Постановление Администрации г. Рязани от 03.11.2010 № 5226

Об утверждении ведомственной целевой программы развития "Культура и искусство города Рязани (2011 - 2013 годы)"

  
                           РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                         
                       АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ                      
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             
                        от 3 ноября 2010 г. N 5226                      
    Об утверждении ведомственной целевой программы развития "Культура
  
                      города Рязани (2011 - 2013 годы)"
  
  
    
  
  
              (В редакции Постановления Администрации г. Рязани
                           от 01.04.2011 г. N 1422)
  
  
        В целях  обеспечения  конституционного  права  населения  городаРязани  на  доступ к культурным ценностям и свободу творчества в сферекультуры, в соответствии с постановлением главы  администрации  городаРязани  от  28.06.2007  N  2018  "Об  утверждении  Положения о порядкеразработки, утверждения и реализации ведомственных  целевых  программ,индикаторов   оценки   результативности   и  планируемых  результатов,корректировки предоставляемых ведомствам бюджетных средств  исходя  изуровня  достижения результатов", руководствуясь статьями 39, 41 от 23.09.2010 N 430-1,распоряжением администраций города Рязани от 23.09.2010  N  515-л  "Обисполнении  обязанностей  главы  администрации",  администрация городаРязани постановляет:
        1.   Утвердить   прилагаемую   ведомственную  целевую  программуразвития  "Культура  города  Рязани  (2011  - 2013 годы)". (В редакцииПостановления Администрации г. Рязани от 01.04.2011 г. N 1422)
        2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу   со   дня   егоофициального опубликования.
        3. Пресс-службе (отделу) администрации города  Рязани  (ДаньшоваЕ.А.)   опубликовать   настоящее  постановление  в  газете  "Рязанскиеведомости".
        4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя   главы   администрации   Пыжонкову   Т.Е.   (В   редакцииПостановления Администрации г. Рязани от 01.04.2011 г. N 1422)
        И.о. главы администрации                           С.В.ГорячкинаВедомственная целевая программа развития "Культура города Рязани (2011
  
     - 2013 годы)"
  
