Постановление Администрации г. Рязани от 03.11.2010 № 5226
Об утверждении ведомственной целевой программы развития "Культура и искусство города Рязани (2011 - 2013 годы)"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 ноября 2010 г. N 5226
Об утверждении ведомственной целевой программы развития "Культура
города Рязани (2011 - 2013 годы)"
(В редакции Постановления Администрации г. Рязани
от 01.04.2011 г. N 1422)
В целях обеспечения конституционного права населения городаРязани на доступ к культурным ценностям и свободу творчества в сферекультуры, в соответствии с постановлением главы администрации городаРязани от 28.06.2007 N 2018 "Об утверждении Положения о порядкеразработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ,индикаторов оценки результативности и планируемых результатов,корректировки предоставляемых ведомствам бюджетных средств исходя изуровня достижения результатов", руководствуясь статьями 39, 41 от 23.09.2010 N 430-1,распоряжением администраций города Рязани от 23.09.2010 N 515-л "Обисполнении обязанностей главы администрации", администрация городаРязани постановляет:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программуразвития "Культура города Рязани (2011 - 2013 годы)". (В редакцииПостановления Администрации г. Рязани от 01.04.2011 г. N 1422)
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования.
3. Пресс-службе (отделу) администрации города Рязани (ДаньшоваЕ.А.) опубликовать настоящее постановление в газете "Рязанскиеведомости".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы администрации Пыжонкову Т.Е. (В редакцииПостановления Администрации г. Рязани от 01.04.2011 г. N 1422)
И.о. главы администрации С.В.ГорячкинаВедомственная целевая программа развития "Культура города Рязани (2011
- 2013 годы)"
(утв. постановлением администрации города Рязани от 3
ноября 2010 г. N 5226) 1. Паспорт Программы Г—————————————————T————————————————————————————————————————————————————¬|1. Наименование |Ведомственная целевая программа развития "Культура ||Программы |города Рязани (2011 - 2013 годы)" |+—————————————————+————————————————————————————————————————————————————+|2. Дата принятия |Приказ начальника управления культуры и искусства ||решения о |администрации города Рязани от 02.07.2010 N 49ав "О ||разработке |разработке ведомственной целевой программы" ||Программы, дата | ||ее утверждения | |+—————————————————+————————————————————————————————————————————————————+|3. Заказчик |Администрация города Рязани ||Программы | |+—————————————————+————————————————————————————————————————————————————+|4. Цель и задачи |Цель: ||Программы |обеспечение конституционного права населения города || |Рязани на доступ к культурным ценностям и свободу || |творчества в сфере культуры. || |Задачи: || |- сохранение, использование, популяризация объектов || |культурного и исторического наследия; || |- создание условий для улучшения доступа жителей || |города Рязани к информации и знаниям; || |- создание условий для внедрения инновационной и || |проектной деятельности в сферу культуры; || |- сохранение и развитие творческого потенциала || |города Рязани; || |- укрепление единого культурного пространства || |России, интеграция культуры города в российское и || |мировое культурное пространство |+—————————————————+————————————————————————————————————————————————————+|5. Целевые |- увеличение доли учреждений культуры библиотечного ||индикаторы |и музейного типа, находящихся в удовлетворительном ||Программы и их |техническом состоянии, в общем количестве учреждений||значения |(2010 год - 61%); || |- сохранение книгообеспеченности пользователей || |библиотек (2010 год - 8,3 ед./чел.); || |- увеличение количества экземпляров выданных || |документов учреждениями библиотечного обслуживания || |населению (2010 год- 1679тыс. экз.); || |- увеличение среднего числа посещений музеев на 1000|| |жителей города (2010 год - 89 ед.); || |- увеличение количества выставок и экспозиций, || |выставленных в учреждениях музейного типа (2010 год || |- 5 ед.); || |- увеличение количества посетителей мероприятий || |научно- просветительского характера в музеях (2010 || |год - 10320 чел.); || |- увеличение доли культурно-досуговых учреждений, || |находящихся в удовлетворительном техническом || |состоянии, в общем количестве учреждений (2010 год -|| |80%); || |- увеличение числа жителей, занятых в клубных || |формированиях, любительских объединениях по || |различным направлениям (2010год - 3811 чел.); || |- увеличение числа посетителей фестивалей, || |конкурсов, культурно-досуговых мероприятий и || |кинолекториев, проводимых || |на базах культурно-досуговых учреждений (2010 год - || |231183 чел.); || |- увеличение числа посетителей массовых || |культурно-досуговых мероприятий, проводимых на || |открытых площадках (2010 год - 158733 чел.); || |- увеличение доли учреждений дополнительного || |образования детей художественно-эстетической || |направленности, находящихся в удовлетворительном || |техническом состоянии, в общем количестве учреждений|| |(2010 год - 67%); || |- сохранение процента охвата детей в возрасте от 4 || |до 18 лет, пользующихся услугами учреждений || |дополнительного образования детей || |художественно-эстетической направленности (2010 год || |- 15,9%); || |- увеличение доли одаренных детей - победителей || |областных, всероссийских и международных конкурсов, || |выставок и фестивалей, проведенных в рамках || |Программы, из общего числа детей участников (2010 || |год - 2%) |+—————————————————+————————————————————————————————————————————————————+|6. Сроки и этапы |2011 - 2013 годы. Программа реализуется в один этап ||реализации | ||Программы | |+—————————————————+————————————————————————————————————————————————————+|7. Перечень |Мероприятия: ||основных |- укрепление материально-технической базы музеев и ||мероприятий |библиотек города; проведение работ по сохранению || |музейных ценностей, архивных документов, || |библиотечных фондов; обеспечение безопасности || |хранения культурных ценностей, находящихся || |в муниципальной собственности; содержание и развитие|| |инфраструктуры, обеспечивающей сохранность указанных|| |ценностей и гарантирующей доступ к ним граждан; || |- построение новых экспозиций; || |- перевод информационных ресурсов музеев, библиотек || |и архивов в цифровую форму, создание электронных баз|| |данных; || |- развитие систем обмена информацией с помощью || |компьютерных сетей; || |- проведение конкурсов творческих проектов, || |организация творческих встреч, юбилейных || |мероприятий; || |- поддержка фестивалей, конкурсов, выставок; || |проведение мастер-классов для детей и творческой || |молодежи; совершенствование системы повышения || |квалификации преподавателей; || |- укрепление материально-технической базы, || |обновление специального оборудования учреждений || |дополнительного образования детей || |художественно-эстетической направленности; || |- поддержка, фестивалей, конкурсов, выставок, || |традиционных форм народного искусства и || |самодеятельного художественного творчества; || |- проведение тематических кинопоказов и || |кинолекториев; || |- проведение массовых культурно-досуговых || |мероприятий || |на базе учреждений культуры и открытых площадках || |города; || |- укрепление материально-технической базы || |культурно-досуговых учреждений |+—————————————————+————————————————————————————————————————————————————+|8. Исполнители |Управление культуры администрации города Рязани ||основных |(далее - управление культуры), подведомственные ||мероприятий |учреждения культуры и дополнительного образования || |детей художественно-эстетической направленности |+—————————————————+————————————————————————————————————————————————————+|9. Объемы и |Общий объем финансирования по Программе - 47226,2 ||источники |тыс. рублей, в том числе: ||финансирования |бюджет Рязанской области - 1178,2 тыс. рублей; || |бюджет города Рязани - 40087,0 тыс. рублей; || |внебюджетные средства - 5961,0 тыс. рублей || |По годам и источникам: || |2011 год - 22529,1 тыс. рублей, из них по || |источникам: бюджет Рязанской области - 539,1 тыс. || |рублей; бюджет города Рязани - 20003,0 тыс. рублей; || |внебюджетные средства - 1987,0 тыс. рублей 2012 год || |- 12568,1 тыс. рублей, из них по источникам: бюджет || |Рязанской области - 539,1 тыс. рублей; бюджет города|| |Рязани - 10042,0 тыс. рублей; внебюджетные средства || |- 1987,0 тыс. рублей || |2013 год - 12129,0 тыс. рублей, из них по || |источникам: бюджет Рязанской области - 100,0 тыс. || |рублей; бюджет города Рязани - 10042,0 тыс. рублей; || |внебюджетные средства- 1987,0 тыс. рублей |+—————————————————+————————————————————————————————————————————————————+|10. |Управление и контроль за реализацией Программы ||Организационная |осуществляют администрация города Рязани, управление||схема управления |культуры администрации города Рязани, управление ||и контроля за |экономики администрации города Рязани, ||реализацией |финансово-казначейское управление администрации ||Программы |города Рязани |+—————————————————+————————————————————————————————————————————————————+|11. Ожидаемые |- увеличение доли учреждений культуры библиотечного ||результаты |и музейного типа, находящихся в удовлетворительном ||реализации |техническом состоянии, в общем количестве учреждений||Программы |до 65%; || |- сохранение книгообеспеченности пользователей || |библиотек на уровне 8,3 единиц на одного || |пользователя; || |- увеличение количества экземпляров выданных || |документов учреждениями библиотечного обслуживания || |населения ежегодно на 0,5%; || |- увеличение среднего числа посещений музеев на 1000|| |жителей города ежегодно на 20 единиц; || |- увеличение количества выставок и экспозиций, || |выставленных в учреждениях музейного типа, ежегодно || |на 1 единицу; || |- увеличение числа посетителей мероприятий || |научно-просветительского характера в музеях ежегодно|| |на 2%; || |- увеличение доли культурно-досуговых учреждений, || |находящихся в удовлетворительном техническом || |состоянии, в общем количестве учреждений до 85%; || |- увеличение числа жителей, занятых в клубных || |формированиях, любительских объединениях по || |различным направлениям ежегодно на 5 человек; || |- увеличение числа посетителей фестивалей, || |конкурсов, культурно-досуговых мероприятий и || |кинолекториев, проводимых на базах || |культурно-досуговых учреждений, ежегодно на 1%; || |- увеличение числа посетителей массовых || |культурно-досуговых мероприятий, проводимых на || |открытых площадках, ежегодно на 2%; || |- увеличение доли учреждений дополнительного || |образования детей художественно-эстетической || |направленности, находящихся || |в удовлетворительном техническом состоянии, в общем || |количестве учреждений до 70%; || |- сохранение процента охвата детей в возрасте от 4 || |до 18 лет, пользующихся услугами учреждений || |дополнительного образования детей || |художественно-эстетической направленности, || |на уровне 15,9%; || |- увеличение доли одаренных детей - победителей || |областных, всероссийских и международных конкурсов, || |выставок, фестивалей, проведенных в рамках || |Программы, из общего числа детей участников ежегодно|| |на 1% || | ||12. Показатели |Оценка эффективности расходования бюджетных средств ||эффективности |производится ежегодно на основе использования ||расходования |системы целевых индикаторов (показателей), ||бюджетных средств|характеризующих: || |- степень достижения цели, решения поставленных || |задач; || |- степень соответствия запланированному уровню || |затрат. Для оценки эффективности Программы || |используются показатели, включающие в себя || |индикаторы по всем направлениям деятельности || |курируемой сферы. || |Оценка эффективности Программы производится путем || |сравнения значений целевых индикаторов в базовом || |году с установленными значениями на 2011 - 2013 || |годы. |+—————————————————+————————————————————————————————————————————————————+ (В редакции Постановления Администрации г. Рязаниот 01.04.2011 г. N 1422)
2. Содержание проблемы, анализ причин ее возникновения и обоснование
ее решения программными методами на уровне ведомства
Муниципальные учреждения культуры и дополнительного образованиядетей художественно-эстетической направленности города, предоставляютнаселению широкий спектр услуг, формирующих и удовлетворяющихкультурные и информационные потребности, обеспечивающие высокоекачество жизни и являющиеся фундаментом формирования человеческогокапитала, необходимого для любой сферы жизнедеятельности.
Вместе с тем социальное расслоение общества, привело кпопуляризации массовой и поп-культуры, появились новые формы и жанрыдосуговой деятельности, недоступные основному населению города,ослабли международные и межрегиональные связи, что привело ксокращению устоявшихся культурных связей, ослаблению традиций, заменесоциальных ориентиров и ценностей.
В условиях информатизации общества сохранениеконкурентоспособности культуры в большой мере зависит от ускоренияформирования информационных сетей в сфере культуры. Необходимопроведение мероприятий по изменению структуры основных фондов отраслина основе широкого внедрения информационно-коммуникационных технологийи оснащения современным оборудованием и программными продуктами дляобеспечения культурной деятельности.
В ситуации быстрого распространенияинформационно-коммуникационных технологий возникают дополнительныезадачи, связанные с созданием виртуальных музеев, электронныхбиблиотек и архивов, а также электронных каталогов и реестровкультурного наследия, доступных для самых широких слоев населения.
В основе успешного развития отрасли лежит человеческий фактор. Всфере культуры, где ведущая роль отводится творчеству, этот факторимеет особое значение. Адресная поддержка искусства и литературыпризвана обеспечить создание дополнительных возможностей дляактивизации культурного обмена и повысить уровень доступностиискусства и литературы для жителей города Рязани. Необходима поддержкатворческих деятелей и художественных коллективов, общественныхорганизаций, работающих в сфере культуры, через систему проведенияконкурсов творческих проектов, а также посредством организациитворческих встреч, юбилейных мероприятий.
Особую значимость приобретает задача обеспечения непрерывностивоспроизводства творческого потенциала, сохранения и развитиясложившейся в городе Рязани системы художественного образования всфере культуры, выявления и поддержки молодых дарований.
В рамках Программы предполагается проведение мероприятий поподдержке фестивалей, конкурсов, выставок и мастер-классов для детей итворческой молодежи, а также по совершенствованию системы повышенияквалификации преподавателей и руководящих работников учебныхзаведений, а также учреждений культуры. Необходимо способствоватьвыявлению художественно одаренных детей и молодежи, обеспечениюсоответствующих условий для их образования и творческого развития,повышению качества предоставляемых услуг в сфере культуры.
Ключевой задачей культурной политики остается сохранение единогокультурно-информационного пространства, обеспечение многообразия формобслуживания для реализации социально-культурных потребностейразличных категорий населения города Рязани, повышение уровнядоступности культурных ценностей, сокращение дифференциации вобеспеченности населения продуктами культурной деятельности.Необходимо создание условий для увеличения потребительского спроса нарезультаты деятельности в сфере культуры посредством финансовойподдержки творческих проектов, фестивалей, конкурсов и выставок,имеющих межрегиональное и общероссийское значение и формирующих единоекультурное пространство.
