      │
│       │лампами           ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │накаливания и     │ Областной  │   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │люминесцентными   │   бюджет   │          │        │       │      │      │
│       │лампами на        ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │энергосберегающие │ Бюджет МО  │  20,00   │  5,00  │ 5,00  │ 5,00 │ 5,00 │
│       │лампы и (или)     ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │светодиодные      │Внебюджетные│   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │светильники в     │  источн.   │          │        │       │      │      │
│       │бюджетной сфере   ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │   Итого    │  20,00   │  5,00  │ 5,00  │ 5,00 │ 5,00 │
├───────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│2.1.6. │Установка датчика │Федеральный │   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │движения в        │   бюджет   │          │        │       │      │      │
│       │подсобных         ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │помещениях в      │ Областной  │   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │бюджетной сфере   │   бюджет   │          │        │       │      │      │
│       │                  ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │ Бюджет МО  │   5,00   │  0,00  │ 1,00  │ 2,00 │ 2,00 │
│       │                  ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │Внебюджетные│   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │                  │   источн.  │          │        │       │      │      │
│       │                  ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │   Итого    │   5,00   │  0,00  │ 1,00  │ 2,00 │ 2,00 │
├───────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│2.1.7. │Замена старых     │Федеральный │   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │светильников на   │   бюджет   │          │        │       │      │      │
│       │новые             ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │энергоэффективные │ Областной  │   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │при одновременном │   бюджет   │          │        │       │      │      │
│       │снижении высоты   ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │подвеса в         │ Бюджет МО  │   3,00   │  0,00  │ 1,00  │ 1,00 │ 1,00 │
│       │бюджетной сфере   ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │Внебюджетные│   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │                  │  источн.   │          │        │       │      │      │
│       │                  ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │   Итого    │   3,00   │  0,00  │ 1,00  │ 1,00 │ 1,00 │
├───────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│2.1.8. │Снижение          │Федеральный │   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │несимметрии       │   бюджет   │          │        │       │      │      │
│       │напряжения        ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │ Областной  │   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │                  │   бюджет   │          │        │       │      │      │
│       │                  ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │ Бюджет МО  │   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │                  ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │Внебюджетные│   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │                  │  источн.   │          │        │       │      │      │
│       │                  ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │   Итого    │   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
├───────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│2.1.9. │Установка систем  │Федеральный │  223,771 │  2,50  │ 0,00  │ 0,20 │ 0,00 │
│       │частотного        │   бюджет   │          │        │       │      │      │
│       │регулирования     ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │электроприводного │ Областной  │  747,132 │  0,00  │150,00 │ 0,00 │ 0,00 │
│       │оборудования и    │   бюджет   │          │        │       │      │      │
│       │замена            ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │электродвигателей │ Бюджет МО  │  51,11   │  0,00  │ 30,00 │ 0,00 │ 0,00 │
│       │на более          ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │эффективные       │Внебюджетные│   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │(бюджетная сфера) │  источн.   │          │        │       │      │      │
│       │                  ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │   Итого    │  180,00  │  0,00  │180,00 │20,00 │ 0,00 │
├───────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│2.1.10.│Утепление внешних │Федеральный │   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │стен и крыш зданий│   бюджет   │          │        │       │      │      │
│       │в бюджетной сфере ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │ Областной  │   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │                  │   бюджет   │          │        │       │      │      │
│       │                  ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │ Бюджет МО  │  30,00   │  0,00  │ 30,00 │ 0,00 │ 0,00 │
│       │                  ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │Внебюджетные│   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │                  │  источн.   │          │        │       │      │      │
│       │                  ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │   Итого    │  30,00   │  0,00  │ 30,00 │ 0,00 │ 0,00 │
├───────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│2.1.11.│Ремонт и замена   │Федеральный │   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │окон и дверей в   │   бюджет   │          │        │       │      │      │
│       │бюджетной сфере   ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │ Областной  │   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │                  │   бюджет   │          │        │       │      │      │
│       │                  ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │ Бюджет МО  │  90,00   │  0,00  │ 30,00 │30,00 │30,00 │
│       │                  ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │Внебюджетные│   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │                  │  источн.   │          │        │       │      │      │
│       │                  ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │   Итого    │  90,00   │  0,00  │ 30,00 │30,00 │30,00 │
├───────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│2.1.12.│Замена котлов     │Федеральный │   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │бойлеров на более │   бюджет   │          │        │       │      │      │
│       │экономичные       ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │(бюджетная сфера) │ Областной  │   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │                  │   бюджет   │          │        │       │      │      │
│       │                  ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │ Бюджет МО  │  60,00   │  0,00  │ 60,00 │ 0,00 │ 0,00 │
│       │                  ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │Внебюджетные│   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │                  │  источн.   │          │        │       │      │      │
│       │                  ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │   Итого    │  60,00   │  0,00  │ 60,00 │ 0,00 │ 0,00 │
├───────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│2.1.13.│Установка         │Федеральный │   4,00   │  2,00  │ 2,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │коллективных      │   бюджет   │          │        │       │      │      │
│       │приборов учета    ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │воды, тепла, газа │ Областной  │  100,00  │ 50,00  │ 50,00 │ 0,00 │ 0,00 │
│       │в зданиях         │   бюджет   │          │        │       │      │      │
│       │бюджетной сферы   ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │ Бюджет МО  │  10,00   │  5,00  │ 5,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │                  ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │Внебюджетные│   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │                  │  источн.   │          │        │       │      │      │
│       │                  ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │   Итого    │  114,00  │ 57,00  │ 57,00 │ 0,00 │ 0,00 │
├───────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│2.1.14.│Замена вентильных │Федеральный │   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │кранов на рычажные│   бюджет   │          │        │       │      │      │
│       │и клавишные в     ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │бюджетной сфере   │ Областной  │   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │                  │   бюджет   │          │        │       │      │      │
│       │                  ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │ Бюджет МО  │  10,00   │  0,00  │ 10,00 │ 0,00 │ 0,00 │
│       │                  ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │Внебюджетные│   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │                  │  источн.   │          │        │       │      │      │
│       │                  ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │   Итого    │  10,00   │  0,00  │ 10,00 │ 0,00 │ 0,00 │
├───────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│ 2.2.  │Технические       │Федеральный │   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │мероприятия по    │   бюджет   │          │        │       │      │      │
│       │энергосбережению и├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │повышению         │ Областной  │  10,00   │ 10,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │энергетической    │   бюджет   │          │        │       │      │      │
│       │эффективности     ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │жилищного фонда   │ Бюджет МО  │   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │                  ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │Внебюджетные│  224,00  │ 111,00 │111,00 │ 1,00 │ 1,00 │
│       │                  │  источн.   │          │        │       │      │      │
│       │                  ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │   Итого    │  234,00  │ 121,00 │111,00 │ 1,00 │ 1,00 │
├───────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│2.2.1. │Оснащение         │Федеральный │   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │многоквартирных   │   бюджет   │          │        │       │      │      │
│       │жилых домов       ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │коллективными     │ Областной  │  10,00   │ 10,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │приборами учета   │   бюджет   │          │        │       │      │      │
│       │энергетических    ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │ресурсов          │ Бюджет МО  │   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │                  ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │Внебюджетные│   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │                  │  источн.   │          │        │       │      │      │
│       │                  ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │   Итого    │  10,00   │ 10,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
├───────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│2.2.2. │Герметизация      │Федеральный │   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │зданий жилищного  │   бюджет   │          │        │       │      │      │
│       │фонда (окна,      ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │двери, швы,       │ Областной  │   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │подвалы, выходы   │   бюджет   │          │        │       │      │      │
│       │вентиляции,       ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │инженерных        │ Бюджет МО  │   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │коммуникаций)     ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │Внебюджетные│  160,00  │ 80,00  │ 80,00 │ 0,00 │ 0,00 │
│       │                  │  источн.   │          │        │       │      │      │
│       │                  ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │   Итого    │  160,00  │ 80,00  │ 80,00 │ 0,00 │ 0,00 │
├───────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│2.2.3. │Использование     │Федеральный │   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │нажимных кранов в │   бюджет   │          │        │       │      │      │
│       │жилищном фонде    ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │ Областной  │   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │                  │   бюджет   │          │        │       │      │      │
│       │                  ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │ Бюджет МО  │   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │                  ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │Внебюджетные│  60,00   │ 30,00  │ 30,00 │ 0,00 │ 0,00 │
│       │                  │  источн.   │          │        │       │      │      │
│       │                  ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │   Итого    │  60,00   │ 30,00  │ 30,00 │ 0,00 │ 0,00 │
├───────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│2.2.4. │Замена ламп       │Федеральный │   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │накаливания на    │   бюджет   │          │        │       │      │      │
│       │энергосберегающие ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │в местах общего   │ Областной  │   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │пользования в     │   бюджет   │          │        │       │      │      │
│       │жилищном фонде    ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │ Бюджет МО  │   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │                  ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │Внебюджетные│   4,00   │  1,00  │ 1,00  │ 1,00 │ 1,00 │
│       │                  │  источн.   │          │        │       │      │      │
│       │                  ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │   Итого    │   4,00   │  1,00  │ 1,00  │ 1,00 │ 1,00 │
├───────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│ 2.3.  │Технические       │Федеральный │  15,00   │ 15,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │мероприятия по    │   бюджет   │          │        │       │      │      │
│       │энергосбережению и├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │повышению         │ Областной  │ 537,481  │225,481 │104,00 │104,00│104,00│
│       │энергетической    │   бюджет   │          │        │       │      │      │
│       │эффективности     ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │систем            │ Бюджет МО  │  28,30   │ 11,30  │ 7,00  │ 5,00 │ 5,00 │
│       │коммунальной      ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │инфраструктуры    │Внебюджетные│  230,00  │ 230,00 │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │                  │  источн.   │          │        │       │      │      │
│       │                  ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │   Итого    │ 2450,00  │2300,00 │ 50,00 │50,00 │50,00 │
├───────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│2.3.1. │Прокладка         │Федеральный │  15,00   │ 15,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │трубопроводов     │   бюджет   │          │        │       │      │      │
│       │"труба в трубе" с ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │пенополиуретановой│ Областной  │  12,00   │  0,00  │ 4,00  │ 4,00 │ 4,00 │
│       │изоляцией         │   бюджет   │          │        │       │      │      │
│       │(коммунальная     ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │инфраструктура)   │ Бюджет МО  │   2,00   │  0,00  │ 2,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │                  ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │Внебюджетные│  50,00   │ 50,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │                  │  источн.   │          │        │       │      │      │
│       │                  ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │   Итого    │  79,00   │ 150,00 │ 6,00  │ 4,00 │ 4,00 │
├───────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│2.3.2. │Реконструкция     │Федеральный │   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │энергосберегающих │   бюджет   │          │        │       │      │      │
│       │систем уличного   ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │освещения         │ Областной  │ 525,481  │225,481 │100,00 │100,00│100,00│
│       │                  │   бюджет   │          │        │       │      │      │
│       │                  ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │ Бюджет МО  │  23,30   │ 11,30  │ 4,00  │ 4,00 │ 4,00 │
│       │                  ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │Внебюджетные│  180,00  │ 180,00 │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │                  │  источн.   │          │        │       │      │      │
│       │                  ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │   Итого    │ 728,781  │416,781 │104,00 │104,00│104,00│
├───────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│2.3.3. │Замена ртутных    │Федеральный │   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │ламп уличного     │   бюджет   │          │        │       │      │      │
│       │освещения на      ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │энергосберегающие │ Областной  │   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │лампы и (или)     │   бюджет   │          │        │       │      │      │
│       │светодиодные      ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │прожектора        │ Бюджет МО  │   3,00   │  0,00  │ 1,00  │ 1,00 │ 1,00 │
│       │                  ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │Внебюджетные│   0,00   │  0,00  │ 0,00  │ 0,00 │ 0,00 │
│       │                  │  источн.   │          │        │       │      │      │
│       │                  ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │   Итого    │   3,00   │  0,00  │ 1,00  │ 1,00 │ 1,00 │
├───────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │Всего по          │Федеральный │  209,7   │ 20,00  │ 39,50 │97,70 │52,50 │
│       │программе, тыс.   │   бюджет   │          │        │       │      │      │
│       │руб.:             ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │ Областной  │ 1222,481 │525,481 │459,00 │119,00│119,00│
│       │                  │   бюджет   │          │        │       │      │      │
│       │                  ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │ Бюджет МО  │  468,30  │ 51,30  │325,20 │44,40 │45,40 │
│       │                  ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │Внебюджетные│ 1703,00  │1080,00 │621,00 │ 1,00 │ 1,00 │
│       │                  │  источн.   │          │        │       │      │      │
│       │                  ├────────────┼──────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│       │                  │   Итого:   │ 3603,481 │1676,781│1445,00│262,10│217,90│
└───────┴──────────────────┴────────────┴──────────┴────────┴───────┴──────┴──────┘

4.2.Распределение затрат по источникам финансирования
Финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальном образовании - Путятинское сельское поселение Путятинского муниципального района Рязанской области осуществляется из:
- средств федерального, областного и местного бюджетов в рамках целевых программ;
- собственных средств производителей и потребителей энергоресурсов;
- средств, учитываемых в производственных и инвестиционных программах организаций и предприятий коммунальной инфраструктуры;
- средств собственников жилья.
Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 77535,98 тыс. руб., в том числе по годам и источникам финансирования:
Объем финансирования Программы, всего 3603,481 тыс. руб.
в том числе по источникам:
из средств федерального бюджета 209,700 тыс. руб.
из средств областного бюджета 1222,481 тыс. руб.
из средств местного бюджета 468,300 тыс. руб.
внебюджетные источники 1703,000 тыс. руб.
в том числе по периодам:
2011 год 1676,781 тыс. руб.
2012 год 1445,000 тыс. руб.
2013 год 262,000 тыс. руб.
2014 год 217,900 тыс. руб.
Средства федерального бюджета, всего 209,700 тыс. руб.
в том числе по периодам:
2011 год 20,00 тыс. руб.
2012 год 39,500 тыс. руб.
2013 год 97,700 тыс. руб.
2014 год 52,500 тыс. руб.
Средства областного бюджета, всего 1222,481 тыс. руб.
в том числе по периодам:
2011 год 525,481 тыс. руб.
2012 год 459,000 тыс. руб.
2013 год 119,000 тыс. руб.
2014 год 119,000 тыс. руб.
Средства местного бюджета (в т.ч. бюджеты поселений в составе района), всего 468,300 тыс. руб.
в том числе по периодам:
2011 год 51,300 тыс. руб.
2012 год 325,200 тыс. руб.
2013 год 44,400 тыс. руб.
2014 год 45,400 тыс. руб.
Внебюджетные источники, всего 1703,000 тыс. руб.
в том числе по периодам:
2011 год 1080,000 тыс. руб.
2012 год 621,000 тыс. руб.
2013 год 1,000 тыс. руб.
2014 год 1,000 тыс. руб.

--------------------------------
<1> Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии соответствующих бюджетов.
4.2.1.Бюджетные источники финансирования мероприятий
Программы
4.2.1.1.Средства федерального бюджета
Объем средств федерального бюджета, направляемый на финансирование мероприятий в области энергосбережения и энергетической эффективности в муниципальном образовании, определен на основе:
- областной целевой программы "Модернизация жилищно-коммунального комплекса Рязанской области на 2007 - 2015 годы";
- комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования - Путятинское сельское поселение Путятинского муниципального района Рязанской области до 2012 года.
Общий объем финансирования энергосберегающих мероприятий из средств федерального бюджета составит 209,7 тыс. руб., в том числе:
┌───────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┐
│N меро-│                 Мероприятие                  │ Период │  Сумма  │
│приятия│                                              │        │средств, │
│       │                                              │        │тыс. руб.│
├───────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤
│1.2.1. │Проведение энергетических обследований        │2011 год│         │
│       │зданий бюджетного сектора, сбор и анализ      │2012 год│  72,0   │
│       │информации об энергопотреблении бюджетного    │2013 год│  52,0   │
│       │сектора, в том числе их ранжирование по       │2014 год│         │
│       │удельному  энергопотреблению   и   очередности│ Итого  │  124,0  │
│       │проведения мероприятий по энергосбережению --- │        │         │
├───────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤
│1.3.5. │Проведение энергетических обследований        │2011 год│         │
│       │зданий жилищного фонда, включая               │2012 год│  37,0   │
│       │диагностику оптимальности структуры           │2013 год│  25,0   │
│       │потребления энергетических ресурсов ---        │2014 год│         │
│       │                                              │ Итого  │  62,0   │
├───────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤
│2.1.3. │Установка датчиков присутствия и              │2011 год│   0,5   │
│       │освещенности прямоугольной зоны               │2012 год│   0,5   │
│       │обнаружения в коридорах (здания бюджетной     │2013 год│   0,5   │
│       │сферы) ---                                     │2014 год│   0,5   │
│       │                                              │ Итого  │   2,0   │
├───────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤
│2.1.9. │Установка систем частотного регулирования     │2011 год│   2,5   │
│       │электроприводного оборудования и замена       │2012 год│         │
│       │электродвигателей на более эффективные        │2013 год│   0,2   │
│       │(бюджетная сфера) ---                          │2014 год│         │
│       │                                              │ Итого  │   2,7   │
├───────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤
│2.1.13.│Установка коллективных приборов учета         │2011 год│   2,0   │
│       │воды, тепла, газа в зданиях бюджетной         │2012 год│   2,0   │
│       │сферы ---                                      │2013 год│         │
│       │                                              │2014 год│         │
│       │                                              │ Итого  │   4,0   │
├───────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤
│2.3.1. │Прокладка трубопроводов "труба в              │2011 год│  15,0   │
│       │трубе" с пенополиуретановой изоляцией         │2012 год│         │
│       │(коммунальная инфраструктура) ---              │2013 год│         │
│       │                                              │2014 год│         │
│       │                                              │ Итого  │  15,0   │
├───────┴──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤
│ВСЕГО из средств федерального бюджета в  2011  -  2014│2011 год│  20,0   │
│гг.                                                   │2012 год│  39,5   │
│                                                      │2013 год│  97,7   │
│                                                      │2014 год│  52,5   │
│                                                      │ Итого  │  209,7  │
└──────────────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┘