   (утв. постановлением администрации города Рязани от 3
                          ноября 2010 г. N 5226)                         1. Паспорт Программы  Г—————————————————T————————————————————————————————————————————————————¬|1. Наименование  |Ведомственная целевая программа развития "Культура  ||Программы        |города Рязани (2011 - 2013 годы)"                   |+—————————————————+————————————————————————————————————————————————————+|2. Дата принятия |Приказ начальника управления культуры и искусства   ||решения о        |администрации города Рязани от 02.07.2010 N 49ав "О ||разработке       |разработке ведомственной целевой программы"         ||Программы, дата  |                                                    ||ее утверждения   |                                                    |+—————————————————+————————————————————————————————————————————————————+|3. Заказчик      |Администрация города Рязани                         ||Программы        |                                                    |+—————————————————+————————————————————————————————————————————————————+|4. Цель и задачи |Цель:                                               ||Программы        |обеспечение конституционного права населения города ||                 |Рязани на доступ к культурным ценностям и свободу   ||                 |творчества в сфере культуры.                        ||                 |Задачи:                                             ||                 |- сохранение, использование, популяризация объектов ||                 |культурного и исторического наследия;               ||                 |- создание условий для улучшения доступа жителей    ||                 |города Рязани к информации и знаниям;               ||                 |- создание условий для внедрения инновационной и    ||                 |проектной деятельности в сферу культуры;            ||                 |- сохранение и развитие творческого потенциала      ||                 |города Рязани;                                      ||                 |- укрепление единого культурного пространства       ||                 |России, интеграция культуры города в российское и   ||                 |мировое культурное пространство                     |+—————————————————+————————————————————————————————————————————————————+|5. Целевые       |- увеличение доли учреждений культуры библиотечного ||индикаторы       |и музейного типа, находящихся в удовлетворительном  ||Программы и их   |техническом состоянии, в общем количестве учреждений||значения         |(2010 год - 61%);                                   ||                 |- сохранение книгообеспеченности пользователей      ||                 |библиотек (2010 год - 8,3 ед./чел.);                ||                 |- увеличение количества экземпляров выданных        ||                 |документов учреждениями библиотечного обслуживания  ||                 |населению (2010 год- 1679тыс. экз.);                ||                 |- увеличение среднего числа посещений музеев на 1000||                 |жителей города (2010 год - 89 ед.);                 ||                 |- увеличение количества выставок и экспозиций,      ||                 |выставленных в учреждениях музейного типа (2010 год ||                 |- 5 ед.);                                           ||                 |- увеличение количества посетителей мероприятий     ||                 |научно- просветительского характера в музеях (2010  ||                 |год - 10320 чел.);                                  ||                 |- увеличение доли культурно-досуговых учреждений,   ||                 |находящихся в удовлетворительном техническом        ||                 |состоянии, в общем количестве учреждений (2010 год -||                 |80%);                                               ||                 |- увеличение числа жителей, занятых в клубных       ||                 |формированиях, любительских объединениях по         ||                 |различным направлениям (2010год - 3811 чел.);       ||                 |- увеличение числа посетителей фестивалей,          ||                 |конкурсов, культурно-досуговых мероприятий и        ||                 |кинолекториев, проводимых                           ||                 |на базах культурно-досуговых учреждений (2010 год - ||                 |231183 чел.);                                       ||                 |- увеличение числа посетителей массовых             ||                 |культурно-досуговых мероприятий, проводимых на      ||                 |открытых площадках (2010 год - 158733 чел.);        ||                 |- увеличение доли учреждений дополнительного        ||                 |образования детей художественно-эстетической        ||                 |направленности, находящихся в удовлетворительном    ||                 |техническом состоянии, в общем количестве учреждений||                 |(2010 год - 67%);                                   ||                 |- сохранение процента охвата детей в возрасте от 4  ||                 |до 18 лет, пользующихся услугами учреждений         ||                 |дополнительного образования детей                   ||                 |художественно-эстетической направленности (2010 год ||                 |- 15,9%);                                           ||                 |- увеличение доли одаренных детей - победителей     ||                 |областных, всероссийских и международных конкурсов, ||                 |выставок и фестивалей, проведенных в рамках         ||                 |Программы, из общего числа детей участников (2010   ||                 |год - 2%)                                           |+—————————————————+————————————————————————————————————————————————————+|6. Сроки и этапы |2011 - 2013 годы. Программа реализуется в один этап ||реализации       |                                                    ||Программы        |                                                    |+—————————————————+————————————————————————————————————————————————————+|7. Перечень      |Мероприятия:                                        ||основных         |- укрепление материально-технической базы музеев и  ||мероприятий      |библиотек города; проведение работ по сохранению    ||                 |музейных ценностей, архивных документов,            ||                 |библиотечных фондов; обеспечение безопасности       ||                 |хранения культурных ценностей, находящихся          ||                 |в муниципальной собственности; содержание и развитие||                 |инфраструктуры, обеспечивающей сохранность указанных||                 |ценностей и гарантирующей доступ к ним граждан;     ||                 |- построение новых экспозиций;                      ||                 |- перевод информационных ресурсов музеев, библиотек ||                 |и архивов в цифровую форму, создание электронных баз||                 |данных;                                             ||                 |- развитие систем обмена информацией с помощью      ||                 |компьютерных сетей;                                 ||                 |- проведение конкурсов творческих проектов,         ||                 |организация творческих встреч, юбилейных            ||                 |мероприятий;                                        ||                 |- поддержка фестивалей, конкурсов, выставок;        ||                 |проведение мастер-классов для детей и творческой    ||                 |молодежи; совершенствование системы повышения       ||                 |квалификации преподавателей;                        ||                 |- укрепление материально-технической базы,          ||                 |обновление специального оборудования учреждений     ||                 |дополнительного образования детей                   ||                 |художественно-эстетической направленности;          ||                 |- поддержка, фестивалей, конкурсов, выставок,       ||                 |традиционных форм народного искусства и             ||                 |самодеятельного художественного творчества;         ||                 |- проведение тематических кинопоказов и             ||                 |кинолекториев;                                      ||                 |- проведение массовых культурно-досуговых           ||                 |мероприятий                                         ||                 |на базе учреждений культуры и открытых площадках    ||                 |города;                                             ||                 |- укрепление материально-технической базы           ||                 |культурно-досуговых учреждений                      |+—————————————————+————————————————————————————————————————————————————+|8. Исполнители   |Управление культуры администрации города Рязани     ||основных         |(далее - управление культуры), подведомственные     ||мероприятий      |учреждения культуры и дополнительного образования   ||                 |детей художественно-эстетической направленности     |+—————————————————+————————————————————————————————————————————————————+|9. Объемы и      |Общий объем финансирования по Программе - 47226,2   ||источники        |тыс. рублей, в том числе:                           ||финансирования   |бюджет Рязанской области - 1178,2 тыс. рублей;      ||                 |бюджет города Рязани - 40087,0 тыс. рублей;         ||                 |внебюджетные средства - 5961,0 тыс. рублей          ||                 |По годам и источникам:                              ||                 |2011 год - 22529,1 тыс. рублей, из них по           ||                 |источникам: бюджет Рязанской области - 539,1 тыс.   ||                 |рублей; бюджет города Рязани - 20003,0 тыс. рублей; ||                 |внебюджетные средства - 1987,0 тыс. рублей 2012 год ||                 |- 12568,1 тыс. рублей, из них по источникам: бюджет ||                 |Рязанской области - 539,1 тыс. рублей; бюджет города||                 |Рязани - 10042,0 тыс. рублей; внебюджетные средства ||                 |- 1987,0 тыс. рублей                                ||                 |2013 год - 12129,0 тыс. рублей, из них по           ||                 |источникам: бюджет Рязанской области - 100,0 тыс.   ||                 |рублей; бюджет города Рязани - 10042,0 тыс. рублей; ||                 |внебюджетные средства- 1987,0 тыс. рублей           |+—————————————————+————————————————————————————————————————————————————+|10.              |Управление и контроль за реализацией Программы      ||Организационная  |осуществляют администрация города Рязани, управление||схема управления |культуры администрации города Рязани, управление    ||и контроля за    |экономики администрации города Рязани,              ||реализацией      |финансово-казначейское управление администрации     ||Программы        |города Рязани                                       |+—————————————————+————————————————————————————————————————————————————+|11. Ожидаемые    |- увеличение доли учреждений культуры библиотечного ||результаты       |и музейного типа, находящихся в удовлетворительном  ||реализации       |техническом состоянии, в общем количестве учреждений||Программы        |до 65%;                                             ||                 |- сохранение книгообеспеченности пользователей      ||                 |библиотек на уровне 8,3 единиц на одного            ||                 |пользователя;                                       ||                 |- увеличение количества экземпляров выданных        ||                 |документов учреждениями библиотечного обслуживания  ||                 |населения ежегодно на 0,5%;                         ||                 |- увеличение среднего числа посещений музеев на 1000||                 |жителей города ежегодно на 20 единиц;               ||                 |- увеличение количества выставок и экспозиций,      ||                 |выставленных в учреждениях музейного типа, ежегодно ||                 |на 1 единицу;                                       ||                 |- увеличение числа посетителей мероприятий          ||                 |научно-просветительского характера в музеях ежегодно||                 |на 2%;                                              ||                 |- увеличение доли культурно-досуговых учреждений,   ||                 |находящихся в удовлетворительном техническом        ||                 |состоянии, в общем количестве учреждений до 85%;    ||                 |- увеличение числа жителей, занятых в клубных       ||                 |формированиях, любительских объединениях по         ||                 |различным направлениям ежегодно на 5 человек;       ||                 |- увеличение числа посетителей фестивалей,          ||                 |конкурсов, культурно-досуговых мероприятий и        ||                 |кинолекториев, проводимых на базах                  ||                 |культурно-досуговых учреждений, ежегодно на 1%;     ||                 |- увеличение числа