Постановление Правительства Рязанской области от 28.12.2018 № 432

О внесении изменений в постановление Правительства Рязанской области от 12 ноября 2018 г. N 321 "О внесении изменений в постановление Правительства Рязанской области от 29 октября 2014 г. N 314 "Об утверждении государственной программы Рязанской области "Развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2015 - 2020 годы"

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

от 28 декабря 2018 г. N 432

 

 

О внесении изменений в постановление ПравительстваРязанской области от 12 ноября 2018 г. N 321 "О внесении изменений в постановлениеПравительства Рязанской области от 29 октября 2014 г. N 314 "Обутверждении государственной программы Рязанской области "Развитиекоммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетическойэффективности на 2015 - 2020 годы"

 

 

Правительство Рязанской области постановляет:

1. Внести в Постановление Правительства Рязанскойобласти от 29октября 2014 г. N 314 "Об утверждении государственной программыРязанской области "Развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережениеи повышение энергетической эффективности на 2015 - 2020 годы" следующиеизменения:

1) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:

"2) в приложении:

- в наименовании и по тексту слова "на 2015 -2020 годы" исключить;

- в паспорте государственной программы:

строку "Основание для разработки Программы"дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:

"Указ Президента Российской Федерации от07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развитияРоссийской Федерации на период до 2024 года";";

в строке "Целевые индикаторы";

абзацы двадцать девятый, тридцатьпервый - тридцать третий, тридцать седьмой - тридцать девятый, сорок третий,сорок шестой - сорок восьмой, пятьдесят второй, пятьдесят четвертый -шестьдесят восьмой признать утратившими силу;

в строке "Сроки и этапы реализацииПрограммы" цифры "2015 - 2020" заменить цифрами "2015 -2024";

строку "Объемы и источники финансирования"изложить в следующей редакции:

 

"Объемы и источники финансирования

Общий объем средств, необходимых для реализации всего комплекса мероприятий Программы, составляет 1794387,46138 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 99715,4 тыс. рублей;

2016 год - 101568,9 тыс. рублей;

2017 год - 331641,25844 тыс. рублей;

2018 год - 387 161,44973 тыс. рублей;

2019 год - 299 079,43541 тыс. рублей;

2020 год - 301217,36196 тыс. рублей;

2021 год - 68500,91396 тыс. рублей;

2022 год - 68500,91396 тыс. рублей;

2023 год - 68500,91396 тыс. рублей;

2024 год - 68500,91396 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 203928,831 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год - 203928,831 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 1590458,63038 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 99715,4 тыс. рублей;

2016 год - 101568,9 тыс. рублей;

2017 год - 127712, 42744 тыс. рублей;

2018 год - 387 161,44973 тыс. рублей;

2019 год - 299079,43541 тыс. рублей;

2020 год - 301217,36196 тыс. рублей;

2021 год - 68500,91396 тыс. рублей;

2022 год - 68500,91396 тыс. рублей;

2023 год - 68500,91396 тыс. рублей;

2024 год - 68500,91396 тыс. рублей"

 

абзацы второй - тринадцатый строки "Ожидаемыеконечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономическойэффективности" изложить в следующей редакции:

"- строительство и реконструкция 115,2 км сетейводоснабжения, 40 водозаборных узлов, 29 единиц оборудования водоочистки и 150шахтных колодцев;

- государственная регистрация права собственности 375объектов водоснабжения;

- строительство и реконструкция 9,2 км канализационных сетейи 3 очистных сооружений;

- строительство, реконструкция и техническоеперевооружение 16 котельных;

- капитальный ремонт 5,3 км тепловых сетей;

- строительство и реконструкция 13,7 км сетейэлектроснабжения и наружного освещения, включая распределительные итрансформаторные подстанции;

- обеспечение укомплектованности аварийного резерва всоответствии с утвержденной номенклатурой ежегодно на уровне не менее 95%;

- приобретение новых транспортных средств длякоммунального хозяйства и содержания дорог вколичестве не менее 10 единиц;

- составленный топливно-энергетический баланс;

- реконструкция/строительство 10 тепловых сетей(участков);