--------------------------------
Объемы финансирования Программы из средств федерального бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии соответствующих бюджетов.
<2> Средства федерального бюджета на финансирование мероприятий Программы по проведению энергетических обследований и установке приборов и систем учета и регулирования расхода энергетических ресурсов в зданиях бюджетного сектора и жилищного фонда предусмотрены в рамках областной целевой программы "Модернизация жилищно-коммунального комплекса Рязанской области на 2007 - 2015 годы", подпрограмма "Энергосбережение в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве Рязанской области на 2007 - 2015 годы".
<3> Средства федерального бюджета на финансирование мероприятий Программы по прокладке трубопроводов предусмотрены в рамках областной целевой программы "Модернизация жилищно-коммунального комплекса Рязанской области на 2007 - 2015 годы", подпрограмма "Развитие систем теплоснабжения населенных пунктов Рязанской области на 2007 - 2015 годы".
4.2.1.2.Средства областного бюджета
Объем средств областного бюджета, направляемый на финансирование мероприятий в области энергосбережения и энергетической эффективности в муниципальном образовании - Путятинское сельское поселение Путятинского района Рязанской области, определен на основе:
- областной целевой программы "Модернизация жилищно-коммунального комплекса Рязанской области на 2007 - 2015 годы";
- долгосрочной целевой программы "Оснащение жилищного фонда Рязанской области коллективными (общедомовыми) приборами учета энергоресурсов на 2009 - 2015 годы".
Общий объем финансирования энергосберегающих мероприятий из средств областного бюджета составит 1222,481 тыс. руб., в том числе:
┌───────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┐
│  NN   │                 Мероприятие                  │ Период │  Сумма  │
│  пп   │                                              │        │средств, │
│       │                                              │        │тыс. руб.│
├───────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤
│1.2.1. │Проведение энергетических обследований зданий │2011 год│  40,0   │
│       │бюджетного сектора, сбор и анализ информации  │2012 год│  40,0   │
│       │об энергопотреблении бюджетного сектора, в том│2013 год│         │
│       │числе их ранжирование по удельному            │2014 год│         │
│       │энергопотреблению  и  очередности   проведения│ Итого  │  80,0   │
│       │мероприятий по энергосбережению ---            │        │         │
├───────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤
│1.3.5. │Проведение энергетических обследований зданий │2011 год│  200,0  │
│       │жилищного фонда, включая диагностику          │2012 год│  200,0  │
│       │оптимальности структуры потребления           │2013 год│         │
│       │энергетических ресурсов ---                    │2014 год│         │
│       │                                              │ Итого  │  400,0  │
├───────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤
│2.1.3. │Установка датчиков присутствия и освещенности │2011 год│   0,0   │
│       │прямоугольной зоны обнаружения в коридорах    │2012 год│  15,0   │
│       │(здания бюджетной сферы) ---                   │2013 год│  15,0   │
│       │                                              │2014 год│  15,0   │
│       │                                              │ Итого  │  45,0   │
├───────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤
│2.1.9. │Установка систем частотного регулирования     │2011 год│   0,0   │
│       │электроприводного оборудования и замена       │2012 год│  150,0  │
│       │электродвигателей, используемых в больницах,  │2013 год│   0,0   │
│       │на более эффективные (бюджетная сфера) ---     │2014 год│         │
│       │                                              │ Итого  │  150,0  │
├───────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤
│2.1.13.│Установка коллективных приборов учета воды,   │2011 год│  50,0   │
│       │тепла, газа в зданиях бюджетной сферы ---      │2012 год│  50,0   │
│       │                                              │2013 год│         │
│       │                                              │2014 год│         │
│       │                                              │ Итого  │  100,0  │
├───────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤
│2.2.1. │Оснащение многоквартирных жилых домов         │2011 год│  10,0   │
│       │коллективными приборами учета энергетических  │2012 год│   0,0   │
│       │ресурсов ---                                   │2013 год│   0,0   │
│       │                                              │2014 год│   0,0   │
│       │                                              │ Итого  │  10,0   │
├───────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤
│2.3.1. │Прокладка трубопроводов "труба в трубе" с     │2011 год│   0,0   │
│       │пенополиуретановой изоляцией (коммунальная    │2012 год│   4,0   │
│       │инфраструктура) ---                            │2013 год│   4,0   │
│       │                                              │2014 год│   4,0   │
│       │                                              │ Итого  │  12,0   │
├───────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤
│2.3.2. │Применение энергосберегающих систем уличного  │2011 год│ 225,481 │
│       │освещения ---                                  │2012 год│  100,0  │
│       │                                              │2013 год│  100,0  │
│       │                                              │2014 год│  100,0  │
│       │                                              │ Итого  │ 525,481 │
├───────┴──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤
│ВСЕГО из средств областного бюджета в 2011 - 2014 гг. │2011 год│ 525,481 │
│                                                      │2012 год│  459,0  │
│                                                      │2013 год│  119,0  │
│                                                      │2014 год│  119,0  │
│                                                      │ Итого  │1222,481 │
└──────────────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┘

--------------------------------
Объемы финансирования Программы из средств областного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии соответствующих бюджетов.
<4> Средства областного бюджета на финансирование перечисленных в таблице мероприятий Программы предусмотрены в рамках областной целевой программы "Модернизация жилищно-коммунального комплекса Рязанской области на 2007 - 2015 годы", подпрограмма "Энергосбережение в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве Рязанской области на 2007 - 2015 годы".
<5> Средства областного бюджета на финансирование мероприятий Программы по оснащению многоквартирных жилых домов приборами учета энергоресурсов утверждены в составе долгосрочной целевой программы "Оснащение жилищного фонда Рязанской области коллективными (общедомовыми) приборами учета энергоресурсов на 2009 - 2015 годы".
<6> Средства областного бюджета на финансирование мероприятий по прокладке трубопроводов предусмотрены в рамках областной целевой программы "Модернизация жилищно-коммунального комплекса Рязанской области на 2007 - 2015 годы", подпрограмма "Развитие систем теплоснабжения населенных пунктов Рязанской области на 2007 - 2015 годы".
<7> Средства областного бюджета на финансирование мероприятий по реконструкции электролиний предусмотрены в рамках областной целевой программы "Модернизация жилищно-коммунального комплекса Рязанской области на 2007 - 2015 годы", подпрограмма "Развитие систем электроснабжения и наружного освещения населенных пунктов Рязанской области на 2007 - 2015 годы".
4.2.1.3.Средства местного бюджета
Объем средств местного бюджета, направляемый на финансирование мероприятий в области энергосбережения и энергетической эффективности в муниципальном образовании - Путятинское сельское поселение Путятинского муниципального района Рязанской области, определен на основе:
- областной целевой программы "Модернизация жилищно-коммунального комплекса Рязанской области на 2007 - 2015 годы";
- долгосрочной целевой программы "Оснащение жилищного фонда Рязанской области коллективными (общедомовыми) приборами учета энергоресурсов на 2009 - 2015 годы";
- потребностей муниципального образования в проведении энергосберегающих мероприятий.
Общий объем финансирования энергосберегающих мероприятий из средств местного бюджета составит 468,3 тыс. руб., в том числе:
┌───────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┐
│  NN   │                 Мероприятие                  │ Период │  Сумма  │
│  пп   │                                              │        │средств, │
│       │                                              │        │тыс. руб.│
├───────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤
│1.2.1. │Проведение энергетических обследований зданий │2011 год│   8,0   │
│       │бюджетного сектора, сбор и анализ информации  │2012 год│   8,0   │
│       │об энергопотреблении бюджетного сектора, в том│2013 год│         │
│       │числе их ранжирование по удельному            │2014 год│         │
│       │энергопотреблению  и  очередности   проведения│ Итого  │  16,0   │
│       │мероприятий по энергосбережению ---            │        │         │
├───────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤
│1.2.7. │Обучение обслуживающего персонала бюджетных   │2011 год│   6,0   │
│       │учреждений способам и условиям                │2012 год│         │
│       │энергосбережения ----                          │2013 год│         │
│       │                                              │2014 год│         │
│       │                                              │ Итого  │   6,0   │
├───────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤
│1.2.8. │Разработка Положения об энергосбережении для  │2011 год│   1,0   │
│       │организаций и подразделений в бюджетной       │2012 год│         │
│       │сфере ----                                     │2013 год│         │
│       │                                              │2014 год│         │
│       │                                              │ Итого  │   1,0   │
├───────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤
│1.2.9. │Разработка Положения о порядке стимулирования │2011 год│   1,0   │
│       │работников за экономию энергии и              │2012 год│         │
│       │энергоресурсов в бюджетной сфере ----          │2013 год│         │
│       │                                              │2014 год│         │
│       │                                              │ Итого  │   1,0   │
├───────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤
│1.2.10.│Введение     в     бюджетных      учреждениях,│2011 год│   0,0   │
│       │ответственных за соблюдение режима экономии  и│2012 год│   2,0   │
│       │порядка, их отчетности по достигнутой экономии│2013 год│         │
│       │----                                           │2014 год│         │
│       │                                              │ Итого  │   2,0   │
├───────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤
│1.2.11.│Назначение ответственного лица за соблюдение  │2011 год│   4,0   │
│       │режима подачи тепла и электрической энергии в │2012 год│         │
│       │бюджетной сфере ----                           │2013 год│         │
│       │                                              │2014 год│         │
│       │                                              │ Итого  │   4,0   │
├───────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤
│1.3.5. │Проведение энергетических обследований зданий │2011 год│  10,0   │
│       │жилищного фонда, включая диагностику          │2012 год│  10,0   │
│       │оптимальности структуры потребления           │2013 год│         │
│       │энергетических ресурсов ---                    │2014 год│         │
│       │                                              │ Итого  │  20,0   │
├───────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤
│1.3.7. │Размещение на фасадах жилых домов указателей  │2011 год│         │
│       │классов энергетической эффективности ----      │2012 год│  12,0   │
│       │                                              │2013 год│         │
│       │                                              │2014 год│         │
│       │                                              │ Итого  │  12,0   │
├───────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤
│2.1.1. │Теплоизоляция стояков системы ГВС в бюджетной │2011 год│   0,0   │
│       │сфере ----                                     │2012 год│   2,0   │
│       │                                              │2013 год│   2,0   │
│       │                                              │2014 год│   2,0   │
│       │                                              │ Итого  │  6,00   │
├───────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤
│2.1.2. │Комплексная модернизация системы освещения    │2011 год│   0,0   │
│       │зданий бюджетной сферы ----                    │2012 год│   4,0   │
│       │                                              │2013 год│   4,0   │
│       │                                              │2014 год│   4,0   │
│       │                                              │ Итого  │  12,0   │
├───────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤
│2.1.3. │Установка датчиков присутствия и освещенности │2011 год│   0,0   │
│       │прямоугольной зоны обнаружения в коридорах    │2012 год│   0,2   │
│       │(здания бюджетной сферы) ---                   │2013 год│   0,4   │
│       │                                              │2014 год│   0,4   │
│       │                                              │ Итого  │   1,0   │
├───────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤
│2.1.4. │Организация управления освещением по зонам с  │2011 год│   0,0   │
│       │учетом уровня естественной освещенности в     │2012 год│   0,0   │
│       │бюджетной сфере ----                           │2013 год│   1,0   │
│       │                                              │2014 год│   0,0   │
│       │                                              │ Итого  │   1,0   │
├───────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤
│2.1.5. │Замена светильников с лампами накаливания и   │2011 год│   5,0   │
│       │люминесцентными лампами на энергосберегающие  │2012 год│   5,0   │
│       │лампы и (или) светодиодные светильники в      │2013 год│   5,0   │
│       │бюджетной сфере ----                           │2014 год│   5,0   │
│       │                                              │ Итого  │  20,0   │
├───────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤
│2.1.6. │Установка датчика движения в подсобных        │2011 год│   0,0   │
│       │помещениях в бюджетной сфере ----              │2012 год│   1,0   │
│       │                                              │2013 год│   2,0   │
│       │                                              │2014 год│   2,0   │
│       │                                              │ Итого  │   5,0   │
├───────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤
│2.1.7. │Замена старых светильников на новые           │2011 год│   0,0   │
│       │энергоэффективные при одновременном снижении  │2012 год│   1,0   │
│       │высоты подвеса в бюджетной сфере ----          │2013 год│   1,0   │
│       │                                              │2014 год│   1,0   │
│       │                                              │ Итого  │   3,0   │
├───────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤
│2.1.9. │Установка систем частотного регулирования     │2011 год│   0,0   │
│       │электроприводного оборудования и замена       │2012 год│  30,0   │
│       │электродвигателей на более эффективные        │2013 год│   0,0   │
│       │(бюджетная сфера) ---                          │2014 год│   0,0   │
│       │                                              │ Итого  │  30,0   │
├───────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤
│2.1.10.│Утепление внешних стен и крыш зданий в        │2011 год│   0,0   │
│       │бюджетной сфере ----                           │2012 год│  30,0   │
│       │                                              │2013 год│         │
│       │                                              │2014 год│         │
│       │                                              │ Итого  │  30,0   │
├───────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤
│2.1.11.│Ремонт и замена окон и дверей в бюджетной     │2011 год│   0,0   │
│       │сфере ----                                     │2012 год│  30,0   │
│       │                                              │2013 год│  30,0   │
│       │                                              │2014 год│  30,0   │
│       │                                              │ Итого  │  90,0   │
├───────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤
│2.1.12.│Замена котлов бойлеров на более экономичные   │2011 год│   0,0   │
│       │(бюджетная сфера) ----                         │2012 год│  60,0   │
│       │                                              │2013 год│         │
│       │                                              │2014 год│         │
│       │                                              │ Итого  │  60,0   │
├───────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤
│2.1.13.│Установка коллективных приборов учета воды,   │2011 год│   5,0   │
│       │тепла, газа в зданиях бюджетной сферы ---      │2012 год│   5,0   │
│       │                                              │2013 год│         │
│       │                                              │2014 год│         │
│       │                                              │ Итого  │  10,0   │
├───────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤
│2.1.14.│Замена вентильных кранов на рычажные и        │2011 год│   0,0   │
│       │клавишные в бюджетной сфере ----               │2012 год│  10,0   │
│       │                                              │2013 год│         │
│       │                                              │2014 год│         │
│       │                                              │ Итого  │  10,0   │
├───────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤
│2.2.1. │Оснащение многоквартирных жилых домов         │2011 год│   0,0   │
│       │коллективными приборами учета энергетических  │2012 год│  150,0  │
│       │ресурсов ---                                   │2013 год│         │
│       │                                              │2014 год│         │
│       │                                              │ Итого  │  150,0  │
├───────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤
│2.3.1. │Прокладка трубопроводов "труба в трубе" с     │2011 год│   0,0   │
│       │пенополиуретановой изоляцией (коммунальная    │2012 год│   2,0   │
│       │инфраструктура) ----                           │2013 год│         │
│       │                                              │2014 год│         │
│       │                                              │ Итого  │   2,0   │
├───────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤
│2.3.2. │Применение энергосберегающих систем уличного  │2011 год│  11,3   │
│       │освещения ----                                 │2012 год│   4,0   │
│       │                                              │2013 год│   4,0   │
│       │                                              │2014 год│   4,0   │
│       │                                              │ Итого  │  23,3   │
├───────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤
│2.3.3. │Замена ртутных ламп уличного освещения на     │2011 год│         │
│       │светодиодные прожектора ----                   │2012 год│   1,0   │
│       │                                              │2013 год│   1,0   │
│       │                                              │2014 год│   1,0   │
│       │                                              │ Итого  │   3,0   │
├───────┴──────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤
│ВСЕГО из средств местного бюджета в 2011 - 2014 гг.   │2011 год│  51,3   │
│                                                      │2012 год│  325,2  │
│                                                      │2013 год│  44,4   │
│                                                      │2014 год│  45,4   │
│                                                      │ Итого  │  468,3  │
└──────────────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┘

