Постановление Правительства Рязанской области от 31.10.2018 № 306

О внесении изменений в постановление Правительства Рязанской области от 29 октября 2014 г. N 312 "Об утверждении государственной программы Рязанской области "Социальное и экономическое развитие населенных пунктов в 2015 - 2020 годах" (в редакции...

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

от 31 октября 2018 г. N 306

 

 

О внесении изменений впостановление Правительства Рязанской области от 29 октября 2014 г. N 312 "Обутверждении государственной программы Рязанской области "Социальное иэкономическое развитие населенных пунктов в 2015 - 2020 годах" (в редакциипостановлений Правительства Рязанской области от 05.03.2015 N 43, от 29.04.2015N 95, от 11.06.2015 N 135, от 15.07.2015 N 170, от 05.08.2015 N 188, от31.08.2015 N 214, от28.10.2015 N 269, от 05.11.2015 N 274, от 23.12.2015 N 330, от 17.02.2016 N 27,от 27.04.2016 N 88, от 09.06.2016 N 127, от 17.08.2016 N 187, от 20.09.2016 N215, от 10.11.2016 N 254, от 21.12.2016 N 299, от 09.02.2017 N 21, от09.03.2017 N 45, от 18.04.2017 N 80, от 03.07.2017 N 142, от 18.09.2017 N224, от 19.12.2017 N 386, от 23.01.2018 N 6, от 17.04.2018 N99, от 26.06.2018 N 190, от 31.07.2018 N 219, от 11.09.2018 N 260)

 

(В редакции Постановления ПравительстваРязанской области от28.12.2018 г. № 424)

 

Правительство Рязанской области постановляет:

1. Внести в Постановление Правительства Рязанскойобласти от29 октября 2014 г. N 312 "Об утверждении государственной программыРязанской области "Социальное и экономическое развитие населенных пунктовв 2015 - 2020 годах" следующие изменения:

1) в наименовании, пункте 1 слова "в 2015 - 2020годах" исключить;

2) в приложении:

- в наименовании и по тексту слова "в 2015 - 2020годах" исключить;

- в паспорте государственной программы:

строку "Основание для разработки программы"дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

"Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204"О национальных мерах и стратегических задачах развития РоссийскойФедерации на период до 2024 года";";

в строке "Сроки и этапы реализации" цифры"2020" заменить цифрами "2024";

строку "Исполнители Программы" дополнить абзацемследующего содержания:

"государственное казенное учреждение "Управлениекапитального строительства Рязанской области" (далее - ГКУ УКС Рязанскойобласти), функции и полномочия учредителя которогоосуществляет Минстрой области;";

в строке "Целевые индикаторы":

дополнить новыми абзацами восьмым - одиннадцатым следующегосодержания:

"доля населения Российской Федерации, проживающего натерритории Рязанской области, систематически занимающегося физической культуройи спортом, в общей численности населения Российской Федерации, проживающего натерритории Рязанской области;

доля населения Российской Федерации, проживающего натерритории Рязанской области, занятого в экономике Рязанской области,занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населенияРоссийской Федерации, проживающего на территории Рязанской области, занятого вэкономике Рязанской области;

доля учащихся и студентов, систематически занимающихсяфизической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов;

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,проживающих на территории Рязанской области, систематически занимающихсяфизической культурой и спортом, в общей численности данной категории населенияРязанской области;";

в абзаце пятнадцатом слова ", в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях" исключить;

строку "Объемы и источники финансирования"изложить в следующей редакции:

 

"Объемы и источники финансирования

Общий объем финансирования Программы составляет 18543298,4499 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета - 6106984,64502 тыс. рублей (в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда Рязанской области (далее - дорожный фонд) - 310053 тыс. рублей), из них:

2015 год - 984283,847 тыс. рублей;

2016 год - 746343,48812 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 3600 тыс. рублей;

2017 год - 620379,90394 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 6453 тыс. рублей;

2018 год - 662096,04617 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 20000 тыс. рублей;

2019 год - 1033503,61095 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 30000 тыс. рублей;

2020 год - 794648,82578 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 50000 тыс. рублей;

2021 год - 874206,22476 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 50000 тыс. рублей;

2022 год - 130507,56610 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 50000 тыс. рублей;

2023 год - 130507,56610 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 50000 тыс. рублей;

2024 год - 130507,56610 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 50000 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета - 12422736,5555 тыс. рублей (в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 5681,27 тыс. рублей), из них:

2015 год - 719689,5 тыс. рублей;

2016 год - 1095796,79 тыс. рублей;

2017 год - 626461,4 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 5681,27 тыс. рублей;

2018 год - 1988652,9 тыс. рублей;

2019 год - 2765508,21 тыс. рублей;

2020 год - 2794274,7185 тыс. рублей;

2021 год - 2390269,037 тыс. рублей;

2022 год - 14028 тыс. рублей;

2023 год - 14028 тыс. рублей;

2024 год - 14028 тыс. рублей;

за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации (далее - ПФР) - 13577,24938 тыс. рублей, из них в 2015 году - 13577,24938 тыс. рублей;

бюджетные ассигнования дорожного фонда - 315734,27 тыс. рублей, из них:

2016 год - 3600 тыс. рублей;

2017 год - 12134,27 тыс. рублей;

2018 год - 20000 тыс. рублей;

2019 год - 30000 тыс. рублей;

2020 год - 50000 тыс. рублей;

2021 год - 50000 тыс. рублей;

2022 год - 50000 тыс. рублей;

2023 год - 50000 тыс. рублей;

2024 год - 50000 тыс. рублей;

В том числе:

по подпрограмме 1 "Социальное развитие населенных пунктов" - 17318990,24502 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета - 4888357,71014 тыс. рублей, из них:

2015 год - 911206,64862 тыс. рублей;

2016 год - 685337,26457 тыс. рублей;

2017 год - 563953,649 тыс. рублей;

2018 год - 549343,8794 тыс. рублей;

2019 год - 820861,44609 тыс. рублей;

2020 год - 611853,58504 тыс. рублей;

2021 год - 684275,64742 тыс. рублей;

2022 год - 20508,53 тыс. рублей;

2023 год - 20508,53 тыс. рублей;