- достижение не менее 99% запланированных значений целевыхиндикаторов Программы;

- обеспечение благоустройства не менее 200 дворовыхтерриторий;";

- в разделе 3 "Сроки и этапы реализацииПрограммы" цифры "2015 - 2020" заменить цифрами "2015 -2024";

- раздел 4 "Ресурсное обеспечение Программы"изложить в следующей редакции:

 

"4. Ресурсное обеспечение Программы

 

Общий объем средств, необходимых для реализации всегокомплекса мероприятий Программы, составляет 1794387,46138 тыс. рублей, в томчисле: 203928,831 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 1590458,63038тыс. рублей - средства областного бюджета.

 

Распределение

средств областного и федерального бюджетов

 


Источники финансирования мероприятий Программы

Объем финансирования, тыс. руб.

всего

в том числе по годам

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Итого

1794387,46138

99715,4

101568,9

331641,25844

387161,44973

299079,43541

301217,36196

68500,91396

68500,91396

68500,91396

68500,91396

Федеральный бюджет, в том числе по подпрограмме <*>:

203928,8310

0,0

0,0

203928,831

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

формирование современной городской среды

203928,8310

0,0

0,0

203928,831

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

Областной бюджет, в том числе по подпрограммам:

1590458,63038

99715,4

101568,9

127712,42744

387161,44973

299079,43541

301217,36196

68500,91396

68500,91396

68500,91396

68500,91396

модернизация коммунального комплекса

1181436,60801

63734,8

69836,8

33309,98104

354013,53097

265234,548

265234,548

32518,1

32518,1

32518,1

32518,1

энергосбережение и повышение энергетической эффективности

3092,0000

3092,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

обеспечение реализации государственной программы Рязанской области

343412,02237

32888,6

31732,1

31884,4464

33147,91876

33844,88741

35982,81396

35982,81396

35982,81396

35982,81396

35982,81396

формирование современной городской среды

62518,0

0,0

0,0

62518,0

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

 


 

___________________________________

<*> Реализация мероприятия за счет средствфедерального бюджета осуществляется при определении в составе расходовфедерального бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период данныхсредств.

 

Объемы финансирования Программы носят прогнозныйхарактер и подлежат ежегодному уточнению при утверждении областного бюджета ибюджетов муниципальных образований на соответствующий финансовый год и плановыйпериод.";

абзацы второй - одиннадцатый раздела 6 "Ожидаемыеконечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономическойэффективности" изложить в следующей редакции:

"- строительство и реконструкция 115,2 км сетей водоснабжения,40 водозаборных узлов, 29 единиц оборудования водоочистки и 150 шахтныхколодцев;

 

- государственная регистрация права собственности 375объектов водоснабжения;

- строительство и реконструкция 9,2 км канализационных сетейи 3 очистных сооружений;

- строительство, реконструкция и техническоеперевооружение 16 котельных;

- капитальный ремонт 5,3 км тепловых сетей;

- строительство и реконструкция 13,7 км сетейэлектроснабжения и наружного освещения, включая распределительные итрансформаторные подстанции;

- обеспечение укомплектованности аварийного резерва всоответствии с утвержденной номенклатурой ежегодно на уровне не менее 95%;

- приобретение новых транспортных средств длякоммунального хозяйства и содержания дорог вколичестве не менее 10 единиц;

- составленный топливно-энергетический баланс;

- реконструкция/строительство 10 тепловых сетей(участков);";

- в приложении N 1 к государственной программе:

в разделе 2 "Сроки и этапы реализацииподпрограммы" цифры "2015-2020" заменить цифрами"2015-2024";

раздел 3 "Ресурсное обеспечениеподпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

 

Объем средств, необходимых для реализации всегокомплекса мероприятий подпрограммы, составляет 1181436,60801 тыс. рублей -областной бюджет, из них:

2015 год - 63734,8 тыс. рублей;

2016 год - 69836,8 тыс. рублей;

2017 год - 33309,98104 тыс. рублей;

2018 год - 354013,53097 тыс. рублей;

2019 год - 265234,548 тыс. рублей;

2020 год - 265234,548 тыс. рублей;