--------------------------------
Объемы финансирования Программы из средств местного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии соответствующих бюджетов.
<8> Средства местного бюджета на финансирование перечисленных в таблице мероприятий Программы предусмотрены в рамках областной целевой программы "Модернизация жилищно-коммунального комплекса Рязанской области на 2007 - 2015 годы", подпрограмма "Энергосбережение в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве Рязанской области на 2007 - 2015 годы".
<9> Средства местного бюджета на финансирование мероприятий Программы по оснащению многоквартирных жилых домов приборами учета энергоресурсов утверждены в составе долгосрочной целевой программы "Оснащение жилищного фонда Рязанской области коллективными (общедомовыми) приборами учета энергоресурсов на 2009 - 2015 годы".
<10> Средства местного бюджета на финансирование мероприятий по прокладке трубопроводов предусмотрены в рамках областной целевой программы "Модернизация жилищно-коммунального комплекса Рязанской области на 2007 - 2015 годы", подпрограмма "Развитие систем теплоснабжения населенных пунктов Рязанской области на 2007 - 2015 годы".
<11> Средства местного бюджета на финансирование мероприятий по реконструкции электролиний предусмотрены в рамках областной целевой программы "Модернизация жилищно-коммунального комплекса Рязанской области на 2007 - 2015 годы", подпрограмма "Развитие систем электроснабжения и наружного освещения населенных пунктов Рязанской области на 2007 - 2015 годы".
<12> Для финансирования перечисленных в таблице прочих энергосберегающих мероприятий в бюджетном секторе ресурсы местного бюджета являются основным источником их реализации.
4.2.2.Внебюджетные источники финансирования мероприятий Программы
Объем средств внебюджетных источников, направляемый на финансирование мероприятий в области энергосбережения и энергетической эффективности в муниципальном образовании, определен на основе:
- областной целевой программы "Модернизация жилищно-коммунального комплекса Рязанской области на 2007 - 2015 годы";
- долгосрочной целевой программы "Оснащение жилищного фонда Рязанской области коллективными (общедомовыми) приборами учета энергоресурсов на 2009 - 2015 годы";
- потребностей жилищной сферы муниципального образования;
- потребностей организаций и предприятий коммунальной инфраструктуры поселения.
Общий объем финансирования энергосберегающих мероприятий из средств внебюджетных источников составит 1703,0 тыс. руб., в том числе:
┌──────┬───────────────────────────────┬────────┬────────┬────────────────┐
│  NN  │          Мероприятие          │ Период │ Сумма  │    Источник    │
│  пп  │                               │        │средств,│ финансирования │
│      │                               │        │  тыс.  │                │
│      │                               │        │  руб.  │                │
├──────┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────────┤
│1.3.5.│Проведение энергетических      │2011 год│ 150,0  │    Средства    │
│      │обследований зданий жилищного  │2012 год│ 150,0  │ собственников  │
│      │фонда, включая диагностику     │2013 год│        │  жилья (через  │
│      │оптимальности структуры        │2014 год│        │  управляющие   │
│      │потребления      энергетических│ Итого  │ 300,0  │компании, ТСЖ и │
│      │ресурсов                       │        │        │      пр.)      │
├──────┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────────┤
│1.4.2.│Проведение энергетического     │2011 год│ 340,0  │Производственные│
│      │аудита объектов коммунальной   │2012 год│ 360,0  │   программы    │
│      │инфраструктуры                 │2013 год│        │ организаций и  │
│      │                               │2014 год│        │  предприятий   │
│      │                               │ Итого  │ 700,0  │  коммунальной  │
│      │                               │        │        │ инфраструктуры │
├──────┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────────┤
│2.2.1.│Оснащение многоквартирных жилых│2011 год│ 250,0  │    Средства    │
│      │домов коллективными приборами  │2012 год│        │ собственников  │
│      │учета энергетических ресурсов  │2013 год│        │  жилья (через  │
│      │                               │2014 год│        │  управляющие   │
│      │                               │ Итого  │ 250,0  │компании, ТСЖ и │
│      │                               │        │        │      пр.)      │
├──────┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────────┤
│2.2.2.│Герметизация зданий жилищного  │2011 год│  80,0  │    Средства    │
│      │фонда (окна, двери, швы,       │2012 год│  80,0  │ собственников  │
│      │подвалы, выходы вентиляции,    │2013 год│        │  жилья (через  │
│      │инженерных коммуникаций)       │2014 год│        │  управляющие   │
│      │                               │ Итого  │ 160,0  │компании, ТСЖ и │
│      │                               │        │        │      пр.)      │
├──────┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────────┤
│2.2.3.│Использование нажимных кранов в│2011 год│  30,0  │    Средства    │
│      │жилищном фонде                 │2012 год│  30,0  │ собственников  │
│      │                               │2013 год│        │  жилья (через  │
│      │                               │2014 год│        │  управляющие   │
│      │                               │ Итого  │  60,0  │компании, ТСЖ и │
│      │                               │        │        │      пр.)      │
├──────┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────────┤
│2.2.4.│Замена ламп накаливания на     │2011 год│  1,0   │    Средства    │
│      │энергосберегающие в местах     │2012 год│  1,0   │ собственников  │
│      │общего пользования в жилищном  │2013 год│  1,0   │  жилья (через  │
│      │фонде                          │2014 год│  1,0   │  управляющие   │
│      │                               │ Итого  │  4,0   │компании, ТСЖ и │
│      │                               │        │        │      пр.)      │
├──────┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────────┤
│2.3.1.│Прокладка трубопроводов "труба │2011 год│  50,0  │ Инвестиционные │
│      │в трубе" с пенополиуретановой  │2012 год│        │   программы    │
│      │изоляцией (коммунальная        │2013 год│        │ организаций и  │
│      │инфраструктура)                │2014 год│        │  предприятий   │
│      │                               │ Итого  │  50,0  │  коммунальной  │
│      │                               │        │        │ инфраструктуры │
├──────┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────────┤
│2.3.2.│Применение энергосберегающих   │2011 год│ 180,0  │ Инвестиционные │
│      │систем уличного освещения      │2012 год│        │   программы    │
│      │                               │2013 год│        │ организаций и  │
│      │                               │2014 год│        │  предприятий   │
│      │                               │ Итого  │ 180,0  │  коммунальной  │
│      │                               │        │        │ инфраструктуры │
├──────┴───────────────────────────────┼────────┼────────┼────────────────┤
│ВСЕГО из средств внебюджетных         │2011 год│ 1080,0 │                │
│источников в 2011 - 2014 гг.          │2012 год│ 621,0  │                │
│                                      │2013 год│  1,0   │                │
│                                      │2014 год│  1,0   │                │
│                                      │ Итого  │ 1703,0 │                │
└──────────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────────────┘

Объемы финансирования Программы из средств внебюджетных источников носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.
Привлечение внебюджетных источников финансирования мероприятий Программы осуществляется с использованием следующих механизмов:
4.2.2.1.Производственные и инвестиционные программы организаций и предприятий коммунальной инфраструктуры
Привлечение внебюджетных источников финансирования энергосберегающих мероприятий в коммунальной инфраструктуре возможно при установлении тарифов (цен, надбавок к тарифам) для организаций и предприятий коммунальной инфраструктуры:
- на товары и услуги организаций и предприятий коммунальной инфраструктуры - исходя из необходимости обеспечения финансовых потребностей для реализации производственной программы;
- на подключение - исходя из необходимости обеспечения финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы.
Финансовые потребности организаций и предприятий коммунальной инфраструктуры представляют собой расчетные значения объема денежных средств от реализации товаров (оказания услуг) по тарифам и надбавкам, который необходим для выполнения производственной программы и (или) инвестиционной программы организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры.
Производственные программы организаций и предприятий коммунальной инфраструктуры представляют собой утверждаемые компетентными органами программы деятельности указанных организаций и предприятий по обеспечению производства ими товаров (оказания услуг) в сфере коммунальной инфраструктуры.
Инвестиционные программы организаций и предприятий коммунальной инфраструктуры представляют собой утверждаемые компетентными органами программы финансирования строительства (модернизации, реконструкции) систем коммунальной инфраструктуры.
На территории Путятинского района Рязанской области действуют следующие организации коммунального комплекса:
- ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья", филиал "Рязаньэнерго";
- ОАО "Рязаньоблгаз", филиал "Шиловомежрайгаз"
- МУП "Путятинское ЖКХ".
Основными мерами для реализации энергосберегающих мероприятий с использованием внебюджетных источников, полученных с применением регулируемых цен (тарифов), должны стать:
1.Утверждение органами местного самоуправления района в составе производственных программ вышеперечисленных организаций расходов на энергосберегающие мероприятия.
2.Утверждение органами местного самоуправления в составе инвестиционных программ вышеперечисленных организаций расходов на энергосберегающие мероприятия.
3.Мониторинг и контроль выполнения вышеперечисленными организациями производственных и инвестиционных программ.
4.2.2.2.Средства собственников жилья
В соответствии с нормами Жилищного кодекса Российской Федерации структура платы за жилое помещение и коммунальные услуги складывается:
- для нанимателей жилых помещений - из платы за наем, платы за содержание и ремонт жилого помещения (за исключением платы за капитальный ремонт) и платы за коммунальные услуги;
- для собственников жилых помещений - из платы за содержание и ремонт жилого помещения (включая плату за капитальный ремонт) и платы за коммунальные услуги.
Перечень коммунальных услуг и порядок определения стоимости коммунальных услуг для граждан определен жилищным законодателем.
В соответствии со ст. 44, 155, 156, 158, 162, 164 Жилищного кодекса Российской Федерации и пунктом 17 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, размер платы собственников помещений за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме определяется на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме.
Плата за содержание и ремонт жилого помещения при непосредственном управлении соответствует размеру платы за услуги и работы в соответствии с договорами, заключенными собственниками помещений с лицами, оказывающими услуги и (или) выполняющими работы на основании решения (решений) общего собрания собственников помещений.
Таким образом, собственники помещений на общем собрании могут принять решение о проведении энергосберегающих мероприятий в многоквартирном доме и заключить соответствующие договоры со специализированными организациями. В таком случае в плату за содержание и ремонт жилого помещения будет входить стоимость проведения энергосберегающих мероприятий в многоквартирном доме.
При управлении многоквартирным домом товариществом собственников жилья, жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом размер платы собственников помещений за содержание и ремонт общего имущества определяется органами управления товарищества собственников жилья, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива (в частности, решением общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищно-строительного кооператива, жилищного кооператива). Плата устанавливается с учетом предложений управляющей организации о перечне, объемах и качестве услуг и работ.
Таким образом, как управляющая компания может предложить собственникам помещений проведение энергосберегающих мероприятий, так и собственники помещений (в том числе муниципальное образование, реализующее права собственника в не прошедших приватизацию жилых помещениях) вправе требовать включения в перечень работ и услуг по содержанию и ремонту жилых помещений проведение энергосберегающих мероприятий.
Соответственно для того, чтобы собственники помещений в перечень работ и услуг по содержанию и ремонту жилых помещений включали проведение энергосберегающих мероприятий, необходимо проводить широкую рекламно-пропагандистскую кампанию среди населения.
Основными мерами для реализации энергосберегающих мероприятий в жилищном секторе Путятинского муниципального района должны стать:
1.Закрепление в составе размера платы за содержание и ремонт жилого помещения расходов на проведение энергосберегающих мероприятий - в случае, когда установление такой платы отнесено к компетенции органов местного самоуправления района.
2.Информационное обеспечение необходимости проведения энергосберегающих мероприятий и ответственности за их невыполнение.
3.Координация и контроль мероприятий, реализуемых в рамках Программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
4.2.2.3.Энергосервисные договоры
Энергосервисным договором (контрактом) признается договор (контракт), предметом которого является осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов заказчиком.
Энергосервисный договор предусматривает привлечение частных инвестиций в целях обеспечения роста эффективности использования энергоресурсов в бюджетной сфере. Примерная схема взаимодействия в рамках энергосервисного договора в бюджетной сфере выглядит следующим образом:
┌───────────┐      Возмещение затрат       ┌──────┐
│Финансовая │<─────┬──────────────────┬────┤ ГРБС │
│организация│      │                  │    └──/\──┘
└─┬─────────┘      │Формирование фонда│       │
│          ┌─────\/─────────────────\/──┐   │Частичное
Возмещение│          │       Фонд поддержки       │   │сокращение
затрат│          │   энергосервисных работ    │   │финансирования
│          └/\─┬────────────────────────┘   │учреждения со
│    Возврат│  │Финансирование              │стороны ГРБС
│     гранта│  │работ                       │
┌─\/──────────┴──\/┐                ┌─────────┴──────────┐
│       ЭСКО       ├───────────────>│Бюджетное учреждение│
└──────────────────┘   Реализация   └────────────────────┘
                                проекта
<───── I этап           <────── II этап

Обозначения к схеме: ЭСКО - энергосервисная компания, ГРБС - главный распорядитель бюджетных средств.
По данной схеме после заключения договора проведение работ оплачивается из возобновляемого фонда поддержки энергосервисных работ, который финансируется и администрируется властями региона и финансовыми организациями. После окончания работ и установления эффекта экономии, банк, сотрудничающий по программе энергосервисных контрактов, возмещает затраты ЭСКО и выплачивает установленную заранее прибыль. Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) уменьшает затраты на содержание учреждения на величину экономии, оставляя часть сэкономленных средств в распоряжении учреждения, часть экономии оставляет у себя, часть резервирует для возмещения затрат банку. ЭСКО из полученных средств возвращает грант фонда с установленным процентом за риск.
Энергосервисным договором может предусматриваться оплата выполненных ЭСКО работ за счет реально полученной экономии платежей потребителей ресурсов. По среднестатистическим данным размер средств экономии (экономического эффекта от реализации энергосберегающих мероприятий), направляемый на реализацию энергосберегающих мероприятий в рамках энергосервисного договора, может составлять от 12% до 20% от размера экономического эффекта.
Примерные условия энергосервисного договора утверждены Приказом Минэкономразвития РФ от 11.05.2010 N 174.
Основными мерами для реализации энергосберегающих мероприятий в рамках энергосервисных договоров должны стать:
1.Информирование руководителей бюджетных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
2.Информирование руководителей бюджетных учреждений о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения.
4.3.Планируемый социально-экономический эффект
NN пп Наименование мероприятия по энергосбережению Экономия ТЭР, натуральная величина / тыс. руб.
всего (за период реализации программы) в том числе по годам
2011 2012 2013 2014
1 2 4 6 7 8 9
1. Организационные мероприятия 0 0 0 0 0
1.1. Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности органов муниципальной власти 0 0 0 0 0
1.1.1. Создание рабочей группы в целях обеспечения согласованных действий при реализации мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности 0 0 0 0 0
1.1.2. Координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями 0 0 0 0 0
1.1.3. Информационное обеспечение на территории МО мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, определенных в качестве обязательных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Рязанской области 0 0 0 0 0
1.1.4. Информационноаналитическое обеспечение государственной политики в области повышения энергетической эффективности и энергосбережения с целью сбора, классификации, учета, контроля и распространения информации в данной сфере 0 0 0 0 0
1.1.5. Ежегодное составление, оформление и анализ топливноэнергетических балансов, а также единых методологических основ формирования текущих, ретроспективных и перспективных топливноэнергетических балансов и основных индикаторов, демонстрирующих эффективность использования топливноэнергетических ресурсов 0 0 0 0 0
1.1.6. Мероприятия по осуществлению контроля органов власти МО за составлением, оформлением и анализом топливноэнергетических балансов 0 0 0 0 0
1.1.7. Мероприятия по осуществлению контроля органов власти МО по учету в инвестиционных и производственных программах мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 0 0 0 0 0
1.1.8. Обеспечение завершения оснащения зданий, строений и сооружений, используемых для размещения органов государственной власти области и органов местного самоуправления области, находящихся в областной и муниципальной собственности, приборами учета используемых энергоресурсов и их ввод в эксплуатацию 0 0 0 0 0
1.1.9. Разработка мер, обеспечивающих недопущение оборота на территории Рязанской области ламп накаливания, используемых для целей освещения мощностью более 100 Вт, 75 Вт и 25 Вт поэтапно 0 0 0 0 0
1.1.10. Разработка и внедрение мероприятий по выявлению лиц, незаконно использующих энергоресурсы, с привлечением их к административной или иной ответственности 0 0 0 0 0
1.1.11. Обеспечение закупки наиболее энергоэффективных товаров для муниципальных нужд 0 0 0 0 0
1.1.12. Обеспечение реализации бюджетными организациями и учреждениями требований по энергетической эффективности товаров, работ и услуг, закупаемых для муниципальных нужд 0 0 0 0 0
1.1.13. Проведение разъяснительной работы среди руководителей бюджетных организаций и учреждений о возможностях заключения энергосервисных контрактов и об особенностях закупки энергосервисных услуг 0 0 0 0 0
1.2. Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере 0 0 0 0 0
1.2.1. Проведение энергетических обследований зданий бюджетного сектора, сбор и анализ информации об энергопотреблении бюджетного сектора, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению 0 0 0 0 0
1.2.2. Содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации 0 0 0 0 0
1.2.3. Создание системы контроля и мониторинга за реализацией энергосервисных контрактов 0 0 0 0 0
1.2.4. Разработка техникоэкономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования 0 0 0 0 0
1.2.5. Проведение разъяснительной работы среди руководителей бюджетных учреждений о возможностях заключения энергосервисных контрактов и об особенностях закупки энергосервисных услуг 0 0 0 0 0
1.2.6. Планирование расходов бюджета на оплату бюджетными организациями и учреждениями энергоресурсов, исходя из сокращения потребления каждого энергоресурса на 3% к уровню 2010 года в течение 5 лет, начиная с 01.01.2011 0 0 0 0 0
1.2.7. Обучение обслуживающего персонала бюджетных учреждений способам и условиям энергосбережения 0 0 0 0 0
1.2.8. Разработка Положения об энергосбережении для организации и подразделений в бюджетной сфере 0 0 0 0 0
1.2.9. Разработка Положения о порядке стимулирования работников за экономию энергии и энергоресурсов в бюджетной сфере 0 0 0 0 0
1.2.10. Введение в бюджетных учреждениях ответственных за соблюдение режима экономии и порядка их отчетности по достигнутой экономии 0 0 0 0 0
1.2.11. Назначение ответственного лица за соблюдение режима подачи тепла и электрической энергии в бюджетной сфере 0 0 0 0 0
1.3. Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда 0 0 0 0 0
1.3.1. Назначение лица, ответственного за информационное и аналитическое обеспечение выполнения мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности жилищного фонда МО 0 0 0 0 0
1.3.2. Мероприятия по осуществлению контроля за выполнением программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности 0 0 0 0 0
1.3.3. Организация и финансирование работ по оснащению жилых домов в жилищном фонде области приборами учета энергоресурсов, в том числе многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета энергоресурсов, индивидуальными и общими (для коммунальных квартир) приборами учета энергоресурсов (включая проведение разъяснительной работы с жителями таких жилых домов и квартир по переходу на расчет по показаниям приборов учета энергоресурсов) 0 0 0 0 0
1.3.4. Обеспечение установки и ввода в эксплуатацию приборов учета энергоресурсов в частном жилищном фонде 0 0 0 0 0
1.3.5. Проведение энергетических обследований зданий жилищного фонда, включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов 0 0 0 0 0
1.3.6. Разработка и проведение мероприятий, обеспечивающих распространение информации об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление и т.д.), пропаганду реализации мер, направленных на энергосбережение (создание и ведение агитационных стендов, пропаганда через средства массовой информации) 0 0 0 0 0
1.3.7. Размещение на фасадах жилых домов указателей классов энергетической эффективности 0 0 0 0 0
1.4. Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры 0 0 0 0 0
1.4.1. Назначение лица, ответственного за информационное и аналитическое обеспечение выполнения мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры МО 0 0 0 0 0
1.4.2. Проведение энергетического аудита объектов коммунальной инфраструктуры 0 0 0 0 0
1.4.3. Разработка требований к программам по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организаций с государственным (муниципальным) участием и организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности 0 0 0 0 0
1.4.4. Анализ предоставления качества услуг электро-, тепло-, газо- и водоснабжения организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности 0 0 0 0 0
1.4.5. Оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях 0 0 0 0 0
1.4.6. Организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности 0 0 0 0 0
1.4.7. Оптимизация режимов работы энергоисточников и их установленной мощности с учетом корректировок схем энергоснабжения, местных условий и видов топлива 0 0 0 0 0
1.4.8. Разработка техникоэкономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования 0 0 0 0 0
1.4.9. Организация процесса сбора и анализа информации о фактических потерях энергоресурсов при их передаче на основе данных приборов учета энергоресурсов 0 0 0 0 0
1.4.10. Разработка долгосрочных программ снижения потерь энергоресурсов для организаций, осуществляющих передачу энергоресурсов 0 0 0 0 0
1.4.11. Разработка и внедрение мероприятий по выявлению лиц, незаконно использующих энергоресурсы, с привлечением их к административной или иной ответственности 0 0 0 0 0
2. Технические мероприятия
2.1. Технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере
2.1.1. Теплоизоляция стояков системы ГВС в бюджетной сфере 0,08 тыс. Гкал 0,01 0,02 0,02 0,03
68,50 тыс. руб. 8,50 13,00 21,00 26,00
2.1.2. Комплексная модернизация системы освещения зданий бюджетной сферы 1,00 тыс. кВт. ч 0,10 0,20 0,30 0,40
2,80 тыс. руб. 0,30 0,60 0,90 1,00
2.1.3. Установка датчиков присутствия и освещенности прямоугольной зоны обнаружения в коридорах (здания бюджетной сферы) 0,40 тыс. кВт. ч 0,04 0,08 0,13 0,15
0,10 тыс. руб. 0,01 0,02 0,03 0,04
2.1.4. Организация управления освещением по зонам с учетом уровня естественной освещенности в бюджетной сфере 0,08 тыс. кВт. ч 0,01 0,01 0,02 0,04
0,28 тыс. руб. 0,03 0,06 0,08 0,11
2.1.5. Замена светильников с лампами накаливания и люминесцентными лампами на светодиодные светильники в бюджетной сфере 1,0 тыс. кВт. ч 0,01 0,20 0,30 0,40
2,00 тыс. руб. 0,20 0,40 0,60 0,80
2.1.6. Установка датчика движения в подсобных помещениях в бюджетной сфере 0,08 тыс. кВт. ч 0,02 0,02 0,02 0,02
0,04 тыс. руб. 0,01 0,01 0,01 0,01
2.1.7. Замена старых светильников на новые энергоэффективные при одновременном снижении высоты подвеса в бюджетной сфере 0,04 тыс. кВт. ч 0,01 0,01 0,01 0,01
0,10 тыс. руб. 0,02 0,02 0,03 0,03
2.1.8. Снижение несимметрии напряжения 0,00 тыс. кВт. ч 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.9. Установка систем частотного регулирования электроприводного оборудования и замена электродвигателей, используемых в больницах, на более эффективные (бюджетная сфера) 8,50 тыс. кВт. ч 0,00 2,50 3,00 3,00
37,00 тыс. руб. 0,00 11,0 13,00 13,00
2.1.10. Утепление внешних стен и крыш зданий в бюджетной сфере 0,08 тыс. Гкал 0,02 0,02 0,02 0,02
80,00 тыс. руб. 20,00 20,00 20,00 20,00
2.1.11. Ремонт и замена окон и дверей в бюджетной сфере 0,035 тыс. Гкал 0,005 0,01 0,01 0,01
35,00 тыс. руб. 5,00 10,00 10,00 10,00
2.1.12. Замена котлов бойлеров на более экономичные (бюджетная сфера) 600,00 тыс. м2 газа 150,00 150,00 150,00 150,00
2000 тыс. руб. 500,00 500,00 500,00 500,00
2.1.13. Установка коллективных приборов учета воды, тепла, газа в зданиях бюджетной сферы 0,02 тыс. Гкал 0,005 0,005 0,005 0,005
0,004 тыс. кВт. ч 0,001 0,001 0,001 0,001
20,00 тыс. руб. 5,00 5,00 5,00 5,00
2.1.14. Замена вентильных кранов на рычажные и клавишные в бюджетной сфере 0,02 тыс. м2 воды 0,005 0,005 0,005 0,005
0,16 тыс. руб. 0,04 0,04 0,04 0,04
2.2. Технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда
2.2.1. Оснащение многоквартирных жилых домов коллективными приборами учета энергетических ресурсов 800,00 тыс. Гкал 200,00 200,00 200,00 200,00
160,00 тыс. кВт. ч 40,00 40,00 40,00 40,00
1200,00 тыс. руб. 300,00 300,00 300,00 300,00
2.2.2. Герметизация зданий жилищного фонда (окна, двери, швы, подвалы, выходы вентиляции, инженерных коммуникаций) 0,80 тыс. Гкал 0,20 0,20 0,20 0,20
840,00 тыс. руб. 210,00 210,00 210,00 210,00
2.2.3. Использование нажимных кранов в жилищном фонде 4,00 тыс. м3 воды 1,00 1,00 1,00 1,00
440,00 тыс. руб. 110,00 110,00 110,00 110,00
2.2.4. Замена ламп накаливания на энергосберегающие в местах общего пользования в жилищном фонде 25,00 тыс. кВт. ч 2,50 5,00 7,50 10,00
60,00 тыс. руб. 6,00 12,00 18,00 24,00
2.3. Технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры
2.3.1. Прокладка трубопроводов "труба в трубе" с пенополиуретановой изоляцией (коммунальная инфраструктура) 0,80 тыс. Гкал 0,20 0,20 0,20 0,20
680,00 тыс. руб. 170,00 170,00 170,00 170,00
2.3.2. Применение энергосберегающих систем уличного освещения, реконструкция электролиний 60,00 тыс. кВт. ч 15,00 15,00 15,00 15,00
260,00 тыс. руб. 65,00 65,00 65,00 65,00
2.3.3. Замена ртутных ламп уличного освещения на светодиодные прожектора 0,30 тыс. кВт. ч 0,00 0,10 0,10 0,10
1,50 тыс. руб. 0,00 0,40 0,50 0,60
ВСЕГО по Программе: 5737,46 тыс. руб. 1400,11 1437,55 1444,18 1455,62
801,815 тыс. Гкал 200,440 200,455 200,455 200,465
255,504 тыс. кВт. ч 57,916 62,941 66,111 68,761
4,02 тыс. м3 воды 10,005 10,005 10,005 10,005
600 тыс. м3 газа 150,00 150,00 150,00 150,00

