Приложение к Распоряжению от 09.11.2007 г № 936-Р План

Среднесрочный финансовый план города Рязани на 2008 — 2010 годы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств тыс. руб.


Код БК Наименование показателей Очередной финансовый год и плановый период
Очередной финансовый 2008 год 1 год планового периода - 2009 год 2 год планового периода - 2010 год
Рз, Прз Целевая статья Вид расхода
1-й вариант 2-й вариант 1-й вариант 2-й вариант 1-й вариант 2-й вариант
Действующие расход. обязат. Принимаемые расход. обязат. Действующие расход. обязат. Принимаемые расход. обязат. Действующие расход. обязат. Принимаемые расход. обязат. Действующие расход. обязат. Принимаемые расход. обязат. Действующие расход. обязат. Принимаемые расход. обязат. Действующие расход. обязат. Принимаемые расход. обязат.
Расходы по главным распорядителям бюджетных средств
ГРБС-430 Городской Совет
0103 Функционирование законодательного (представительного) органа муниципального образования 58939 59008 62770 62836 66536 66506
0103 0020400 500 Центральный аппарат 44854 44923 47769 47835 50635 50605
0103 0021100 500 Председатель представительного органа муниципального образования 1331 1331 1418 1418 1503 1503
0103 0021200 500 Депутаты представительного органа муниципального образования 12754 12754 13583 13583 14398 14398
0114 0920300 013 Прочие расходы 5110 5120 5442 5463 5769 5747
Итого по городскому Совету 64049 64128 68212 68299 72305 72253
ГРБС-432 Отдел городского строительства
0114 0920300 811 Расходы на обслуживание программ ипотечного кредитования 1100 1100 1172 1211 1242 1315
0412 7952300 500 МЦП "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой" 7300 7300 7775 8037 8242 8728
0501 7951600 003 Муниципальная целевая программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда" 9000 9000 9585 9909 10160 10761
0502 1020102 003 Бюджетные инвестиции в объекты коммунального строительства собственности муниципальных образований 16900 16900 17999 18607 19079 20207
0502 1020102 840 Контактная сеть троллейбусной линии с тяговой подстанцией по ул. Интернациональной в мкр. Канищево 2000 2000 2130 2202 2258 2391
0502 1020102 841 Реконструкция бани в Дягилеве 600 600 639 661 677 718
0502 5221200 841 ОЦП "Социальное развитие населенных пунктов". Реконструкция бани в Дягилеве 10600 10600
0502 5221200 842 ОЦП "Социальное развитие населенных пунктов". Расширение и реконструкция канализации. Самотечный коллектор ул. Новикова-Прибоя - западный коллектор 10000 10000
0502 5222400 840 ОЦП "Модернизация жилищно-коммунального комплекса Рязанской области на 2007 - 2015 гг.". Контактная сеть троллейбусной линии с тяговой подстанцией по ул. Интернациональной в мкр. Канищево 10000 10000
0502 7954200 003 МЦП "Охрана окружающей среды". Бюджетные инвестиции 4700 4700 5006 5175 5306 5620
0502 7954200 842 МЦП "Охрана окружающей среды". Расширение и реконструкция канализации. Самотечный коллектор ул. Новикова-Прибоя - Западный коллектор 4000 4000
0701 1020102 003 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства дошкольного образования 7200 7200 7668 7927 8128 8609
0701 1020102 843 Детский сад N 82 в пос. Солотча 1300 1300 1385 1385
0701 5221200 843 ОЦП "Социальное развитие населенных пунктов". Детский сад N 82 в пос. Солотча 13650 13650
0702 1020102 003 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства общего образования 9200 9200 9798 10129 10386 11000
0702 1020102 844 Школа в мкр. Кальное 1600 1600
0702 5221200 844 ОЦП "Социальное развитие населенных пунктов". Школа в мкр. Кальное 141600 141600
0910 1020102 003 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства здравоохранения 27000 27000 28755 29727 30480 32284
0910 1020102 845 Реконструкция больницы N 4 (1 очередь) 5200 5200
0910 1020102 846 Реконструкция больницы N 8 3300 3300 3515 3633 3726 3945
0910 1020102 847 Строительство спортивной площадки по ул. Советской Армии, 15 150 150
0910 1020102 848 Строительство спортивной площадки по ул. Электрозаводской 150 150
0910 1020102 849 Строительство спортивной площадки по ул. Октябрьской 150 150
