Постановление Администрации г. Рязани от 30.05.2011 № 2351
О внесении изменений в ведомственную целевую программу развития "Совершенствование эксплуатации зданий и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города Рязани (2011 - 2013 годы)", утвержденную постановлением администрации...
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 мая 2011 г. N 2351
О внесении изменений в ведомственную целевую программу развития
"Совершенствование эксплуатации зданий и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города Рязани (2011 - 2013 годы)", утвержденную постановлением администрации города
Рязани от 10.11.2010 N 5375"
В соответствии с решением Рязанской городской Думы от 09.12.2010N 706-I "Об утверждении бюджета города Рязани на 2011 год", в связи суточнением задач в рамках мероприятий, предусмотренных ведомственнойцелевой программой развития "Совершенствование эксплуатации зданий иукрепление материально-технической базы образовательных учрежденийгорода Рязани (2011 - 2013 годы)", руководствуясь статьями 39, 41Устава муниципального образования - городской округ город РязаньРязанской области, администрация города Рязани постановляет:
1. Внести в ведомственную целевую программу развития"Совершенствование эксплуатации зданий и укреплениематериально-технической базы образовательных учреждений города Рязани(2011 - 2013 годы)", утвержденную постановлением администрации городаРязани 06.04.2011 N 1490), изменения согласно приложению кнастоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации аппаратаадминистрации города Рязани (Якунина С.Б.) опубликовать настоящеепостановление в газете "Рязанские ведомости".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы администрации Т.Е.Пыжонкову,
Глава администрации В.Е.АртемовПриложениек постановлениюадминистрации города Рязаниот 30 мая 2011 г. N 2351
Изменения в ведомственную целевую программу развития
"Совершенствование эксплуатации зданий и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города Рязани (2011 - 2013 годы)", утвержденную постановлением администрации города
Рязани от 10.11.2010 N 5375
1. В разделе 1 "Паспорт Программы" строку "Объемы и источникифинансирования" изложить в следующей редакции:Г————————————————T————————————————————————————————————————————————————¬|Объемы и |Объемы финансирования Программы носят прогнозный ||источники |характер и подлежат ежегодному уточнению при ||финансирования |принятии бюджета города Рязани на соответствующий || |финансовый год. Общий объем финансирования - 309 || |353,4 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета города || |Рязани - 270 977 тыс. руб.; средства областного || |бюджета - 38 376,4 тыс. руб. || +————————————————————————————————————————————————————+| |По годам и уровням бюджета: || +————————————————————————————————————————————————————+| |- 2011 г. - 136 441,4 тыс. руб. || +————————————————————————————————————————————————————+| |бюджет города Рязани - 98 065 тыс. руб. || +————————————————————————————————————————————————————+| |областной бюджет - 38 376,4 тыс. руб. || +————————————————————————————————————————————————————+| |- 2012 г. - 86 456 тыс. руб. || +————————————————————————————————————————————————————+| |бюджет города Рязани - 86 456 тыс. руб. || +————————————————————————————————————————————————————+| |- 2013 г. - 86 456 тыс. руб. || +————————————————————————————————————————————————————+| |бюджет города Рязани - 86 456 тыс. руб. |+————————————————+————————————————————————————————————————————————————+
2. Раздел 8 "Ресурсное обеспечение Программы" изложить вследующей редакции:
"8. Ресурсное обеспечение Программы
Ресурсное обеспечение Программы включает следующие направления:
- финансовое;
- техническое;
- кадровое;
- организационное (сеть подведомственных учреждений).
Финансовое обеспечение Программы осуществляется из средствбюджета города Рязани и областного бюджета.