посетителей массовых             ||                 |культурно-досуговых мероприятий, проводимых на      ||                 |открытых площадках, ежегодно на 2%;                 ||                 |- увеличение доли учреждений дополнительного        ||                 |образования детей художественно-эстетической        ||                 |направленности, находящихся                         ||                 |в удовлетворительном техническом состоянии, в общем ||                 |количестве учреждений до 70%;                       ||                 |- сохранение процента охвата детей в возрасте от 4  ||                 |до 18 лет, пользующихся услугами учреждений         ||                 |дополнительного образования детей                   ||                 |художественно-эстетической направленности,          ||                 |на уровне 15,9%;                                    ||                 |- увеличение доли одаренных детей - победителей     ||                 |областных, всероссийских и международных конкурсов, ||                 |выставок, фестивалей, проведенных в рамках          ||                 |Программы, из общего числа детей участников ежегодно||                 |на 1%                                               ||                 |                                                    ||12. Показатели   |Оценка эффективности расходования бюджетных средств ||эффективности    |производится ежегодно на основе использования       ||расходования     |системы целевых индикаторов (показателей),          ||бюджетных средств|характеризующих:                                    ||                 |- степень достижения цели, решения поставленных     ||                 |задач;                                              ||                 |- степень соответствия запланированному уровню      ||                 |затрат. Для оценки эффективности Программы          ||                 |используются показатели, включающие в себя          ||                 |индикаторы по всем направлениям деятельности        ||                 |курируемой сферы.                                   ||                 |Оценка эффективности Программы производится путем   ||                 |сравнения значений целевых индикаторов в базовом    ||                 |году с установленными значениями на 2011 - 2013     ||                 |годы.                                               |+—————————————————+————————————————————————————————————————————————————+      (В    редакции    Постановления    Администрации    г.    Рязаниот 01.04.2011 г. N 1422)
   2. Содержание проблемы, анализ причин ее возникновения и обоснование 
           ее решения программными методами на уровне ведомства         
        Муниципальные учреждения культуры и дополнительного  образованиядетей  художественно-эстетической направленности города, предоставляютнаселению  широкий  спектр  услуг,   формирующих   и   удовлетворяющихкультурные   и   информационные  потребности,  обеспечивающие  высокоекачество жизни и  являющиеся  фундаментом  формирования  человеческогокапитала, необходимого для любой сферы жизнедеятельности.
        Вместе  с  тем  социальное  расслоение   общества,   привело   кпопуляризации  массовой  и поп-культуры, появились новые формы и жанрыдосуговой  деятельности,  недоступные  основному   населению   города,ослабли   международные   и   межрегиональные  связи,  что  привело  ксокращению устоявшихся культурных связей, ослаблению традиций,  заменесоциальных ориентиров и ценностей.
        В     условиях      информатизации      общества      сохранениеконкурентоспособности  культуры  в  большой  мере зависит от ускоренияформирования  информационных  сетей  в  сфере   культуры.   Необходимопроведение  мероприятий по изменению структуры основных фондов отраслина основе широкого внедрения информационно-коммуникационных технологийи  оснащения  современным  оборудованием и программными продуктами дляобеспечения культурной деятельности.
        В          ситуации           быстрого           распространенияинформационно-коммуникационных   технологий  возникают  дополнительныезадачи,  связанные  с  созданием   виртуальных   музеев,   электронныхбиблиотек   и  архивов,  а  также  электронных  каталогов  и  реестровкультурного наследия, доступных для самых широких слоев населения.
        В основе успешного развития отрасли лежит человеческий фактор. Всфере  культуры,  где  ведущая  роль отводится творчеству, этот факторимеет особое  значение.  Адресная  поддержка  искусства  и  литературыпризвана   обеспечить   создание   дополнительных   возможностей   дляактивизации  культурного  обмена  и   повысить   уровень   доступностиискусства и литературы для жителей города Рязани. Необходима поддержкатворческих  деятелей  и   художественных   коллективов,   общественныхорганизаций,  работающих  в  сфере  культуры, через систему проведенияконкурсов  творческих  проектов,  а  также   посредством   организациитворческих встреч, юбилейных мероприятий.
        Особую значимость приобретает задача  обеспечения  непрерывностивоспроизводства   творческого   потенциала,   сохранения   и  развитиясложившейся в городе  Рязани  системы  художественного  образования  всфере культуры, выявления и поддержки молодых дарований.
        В рамках  Программы  предполагается  проведение  мероприятий  поподдержке фестивалей, конкурсов, выставок и мастер-классов для детей итворческой молодежи, а также по  совершенствованию  системы  повышенияквалификации   преподавателей   и   руководящих   работников   учебныхзаведений, а  также  учреждений  культуры.  Необходимо  способствоватьвыявлению   художественно  одаренных  детей  и  молодежи,  обеспечениюсоответствующих условий для их  образования  и  творческого  развития,повышению качества предоставляемых услуг в сфере культуры.
        Ключевой задачей культурной политики остается сохранение единогокультурно-информационного  пространства, обеспечение многообразия формобслуживания   для   реализации   социально-культурных    потребностейразличных   категорий   населения   города  Рязани,  повышение  уровнядоступности  культурных   ценностей,   сокращение   дифференциации   вобеспеченности    населения    продуктами   культурной   деятельности.Необходимо создание условий для увеличения потребительского спроса  нарезультаты   деятельности  в  сфере  культуры  посредством  финансовойподдержки  творческих  проектов,  фестивалей,  конкурсов  и  выставок,имеющих межрегиональное и общероссийское значение и формирующих единоекультурное пространство.
        Решение  этих  проблем  программным  методом  позволит   создатьусловия  для  гармоничного развития человека, реализации его духовногопотенциала, ориентированного на созидательную деятельность, реализациютворческих  проектов  в отрасли, обеспечить сохранность и безопасностьмузейных и библиотечных фондов, расширить доступ населения к  объектамкультурного   наследия,   реализовать   комплекс   мер   по   развитиюбиблиотечных  систем  города,  укрепить  материально-техническую  базуучреждений,  развить  новые  организационно-правовые  формы учрежденийкультуры, стимулировать развитие новых  направлений,  видов  и  жанровкультуры  и  искусства,  обеспечить  поддержку  новаторских и дебютныхпроектов в  области  современной  культуры,  творческих  проектов  длядетской  и юношеской аудитории, развить механизмы поддержки творческойличности в сфере  культуры,  искусства,  художественного  образования,самодеятельного  художественного  творчества, совершенствовать системумер выявления  и  поддержки  молодых  дарований  в  сфере  культуры  иискусства, особенно в раннем возрасте.
        Программа охватывает главные направления  деятельности  отрасли,нацелена  на достижение социально значимых результатов и эффективностииспользования бюджетных средств.
      3. Определение целей и задач Программы и обоснование их выбора    
        Целью  Программы  является  обеспечение  конституционного  праванаселения  города  Рязани  на  доступ к культурным ценностям и свободутворчества в сфере культуры.
        Для  достижения  цели  Программы  необходимо  решить   следующиезадачи:
        - сохранение, использование, популяризация объектов  культурногои исторического наследия;
        - создание условий для улучшения доступа жителей города Рязани кинформации и знаниям;
        - создание  условий  для  внедрения  инновационной  и  проектнойдеятельности в сфере культуры;
        - сохранение и развитие творческого потенциала города Рязани;
        - укрепление единого культурного пространства России, интеграциякультуры города в российское и мировое культурное пространство.
        Выбор цели Программы и задач  по  ее  достижению  осуществлен  всоответствии  с  Конституцией Российской Федерации, Законом РоссийскойФедерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы  законодательства  РоссийскойФедерации  о  культуре",  Федеральным  законом Российской Федерации от29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле", Законом Российской Федерацииот  10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", постановлением ПравительстваРязанской области от 21.10.2009 N  296  "Об  утверждении  долгосрочнойцелевой программы "Культура Рязанской области на 2010 - 2012 годы".
                     4. Целевые индикаторы Программы                    Г———T————————————————————T————————T——————————————T————————T———————————————————————————¬| N | Целевые индикаторы |Единицы |   Описание   |Формула |   Содержание показателя   ||п/п|     Программы      |измере- |  показателя  |расчета +———————————————————————————+|   |                    |  ния   |              |        | Символ  |  Наименование   ||   |                    |        |              |        | показа  |    исходного    ||   |                    |        |              |        |  теля   |   показателя,   ||   |                    |        |              |        |         |единицы измерения|+———+————————————————————+————————+——————————————+————————+—————————+—————————————————+|1. |Доля учреждений     |%       |Характеризует |П1 =    |Убэ      |Число учреждений ||   |культуры            |        |работу по     |Убэ/ Ку |         |полностью        ||   |библиотечного и     |        |созданию      |* 100   |         |отвечающих       ||   |музейного типа,     |        |условий для   |        |         |требованиям по   ||   |находящихся в       |        |качественного |        |         |безопасности     ||   |удовлетворительном  |        |предоставления|        |         |эксплуатации     ||   |техническом         |        |услуг         |        |         |зданий (не имеет ||   |состоянии, в общем  |        |              |        |         |предписаний)     ||   |количестве          |        |              |        +—————————+—————————————————+|   |учреждений          |        |              |        |Ку       |Количество       ||   |                    |        |              |        |         |учреждений       ||   |                    |        |              |        |         |культуры         ||   |                    |        |              |        |         |библиотечного и  ||   |                    |        |              |        |         |музейного типа   |+———+————————————————————+————————+——————————————+————————+—————————+—————————————————+|2. |Книгообеспеченность |Ед./чел.|Отражает      |П2 = Пф/|Пф       |Количество       ||   |пользователей       |        |среднее число |Пп      |         |библиотечного    ||   |библиотек           |        |документов,   |        |         |фонда, единицы   ||   |                    |        |находящихся в |        +—————————+—————————————————+|   |                    |        |фондах        |        |Пп       |Число            ||   |                    |        |муниципальных |        |         |пользователей    ||   |                    |        |библиотек,    |        |         |библиотек,       ||   |                    |        |приходящихся  |        |         |человек          ||   |                    |        |на одного     |        |         |                 ||   |                    |        |пользователя  |        |         |                 |+———+————————————————————+————————+——————————————+————————+—————————+—————————————————+|3. |Увеличение          |%       |Характеризуют |ПЗ =    |Пэоп     |Количество       ||   |количества          |        |уровень       |(Пэоп/  |         |экземпляров      ||   |экземпляров выданных|        |качества      |Пэпп *  |         |выданных         ||   |документов          |        |предоставления|100) -  |         |документов в     ||   |учреждениями        |        |услуги по     |100     |         |отчетном периоде,||   |библиотечного       |        |библиотечному |        |         |единиц           ||   |обслуживания        |        |обслуживанию  |        +—————————+—————————————————+|   |населению           |        |населения     |        |Пэпп     |Количество       ||   |                    |        |              |        |         |экземпляров      ||   |                    |        |              |        |         |выданных         ||   |                    |        |              |        |         |документов в     ||   |                    |        |              |        |         |предыдущем       ||   |                    |        |              |        |         |периоде, единиц  |+———+————————————————————+————————+——————————————+————————+—————————+—————————————————+|4  |Доля библиотек,     |%       |Характеризуют |П4 =    |Чиоп     |Число библиотек, ||   |имеющих доступ в    |        |уровень       |(Чиоп/  |         |имеющих доступ в ||   |Интернет, от общего |        |качества      |Чоб     |         |Интернет в       ||   |количества библиотек|        |предоставлен  |*100)   |         |отчетном периоде,||   |                    |        |ия услуги по  |        |         |единиц           ||   |                    |        |библиотечному |        +—————————+—————————————————+|   |                    |        |обслуживанию  |        |Чоб      |Общее число      ||   |                    |        |населения за  |        |         |библиотек, единиц||   |                    |        |счет внедрения|        |         |                 ||   |                    |        |информационно-|        |         |                 ||   |                    |        |коммуникацион-|        |         |                 ||   |                    |        |ных технологий|        |         |                 |+———+————————————————————+————————+——————————————+————————+—————————+—————————————————+|5  |Среднее число       |Ед.     |Отражает      |П5 = Пм/|Пм       |Общее количество ||   |посещений музеев на |        |среднее       |Ч*1000  |         |посещений музеев ||   |1000 жителей города |        |количество    |        |         |в отчетном       ||   |                    |        |посещений     |        |         |периоде, единиц  ||   |                    |        |музеев,       |        +—————————+—————————————————+|   |                    |        |приходящееся  |        |Ч        |Среднегодовая    ||   |                    |        |на тысячу     |        |         |численность      ||   |                    |        |человек       |        |         |населения,       ||   |                    |        |населения, за |        |         |человек          ||   |                    |        |отчетный      |        |         |                 ||   |                    |        |период        |        |         |                 |+———+————————————————————+————————+——————————————+————————+—————————+—————————————————+|6. |Увеличение          |Ед.     |Отражает      |П6 =    |Ппп      |Количество       ||   |количества выставок |        |работу по     |Ппп-Поп |         |экспозиций в     ||   |и экспозиций,       |        |созданию      |        |         |предыдущем       ||   |выставленных в      |        |условий для   |        |         |периоде, единиц  ||   |учреждениях         |        |качественного |        +—————————+—————————————————+|   |музейного типа      |        |предоставления|        |Поп      |Количество       ||   |                    |        |услуги по     |        |         |экспозиций в     ||   |                    |        |предоставлению|        |         |отчетном периоде,||   |                    |        |доступа к     |        |         |единиц           ||   |                    |        |музейным      |        |         |                 ||   |                    |        |коллекциям    |        |         |                 ||   |                    |        |(фондам)      |        |         |                 |+———+————————————————————+————————+——————————————+————————+—————————+—————————————————+|7. |Увеличение          |%       |Характеризует |П7 =    |Чпп      |Численность      ||   |количества          |        |уровень       |(Чпоп/  |         |посетителей в    ||   |посетителей         |        |качества      |Чпп *   |         |предыдущем       ||   |мероприятий         |        |предоставления|100)-100|         |периоде, человек ||   |научно-просветитель-|        |услуги        |        +—————————+—————————————————+|   |ского характера в   |        |              |        |Чпоп     |Численность      ||   |музеях              |        |              |        |         |посетителей в    ||   |                    |        |              |        |         |отчетном периоде,||   |                    |        |              |        |         |человек          |+———+————————————————————+————————+——————————————+————————+—————————+—————————————————+|8. |Доля                |%       |Характеризует |П8 =    |Убэ      |Число учреждений ||   |культурно-досуговых |        |работу по     |Убэ/ Ку |         |полностью        ||   |учреждений,         |        |созданию      |* 100   |         |отвечающих       ||   |находящихся в       |        |условий для   |        |         |требованиям по   ||   |удовлетворительном  |        |качественного |        |         |безопасности     ||   |техническом         |        |предоставления|        |         |эксплуатации     ||   |состоянии, в общем  |        |услуг         |        |         |зданий (не имеет ||   |количестве          |        |              |        |         |предписаний)     ||   |учреждений          |        |              |        +—————————+—————————————————+|   |                    |        |              |        |Ку       |Количество       ||   |                    |        |              |        |         |культурно-досуго-||   |                    |        |              |        |         |вых учреждений   |+———+————————————————————+————————+——————————————+————————+—————————+—————————————————+|9. |Увеличение числа    |Чел.    |Характеризует |П9 = Чкп|Чкп      |Численность      ||   |жителей, занятых в  |        |качество      |- Чкоп  |         |участников в     ||   |клубных             |        |предоставления|        |         |предыдущем       ||   |формированиях,      |        |услуги по     |        |         |периоде, человек ||   |любительских        |        |досуговому    |        +—————————+—————————————————+|   |объединениях по     |        |обслуживанию  |        |Чкоп     |Численность      ||   |различным           |        |населения     |        |         |участников в     ||   |направлениям        |        |              |        |         |отчетном периоде,||   |                    |        |              |        |         |человек          |+———+————————————————————+————————+——————————————+————————+—————————+—————————————————+|10.|Увеличение числа    |%       |Характеризует |П10 =   |Чпсп     |Численность      ||   |посетителей         |        |уровень       |(Чпсп/  |         |посетителей в    ||   |фестивалей,         |        |качества      |Чпсо *  |         |предыдущем       ||   |конкурсов,          |        |предоставления|100) -  |         |периоде, человек ||   |культурно-досуговых |        |услуги по     |100     +—————————+—————————————————+|   |мероприятий и       |        |досуговому    |        |Чпсо     |Численность      ||   |кинолекториев,      |        |обслуживанию  |        |         |посетителей в    ||   |проводимых на базах |        |населения     |        |         |отчетном периоде,||   |культурно-досуговых |        |              |        |         |человек          ||   |учреждений          |        |              |        |         |                 |+———+————————————————————+————————+——————————————+————————+—————————+—————————————————+|11.|Увеличение числа    |%       |Характеризует |П11 =   |Чпоп     |Численность      ||   |посетителей массовых|        |уровень       |(Чпоп/  |         |посетителей в    ||   |культурно-досуговых |        |качества      |Чпоо *  |         |предыдущем       ||   |мероприятий,        |        |предоставления|100) -  |         |периоде, человек ||   |проводимых на       |        |услуги по     |100     +—————————+—————————————————+|   |открытых площадках  |        |досуговому    |        |Чпоо     |Численность      ||   |                    |        |обслуживанию  |        |         |посетителей в    ||   |                    |        |населения     |        |         |отчетном периоде,||   |                    |        |              |        |         |человек          |+———+————————————————————+————————+——————————————+————————+—————————+—————————————————+|12.|Доля учреждений,    |%       |Характеризует |П12 =   |Убэ      |Число учреждений ||   |дополнительного     |        |работу по     |Убэ /   |         |полностью        ||   |образования детей   |        |созданию      |Коу     |         |отвечающих       ||   |художественно-эсте- |        |условий для   |        |         |требованиям по   ||   |тической            |        |качественного |        |         |безопасности     ||   |направленности,     |        |предоставления|        |         |эксплуатации     ||   |находящихся в       |        |услуг         |        |         |зданий (не имеет ||   |удовлетворительном  |        |              |        |         |предписаний)     ||   |техническом         |        |              |        +—————————+—————————————————+|   |состоянии, в общем  |        |              |        |Коу      |Количество       ||   |количестве          |        |              |        |         |образовательных  ||   |учреждений          |        |              |        |         |учреждений       |+———+————————————————————+————————+——————————————+————————+—————————+—————————————————+|13.|Процент охвата детей|%       |Характеризует |П 13 =  |Пд       |Число детей,     ||   |в возрасте от 4 до  |        |качество      |Пд/ Чд *|         |обучающихся в    ||   |18 лет, пользующихся|        |предоставления|100     |         |учреждениях      ||   |услугами учреждений |        |услуги по     |        |         |дополнительного  ||   |дополнительного     |        |дополнительно-|        +—————————+—————————————————+|   |образования детей   |        |му образованию|        |Чд       |образования      ||   |художественно-эсте- |        |детей         |        |         |художественно-эс-||   |тической            |        |художественно-|        |         |тетической       ||   |направленности      |        |эстетической  |        |         |направленности,  ||   |                    |        |направленности|        |         |человек Общее    ||   |                    |        |              |        |         |число детей от 4 ||   |                    |        |              |        |         |до 18 лет,       ||   |                    |        |              |        |         |человек          |+———+————————————————————+————————+——————————————+————————+—————————+—————————————————+|14.|Доля одаренных детей|%       |Отражает      |П14 =   |Под      |Число одаренных  ||   |- победителей       |        |степень       |Под/ По |         |детей -          ||   |областных,          |        |подготовленно-|* 100   |         |победителей      ||   |всероссийских и     |        |сти детей и   |        |         |региональных,    ||   |международных       |        |уровень       |        |         |всероссийских и  ||   |конкурсов, выставок,|        |профессионали-|        |         |международных    ||   |фестивалей,         |        |зма           |        |         |конкурсов,       ||   |проведенных в рамках|        |преподавателей|        |         |выставок и       ||   |Программы, из общего|        |              |        |         |фестивалей,      ||   |числа детей         |        |              |        |         |человек          ||   |участников          |        |              |        +—————————+—————————————————+|   |                    |        |              |        |Пд       |Число одаренных  ||   |                    |        |              |        |         |детей -          ||   |                    |        |              |        |         |участников       ||   |                    |        |              |        |         |региональных,    ||   |                    |        |              |        |         |всероссийских и  ||   |                    |        |              |        |         |международных    ||   |                    |        |              |        |         |конкурсов,       ||   |                    |        |              |        |         |выставкок  и     ||   |                    |        |              |        |         |фестивалей,      ||   |                    |        |              |        |         |человек          |+———+————————————————————+————————+——————————————+————————+—————————+—————————————————+                Значения целевых индикаторов Программы   Г——T———————————————————————————————T—————————T———————————————————————————¬|N |Целевые индикаторы Программы   |Единицы  |Значение показателя        ||п/|                               |измерения|(индикатора)               ||п |                               |индикато-|                           ||  |                               |ра       |                           |+——+———————————————————————————————+—————————+———————————————————————————+|  |                               |         |2010 год |2011 |2012 |2013 ||  |                               |         |(базовый)|год  |год  |год  |+——+———————————————————————————————+—————————+—————————+—————+—————+—————+|1 |2                              |3        |4        |5    |6    |7    |+——+———————————————————————————————+—————————+—————————+—————+—————+—————+|1 |Увеличение доли учреждений     |%        |61       |62   |63   |65   ||  |культуры библиотечного и       |         |         |     |     |     ||  |музейного типа, находящихся в  |         |         |     |     |     ||  |удовлетворительном техническом |         |         |     |     |     ||  |состоянии, в общем количестве  |         |         |     |     |     ||  |учреждений                     |         |         |     |     |     |+——+———————————————————————————————+—————————+—————————+—————+—————+—————+|2 |Сохранение книгообеспеченности |Ед./чел. |8,3      |8,3  |8,3  |8,3  ||  |пользователей библиотек        |         |         |     |     |     |+——+———————————————————————————————+—————————+—————————+—————+—————+—————+|3 |Увеличение количества          |%        |1679 тыс.