2024 год - 20508,53 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета - 12417055,2855 тыс. рублей, из них:

2015 год - 719689,5 тыс. рублей;

2016 год - 1095796,79 тыс. рублей;

2017 год - 620780,13 тыс. рублей;

2018 год - 1988652,9 тыс. рублей;

 

2019 год - 2765508,21 тыс. рублей;

2020 год - 2794274,7185 тыс. рублей;

2021 год - 2390269,037 тыс. рублей;

2022 год - 14028 тыс. рублей;

2023 год - 14028 тыс. рублей;

2024 год - 14028 тыс. рублей;

за счет средств ПФР - 13577,24938 тыс. рублей, из них в 2015 году - 13577,24938 тыс. рублей;

по подпрограмме 2 "Развитие газификации" - 178338,33773 тыс. рублей,

в том числе:

за счет средств областного бюджета - 178338,33773 тыс. рублей, из них:

2015 год - 28505,03493 тыс. рублей;

2016 год - 19143,72 тыс. рублей;

2017 год - 5098,353 тыс. рублей;

2018 год - 28692,2298 тыс. рублей;

2019 год - 57816,5 тыс. рублей;

2020 год - 7816,5 тыс. рублей;

2021 год - 7816,5 тыс. рублей;

2022 год - 7816,5 тыс. рублей;

2023 год - 7816,5 тыс. рублей;

2024 год - 7816,5 тыс. рублей;

по подпрограмме 3 "Развитие малоэтажного жилищного строительства" - 482029,32181 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета - 476348,05181 тыс. рублей (в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 310053 тыс. рублей), из них:

2015 год - 1750 тыс. рублей;

2016 год - 4975 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 3600 тыс. рублей;

2017 год - 15463 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 6453 тыс. рублей;

2018 год - 46550,05181 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 20000 тыс. рублей;

2019 год - 63935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 30000 тыс. рублей;

2020 год - 78935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 50000 тыс. рублей;

2021 год - 78935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 50000 тыс. рублей;

2022 год - 61935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 50000 тыс. рублей;

2023 год - 61935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 50000 тыс. рублей;

2024 год - 61935 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 50000 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета - 5681,27 тыс. рублей (в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 5681,27 тыс. рублей), из них:

2017 год - 5681,27 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 5681,27 тыс. рублей;

бюджетные ассигнования дорожного фонда - 315734,27 тыс. рублей, из них:

2016 год - 3600 тыс. рублей;

2017 год - 12134,27 тыс. рублей;

2018 год - 20000 тыс. рублей;

2019 год - 30000 тыс. рублей;

2020 год - 50000 тыс. рублей;

2021 год - 50000 тыс. рублей;

2022 год - 50000 тыс. рублей;

2023 год - 50000 тыс. рублей;

2024 год - 50000 тыс. рублей;

по подпрограмме 5 "Обеспечение реализации Программы" - 415712,46534 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета), из них:

 

2015 год - 36859,96345 тыс. рублей;

2016 год - 36887,50355 тыс. рублей;

2017 год - 34818,00194 тыс. рублей;

2018 год - 37509,88516 тыс. рублей;

2019 год - 49643,53486 тыс. рублей;

2020 год - 48970,74074 тыс. рублей;

2021 год - 50280,22734 тыс. рублей;

2022 год - 40247,5361 тыс. рублей;

2023 год - 40247,5361 тыс. рублей;

2024 год - 40247,5361 тыс. рублей;

по подпрограмме 6 "Создание условий в сфере жилищных отношений, позволяющих обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан" - 148228,08 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета), из них:

2015 год - 5962,2 тыс. рублей;

2017 год - 1046,9 тыс. рублей;

2019 год - 41247,13 тыс. рублей;

2020 год - 47073 тыс. рублей;

2021 год - 52898,85 тыс. рублей"

 

строку "Ожидаемые конечные результаты реализацииПрограммы и показатели социально-экономической эффективности" изложить вследующей редакции:

 

"Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

Реализация Программы позволит обеспечить достижение следующих результатов:

повышение качества и доступности оказания населению Рязанской области медицинской помощи (введение в эксплуатацию медицинских организаций государственной системы здравоохранения на 958 коек, фельдшерско-акушерских пунктов - 29 единиц);

развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Рязанской области (введение в эксплуатацию объектов для развития массового спорта - 23 единицы;

спортивно-тренировочных центров для развития спорта высших достижений - 1 единица);

улучшение обеспечения общеобразовательными организациями (введение в эксплуатацию общеобразовательных организаций на 3136 места, в том числе дошкольных образовательных организаций на 1236 места);

улучшение обеспечения населения культурно-просветительными учреждениями (введение в эксплуатацию объектов культуры на 1550 мест);

введение в эксплуатацию иных объектов государственной собственности - 2 единицы;

введение в эксплуатацию объектов социальной поддержки и социального обслуживания граждан - 1 единица;

доведение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта, до 2200 человек;

доведение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, до 60,1%;

повышение эффективности использования существующих объектов спорта до 83%;

увеличение доли населения Российской Федерации, проживающего на территории Рязанской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации, проживающего на территории Рязанской области до 55%;

увеличение доли населения Российской Федерации, проживающего на территории Рязанской области, занятого в экономике Рязанской области, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации, проживающего на территории Рязанской области, занятого в экономике Рязанской области до 44%;

увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов до 77%;

увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, проживающих на территории Рязанской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Рязанской области до 14,1%;

доведение уровня газификации Рязанской области до 85,6%;

обеспечение строительства газораспределительных сетей различного назначения, протяженностью 186,8 км;

обеспечение строительства 2 котельных и автономных источников теплоснабжения объектов областной и муниципальной собственности;

обеспечение природным газом не менее 2820 квартир и домовладений;

 

предоставление единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан (в количестве 1011 человек) на газификацию жилых помещений;

обеспечение ввода 61 тыс. кв. метров общей площади малоэтажного жилья экономического класса;

обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой 620 земельных участков, предоставленных гражданам;

предоставление государственной поддержки для улучшения жилищных условий 140 семей;

достижение ежегодного выполнения значений целевых индикаторов Программы не менее 99%;