2021 год - 32 518,1 тыс. рублей;

2022 год - 32 518,1 тыс. рублей;

2023 год - 32 518,1 тыс. рублей;

2024 год - 32 518,1 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозныйхарактер и подлежат ежегодному уточнению.";

разделы 5 "Система программных мероприятий",6 "Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы" изложитьв новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;

- в приложении N 2 к государственной программе:

раздел 6 "Целевые индикаторы и показателиэффективности исполнения подпрограммы" изложить в новой редакции согласноприложению N 2 к настоящему постановлению;

- в приложении N 3 к государственной программе:

в разделе 2 "Сроки и этапы реализацииподпрограммы" цифры "2015 - 2020" заменить цифрами "2015 -2024";

раздел 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы"изложить в следующей редакции:

 

"3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счетсредств областного бюджета. Объем финансирования подпрограммы составляет343412,02237 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 32888,6 тыс. рублей;

2016 год - 31732,1 тыс. рублей;

2017 год - 31884,44640 тыс. рублей;

2018 год - 33147,91876 тыс. рублей;

2019 год - 33844,88741 тыс. рублей;

2020 год - 35982,81396 тыс. рублей.

2021 год - 35982,81396 тыс. рублей.

2022 год - 35982,81396 тыс. рублей.

2023 год - 35982,81396 тыс. рублей.

2024 год - 35982,81396 тыс. рублей.";

разделы 5 "Система программных мероприятий",6 "Целевые индикаторы и показатели эффективности исполненияподпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 кнастоящему постановлению.";";

2) приложения N 1, 2, 3 изложить в новой редакциисоответственно согласно приложениям N 1, 2, 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоподписания.

 

 

Губернатор Рязанской области                                     Н.В.Любимов

 

 

 

Приложение N 1

к Постановлению

Правительства Рязанскойобласти

от 28 декабря 2018 г. N 432

 

"Приложение N 1

к Постановлению

Правительства Рязанскойобласти

от 12 ноября 2018 г. N 321

 

"5. Система программныхмероприятий

 


NN пп

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи

Главные распорядители

Исполнители

Источник финансирования

в том числе по годам, тыс. руб.

Ожидаемый результат

всего

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

Задача 1. Модернизация систем водоснабжения Рязанской области,

в том числе:

 

 

областной бюджет

365050,79184

58734,8

64825,0

26167,791

51414,60084

27318,1

27318,1

27318,1

27318,1

27318,1

27318,1

строительство и реконструкция 115,2 км сетей водоснабжения, 40 водозаборных узлов, 29 единиц оборудования водоочистки, 150 шахтных колодцев, государственная регистрация права собственности 375 объектов водоснабжения

1.1

Предоставление субсидий муниципальным образованиям на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения, установку оборудования водоочистки

министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области

министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области

областной бюджет

58734,8

58734,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2

Предоставление субсидий муниципальным образованиям на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения

министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области

министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области

областной бюджет

46749,86199

0

34445,0

0

12304,86199

0

0

0

0

0

0

1.3

Предоставление субсидий муниципальным образованиям на водоснабжение малых населенных пунктов

министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области

министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области

областной бюджет

21756,89706

0

2863,0

3269,268

1716,02906

2318,1

2318,1

2318,1

2318,1

2318,1

2318,1

1.4

Предоставление субсидий муниципальным образованиям на установку оборудования водоочистки

министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области

министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области

областной бюджет

219658,45979

0

24417,0

22598,0

22643,45979

25000,0

25000,0

25000,0

25000,0

25000,0

25000,0

1.5

Предоставление субсидий муниципальным образованиям на регистрацию муниципального имущества в сфере водоснабжения

министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области

министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области

областной бюджет

3100,0

0

3100,0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.6

Предоставление субсидий муниципальным образованиям на подготовку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения монопрофильных муниципальных образований (моногородов)

министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области

министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области

областной бюджет

300,523

0

0

300,523

0

0

0

0

0

0

0

1.7

Предоставление субсидий муниципальным образованиям на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения монопрофильных муниципальных образований (моногородов)

министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области

министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области

областной бюджет

14750,25

0

0

0

14750,25

0

0

0

0

0

0

 

Задача 2. Модернизация систем водоотведения и очистки сточных вод Рязанской области,

в том числе:

 

 

областной бюджет

47083,79613

0

0

3402,527

12481,26913

5200,0

5200,0

5200,0

5200,0

5200,0

5200,0

строительство и реконструкция 9,2 км канализационных сетей и 3 очистных сооружений

2.1

Предоставление субсидий муниципальным образованиям на строительство и реконструкцию объектов водоотведения и очистки сточных вод

министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области

министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области

областной бюджет

45681,26913

0

0

2000,0

12481,26913

5200,0

5200,0

5200,0

5200,0

5200,0

5200,0

2.2

Предоставление субсидий муниципальным образованиям на подготовку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов водоотведения монопрофильных муниципальных образований (моногородов)

министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области

министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области

областной бюджет

1402,527

0

0

1402,527

0

0

0

0

0

0

0

 

Задача 3. Модернизация систем теплоснабжения Рязанской области,

в том числе:

 

 

областной бюджет

636633,77

5000,0

1286,8

0

230346,97

200000,0

200000,0

0

0

0

0

строительство и реконструкция 16 котельных; капитальный ремонт 5,3 км тепловых сетей

3.1

Предоставление субсидий муниципальным образованиям на реконструкцию, техническое перевооружение существующих и строительство новых высокоэффективных котельных (тепловых пунктов)

министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области

министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области

областной бюджет

11633,77

5000,0

1286,8

0

5346,97

0

0

0

0

0

0

3.2

Предоставление субсидий муниципальным образованиям на капитальный ремонт тепловых сетей

министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области

министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области

областной бюджет

600000,0

0

0

0

200000,0

200000,0

200000,0

0

0

0

0

3.3

Предоставление иных межбюджетных трансфертов для стимулирования органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области, получивших паспорт готовности к отопительному периоду

министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области

министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области

областной бюджет

25000,0

0

0

0

25000,0

0

0

0

0

0

0

 

 

Задача 4. Модернизация систем электроснабжения и наружного освещения Рязанской области,

в том числе:

 

 

областной бюджет

749,782

0

0

749,782

0

0

0

0

0

0

0

строительство и реконструкция 13,7 км сетей электроснабжения и наружного освещения, включая распределительные и трансформаторные подстанции

4.1

Предоставление субсидий муниципальным образованиям на подготовку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства монопрофильных муниципальных образований (моногородов)

министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области

министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области

областной бюджет

749,782

0

0

749,782

0

0

0

0

0

0

0

 

Задача 5. Создание условий для предотвращения и оперативного устранения аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области

 

 

областной бюджет

12402,89704

0

3725,0

2989,88104

255,12

2716,448

2716,448

0

0

0

0

обеспечение укомплектованности аварийного резерва в соответствии с утвержденной номенклатурой ежегодно на уровне не менее 95%

5.1

Формирование, хранение и пополнение обязательного резерва материально-технических ресурсов для предотвращения и оперативного устранения аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области

министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области

министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области

областной бюджет

12402,89704

0

3725,0

2989,88104

255,12

2716,448

2716,448

0

0

0

0

 

Задача 6. Модернизация парка коммунальной техники

 

 

областной бюджет

119515,571

0

0

0

59515,571

30000,0

30000,0

0

0

0

0

приобретение 10 единиц транспортной техники для коммунального хозяйства и содержания дорог

6.1

Предоставление субсидий муниципальным образованиям на приобретение транспортных средств для коммунального хозяйства и содержания дорог

министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области

министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области

областной бюджет

119515,571

0

0

0

59515,571

30000,0

30000,0

0

0

0

0

 

Итого

 

 

областной бюджет

1181436,60801

63734,8

69836,8

33309,98104

354013,53097

265234,548

265234,548

32518,1

32518,1

32518,1

32518,1

 

 

6. Целевые индикаторы эффективностиисполнения подпрограммы

 

NN

пп

Наименование показателей

Единица измерения

2013 год базовый

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Удельный вес сетей водоснабжения, требующих замены

%

47,0

46,9

46,9

47,1

48,9

48,8

48,4

48,0

47,6

47,2

46,8

2.

