Постановление Администрации г. Рязани от 24.11.2011 № 5275
О внесении изменений в ведомственную целевую программу развития "Совершенствование эксплуатации зданий и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города Рязани (2011 - 2013 годы)", утвержденную постановлением администрации...
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЯЗАНИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 ноября 2011 г. N 5275
О внесении изменений в ведомственную целевую программу развития
"Совершенствование эксплуатации зданий и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города Рязани
(2011 - 2013 годы)", утвержденную постановлением администрации
города Рязани от 10.11.2010 N 5375
В соответствии с Законом Рязанской области Уставамуниципального образования - городской округ город Рязань Рязанскойобласти, администрация города Рязани постановляет:
1. Внести в ведомственную целевую программу развития"Совершенствование эксплуатации зданий и укреплениематериально-технической базы образовательных учреждений города Рязани(2011 - 2013 годы)", утвержденную постановлением администрации городаРязани от 29.07.2011N 3345), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации аппаратаадминистрации города Рязани (Якунина С.Б.) опубликовать настоящеепостановление в газете "Рязанские ведомости".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы администрации Т.Е. Пыжонкову.
Глава администрации В.Е. АртемовПриложениек постановлениюадминистрации города Рязаниот 24 ноября 2011 г. N 5275
Изменения
в ведомственную целевую программу развития "Совершенствование
эксплуатации зданий и укрепление материально-технической базы
образовательных учреждений города Рязани (2011 - 2013 годы)", утвержденную постановлением администрации города Рязани от 10.11.2010
N 5375
1. В разделе 1 "Паспорт Программы" строку "Целевые индикаторыПрограммы и их значения" изложить в следующей редакции:Г———————————————————T————————————————————————————————————————————————¬|Целевые индикаторы |- доля образовательных учреждений, обеспеченных ||Программы и их |современным оборудованием, мебелью (2010 г. - ||значения |98%); || |- доля образовательных учреждений, в которых || |проведены противопожарные мероприятия (2010 г. -|| |92%); || |- доля образовательных учреждений, в которых || |проведены мероприятия по установке и || |метрологической аттестации приборов учета || |топливно-энергетических ресурсов (2010 г. - || |54%); || |- доля образовательных учреждений, в которых || |проведен капитальный ремонт, включая проектные и|| |изыскательские работы (2010 г. - 59,1%) |+———————————————————+————————————————————————————————————————————————+
2. В разделе 1 "Паспорт Программы" строку "Перечень основныхмероприятий" изложить в следующей редакции:Г———————————————————————T————————————————————————————————————————————¬|Перечень основных |Проведение капитального ремонта, включая ||мероприятий |проектные и изыскательские работы, оснащение|| |оборудованием и мебелью, проведение || |противопожарных мероприятий, приобретение, || |установка и метрологическая аттестация || |приборов учета топливно-энергетических || |ресурсов в образовательных учреждениях || |города Рязани |+———————————————————————+————————————————————————————————————————————+
3. В разделе 1 "Паспорт Программы" строку "Объемы и источникифинансирования" изложить в следующей редакции:Г———————————————————T————————————————————————————————————————————————¬|Объемы и источники |Объемы финансирования Программы носят прогнозный||финансирования |характер и подлежат ежегодному уточнению при || |принятии бюджета города Рязани на || |соответствующий финансовый год. Общий объем || |финансирования - 327 408,6 тыс. руб., в т.ч. || |средства бюджета города Рязани - 282 727,6 тыс. || |руб.; средства областного бюджета - 44 681 тыс. || |руб. || |По годам и уровням бюджета: || |- 2011 г. - 137 372,6 тыс. руб. || |бюджет города Рязани - 92 691,6 тыс. руб. || |областной бюджет - 44 681 тыс. руб. || |- 2012 г. - 103 580 тыс. руб. || |бюджет города Рязани - 103 580 тыс. руб. || |- 2013 г. - 86 456 тыс. руб. || |бюджет города Рязани - 86 456 тыс. руб. |+———————————————————+————————————————————————————————————————————————+