ликвидация 3998,55 кв. м аварийного жилищного фонда в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Социально-экономическая эффективность реализации программных мероприятий заключается в:

активизации инвестиционно-строительной деятельности в регионе;

формировании эффективных механизмов развития социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры;

увеличении частных инвестиций и кредитных средств, направляемых в жилищное строительство;

повышении доступности ипотечных жилищных кредитов для населения"

 

- в разделе 1 "Характеристика проблемы, решение которойосуществляется путем реализации Программы":

- в подразделе "Социальное развитие населенныхпунктов":

дополнить новым абзацем девятнадцатым следующего содержания:

"Перечень мероприятий, направленных на развитиефизической культуры и спорта, планируемых к реализации в 2020 году, приведен вприложении N 10 к настоящей Программе.";

в абзаце девятом подраздела "Развитие газификации"цифры "87" заменить цифрами "85,6";

- раздел 4 "Ресурсное обеспечение Программы"изложить в следующей редакции:

 

"4. Ресурсное обеспечение Программы

 

Общий объем финансирования Программы составляет18543298,4499 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета - 6106984,64502 тыс.рублей (в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 310053 тыс.рублей), из них:

2015 год - 984283,847 тыс. рублей;

2016 год - 746343,48812 тыс. рублей, в том числе бюджетныеассигнования дорожного фонда - 3600 тыс. рублей;

2017 год - 620379,90394 тыс. рублей, в том числе бюджетныеассигнования дорожного фонда - 6453 тыс. рублей;

2018 год - 662096,04617 тыс. рублей, в том числе бюджетныеассигнования дорожного фонда - 20000 тыс. рублей;

2019 год - 1033503,61095 тыс. рублей, в том числе бюджетныеассигнования дорожного фонда - 30000 тыс. рублей;

2020 год - 794648,82578 тыс. рублей, в том числе бюджетныеассигнования дорожного фонда - 50000 тыс. рублей;

2021 год - 874206,22476 тыс. рублей, в том числе бюджетныеассигнования дорожного фонда - 50000 тыс. рублей;

2022 год - 130507,56610 тыс. рублей, в том числе бюджетныеассигнования дорожного фонда - 50000 тыс. рублей;

2023 год - 130507,56610 тыс. рублей, в том числе бюджетныеассигнования дорожного фонда - 50000 тыс. рублей;

2024 год - 130507,56610 тыс. рублей, в том числе бюджетныеассигнования дорожного фонда - 50000 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета - 12422736,5555 тыс.рублей (в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 5681,27 тыс.рублей), из них:

2015 год - 719689,5 тыс. рублей;

2016 год - 1095796,79 тыс. рублей;

2017 год - 626461,4 тыс. рублей, в том числе бюджетныеассигнования дорожного фонда - 5681,27 тыс. рублей;

2018 год - 1988652,9 тыс. рублей;

2019 год - 2765508,21 тыс. рублей;

2020 год - 2794274,7185 тыс. рублей;

2021 год - 2390269,037 тыс. рублей;

2022 год - 14028 тыс. рублей;

2023 год - 14028 тыс. рублей;

2024 год - 14028 тыс. рублей;

за счет средств ПФР - 13577,24938 тыс. рублей, из них в 2015году - 13577,24938 тыс. рублей;

бюджетные ассигнования дорожного фонда - 315734,27 тыс.рублей, из них:

2016 год - 3600 тыс. рублей;

2017 год - 12134,27 тыс. рублей;

2018 год - 20000 тыс. рублей;

2019 год - 30000 тыс. рублей;

2020 год - 50000 тыс. рублей;

2021 год - 50000 тыс. рублей;

2022 год - 50000 тыс. рублей;

2023 год - 50000 тыс. рублей;

2024 год - 50000 тыс. рублей;

В том числе:

по подпрограмме 1 "Социальное развитие населенныхпунктов" - 17318990,24502 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета - 4888357,71014 тыс.рублей, из них:

2015 год - 911206,64862 тыс. рублей;

2016 год - 685337,26457 тыс. рублей;

2017 год - 563953,649 тыс. рублей;

2018 год - 549343,8794 тыс. рублей;

2019 год - 820861,44609 тыс. рублей;

2020 год - 611853,58504 тыс. рублей;

2021 год - 684275,64742 тыс. рублей;

2022 год - 20508,53 тыс. рублей;

2023 год - 20508,53 тыс. рублей;

2024 год - 20508,53 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета - 12417055,2855 тыс.рублей, из них:

2015 год - 719689,5 тыс. рублей;

2016 год - 1095796,79 тыс. рублей;

2017 год - 620780,13 тыс. рублей;

2018 год - 1988652,9 тыс. рублей;

2019 год - 2765508,21 тыс. рублей;

2020 год - 2794274,7185 тыс. рублей;

2021 год - 2390269,037 тыс. рублей;

2022 год - 14028 тыс. рублей;

2023 год - 14028 тыс. рублей;

2024 год - 14028 тыс. рублей;

за счет средств ПФР - 13577,24938 тыс. рублей, из них в 2015году - 13577,24938 тыс. рублей;

по подпрограмме 2 "Развитие газификации" -178338,33773 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета), из них:

2015 год - 28505,03493 тыс. рублей;

2016 год - 19143,72 тыс. рублей;

2017 год - 5098,353 тыс. рублей;

2018 год - 28692,2298 тыс. рублей;

2019 год - 57816,5 тыс. рублей;

2020 год - 7816,5 тыс. рублей;

2021 год - 7816,5 тыс. рублей;

2022 год - 7816,5 тыс. рублей;

2023 год - 7816,5 тыс. рублей;

2024 год - 7816,5 тыс. рублей;

по подпрограмме 3 "Развитие малоэтажного жилищногостроительства" - 482029,32181 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета - 476348,05181 тыс.рублей (в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 310053 тыс.рублей), из них:

2015 год - 1750 тыс. рублей;

2016 год - 4975 тыс. рублей, в том числе бюджетныеассигнования дорожного фонда - 3600 тыс. рублей;

2017 год - 15463 тыс. рублей, в том числе бюджетныеассигнования дорожного фонда - 6453 тыс. рублей;