Решение этих проблем программным методом позволит создатьусловия для гармоничного развития человека, реализации его духовногопотенциала, ориентированного на созидательную деятельность, реализациютворческих проектов в отрасли, обеспечить сохранность и безопасностьмузейных и библиотечных фондов, расширить доступ населения к объектамкультурного наследия, реализовать комплекс мер по развитиюбиблиотечных систем города, укрепить материально-техническую базуучреждений, развить новые организационно-правовые формы учрежденийкультуры, стимулировать развитие новых направлений, видов и жанровкультуры и искусства, обеспечить поддержку новаторских и дебютныхпроектов в области современной культуры, творческих проектов длядетской и юношеской аудитории, развить механизмы поддержки творческойличности в сфере культуры, искусства, художественного образования,самодеятельного художественного творчества, совершенствовать системумер выявления и поддержки молодых дарований в сфере культуры иискусства, особенно в раннем возрасте.
Программа охватывает главные направления деятельности отрасли,нацелена на достижение социально значимых результатов и эффективностииспользования бюджетных средств.
3. Определение целей и задач Программы и обоснование их выбора
Целью Программы является обеспечение конституционного праванаселения города Рязани на доступ к культурным ценностям и свободутворчества в сфере культуры.
Для достижения цели Программы необходимо решить следующиезадачи:
- сохранение, использование, популяризация объектов культурногои исторического наследия;
- создание условий для улучшения доступа жителей города Рязани кинформации и знаниям;
- создание условий для внедрения инновационной и проектнойдеятельности в сфере культуры;
- сохранение и развитие творческого потенциала города Рязани;
- укрепление единого культурного пространства России, интеграциякультуры города в российское и мировое культурное пространство.
Выбор цели Программы и задач по ее достижению осуществлен всоответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом РоссийскойФедерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства РоссийскойФедерации о культуре", Федеральным законом Российской Федерации от29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле", Законом Российской Федерацииот 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", постановлением ПравительстваРязанской области от 21.10.2009 N 296 "Об утверждении долгосрочнойцелевой программы "Культура Рязанской области на 2010 - 2012 годы".
4. Целевые индикаторы Программы Г———T————————————————————T————————T——————————————T————————T———————————————————————————¬| N | Целевые индикаторы |Единицы | Описание |Формула | Содержание показателя ||п/п| Программы |измере- | показателя |расчета +———————————————————————————+| | | ния | | | Символ | Наименование || | | | | | показа | исходного || | | | | | теля | показателя, || | | | | | |единицы измерения|+———+————————————————————+————————+——————————————+————————+—————————+—————————————————+|1. |Доля учреждений |% |Характеризует |П1 = |Убэ |Число учреждений || |культуры | |работу по |Убэ/ Ку | |полностью || |библиотечного и | |созданию |* 100 | |отвечающих || |музейного типа, | |условий для | | |требованиям по || |находящихся в | |качественного | | |безопасности || |удовлетворительном | |предоставления| | |эксплуатации || |техническом | |услуг | | |зданий (не имеет || |состоянии, в общем | | | | |предписаний) || |количестве | | | +—————————+—————————————————+| |учреждений | | | |Ку |Количество || | | | | | |учреждений || | | | | | |культуры || | | | | | |библиотечного и || | | | | | |музейного типа |+———+————————————————————+————————+——————————————+————————+—————————+—————————————————+|2. |Книгообеспеченность |Ед./чел.|Отражает |П2 = Пф/|Пф |Количество || |пользователей | |среднее число |Пп | |библиотечного || |библиотек | |документов, | | |фонда, единицы || | | |находящихся в | +—————————+—————————————————+| | | |фондах | |Пп |Число || | | |муниципальных | | |пользователей || | | |библиотек, | | |библиотек, || | | |приходящихся | | |человек || | | |на одного | | | || | | |пользователя | | | |+———+————————————————————+————————+——————————————+————————+—————————+—————————————————+|3. |Увеличение |% |Характеризуют |ПЗ = |Пэоп |Количество || |количества | |уровень |(Пэоп/ | |экземпляров || |экземпляров выданных| |качества |Пэпп * | |выданных || |документов | |предоставления|100) - | |документов в || |учреждениями | |услуги по |100 | |отчетном периоде,|| |библиотечного | |библиотечному | | |единиц || |обслуживания | |обслуживанию | +—————————+—————————————————+| |населению | |населения | |Пэпп |Количество || | | | | | |экземпляров || | | | | | |выданных || | | | | | |документов в || | | | | | |предыдущем || | | | | | |периоде, единиц |+———+————————————————————+————————+——————————————+————————+—————————+—————————————————+|4 |Доля библиотек, |% |Характеризуют |П4 = |Чиоп |Число библиотек, || |имеющих доступ в | |уровень |(Чиоп/ | |имеющих доступ в || |Интернет, от общего | |качества |Чоб | |Интернет в || |количества библиотек| |предоставлен |*100) | |отчетном периоде,|| | | |ия услуги по | | |единиц || | | |библиотечному | +—————————+—————————————————+| | | |обслуживанию | |Чоб |Общее число || | | |населения за | | |библиотек, единиц|| | | |счет внедрения| | | || | | |информационно-| | | || | | |коммуникацион-| | | || | | |ных технологий| | | |+———+————————————————————+————————+——————————————+————————+—————————+—————————————————+|5 |Среднее число |Ед. |Отражает |П5 = Пм/|Пм |Общее количество || |посещений музеев на | |среднее |Ч*1000 | |посещений музеев || |1000 жителей города | |количество | | |в отчетном || | | |посещений | | |периоде, единиц || | | |музеев, | +—————————+—————————————————+| | | |приходящееся | |Ч |Среднегодовая || | | |на тысячу | | |численность || | | |человек | | |населения, || | | |населения, за | | |человек || | | |отчетный | | | || | | |период | | | |+———+————————————————————+————————+——————————————+————————+—————————+—————————————————+|6. |Увеличение |Ед. |Отражает |П6 = |Ппп |Количество || |количества выставок | |работу по |Ппп-Поп | |экспозиций в || |и экспозиций, | |созданию | | |предыдущем || |выставленных в | |условий для | | |периоде, единиц || |учреждениях | |качественного | +—————————+—————————————————+| |музейного типа | |предоставления| |Поп |Количество || | | |услуги по | | |экспозиций в || | | |предоставлению| | |отчетном периоде,|| | | |доступа к | | |единиц || | | |музейным | | | || | | |коллекциям | | | || | | |(фондам) | | | |+———+————————————————————+————————+——————————————+————————+—————————+—————————————————+|7. |Увеличение |% |Характеризует |П7 = |Чпп |Численность || |количества | |уровень |(Чпоп/ | |посетителей в || |посетителей | |качества |Чпп * | |предыдущем || |мероприятий | |предоставления|100)-100| |периоде, человек || |научно-просветитель-| |услуги | +—————————+—————————————————+| |ского характера в | | | |Чпоп |Численность || |музеях | | | | |посетителей в || | | | | | |отчетном периоде,|| | | | | | |человек |+———+————————————————————+————————+——————————————+————————+—————————+—————————————————+|8. |Доля |% |Характеризует |П8 = |Убэ |Число учреждений || |культурно-досуговых | |работу по |Убэ/ Ку | |полностью || |учреждений, | |созданию |* 100 | |отвечающих || |находящихся в | |условий для | | |требованиям по || |удовлетворительном | |качественного | | |безопасности || |техническом | |предоставления| | |эксплуатации || |состоянии, в общем | |услуг | | |зданий (не имеет || |количестве | | | | |предписаний) || |учреждений | | | +—————————+—————————————————+| | | | | |Ку |Количество || | | | | | |культурно-досуго-|| | | | | | |вых учреждений |+———+————————————————————+————————+——————————————+————————+—————————+—————————————————+|9. |Увеличение числа |Чел. |Характеризует |П9 = Чкп|Чкп |Численность || |жителей, занятых в | |качество |- Чкоп | |участников в || |клубных | |предоставления| | |предыдущем || |формированиях, | |услуги по | | |периоде, человек || |любительских | |досуговому | +—————————+—————————————————+| |объединениях по | |обслуживанию | |Чкоп |Численность || |различным | |населения | | |участников в || |направлениям | | | | |отчетном периоде,|| | | | | | |человек |+———+————————————————————+————————+——————————————+————————+—————————+—————————————————+|10.|Увеличение числа |% |Характеризует |П10 = |Чпсп |Численность || |посетителей | |уровень |(Чпсп/ | |посетителей в || |фестивалей, | |качества |Чпсо * | |предыдущем || |конкурсов, | |предоставления|100) - | |периоде, человек || |культурно-досуговых | |услуги по |100 +—————————+—————————————————+| |мероприятий и | |досуговому | |Чпсо |Численность || |кинолекториев, | |обслуживанию | | |посетителей в || |проводимых на базах | |населения | | |отчетном периоде,|| |культурно-досуговых | | | | |человек || |учреждений | | | | | |+———+————————————————————+————————+——————————————+————————+—————————+—————————————————+|11.|Увеличение числа |% |Характеризует |П11 = |Чпоп |Численность || |посетителей массовых| |уровень |(Чпоп/ | |посетителей в || |культурно-досуговых | |качества |Чпоо * | |предыдущем || |мероприятий, | |предоставления|100) - | |периоде, человек || |проводимых на | |услуги по |100 +—————————+—————————————————+| |открытых площадках | |досуговому | |Чпоо |Численность || | | |обслуживанию | | |посетителей в || | | |населения | | |отчетном периоде,|| | | | | | |человек |+———+————————————————————+————————+——————————————+————————+—————————+—————————————————+|12.|Доля учреждений, |% |Характеризует |П12 = |Убэ |Число учреждений || |дополнительного | |работу по |Убэ / | |полностью || |образования детей | |созданию |Коу | |отвечающих || |художественно-эсте- | |условий для | | |требованиям по || |тической | |качественного | | |безопасности || |направленности, | |предоставления| | |эксплуатации || |находящихся в | |услуг | | |зданий (не имеет || |удовлетворительном | | | | |предписаний) || |техническом | | | +—————————+—————————————————+| |состоянии, в общем | | | |Коу |Количество || |количестве | | | | |образовательных || |учреждений | | | | |учреждений |+———+————————————————————+————————+——————————————+————————+—————————+—————————————————+|13.|Процент охвата детей|% |Характеризует |П 13 = |Пд |Число детей, || |в возрасте от 4 до | |качество |Пд/ Чд *| |обучающихся в || |18 лет, пользующихся| |предоставления|100 | |учреждениях || |услугами учреждений | |услуги по | | |дополнительного || |дополнительного | |дополнительно-| +—————————+—————————————————+| |образования детей | |му образованию| |Чд |образования || |художественно-эсте- | |детей | | |художественно-эс-|| |тической | |художественно-| | |тетической || |направленности | |эстетической | | |направленности, || | | |направленности| | |человек Общее || | | | | | |число детей от 4 || | | | | | |до 18 лет, || | | | | | |человек |+———+————————————————————+————————+——————————————+————————+—————————+—————————————————+|14.|Доля одаренных детей|% |Отражает |П14 = |Под |Число одаренных || |- победителей | |степень |Под/ По | |детей - || |областных, | |подготовленно-|* 100 | |победителей || |всероссийских и | |сти детей и | | |региональных, || |международных | |уровень | | |всероссийских и || |конкурсов, выставок,| |профессионали-| | |международных || |фестивалей, | |зма | | |конкурсов, || |проведенных в рамках| |преподавателей| | |выставок и || |Программы, из общего| | | | |фестивалей, || |числа детей | | | | |человек || |участников | | | +—————————+—————————————————+| | | | | |Пд |Число одаренных || | | | | | |детей - || | | | | | |участников || | | | | | |региональных, || | | | | | |всероссийских и || | | | | | |международных || | | | | | |конкурсов, || | | | | | |выставкок и || | | | | | |фестивалей, || | | | | | |человек |+———+————————————————————+————————+——————————————+————————+—————————+—————————————————+ Значения целевых индикаторов Программы Г——T———————————————————————————————T—————————T———————————————————————————¬|N |Целевые индикаторы Программы |Единицы |Значение показателя ||п/| |измерения|(индикатора) ||п | |индикато-| || | |ра | |+——+———————————————————————————————+—————————+———————————————————————————+| | | |2010 год |2011 |2012 |2013 || | | |(базовый)|год |год |год |+——+———————————————————————————————+—————————+—————————+—————+—————+—————+|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |+——+———————————————————————————————+—————————+—————————+—————+—————+—————+|1 |Увеличение доли учреждений |% |61 |62 |63 |65 || |культуры библиотечного и | | | | | || |музейного типа, находящихся в | | | | | || |удовлетворительном техническом | | | | | || |состоянии, в общем количестве | | | | | || |учреждений | | | | | |+——+———————————————————————————————+—————————+—————————+—————+—————+—————+|2 |Сохранение книгообеспеченности |Ед./чел. |8,3 |8,3 |8,3 |8,3 || |пользователей библиотек | | | | | |+——+———————————————————————————————+—————————+—————————+—————+—————+—————+|3 |Увеличение количества |% |1679 тыс.|+0,5 |+1,0 |+1,5 || |экземпляров выданных документов| |экз. | | | || |учреждениями библиотечного | | | | | || |обслуживания населению | | | | | |+——+———————————————————————————————+—————————+—————————+—————+—————+—————+|4 |Увеличение среднего числа |Ед. |89 |109 |129 |149 || |посещений музеев на 1000 | | | | | || |жителей | | | | | |+——+———————————————————————————————+—————————+—————————+—————+—————+—————+|5 |Увеличение количества выставок |Ед. |5 |6 |7 |8 || |и экспозиций, выставленных в | | | | | || |учреждениях музейного типа | | | | | |+——+———————————————————————————————+—————————+—————————+—————+—————+—————+|6 |Увеличение количества |% |10320 |+2,0 |+4,0 |+6,0 || |посетителей мероприятий | |чел. | | | || |научно-просветительского | | | | | || |характера в музеях | | | | | |+——+———————————————————————————————+—————————+—————————+—————+—————+—————+|7 |Увеличение доли |% |80 |82 |84 |85 || |культурно-досуговых учреждений,| | | | | || |находящихся в | | | | | || |удовлетворительном техническом | | | | | || |состоянии, в общем количестве | | | | | || |учреждений | | | | | |+——+———————————————————————————————+—————————+—————————+—————+—————+—————+|8 |Увеличение числа жителей, |Чел. |3811 |3816 |3821 |3826 || |занятых в клубных | | | | | || |формированиях, любительских | | | | | || |объединениях по различным | | | | | || |направлениям | | | | | |+——+———————————————————————————————+—————————+—————————+—————+—————+—————+|9 |Увеличение числа посетителей |% |231183 |+1,0 |+2,0 |+3,0 || |фестивалей, конкурсов, | |чел. | | | || |культурно-досуговых мероприятий| | | | | || |и кинолекториев, проводимых на | | | | | || |базах культурно-досуговых | | | | | || |учреждений | | | | | |+——+———————————————————————————————+—————————+—————————+—————+—————+—————+|10|Увеличение числа посетителей |% |158733 |+2,0 |+4,0 |+6,0 || |массовых культурно-досуговых | |чел. | | | || |мероприятий, проводимых на | | | | | || |открытых площадках | | | | | |+——+———————————————————————————————+—————————+—————————+—————+—————+—————+|11|Увеличение доли учреждений, |% |67 |68 |69 |70 || |дополнительного образования | | | | | || |детей | | | | | || |художественно-эстетической | | | | | || |направленности, находящихся в | | | | | || |удовлетворительном техническом | | | | | || |состоянии, в общем количестве | | | | | || |учреждений | | | | | |+——+———————————————————————————————+—————————+—————————+—————+—————+—————+|12|Сохранение процента охвата |% |15,9 |15,9 |15,9 |15,9 || |детей в возрасте от 4 до 18 | | | | | || |лет, пользующихся услугами | | | | | || |учреждений дополнительного | | | | | || |образования детей | | | | | || |художественно-эстетической | | | | | || |направленности | | | | | |+——+———————————————————————————————+—————————+—————————+—————+—————+—————+|13|Увеличение доли одаренных детей|% |2 |3 |4 |5 || |-победителей областных, | | | | | || |всероссийских и международных | | | | | || |конкурсов, выставок, | | | | | || |фестивалей, проведенных в | | | | | || |рамках Программы, из общего | | | | | || |числа детей участников | | | | | |+——+———————————————————————————————+—————————+—————————+—————+—————+—————+ (В редакции Постановления Администрации г. Рязаниот 01.04.2011 г. N 1422)
5. Сроки и этапы реализации Программы
Сроки реализации Программы: 2011 - 2013 годы. Программареализуется в один этап. 6. Система программных мероприятий Г——————————————————————T—————————————————————T———————————————T—————————————————¬|Программные |Описание программных |Сроки |Ответственные ||мероприятия |мероприятий |реализации |исполнители |+——————————————————————+—————————————————————+———————————————+—————————————————+|Цель. |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|Обеспечение конституционного права населения города Рязани на доступ к ||культурным ценностям и свободу творчества в сфере культуры |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|Задача 1. |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|Сохранение, использование, популяризация объектов культурного и исторического ||наследия |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|Мероприятия: 1.1. |Обеспечение |2011 - 2013 |МУК "Мемориальный||Укрепление |соответствия |г.г. |музей-усадьба ||материально-техничес- |технического | |академика И.П. ||кой базы музеев и |состояния зданий и их| |Павлова", МУК ||библиотек города; |интерьеров | |"Рязанский ||проведение работ по |современным | |литературный ||сохранению музейных |эксплуатационным | |музей С.А. ||ценностей, архивных |требованиям; | |Есенина", МУК ||документов, |проведение ремонтных | |"Централизованная||библиотечных фондов; |работ помещений, | |библиотечная ||обеспечение |внутренних и наружных| |система города ||безопасности хранения |коммуникаций; | |Рязани", МУК ||культурных ценностей, |оснащение учреждений | |"Централизованная||находящихся в |оборудованием, | |система детских ||муниципальной |системами | |библиотек города ||собственности; |пожарно-охранной | |Рязани" ||содержание и развитие |сигнализации и | | ||инфраструктуры, |автоматического | | ||обеспечивающей |пожаротушения; | | ||сохранность указанных |пополнение | | ||ценностей и |библиотечных фондов | | ||гарантирующей доступ к| | | ||ним граждан | | | |+——————————————————————+—————————————————————+———————————————+—————————————————+|1.2. Построение новых |Модернизация |2012 - 2013 |МУК "Мемориальный||экспозиций |действующих и |г.г. |музей-усадьба || |построение новых | |академика И.П. || |экспозиций | |Павлова", МУК || | | |"Рязанский || | | |литературный || | | |музей С.А. || | | |Есенина" |+——————————————————————+—————————————————————+———————————————+—————————————————+|Задача 2. Создание условий для улучшения доступа жителей города Рязани к ||информации и знаниям |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|Мероприятия 2.1. |Модернизация |2011 - 2013 |МУК "Мемориальный||Перевод информационных|компьютерного парка, |г.г. |музей-усадьба ||ресурсов музеев, |приобретение | |академика ||библиотек и архивов в |программного | |И.П.Павлова", МУК||цифровую форму, |обеспечения | |"Рязанский ||создание электронных | | |литературный ||баз данных | | |музей С.А. || | | |Есенина", МУК || | | |"Централизованная|| | | |библиотечная || | | |система города || | | |Рязани", МУК || | | |"Централизованная|| | | |система детских || | | |библиотек города || | | |Рязани" |+——————————————————————+—————————————————————+———————————————+—————————————————+|2.2. Развитие систем |Создание локальных |2012 - 2013 |МУК "Мемориальный||обмена информацией с |компьютерных сетей, |г.г. |музей-усадьба ||помощью компьютерных |web-сайтов | |академика И.П. ||сетей |учреждений, | |Павлова", МУК || |электронных | |"Рязанский || |экспозиций | |литературный || | | |музей С.А. || | | |Есенина", МУК || | | |"Централизованная|| | | |библиотечная || | | |система города || | | |Рязани" МУК || | | |"Централизованная|| | | |система детских || | | |библиотек города || | | |Рязани" |+——————————————————————+—————————————————————+———————————————+—————————————————+|Задача 3. Создание условий для внедрения инновационной и проектной ||деятельности в сферу культуры |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|Мероприятия: 3.1. |Адресная поддержка |2011 - 2013 |Управление ||Проведение конкурсов |новаторских программ,|г.г. |культуры, ||творческих проектов, |творческих проектов, | |учреждения ||организация творческих|деятелей культуры, | |культуры и ||встреч, юбилейных |которая призвана | |дополнительного ||мероприятий |обеспечить создание | |образования детей|| |дополнительных | |художественно-эс-|| |возможностей для | |тетической || |развития образования | |направленности || |детей | | || |художественно-эстети-| | || |ческой направленности| | || |и для активизации | | || |культурного обмена | | |+——————————————————————+—————————————————————+———————————————+—————————————————+|Задача 4. Сохранение и развитие творческого потенциала города Рязани |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|Мероприятия: 4.1. |Проведение открытого |2011 - 2013 |Управление ||Поддержка фестивалей, |конкурса скрипачей |г.г. |культуры, ||конкурсов, выставок; |им. В.Ф.