Удельный вес сетей водоотведения, требующих замены

%

26,0

26,0

26,1

26,1

27,3

27,9

26,8

26,1

25,8

25,4

25,0

3.

Удельный вес источников децентрализованного водоснабжения, требующих строительства (реконструкции), в общем количестве таких источников

%

31,5

31,5

31,7

30,3

31,4

30,5

29,7

29,4

29,1

28,8

28,5

4.

Удельный вес очистных сооружений, требующих реконструкции

%

73,1

73,1

73,5

73,5

76,3

76,0

75,3

75,3

75,3

75,3

75,3

5.

Число аварий в системах водоснабжения в год

ед./1000 км

459

456

455

450

446

442

435

430

425

420

415

6.

Число аварий в системах водоотведения в год

ед./1000 км

500

500

504

500

489

485

480

475

469

462

455

7.

Подготовка проектной документации на строительство и реконструкцию, в том числе:

ед.

-

-

-

не менее 3

-

-

-

-

-

-

-

объектов водоснабжения

ед.

-

-

-

не менее 1

-

-

-

-

-

-

-

объектов водоотведения

ед.

-

-

-

не менее 1

-

-

-

-

-

-

-

объектов электросетевого хозяйства

ед.

-

-

-

не менее 1

-

-

-

-

-

-

-

8.

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям

%

13,5

13,2

11,2

9,0

5,9

5,2

4,7

4,5

4,3

4,1

3,9

9.

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям

%

5,2

5,0

4,9

4,7

4,7

4,6

4,4

4,2

4,0

3,8

3,6

10.

Удельный вес сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод

%

97,0

97,0

97,5

97,7

99,8

99,9

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

11.

Удельный вес сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения

%

89,5

89,7

90,1

90,3

92,3

92,4

92,0

92,0

92,0

92,0

92,0

12.

Удельный вес сетей теплоснабжения, требующих замены

%

18,5

18,4

18,5

18,3

17,5

17,3

17,0

16,7

16,4

16,1

15,8

13.

Удельный вес котельных, требующих реконструкции или закрытия

%

17,6

16,4

16,4

16,0

15,8

15,8

15,2

15,2

15,2

15,2

15,2

14.

Удельный вес сетей электроснабжения, требующих замены

%

29,5

29,5

29,7

29,7

29,8

29,7

29,3

29,3

29,3

29,3

29,3

15.

Доля муниципальных образований, получивших паспорта готовности, в общем количестве муниципальных образований, подлежащих оценке готовности к отопительному периоду

%

0

0

0

0

не менее 75

0

0

0

0

0

0

16.

Обеспечение укомплектованности аварийного резерва в соответствии с утвержденной номенклатурой

%

-

-

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

17.

Количество приобретенных транспортных средств для коммунального хозяйства и содержания дорог

единиц

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0"

 

 

 

Приложение N 2

к Постановлению

Правительства Рязанскойобласти

от 28 декабря 2018 г. N 432

 

"Приложение N 2

к Постановлению

Правительства Рязанскойобласти

от 12 ноября 2018 г. N 321

 

"6. Целевые индикаторы ипоказатели

эффективности исполнения подпрограммы

 

Для обеспечения полной и качественной оценкиподпрограммы с учетом особенностей мероприятий и ожидаемых результатов используетсяследующий перечень целевых индикаторов и показателей эффективности исполненияподпрограммы.