5.Организационно-экономические механизмы реализации Программы
Механизм реализации Программы включает:
- выполнение программных мероприятий за счет всех источников финансирования на договорной основе;
- ежегодную подготовку отчета о реализации Программы и обсуждение достигнутых результатов;
- корректировку Программы;
- ежегодное составление перечня мероприятий Программы, реализуемых в текущем году за счет всех источников финансирования с учетом результатов выполнения Программы за предыдущий период.
Корректировка Программы включает:
- внесение изменений и дополнений в перечень программных мероприятий, финансируемых из местного бюджета;
- перераспределение средств местного бюджета из одного раздела в другой.
Корректировка Программы осуществляется:
- по отдельным мероприятиям - на основании поступления заявок и предложений от исполнителей программных мероприятий;
- по Программе в целом - на основании новых мероприятий по энергосбережению МО, разработки и принятия других муниципальных и областных программ Рязанской области.
При отсутствии корректировки Программы перечень мероприятий не требует утверждения администрации МО.
Перераспределение средств в пределах одного раздела в текущем финансовом году и внесение изменений в перечень программных мероприятий, реализация которых не требует средств местного бюджета, осуществляется администрацией МО самостоятельно.
6.Система программных индикаторов эффективного использования топливно-энергетических ресурсов и их пороговых значений
В качестве системы программных индикаторов эффективного использования топливно-энергетических ресурсов и их пороговых значений используются целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, которые рассчитываются в соответствии с требованиями:
Федерального закона РФ от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
Постановления Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности";
Приказа Министерства регионального развития РФ от 7 июня 2010 г. N 273 "Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях".
Расчет целевых показателей для муниципальных программ производится по следующим группам:
Группа A - Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
Группа B - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий);
Группа C - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе;
Группа D - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде;
Группа E - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры;
Группа F - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе.
При расчете значений целевых показателей в сопоставимых условиях учтено снижение потребления МО энергоресурсов, потребляемых помещениями и зданиями муниципальных учреждений и жилыми зданиями в среднем на 15% к 2015 году, а также индекс ИПЦ в соответствии с энерго-сырьевым (умеренным) сценарием развития РФ.
Целевые показатели энергосбережения и повышения
энергетической эффективности муниципального образования -
Путятинское сельское поселение
NN пп Наименование показателей Ед. изм. Расчетная формула Значения целевых показателей 2020
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 13
Группа A. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
A.1. Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ области энергосбережения и повышения энергетической эффективности кг у.т./ тыс. руб. п. 2 / п. 1 - - - - - - - - -
A.2. Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО % (п. 7 / п. 3) x 100% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
A.3. Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО % (п. 8 / п. 4) x 100% 15,41 14,92 14,73 14,73 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
A.4. Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО % (п. 9 / п. 5) x 100% 1,79 1,79 1,80 1,80 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
A.5. Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО % (п. 10 / п. 6) x 100% 98,00 98,00 98,00 98,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
A.6. Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы % (п. 18 / п. 17) x 100% - - - - - - - - -
A.7. Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов т у.т. п. 15 (n + 1) - п. 15 (n) - - - - - - - - -
A.8. Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО % (п. 15 / п. 16) x 100% - - - - - - - - -
Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
B.1. Экономия ЭЭ в натуральном выражении тыс. кВт. ч [(A.1 (2007) A.1 (n))/ A.1 (2007)] - п. 3 (2007) - - - - 57,916 62,941 66,111 68,761
B.2. Экономия ЭЭ в стоимостном выражении тыс. руб. B.1 x п. 11 (2007) - - - - 193,825 213,700 223,822 233,184
B.3. Экономия ТЭ в натуральном выражении тыс. Гкал [(A.1 (2007) A.1 (n))/ A.1 (2007)] - п. 4(2007) - - - - 200,440 200,455 200,455 200,465
B.4. Экономия ТЭ в стоимостном выражении тыс. руб. B.3 x п. 12 (2007) - - - - 670,804 680,594 678,652 679,833
B.5. Экономия воды в натуральном выражении тыс. м2 [(A.1 (2007) A.1 (n))/ A.1 (2007)] - п. 5 (2007) - - - - 10,005 10,005 10,005 10,005
B.6. Экономия воды в стоимостном выражении тыс. руб. B.5 x п. 13 (2007) - - - - 33,483 33,969 33,873 33,929
B.7. Экономия природного газа в натуральном выражении тыс. м2 [(A.1 (2007) A.1 (n))/ A.1 (2007)] - п. 6 (2007) - - - - 150,00 150,00 150,00 150,00
B.8. Экономия природного газа в стоимостном выражении тыс. руб. B.7 x п. 14 (2007) - - - - 501,998 503,287 507,833 508,684
Группа C. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе
C.1. Уд. расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета Гкал/кв. м п. 19 / п. 20 0,000 0,000 0,000 0,159 0,155 0,150 0,145 0,140 0,136
C.2. Уд. расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов Гкал / м2 п. 21 / п. 22 0,141 0,366 0,159 0,159 - - - - -
C.3. Изменение уд. расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв. м Гкал / м2 C.1 (n + 1) - C.1 (n) - 0,000 0,000 0,159 -0,005 -0,005 -0,005 -0,005 -0,005
C.4. Изменение уд. расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 кв. м Гкал / м2 C.2 (n + 1) - C.2 (n) - 0,225 -0,207 0,000 - - - - -
C.6. Изменение отношения уд. расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд. расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета - C.2 / C.1 - - - 1,000 - - - - -
C.7. Уд. расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. м2 / чел. п. 23 / п. 24 8,578 8,831 6,898 6,683 6,477 6,270 6,063 5,857 5,857
C.8. Уд. расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. м2 / чел. п. 25 / п. 26 7,701 7,838 6,044 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
C.9. Изменение уд. расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. м2 / чел. C.7 (n + 1) - C.7 (n) - 0,253 -1,932 -0,215 -0,207 -0,207 -0,207 -0,207 -0,207
C.10. Изменение уд. расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. м2 / чел. C.8 (n + 1) - C.8 (n) - 0,137 -1,794 -6,044 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
C.11. Изменение отношения уд. расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд. расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета - C.8 / C.7 0,898 0,888 0,876 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
C.12. Уд. расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. кВт. ч/чел. п. 27 / п. 28 6744,5 6704 5899,3 5821,4 5730,7 5642,3 5554,3 5466,8 5466,800
C.13. Уд. расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. кВт. ч/чел. п. 29 / п. 30 0,000 0,000 0,000 14,882 - - - - -
C.14. Изменение уд. расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. кВт. ч/чел. C.12 (n + 1) - C.12 (n) - -40,500 -804,700 -77,900 -90,700 -88,400 -88,000 -87,500 -91,400
C.15. Изменение уд. расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. кВт. ч/чел. C.13 (n + 1) - C.13 (n) - 0,000 0,000 14,882 - - - - -
C.16. Изменение отношения уд. расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд. расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета - C.13 / C.12 0,0000 0,0000 0,0000 0,0026 - - - - -
C.17. Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО % (п. 27 / п. 27 + п. 29) x 100% 100,00 100,00 100,00 99,89 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
C.18. Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО % п. 19 / (п. 19 + п. 21) x 100% 43,91 40,09 38,79 38,79 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
C.19. Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО % п. 23 / (п. 23 + п. 25) x 100% 44,83 44,93 33,20 33,20 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
C.20. Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории МО - (п. 32 / п. 31) x 100% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
C.21. Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ
C.21.1. для фактических условий % п. 34 (n) / п. 33 (n) 6,76 7,42 7,54 7,16 6,80 6,46 6,14 5,83 5,83
C.21.2. для сопоставимых условий % п. 34 (n) / п. 33 (2007) 6,76 7,94 9,67 9,19 8,73 8,29 7,88 7,48 7,48
C.22. Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических и сопоставимых условий)
C.22.1. для фактических условий тыс. руб. C.21.1 (n + 1) - C.21.1 (n) - 0,00 0,00 -0,38 -0,36 -0,34 -0,32 -0,31 -
C.22.2. для сопоставимых условий тыс. руб. C.21.2 (n + 1) - C.21.2 (n) - 0,00 0,00 -0,48 -0,46 -0,44 -0,41 -0,39 -
C.23. Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива % (п. 35 / п. 33) x 100% - - - - - - - - -
C.24. Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива тыс. руб. C.23 (n + 1) - C.23 (n) - - - - - - - - -
C.25. Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование % п. 37 / п. 36 1 1 1 1 100 100 100 100 100
C.26. Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками шт. п. 38 4 4 4 4 4 4 4 4 4
C.27. Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры % п. 40 / п. 39 0 0 0 1 1 1 1 1 1,000000
C.28. Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд % п. 42 / п. 41 0,162 0,162 0,162 0,162 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
C.29. Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел. тыс. руб. / чел. п. 43 / п. 44 1,703 1,732 1,732 1,732 1,837 1,955 2,068 2,178 2,278
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
D.1. Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО % (п. 46 / п. 45) x 100% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
D.2. Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО % (п. 48 / п. 47) x 100% 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
D.3. Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО % (п. 49 / п. 47) x 100% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
D.4. Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением МКД) % (п. 51 / п. 50) x 100% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D.5. Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО % (п. 53 / п. 54) x 100% 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
D.6. Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО % (п. 55 / п. 54) x 100% 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
D.7. Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО % (п. 57 / п. 56) x 100% 0,14 0,14 0,14 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
D.8. Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО % (п. 58 / п. 56) x 100% 0,14 0,14 0,14 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D.9. Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО % (п. 60 / п. 59) x 100% 94,27 94,27 94,27 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
D.10. Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории МО % (п. 62 / п. 61) x 100% 94,27 94,27 94,27 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
D.11. Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО шт. п. 63 0 0 0 0 15 30 30 30 30
D.12. Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов % (п. 64 / п. 63) x 100% 0 0 0 0 50 100 100 100 100
D.13. Уд. расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) Гкал / м2 (п. 51 + п. 53) / п. 65 0 0 0 0 0,23 0,22 0,22 0,21 0,21
D.14. Уд. расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) Гкал / м2 (п. 50 - п. 51) / п. 66 0,27 0,22 0,24 0,24 - - - - -
D.15. Изменение уд. расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) Гкал / м2 0
D.15.1 для фактических условий Гкал / м2 D.13 (n + 1) - D.13 (n) - 0,000 0,000 0,000 0,230 -0,010 0,000 -0,010 -0,149
D.15.2. для сопоставимых условий Гкал / м2 D.13 (n+1) - D.13 (2007) - -0,050 -0,030 -0,030 - - - - -
D.16. Изменение уд. расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) Гкал / м2 0,000
D.16.1. для фактических условий Гкал / м2 D.14 (n + 1) - D.14 (n) - -0,050 0,020 0,000 - - - - -
D.16.2. для сопоставимых условий Гкал / м2 D.14 (n + 1) - D.14 (2007) - -0,050 -0,030 -0,030 - - - - -
D.17. Изменение отношения уд. расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд. расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета 0,000
D.17.1. для фактических условий Гкал / м2 D.14 / D.13 - - - - - - - - -
D.17.2. для сопоставимых условий Гкал / м2 D.14 / D.13 (2007) - - - - - - - - -
D.18. Уд. расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД домов с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) м2 / м2 (п. 55 + п. 57) / п. 67 0,00 0,00 0,00 0,00 2,55 2,42 2,30 2,19 2,19
D.19. Уд. расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) м2 / м2 (п. 54 - п. 55) / п. 69 2,55 2,55 2,55 2,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D.20. Изменение уд. расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий) 0
D.20.1. для фактических условий м2 / м2 D.18 (n + 1) - D.18 (n) - 0,00 0,00 0,00 2,55 -0,13 -0,12 -0,11 -0,12
D.20.2. для сопоставимых условий м2 / м2 D.18 (n + 1) - D.18 (2007) - 0,00 0,00 0,00 2,55 2,42 2,30 2,19 2,19
D.21. Изменение уд. расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий) 0
D.21.1. для фактических условий м2 / м2 D.19 (n + 1) - D.19 (n) - 0,00 0,00 0,00 -2,55 0,00 0,00 0,00 0,00
D.21.2. для сопоставимых условий м2 / м2 D.19 (n + 1) - D.19 (2007) - 0,00 0,00 0,00 -2,55 -2,55 -2,55 -2,55 -2,55
D.22. Изменение отношения уд. расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд. расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) 0
D.22.1. для фактических условий - D.19 / D.18 - - - - - 0 0 0 0
D.22.2. для сопоставимых условий - D.19 / D.18 (2007) - - - - - - - - -
D.23. Уд. расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) кВт. ч / м2 (п. 46 + п. 50) / п. 69 20,17 20,17 20,17 20,17 19,57 18,96 18,36 17,75 17,15
D.24. Уд. расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) кВт. ч / м2 (п. 45 - п. 46) / п. 70 - - - - - - - - -
D.25. Изменение уд. расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий) 0
D.25.1. для фактических условий кВт. ч / м2 D.23 (n + 1) - D.23 (n) - 0,000 0,000 0,000 -0,605 -0,605 -0,605 -0,605 -0,605
D.25.2. для сопоставимых условий кВт. ч / м2 D.23 (n + 1) - D.23 (2007) - 0,000 0,000 0,000 -0,605 -1,210 -1,816 -2,421 -3,026
D.26. Изменение уд. расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических условий) 0
D.26.1. для фактических условий кВт. ч / м2 D.24 (n + 1) - D.24 (n) - - - - - - - - -
D.26.2. для сопоставимых условий кВт. ч / м2 D.24 (n + 1) - D.24 (2007) - - - - - - - - -
D.27. Изменение отношения уд. расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) 0
D.27.1. для фактических условий - D.24 / D.23 - - - - - - - - -
D.27.2. для сопоставимых условий - D.24 / D.23 (2007) - - - - - - - - -
D.28. Уд. расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) тыс. м2 / м2 (п. 60 + п. 62) / п. 71 0,051 0,049 0,054 0,054 0,064 0,062 0,06 0,058 0,058
D.29. Уд. расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) тыс. м2 / м2. (п. 59 - п. 60) / п. 72 0,031 0,03 0,029 0,029 - - - - -
D.30. Изменение уд. расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) 0
D.30.1. для фактических условий тыс. м2 / м2 D.28 (n + 1) - D.28 (n) - -0,002 0,005 0,000 0,010 -0,002 -0,002 -0,002 -0,058
D.30.2. для сопоставимых условий тыс. м2 / м2 D.28 (n + 1) - D.28 (2007) - -0,002 0,003 0,003 0,013 0,011 0,009 0,007 -0,051
D.31. Изменение уд. расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий) 0,000
D.31.1. для фактических условий тыс. м2 / м2 D.29 (n + 1) - D.29 (n) - -0,001 -0,001 0,000 - - - - -
D.31.2. для сопоставимых условий тыс. м2/м2 D.29 (n + 1) - D.29 (2007) - -0,001 -0,002 -0,002 - - - - -
D.32. Изменение отношения уд. расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд. расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета 0,000
D.32.1. для фактических условий - D.29 / D.28 0,608 0,612 0,537 0,537 - - - - -
D.32.2. для сопоставимых условий - D.29 / D.28 (2007) 0,608 0,588 0,569 0,569 - - - - -
Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
E.1. Изменение уд. расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями г.у.т. / кВт. ч Е.1 (n + 1) - Е.1 (n) - - - - - - - - -
E.2. Изменение уд. расхода топлива на выработку ТЭ кг у.т. /Гкал Е.2 (n + 1) - Е.2 (n) - 0 0 0 0 0 0 0 0
E.3. Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям кВт. ч Е.3 (n + 1) - Е.3 (n) - -10,18 3,01 0,00 -16,25 -16,25 -16,25 -16,25 -16,25
E.4. Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче Гкал Е.4 (n + 1) - Е.4 (n) - 21,68 8,35 0,00 -44,30 -42,82 -41,34 -39,86 -39,86
E.5. Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче м2 Е.5 (n + 1) - Е.5 (n) - -1 106 0 -220 -220 -220 -220 -220
E.6. Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды кВт Е.6 (n + 1) - Е.6 (n) - 0 0 - -15 -15 -15 -15 -15
Группа F. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
F.1. Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО % п. 79 (n + 1) - п. 79 (n) - 0 0 0 0 0 0 0 0
F.2. Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом % п. 80 (n + 1) - п. 80 (n) - 0 0 0 0 0 0 0 0