Бобылева; | |учреждения ||проведение |концертов юных | |дополнительного ||мастер-классов для |виртуозов города. | |образования детей||детей и творческой |Организация | |художественно- ||молодежи; |мастер-классов, | |эстетической ||совершенствование |творческих мастерских| |направленности ||системы повышения | | | ||квалификации | | | ||преподавателей | | | |+——————————————————————+—————————————————————+———————————————+—————————————————+|4.2. Укрепление |Обеспечение |2011 - 2013г.г.|Управление ||материально-техничес- |соответствия | |культуры, ||кой базы, обновление |технического | |учреждения ||специального |состояния зданий и их| |дополнительного ||оборудования |интерьеров | |образования детей||учреждений |современным | |художественно-эс-||дополнительного |эксплуатационным | |тетической ||образования детей |требованиям, | |направленности ||художественно-эстети- |санитарным нормам и | | ||ческой направленности |правилам, системами | | || |пожарно-охранной | | || |сигнализации и | | || |автоматического | | || |пожаротушения, | | || |проведение ремонта | | || |зданий и помещений | | || |учреждений, | | || |внутренних и наружных| | || |коммуникаций. | | || |Оснащение учреждений | | || |оборудованием, | | || |музыкальными | | || |инструментами | | |+——————————————————————+—————————————————————+———————————————+—————————————————+|Задача 5. Укрепление единого культурного пространства России, интеграция ||российской культуры города в российское и мировое культурное пространство |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|Мероприятия: 5.1. |Проведение |2011 - 2013 |Управление ||Поддержка, фестивалей,|Национального |г.г. |культуры, ||конкурсов, выставок, |фестиваля-конкурса | |учреждения ||традиционных форм |традиционного | |культуры ||народного искусства и |народного творчества | | ||самодеятельного |молодежи "Есенинская | | ||художественного |Русь"; всероссийских | | ||творчества |и межрегиональных | | || |фестивалей и | | || |конкурсов | | |+——————————————————————+—————————————————————+———————————————+—————————————————+|5.2. Проведение |Проведение |2011 - 2013 |МУК ||тематических |тематических |г.г. |Культурно-досуго-||кинопоказов и |кинолекториев для | |вый центр ||кинолекториев |различных категорий | |"Октябрь" || |населения города | | || |Рязани: ветеранов | | || |войны и труда, | | || |инвалидов, | | || |малообеспеченных | | || |семей, школьников и | | || |молодежи | | |+——————————————————————+—————————————————————+———————————————+—————————————————+|5.3. Проведение |Проведение |2011 - 2013 |Управление ||массовых |общегородских |г.г. |культуры, ||культурно-досуговых |праздников и других | |учреждения ||мероприятий на базе |массовых мероприятий | |культуры ||учреждений культуры и | | | ||открытых площадках | | | ||города | | | |+——————————————————————+—————————————————————+———————————————+—————————————————+|5.4. Укрепление |Обеспечение |2011 - 2013 |Управление ||материально-техничес- |соответствия |г.г. |культуры, ||кой базы |технического | |учреждения ||культурно-досуговых |состояния зданий и их| |культуры ||учреждений |интерьеров | | || |современным | | || |эксплуатационным | | || |требованиям, | | || |санитарным нормам и | | || |правилам, системами | | || |пожарно-охранной | | || |сигнализации и | | || |автоматического | | || |пожаротушения, | | || |проведение ремонта | | || |зданий, помещений, | | || |внутренних и наружных| | || |коммуникаций. | | || |Оснащение | | || |культурно-досуговых | | || |учреждений мебелью, | | || |свето - и | | || |звукотехническим | | || |оборудованием, | | || |музыкальными | | || |инструментами | | |+——————————————————————+—————————————————————+———————————————+—————————————————+ (В редакции Постановления Администрации г. Рязаниот 01.04.2011 г. N 1422)
7. Оценка рисков реализации Программы и мероприятия по их снижению
Невыполнение мероприятий Программы возможно по техническим ииным устранимым причинам. К данным рискам относятся риски, связанные:
- с неудовлетворительным состоянием материально-техническойбазы;
- отсутствием необходимого финансового обеспечения;
- отсутствием кадровых ресурсов требуемой квалификации.
Учет рисков осуществляется как коэффициент, определяющийстабильность работы до и после процедуры избежания рисков. Коэффициентриска показывает вероятное выполнение мероприятия с учетомдействующих рисков:Г————————————————————————T—————————————————————————————————————T———————————————————¬| Вид риска | Описание | Коэффициент риска |+————————————————————————+—————————————————————————————————————+———————————————————+|Риски отсутствуют |Созданы все условия для выполнения | 1 || |мероприятия | |+————————————————————————+—————————————————————————————————————+———————————————————+|Риск возникновения |Основание для риска | 0,8 ||внеплановых расходов, не|-неудовлетворительное состояние | ||запланированных в |материально-технической базы | ||бюджете на текущий | | ||финансовый год | | |+————————————————————————+—————————————————————————————————————+———————————————————+|Основные средства |Риск связан с невозможностью | 0,5 ||требуют капитального |эксплуатации здания или иных основных| ||ремонта или замены |средств из-за неудовлетворительного | || |технического состояния. Также данный | || |вид рисков применяется при | || |несоответствии имеющихся основных | || |средств выполняемой задаче | |+————————————————————————+—————————————————————————————————————+———————————————————+|Риски административного |Возникает при несоответствии здания | 0,2 ||запрета на эксплуатацию |действующим нормам и требованиям | ||здания | | |+————————————————————————+—————————————————————————————————————+———————————————————+|Отсутствие кадрового |Возникает при несоответствии | 0,9 ||обеспечения |квалификации персонала требованиям | || |поставленной задачи | |+————————————————————————+—————————————————————————————————————+———————————————————+
Коэффициент риска устанавливается по таблице.
Результат оценки рисков означает возможное невыполнениемероприятия на определенный процент из-за влияния факторов риска.
Устранение рисков поднимает коэффициент до 1, что означаетсоздание условий для полного выполнения мероприятия.
Неустраняемым риском досрочного прекращения Программы можетявиться изменение социальной и экономической ситуации, выявление новыхприоритетов развития. Достижение цели Программы при таких условияхбудет невозможно. 8. Ресурсное обеспечение программы. Ожидаемые конечные результаты
реализации программы
В достижении цели Программы задействованы ресурсы:
- финансовые;
- информационные;
- кадровый состав сферы культуры;
- сеть подведомственных учреждений.
Финансовые ресурсы включают средства областного бюджета, бюджетагорода Рязани и внебюджетные источники:
Областной бюджет - 1178,2 тыс. рублей;
бюджет города Рязани - 40087,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 5961,0 тыс. рублей.
Общий объем средств на реализацию мероприятий Программысоставляет 47226,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
в 2011 году - 22529,1 тыс. рублей;
в 2012 году - 12568,1 тыс. рублей;
в 2013 году - 12129,0 тыс. рублей.
Распределение средств на финансирование Программы на 2011 - 2013годы в разрезе исполнителей Программы определяется после утвержденияобъемов финансирования Программы в решении Рязанской городской Думы обутверждении бюджета города Рязани на соответствующий год.