2018 год - 46550,05181 тыс. рублей, в том числе бюджетныеассигнования дорожного фонда - 20000 тыс. рублей;

2019 год - 63935 тыс. рублей, в том числе бюджетныеассигнования дорожного фонда - 30000 тыс. рублей;

2020 год - 78935 тыс. рублей, в том числе бюджетныеассигнования дорожного фонда - 50000 тыс. рублей;

2021 год - 78935 тыс. рублей, в том числе бюджетныеассигнования дорожного фонда - 50000 тыс. рублей;

2022 год - 61935 тыс. рублей, в том числе бюджетныеассигнования дорожного фонда - 50000 тыс. рублей;

2023 год - 61935 тыс. рублей, в том числе бюджетныеассигнования дорожного фонда - 50000 тыс. рублей;

2024 год - 61935 тыс. рублей, в том числе бюджетныеассигнования дорожного фонда - 50000 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета - 5681,27 тыс. рублей(в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 5681,27 тыс. рублей), изних:

2017 год - 5681,27 тыс. рублей, в том числе бюджетныеассигнования дорожного фонда - 5681,27 тыс. рублей;

бюджетные ассигнования дорожного фонда - 315734,27 тыс.рублей, из них:

2016 год - 3600 тыс. рублей;

2017 год - 12134,27 тыс. рублей;

2018 год - 20000 тыс. рублей;

2019 год - 30000 тыс. рублей;

2020 год - 50000 тыс. рублей;

2021 год - 50000 тыс. рублей;

2022 год - 50000 тыс. рублей;

2023 год - 50000 тыс. рублей;

2024 год - 50000 тыс. рублей;

по подпрограмме 5 "Обеспечение реализацииПрограммы" - 415712,46534 тыс. рублей (за счет средств областногобюджета), из них:

2015 год - 36859,96345 тыс. рублей;

2016 год - 36887,50355 тыс. рублей;

2017 год - 34818,00194 тыс. рублей;

2018 год - 37509,88516 тыс. рублей;

2019 год - 49643,53486 тыс. рублей;

2020 год - 48970,74074 тыс. рублей;

2021 год - 50280,22734 тыс. рублей;

2022 год - 40247,5361 тыс. рублей;

2023 год - 40247,5361 тыс. рублей;

2024 год - 40247,5361 тыс. рублей;

по подпрограмме 6 "Создание условий в сфере жилищныхотношений, позволяющих обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан" -148228,08 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета), из них:

2015 год - 5962,2 тыс. рублей;

2017 год - 1046,9 тыс. рублей;

2019 год - 41247,13 тыс. рублей;

2020 год - 47073 тыс. рублей;

2021 год - 52898,85 тыс. рублей;

 

Распределение средств областного и федерального бюджетов

по главным распорядителям


NN пп

Главные распорядители

Объем финансирования, тыс. руб.

всего

в том числе по годам

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Минстрой области - всего,

в том числе:

18364090,5199

1704363,59638

1793938,22812

1145472,70394

2643298,66617

3797511,82095

3587423,54428

3262975,26176

143035,5661

143035,5661

143035,5661

областной бюджет

6021524,21502

979076,847

715008,93812

587911,30394

654645,76617

1032003,61095

793148,82578

872706,22476

129007,5661

129007,5661

129007,5661

в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда

310053

0

3600

6453

20000

30000

50000

50000

50000

50000

50000

федеральный бюджет

12328989,0555

711709,5

1078929,29

557561,4

1988652,9

2765508,21

2794274,7185

2390269,037

14028

14028

14028

в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда

5681,27

0

0

5681,27

0

0

0

0

0

0

0

средства ПФР

13577,24938

13577,24938

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Минсельхозпрод области - всего,

в том числе:

19809,83

12 487

7322,83

0

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

6319,83

4507

1812,83

0

0

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

13490

7980

5510

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

Минсоцзащиты области - всего,

в том числе:

1014,72

700

104,72

210

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

1014,72

700

104,72

210

0

0

0

0

0

0

0

4.

МТСЗН Рязанской области - всего,

в том числе:

9111,947

0

0

0

111,947

1500

1500

1500

1500

1500

1500

областной бюджет

9111,947

0

0

0

111,947

1500

1500

1500

1500

1500

1500

5.

Минспорт области - всего,

в том числе:

14164,5

0

14164,5

0

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

2807

0

2807

0

0

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

11357,5

0

11357,5

0

0

0

0

0

0

0

0

6.

Минкультуры области - всего,

в том числе:

135106,933

0

26610

101158,6

7338,333

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

66206,933

0

26610

32258,6

7338,333

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

68900

0

0

68900

0

0

0

0

0

0

0

 

Итого по Программе,

в том числе:

18543298,4499

1717550,59638

1842140,27812

1246841,30394

2650748,94617

3799011,82095

3588923,54428

3264475,26176

144535,5661

144535,5661

144535,5661

областной бюджет

6106984,64502

984283,847

746343,48812

620379,90394

662096,04617

1033503,61095

794648,82578

874206,22476

130507,5661

130507,5661

130507,5661

в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда

310053

0

3600

6453

20000

30000

50000

50000

50000

50000

50000

федеральный бюджет

12422736,5555

719689,5

1095796,79

626461,4

1988652,9

2765508,21

2794274,7185

2390269,037

14028

14028

14028

в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда

5681,27

0

0

5681,27

0

0

0

0

0

0

0

средства ПФР

13577,24938

13577,24938

0

0

0

0

0

0

0

0

0

бюджетные ассигнования дорожного фонда

315734,27

0

3600

12134,27

20000

30000

50000

50000

50000

50000

50000

 

 


Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер иподлежат ежегодному уточнению.";

- раздел 6 "Ожидаемые конечные результаты реализации Программыи показатели социально-экономической эффективности" изложить в новойредакции:

"Реализация Программы позволит обеспечить достижениеследующих результатов:

повышение качества и доступности оказания населению Рязанскойобласти медицинской помощи (введение в эксплуатацию медицинских организацийгосударственной системы здравоохранения на 958 коек, фельдшерско-акушерскихпунктов - 29 единиц);

развитие инфраструктуры физической культуры и спорта вРязанской области (введение в эксплуатацию объектов для развития массовогоспорта - 23 единицы;