7.Управление и контроль за ходом выполнения Программы
Главными ответственными лицами за сбор достоверной информации и ведение системы энергомониторинга в муниципальных учреждениях являются их руководители.
Главным ответственным лицом за еженедельный контроль энергопотребления и реализацию энергосберегающих мероприятий является руководитель муниципального учреждения, эксплуатирующего помещения, здания.
Координация всей работы по энергосбережению и реализации проектов по повышению энергетической эффективности возлагается на рабочую группу для обеспечения реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности МО (далее - рабочая группа), состав которой утверждается постановлением Администрации МО.
Задачи, функции, обязанности и организация работы рабочей группы определяются соответствующим Положением, утверждаемым постановлением Администрации МО.
Ответственными за разработку и реализацию энергосберегающих мероприятий в организациях по производству и транспортировке энергии и воды являются руководители этих организаций.
Координацию действий по разработке и реализации Программы осуществляет руководитель рабочей группы.
По результатам реализации мероприятий ежегодно заполняются значения целевых показателей, подлежащих ежегодному контролю.
По результатам проведения энергетических обследований с оформлением энергетических паспортов и разработкой конкретных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности данные по целевым показателям и эффективности планируемых мероприятий подлежат корректировке путем утверждения дополнений к настоящей Программе.
Планируемые и фактически достигнутые в ходе реализации Программы значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности рассчитываются для каждого года на протяжении всего срока реализации Программы.
В соответствии с п. 4 Постановления Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" необходимо проводить корректировку планируемых значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности программы на следующий за отчетным год с учетом фактически достигнутых результатов реализации Программы и изменения социально-экономической ситуации.
Программа подлежит корректировке или пересмотру при вступлении в силу приказов, распоряжений, методических указаний и других нормативных актов, регламентирующих требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
8.Перечень мероприятий по реализации Программы
8.1.Организационные мероприятия Программы
В рамках реализации Программы предусмотрены следующие организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности органов муниципальной власти:
- Создание рабочей группы в целях обеспечения согласованных действий при реализации мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности.
- Координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями.
- Информационное обеспечение на территории МО мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, определенных в качестве обязательных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Рязанской области.
- Информационно-аналитическое обеспечение государственной политики в области повышения энергетической эффективности и энергосбережения с целью сбора, классификации, учета, контроля и распространения информации в данной сфере.
- Ежегодное составление, оформление и анализ топливно-энергетических балансов, а также единых методологических основ формирования текущих, ретроспективных и перспективных топливно-энергетических балансов и основных индикаторов, демонстрирующих эффективность использования топливно-энергетических ресурсов.
- Мероприятия по осуществлению контроля органов власти МО за составлением, оформлением и анализом топливно-энергетических балансов.
- Мероприятия по осуществлению контроля органов власти МО по учету в инвестиционных и производственных программах мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
- Обеспечение завершения оснащения зданий, строений и сооружений, используемых для размещения органов государственной власти области и органов местного самоуправления области, находящихся в областной и муниципальной собственности, приборами учета используемых энергоресурсов и их ввод в эксплуатацию.
- Разработка мер, обеспечивающих недопущение оборота на территории поселения ламп накаливания, используемых для целей освещения мощностью более 100 Вт, 75 Вт и 25 Вт поэтапно.
- Разработка и внедрение мероприятий по выявлению лиц, незаконно использующих энергоресурсы, с привлечением их к административной или иной ответственности.
- Обеспечение закупки наиболее энергоэффективных товаров для государственных или муниципальных нужд.
- Обеспечение реализации бюджетными организациями и учреждениями требований по энергетической эффективности товаров, работ и услуг, закупаемых для государственных или муниципальных нужд.
- Проведение разъяснительной работы среди руководителей бюджетных организаций и учреждений о возможностях заключения энергосервисных контрактов и об особенностях закупки энергосервисных услуг.
Организационно-экономические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере МО - Путятинское сельское поселение:
- Проведение энергетических обследований зданий бюджетного сектора, сбор и анализ информации об энергопотреблении бюджетного сектора, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению.
- Содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации.
- Создание системы контроля и мониторинга за реализацией энергосервисных контрактов.
- Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.
- Проведение разъяснительной работы среди руководителей бюджетных учреждений о возможностях заключения энергосервисных контрактов и об особенностях закупки энергосервисных услуг.
- Планирование расходов бюджета на оплату бюджетными организациями и учреждениями энергоресурсов, исходя из сокращения потребления каждого энергоресурса на 3% к уровню 2009 года в течение 5 лет, начиная с 01.01.2010.
- Обучение обслуживающего персонала учреждений способам и условиям энергосбережения.
- Разработка Положения об энергосбережении для организации и подразделений.
- Разработка Положения о порядке стимулирования работников за экономию энергии и энергоресурсов.
- Введение в организации ответственных за соблюдение режима экономии и порядка их отчетности по достигнутой экономии.
- Назначение ответственного лица за соблюдение режима подачи тепла и электрической энергии.
Организационно-экономические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда МО - Путятинское сельское поселение:
- Назначение лица, ответственного за информационное и аналитическое обеспечение выполнения мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности жилищного фонда МО.
- Мероприятия по осуществлению контроля за выполнением программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
- Организация и финансирование работ по оснащению жилых домов в жилищном фонде области приборами учета энергоресурсов, в том числе многоквартирных домов, коллективными общедомовыми приборами учета Энергоресурсов, индивидуальными и общими (для коммунальных квартир) приборами учета энергоресурсов (включая проведение разъяснительной работы с жителями таких жилых домов и квартир по переходу на расчет по показаниям приборов учета энергоресурсов).
- Обеспечение установки и ввода в эксплуатацию приборов учета энергоресурсов в частном жилищном фонде.
- Проведение энергетических обследований, включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов.
- Разработка и проведение мероприятий, обеспечивающих распространение информации об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление и т.д.), пропаганду реализации мер, направленных на энергосбережение (создание и ведение агитационных стендов, пропаганда через средства массовой информации).
- Размещение на фасадах жилых домов указателей классов энергетической эффективности.
Организационно-экономические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры МО - Путятинское сельское поселение:
- Назначение лица, ответственного за информационное и аналитическое обеспечение выполнения мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры МО.
- Проведение энергетического аудита объектов коммунальной инфраструктуры.
- Разработка требований к программам по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организаций с государственным (муниципальным) участием и организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности.
- Анализ предоставления качества услуг электро-, тепло-, газо- и водоснабжения организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности
- Оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях.
- Организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности.
- Оптимизация режимов работы энергоисточников и их установленной мощности с учетом корректировок схем энергоснабжения, местных условий и видов топлива.
- Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.
- Организация процесса сбора и анализа информации о фактических потерях энергоресурсов при их передаче на основе данных приборов учета энергоресурсов.
- Разработка долгосрочных программ снижения потерь энергоресурсов для организаций, осуществляющих передачу энергоресурсов.
- Разработка и внедрение мероприятий по выявлению лиц, незаконно использующих энергоресурсы, с привлечением их к административной или иной ответственности.
8.2.Технические мероприятия Программы
В рамках Программы предполагается осуществить нижеследующие мероприятия:
Технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере МО - Путятинское сельское поселение:
- Теплоизоляция стояков системы ГВС.
- Комплексная модернизация системы освещения зданий.
- Установка датчиков присутствия и освещенности прямоугольной зоны обнаружения в коридорах.
- Организация управления освещением по зонам с учетом уровня естественной освещенности.
- Замена светильников с лампами накаливания и люминесцентными лампами на энергосберегающие лампы и (или) светодиодные светильники.
- Установка датчика движения в подсобных помещениях.
- Замена старых светильников на новые энергоэффективные при одновременном снижении высоты подвеса.
- Снижение несимметрии напряжения.
- Установка систем частотного регулирования электроприводного оборудования и замена электродвигателей, используемых в больницах, на более эффективные.
- Утепление внешних стен и крыш зданий.
- Ремонт и замена окон и дверей.
- Замена котлов бойлеров на более экономичные.
- Установка коллективных приборов учета воды, тепла, газа.
- Замена вентильных кранов на рычажные и клавишные.
Технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда МО - Путятинское сельское поселение:
- Оснащение многоквартирных жилых домов коллективными приборами учета энергетических ресурсов.
- Герметизация зданий (окна, двери, швы, подвалы, выходы вентиляции, инженерных коммуникаций).
- Использование нажимных кранов.
- Замена ламп накаливания на энергосберегающие в местах общего пользования.
Технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры МО - Путятинское сельское поселение:
- Прокладка трубопроводов "труба в трубе" с пенополиуретановой изоляцией.
- Реконструкция электролиний района.
- Замена ртутных ламп уличного освещения на светодиодные прожектора.
В рамках Программы мероприятий предполагается осуществить:
8.2.1.Технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере МО - Путятинское сельское поселение
8.2.1.1.Теплоизоляция стояков системы ГВС
Восстановление тепловой изоляции стояков системы ГВС в санитарно-технических шахтах и подвалах позволяет снизить тепловые потери на 7 - 9% от тепла ГВС. Дополнительные положительные эффекты: повышение температуры в системе, уменьшение непродуктивного слива воды в канализацию. По данным АКХ им. Памфилова, годовое снижение потерь тепловой энергии при тепловой изоляции стояков ГВС и отопительных трубопроводов в неотапливаемых помещениях составляет 250 Гкал/100 квартир.
Для теплоизоляции стояков ГВС, расположенных в подвалах и шахтах, можно применять минераловатную теплоизоляцию, выполненную в виде цилиндра (на трубы - 1/2" - 12") с облицовкой из алюминиевой фольги. Толщина теплоизоляции 20 - 120 мм при максимальной рабочей температуре 250°С, длина цилиндра - 1 м. Теплопроводность изоляции - 0,04 Вт/мК. В продольном шве цилиндра имеется клейкая лента для облегчения монтажа.
Стоимость легко монтируемой теплоизоляции - 2400 - 3000 руб. за м2 или для двухдюймовой трубы - 120 - 200 руб. за погонный метр (стоимость определяется толщиной слоя изоляции).
Оценка экономического эффекта применения этой меры может быть проведена исходя из принимаемых в расчеты 4 погонных метров теплоизоляции стояков ГВС на квартиру (с учетом подвальных коммуникаций). Для учреждений бюджетной сферы длина стояков ГВС получена методом экспертной оценки и составляет 100 м общей стоимостью 16000 руб. Утепление стояков можно проводить последовательно в течение 4 лет, т.е. затраты в год составят 4000 руб. на материал и 1000 руб. за монтаж (40 руб./пог. м), всего 5000 руб./год. Экономия составит 60 Гкал.
Ожидаемая экономия по энергоресурсам с учетом тарифа 854,72 руб./Гкал:
В натуральном выражении:
ЭР 2011 2012 2013 2014 ИТОГО:
ТЭ, тыс. Гкал 0,02 0,03 0,05 0,06 0,16
В денежном выражении:
ТЭ, тыс. руб. 17,09 25,64 42,74 51,28 136,75

Затраты на реализацию мероприятия и экономический эффект представлены нарастающим итогом на графике ниже.
Оценка экономической эффективности мероприятия
Рисунок не приводится.
8.2.1.2.Комплексная модернизация системы освещения зданий
Муниципальное образование использует для освещения зданий и площадок, а также улиц и магистралей ртутные лампы (РЛ), натриевые лампы, люминесцентные лампы (ЛЛ), лампы накаливания (ЛН) и светодиодные светильники (СДС). Потери, вызванные малым сроком службы, низкой светоотдачей, оплатой утилизации РЛ и ЛЛ достаточно существенны. Необходима замена РЛ, НЛ, а также ряда ЛЛ и ЛН на современные энергосберегающие лампы.
В качестве экономичных источников освещения для улиц, зданий и площадок предлагается использовать энергосберегающие люминесцентные лампы (ЭЛ) не содержащие ртути (Son-Pia), а также светодиодные светильники (СДС) совместимые с патронами Е27, Е40, и светодиодные прожектора. При одинаковой яркости света ЭЛ потребляют в 5 раз меньше электроэнергии (экономия до 80% электроэнергии), а срок службы имеют в 5 - 15 раз больший, чем у применяемых ламп ЛН. Светодиодные лампы потребляют более чем в 10 раз меньше электроэнергии (экономия до 90%), а срок службы имеют в 50 раз больший, чем у применяемых ЛН.
Рассмотрим экономию затрат на примере по замене обычной ЛН на ЭЛ при условии обеспечения одной и той же освещенности. Результаты расчета экономии электроэнергии приведен в таблице (при условии, что срок службы современных ЛН равен 1000 часам, а срок службы ЭЛ типа Master Son Pia, Master Son-T Pia Green Power - 15000 часам (до 24000 по данным Philips).
NN пп Наименование источника Срок службы Затраты за электроэнергию за время 15000 часов
1 Лампа ЛН 100 Вт - стоимостью порядка 0,4$ 1000 часов 100 Вт - 15000 час = 1500 кВт час.
2 Энергосберегающая лампа Son Pia 20 Вт - стоимостью ~8,5$ 10000 часов 20 Вт - 15000 час = 300 кВт час.