0910 1020102 850 Строительство спортивной площадки по ул. Стройкова 200 200
0910 1020102 851 Строительство спортивной площадки по ул. Сельских Строителей 200 200
0910 1020102 852 Строительство спортивной площадки по ул. Народный бульвар 200 200
0910 1020102 853 Стадион в пос. Торфмаш 300 300
0910 5221200 845 ОЦП "Социальное развитие населенных пунктов". Реконструкция больницы N 4 10000 10000
0910 5221200 846 ОЦП "Социальное развитие населенных пунктов". Реконструкция больницы N 8 15000 15000
0910 5222500 847 Строительство спортивной площадки по ул. Советской Армии, 15 1150 1150
0910 5222500 848 Строительство спортивной площадки по ул. Электрозаводской 1300 1300
0910 5222500 849 Строительство спортивной площадки по ул. Октябрьской 1700 1700
0910 5222500 850 Строительство спортивной площадки по ул. Стройкова 2200 2200
0910 5222500 851 Строительство спортивной площадки по ул. Сельских Строителей 1900 1900
0910 5222500 852 Строительство спортивной площадки по ул. Народный бульвар 2000 2000
0910 5222500 853 Стадион в пос. Торфмаш 10000 10000
1003 7951700 068 МЦП "Социальная ипотека" 25000 25000 30000 30000 40000 40000
1003 7951800 068 МЦП "Муниципальная ипотека" 12000 12000 12780 13212 13547 14348
Итого по отделу городского строительства 188500 181350 188500 181350 138207 0 141815 0 153231 0 159926
ГРБС-433 Управление жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда
0409 3150300 006 Обеспечение безопасности дорожного движения 14400 3600 14400 3600 15336 15350 16256 0 16271
0409 5222200 006 ОЦП "Повышение безопасности дорожного движения в Рязанской области" 5000 5000
0501 3500100 815 Субсидии на покрытие убытков от эксплуатации ветхого и аварийного жилищного фонда 1559 1559 1660 1746 1760 1940
0501 3500100 816 Субсидии на покрытие убытков от эксплуатации маневренного жилищного фонда 669 669 712 749 755 832
0501 3500100 817 Субсидии на покрытие убытков жилищно-коммунального хозяйства пос. Солотча 7424 7424 7907 8315 8381 9238
0501 3500100 818 Субсидии на покрытие убытков от эксплуатации муниципальных общежитий 17751 17751 18905 19881 20039 22088
0501 3500100 834 Субсидии на покрытие убытков, связанных с содержанием и ремонтом помещений в коммунальных квартирах 6000 6000
0501 3500200 819 Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 162436 157818 225906 214933 240876 226944
0501 3500200 820 Капитальный ремонт муниципальных общежитий 10000 10000 10650 11010 11289 11957
0501 3500200 831 Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов (в доле помещений муниципальной собственности) 10500 10500
0501 3500200 832 Капитальный ремонт ТСЖ, ЖСК 4000 4000
0501 3500300 835 Расходы на проведение учета жилищного фонда, в т.ч. техническая инвентаризация и паспортизация 2235 2235
0501 3500300 826 Расходы на оформление земельных участков под многоквартирными домами 1000 1000
0501 3500300 827 Проведение информационно-разъяснительной работы 100 100
0501 3500300 828 Обучение лиц профессиональному управлению жилищным фондом 200 200
0501 3500300 829 Расходы на покрытие разницы между платежами населения за содержание и ремонт жилищного фонда, установленными общими собраниями, и платежами для нанимателей муниципальных помещений 3000 3000
0501 3500300 833 Субсидии на возмещение расходов по контролю за использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда 6500 6500
0501 7952400 819 Муниципальная целевая программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса" 11466 11466 12211 12624 12944 13710
0502 3510100 006 Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 3525 3525 3754 4212 3979 4996
0502 3510600 006 Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги бань по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 4697 4697 5002 5261 5302 5845
0503 6000000 823 Благоустройство городской территории 238000 238000 253470 270199 268678 286411
0503 6000000 825 Благоустройство пос. Солотча 5000 5000 5325 5676 5645 6017
0505 0020400 500 Управление в сфере установленных функций 14000 14002 14910 14936 15805 15828