Объемы финансирования Программы на 2011 - 2013 годы носятпрогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятиибюджета города Рязани на очередной финансовый год. Перечень объектов,финансирование которых предусматривается в рамках Программы,утверждается на каждый год в плане мероприятий Программы. Планмероприятий утверждается постановлением администрации города Рязани.Г———————————————————————————T———————————————————————————————————————T———————T————————————¬|Цель, задача, мероприятие |Объем финансирования (тыс. руб.) |Всего |Ожидаемый || +———————————————————————————————————————+2011 - |результат || |Бюджет города |Областной бюджет |2013 | || |Рязани | |годы | || +———————————————————+———————————————————+ | || |2011 |2012 |2013 |2011 |2012 |2013 | | || |г. |г. |г. |г. |г. |г. | | || +——————+——————+—————+——————+——————+—————+ | ||Цель 1. Обеспечение | | | | | | | |- увеличение||общедоступности получения | | | | | | | |доли ||образования, улучшение | | | | | | | |образовате- ||качества образования, | | | | | | | |льных ||сохранение и улучшение | | | | | | | |учреждений, ||здоровья детей | | | | | | | |в которых |+———————————————————————————+——————+——————+—————+——————+——————+—————+———————+проведен ||Задача 1. Укрепление и | | | | | | | |капитальный ||развитие | | | | | | | |ремонт, ||материально-технической | | | | | | | |благоустрой-||базы образовательных | | | | | | | |ство ||учреждений | | | | | | | |образовате- |+———————————————————————————+——————+——————+—————+——————+——————+—————+———————+льных ||Мероприятие 1. Проведение |60566 |48957 |48957|29800 | | |188280 |учреждений, ||капитального ремонта в | | | | | | | |на 3%; ||образовательных учреждениях| | | | | | | | |+———————————————————————————+——————+——————+—————+——————+——————+—————+———————+ ||Мероприятие 2. Оснащение |28858 |28858 |28858|8576,4| | |95150,4|- увеличение||оборудованием и мебелью | | | | | | | |доли ||образовательных учреждений | | | | | | | |образовате- || | | | | | | | |льных ||Итого по цели 1 |89424 |77815 |77815|38376,| | |283430,|учреждений, || | | | |4 | | |4 |оснащенных || | | | | | | | |современным || | | | | | | | |оборудовани-|| | | | | | | | |ем, мебелью,|| | | | | | | | |на 0,6%; || | | | | | | | | || | | | | | | | |- увеличение|| | | | | | | | |доли || | | | | | | | |образовате- || | | | | | | | |льных || | | | | | | | |учреждений, || | | | | | | | |в которых || | | | | | | | |проведены || | | | | | | | |мероприятия || | | | | | | | |по установке|| | | | | | | | |и || | | | | | | | |метрологиче-|| | | | | | | | |ской || | | | | | | | |аттестации || | | | | | | | |приборов || | | | | | | | |учета || | | | | | | | |топливно- || | | | | | | | |энергетичес-|| | | | | | | | |ких || | | | | | | | |ресурсов, на|| | | | | | | | |19%; || | | | | | | | | || | | | | | | | |- увеличение|| | | | | | | | |доли || | | | | | | | |образовате- || | | | | | | | |льных || | | | | | | | |учреждений, || | | | | | | | |в которых || | | | | | | | |проведены || | | | | | | | |противопожа-|| | | | | | | | |рные || | | | | | | | |мероприятия,|| | | | | | | | |на 3% || | | | | | | | +————————————+|Цель 2. Создание механизмов| | | | | | | | ||устойчивого развития | | | | | | | | ||образования, системы его | | | | | | | | ||постоянного обновления с | | | | | | | | ||учетом социальных и | | | | | | | | ||экономических потребностей | | | | | | | | ||города, запросов личности и| | | | | | | | ||общества | | | | | | | | |+———————————————————————————+——————+——————+—————+——————+——————+—————+———————+ ||Задача 1. Реализация | | | | | | | | ||государственной политики в | | | | | | | | ||области обеспечения | | | | | | | | ||безопасности | | | | | | | | ||образовательных учреждений,| | | | | | | | ||направленных на защиту | | | | | | | | ||здоровья и сохранение жизни| | | | | | | | ||обучающихся и работников во| | | | | | | | ||время их трудовой и учебной| | | | | | | | ||деятельности от возможных | | | | | | | | ||пожаров, аварий и других | | | | | | | | ||опасностей | | | | | | | | |+———————————————————————————+——————+——————+—————+——————+——————+—————+———————+ ||Мероприятие 1. Проведение |7889 |7889 |7889 | | | |23667 | ||противопожарных мероприятий| | | | | | | | ||в образовательных | | | | | | | | ||учреждениях | | | | | | | | |+———————————————————————————+——————+——————+—————+——————+——————+—————+———————+ ||Задача 2. Организация | | | | | | | | ||мероприятий по установке и | | | | | | | | ||метрологической аттестации | | | | | | | | ||приборов учета | | | | | | | | ||топливно-энергетических | | | | | | | | ||ресурсов | | | | | | | | |+———————————————————————————+——————+——————+—————+——————+——————+—————+———————+ ||Мероприятие 1. |752 |752 |752 | | | |2256 | ||Приобретение, установка и | | | | | | | | ||метрологическая аттестация | | | | | | | | ||приборов учета | | | | | | | | ||топливно-энергетических | | | | | | | | ||ресурсов в образовательных | | | | | | | | ||учреждениях | | | | | | | | |+———————————————————————————+——————+——————+—————+——————+——————+—————+———————+ ||Итого по цели 2 |8641 |8641 |8641 | | | |25923 | |+———————————————————————————+——————+——————+—————+——————+——————+—————+———————+————————————+|Итого по Программе |98065 |86456 |86456|38376,| | |309353,| || | | | |4 | | |4 | |+———————————————————————————+——————+——————+—————+——————+——————+—————+———————+————————————+
Технические ресурсы включают в себя информационную сетьучреждений образования, нормативно-правовые документы, методическоеобеспечение организации деятельности образовательных учреждений, базыданных, которые содержат сведения, отражающие материальные исоциальные параметры деятельности образовательных учреждений.
Кадровые ресурсы включают в себя:
- административно-управленческий персонал;
- педагогический персонал;
- учебно-вспомогательный персонал;
- обслуживающий персонал.
Организационное обеспечение Программы осуществляютподведомственные учреждения управления образования и молодежнойполитики администрации города Рязани.".