спортивно-тренировочных центров дляразвития спорта высших достижений - 1 единица);

улучшение обеспечения общеобразовательными организациями(введение в эксплуатацию общеобразовательных организаций на 3136 места, в томчисле дошкольных образовательных организаций на 1236 места);

улучшение обеспечения населения культурно-просветительнымиучреждениями (введение в эксплуатацию объектов культуры на 1550 мест);

введение в эксплуатацию иных объектов государственнойсобственности - 2 единицы;

введение в эксплуатацию объектов социальной поддержки исоциального обслуживания граждан - 1 единица;

доведение единовременной пропускной способности объектовспорта, введенных в эксплуатацию по направлению, касающемуся совершенствованияусловий для развития массового спорта, до 2200 человек;

доведение уровня обеспеченности населения спортивнымисооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта,до 60,1%;

повышение эффективности использования существующих объектовспорта до 83%;

увеличение доли населения Российской Федерации, проживающегона территории Рязанской области, систематически занимающегося физическойкультурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации,проживающего на территории Рязанской области до 55 %;

увеличение доли населения Российской Федерации, проживающегона территории Рязанской области, занятого в экономике Рязанской области,занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населенияРоссийской Федерации, проживающего на территории Рязанской области, занятого вэкономике Рязанской области до 44%;

увеличение доли учащихся и студентов, систематическизанимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся истудентов до 77%;

увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья иинвалидов, проживающих на территории Рязанской области, систематическизанимающихся физической культурой и спортом, в общей численности даннойкатегории населения Рязанской области до 14,1%;

доведение уровня газификации Рязанской области до 85,6%;

обеспечение строительства газораспределительных сетейразличного назначения, протяженностью 186,8 км;

обеспечение строительства 2 котельных и автономныхисточников теплоснабжения объектов областной и муниципальной собственности;

обеспечение природным газом не менее 2820 квартир идомовладений;

предоставление единовременной денежной выплаты отдельнымкатегориям граждан (в количестве 1011 человек) на газификацию жилых помещений;

обеспечение ввода 61 тыс. кв. метров общей площадималоэтажного жилья экономического класса;

обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой 620земельных участков, предоставленных гражданам;

предоставление государственной поддержки для улучшенияжилищных условий 140 семей;

достижение ежегодного выполнения значений целевыхиндикаторов Программы не менее 99%;

ликвидация 3998,55 кв. маварийного жилищного фонда в целях обеспечения безопасности жизни и здоровьяграждан и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории икультуры) народов Российской Федерации.

Социально-экономическая эффективность реализации программныхмероприятий заключается в:

активизации инвестиционно-строительнойдеятельности в регионе;

формировании эффективных механизмов развитиясоциальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры;

увеличении частных инвестиций и кредитных средств,направляемых в жилищное строительство;

повышении доступности ипотечных жилищных кредитовдля населения;";

- в приложении N 1 к государственной программе:

в разделе 2 "Сроки и этапы реализацииподпрограммы" цифры "2020" заменить цифрами "2024";

раздел 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы"изложить в следующей редакции:

 

"3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет17318990,24502 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета - 4888357,71014 тыс.рублей, из них:

2015 год - 911206,64862 тыс. рублей;

2016 год - 685337,26457 тыс. рублей;

2017 год - 563953,649 тыс. рублей;

2018 год - 549343,8794 тыс. рублей;

2019 год - 820861,44609 тыс. рублей;

2020 год - 611853,58504 тыс. рублей;

2021 год - 684275,64742 тыс. рублей;

2022 год - 20508,53 тыс. рублей;

2023 год - 20508,53 тыс. рублей;

2024 год - 20508,53 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета - 12417055,2855 тыс.рублей, из них:

2015 год - 719689,5 тыс. рублей;

2016 год - 1095796,79 тыс. рублей;

2017 год - 620780,13 тыс. рублей;

2018 год - 1988652,9 тыс. рублей;

2019 год - 2765508,21 тыс. рублей;

2020 год - 2794274,7185 тыс. рублей;

2021 год - 2390269,037 тыс. рублей;

2022 год - 14028 тыс. рублей;

2023 год - 14028 тыс. рублей;

2024 год - 14028 тыс. рублей;

за счет средств ПФР - 13577,24938 тыс. рублей, из них в 2015году - 13577,24938 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характери подлежат ежегодному уточнению.";

раздел 5 "Система программных мероприятий"изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;

раздел 6 "Целевые индикаторы эффективности исполненияподпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"6. Целевые индикаторы эффективностиисполнения

подпрограммы

NN пп

Целевые индикаторы

Единица измерения

2013 г. базовый

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Количество коек в медицинских организациях государственной системы здравоохранения, введенных в эксплуатацию в соответствующем году

коек

0

0

168

0

0

540

0

250

0

0

0

2

Количество фельдшерско-акушерских пунктов, введенных в эксплуатацию в соответствующем году

единиц

0

2

1

1

3

14

7

1

0

0

0

3.

Количество объектов для развития массового спорта, введенных в эксплуатацию в соответствующем году

единиц

4

5

1

1

1

4

5

3

1

1

1

4.

Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом)

человек

0

752

752

796

1027

1317

1647

1799

1900

2100

2200

5

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта

%

-

-

-

-

46,8

53,8

54

55

56,7

58,4

60,1

6.

Количество спортивных региональных центров, введенных в эксплуатацию в рамках Программы

единиц

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

7.

Эффективность использования существующих объектов спорта (нарастающим итогом)

%

-

60

62

65

69

70

80

81

82

82,5

83

8.

Доля населения Российской Федерации, проживающего на территории Рязанской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации, проживающего на территории Рязанской области

%

-

-

-

-

-

28

32

46

48,1

52

55

9.

Доля населения Российской Федерации, проживающего на территории Рязанской области, занятого в экономике Рязанской области, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации, проживающего на территории Рязанской области, занятого в экономике Рязанской области

%

-

-

-

-

-

23,6

27,2

30

37

41

44

10.

Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов

%

-

-

-

-

-

72,6

77

77

77

77

77

11.