0505 7951100 500 Муниципальная целевая программа развития социально-культурной работы с населением по месту жительства "Досуг" 1150 1150 1215 1215 1420 1420
Итого по управлению ЖКХ и ЭЖФ 497077 37135 492461 37135 576963 0 586107 0 613129 0 623497
ГРБС-434 МУ "Дирекция заказчика объектов социальной сферы"
0114 0920310 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 5966 5980 6354 6378 6735 6710
ГРБС-435 МУ по техническому обеспечению администрации города
0114 0930000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 51131 51226 54455 54717 57723 57638
ГРБС-444 Администрация города Рязани
0104 0020400 500 Функционирование исполнительных органов муниципального образования 274933 275285 292803 293478 310372 310973
0104 0020800 500 Глава местной администрации 1331 1331 1418 1418 1503 1503
0104 5204003 500 Расходы на реализацию Закона Рязанской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Рязанской области отдельными государственными полномочиями по образованию административных комиссий, оформлению протоколов и рассмотрению дел об административных правонарушениях" 1029,5 1029,5 1097 1098 1163 1161
0104 5204004 500 Расходы на реализацию Закона Рязанской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Рязанской области государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" 5040 5040 5368 5368 5691 5689
0107 0200002 500 Обеспечение проведения выборов и референдумов 7111 7111
0111 0650300 013 Процентные платежи по муниципальному долгу 5339 5339 3190 3190 678 678
0114 0920300 013 Прочие расходы 15374 15419 18823 18893 19952 19876
0114 0920300 500 Расходы на разработку стратегического плана развития г. Рязани 4000 4000 4260 4276 4516 4499
0114 7950795 500 Муниципальная целевая программа реформирования муниципальных финансов города Рязани на 2007 - 2008 годы 8253 8253
0114 7951100 500 Муниципальная целевая программа развития социально-культурной работы с населением по месту жительства "Досуг" 720 720 770 770 810 810
0114 7954250 443 Муниципальная целевая программа "Охрана атмосферного воздуха муниципального образования г. Рязань" 2495 2495
0408 3170000 812 Возмещение расходов предприятий автомобильного транспорта, связанных с предоставлением льгот по оплате проезда отдельных категорий пассажиров по решениям органов власти города 86529 86529 92153 96912 97683 107670
0408 3170000 813 Возмещение расходов предприятий электрического транспорта, связанных с предоставлением льгот по оплате проезда отдельных категорий пассажиров по решениям органов власти города 105757 105757 112631 118448 119389 131596
0410 7952700 059 Муниципальная целевая программа "Формирование информационного пространства города Рязани на 2007 - 2008 годы" 10500 10500
0412 3400300 054 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 1170 1170 1454 1459 1541 1535
0412 7954100 500 Муниципальная целевая программа "Комплексная поддержка малого предпринимательства" 600 600 650 650 700 700
1000 Социальная политика 34481 34863 35661 35691 36895 36862
1001 4910100 005 Дополнительное ежемесячное обеспечение к пенсиям муниципальных служащих 12350 12350 12350 12350 12350 12350
1003 5055501 005 Оказание единовременной материальной помощи 2605 2613 2775 2785 2942 2930
1003 5055502 005 Предоставление благотворительного питания 11520 11880 12240 12240 12960 12960
1003 5055503 005 Оказание вещевой помощи 1391 1395 1482 1487 1571 1565
1003 5055504 005 Организация летнего отдыха детей 663 666 706 709 748 746
1003 5055505 005 Предоставление новогодних подарков 535 537 570 572 604 602
1003 5055506 005 Возмещение гражданам затрат, связанных с переадресацией жилых помещений 80 80 85 86 90 90
1003 5055507 005 Погашение задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг детям, оставшимся без попечения родителей, и детям-сиротам 166 166 177 177 188 187
1003 5055508 005 Обеспечение земельными участками 170 170 181 182 192 191
1003 5055600 005 Ежемесячная доплата к пенсиям лицам, получавшим до 31 декабря 1991 года персональные пенсии местного значения 1429 1429 1429 1429 1429 1429
