Постановление Администрации г. Рязани от 30.12.2010 № 6057

О внесении изменений в ведомственную целевую программу развития "Развитие городского пассажирского транспорта общего пользования 2009 - 2011 г.г.", утвержденную постановлением главы администрации города Рязани от 05.05.2008 N 2346

  
                           РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                         
                       АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ                      
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             
                       от 30 декабря 2010 г. N 6057                     
     О внесении изменений в ведомственную целевую программу развития    "Развитие городского пассажирского транспорта общего пользования 2009 
   - 2011 г.г.", утвержденную постановлением главы администрации города 
                       Рязани от 05.05.2008 N 2346                     
        В соответствии с решением Рязанской городской Думы от 29.11.2010N  601-I  "О внесении изменений и дополнений в бюджет города Рязани на2010 год, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 10.12.2009N  643-I", решением Рязанской городской Думы от 09.12.2010 N 706-I "Обутверждении бюджета города Рязани на 2011 год",  постановлением  главыадминистрации  города  Рязани  от  28.06.2007  N  2018 "Об утвержденииПоложения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственныхцелевых  программ,  индикаторов  оценки результативности и планируемыхрезультатов,  корректировки   предоставляемых   ведомствам   бюджетныхсредств  исходя  из  уровня  достижения  результатов",  руководствуясьстатьями 39 и 41 Устава муниципального образования -  городской  округгород   Рязань   Рязанской   области,   администрация   города  Рязанипостановляет:
        1. Внести в ведомственную целевую программу  развития  "Развитиегородского  пассажирского  транспорта  общего  пользования 2009 - 2011г.г.", утвержденную постановлением главы администрации  города  Рязаниот  20.07.2010  N  3086)  следующиеизменения:
        1.1.  Пункт  9  "Объемы  и  источники  финансирования"  паспортаведомственной   целевой   программы   развития  изложить  в  следующейредакции:
        "бюджет Российской Федерации:
        2009 г. - 81 120,9 тыс. руб.; 2010 г. - 54 121,62 тыс. руб.
        бюджет города Рязани:
        2009 г. - 34 776,1 тыс. руб.; 2010 г. - 32 117,1 тыс. руб.; 2011г. - 30 000,0 тыс. руб.
        внебюджетные  источники  (средства   муниципального   унитарногопредприятия города Рязани "Управление Рязанского троллейбуса"):
        2009 г. - 2 500,0 тыс. руб.; 2010 г. - 2 500,0 тыс.  руб.;  2011г. - 2 500,0 тыс. руб."
        1.2. Таблицу "Финансовое обеспечение"  раздела  VII  изложить  вредакции согласно приложению к настоящему постановлению.
        2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу   со   дня   егоофициального опубликования.
        3.   Пресс-службе   (отделу)   администрации    города    Рязани(Е.А.Даньшова)   опубликовать   настоящее   постановление   в   газете"Рязанские ведомости".
        4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы администрации Савичева А.В.
        Глава администрации                                  В.Е.Артемов
        Приложение
        к постановлению
        администрации города Рязани
        от 30 декабря 2010 г. N 6057
                          Финансовое обеспечение                        Г———————————————T———————————————T—————————T——————————————————————————T——————————————————————————¬|Мероприятия    |Источник       |Показа-  |сумма финансирования      |Ожидаемый результат       ||               |финансирования |тель (ед.+——————————————————————————+——————————————————————————+|               |               |изм.)    |2009 г. |2010 г.  |2011 г.|                          |+———————————————+———————————————+—————————+————————+—————————+———————+——————————————————————————+|Цель: создание городской системы пассажирского транспорта общего пользования, обеспечивающей   ||высокое качество предоставления транспортных услуг                                             |+———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|Задача 1:      |бюджет города  |тыс. руб.|34776,1 |32117,1  |30000,0|Повышение качества        ||Обновление     |Рязани         |         |        |         |       |транспортного обслуживания||парка          |               |         |        |         |       |населения, уменьшение     ||транспортных   |бюджет         |тыс. руб.|81120,9 |54121,62 |-      |сходов подвижного состава ||средств        |Российской     |         |        |         |       |с линии, увеличение объема||муниципальных  |Федерации      |         |        |         |       |перевозимых пассажиров    ||предприятий    |               |         |        |         |       |до 117 млн. чел. в 2009   ||пассажирского  |               |         |        |         |       |г.,                       ||транспорта     |               |         |        |         |       |до 119 млн. чел. в 2010   ||               |               |         |        |         |       |г.,                       ||               |               |         |        |         |       |до 121 млн. чел. в 2011 г.|+———————————————+———————————————+—————————+————————+—————————+———————+——————————————————————————+|Задача 2:      |МУП г. Рязани  |тыс. руб.|2500,0  |2500,0   |2500,0 |Повышение качества и      ||Развитие       |"Управление    |         |        |         |       |надежности транспортного  ||материально -  |Рязанского     |         |        |         |       |обслуживания населения,   ||технической    |троллейбуса"   |         |        |         |       |эффективности производства||базы           |               |         |        |         |       |за счет проведения работ  ||муниципальных  |               |         |        |         |       |по ремонту и обновлению   ||предприятий    |               |         |        |         |       |контактной линии          ||пассажирского  |               |         |        |         |       |троллейбусов (замена      ||транспорта     |               |         |        |         |       |аварийных участков        ||               |               |         |        |         |       |контактной сети) по 5000 м||               |               |         |        |         |       |в год и ремонту опор      ||               |               |         |        |         |       |контактной сети по 30 шт. ||               |               |         |        |         |       |в год                     |+———————————————+———————————————+—————————+————————+—————————+———————+——————————————————————————+