Доля лиц с органиченными возможностями здоровья и инвалидов, проживающих на территории Рязанской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Рязанской области

%

-

-

-

-

-

9,5

14,1

14,1

14,1

14,1

14,1

12.

Количество мест в общеобразовательных организациях, введенных в эксплуатацию в соответствующем году, в том числе:

мест

900

1117

800

220

279

720

0

0

0

0

0

в дошкольных образовательных организациях

мест

900

517

0

220

279

220

0

0

0

0

0

13.

Ввод в эксплуатацию жилья

тыс. кв. м

-

-

-

44,3

-

61

-

-

-

-

-

14.

Количество мест в объектах культуры, введенных в эксплуатацию в соответствующем году

мест

0

0

400

0

200

650

0

150

0

150

0

15.

Количество иных объектов государственной собственности, введенных в эксплуатацию в соответствующем году

единиц

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

16.

Количество объектов социальной поддержки и социального обслуживания граждан, введенных в эксплуатацию в соответствующем году

единиц

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0"

 

- в приложении N 2 к государственной программе:

в разделе 2 "Сроки и этапы реализацииподпрограммы" цифры "2020" заменить цифрами "2024";

раздел 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы"изложить в следующей редакции:

 

"3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет178338,33773 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета), из них:

2015 год - 28505,03493 тыс. рублей;

2016 год - 19143,72 тыс. рублей;

2017 год - 5098,353 тыс. рублей;

2018 год - 28692,2298 тыс. рублей;

2019 год - 57816,5 тыс. рублей;

2020 год - 7816,5 тыс. рублей;

2021 год - 7816,5 тыс. рублей;

2022 год - 7816,5 тыс. рублей;

2023 год - 7816,5 тыс. рублей;

2024 год - 7816,5 тыс. рублей;

Перечень главных распорядителей, которым для реализациимероприятий подпрограммы требуется финансирование:

 


NN пп

Главные распорядители

Объем финансирования, тыс. руб.

всего

в том числе по годам

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Минстрой области

168211,67073

27805,03493

19039

4888,353

28580,2828

56316,5

6316,5

6316,5

6316,5

6316,5

6316,5

2.

Минсоцзащиты области

1014,72

700

104,72

210

0

0

0

0

0

0

0

3.

МТСЗН Рязанской области

9111,947

0

0

0

111,947

1500

1500

1500

1500

1500

1500

 

Итого

178338,33773

28505,03493

19143,72

5098,353

28692,2298

57816,5

7816,5

7816,5

7816,5

7816,5

7816,5

 


 

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характери подлежат ежегодному уточнению.";

раздел 5 "Система программных мероприятий"изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящемупостановлению";

раздел 6 "Целевые индикаторы эффективности исполненияподпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"6. Целевые индикаторы эффективностиисполнения

подпрограммы

 

NN пп

Целевые индикаторы

Единица измерения

2013 г. базовый

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Уровень газификации Рязанской области

%

81

81,4

81,4

81,6

81,6

83,6

84

84,4

84,8

85,2

85,6

2

Количество газифицированных домовладений (квартир) в соответствующем году

штук

6356

550

500

0

580

590

120

120

120

120

120

3

Количество газифицированных котельных и автономных источников теплоснабжения объектов областной и муниципальной собственности в соответствующем году

штук

11

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

4

Строительство газораспределительных сетей

км

204,4

30

47

2,6

30,2

32

9

9

9

9

9

5

Количество граждан, которым предоставлена единовременная денежная выплата на газификацию жилого помещения

человек

228

70

10

20

11

150

150

150

150

150

150"

 

приложение N 2 к подпрограмме 2 "Развитиегазификации" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 кнастоящему постановлению;

- в приложении N 3 к государственной программе:

в разделе 2 "Сроки и этапы реализацииподпрограммы" цифры "2020" заменить цифрами "2024";

раздел 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы"изложить в следующей редакции:

 

"3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет482029,32181 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета - 476348,05181 тыс.рублей (в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 310053 тыс.рублей), из них:

2015 год - 1750 тыс. рублей;

2016 год - 4975 тыс. рублей, в том числе бюджетныеассигнования дорожного фонда - 3600 тыс. рублей;

2017 год - 15463 тыс. рублей, в том числе бюджетныеассигнования дорожного фонда - 6453 тыс. рублей;

2018 год - 46550,05181 тыс. рублей, в том числе бюджетныеассигнования дорожного фонда - 20000 тыс. рублей;

2019 год - 63935 тыс. рублей, в том числе бюджетныеассигнования дорожного фонда - 30000 тыс. рублей;

2020 год - 78935 тыс. рублей, в том числе бюджетныеассигнования дорожного фонда - 50000 тыс. рублей;

2021 год - 78935 тыс. рублей, в том числе бюджетныеассигнования дорожного фонда - 50000 тыс. рублей;

2022 год - 61935 тыс. рублей, в том числе бюджетныеассигнования дорожного фонда - 50000 тыс. рублей;

2023 год - 61935 тыс. рублей, в том числе бюджетныеассигнования дорожного фонда - 50000 тыс. рублей;

2024 год - 61935 тыс. рублей, в том числе бюджетныеассигнования дорожного фонда - 50000 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета - 5681,27 тыс. рублей(в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда - 5681,27 тыс. рублей), изних:

2017 год - 5681,27 тыс. рублей, в том числе бюджетныеассигнования дорожного фонда - 5681,27 тыс. рублей;

бюджетные ассигнования дорожного фонда - 315734,27 тыс.рублей, из них:

2016 год - 3600 тыс. рублей;

2017 год - 12134,27 тыс. рублей;

2018 год - 20000 тыс. рублей;

2019 год - 30000 тыс. рублей;

2020 год - 50000 тыс. рублей;

2021 год - 50000 тыс. рублей;

2022 год - 50000 тыс. рублей;

2023 год - 50000 тыс. рублей;

2024 год - 50000 тыс. рублей.

Финансирование за счет средств федеральногобюджета в 2017 году осуществлялось по мероприятиям в рамках программы"Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектовРоссийской Федерации" федеральной целевой программы "Жилище" на2015-2020 годы, с 2018 года - в рамках государственной программы РоссийскойФедерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальнымиуслугами граждан Российской Федерации" в объемах, предусмотренныхфедеральным бюджетом на финансирование программы.