1003 5055700 005 Предоставление компенсационных выплат и льгот Почетным гражданам города Рязани 1318 1318 1320 1320 1322 1322
1003 5055800 005 Расходы, связанные с предоставлением бесплатного проезда в муниципальном транспорте общего пользования городского и пригородного сообщения медицинским сестрам и специалистам по социальной работе МУ "Рязанский городской центр социального обслуживания населения" за декабрь 2007 года 52 52
1003 5140100 013 Мероприятия в области социальной политики 1902 1907 2026 2034 2149 2140
1003 7955500 060 Муниципальная целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Рязани на 2008 - 2010 годы" 300 300 320 320 350 350
Итого по администрации города 543051,5 21611 543830,5 21611 570278 0 581651 0 600893 0 623552
ГРБС-455 Управление здравоохранения
0705 4297800 013 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 588 588 626 628 663 661
0901 Стационарная медицинская помощь 424376 424830 453759 476050 491696 513188
0901 4700000 001 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 334002 334124 357143 374343 387598 404199
0901 4700000 910 Ведомственная программа "Совершенствование эксплуатации зданий и укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения" 11253 11480 12522 13778 12963 14173
0901 5205001 970 Расходы на укрепление МТБ учреждений бюджетной сферы за счет средств областного бюджета 3402 3402 3623 3974 3841 4141
0901 4760000 001 Родильные дома 66899 66901 71672 74444 77815 80517
0901 4760000 910 Ведомственная программа "Совершенствование эксплуатации зданий и укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения" 3440 3530 3664 4038 3958 4316
0901 5205001 976 Расходы на укрепление МТБ учреждений бюджетной сферы за счет средств областного бюджета 830 830 884 970 937 1011
0901 4780000 001 Детская молочная кухня 3826 3826 4023 4253 4342 4571
0901 4780000 910 Ведомственная программа "Совершенствование эксплуатации зданий и укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения" 617 630 114 125 121 130
0901 5205001 978 Расходы на укрепление МТБ учреждений бюджетной сферы за счет средств областного бюджета 107 107 114 125 121 130
0902 Амбулаторная помощь 94187 94321 100637 106543 108612 114727
0902 4710000 001 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 84320 84323 90048 94901 96972 102116
0902 4710000 910 Ведомственная программа "Совершенствование эксплуатации зданий и укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения" 7057 7188 7596 8358 8468 9192
0902 5205001 971 Расходы на укрепление МТБ учреждений бюджетной сферы за счет средств областного бюджета 2810 2810 2993 3284 3172 3419
0904 Скорая медицинская помощь 179341 179449 193932 197271 209925 212898
0904 4770000 001 Скорая медицинская помощь 149424 149425 163679 166442 179340 181749
0904 4770000 910 Ведомственная программа "Совершенствование эксплуатации зданий и укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения" 4379 4486 4663 5157 4944 5438
0904 5205001 977 Расходы на укрепление МТБ учреждений бюджетной сферы за счет средств областного бюджета 800 800 852 934 903 973
0904 5201800 001 Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи за счет средств областного бюджета 24738 24738 24738 24738 24738 24738
0906 4720000 001 Отделение переливания крови при БСМП 750 823 799 854 847 894
0910 0020400 500 Управление в сфере установленных функций 11229 11261 11959 11997 12677 12710
0910 7955400 500 Муниципальная целевая программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в г. Рязани" 21584 21584 22987 22987 24367 24367
0910 7955410 500 "Профилактика и лечение сахарного диабета" 6971 6971 7423 7423 7869 7869
0910 7955420 500 "Улучшение здоровья матери и ребенка" 3210 3210 3419 3419 3624 3624
0910 7955430 500 "Предупреждение и борьба с распространением ВИЧ-инфекции" (Анти-СПИД) 829 829 883 883 936 936
0910 7955440 500 "Профилактика внутрибольничных инфекций" 2140 2140 2279 2279 2416 2416
0910 7955450 500 "Профилактика и лечение артериальной гипертонии и ее осложнений" 321 321 342 342 362 362