|+0,5 |+1,0 |+1,5 ||  |экземпляров выданных документов|         |экз.     |     |     |     ||  |учреждениями библиотечного     |         |         |     |     |     ||  |обслуживания населению         |         |         |     |     |     |+——+———————————————————————————————+—————————+—————————+—————+—————+—————+|4 |Увеличение среднего числа      |Ед.      |89       |109  |129  |149  ||  |посещений музеев на 1000       |         |         |     |     |     ||  |жителей                        |         |         |     |     |     |+——+———————————————————————————————+—————————+—————————+—————+—————+—————+|5 |Увеличение количества выставок |Ед.      |5        |6    |7    |8    ||  |и экспозиций, выставленных в   |         |         |     |     |     ||  |учреждениях музейного типа     |         |         |     |     |     |+——+———————————————————————————————+—————————+—————————+—————+—————+—————+|6 |Увеличение количества          |%        |10320    |+2,0 |+4,0 |+6,0 ||  |посетителей мероприятий        |         |чел.     |     |     |     ||  |научно-просветительского       |         |         |     |     |     ||  |характера в музеях             |         |         |     |     |     |+——+———————————————————————————————+—————————+—————————+—————+—————+—————+|7 |Увеличение доли                |%        |80       |82   |84   |85   ||  |культурно-досуговых учреждений,|         |         |     |     |     ||  |находящихся в                  |         |         |     |     |     ||  |удовлетворительном техническом |         |         |     |     |     ||  |состоянии, в общем количестве  |         |         |     |     |     ||  |учреждений                     |         |         |     |     |     |+——+———————————————————————————————+—————————+—————————+—————+—————+—————+|8 |Увеличение числа жителей,      |Чел.     |3811     |3816 |3821 |3826 ||  |занятых в клубных              |         |         |     |     |     ||  |формированиях, любительских    |         |         |     |     |     ||  |объединениях по различным      |         |         |     |     |     ||  |направлениям                   |         |         |     |     |     |+——+———————————————————————————————+—————————+—————————+—————+—————+—————+|9 |Увеличение числа посетителей   |%        |231183   |+1,0 |+2,0 |+3,0 ||  |фестивалей, конкурсов,         |         |чел.     |     |     |     ||  |культурно-досуговых мероприятий|         |         |     |     |     ||  |и кинолекториев, проводимых на |         |         |     |     |     ||  |базах культурно-досуговых      |         |         |     |     |     ||  |учреждений                     |         |         |     |     |     |+——+———————————————————————————————+—————————+—————————+—————+—————+—————+|10|Увеличение числа посетителей   |%        |158733   |+2,0 |+4,0 |+6,0 ||  |массовых культурно-досуговых   |         |чел.     |     |     |     ||  |мероприятий, проводимых на     |         |         |     |     |     ||  |открытых площадках             |         |         |     |     |     |+——+———————————————————————————————+—————————+—————————+—————+—————+—————+|11|Увеличение доли учреждений,    |%        |67       |68   |69   |70   ||  |дополнительного образования    |         |         |     |     |     ||  |детей                          |         |         |     |     |     ||  |художественно-эстетической     |         |         |     |     |     ||  |направленности, находящихся в  |         |         |     |     |     ||  |удовлетворительном техническом |         |         |     |     |     ||  |состоянии, в общем количестве  |         |         |     |     |     ||  |учреждений                     |         |         |     |     |     |+——+———————————————————————————————+—————————+—————————+—————+—————+—————+|12|Сохранение процента охвата     |%        |15,9     |15,9 |15,9 |15,9 ||  |детей в возрасте от 4 до 18    |         |         |     |     |     ||  |лет, пользующихся услугами     |         |         |     |     |     ||  |учреждений дополнительного     |         |         |     |     |     ||  |образования детей              |         |         |     |     |     ||  |художественно-эстетической     |         |         |     |     |     ||  |направленности                 |         |         |     |     |     |+——+———————————————————————————————+—————————+—————————+—————+—————+—————+|13|Увеличение доли одаренных детей|%        |2        |3    |4    |5    ||  |-победителей областных,        |         |         |     |     |     ||  |всероссийских и международных  |         |         |     |     |     ||  |конкурсов, выставок,           |         |         |     |     |     ||  |фестивалей, проведенных в      |         |         |     |     |     ||  |рамках Программы, из общего    |         |         |     |     |     ||  |числа детей участников         |         |         |     |     |     |+——+———————————————————————————————+—————————+—————————+—————+—————+—————+      (В    редакции    Постановления    Администрации    г.    Рязаниот 01.04.2011 г. N 1422)
                  5. Сроки и этапы реализации Программы                 
        Сроки  реализации  Программы:  2011  -  2013   годы.   Программареализуется в один этап.                  6. Система программных мероприятий  Г——————————————————————T—————————————————————T———————————————T—————————————————¬|Программные           |Описание программных |Сроки          |Ответственные    ||мероприятия           |мероприятий          |реализации     |исполнители      |+——————————————————————+—————————————————————+———————————————+—————————————————+|Цель.                                                                         |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|Обеспечение конституционного права населения города Рязани на доступ к        ||культурным ценностям и свободу творчества в сфере культуры                    |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|Задача 1.                                                                     |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|Сохранение, использование, популяризация объектов культурного и исторического ||наследия                                                                      |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|Мероприятия: 1.1.     |Обеспечение          |2011 - 2013    |МУК "Мемориальный||Укрепление            |соответствия         |г.г.           |музей-усадьба    ||материально-техничес- |технического         |               |академика И.П.   ||кой базы музеев и     |состояния зданий и их|               |Павлова", МУК    ||библиотек города;     |интерьеров           |               |"Рязанский       ||проведение работ по   |современным          |               |литературный     ||сохранению музейных   |эксплуатационным     |               |музей С.А.       ||ценностей, архивных   |требованиям;         |               |Есенина", МУК    ||документов,           |проведение ремонтных |               |"Централизованная||библиотечных фондов;  |работ помещений,     |               |библиотечная     ||обеспечение           |внутренних и наружных|               |система города   ||безопасности хранения |коммуникаций;        |               |Рязани", МУК     ||культурных ценностей, |оснащение учреждений |               |"Централизованная||находящихся в         |оборудованием,       |               |система детских  ||муниципальной         |системами            |               |библиотек города ||собственности;        |пожарно-охранной     |               |Рязани"          ||содержание и развитие |сигнализации и       |               |                 ||инфраструктуры,       |автоматического      |               |                 ||обеспечивающей        |пожаротушения;       |               |                 ||сохранность указанных |пополнение           |               |                 ||ценностей и           |библиотечных фондов  |               |                 ||гарантирующей доступ к|                     |               |                 ||ним граждан           |                     |               |                 |+——————————————————————+—————————————————————+———————————————+—————————————————+|1.2. Построение новых |Модернизация         |2012 - 2013    |МУК "Мемориальный||экспозиций            |действующих и        |г.г.           |музей-усадьба    ||                      |построение новых     |               |академика И.П.   ||                      |экспозиций           |               |Павлова", МУК    ||                      |                     |               |"Рязанский       ||                      |                     |               |литературный     ||                      |                     |               |музей С.А.       ||                      |                     |               |Есенина"         |+——————————————————————+—————————————————————+———————————————+—————————————————+|Задача 2. Создание условий для улучшения доступа жителей города Рязани к      ||информации и знаниям                                                          |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|Мероприятия 2.1.      |Модернизация         |2011 - 2013    |МУК "Мемориальный||Перевод информационных|компьютерного парка, |г.г.           |музей-усадьба    ||ресурсов музеев,      |приобретение         |               |академика        ||библиотек и архивов в |программного         |               |И.П.Павлова", МУК||цифровую форму,       |обеспечения          |               |"Рязанский       ||создание электронных  |                     |               |литературный     ||баз данных            |                     |               |музей С.А.       ||                      |                     |               |Есенина", МУК    ||                      |                     |               |"Централизованная||                      |                     |               |библиотечная     ||                      |                     |               |система города   ||                      |                     |               |Рязани", МУК     ||                      |                     |               |"Централизованная||                      |                     |               |система детских  ||                      |                     |               |библиотек города ||                      |                     |               |Рязани"          |+——————————————————————+—————————————————————+———————————————+—————————————————+|2.2. Развитие систем  |Создание локальных   |2012 - 2013    |МУК "Мемориальный||обмена информацией с  |компьютерных сетей,  |г.г.           |музей-усадьба    ||помощью компьютерных  |web-сайтов           |               |академика И.П.   ||сетей                 |учреждений,          |               |Павлова", МУК    ||                      |электронных          |               |"Рязанский       ||                      |экспозиций           |               |литературный     ||                      |                     |               |музей С.А.       ||                      |                     |               |Есенина", МУК    ||                      |                     |               |"Централизованная||                      |                     |               |библиотечная     ||                      |                     |               |система города   ||                      |                     |               |Рязани" МУК      ||                      |                     |               |"Централизованная||                      |                     |               |система детских  ||                      |                     |               |библиотек города ||                      |                     |               |Рязани"          |+——————————————————————+—————————————————————+———————————————+—————————————————+|Задача 3. Создание условий для внедрения инновационной и проектной            ||деятельности в сферу культуры                                                 |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|Мероприятия: 3.1.     |Адресная поддержка   |2011 - 2013    |Управление       ||Проведение конкурсов  |новаторских программ,|г.г.           |культуры,        ||творческих проектов,  |творческих проектов, |               |учреждения       ||организация творческих|деятелей культуры,   |               |культуры и       ||встреч, юбилейных     |которая призвана     |               |дополнительного  ||мероприятий           |обеспечить создание  |               |образования детей||                      |дополнительных       |               |художественно-эс-||                      |возможностей для     |               |тетической       ||                      |развития образования |               |направленности   ||                      |детей                |               |                 ||                      |художественно-эстети-|               |                 ||                      |ческой направленности|               |                 ||                      |и для активизации    |               |                 ||                      |культурного обмена   |               |                 |+——————————————————————+—————————————————————+———————————————+—————————————————+|Задача 4. Сохранение и развитие творческого потенциала города Рязани          |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|Мероприятия: 4.1.     |Проведение открытого |2011 - 2013    |Управление       ||Поддержка фестивалей, |конкурса скрипачей   |г.г.           |культуры,        ||конкурсов, выставок;  |им. В.Ф.Бобылева;    |               |учреждения       ||проведение            |концертов юных       |               |дополнительного  ||мастер-классов для    |виртуозов города.    |               |образования детей||детей и творческой    |Организация          |               |художественно-   ||молодежи;             |мастер-классов,      |               |эстетической     ||совершенствование     |творческих мастерских|               |направленности   ||системы повышения     |                     |               |                 ||квалификации          |                     |               |                 ||преподавателей        |                     |               |                 |+——————————————————————+—————————————————————+———————————————+—————————————————+|4.2. Укрепление       |Обеспечение          |2011 - 2013г.г.|Управление       ||материально-техничес- |соответствия         |               |культуры,        ||кой базы, обновление  |технического         |               |учреждения       ||специального          |состояния зданий и их|               |дополнительного  ||оборудования          |интерьеров           |               |образования детей||учреждений            |современным          |               |художественно-эс-||дополнительного       |эксплуатационным     |               |тетической       ||образования детей     |требованиям,         |               |направленности   ||художественно-эстети- |санитарным нормам и  |               |                 ||ческой направленности |правилам, системами  |               |                 ||                      |пожарно-охранной     |               |                 ||                      |сигнализации и       |               |                 ||                      |автоматического      |               |                 ||                      |пожаротушения,       |               |                 ||                      |проведение ремонта   |               |                 ||                      |зданий и помещений   |               |                 ||                      |учреждений,          |               |                 ||                      |внутренних и наружных|               |                 ||                      |коммуникаций.        |               |                 ||                      |Оснащение учреждений |               |                 ||                      |оборудованием,       |               |                 ||                      |музыкальными         |               |                 ||                      |инструментами        |               |                 |+——————————————————————+—————————————————————+———————————————+—————————————————+|Задача 5. Укрепление единого культурного пространства России, интеграция      ||российской культуры города в российское и мировое культурное пространство     |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|Мероприятия: 5.1.     |Проведение           |2011 - 2013    |Управление       ||Поддержка, фестивалей,|Национального        |г.г.           |культуры,        ||конкурсов, выставок,  |фестиваля-конкурса   |               |учреждения       ||традиционных форм     |традиционного        |               |культуры         ||народного искусства и |народного творчества |               |                 ||самодеятельного       |молодежи "Есенинская |               |                 ||художественного       |Русь"; всероссийских |               |                 ||творчества            |и межрегиональных    |               |                 ||                      |фестивалей и         |               |                 ||                      |конкурсов            |               |                 |+——————————————————————+—————————————————————+———————————————+—————————————————+|5.2. Проведение       |Проведение           |2011 - 2013    |МУК              ||тематических          |тематических         |г.г.           |Культурно-досуго-||кинопоказов и         |кинолекториев для    |               |вый центр        ||кинолекториев         |различных категорий  |               |"Октябрь"        ||                      |населения города     |               |                 ||                      |Рязани: ветеранов    |               |                 ||                      |войны и труда,       |               |                 ||                      |инвалидов,           |               |                 ||                      |малообеспеченных     |               |                 ||                      |семей, школьников и  |               |                 ||                      |молодежи             |               |                 |+——————————————————————+—————————————————————+———————————————+—————————————————+|5.3. Проведение       |Проведение           |2011 - 2013    |Управление       ||массовых              |общегородских        |г.г.           |культуры,        ||культурно-досуговых   |праздников и других  |               |учреждения       ||мероприятий на базе   |массовых мероприятий |               |культуры         ||учреждений культуры и |                     |               |                 ||открытых площадках    |                     |               |                 ||города                |                     |               |                 |+——————————————————————+—————————————————————+———————————————+—————————————————+|5.4. Укрепление       |Обеспечение          |2011 - 2013    |Управление       ||материально-техничес- |соответствия         |г.г.           |культуры,        ||кой базы              |технического         |               |учреждения       ||культурно-досуговых   |состояния зданий и их|               |культуры         ||учреждений            |интерьеров           |               |                 ||                      |современным          |               |                 ||                      |эксплуатационным     |               |                 ||                      |требованиям,         |               |                 ||                      |санитарным нормам и  |               |                 ||                      |правилам, системами  |               |                 ||                      |пожарно-охранной     |               |                 ||                      |сигнализации и       |               |                 ||                      |автоматического      |               |                 ||                      |пожаротушения,       |               |                 ||                      |проведение ремонта   |               |                 ||                      |зданий, помещений,   |               |                 ||                      |внутренних и наружных|               |                 ||                      |коммуникаций.        |               |                 ||                      |Оснащение            |               |                 ||                      |культурно-досуговых  |               |                 ||                      |учреждений мебелью,  |               |                 ||                      |свето - и            |               |                 ||                      |звукотехническим     |               |                 ||                      |оборудованием,       |               |                 ||                      |музыкальными         |               |                 ||                      |инструментами        |               |                 |+——————————————————————+—————————————————————+———————————————+—————————————————+      (В    редакции    Постановления    Администрации    г.    Рязаниот 01.04.2011 г. N 1422)
    7. Оценка рисков реализации Программы и мероприятия по их снижению  
        Невыполнение мероприятий Программы  возможно  по  техническим  ииным устранимым причинам. К данным рискам относятся риски, связанные:
        -  с  неудовлетворительным  состоянием   материально-техническойбазы;
        - отсутствием необходимого финансового обеспечения;
        - отсутствием кадровых ресурсов требуемой квалификации.
        Учет  рисков  осуществляется   как   коэффициент,   определяющийстабильность работы до и после процедуры избежания рисков. Коэффициентриска   показывает   вероятное   выполнение   мероприятия   с   учетомдействующих рисков:Г————————————————————————T—————————————————————————————————————T———————————————————¬|       Вид риска        |              Описание               | Коэффициент риска |+————————————————————————+—————————————————————————————————————+———————————————————+|Риски отсутствуют       |Созданы все условия для выполнения   |         1         ||                        |мероприятия                          |                   |+————————————————————————+—————————————————————————————————————+———————————————————+|Риск возникновения      |Основание для риска                  |        0,8        ||внеплановых расходов, не|-неудовлетворительное состояние      |                   ||запланированных в       |материально-технической базы         |                   ||бюджете на текущий      |                                     |                   ||финансовый год          |                                     |                   |+————————————————————————+—————————————————————————————————————+———————————————————+|Основные средства       |Риск связан с невозможностью         |        0,5        ||требуют капитального    |эксплуатации здания или иных основных|                   ||ремонта или замены      |средств из-за неудовлетворительного  |                   ||                        |технического состояния. Также данный |                   ||                        |вид рисков применяется при           |                   ||                        |несоответствии имеющихся основных    |                   ||                        |средств выполняемой задаче           |                   |+————————————————————————+—————————————————————————————————————+———————————————————+|Риски административного |Возникает при несоответствии здания  |        0,2        ||запрета на эксплуатацию |действующим нормам и требованиям     |                   ||здания                  |                                     |                   |+————————————————————————+—————————————————————————————————————+———————————————————+|Отсутствие кадрового    |Возникает при несоответствии         |        0,9        ||обеспечения             |квалификации персонала требованиям   |                   ||                        |поставленной задачи                  |                   |+————————————————————————+—————————————————————————————————————+———————————————————+
        Коэффициент риска устанавливается по таблице.
        Результат  оценки   рисков   означает   возможное   невыполнениемероприятия на определенный процент из-за влияния факторов риска.
        Устранение рисков  поднимает  коэффициент  до  1,  что  означаетсоздание условий для полного выполнения мероприятия.
        Неустраняемым  риском  досрочного  прекращения  Программы  можетявиться изменение социальной и экономической ситуации, выявление новыхприоритетов развития. Достижение цели  Программы  при  таких  условияхбудет невозможно.  8. Ресурсное обеспечение программы. Ожидаемые конечные результаты   
  