4. В разделе 1 "Паспорт Программы" строку "Ожидаемые результатыреализации Программы" изложить в следующей редакции:Г———————————————————————T————————————————————————————————————————————¬|Ожидаемые результаты |Реализация Программы позволит достичь ||реализации Программы |следующие конечные результаты: || |- увеличение доли образовательных || |учреждений, в которых проведен капитальный || |ремонт, включая проектные и изыскательские || |работы и благоустройство образовательных || |учреждений, на 3%; || |- увеличение доли образовательных || |учреждений, оснащенных современным || |оборудованием, мебелью, на 0,6%; || |- увеличение доли образовательных || |учреждений, в которых проведены мероприятия || |по установке и метрологической аттестации || |приборов учета топливно-энергетических || |ресурсов, на 19%; || |- увеличение доли образовательных || |учреждений, в которых проведены || |противопожарные мероприятия, на 3%. |+———————————————————————+————————————————————————————————————————————+
5. Раздел 4 "Целевые индикаторы Программы" изложить в следующейредакции:Г————————————————————————————————T———————————T————————————————————————¬|Показатель (индикатор) |Базовое |Значение индикатора по || |значение |годам реализации || |индикатора |Программы || |2010 г. +————————————————————————+| | |2011 |2012 г.|2013 г. || | |г. | | |+————————————————————————————————+———————————+——————+———————+—————————+|Доля образовательных учреждений,|59,1% |60,1% |61,1% |62,1% ||в которых проведен капитальный | | | | ||ремонт, включая проектные и | | | | ||изыскательские работы | | | | |+————————————————————————————————+———————————+——————+———————+—————————+|Доля образовательных учреждений,|98% |98,2% |98,4% |98,6% ||обеспеченных современным | | | | ||оборудованием, мебелью | | | | |+————————————————————————————————+———————————+——————+———————+—————————+|Доля образовательных учреждений,|92% |93% |94% |95% ||в которых проведены | | | | ||противопожарные мероприятия | | | | |+————————————————————————————————+———————————+——————+———————+—————————+|Доля образовательных учреждений,|54% |64% |68% |73% ||в которых проведены мероприятия | | | | ||по установке и метрологической | | | | ||аттестации приборов учета | | | | ||топливно-энергетических ресурсов| | | | |+————————————————————————————————+———————————+——————+———————+—————————+
6. Мероприятие 1 Раздела 6 "Система программных мероприятий"изложить в следующей редакции:Г———————————————T—————————————————————————T————————T—————————————————¬|Мероприятие 1. |Обеспечение соответствия |2011 - |Дошкольные ||Проведение |техническому состоянию |2013 |образовательные ||капитального |зданий и их интерьеров |годы |учреждения, ||ремонта, |современным | |общеобразователь-||включая |эксплуатационным | |ные школы, ||проектные и |требованиям, проведение | |школы-интернаты, ||изыскательские |капитального ремонта | |учреждения ||работы в |зданий, включая проектные| |дополнительного ||образовательных|и изыскательские работы, | |образования, ||учреждениях |ремонт электропроводки, | |учреждения по || |ремонт отопления, | |методической || |водоснабжения, | |работе || |канализации, стяжка | | || |зданий образовательных | | || |учреждений | | |+———————————————+—————————————————————————+————————+—————————————————+
7. Раздел 8 "Ресурсное обеспечение Программы" изложить вследующей редакции:
8. Ресурсное обеспечение Программы
Ресурсное обеспечение Программы включает следующие направления:
- финансовое;
- техническое;
- кадровое;
- организационное (сеть подведомственных учреждений).
Финансовое обеспечение Программы осуществляется из средствбюджета города Рязани и областного бюджета.
Объемы финансирования Программы на 2011 - 2013 годы носятпрогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятиибюджета города Рязани на очередной финансовый год. Перечень объектов,финансирование которых предусматривается в рамках Программы,утверждается на каждый год в плане мероприятий Программы. Планмероприятий утверждается постановлением администрации города Рязани.Г——————————————————————————————T—————————————————————————————————————————————T——————————T———————————————————————————————¬|Цель, задача, мероприятие |Объем финансирования (тыс. руб.) |Всего 2011|Ожидаемый результат || +—————————————————————————————————————————————+- 2013 | || |Бюджет города Рязани |Областной бюджет |годы (тыс. | || +——————————————————————+—————————————————————+руб.) | || |2011 г.|2012 |2013 г.|2011 |2012 г.|2013 г.