0910 7955460 500 "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения и повышение готовности МУЗ к работе в ЧС" 5973 5973 6362 6362 6744 6744
0910 7955470 500 "Вакцинопрофилактика" 2140 2140 2279 2279 2416 2416
Итого по управлению здравоохранения 732055 732856 784699 816330 848787 879445
ГРБС-457 Управление культуры и искусства
0503 6000000 824 Благоустройство городских парков 6000 6000 6390 6812 6773 7221
0702 4230000 001 Учреждения по внешкольной работе с детьми - выполнение функций бюджетными учреждениями 80499 80504 86071 86313 94408 94659
0702 4230000 910 Ведомственная программа "Культура и искусство города Рязани (2008 - 2010 годы)" 4483 4542 4774 4820 5061 5084
0702 5205001 923 Расходы на укрепление МТБ учреждений бюджетной сферы за счет средств областного бюджета 430 430 458 472 485 494
0801 4400000 001 Дворцы культуры - выполнение функций бюджетными учреждениями 33234 33238 35201 35548 38054 38439
0801 4400000 910 Ведомственная программа "Культура и искусство города Рязани (2008 - 2010 годы)" 3080 3132 3280 3317 3477 3495
0801 5205001 940 Расходы на укрепление МТБ учреждений бюджетной сферы за счет средств областного бюджета 360 360 383 395 408 413
0801 4410000 001 Музеи и постоянные выставки выполнение функций бюджетными учреждениями 3565 3566 3765 3794 4060 4089
0801 4410000 910 Ведомственная программа "Культура и искусство города Рязани (2008 - 2010 годы)" 54 55 58 58 61 62
0801 4420000 001 Библиотеки - выполнение функций бюджетными учреждениями 33516 33522 35527 35762 38318 38540
0801 4420000 910 Ведомственная программа "Культура и искусство города Рязани (2008 - 2010 годы)" 2348 2350 2501 2511 2651 2652
0801 5205001 942 Расходы на укрепление МТБ учреждений бюджетной сферы за счет средств областного бюджета 700 700 746 768 789 804
0801 4508500 500 Мероприятия в сфере культуры 2185 2190 2328 2337 2469 2459
0801 4508500 910 Ведомственная программа "Культура и искусство города Рязани (2008 - 2010 годы)" 964 965 1026 1030 1087 1083
0801 7955500 500 Муниципальная целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Рязани" 15 15 15 15 15 15
0801 5225200 500 Областная целевая программа "Культура Рязанской области на 2006 - 2010 годы" 735 735 783 786 830 827
0806 0020400 500 Управление в сфере установленных функций 7008 0 7013 0 7464 0 7486 0 7912 0 7927
Итого по управлению культуры 179176 0 179317 0 190770 0 192224 0 206858 0 208263
ГРБС-466 Управление муниципальным имуществом города
0114 0900200 500 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 2040 2045 2172 2181 2302 2294
ГРБС-467 Комитет по физической культуре и спорту
0908 4820000 001 Центры спортивной подготовки - выполнение функций бюджетными учреждениями 32549 6400 32558 6400 41389 41710 44577 44837
0908 4820000 910 Ведомственная программа "Совершенствование эксплуатации зданий и укрепление материальнотехнической базы" 2285 2400 2434 2499 2580 2622
0908 5205001 982 Расходы на укрепление МТБ учреждений бюджетной сферы за счет средств областного бюджета 1021 1021 1087 1120 1152 1172
0908 5120000 500 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 7578 7598 8053 8081 8520 8488
0908 7956800 500 Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в г. Рязани" 361 362 384 386 407 406
0908 7955500 500 Муниципальная целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Рязани на 2008 - 2010 годы" 377 377 377 377 377 377
0908 5226800 500 Областная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Рязанской области" 1000 1000 1065 1069 1129 1125
0910 0020400 500 Управление в сфере установленных функций 6501 0 6504 0 6924 0 6928 0 7340 0 7339
Итого по комитету по ФК и спорту 51672 6400 51820 6400 61713 0 62170 0 66082 0 66366
ГРБС-474 Управление образования, науки и молодежной политики
0701 Дошкольное образование 654531 4039 655397 4039 708030 0 719689 0 775369 0 788413
0701 4200000 001 Выполнение функций детскими дошкольными учреждениями 622812 4039 623269 4039 674249 0 685426 0 739560 0 752404
0701 4200000 910 Ведомственная программа за счет средств городского бюджета 27990 28399 29810 30163 31599 31731