                             реализации программы                         
                                                                          
          В достижении цели Программы задействованы ресурсы:
          - финансовые;
          - информационные;
          - кадровый состав сферы культуры;
          - сеть подведомственных учреждений.
          Финансовые ресурсы включают средства областного бюджета, бюджетагорода Рязани и внебюджетные источники:
          Областной бюджет - 1178,2 тыс. рублей;
          бюджет города Рязани - 40087,0 тыс. рублей;
          внебюджетные средства - 5961,0 тыс. рублей.
          Общий  объем  средств  на   реализацию   мероприятий   Программысоставляет 47226,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
          в 2011 году - 22529,1 тыс. рублей;
          в 2012 году - 12568,1 тыс. рублей;
          в 2013 году - 12129,0 тыс. рублей.
          Распределение средств на финансирование Программы на 2011 - 2013годы  в  разрезе исполнителей Программы определяется после утвержденияобъемов финансирования Программы в решении Рязанской городской Думы обутверждении бюджета города Рязани на соответствующий год.
          Объемы  финансового  обеспечения  мероприятий  Программы   носятпрогнозный  характер,  соответствующий минимальному уровню финансовогообеспечения,  и  подлежат  уточнению  при  утверждении   расходов   нареализацию  Программы  в  рамках  решения  Рязанской городской Думы обутверждении бюджета города Рязани на очередной финансовый год, а такжепри внесении в него изменений в течение финансового года.Г———————————T———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————T———————T———————————————————¬|Цель,      |Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)                                        |Всего  |Ожидаемый результат||задача     +———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+2011 - |                   ||           |Областной бюджет         |Бюджет города Рязани      |Внебюджетные источники        |2013   |                   ||           +—————————————————————————+——————————————————————————+——————————————————————————————+г.г.,  |                   ||           |2011 год|2012   |2013 год|2011 год|2012 год|2013 год|2011 год  |2012 год |2013 год |тыс.   |                   ||           |        |год    |        |        |        |        |          |         |         |руб.   |                   |+———————————+————————+———————+————————+————————+————————+————————+——————————+—————————+—————————+———————+———————————————————+|Цель. Обеспечение конституционного права населения города Рязани на доступ к культурным ценностям и свободу творчества в   ||сфере культуры                                                                                                             |+———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|Задача 1.  |        |       |        |9308,0  |4000,0  |4000,0  |          |         |         |17308,0|- увеличение доли  ||Сохранение,|        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |учреждений культуры||использова-|        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |библиотечного и    ||ние,       |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |музейного типа,    ||популяриза-|        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |находящихся в      ||ция        |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |удовлетворительном ||объектов   |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |техническом        ||культурного|        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |состоянии, в общем ||и          |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |количестве         ||историчес- |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |учреждений до 65%; ||кого       |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |- сохранение       ||наследия   |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |книгообеспеченности||           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |пользователей      ||           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |библиотек на уровне||           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |8,3 ед. на одного  ||           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |пользователя;      ||           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |- увеличение       ||           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |количества         ||           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |экземпляров        ||           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |выданных документов||           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |учреждениями       ||           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |библиотечного      ||           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |обслуживания       ||           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |населению ежегодно ||           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |на 0,5%;           |+———————————+————————+———————+————————+————————+————————+————————+——————————+—————————+—————————+———————+———————————————————+|Задача 2.  |115,5   |115,5  |        |32,0    |160,0   |160,0   |60,0      |60,0     |60,0     |763,0  |- увеличение       ||Создание   |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |среднего числа     ||условий для|        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |посещении музеев на||улучшения  |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |1000 жителей города||доступа    |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |ежегодно на 20     ||жителей    |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |единиц;            ||города     |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |- увеличение       ||Рязани к   |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |количества выставок||информации |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |и экспозиций,      ||и знаниям  |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |выставленных в     ||           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |учреждениях        ||           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |музейного типа     ||           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |ежегодно на 1      ||           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |единицу; -         ||           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |увеличение числа   ||           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |посетителей        ||           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |мероприятий        ||           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |научно-просветите- ||           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |льского характера в||           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |музеях ежегодно на ||           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |2%;                |+———————————+————————+———————+————————+————————+————————+————————+——————————+—————————+—————————+———————+———————————————————+|Задача 3.  |        |       |        |100,0   |100,0   |100,0   |          |         |         |300,0  |- увеличение доли  ||Создание   |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |одаренных детей -  ||условий для|        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |победителей        ||внедрения  |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |областных,         ||инновацион-|        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |всероссийских и    ||ной и      |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |международных      ||проектной  |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |конкурсов,         ||деятельнос-|        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |выставок,          ||ти в сферу |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |фестивалей,        ||культуры   |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |проведенных в      |+———————————+————————+———————+————————+————————+————————+————————+——————————+—————————+—————————+———————+рамках Программы,  ||Задача 4.  |223,6   |223,6  |        |7718,0  |3437,0  |3437,0  |792,0     |792,0    |792,0    |17415,2|из общего числа    ||Сохранение |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |детей участников   ||и развитие |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |ежегодно на 1%;    ||творческого|        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |- сохранение       ||потенциала |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |процента охвата    ||города     |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |детей в возрасте от||Рязани     |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |4 до 18 лет,       ||           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |пользующихся       ||           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |услугами учреждений||           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |дополнительного    ||           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |образования детей  ||           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |художественно-эсте-||           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |тической           ||           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |направленности на  ||           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |уровне 15,9%;      ||           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |- увеличение доли  ||           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |учреждений         ||           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |дополнительного    ||           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |образования детей  ||           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |художественно-эсте-||           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |тической           ||           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |направленности,    ||           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |находящихся в      ||           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |удовлетворительном ||           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |техническом        ||           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |состоянии, в общем ||           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |количестве         ||           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |учреждений до 70%  |+———————————+————————+———————+————————+————————+————————+————————+——————————+—————————+—————————+———————+———————————————————+|Задача 5.  |200,0   |200,0  |100,0   |2845,0  |2345,0  |2345,0  |1135,0    |1135,0   |1135,0   |11440,0|- увеличение числа ||Укрепление |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |жителей, занятых в ||единого    |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |клубных            ||культурного|        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |формированиях,     ||пространст-|        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |любительских       ||ва России, |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |объединениях по    ||интеграция |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |различным          ||российской |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |направлениям       ||культуры в |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |ежегодно на 5      ||мировое    |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |человек;           ||культурное |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |- увеличение числа ||пространст-|        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |посетителей        ||во         |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |фестивалей,        ||           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |конкурсов,         ||           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |культурно-досуговых||           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |мероприятий        ||           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |и кинолекториев,   ||           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |проводимых на базах||           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |культурно-досуговых||           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |учреждений ежегодно||           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |на 1%;             ||           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |- увеличение числа ||           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |посетителей        ||           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |массовых           ||           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |культурно-досуговых||           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |мероприятий,       ||           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |проводимых на      ||           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |открытых площадках ||           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |ежегодно на 2%;    |+———————————+————————+———————+————————+————————+————————+————————+——————————+—————————+—————————+———————+———————————————————+|           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |- увеличение доли   ||           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |культурно-досуговых ||           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |учреждений,         ||           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |находящихся в       ||           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |удовлетворительном  ||           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |техническом         ||           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |состоянии, в общем  ||           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |количестве          ||           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |учреждений до 85%   |+———————————+————————+———————+————————+————————+————————+————————+——————————+—————————+—————————+———————+————————————————————+|Итого по   |539,1   |539,1  |100,0   |20003,0 |10042,0 |10042,0 |1987,0    |1987,0   |1987,0   |47226,2|                    ||Программе  |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |                    |+———————————+————————+———————+————————+————————+————————+————————+——————————+—————————+—————————+———————+————————————————————+|в том      |        |1178,2          |                 |                   |1178,2   |                                      ||числе:     |        |                |                 |                   |         |                                      ||областной  |        |                |                 |                   |         |                                      ||бюджет     |        |                |                 |                   |         |                                      |+———————————+————————+————————————————+—————————————————+———————————————————+—————————+——————————————————————————————————————+|бюджет     |        |                |40087,0          |                   |40087,0  |                                      ||города     |        |                |                 |                   |         |                                      ||Рязани     |        |                |                 |                   |         |                                      |+———————————+————————+————————————————+—————————————————+———————————————————+—————————+——————————————————————————————————————+|внебюджет- |        |                |                 |5961,0             |5961,0   |                                      ||ные        |        |                |                 |                   |         |                                      ||источники  |        |                |                 |                   |         |                                      |+———————————+————————+————————————————+—————————————————+———————————————————+—————————+——————————————————————————————————————+
                                                                          
                                                                          
          Информационные ресурсы культуры включают в  себя  информационнуюсеть  учреждений  культуры, систему обновления и пополнения баз данныхсферы культуры, нормативно-правовые документы.
          Кадровым  ресурсом  являются   руководящие,   педагогические   итворческие работники отрасли.
          Сеть подведомственных учреждений представлена в ниже приведеннойструктуре.Г———T——————————————————————————————————T————————————————T————————————————¬|N  |Вид подведомственных учреждений   |Количество      |Доля в общем    ||п/п|                                  |подведомственных|количестве      ||   |                                  |учреждений (ед.)|подведомственных||   |                                  |                |учреждений (%)  |+———+——————————————————————————————————+————————————————+————————————————+|1  |Библиотеки                        |25              |58,1            |+———+——————————————————————————————————+————————————————+————————————————+|2  |Музеи                             |2               |4,7             |+———+——————————————————————————————————+————————————————+————————————————+|3  |Культурно-досуговые учреждения    |4               |9,3             |+———+——————————————————————————————————+————————————————+————————————————+|4  |Учреждения дополнительного        |12              |27,9            ||   |образования детей                 |                |                ||   |художественно-эстетической        |                |                ||   |направленности                    |                |                |+———+——————————————————————————————————+————————————————+————————————————+|   |Всего:                            |43              |100             |+———+——————————————————————————————————+————————————————+————————————————+
                                                                          