За период (срок службы ЭЛ) в 15000 часов будет использовано 15 ЛН, таким образом, затраты на приобретение ламп составят: 15 x 0,4 = 6$ (192 руб.), а одна лампа ЭЛ стоит порядка 8,5$, или 274 руб., т.е. затраты на приобретение ЭЛ выше. Общие затраты (не учтены трудозатраты на замену ламп) составят сумму затрат на электроэнергию и приобретение ламп. За счет экономии электроэнергии при стоимости ее 2,24 руб./кВт (усредненная стоимость 1 кВт, полученная на основе расчетов по представленным службами МО данным) получаем выгоду в размере ~628 руб. (0,08 x 8760 x 0,4 x 2,24), что перекрывает разницу в стоимости ламп и дает окупаемость около года.
В настоящее время стоимость СДС слишком велика и их применение выгодно в первую очередь за счет длительного срока работы, например, их экономически выгодно устанавливать в труднодоступных местах, постоянно включенными.
Если учесть, что тариф по оплате электроэнергии меняется стабильно в сторону увеличения, а стоимость ЭЛ и СДС уменьшается в связи с развитием производства, то выгода от такой замены будет еще весомее. Замену ламп можно проводить постепенно по мере выгорания старых ламп.
Для офисных помещений осветительная нагрузка состоит из систем аварийного и рабочего освещения. Питание рабочего и аварийного освещения осуществляется от разных секций 0,4 кВ ШО, поэтому можно, заменяя лампы только одной секции и регистрируя потребляемую мощность, получить данные о энергосбережении и энергоэффективности.
Поскольку информация о расходах электроэнергии по направлениям использования отсутствует, для составления баланса потребления электроэнергии был использован расчетный способ. Расход электроэнергии по видам и мощности установленного в настоящий момент и находящегося в работе оборудования определен с учетом коэффициентов использования мощности и годового фонда рабочего времени.
Коэффициент использования мощности оборудования как отношение потребляемой мощности к установленной
Ки = Рп / Руст.
Потребляемая мощность отдельного вида или группы оборудования уточняется при расчете по результатам приборных измерений. Необходимо провести инструментальное обследование.
Коэффициент спроса учитывает время нахождения оборудования в работе в течение года:
Кс = Тр / Тр.
При этом время работы оборудования определено экспертно.
В общем случае, формула для расчета расхода электроэнергии отдельным потребителем имеет вид:
Wгод = Ки x Кс x Руст x Тгод,
где:
Руст - установленная мощность потребителя, кВт;
Ки - коэффициент использования;
Кс - коэффициент спроса;
Тгод - годовой фонд рабочего времени потребителя, час.
Большая часть в установленной мощности осветительного оборудования приходится на коридорное и лестничное освещение, а также на рабочие кабинеты с люминесцентными лампами и неэкономичными лампами накаливания, используемыми для местного освещения. Освещение уличного периметра и самих улиц осуществляется фонарями с лампами типа ДРЛ.
В осветительных установках используются большое количество неэкономичных ламп накаливания, а также старые люминесцентные светильники с низкой отражательной способностью и лампами второго поколения, в связи с чем далее будет рассмотрена целесообразность их замены на более энергоэффективные источники света.
Эффективность внедрения ЭЛ и СДС составляет 85%. С учетом, что в офисных и хозяйственных помещениях установлено около 20% мощности от всего освещения, а затраты на освещение составляют до 70% всей потребляемой электроэнергии, эффективность внедрения ЭЛ и СДС составит не менее 11,2% относительно общего потребления электроэнергии муниципальными учреждениями (МУ). Расчеты проведены по данным, предоставленным администрацией муниципального образования.
Затраты на освещение зданий инфраструктуры муниципального образования лампами накаливания менее 100 Вт (средняя мощность 60 Вт) составляют не менее 6 тыс. кВт. ч со средней загрузкой не менее 2000 часа в год, при количестве ламп 50 шт. Учитывая данные, предоставленные администрацией МО, считаем ЛН установлено 50%, ЛЛ - 50% от общего числа ламп. Замену ламп на энергосберегающие будем проводить за 4 года.
Общая экономия составит 60 x 0,8 x 0,5 = 24 тыс. кВт. ч в год (5,7%).
Стоимость электроэнергии составляет 2,24 руб. за 1 кВт. ч. Экономия составит без учета сокращения стоимости обслуживания 53760 руб. в год.
Капитальные затраты включают: затраты на приобретение 250 ЭЛ (мощностью 12 Вт) 8,5 x 500 = $4250 = 136 тыс. руб. (32 руб.= $1) и их утилизацию - 0,5 x 500 = $250 = 8000 руб. (затраты на утилизацию потребуются в конце срока эксплуатации ламп, т.е. через 4 - 5 лет). При замене всех ламп в течение 4 лет ежегодные затраты составят 36 тыс. руб.
Ожидаемая экономия по энергоресурсам с учетом тарифа 2,24 руб./кВт. ч. и заменой всех ламп в течение 4 лет:
В натуральном выражении:
ЭР 2011 2012 2013 2014 ИТОГО:
ЭЭ, тыс. кВт. ч 6 12 18 24 60
В денежном выражении:
ЭЭ, тыс. руб. 13,44 26,88 40,32 53,76 134,4

Затраты на реализацию мероприятия и экономический эффект представлены нарастающим итогом на графике ниже.
Оценка экономической эффективности мероприятия
Рисунок не приводится.
8.2.1.3.Установка датчиков присутствия и освещенности прямоугольной зоны обнаружения в коридорах
Для двухэтажного офисного здания, имеющего систему линий освещения мощностью 0,5 - 1 кВт, можно оценить экономию электроэнергии при использовании датчиков присутствия. В коридорах необходимо произвести установку датчиков присутствия.
Годовая экономия электроэнергии за счет реализации мероприятия с учетом снижения времени использования осветительных устройств с мощностью осветительных приборов 0,5 - 1 кВт и времени работы 250 дней (по 8 часов) в году равна:
дельта W = Pуст x Траб x kэк = 1 кВт x
x 250 x 8 x 0,75 (или 6/8) = 1500 кВт. ч.
При тарифе, равном 2,24 руб./кВт. ч, экономия электроэнергии составит
Ээл = 1500 x 2,24 =3360 руб.
Устанавливаются 2 датчика присутствия/(присутствия и освещенности) прямоугольной зоны обнаружения типа LuxMaster BLS (STEINEL UK.LTD) из расчета, что датчики устанавливаются в коридорах этажей, стоимостью по 5000 руб. каждый. Полная стоимость оборудования составляет:
С = 2 x 5000 = 10000 руб.
Срок окупаемости внедрения комплекса мероприятий для коридоров и лестничных площадок составит (с учетом работы 1000 руб.):
Ток = SUM Сi / SUM Эi = (10000 + 1000) / 3165 = 3,5 года
Эффективность внедрения датчиков присутствия составляет 75%. С учетом, что в коридорах и на лестничных площадках установлено около 10% мощности от всего освещения в зданиях и 50% этих помещений требуется постоянно освещать, а затраты на освещение составляют больше 70% всей потребляемой электроэнергии, эффективность внедрения датчиков присутствия составит 2,1% относительно общего потребления электроэнергии муниципальными учреждениями.
Общие затраты с учетом установки датчиков в общеобразовательных школах и муниципальных учреждениях (10 двухэтажных зданий) составят 11000 x 20 = 220000 руб. Учитывая тариф 2,24 руб./кВт. ч., экономия составит 8760 x 2,24 = 19,6 тыс. руб. Ожидаемая экономия по энергоресурсам с учетом тарифа 2,24 руб./кВт. ч. и установкой датчиков в течение 4 лет:
В натуральном выражении:
ЭР 2011 2012 2013 2014 ИТОГО:
ЭЭ, тыс. кВт. ч 2,19 4,38 6,57 8,76 21,9
В денежном выражении:
ЭЭ, тыс. руб. 4,91 9,81 14,72 19,62 49,0 6

Затраты на реализацию мероприятия и экономический эффект представлены нарастающим итогом на графике ниже.
Оценка экономической эффективности мероприятия
Рисунок не приводится.
8.2.1.4.Организация управления освещением по зонам с учетом уровня естественной освещенности
В большей части рабочих помещений отдельное включение и отключение групп светильников осуществляется перпендикулярно окнам или отсутствует, что неэкономично.
В зоне с достаточным уровнем естественной освещенности группы светильников остаются включенными, что приводит к перерасходу электроэнергии.
Необходимо организовать схему переключения светильников вдоль окон.
Годовой расход электроэнергии на освещение составляет обычно для офисных помещений 70% от всего расхода на освещение зданий.
Годовая экономия электроэнергии за счет реализации мероприятия с учетом снижения времени использования осветительных устройств на 40% и при условии, что примерно 60% мощности потребления в зданиях приходится на потолочные светильники, а невозможно изменить распределение 50% сетей:
дельта W = W потр x kэк = 60 x 0,5 x 0,6 x 0,4 x
x 0,7 x 0,5 = 2,52 тыс. кВт. ч,
или 5645 руб. при тарифе, равном 2,24 руб./кВт. ч.
Мероприятие можно отнести к малозатратным или беззатратным. Замену переключения сетей освещения проводить при отделочных или ремонтных работах в течение 4 лет. Оплату переключения и при необходимости замену выключателя можно отнести к затратам на капитальный ремонт. Общие затраты оцениваются в 1000 руб./год (стоимость переключателей, проводов, клемников). Эффективность внедрения параллельного подключения светильников составит 0,6% относительно общего потребления электроэнергии МО.
В натуральном выражении:
ЭР 2011 2012 2013 2014 ИТОГО:
ЭЭ, тыс. кВт. ч 0,63 1,26 1,89 2,52 6,3
В денежном выражении:
ЭЭ, тыс. руб. 1,41 2,82 4,23 5,64 14,1

Затраты на реализацию мероприятия и экономический эффект представлены нарастающим итогом на графике ниже.
Оценка экономической эффективности мероприятия
Рисунок не приводится.
8.2.1.5.Замена светильников с лампами накаливания и люминесцентными лампами на светодиодные светильники
На лестничных клетках в зданиях установлены неэкономичные лампы накаливания и люминесцентные лампы, потребляющие большое количество электроэнергии в год.
В светильниках на лестничной клетке устанавливаются лампы накаливания по 40, 60, 75, 100 Вт, в среднем можно считать 60 Вт или ЛЛ мощностью 72, 80 Вт (4 x 18 или 2 x 40).
Годовая экономия электроэнергии от замены светильников с ЛН на СДС составит:
дельта W = W x 0,9 = 0,9 W кВт. ч,
что при тарифе на электроэнергию, равном 2,24 руб./кВт. ч, составляет
Эгод = 0,9 W x 2,24 руб.
Годовая экономия электроэнергии от замены светильников с ЛЛ на СДС составит:
дельта W = W x 0,55 = 0,55 W кВт. ч,
что при тарифе на электроэнергию, равном 2,24 руб./кВт. ч, составляет
Эгод = 0,55 W x 2,24 руб.
При стоимости одного светодиодного светильника 1000 руб. (при условии покупки партии светильников) затраты на внедрение данного мероприятия для замены ЛН составляют
С = (N x 1000) руб.
Принимая количество светильников 10 шт., находим экономию:
Эгод = 0,9 x 10 x 0,06 x 250 x 8 x 0,75 x 2,24 = 1814 руб.
Ток = (10 x 1000) / 1814 = 5,5 года.
Для замены ЛЛ:
С = (N x 1000) руб.
Эгод = 0,55 x 0,06 x 250 x 8 x 0,75 x 2,24 = 110 руб.
Ток = 1000 / 110 = 9,1 года.
Установка СДС светильников окупается дольше, а начальные вложения в 3 - 4 раза значительнее.
На освещение зданий инфраструктуры муниципального образования используется более 100 ламп накаливания мощностью 100 Вт, со средней загрузкой не менее 2000 часов в год. Исходя из мощности ЛН в 100 Вт и количества 100 ламп, требующих замены, получаем:
Общая экономия составит 100 x 0,1 x 0,9 x 2000 = 18 тыс. кВт. ч в год, т.е. 4,2%.
Стоимость электроэнергии составляет 2,24 руб. за 1 кВт час. Экономия составит с учетом стоимости обслуживания 10 тыс. руб. в год.
Капитальные затраты включают: затраты на приобретение 100 СДС (мощностью 10 - 15 Вт и стоимостью 1000 руб.) 1000 x 100 = 100000 руб.
Капитальные затраты с учетом монтажных работ составят 100000 руб. при использовании СДС с цоколем Е27.
Снижение эксплуатационных затрат достигается за счет экономии электроэнергии. Количество электроэнергии в стоимостном выражении, сэкономленной СДС за 1 год, составит 10 тыс. руб.
Ожидаемая экономия по энергоресурсам с учетом тарифа 2,24 руб./кВт и заменой всех 100 ламп в течение 4-х лет:
В натуральном выражении:
ЭР 2011 2012 2013 2014 ИТОГО:
ЭЭ, тыс. кВт. ч 4,5 9 13,5 18 45
В денежном выражении:
ЭЭ, тыс. руб. 10,08 20,16 30,24 40,32 100,8

Затраты на реализацию мероприятия и экономический эффект представлены нарастающим итогом на графике ниже.
Оценка экономической эффективности мероприятия
Рисунок не приводится.
8.2.1.6.Установка датчика движения в подсобных помещениях
Годовая экономия электроэнергии за счет реализации мероприятия с учетом снижения времени использования осветительных устройств:
дельта W = Pуст x Траб x kэк.
При тарифе, равном 2,24 руб./кВт. ч, экономия электроэнергии составит, учитывая установку в помещениях ЛЛ мощностью 4 x 18 = 72 Вт:
Ээл = 0,072 x 2000 x 0,75 x 2,24 = 108 x 2,24 = 242 руб.
Устанавливается один датчик движения стоимостью 500 руб. Окупаемость оборудования составляет:
Ток = 500 / 242 = 2 года.
Капитальные затраты включают: затраты на приобретение датчика 500 руб. и его установку 200 руб.
Общие капитальные затраты составляют 700 руб. Для 40 помещений (одно помещение на коридор) 28000 руб.
Снижение эксплуатационных затрат достигается за счет экономии электроэнергии. Количество электроэнергии в стоимостном выражении, сэкономленной за 1 год одного помещения, составит 242 руб. Затраты на обслуживание в год можно не учитывать.
Таким образом, снижение годовых эксплуатационных затрат комплекса, которые станут возможными в результате применения датчика присутствия, составит для 40 помещений 9680 руб. (4320 кВт. ч., или 1%).
Ожидаемая экономия по энергоресурсам с учетом тарифа 2,24 руб./кВт и установкой датчиков в течение 4 лет:
В натуральном выражении:
ЭР 2012 2013 2014 2015 ИТОГО:
ЭЭ, тыс. кВт. ч 1,08 2,16 3,24 4,32 10,8
В денежном выражении:
ЭЭ, тыс. руб. 2,42 4,84 7,26 9,68 24,19

Затраты на реализацию мероприятия и экономический эффект представлены нарастающим итогом на графике ниже.
Оценка экономической эффективности мероприятия
Рисунок не приводится.
8.2.1.7.Замена старых светильников на новые энергоэффективные при одновременном снижении высоты подвеса
В настоящее время в качестве наиболее энергоэффективных источников света зарекомендовали себя светодиодные светильники (СДС). В отличие от ламп накаливания, у которых обрыв спирали означает конец срока службы, полные отказы светодиодов происходят исключительно редко. Снижение интенсивности их света (деградация) происходит достаточно медленно, а срок службы светодиодов определяется временем спада первоначального светового потока на 50%. Светодиодные осветительные устройства не только экономичны, но и долговечны: их ресурс превышает время жизни ламп накаливания в сотню, а люминесцентных ламп в десятки раз. Срок службы ЛН составляет 1 тыс. ч., ЛЛ - 10 тыс. ч., а СДС до 100 тыс. ч.
Измерение уровня освещенности светильника типа ДВО-20 Вт с СДС показывает, что освещенность составляет 28 люкс. При необходимом уровне освещенности в коридорах, согласно РД, 50 люкс необходимо установить 2 светильника ДВО-20 или люминесцентный 80 Вт.
На этажах в кабинетах, коридорах и лестничных клетках необходима замена светильников с лампами накаливания и люминесцентными лампами на светодиодные светильники.
Потребление электроэнергии светильниками подъездов, тамбуров, запасных выходов и лестничных клеток составляет в 10 муниципальных зданиях примерно 10 x 2 x 0,072 x 2000 x 0,75 = 2160 кВт. ч, причем из них доля ЛН - 50%, ЛЛ - 50%.
Годовая экономия электроэнергии от замены светильников с ЛН и ЛЛ на СДС составит:
дельта W = 2160 x 0,5 x 0,9 + 2160 x
x 0, 5 x 0,55 = 1566 кВт. ч,
что при тарифе на электроэнергию, равном 2,24 руб./кВт. ч, составляет
Эгод = 1566 x 2,24 = 3508 руб.
Установленная мощность ЛН и ЛЛ составляет 60 - 80 Вт для коридоров, лестничных клеток, фойе, а количество ламп, требующих замены, 20 шт. Исходя из необходимого количества ламп - 20, стоимости СДС - 1000 руб. (при условии покупки партии светильников) затраты на внедрение данного мероприятия составляют:
С = 20000 руб.,
т.е. окупаемость данного мероприятия более 5,7 лет.
Предлагается, в процессе замены светильников снизить высоту их подвеса.
Снижение высоты подвеса светильников, как правило, позволяет уменьшить мощность установленных источников света на 10 x 30%. Уровень освещенности имеет обратную квадратичную зависимость от высоты подвеса светильников и описывается в общем случае уравнением:
                                               2
                         Е = lа x cos альфа / l ,

где Е - уровень освещенности, лк;
lа - сила светового потока лампы, кд;
l - высота подвеса светильника, м;
cos альфа - косинус угла падения луча света.
В частном случае, если освещаемая поверхность перпендикулярна световому потоку (альфа = 0, cos альфа = 1), уравнение примет вид:
                                          2
                                Е = lа / l .
    Следовательно,  при  снижении  высоты подвеса на метр и неизменной силе
                                        2        2
света уровень освещенности вырастет на l / (l - l) .