 

NN

пп

Наименование показателей

Единица измерения

Значения целевых показателей

2012 год базовый

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Энергоемкость валового регионального продукта Рязанской области:

- для фактических условий

- для сопоставимых условий

тонн условного топлива (т.у.)/ тыс. руб. в год

32,59704

25,76417

23,80641

21,99021

20,30568

18,74357

17,29530

32,59704

30,94681

30,39674

29,84666

29,29659

28,74651

28,19644

1.2

Отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему валового регионального продукта Рязанской области

тонн условного топлива (т.у.)/ тыс. руб. в год

2,36558

2,345608

2,338988

2,288379

2,238866

2,169362

2,102016

1.3

Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Рязанской области

%

99,61088

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

1.4

Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Рязанской области

%

25,95413

34,97133

37,97706

37,97706

37,97706

37,97706

43,98853

1.5

Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Рязанской области

%

70,04595

90

95

95

95

95

97

1.6

Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Рязанской области

%

73,09636

79,43523

81,54818

81,54818

81,54818

81,54818

85,77409

2

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в государственном секторе

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти Рязанской области и государственных учреждений Рязанской области (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

кВт x ч/кв. м в год

319,4195

303,2489

297,8587

297,8587

297,8587

297,8587

287,0783

2.2

Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов государственной власти Рязанской области и государственных учреждений Рязанской области (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

Гкал/кв. м в год

0,475464

0,451394

0,44337

0,44337

0,44337

0,44337

0,42732

2.3

Удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти Рязанской области и государственных учреждений Рязанской области (в расчете на 1 человека)

куб. м/чел. в год

59,60113

56,58382

55,57805

55,57805

55,57805

55,57805

53,56651

2.4

Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти Рязанской области и государственными учреждениями Рязанской области

штук

2

5

5

5

5

5

15

3

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

Гкал/кв. м в год

2,14709

2,122935

2,114884

2,114884

2,114884

2,114884

2,098781

3.2

Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)

куб. м/чел. в год

54,24754

53,2304

52,89135

52,89135

52,89135

52,89135

52,21326

3.3

Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

кВт x ч/кв. м в год

63,64365

61,25702

60,46147

60,46147

60,46147

60,46147

58,87038

3.4

Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

куб. м/кв. м в год

176,6214

175,2968

174,8552

174,8552

174,8552

174,8552

173,9721

4

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями

т.у./ кВт x ч в год

338

338

337

337

337

337

332

4.2

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями

т.у./Гкал в год

162000

157000

156000

156000

156000

156000

154000

4.3

Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии

%

8,6

8,5

8,4

8,4

8,4

8,4

8,2

4.4

Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии

%

17,5

15

14

14

14

14

14

5

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, определенные органом исполнительной власти Рязанской области при разработке региональной подпрограммы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

Составленный топливно-энергетический баланс

баланс

0

1

0

0

0

0

0

5.2

Количество реконструированных/ построенных тепловых сетей (участков)

штук в год

0

1

0

0

9

0

0"

 

 

 

Приложение N 3

к Постановлению

Правительства Рязанскойобласти

от 28 декабря 2018 г. N 432

 

"Приложение N 3

к Постановлению

Правительства Рязанскойобласти

от 12 ноября 2018 г. N 321

 

"5. Система программныхмероприятий

 

NN пп

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи

Главные распорядители

Исполнители

Источник финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

Ожидаемый результат

всего

в том числе по годам

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

Задача 1. Обеспечение эффективного исполнения государственных функций в сфере реализации Программы, в том числе:

 

 

областной бюджет

343412,02237

32888,6000

31732,1000

31884,4464

33147,91876

33844,88741

35982,81396

35982,81396

35982,81396

35982,81396

35982,81396

достижение не менее 99% запланированных значений целевых индикаторов

1.1

Обеспечение деятельности министерства ТЭК и ЖКХ Рязанской области

министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области

министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области

областной бюджет

343412,02237

32888,6000

31732,1000

31884,4464

33147,91876

33844,88741

35982,81396

35982,81396

35982,81396

35982,81396

35982,81396

 

Итого по подпрограмме

 

 

областной бюджет

343412,02237

32888,6000

31732,1000

31884,4464

33147,91876

33844,88741

35982,81396

35982,81396

35982,81396

35982,81396

35982,81396

 

6. Целевые индикаторы

эффективности исполнения подпрограммы

 

NN пп

Наименование показателей

Единица измерения

2013 год базовый

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1.

Уровень ежегодного выполнения значений целевых индикаторов Программы

%

-

не менее 99,0

не менее 99,0

не менее 99,0

не менее 99,0

не менее 99,0

не менее 99,0

не менее 99,0

не менее 99,0

не менее 99,0

не менее 99,0"