0701 5205001 920 Расходы на укрепление МТБ учреждений бюджетной сферы за счет средств областного бюджета 3729 3729 3971 4100 4210 4278
0702 Общее образование 1112401 0 1113837 0 1170128 0 1185046 0 1280412 0 1296912
0702 4210000 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 923719 0 924976 0 972030 0 985017 0 1069778 0 1084282
0702 4210000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 215394 216399 229397 241709 243161 257417
0702 4210000 910 Ведомственная программа за счет средств городского бюджета 26645 26897 28377 28568 30080 30053
0702 5205001 921 Расходы на укрепление МТБ учреждений бюджетной сферы за счет средств областного бюджета 14883 14883 15850 16334 16801 17076
0702 5204001 821 Расходы по школам на общеобразовательный процесс за счет средств областного бюджета 666797 666797 698406 698406 779736 779736
0702 4220000 Школы-интернаты 39140 0 39236 0 41294 0 41956 0 43409 0 44113
0702 4220000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 14277 14372 15203 15796 16115 16797
0702 4220000 910 Ведомственная программа за счет средств городского бюджета 745 746 793 792 841 833
0702 5205001 922 Расходы на укрепление МТБ учреждений бюджетной сферы за счет средств областного бюджета 2070 2070 2205 2275 2337 2367
0702 5204001 822 Расходы по школам-интернатам на общеобразовательный процесс за счет средств областного бюджета 22048 22048 23093 0 23093 0 24116 24116
0702 4230000 Учреждения по внешкольной работе с детьми 119662 0 119745 0 126924 0 128193 0 137345 0 138637
0702 4230000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 110967 111032 117664 118711 127529 128708
0702 4230000 910 Ведомственная программа за счет средств городского бюджета 2173 2191 2314 2327 2453 2448
0702 5205001 923 Расходы на укрепление МТБ учреждений бюджетной сферы за счет средств областного бюджета 6522 6522 6946 7155 7363 7481
0702 5200900 001 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 29880 29880 29880 29880 29880 29880
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 5361 0 5364 0 5716 0 5748 0 6162 0 6172
0707 4310000 Организационно-воспитательная работа с детьми и молодежью 2949 0 2952 0 3147 0 3169 0 3439 0 3459
0707 4310000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2749 2752 2934 2950 3213 3229
0707 5205001 931 Расходы на укрепление МТБ учреждений бюджетной сферы за счет средств областного бюджета 200 200 213 219 226 230
0707 4310100 500 Проведение мероприятий для детей и молодежи 120 0 120 0 128 0 128 0 136 0 135
0707 4320200 500 Оздоровление детей за счет средств городского бюджета 500 0 500 0 533 0 535 0 565 0 563
0707 4320300 500 Оздоровление детей за счет средств областного бюджета 1792 1792 1908 1916 2022 2015
0709 Другие вопросы в области образования 50923 0 51017 0 54198 0 54453 0 57841 0 57962
0709 0020400 500 Управление в сфере установленных функций 24528 24565 26122 26145 27689 27708
0709 5204005 500 Расходы на реализацию Закона Рязанской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Рязанской области государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству" 4258 4258 4537 4543 4812 4814
0709 4520000 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 12683 0 12697 0 13471 0 13535 0 14668 0 14715
0709 4520000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 12183 12197 12938 12986 14103 14150
0709 4520000 910 Ведомственная программа за счет средств городского бюджета 0 0 0 0 0 0
0709 5205001 952 Расходы на укрепление МТБ учреждений бюджетной сферы за счет средств областного бюджета 500 500 533 549 565 565
0709 7955800 500 Муниципальная целевая программа "Одаренные дети" 2736 2759 2913 2941 3087 3115
0709 7951100 500 Муниципальная целевая программа развития социально-культурной работы с населением по месту жительства "Досуг" 450 469 479 489 508 516
0709 7955500 500 Муниципальная целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 818 819 872 877 925 926
0709 5227400 500 Областная целевая программа "Укрепление МТБ образовательных учреждений" 3460 3460 3685 3796 3906 3930