В свою очередь количество светильников с заданным световым потоком Фл прямо пропорционально уровню освещенности:
                                   Енорм S Кзап Z
                            Nсв = ----------------
                                       2Фл n

где:
Енорм - величина требуемого светового потока,
S - площадь помещения,
Кзап - коэффициент запаса,
z - коэффициент минимальной освещенности,
n - коэффициент использования светового потока.
Обеспечивая заданный уровень освещенности при снижении высоты подвеса можно добиться в среднем снижения расхода мощности ламп или увеличения уровня освещенности на 10 - 15%. Рекомендуется снизить высоту подвеса светильников.
Учитывая снижение подвеса ламп, экономия составит 2160 x 1,1 = 2376 кВт. ч (0,5%) при затратах 20000 руб. При замене ламп за 4 года (затраты в год 5000 руб.) получаем:
В натуральном выражении:
ЭР 2011 2012 2013 2014 ИТОГО:
ЭЭ, тыс. кВт. ч 0,57 1,14 1,71 2,38 5,7
В денежном выражении:
ЭЭ, тыс. руб. 1,28 2,55 3,83 5,1 12,8

Затраты на реализацию мероприятия и экономический эффект представлены нарастающим итогом на графике ниже.
Оценка экономической эффективности мероприятия
Рисунок не приводится.
Для повышения энергетической эффективности работы осветительного оборудования и приведения уровня освещенности к нормативному значению в здании рекомендуется реализовать комплекс мероприятий, включающий:
- замену старых светильников с ЛН и ЛЛ на новые энергоэффективные энергосберегающие и СДС при одновременном снижении высоты подвеса;
- автоматизацию управления уровнем освещенности осветителей в кабинетах, коридорах и лестничных клетках.
Эффективность внедрения мероприятий, связанных с модернизацией освещения, составит 14,1% относительно общего потребления электроэнергии.
8.2.1.8.Снижение несимметрии напряжения
Несимметрия напряжений вызывается чаще всего наличием несимметричной нагрузки у потребителя. Кроме ухудшения режима работы самих электроприемников (ЭП), при несимметричном режиме существенно ухудшаются условия работы прочих элементов сети и надежность работы электрооборудования (бытовой, компьютерной техники, а также двигателей систем вентиляции и насосов). Несимметрия напряжений негативно влияет и на осветительные приборы, т.к. срок службы ламп, подключенных к фазе с повышенным напряжением, заметно сокращается. При отклонениях напряжения на 10% срок службы люминесцентных ламп в среднем снижается на 20 - 25%.
В то же время недостаточный уровень освещенности в помещениях (в том числе обусловленный пониженным напряжением в фазе при несимметрии) вынуждает устанавливать дополнительные светильники, что приводит к перерасходу электроэнергии.
Для повышения энергетической эффективности работы электрооборудования и приведения уровня освещенности к нормативному рекомендуется выполнить симметрирование нагрузок по фазам, особенно это актуально для сетей с изолированной нейтралью, а также при отсутствии заземления.
Эффективность этого мероприятия можно оценить величиной снижения электропотребления на 5% с простым сроком окупаемости 0,5 года. Затратная часть включает в себя стоимость работы электромонтеров и учитывает возможную замену аппаратов, кабелей и проводов, ее можно включить в обслуживание сетей.
При общем потреблении 437 тыс. кВт. ч в год (2009 г.), экономия составит 21,9 тыс. кВт. ч, или с учетом тарифа 2,24 руб./кВт. ч. - 48,94 тыс. руб.
В натуральном выражении:
ЭР 2011 ИТОГО:
ЭЭ, тыс. кВт. ч 21,9 87,6
В денежном выражении:
ЭЭ, тыс. руб. 48,94 1958,76

Затраты на реализацию мероприятия и экономический эффект представлены нарастающим итогом на графике ниже.
Обобщение реализации потенциала экономии электроэнергии
в системах освещения
Для реализации потенциала экономии электроэнергии в системах освещения необходимо реализовать комплекс энергосберегающих мероприятий, включающий в себя:
1) симметрирование нагрузки по фазам;
2) замену в рабочих кабинетах устаревших люминесцентных светильников на новые энергоэффективные с зеркальными отражателями типа ARS и организацию управления секциями светильников по зонам в зависимости от уровня естественной освещенности; замену настольных ламп в рабочих кабинетах с неэффективными лампами накаливания на светильники с энергосберегающими лампами;
3) снижение уровня освещенности в коридорах и хозяйственных помещениях и установку датчиков присутствия и освещенности;
4) установку механического таймера для отключения освещения подвального помещения по времени;
5) замену устаревших светильников с ЛЛ и ЛН в коридорах, на лестничных клетках и в фойе на светодиодные светильники с одновременной установкой датчиков присутствия прямоугольной зоны обнаружения в темных коридорах, на лестничных клетках и комбинированного датчика присутствия и освещенности - для помещений с естественной освещенностью;
6) замену натриевых ламп и ламп типа ДРЛ для освещения улиц и дворов на светодиодные светильники с фотодатчиками;
7) параллельно с комплексной реконструкцией системы освещения необходимо разделить по электропитанию осветительную и силовую нагрузку, т. к., согласно ПУЭ (глава 6.2, п. 6.2.4), рабочее освещение рекомендуется питать по самостоятельным линиям от распределительных устройств подстанций, щитов, шкафов, распределительных пунктов, магистральных и распределительных шинопроводов. Без разделения нагрузок реализация мероприятий по автоматизации осветительного оборудования может быть затруднена (см. раздел 8 ЭСМ-7-16).
Для люминесцентных ламп преимущественно используются светильники старого образца с низкой отражающей способностей, не отвечающие современным требованиям к осветительным приборам, что вызывает дополнительный расход электроэнергии за счет увеличенного количества светильников и завышенной мощности источников света. В связи с этим рекомендуется замена старых светильников в рабочих кабинетах на новые с повышенной отражающей способностью.
В настоящее время все большее распространение получают компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) и СДС с цоколем Е27, Е14, что позволяет использовать более экономичные источники света без замены светильников. Показатели световой отдачи и срока службы КЛЛ и СДС выше, чем у ламп накаливания. Однако опыт использования данных ламп показал, что работа с настольным светильником с КЛЛ и СДС вызывает быстрое утомление, ослабление концентрации внимания и, как следствие этого - ошибки при работе с текстом, что обусловлено особенностями светораспределения и цветопередачи КЛЛ и СДС выпускаемых в настоящее время промышленностью. Для мощных СДС характерна узкая спектральная характеристика излучения, превышающая порог восприятия человеческого глаза. Поэтому замена ламп должна проводиться постепенно, выборочно (тип ламп) в соответствии с рекомендациями окулистов.
Отсутствие стимулирования персонала приводит к тому, что освещение горит постоянно даже там, где имеется достаточный уровень естественного освещения.
8.2.1.9.Установка систем частотного регулирования электроприводного оборудования и замена электродвигателей на более эффективные
Применение частотно-регулируемых приводов (ЧРП) является эффективным средством снижения расхода электрической энергии в электроприводах насосов, вентиляторов, дымососов и т.п.
Применение ЧРП в составе насосов позволяет получать экономию электроэнергии, оптимизацию режимов работы и увеличение сроков службы насосов.
Ряд насосов воды насосных станций работают с переменной производительностью (так как в течение рабочего дня, суток меняется потребление воды), обычно регулируемой с помощью задвижек, что ведет к непроизводительному расходу электрической энергии. Уже при фактической производительности насосов в 80% номинальной электрические двигатели работают с максимальной загрузкой 90%.
Аналогично можно сказать о работе вентиляторов, особенно если они работают в потоке.
Применение ЧРП в составе электроприводов при фактической используемой производительности позволяет значительно снизить потребление электроэнергии (загрузка электродвигателей составит максимум 51%, см. таблицу).
Q / Qном 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
P / Pном (*) 55% 60% 64% 69% 73% 78% 82% 87% 91% 96% 100%
P / Pном (**) 0% 1% 2% 3% 6% 13% 22% 34% 51% 73% 100%

--------------------------------
Зависимость относительной потребляемой мощности от расхода при росселировании (*) и при частотном регулировании (**).
Применение ЧРП в составе электроприводов при фактической используемой производительности позволяет значительно снизить потребление электроэнергии электроприводами, работающими с переменной нагрузкой и периодически. Следует отметить, что при производительности электроприводов выше 90% самоокупаемость системы с ЧРП приближается к сроку службы таких систем, поэтому внедрение ЧРП не дает экономического эффекта, достаточно применять регулируемые заслонки. С другой стороны, при 60 - 70% загрузке электроприводов, экономия при использовании ЧРП достигает 70%, а окупаемость низковольтных систем (0,4 кВ) лежит в интервале 2 - 3 года. В любом случае необходимо проводить инструментальное обследование работы электроприводов и по результатам обследование рассчитывать ТЭО.
Для муниципального образования капитальные затраты на приобретение ЧРП типа ESMD552L4TXA Lenze SMD ООО "НЭТ" г. Санкт-Петербург для насосов с приводом 5,5 кВт (насосы для подъема воды из скважин имеют привода 4 - 7,5 кВт) и монтажные работы составят всего 20000 руб. При параллельном включении данных насосов для их регулировки достаточно одного ЧРП.
Снижение эксплуатационных затрат достигается за счет экономии электроэнергии, за вычетом затрат на обслуживание. Количество электроэнергии, сэкономленной за 1 год, составит: (0,91-0,51) x 5,5 x 8760 x 0,4 = 7709 кВт. ч. При тарифе 2,24 руб./кВт годовая экономия составит 17268 руб.
Ожидаемая экономия по энергоресурсам с учетом тарифа 2,24 руб./кВт:
В натуральном выражении:
ЭР 2011 2012 2013 2014 ИТОГО:
ЭЭ, тыс. кВт. ч 0 0 7,7 7,7 15,4
В денежном выражении:
ЭЭ, тыс. руб. 0 0 17,25 17,25 34,5

Аналогично рассчитывается экономия при внедрении ЧРП для остальных насосов.
Работа вентиляционного оборудования характеризуется еще более меньшей нагрузкой. Вентиляторы, включенные в общий поток, работают с пониженной производительностью, что ведет к непроизводительному расходу электрической энергии. Фактическая усредненная производительность вентиляторов составляет 60 - 70% номинальной. При этом электрические двигатели работают с загрузкой 70 - 80%.
Применение ЧРП в составе вентиляторов при фактической используемой производительности позволяет значительно снизить потребление электроэнергии. Для вентиляторов с ЧРП средняя экономия составляет 50 - 60% (загрузка электродвигателей составит 34%).
Общая картина внедрения ЧРП для электроприводов насосов и замена электродвигателей, используемых в больницах, на более эффективные показана ниже:
В натуральном выражении:
ЭР 2011 2012 2013 2014 ИТОГО:
ЭЭ, тыс. кВт. ч 22,3 22,3 30 30 104,6
В денежном выражении:
ЭЭ, тыс. руб. 50 50 67,25 67,25 234,5
Затраты, тыс. руб. 277 0 20 0 297

Оценка экономической эффективности мероприятия
Рисунок не приводится.
Оценивая энергоэффективность от внедрения ЧРП относительно общего потребления электроэнергии, получаем 1,7%.
8.2.1.10.Утепление внешних стен и крыш зданий
Основные потери тепловой энергии зданий приходятся на стены, крышу, окна и полы.
В основном на теплопотери влияют следующие два фактора:
1) разница температур в помещении и на улице, т.е. чем она выше, тем больше теплопотери;
2) теплоизоляционные свойства ограждающих конструкций (стены, перекрытия, окна).
Рисунок не приводится.
Ограждающие конструкции препятствуют проникновению тепловой энергии наружу, так как обладают определенными теплоизоляционными свойствами.
Затраты на реализацию мероприятия составляют 150 тыс. руб.
На основании реализованных проектов реконструкции зданий в Москве и Санкт-Петербурге снижение затрат на обогрев составляет 20 - 50%.
Утепление дома снаружи способствует минимизации неблагоприятных температурных перепадов и увеличивает срок эксплуатации несущих конструкций.
Преимущества системы утепления фасада:
- обеспечивает надежную теплозащиту здания, снижая затраты на отопление;
- перемещая "точку росы" из ограждающей конструкции в утеплитель, уменьшает разрушительное воздействие влаги на конструкцию, а также исключает образование плесени;
- создает комфортные условия работы внутри здания, обеспечивая стабильную температуру внутренней поверхности стены (как при очень низкой, так и при высокой температуре наружного воздуха);
- создавая сплошное покрытие, дает возможность качественно нового оформления фасадов зданий (особенно панельных).
Перед проведением работ по ремонту ограждающих конструкций рекомендуется провести тепловизионное обследование ограждающих конструкций для сокращения как времени, так и затрат на устранение обнаруженных дефектов. Вместо сплошной замены, например, всех межпанельных швов при капремонте жилого дома достаточно "точечно" восстановить дефекты, ставшие видимыми благодаря использованию тепловизора.
Примем экономию тепловой энергии после реализации данного мероприятия на уровне 20% от общего потребления зданиями бюджетных учреждений тепловой энергии на нужды отопления. Тогда общая экономия тепловой энергии составит 0,937 тыс. Гкал в год или с учетом тарифа 1022,63 руб./Гкал 958,2 тыс. руб.
Ожидаемая экономия по энергоресурсам:
В натуральном выражении:
ЭР 2011 2012 2013 2014 ИТОГО:
ТЭ, тыс. Гкал 0,937 0,937 0,937 0,937 3,74
В денежном выражении:
ТЭ, тыс. руб. 958,2 958,2 958,2 958,2 3832,8

Оценка экономической эффективности мероприятия
Рисунок не приводится.
8.2.1.11.Ремонт и замена окон и дверей
Затраты на реализацию мероприятия составляют 1020 тыс. руб.
На основании реализованных проектов по ремонту окон и дверей и замене их на более энергоэффективные аналоги снижение затрат на обогрев составляет 10 - 15%.
Примем экономию тепловой энергии после реализации данного мероприятия на уровне 10% от общего потребления зданиями бюджетных учреждений тепловой энергии на нужды отопления. Тогда общая экономия тепловой энергии составит 0,47 тыс. Гкал в год или с учетом тарифа 1022,63 руб./Гкал 479,11 тыс. руб.
Ожидаемая экономия по энергоресурсам:
В натуральном выражении:
ЭР 2011 2012 2013 2014 ИТОГО:
ТЭ, тыс. Гкал 0,235 0,47 0,47 0,47 1,88
В денежном выражении:
ТЭ, тыс. руб. 239,56 479,11 2 479,11 479,11 1676,89

Оценка экономической эффективности мероприятия
Рисунок не приводится.
8.2.1.11.Замена котлов бойлеров на более экономичные
Затраты на реализацию мероприятия составляют 300 тыс. руб.
Экономический эффект достигается за счет более высокого КПД котлов и бойлеров, что в свою очередь приводит к снижениям затрат на нужды отопления и ГВС.
Примем экономию газа, потребленного зданиями бюджетных учреждений на нужды отопления, на уровне 10%. Общая экономия составит 331,45 тыс. м3 газа или с учетом 2950 руб. тыс. м3 977 тыс. руб.
Ожидаемая экономия по энергоресурсам:
В натуральном выражении:
ЭР 2011 2012 2013 2014 ИТОГО:
Газ, тыс. м3 331,45 331,45 331,45 331,45 994,35
В денежном выражении:
Газ, тыс. руб. 977 977 977 977 3908

Оценка экономической эффективности мероприятия
Рисунок не приводится.
8.2.1.11.Установка коллективных приборов учета воды, тепла, газа
Затраты на реализацию мероприятия составляют 215 тыс. руб.
Экономический эффект достигается за счет точного учета потребляемых топливно-энергетических ресурсов.
Примем экономию после реализации данного мероприятия на уровне 5% от общего потребления зданиями бюджетных учреждений энергетических ресурсов. Тогда общая экономия тепловой энергии составит 0,243 тыс. Гкал в год или с учетом тарифа 1022,63 руб./Гкал 247,99 тыс. руб., общая экономия электрической энергии составит 0,5 тыс. кВт. ч в год или с учетом тарифа 2,11 руб./кВт. ч. 1,055 тыс. руб.
Ожидаемая экономия по энергоресурсам:
В натуральном выражении:
ЭР 2011 2012 2013 2014 ИТОГО:
ТЭ, тыс. Гкал 0,243 0,243 0,243 0,243 0,972
ЭЭ, тыс. кВт. ч 0,5 0,5 0,5 0,5 2
В денежном выражении:
ТЭ, тыс. руб. 247,99 247,99 247,99 247,99 991,96
ЭЭ, тыс. руб. 1,055 1,055 1,055 1,055 4,22

Оценка экономической эффективности мероприятия
Рисунок не приводится.
8.2.1.11.Замена вентильных кранов на рычажные и клавишные
Затраты на реализацию мероприятия составляют 75 тыс. руб.
Экономический эффект при реализации данного мероприятия составляет 2% от потребления воды бюджетными учреждениями.
Тогда общая экономия воды составит 0,254 тыс. м3 в год или с учетом тарифа 11,22 руб./ м3 2,84 тыс. руб.
Ожидаемая экономия по энергоресурсам:
В натуральном выражении:
ЭР 2011 2012 2013 2014 ИТОГО:
Вода, тыс. м3 0,254 0,254 0,254 0,254 1,016
В денежном выражении:
Вода, тыс. руб. 2,84 2,84 2,84 2,84 14,25

Оценка экономической эффективности мероприятия
Рисунок не приводится.
8.2.2.Технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда муниципального образования - Путятинское сельское поселение
8.2.2.1.Оснащение многоквартирных жилых домов приборами учета энергоресурсов
В многоквартирных домах на сегодняшний день не установлены коллективные (общедомовые) приборы учета. Проблемы недоучета потребляемых ресурсов возникают по причине того, что расчет нормативов потребления, при отсутствии приборного учета, производится на количество зарегистрированных (прописанных) жильцов в жилых домах. В то же время практика свидетельствует, что фактическая численность проживающих потребителей коммунальных услуг не соответствует официально зарегистрированным жителям.
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изменениями от 8 мая, 27 июля 2010 г.) до 1 января 2012 года собственники жилых домов, за исключением указанных в части 6 статьи, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, природного газа, электрической энергии.
В рамках реализации долгосрочной целевой программы "Оснащение жилищного фонда Рязанской области коллективными (общедомовыми) приборами учета энергоресурсов на 2009 - 2015 годы", утв. Постановлением Правительства Рязанской области N 62 от 24 марта 2009 г., планируется установка 55 коллективных приборов учета холодного водоснабжения и 55 приборов учета электроэнергии.
Цели и задачи Программы
Целями Программы являются:
- обеспечение учета отпуска и расходования энергоресурсов в жилищном фонде Рязанской области;
- совершенствование системы расчетов с населением за потребляемые коммунальные услуги;
- исключение оплаты сверхнормативных потерь в сетях энергоснабжающих организаций.
Задачей Программы является оснащение многоквартирного жилищного фонда Рязанской области коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой и электрической энергии, горячей и холодной воды.
Год Вид КУ МКД, оснащенные ПУ Средства, затраченные на установку приборов учета
всего в том числе:
областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники
% ед. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8
2011 ХВС 44% 5 150,00 21,00 9,00 120,00
ГВС 46% 10 800,00 112,00 48,00 640,00
ТС 46% 10 2500,00 350,00 150,00 2000,00
ЭС 40% 8 80,00 11,20 4,80 64,00
2012 ХВС 72% 5 150,00 36,75 15,75 97,50
ГВС 82% 10 800,00 196,00 84,00 520,00
ТС 82% 10 2500,00 612,50 262,50 1625,00
ЭС 67% 8 80,00 19,60 8,40 52,00
2013 ХВС 100% 5 150,00 36,75 15,75 97,50
ГВС 100% 5 400,00 98,00 42,00 260,00
ТС 100% 5 1250,00 306,25 131,25 812,50
ЭС 100% 10 100,00 24,50 10,50 65,00
2014 ХВС 100% 0 0,00 0,00 0,00 0,00
ГВС 100% 0 0,00 0,00 0,00 0,00
ТС 100% 0 0,00 0,00 0,00 0,00
ЭС 100% 0 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 ХВС 100% 0 0,00 0,00 0,00 0,00
ГВС 100% 0 0,00 0,00 0,00 0,00
ТС 100% 0 0,00 0,00 0,00 0,00
ЭС 100% 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию Всего 100 104 10080,00 2091,11 896,19 7092,70
2011 x 33 3530,00 494,20 211,80 2824,00
2012 x 33 3530,00 864,85 370,65 2294,50
2013 x 25 1900,00 465,50 199,50 1235,00
2014 x 0 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 x 0 0,00 0,00 0,00 0,00