                                                                          
        Соответствие вида подведомственных учреждений целям Программы   Г———————————————————————T———————————————T————————————————————————————————¬|Наименование цели      |Вид            |Наименование подведомственного  ||                       |подведомствен- |учреждения                      ||                       |ного учреждения|                                |+———————————————————————+———————————————+————————————————————————————————+|Обеспечение            |Библиотеки     |МУК "Централизованная           ||конституционного права |               |библиотечная система города     ||населения города Рязани|               |Рязани"                         ||на доступ к культурным |               +————————————————————————————————+|ценностям и свободу    |               |МУК "Централизованная система   ||творчества в сфере     |               |детских библиотек города Рязани"||культуры               +———————————————+————————————————————————————————+|                       |Музеи          |МУК "Мемориальный музей-усадьба ||                       |               |академика И.П.Павлова"          ||                       |               +————————————————————————————————+|                       |               |МУК "Рязанский литературный     ||                       |               |музей С.А.Есенина"              ||                       +———————————————+————————————————————————————————+|                       |Культурно-досу-|МУК "Муниципальный культурный   ||                       |говые          |центр города Рязани"            ||                       |учреждения     +————————————————————————————————+|                       |               |МАУК "Дворец культуры           ||                       |               |"Приокский"                     ||                       |               +————————————————————————————————+|                       |               |МУК "Культурно-досуговый центр  ||                       |               |"Октябрь"                       ||                       |               +————————————————————————————————+|                       |               |МУК "Городские парки"           ||                       +———————————————+————————————————————————————————+|                       |Образовательные|МОУ ДОД "Детская художественная ||                       |учреждения     |школа N 1"                      ||                       |художественно- +————————————————————————————————+|                       |эстетической   |МОУ ДОД "Детская музыкальная    ||                       |направленности |школа N 1"                      ||                       |               +————————————————————————————————+|                       |               |МОУ ДОД "Детская школа искусств ||                       |               |N 1"                            ||                       |               +————————————————————————————————+|                       |               |МОУ ДОД "Детская школа искусств ||                       |               |N 2"                            ||                       |               +————————————————————————————————+|                       |               |МОУ ДОД "Детская школа искусств ||                       |               |N 3"                            ||                       |               +————————————————————————————————+|                       |               |МОУ ДОД "Детская школа искусств ||                       |               |N 4 им. Е.Г.Попова"             ||                       |               +————————————————————————————————+|                       |               |МОУ ДОД "Детская школа искусств ||                       |               |N 5"                            |+———————————————————————+———————————————+————————————————————————————————+|Наименование цели      |Вид            |Наименование подведомственного  ||                       |подведомствен- |учреждения                      ||                       |ного учреждения|                                |+———————————————————————+———————————————+————————————————————————————————+|                       |               |МОУ ДОД "Детская музыкальная    ||                       |               |школа N 5 им. В.Ф.Бобылева"     ||                       |               +————————————————————————————————+|                       |               |МОУ ДОД "Детская музыкальная    ||                       |               |школа N 6"                      ||                       |               +————————————————————————————————+|                       |               |МОУ ДОД "Детская школа искусств ||                       |               |N 7"                            ||                       |               +————————————————————————————————+|                       |               |МОУ ДОД "Детская музыкальная    ||                       |               |хоровая школа N 8"              ||                       |               +————————————————————————————————+|                       |               |МОУ ДОД "Детская школа искусств ||                       |               |N 9"                            |+———————————————————————+———————————————+————————————————————————————————+
  
  
          (В    редакции    Постановления    Администрации    г.    Рязаниот 01.04.2011 г. N 1422)
        9. Организационная схема управления и контроля за реализацией     
  
  
                                  программы                               
          Контроль за  реализацией  Программы  осуществляет  администрациягорода Рязани.
          Управление   культуры   администрации   города   Рязани    несетответственность   за  реализацию  и  достижение  конечных  результатовПрограммы, целевое использование средств, выделяемых на ее выполнение,оказывает   содействие   в   привлечении   средств,   разрабатывает  ипредставляет в  установленном  порядке  сводную  бюджетную  заявку  наассигнования  из  бюджета  города  Рязани  финансирования Программы наочередной финансовый  год.  Исполнители  мероприятий  Программы  несутответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевоеи рациональное использование финансовых средств.
          В рамках календарного года постановлением  администрации  городаРязани    утверждается    план   мероприятий   Программы   в   разрезесоответствующих получателей средств, с указанием объема расходов.
          Управление   культуры   ежеквартально    осуществляет    ведениемониторинга   показателей   результативности   (целевых   индикаторов)реализации Программы в течение всего периода реализации Программы.  Поитогам  года  проводится  анализ  эффективности выполнения мероприятийПрограммы, расходования  финансовых  средств,  на  основе  показателейопределяются  промежуточные  результаты  реализации Программы. Отчет ореализации   Программы   представляется   в    управление    экономикиадминистрации   города   Рязани  и  финансово-казначейское  управлениеадминистрации города Рязани в срок до 15 января  года,  следующего  заотчетным.
          Уточнение   (корректировка)   целевых   индикаторов   и   другихпараметров    Программы    осуществляется   управлением   культуры   вустановленном порядке с  обязательным  согласованием  корректировок  суправлением экономики администрации города Рязани.
          Внесение изменений  в  Программу  осуществляется  постановлениемадминистрации города Рязани.
          В   случае   досрочного   прекращения    реализации    Программыфинансово-казначейское   управление   администрации  города  Рязани  всоответствии   с   Бюджетным   кодексом   РФ    сокращает    средства,предусмотренные в бюджете города Рязани на управление культуры за счетисключения из него средств, ранее выделенных на реализацию Программы.
  
  
          (В    редакции    Постановления    Администрации    г.    Рязаниот 01.04.2011 г. N 1422)
  
     10. Оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам   
        Оценка эффективности реализации Программы производится  ежегоднона основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечитмониторинг динамики изменений  показателей  за  оцениваемый  период  сцелью   уточнения   задач   и   мероприятий   Программы.   Для  оценкиэффективности Программы используется 14 показателей, включающих в себяиндикаторы по всем направлениям деятельности курируемой сферы.
        Оценка  эффективности  Программы  производится  путем  сравнениязначений  целевых  индикаторов в 2010 году с установленными значениямина 2011 - 2013 годы.
        Порядок оценки эффективности и результативности.
        Для оценки эффективности и результативности реализации Программыиспользуется  ежегодная  итоговая  отчетность  о  ходе  ее реализации,формы и  порядок  предоставления  которой  установлены  постановлениемадминистрации  города  Рязани  от  28.06.2007  N  2018 "Об утвержденииПоложения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственныхцелевых  программ,  индикаторов  оценки результативности и планируемыхрезультатов,  корректировки   предоставляемых   ведомствам   бюджетныхсредств, исходя из уровня достижения результатов".
        Анализ  оценки  эффективности  и   результативности   реализацииПрограммы    осуществляется    управлением    культуры   и   искусстваадминистрации города Рязани и основывается  на  количественной  оценкесостояния   отдельных   показателей   результативности  ее  выполнения(индикаторов результативности).
        Количественная  оценка  состояния  индикаторов  эффективности  ирезультативности  осуществляется  в  баллах.  Значение  количественнойоценки определяется для каждого индикатора согласно форме, приведеннойв таблице:
    Форма количественной оценки состояния индикаторов результативности  Г————————————T————————————T———————————————————————————————————————————¬|Наименование| Состояние  |Количественная оценка состояния индикатора || индикатора | индикатора |                 в баллах                  ||            |            +———————————————————————————————————————————+|            |            |  При росте  |При сохранении| При снижении ||            |            |   объемов   |   объемов    |   объемов    ||            |            |финансирова- |финансирования|финансирования||            |            |ния Программы|  Программы   |  Программы   ||            |            +—————————————+——————————————+——————————————+|Индикатор   |Положитель- |      1      |      2       |      3       ||результатив-|ная динамика|             |              |              ||ности       |показателя  |             |              |              ||            +————————————+—————————————+——————————————+——————————————+|            |Сохранение  |      0      |      1       |      2       ||            |динамики    |             |              |              ||            |показателя  |             |              |              ||            +————————————+—————————————+——————————————+——————————————+|            |Отрицатель- |      0      |      0       |      1       ||            |ная динамика|             |              |              ||            |показателя  |             |              |              ||            |индикатора  |             |              |              ||            +————————————+—————————————+——————————————+——————————————+
        Итоговая  оценка  эффективности  и  результативности   Программыопределяется  как  среднее  арифметическое  значение баллов по каждомуиндикатору.
        В случае, если итоговая оценка эффективности и  результативностибольше или равна 1, то реализация Программы признается эффективной.
        В случае,  если  итоговая  оценка  эффективности  меньше  1,  тореализация Программы признается не эффективной.
        В случае,  когда  из  результатов  оценки  реализации  Программыследует  вывод  об  отсутствии  или  низкой результативности бюджетныхрасходов, формируются предложения:
        - о прекращении реализации Программы в целом  или  ее  отдельныхмероприятий   с  исключением  в  установленном  порядке  ведомственныхрасходов  на  их  реализацию  из  бюджета  города  Рязани  на  текущийфинансовый год и среднесрочную перспективу;
        -  о  доработке  Программы  или  ее  отдельных   мероприятий   сприостановлением финансирования из бюджета города Рязани.