0709 5226200 500 Областная целевая программа "Безопасность образовательного учреждения" 1770 1770 1885 1892 1998 1991
0709 5225900 500 Областная целевая программа "Организация помощи детям-сиротам" 220 220 234 235 248 247
0801 4400000 001 Дворцы культуры - выполнение функций бюджетными учреждениями 9047 9082 9573 9803 10264 10514
1003 7951300 500 Муниципальная целевая программа "Молодой семье доступное жилье на 2006 2010 годы" 2840 2840 3000 3000 3200 3200
1004 5201000 005 Расходы на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счет средств областного бюджета 24750 24750 26359 26458 27941 27835
1004 5201301 005 Расходы на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях за счет средств областного бюджета 27787 27787 27787 27787 27787 27787
1004 5201302 005 Расходы на оплату труда приемных родителей за счет средств областного бюджета 189 189 189 189 189 189
Итого по управлению образования 1887829 4039 1890263 4039 2004980 0 2032173 0 2189165 0 2218984
ГРБС-477 Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города
0309 2026700 014 Функционирование органов в сфере национальной безопасности и обороны 19352 19365 20786 20850 22867 22930
ГРБС-488 Отдел милиции общественной безопасности
0302 2020100 014 Обеспечение равного с Министерством внутренних дел РФ повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат 12644 12644 19430 19430 25972 25972
0302 2025800 014 Функционирование органов в сфере правоохранительной деятельности - военный персонал 41987 41987 41987 41987 41987 41987
0302 2026700 014 Обеспечение деятельности отдела милиции общественной безопасности 15354 15392 16597 16740 17425 17444
0302 2027200 014 Вещевое обеспечение 1305 1308 1390 1395 1473 1468
0302 2027600 005 Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 2014 2019 2145 2153 2274 2265
0302 7958200 014 Муниципальная целевая программа "Комплексная программа профилактики правонарушений муниципального образования в городе Рязани" 2000 2000 1600 1600 1600 1600
Итого по отделу милиции общественной безопасности 75304 0 75350 0 83149 0 83305 0 90731 0 90736
ГРБС-489 Медицинский вытрезвитель при ОМОБ г. Рязани
0302 2020100 014 Обеспечение равного с Министерством внутренних дел РФ повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат 2205 2205 3388 3388 4531 4531
0302 2025800 014 Функционирование органов в сфере правоохранительной деятельности - военный персонал 6491 6491 6491 6491 6491 6491
0302 2026700 014 Обеспечение деятельности медицинского вытрезвителя 4030 4059 4181 4191 4330 4355
0302 2027200 014 Вещевое обеспечение 204 206 217 218 230 229
0302 2027600 005 Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 790 792 841 845 891 888
Итого по медицинскому вытрезвителю 13720 13753 15118 15133 16473 16494
ГРБС-492 Финансово-казначейское управление
0106 0020400 500 Обеспечение деятельности финансовых органов 38532 38560 41037 41087 43500 43541
0112 0700501 013 Резервный фонд администрации 15000 15000 16000 16000 17000 17000
0112 0700502 013 Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 1000 1000 1000 1000 1000 1000
0113 0650300 013 Процентные платежи по муниципальному долгу 15000 15000 13000 13000 12000 12000
0114 5206200 500 Расходы по обеспечению обслуживания кредитных ресурсов, привлеченных в рамках ОЦП "Благоустройство города к 70-летию Рязанской области" 33942 33942
0114 0900304 013 Расходы на исполнение обязательств по муниципальным гарантиям 100000 100000 100000 100000 100000 100000
0114 5227800 500 Расходы на исполнение обязательств по муниципальным гарантиям, выданным в рамках программы "Благоустройство города к 70-летию Рязанской области" 300000 300000
0505 3500500 006 Расходы по оплате жилищно-коммунальных услуг пенсионеров - вкладчиков Сбербанка 8 8 9 9 10 10
Условно утверждаемые расходы 121654 78739 268790 243738
Итого по финансово-казначейскому управлению 503482 0 503510 0 292700 0 249835 0 442300 0 417289
Всего по главным распорядителям бюджетных средств 4814404,5 250535 4814404,5 250535 4870556 0 4913168 0 5389581 0 5466377