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изменениями от 8 мая, 27 июля 2010 г.) коллективные приборы учета должны быть установлены до 1 января 2012 года. В связи с этим планируемые показатели по поэтапному переходу на отпуск ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета таких ресурсов будут выглядеть следующим образом:
Год Вид КУ МКД, оснащенные ПУ Средства, затраченные на установку приборов учета
всего в том числе:
областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники
% ед. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8
2011 ХВС 100 18 540 115,92 49,68 374,4
ГВС 100 28 2240 463,12 198,48 1578,4
ТС 100 28 7000 1447,25 620,25 4932,5
ЭС 100 30 300 64,82 27,78 207,4
ИТОГО: 100 104 10080,00 2091,11 896,19 7092,70

Экономия при установке общедомовых (коллективных) приборов учета составляет не менее 10% от общего потребления ресурсов.
Потребление тепловой энергии жилыми домами МО, не оборудованными приборами учета, за 2009 год составляет 3485 тыс. Гкал. При среднем тарифе 1022,63 руб./ Гкал получаем экономию в денежном выражении 356,39 тыс. руб./год.
Потребление электроэнергии многоквартирными жилыми домами МО, не оборудованными приборами учета, за 2009 год составляет 676,61 тыс. кВт. ч. При среднем тарифе 2,11 руб./ кВт. ч получаем экономию в денежном выражении 142,76 тыс. руб./год.
В натуральном выражении:
ЭР 2011 2012 2013 2014 ИТОГО:
ТЭ, тыс. Гкал 348,5 348,5 348,5 348,5 1394
ЭЭ, тыс. кВт. ч 67,66 67,66 67,66 67,66 270,64
В денежном выражении:
ТЭ, тыс. руб. 356,39 356,39 356,39 356,39 1425,56
ЭЭ, тыс. руб. 142,76 142,76 142,76 142,76 571,04
ИТОГО, тыс. руб. 499,15 499,15 499,15 499,15 1997,8

Оценка экономической эффективности мероприятия
Рисунок не приводится.
8.2.2.2.Герметизация зданий (окна, двери, швы, подвалы, выходы вентиляции, инженерных коммуникаций)
Затраты на реализацию мероприятия составляют 500 тыс. руб.
На основании реализованных проектов по герметизации зданий снижение затрат на обогрев составляет 10 - 15%.
Примем экономию тепловой энергии после реализации данного мероприятия на уровне 10% от общего потребления жилыми домами тепловой энергии на нужды отопления. Тогда общая экономия тепловой энергии составит 0,34 тыс. Гкал в год или с учетом тарифа 1022,63 руб./Гкал 347,7 тыс. руб.
Ожидаемая экономия по энергоресурсам:
В натуральном выражении:
ЭР 2011 2012 2013 2014 ИТОГО:
ТЭ, тыс. Гкал 0,34 0,34 0,34 0,34 1,36
В денежном выражении:
ТЭ, тыс. руб. 347,7 347,7 347,7 347,7 1390,7

Оценка экономической эффективности мероприятия
Рисунок не приводится.
8.2.2.3.Использование нажимных кранов
Затраты на реализацию мероприятия составляют 200 тыс. руб.
Использование нажимных кранов снижает расход воды в 4 - 6 раз.
Тогда общая экономия воды составит 17,3 тыс. м3 в год или с учетом тарифа 11,22 руб./ м3 194,06 тыс. руб.
Ожидаемая экономия по энергоресурсам:
В натуральном выражении:
ЭР 2011 2012 2013 2014 ИТОГО:
ТЭ, тыс. Гкал 17,3 17,3 17,3 17,3 6,92
В денежном выражении:
ТЭ, тыс. руб. 194,06 194,06 194,06 194,06 776,24

Оценка экономической эффективности мероприятия
Рисунок не приводится.
8.2.3.4.Замена ламп накаливания на энергосберегающие
в местах общего пользования
Муниципальное образование использует для освещения мест общего пользования жилых зданий люминесцентные лампы (ЛЛ) и лампы накаливания (ЛН). Потери, вызванные малым сроком службы, низкой светоотдачей, оплатой утилизации ЛЛ, достаточно существенны. Необходима замена ЛЛ и ЛН на современные энергосберегающие лампы
В качестве экономичных источников освещения предлагается использовать энергосберегающие люминесцентные лампы (ЭЛ), не содержащие ртути (Son-Pia), а также светодиодные светильники (СДС), совместимые с патронами Е14, Е27, Е40. При одинаковой яркости света ЭЛ потребляют в 5 раз меньше электроэнергии (экономия до 80% электроэнергии), а срок службы имеют в 5 - 15 раз больший, чем у применяемых ламп ЛН. Светодиодные лампы потребляют более чем в 10 раз меньше электроэнергии (экономия до 90%), а срок службы имеют в 50 раз больший, чем у применяемых ЛН.
Рассмотрим экономию затрат на примере по замене обычной ЛН на СДС при условии обеспечения одной и той же освещенности на площадках лестниц многоэтажных жилых домов.
Светорезерв
Рисунок не приводится.
ЛМС35 (Освещенность на расстоянии 1 м 57 Lx)
Приближенный аналог лампы накаливания 60W
За период (срок службы СДС) в 50000 часов будет использовано 50 ЛН, таким образом, затраты на приобретение ламп составят: 50 x 1 = 600 руб., а одна лампа СДС тип ЛМС35 ("Светорезерв") 5,3 Вт стоит 1200 руб., т.е. затраты на приобретение СДС выше. Общие затраты (не учтены трудозатраты на замену ламп) составят сумму затрат на электроэнергию и приобретение ламп. За счет экономии электроэнергии при стоимости ее 2,24 руб./кВт получаем выгоду в размере 0,06 x 0,9 x 8760 x 0,4 x 2,24 = 424 руб., что не перекрывает разницу в стоимости светодиодной лампы и дает окупаемость больше года. Всего требуется заменить около 100 ламп. Тогда капитальные затраты составят 120000 руб., а экономия составит 42400 руб. Затраты на замену ламп не учитываются, не учитываем и экономию за счет сокращения покупок ЛН.
В настоящее время стоимость СДС слишком велика, но тариф по оплате электроэнергии меняется стабильно в сторону увеличения, а стоимость СДС уменьшается в связи с развитием производства. Замену ламп можно проводить постепенно по мере выгорания старых ламп в течение 4 лет.
Общая экономия составит 100 x 0,06 x 0,9 x 8760 x 0,4 = 18922 кВт. ч в год.
Экономия составит с учетом стоимости обслуживания 42384 руб. в год.
Ожидаемая экономия по энергоресурсам с учетом тарифа 2,24 руб./кВт и заменой всех ламп в течение 4 лет:
В натуральном выражении:
ЭР 2011 2012 2013 2014 ИТОГО:
ЭЭ, тыс. кВт. ч 4,73 9,46 14,19 18,92 47,3
В денежном выражении:
ЭЭ, тыс. руб. 10,6 21,2 31,8 42,4 106

Затраты на реализацию мероприятия и экономический эффект представлены нарастающим итогом на графике ниже.
Оценка экономической эффективности мероприятия
Рисунок не приводится.
8.2.3.Технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования - Путятинское сельское поселение
8.2.3.1.Прокладка трубопроводов "труба в трубе" с пенополиуретановой изоляцией
Применение предварительно изолированных труб с пенополиуретановой тепловой изоляцией является современным энергосберегающим решением.
Рисунок не приводится.
ППУ изоляция обладает следующими преимуществами:
- максимальная экономия энергии за счет низкого коэффициента теплопроводности и отсутствия стыков в изоляции;
- надежная антикоррозионная защита;
- отсутствие текущих затрат на периодический ремонт;
- гидроизоляция;
- значительный ресурс эксплуатации до 30 лет.
Согласно предоставленным данным потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям составляют 0,678 тыс. Гкал/год.
По данным специализированной организации "Завод предварительно изолированных труб и фасонных изделий ООО "Теплогидроизоляция" (г. Тула)", конструкции с использованием трубопроводов с предварительной изоляцией из пенополиуретана (ППУ) обладают выгодными преимуществами по сравнению с ранее применяемыми теплоизоляционными материалами:
1.повышение долговечности с 10 - 15 лет до 30 лет и более;
2.снижение тепловых потерь в 2 - 5 раз;
3.снижение эксплуатационных расходов в 2 раза;
4.снижение расходов на ремонт теплотрасс в 3 раза.
Таким образом, снижение потерь тепла на модернизируемых участках трубопроводов может составить 0,339 тыс. Гкал/год, что при тарифе на тепловую энергию для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии 1022,63 руб./Гкал, составит 346,67 тыс. руб./год.
Затраты на проведение работ по замене 300 м трубопровода составят 750 тыс. руб.
Ожидаемая экономия по энергоресурсам:
В натуральном выражении:
ЭР 2011 2012 2013 2014 ИТОГО:
ТЭ, тыс. Гкал 0,339 0,339 0,339 0,339 1,356
В денежном выражении:
ТЭ, тыс. руб. 346,67 346,67 346,67 346,67 1386,68

Оценка экономической эффективности мероприятия
Рисунок не приводится.
8.2.3.2.Реконструкция электролиний поселения
Потери электроэнергии в сети муниципального образования составили 18%.
Потребляемая мощность муниципального образования за 2009 составила 4891,4 тыс. кВт. ч, из них 437,4 тыс. кВт. ч приходится на бюджетные учреждения.
Общие технологические потери в сетях не должны превышать 10%. Нормально допустимые потери в линиях 0,4 кВ относительно расхода электроэнергии можно оценить в 1 x 2%. Из результатов полученных от организаций видно, что фактические потери превышают этот уровень в полтора раза. Т.е. потери в воздушных и кабельных линиях составляют, учитывая распределение потерь, не менее 5%. Причиной завышенных потерь является неудовлетворительное состояние электропроводки воздушных и кабельных линий внутри зданий, как следствие - увеличенное электрическое сопротивление, высокая загрузка трансформаторов, а также хищения. Несбалансированная нагрузка трансформаторов тоже повышает относительные потери.
При замене воздушных и кабельных сетей потери можно сократить на 4 - 5%, при замене старых трансформаторов и перераспределении нагрузки можно сократить потери еще на 5%. Для решения этой задачи предусмотрено вложение 1550 тыс. руб. в 2011 г.
Данные меры позволят уменьшить потери в сетях минимум на 10%.
Общая экономия составит 437,4 x 0,1 = 43,7 тыс. кВт. ч в год.
Ожидаемая экономия по энергоресурсам с учетом тарифа 2,24 руб./кВт и заменой электролиний в течение 2011 г. составляет 97,9 тыс. руб.:
В натуральном выражении:
ЭР 2011 ИТОГО:
ЭЭ, тыс. кВт. ч 43,7 174,8
В денежном выражении:
ЭЭ, тыс. руб. 97,9 391,6

Затраты на реализацию мероприятия и экономический эффект представлены нарастающим итогом на графике ниже.
При проведении работ по замене воздушных линий необходимо провести оптимизацию загрузки трансформаторов с увеличением нагрузки до 40 - 45%. Так как большинство трансформаторов в Путятинском поселении работают с нагрузкой менее 30%, а часть с нагрузкой 10%, т.е. нагрузка близка потерям трансформатора, необходимо перераспределить нагрузку таких трансформаторов на другие или оптимизировать их загрузку.
8.2.3.3.Замена ртутных ламп уличного освещения
на светодиодные прожектора
Муниципальное образование использует для освещения улиц, спортивных площадок и производственных площадей ртутные лампы (РЛ) мощностью 250 Вт, натриевые лампы и лампы накаливания (ЛН). Потери, вызванные малым сроком службы, низкой светоотдачей, оплатой утилизации РЛ, достаточно существенны. Необходима замена РЛ и ЛН на современные светодиодные прожектора (уличные светильники СД).
В качестве экономичных источников освещения предлагается использовать прожектора светодиодные серии ПРС-12-220-35 на светодиодах Semileds (США) поставки светотехнического завода "Светорезерв". При одинаковой яркости света СД потребляют в - 4 раза меньше электроэнергии (экономия до 72% электроэнергии), а срок службы имеют в 10 раз больший, чем у применяемых ламп ДРЛ 250. Рассмотрим экономию затрат на примере по замене обычной ДРЛ 250 на СД при условии обеспечения одной и той же освещенности при высоте установки 4,5 - 6 м на улицах.
Рисунок не приводится.
Прожектор светодиодный серии ПРС-12-220-35
За период (срок службы СД) в 50000 часов будет использовано 8 ДРЛ, таким образом затраты на приобретение ламп составят: 150 x 8 = 1200 руб., а один прожектор СД типа ПРС-12-220-35 ("Светорезерв") 35 Вт стоит 8000 руб., при крупном опте - 5000 руб., включая работу по замене светильников, т.е. затраты на приобретение СД выше. Общие затраты составят сумму затрат на электроэнергию и приобретение ламп. За счет экономии электроэнергии при стоимости ее 2,24 руб./кВт получаем выгоду в размере 0,125 x 0,72 x 8760 x 0,4 x 2,24 = 315,36 x 2,24 = 706 руб., что не перекрывает разницу в стоимости СД и дает окупаемость больше 7 лет. Требуется заменить 30 ламп ДРЛ, оценка количества уличных светильников приблизительная на основе процентного распределения типов ламп, переданных МО. Тогда капитальные затраты составят 150 тыс. руб., а экономия составит 21 тыс. руб. Затраты на замену ламп учитываются, не учитываем экономию за счет сокращения замен ДРЛ.
В настоящее время стоимость СД слишком велика, но тариф по оплате электроэнергии меняется стабильно в сторону увеличения, а стоимость СД уменьшается в связи с развитием производства. Замену ламп можно проводить постепенно по мере выгорания старых ламп в течение 3 лет.
Общая экономия составит 30 x 315,36 = 9,46 тыс. кВт. ч в год.
Ожидаемая экономия по энергоресурсам с учетом тарифа 2,24 руб./кВт и заменой ламп в течение 3 лет:
В натуральном выражении:
ЭР 2011 2012 2013 2014 ИТОГО:
ЭЭ, тыс. кВт. ч 0 3,15 6,3 9,46 18,92
В денежном выражении:
ЭЭ, тыс. руб. 0 7,06 14,11 21,17 42,34

Затраты на реализацию мероприятия и экономический эффект представлены нарастающим итогом на графике ниже.
Оценка экономической эффективности мероприятия
Рисунок не приводится.
Предложение начинать внедрение СД прожекторов с 2012 года обусловлено заявлением основных производителей СД о резком увеличении выпуска СД с 2012 года и возможном существенном уменьшении цены.
9.Юридические и правовые документы, используемые при разработке и реализации Программы
1.Указ Президента РФ от 04.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики".
2.Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
3.Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".
4.Постановление Правительства РФ от 15.05.2010 N 340 "О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности".
5.Приказ Министерства экономического развития РФ от 17.02.2010 N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".
6.Закон Рязанской области "Об утверждении областной целевой программы "Модернизация жилищно-коммунального комплекса Рязанской области на 2007 - 2015 годы", принят Рязанской областной Думой 29 ноября 2006 года (с изменениями в соответствии с Законами Рязанской области от 17.10.2007 N 135-ОЗ, от 12.03.2008 N 21-ОЗ, от 09.02.2009 N 4-ОЗ, от 07.07.2009 N 74-ОЗ, от 24.12.2009 N 159-ОЗ, от 28.12.2009 N 170-ОЗ, от 12.03.2010 N 18-ОЗ, от 15.06.2010 N 50-ОЗ).
7.Постановление Правительства Рязанской области от 13 октября 2009 г. N 273 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Улучшение экологической обстановки в Рязанской области в 2010 - 2012 годах".
8.Постановление Правительства Рязанской области от 13 октября 2009 г. N 275 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие газификации Рязанской области в 2010 - 2012 годах".
9.Постановление Правительства Рязанской области от 13 октября 2009 г. N 276 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Энергосбережение в коммунальном комплексе Рязанской области на 2010 - 2011 годы".
10.Постановление Правительства Рязанской области от 24 марта 2009 г. N 62 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Оснащение жилищного фонда Рязанской области коллективными (общедомовыми) приборами учета энергоресурсов на 2009 - 2015 годы".
Перечень используемых сокращений
БУ - бюджетные учреждения;
ВБС - внебюджетные средства;
ВИЭ - возобновляемые источники энергии;
ВЭР - вторичные энергетические ресурсы;
кв. м - квадратный метр (м2);
кг у.т. - килограммов условного топлива;
куб. м - кубический метр (м3);
кВт. ч - киловатт час;
МО - муниципальное образование;
МКД - многоквартирные дома;
МУПП - муниципальное унитарное производственное предприятие;
ОАО - открытое акционерное общество;
ЗАО - закрытое акционерное общество;
ПН - поверхность нагрева;
ПУ - приборы учета;
РС - расчетный способ;
т у.т. - тонна условного топлива;
ТК - транспортный комплекс;
ТЭ - тепловая энергия;
ТЭО - технико-экономическое обоснование;
ТЭР - топливно-энергетические ресурсы;
ЭО - энергетическое обследование;
ЭСД - энергосервисный договор;
ЭЭ - электрическая энергия;
СВ - светильник потолочный.