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характери подлежат ежегодному уточнению.";

раздел 5 "Система программных мероприятий"изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению;

раздел 6 "Целевые индикаторы эффективности исполненияподпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"6. Целевые индикаторы эффективностиисполнения

подпрограммы

 

NN пп

Целевые индикаторы

Единица измерения

2013 г. базовый

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Ввод в действие малоэтажного жилья экономического класса

тыс. кв. м

2,2

1

1

2

3

8

11

11

8

8

8

2

Количество земельных участков, предоставленных гражданам, обеспеченных коммунальной и транспортной инфраструктурой

штук

207

0

14

6

60

80

110

110

80

80

80

3

Количество семей, получивших социальные выплаты на уплату части первоначального взноса при получении ипотечного кредита (займа) на строительство индивидуального жилого дома

семей

23

5

0

9

6

10

10

10

10

10

10

4

Количество семей, получивших социальные выплаты на возмещение части затрат на уплату процентной ставки по кредитам (займам) на строительство индивидуального жилого дома

семей

37

50

49

54

53

63

64

70

70

70

70

5

Количество семей, получивших социальные выплаты на погашение части основной суммы долга по ипотечному кредиту (займу) по окончании пятого года после получения кредита (займа)

семей

0

0

0

11

23

9

4

10

10

10

10"

 

- в приложении N 5 к государственной программе:

в разделе 2 "Сроки и этапы реализацииподпрограммы" цифры "2020" заменить цифрами "2024";

раздел 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы"изложить в следующей редакции:

 

"3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет415712,46534 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, из них:

2015 год - 36859,96345 тыс. рублей;

2016 год - 36887,50355 тыс. рублей;

2017 год - 34818,00194 тыс. рублей;

2018 год - 37509,88516 тыс. рублей;

2019 год - 49643,53486 тыс. рублей;

2020 год - 48970,74074 тыс. рублей;

2021 год - 50280,22734 тыс. рублей;

2022 год - 40247,5361 тыс. рублей;

2023 год - 40247,5361 тыс. рублей;

2024 год - 40247,5361 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характери подлежат ежегодному уточнению.";

раздел 4 "Механизм реализации Подпрограммы"дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:

"Реализация мероприятия подпункта 1.4 раздела 5"Система программных мероприятий" настоящей подпрограммыосуществляется за счет средств областного бюджета на основании бюджетной сметыгосударственного казенного учреждения, утверждаемой в соответствии с бюджетнымзаконодательством.".

раздел 5 "Система программных мероприятий"изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению;

раздел 6 "Целевые индикаторы эффективности исполненияподпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"6. Целевые индикаторы эффективностиисполнения

подпрограммы

 

NN пп

Целевые индикаторы

Единица измерения

2013 г. базовый

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Уровень ежегодного выполнения значений целевых индикаторов Программы

%

-

не менее 99,0

не менее 99,0

не менее 99,0

не менее 99,0

не менее 99,0

не менее 99,0

не менее 99,0

не менее 99,0

не менее 99,0

не менее 99,0"

 

- в приложении N 6 к государственной программе:

разделы 2 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы",3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"2. "Сроки и этапы реализацииПодпрограммы

 

Срок реализации подпрограммы - 2015, 2017, 2019 - 2021 годы.

 

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 148228,08тыс. рублей за счет средств областного бюджета, из них:

2015 год - 5962,2 тыс. рублей;

2017 год - 1046,9 тыс. рублей;

2018 год - 0 тыс. рублей;

2019 год - 41247,13 тыс. рублей;

2020 год - 47073 тыс. рублей;

2021 год - 52898,85 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характери подлежат ежегодному уточнению.";

раздел 5 "Система программных мероприятий"изложить в новой редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению;

раздел 6 "Целевые индикаторы эффективности исполненияподпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"6. Целевые индикаторы эффективностиисполнения

Подпрограммы

 

NN пп

Целевые индикаторы

Единица измерения

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Площадь жилых помещений, подлежащих выкупу

кв. м

213,8

-

36,7

-

1094,73

1249,35

1403,97"

 

- дополнить приложением N 10 к государственной программесогласно приложению N 7 к настоящему постановлению.

(Пункт в редакции ПостановленияПравительства Рязанской области от28.12.2018 г. № 424)

 


2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января2019 года.

 

 

Губернатор Рязанской области                                         Н.В.Любимов

 

 

 

Приложение N 1

к Постановлению

ПравительстваРязанской области

от 31 октября 2018 г. N 306

 

"5. Системапрограммных мероприятий

 


NN

пп

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи

Главные распорядители

Исполнители

Источник финансирования

Объемы финансирования, тыс. рублей

Ожидаемый результат

всего

в том числе по годам

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

Задача 1. Обеспечение населения объектами социальной инфраструктуры (здравоохранения, образования, культуры, социальной поддержки, иными социальными объектами), иными объектами государственной собственности, развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, строительство спортивных объектов шаговой доступности, обеспечивающих, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, всего, в том числе:

 

 

 

17318990,24502

1644473,398

1781134,05457

1184733,779

2537996,7794

3586369,65609

3406128,30354

3074544,68442

34536,53

34536,53

34536,53

введение в эксплуатацию: медицинских организаций государственной системы здравоохранения на 958 коек;

фельдшерско-акушерских пунктов - 29 единиц;

объектов для развития массового спорта - 23 единицы;

спортивно-тренировочных центров для развития спорта высших достижений - 1 единица;

общеобразовательных организаций на 3136 мест, в том числе дошкольных образовательных организаций на 1236 мест;

объектов культуры на 1550 мест;

иных объектов государственной собственности - 6 единиц;

объектов социальной поддержки и социального обслуживания граждан - 1 единица;

доведение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта, до 2200 человек;

доведение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, до 60,1%;

повышение эффективности использования существующих объектов спорта до 83%;

увеличение доли населения Российской Федерации, проживающего на территории Рязанской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации, проживающего на территории Рязанской области до 55%;

увеличение доли населения Российской Федерации, проживающего на территории Рязанской области, занятого в экономике Рязанской области, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации, проживающего на территории Рязанской области, занятого в экономике Рязанской области до 44%;

увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов до 77%;

увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, проживающих на территории Рязанской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Рязанской области до 14,1%

областной бюджет

4888357,71014

911206,64862

685337,26457

563953,649

549343,8794

820861,44609

611853,58504

684275,64742

20508,53

20508,53

20508,53

федеральный бюджет

12417055,2855

719689,5

1095796,79

620780,13

1988652,9

2765508,21

2794274,7185

2390269,03700

14028,00000

14028,00000

14028,00000

средства ПФР

13577,24938

13577,24938

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

Строительство (реконструкция) объектов, разработка проектной документации в сфере здравоохранения,

всего, в том числе:

 

 

областной бюджет

1936827,984

4507

187589,73

250167,749

311818,105

439497,8

382123,8

361123,8

0

0

0

федеральный бюджет

7901454,1

1050

365666,7

150000

1538523,1

1780070,4

2047393,9

2018750

0

0

0

1.1

Строительство объекта "Комплекс зданий городской клинической больницы скорой медицинской помощи на 540 коек в г. Рязани"

Минстрой области

Минстрой области

областной бюджет

901236,97

0

41231,17

245000

280288

334717,8

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

3505846,7

0

111846,7

150000

1525600

1718400

0

0

0

0

0

1.2

Разработка проектной документации на строительство объекта "Стационарный лечебный корпус на 168 коек ГБУ РО "Клиническая больница им. Н.А.Семашко"

Минстрой области

Минстрой области

областной бюджет

99,5

0

99,5

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3

Строительство объекта "Стационарный лечебный корпус на 168 коек ГБУ РО "Клиническая больница им. Н.А.Семашко"

Минстрой области

Минстрой области

областной бюджет

143696,23

0

143696,23

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

федеральный бюджет

252700

0

252700

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4

Реконструкция существующего здания под размещение ФАП в с. Гребнево Старожиловского района Рязанской области

Минсельхозпрод области

Минсельхозпрод области

областной бюджет

2635

2635

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5

Строительство объекта "Фельдшерско-акушерский пункт в с. Азеево Ермишинского района"

Минсельхозпрод области

Минсельхозпрод области

областной бюджет

1812,83

0

1812,83

0

0

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

1120 <*>

0

1120 <*>

0

0

0

0

0

0

0

0

1.6

Строительство объекта "Фельдшерско-акушерский пункт в с. Студенки Александро-Невского района"

Минсельхозпрод области

Минсельхозпрод области

областной бюджет

1872

1872

0

0

0

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

1050 <*>

1050 <*>

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.7

Разработка проектной документации на строительство объекта "Фельдшерско-акушерский пункт в с. Турлатово Рязанского района"

Минстрой области

Минстрой области

областной бюджет

250

0

250

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8

Разработка проектной документации на строительство объекта "Фельдшерско-акушерский пункт в с. Заокское Рязанского района"

Минстрой области

Минстрой области

областной бюджет

250

0

250

0

0

0

0

0

0

0

0

1.9

Разработка проектной документации на строительство объекта "Фельдшерско-акушерский пункт в с. Пехлец Кораблинского района"

Минстрой области

Минстрой области

областной бюджет

250

0

250

0

0

0

0

0

0

0

0

1.10

Строительство объекта "Фельдшерско-акушерский пункт в с. Вакино Рыбновского района"

Минстрой области

Минстрой области

областной бюджет

4500

0

0

4500

0

0

0

0

0

0

0

1.11

Разработка проектной документации на строительство объекта "Фельдшерско-акушерский пункт в с. Алексеевка Сараевского района Рязанской области"

Минстрой области

Минстрой области

областной бюджет

290,824

0

0

290,824

0

0

0

0

0

0

0

1.12

Разработка проектной документации на строительство объекта "Фельдшерско-акушерский пункт в с. Вакино Рыбновского района"

Минстрой области

Минстрой области

областной бюджет

280,805

0

0

280,805

0

0

0

0

0

0

0

1.13

Разработка проектной документации на объект капитального строительства "Главный лечебный корпус государственного бюджетного учреждения Рязанской области "Областной клинический онкологический диспансер" в г. Рязани"

Минстрой области

Минстрой области

областной бюджет

19496,12

0

0

96,12

19400

0

0

0

0

0

0

1.14

Государственная экспертиза проектной документации на объект капитального строительства "Главный лечебный корпус государственного бюджетного учреждения Рязанской области "Областной клинический онкологический диспансер" в г. Рязани"

Минстрой области

Минстрой области

областной бюджет

3043,22

0

0

0

3043,22

0

0

0

0

0

0

1.15

Технологический и ценовой аудит инвестиционного проекта "Главный лечебный корпус государственного бюджетного учреждения Рязанской области "Областной клинический онкологический диспансер" в г. Рязани"

Минстрой области

Минстрой области

областной бюджет

99,985

0

0

0

99,985

0

0

0

0

0

0

1.16

Разработка проектной документации на строительство объекта "Врачебная амбулатория с. Столпцы Старожиловского района Рязанской области"

Минстрой области

Минстрой области

областной бюджет

330,0

0

0

0

330,0

0

0

0

0

0

0

1.17

Разработка проектной документации на строительство объекта "Фельдшерско-акушерский пункт в с. Алешино Сасовского района Рязанской области"

Минстрой области

Минстрой области

областной бюджет

290,0

0

0

0

290,0

0

0

0

0

0

0

1.18

Разработка проектной документации на строительство объекта "Фельдшерско-акушерский пункт в с. Петрово Ряжского района Рязанской области"

Минстрой области

Минстрой области

областной бюджет

290,0

0

0

0

290,0

0

0

0

0

0

0

1.19

Строительство объекта "Вороновский фельдшерско-акушерский пункт, расположенный по адресу: Рязанская область, р.п. Старожилово, ул. Школьная"

Минстрой области

Минстрой области

областной бюджет

2795,0308

0

0

0

2795,0308

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

4307,7

0

0

0

4307,7

0

0

0

0

0

0

1.20

Строительство объекта "Фельдшерско-акушерский пункт в с. Пальные Рыбновского района Рязанской области"

Минстрой области

Минстрой области

областной бюджет

3111,554

0