Объемы финансового обеспечения мероприятий Программы носятпрогнозный характер, соответствующий минимальному уровню финансовогообеспечения, и подлежат уточнению при утверждении расходов нареализацию Программы в рамках решения Рязанской городской Думы обутверждении бюджета города Рязани на очередной финансовый год, а такжепри внесении в него изменений в течение финансового года.Г———————————T———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————T———————T———————————————————¬|Цель, |Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) |Всего |Ожидаемый результат||задача +———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+2011 - | || |Областной бюджет |Бюджет города Рязани |Внебюджетные источники |2013 | || +—————————————————————————+——————————————————————————+——————————————————————————————+г.г., | || |2011 год|2012 |2013 год|2011 год|2012 год|2013 год|2011 год |2012 год |2013 год |тыс. | || | |год | | | | | | | |руб. | |+———————————+————————+———————+————————+————————+————————+————————+——————————+—————————+—————————+———————+———————————————————+|Цель. Обеспечение конституционного права населения города Рязани на доступ к культурным ценностям и свободу творчества в ||сфере культуры |+———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|Задача 1. | | | |9308,0 |4000,0 |4000,0 | | | |17308,0|- увеличение доли ||Сохранение,| | | | | | | | | | |учреждений культуры||использова-| | | | | | | | | | |библиотечного и ||ние, | | | | | | | | | | |музейного типа, ||популяриза-| | | | | | | | | | |находящихся в ||ция | | | | | | | | | | |удовлетворительном ||объектов | | | | | | | | | | |техническом ||культурного| | | | | | | | | | |состоянии, в общем ||и | | | | | | | | | | |количестве ||историчес- | | | | | | | | | | |учреждений до 65%; ||кого | | | | | | | | | | |- сохранение ||наследия | | | | | | | | | | |книгообеспеченности|| | | | | | | | | | | |пользователей || | | | | | | | | | | |библиотек на уровне|| | | | | | | | | | | |8,3 ед. на одного || | | | | | | | | | | |пользователя; || | | | | | | | | | | |- увеличение || | | | | | | | | | | |количества || | | | | | | | | | | |экземпляров || | | | | | | | | | | |выданных документов|| | | | | | | | | | | |учреждениями || | | | | | | | | | | |библиотечного || | | | | | | | | | | |обслуживания || | | | | | | | | | | |населению ежегодно || | | | | | | | | | | |на 0,5%; |+———————————+————————+———————+————————+————————+————————+————————+——————————+—————————+—————————+———————+———————————————————+|Задача 2. |115,5 |115,5 | |32,0 |160,0 |160,0 |60,0 |60,0 |60,0 |763,0 |- увеличение ||Создание | | | | | | | | | | |среднего числа ||условий для| | | | | | | | | | |посещении музеев на||улучшения | | | | | | | | | | |1000 жителей города||доступа | | | | | | | | | | |ежегодно на 20 ||жителей | | | | | | | | | | |единиц; ||города | | | | | | | | | | |- увеличение ||Рязани к | | | | | | | | | | |количества выставок||информации | | | | | | | | | | |и экспозиций, ||и знаниям | | | | | | | | | | |выставленных в || | | | | | | | | | | |учреждениях || | | | | | | | | | | |музейного типа || | | | | | | | | | | |ежегодно на 1 || | | | | | | | | | | |единицу; - || | | | | | | | | | | |увеличение числа || | | | | | | | | | | |посетителей || | | | | | | | | | | |мероприятий || | | | | | | | | | | |научно-просветите- || | | | | | | | | | | |льского характера в|| | | | | | | | | | | |музеях ежегодно на || | | | | | | | | | | |2%; |+———————————+————————+———————+————————+————————+————————+————————+——————————+—————————+—————————+———————+———————————————————+|Задача 3. | | | |100,0 |100,0 |100,0 | | | |300,0 |- увеличение доли ||Создание | | | | | | | | | | |одаренных детей - ||условий для| | | | | | | | | | |победителей ||внедрения | | | | | | | | | | |областных, ||инновацион-| | | | | | | | | | |всероссийских и ||ной и | | | | | | | | | | |международных ||проектной | | | | | | | | | | |конкурсов, ||деятельнос-| | | | | | | | | | |выставок, ||ти в сферу | | | | | | | | | | |фестивалей, ||культуры | | | | | | | | | | |проведенных в |+———————————+————————+———————+————————+————————+————————+————————+——————————+—————————+—————————+———————+рамках Программы, ||Задача 4. |223,6 |223,6 | |7718,0 |3437,0 |3437,0 |792,0 |792,0 |792,0 |17415,2|из общего числа ||Сохранение | | | | | | | | | | |детей участников ||и развитие | | | | | | | | | | |ежегодно на 1%; ||творческого| | | | | | | | | | |- сохранение ||потенциала | | | | | | | | | | |процента охвата ||города | | | | | | | | | | |детей в возрасте от||Рязани | | | | | | | | | | |4 до 18 лет, || | | | | | | | | | | |пользующихся || | | | | | | | | | | |услугами учреждений|| | | | | | | | | | | |дополнительного || | | | | | | | | | | |образования детей || | | | | | | | | | | |художественно-эсте-|| | | | | | | | | | | |тической || | | | | | | | | | | |направленности на || | | | | | | | | | | |уровне 15,9%; || | | | | | | | | | | |- увеличение доли || | | | | | | | | | | |учреждений || | | | | | | | | | | |дополнительного || | | | | | | | | | | |образования детей || | | | | | | | | | | |художественно-эсте-|| | | | | | | | | | | |тической || | | | | | | | | | | |направленности, || | | | | | | | | | | |находящихся в || | | | | | | | | | | |удовлетворительном || | | | | | | | | | | |техническом || | | | | | | | | | | |состоянии, в общем || | | | | | | | | | | |количестве || | | | | | | | | | | |учреждений до 70% |+———————————+————————+———————+————————+————————+————————+————————+——————————+—————————+—————————+———————+———————————————————+|Задача 5. |200,0 |200,0 |100,0 |2845,0 |2345,0 |2345,0 |1135,0 |1135,0 |1135,0 |11440,0|- увеличение числа ||Укрепление | | | | | | | | | | |жителей, занятых в ||единого | | | | | | | | | | |клубных ||культурного| | | | | | | | | | |формированиях, ||пространст-| | | | | | | | | | |любительских ||ва России, | | | | | | | | | | |объединениях по ||интеграция | | | | | | | | | | |различным ||российской | | | | | | | | | | |направлениям ||культуры в | | | | | | | | | | |ежегодно на 5 ||мировое | | | | | | | | | | |человек; ||культурное | | | | | | | | | | |- увеличение числа ||пространст-| | | | | | | | | | |посетителей ||во | | | | | | | | | | |фестивалей, || | | | | | | | | | | |конкурсов, || | | | | | | | | | | |культурно-досуговых|| | | | | | | | | | | |мероприятий || | | | | | | | | | | |и кинолекториев, || | | | | | | | | | | |проводимых на базах|| | | | | | | | | | | |культурно-досуговых|| | | | | | | | | | | |учреждений ежегодно|| | | | | | | | | | | |на 1%; || | | | | | | | | | | |- увеличение числа || | | | | | | | | | | |посетителей || | | | | | | | | | | |массовых || | | | | | | | | | | |культурно-досуговых|| | | | | | | | | | | |мероприятий, || | | | | | | | | | | |проводимых на || | | | | | | | | | | |открытых площадках || | | | | | | | | | | |ежегодно на 2%; |+———————————+————————+———————+————————+————————+————————+————————+——————————+—————————+—————————+———————+———————————————————+| | | | | | | | | | | |- увеличение доли || | | | | | | | | | | |культурно-досуговых || | | | | | | | | | | |учреждений, || | | | | | | | | | | |находящихся в || | | | | | | | | | | |удовлетворительном || | | | | | | | | | | |техническом || | | | | | | | | | | |состоянии, в общем || | | | | | | | | | | |количестве || | | | | | | | | | | |учреждений до 85% |+———————————+————————+———————+————————+————————+————————+————————+——————————+—————————+—————————+———————+————————————————————+|Итого по |539,1 |539,1 |100,0 |20003,0 |10042,0 |10042,0 |1987,0 |1987,0 |1987,0 |47226,2| ||Программе | | | | | | | | | | | |+———————————+————————+———————+————————+————————+————————+————————+——————————+—————————+—————————+———————+————————————————————+|в том | |1178,2 | | |1178,2 | ||числе: | | | | | | ||областной | | | | | | ||бюджет | | | | | | |+———————————+————————+————————————————+—————————————————+———————————————————+—————————+——————————————————————————————————————+|бюджет | | |40087,0 | |40087,0 | ||города | | | | | | ||Рязани | | | | | | |+———————————+————————+————————————————+—————————————————+———————————————————+—————————+——————————————————————————————————————+|внебюджет- | | | |5961,0 |5961,0 | ||ные | | | | | | ||источники | | | | | | |+———————————+————————+————————————————+—————————————————+———————————————————+—————————+——————————————————————————————————————+
Информационные ресурсы культуры включают в себя информационнуюсеть учреждений культуры, систему обновления и пополнения баз данныхсферы культуры, нормативно-правовые документы.