| | || | |г. | |г. | | | | |+——————————————————————————————+———————+——————+———————+——————+———————+———————+——————————+———————————————————————————————+|Цель 1. Обеспечение | | | | | | | |- увеличение доли ||общедоступности получения | | | | | | | |образовательных учреждений, в ||образования, улучшение | | | | | | | |которых проведен капитальный ||качества образования, | | | | | | | |ремонт, включая проектные и ||сохранение и улучшение | | | | | | | |изыскательские работы, ||здоровья детей | | | | | | | |благоустройство образовательных|+——————————————————————————————+———————+——————+———————+——————+———————+———————+——————————+учреждений, на 3%; ||Задача 1. Укрепление и | | | | | | | |- увеличение доли ||развитие | | | | | | | |образовательных учреждений, ||материально-технической базы | | | | | | | |оснащенных современным ||образовательных учреждений | | | | | | | |оборудованием, мебелью, на |+——————————————————————————————+———————+——————+———————+——————+———————+———————+——————————+0,6%; ||Мероприятие 1. Проведение |57092,6|66081 |48957 |29981 | | |202111,6 |- увеличение доли ||капитального ремонта, включая | | | | | | | |образовательных учреждений, в ||проектные и изыскательские | | | | | | | |которых проведены мероприятия ||работы в образовательных | | | | | | | |по установке и метрологической ||учреждениях | | | | | | | |аттестации приборов учета |+——————————————————————————————+———————+——————+———————+——————+———————+———————+——————————+топливно-энергетических ||Мероприятие 2. Оснащение |26958 |28858 |28858 |13800 | | |98474 |ресурсов, на 19%; ||оборудованием и мебелью | | | | | | | |- увеличение доли ||образовательных учреждений | | | | | | | |образовательных учреждений, в |+——————————————————————————————+———————+——————+———————+——————+———————+———————+——————————+которых проведены ||Итого по цели 1 |84050,6|94939 |77815 |43781 | | |300585,6 |противопожарные мероприятия, на|| | | | | | | | |3% |+——————————————————————————————+———————+——————+———————+——————+———————+———————+——————————+———————————————————————————————+|Цель 2. Создание механизмов | | | | | | | | ||устойчивого развития | | | | | | | | ||образования, системы его | | | | | | | | ||постоянного обновления с | | | | | | | | ||учетом социальных и | | | | | | | | ||экономических потребностей | | | | | | | | ||города, запросов личности и | | | | | | | | ||общества | | | | | | | | |+——————————————————————————————+———————+——————+———————+——————+———————+———————+——————————+ ||Задача 1. Реализация | | | | | | | | ||государственной политики в | | | | | | | | ||области обеспечения | | | | | | | | ||безопасности образовательных | | | | | | | | ||учреждений, направленных на | | | | | | | | ||защиту здоровья и сохранение | | | | | | | | ||жизни обучающихся и работников| | | | | | | | ||во время их трудовой и учебной| | | | | | | | ||деятельности от возможных | | | | | | | | ||пожаров, аварий и других | | | | | | | | ||опасностей | | | | | | | | |+——————————————————————————————+———————+——————+———————+——————+———————+———————+——————————+ ||Мероприятие 1. Проведение |7889 |7889 |7889 |900 | | |24567 | ||противопожарных мероприятий в | | | | | | | | ||образовательных учреждениях | | | | | | | | |+——————————————————————————————+———————+——————+———————+——————+———————+———————+——————————+ ||Задача 2. Организация | | | | | | | | ||мероприятий по установке и | | | | | | | | ||метрологической аттестации | | | | | | | | ||приборов учета | | | | | | | | ||топливно-энергетических | | | | | | | | ||ресурсов | | | | | | | | |+——————————————————————————————+———————+——————+———————+——————+———————+———————+——————————+ ||Мероприятие 1. Приобретение, |752 |752 |752 | | | |2256 | ||установка и метрологическая | | | | | | | | ||аттестация приборов учета | | | | | | | | ||топливно-энергетических | | | | | | | | ||ресурсов в образовательных | | | | | | | | ||учреждениях | | | | | | | | |+——————————————————————————————+———————+——————+———————+——————+———————+———————+——————————+———————————————————————————————+|Итого по цели 2 |8641 |8641 |8641 |900 | | |26823 | |+——————————————————————————————+———————+——————+———————+——————+———————+———————+——————————+———————————————————————————————+|Итого по Программе |92691,6|103580|86456 |44681 | | |327408,6 | |+——————————————————————————————+———————+——————+———————+——————+———————+———————+——————————+———————————————————————————————+
Технические ресурсы включают в себя информационную сетьучреждений образования, нормативно-правовые документы, методическоеобеспечение организации деятельности образовательных учреждений, базыданных, которые содержат сведения, отражающие материальные исоциальные параметры деятельности образовательных учреждений.
Кадровые ресурсы включают в себя:
- административно-управленческий персонал;
- педагогический персонал;
- учебно-вспомогательный персонал;
- обслуживающий персонал.
Организационное обеспечение Программы осуществляютподведомственные учреждения управления образования и молодежнойполитики администрации города Рязани.".