Кадровым ресурсом являются руководящие, педагогические итворческие работники отрасли.
Сеть подведомственных учреждений представлена в ниже приведеннойструктуре.Г———T——————————————————————————————————T————————————————T————————————————¬|N |Вид подведомственных учреждений |Количество |Доля в общем ||п/п| |подведомственных|количестве || | |учреждений (ед.)|подведомственных|| | | |учреждений (%) |+———+——————————————————————————————————+————————————————+————————————————+|1 |Библиотеки |25 |58,1 |+———+——————————————————————————————————+————————————————+————————————————+|2 |Музеи |2 |4,7 |+———+——————————————————————————————————+————————————————+————————————————+|3 |Культурно-досуговые учреждения |4 |9,3 |+———+——————————————————————————————————+————————————————+————————————————+|4 |Учреждения дополнительного |12 |27,9 || |образования детей | | || |художественно-эстетической | | || |направленности | | |+———+——————————————————————————————————+————————————————+————————————————+| |Всего: |43 |100 |+———+——————————————————————————————————+————————————————+————————————————+
Соответствие вида подведомственных учреждений целям Программы Г———————————————————————T———————————————T————————————————————————————————¬|Наименование цели |Вид |Наименование подведомственного || |подведомствен- |учреждения || |ного учреждения| |+———————————————————————+———————————————+————————————————————————————————+|Обеспечение |Библиотеки |МУК "Централизованная ||конституционного права | |библиотечная система города ||населения города Рязани| |Рязани" ||на доступ к культурным | +————————————————————————————————+|ценностям и свободу | |МУК "Централизованная система ||творчества в сфере | |детских библиотек города Рязани"||культуры +———————————————+————————————————————————————————+| |Музеи |МУК "Мемориальный музей-усадьба || | |академика И.П.Павлова" || | +————————————————————————————————+| | |МУК "Рязанский литературный || | |музей С.А.Есенина" || +———————————————+————————————————————————————————+| |Культурно-досу-|МУК "Муниципальный культурный || |говые |центр города Рязани" || |учреждения +————————————————————————————————+| | |МАУК "Дворец культуры || | |"Приокский" || | +————————————————————————————————+| | |МУК "Культурно-досуговый центр || | |"Октябрь" || | +————————————————————————————————+| | |МУК "Городские парки" || +———————————————+————————————————————————————————+| |Образовательные|МОУ ДОД "Детская художественная || |учреждения |школа N 1" || |художественно- +————————————————————————————————+| |эстетической |МОУ ДОД "Детская музыкальная || |направленности |школа N 1" || | +————————————————————————————————+| | |МОУ ДОД "Детская школа искусств || | |N 1" || | +————————————————————————————————+| | |МОУ ДОД "Детская школа искусств || | |N 2" || | +————————————————————————————————+| | |МОУ ДОД "Детская школа искусств || | |N 3" || | +————————————————————————————————+| | |МОУ ДОД "Детская школа искусств || | |N 4 им. Е.Г.Попова" || | +————————————————————————————————+| | |МОУ ДОД "Детская школа искусств || | |N 5" |+———————————————————————+———————————————+————————————————————————————————+|Наименование цели |Вид |Наименование подведомственного || |подведомствен- |учреждения || |ного учреждения| |+———————————————————————+———————————————+————————————————————————————————+| | |МОУ ДОД "Детская музыкальная || | |школа N 5 им. В.Ф.Бобылева" || | +————————————————————————————————+| | |МОУ ДОД "Детская музыкальная || | |школа N 6" || | +————————————————————————————————+| | |МОУ ДОД "Детская школа искусств || | |N 7" || | +————————————————————————————————+| | |МОУ ДОД "Детская музыкальная || | |хоровая школа N 8" || | +————————————————————————————————+| | |МОУ ДОД "Детская школа искусств || | |N 9" |+———————————————————————+———————————————+————————————————————————————————+
(В редакции Постановления Администрации г. Рязаниот 01.04.2011 г. N 1422)
9. Организационная схема управления и контроля за реализацией
программы
Контроль за реализацией Программы осуществляет администрациягорода Рязани.
Управление культуры администрации города Рязани несетответственность за реализацию и достижение конечных результатовПрограммы, целевое использование средств, выделяемых на ее выполнение,оказывает содействие в привлечении средств, разрабатывает ипредставляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку наассигнования из бюджета города Рязани финансирования Программы наочередной финансовый год. Исполнители мероприятий Программы несутответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевоеи рациональное использование финансовых средств.
В рамках календарного года постановлением администрации городаРязани утверждается план мероприятий Программы в разрезесоответствующих получателей средств, с указанием объема расходов.
Управление культуры ежеквартально осуществляет ведениемониторинга показателей результативности (целевых индикаторов)реализации Программы в течение всего периода реализации Программы. Поитогам года проводится анализ эффективности выполнения мероприятийПрограммы, расходования финансовых средств, на основе показателейопределяются промежуточные результаты реализации Программы. Отчет ореализации Программы представляется в управление экономикиадминистрации города Рязани и финансово-казначейское управлениеадминистрации города Рязани в срок до 15 января года, следующего заотчетным.
Уточнение (корректировка) целевых индикаторов и другихпараметров Программы осуществляется управлением культуры вустановленном порядке с обязательным согласованием корректировок суправлением экономики администрации города Рязани.
Внесение изменений в Программу осуществляется постановлениемадминистрации города Рязани.
В случае досрочного прекращения реализации Программыфинансово-казначейское управление администрации города Рязани всоответствии с Бюджетным кодексом РФ сокращает средства,предусмотренные в бюджете города Рязани на управление культуры за счетисключения из него средств, ранее выделенных на реализацию Программы.
(В редакции Постановления Администрации г. Рязаниот 01.04.2011 г. N 1422)
10. Оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам
Оценка эффективности реализации Программы производится ежегоднона основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечитмониторинг динамики изменений показателей за оцениваемый период сцелью уточнения задач и мероприятий Программы. Для оценкиэффективности Программы используется 14 показателей, включающих в себяиндикаторы по всем направлениям деятельности курируемой сферы.
Оценка эффективности Программы производится путем сравнениязначений целевых индикаторов в 2010 году с установленными значениямина 2011 - 2013 годы.
Порядок оценки эффективности и результативности.
Для оценки эффективности и результативности реализации Программыиспользуется ежегодная итоговая отчетность о ходе ее реализации,формы и порядок предоставления которой установлены постановлениемадминистрации города Рязани от 28.06.2007 N 2018 "Об утвержденииПоложения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственныхцелевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемыхрезультатов, корректировки предоставляемых ведомствам бюджетныхсредств, исходя из уровня достижения результатов".
Анализ оценки эффективности и результативности реализацииПрограммы осуществляется управлением культуры и искусстваадминистрации города Рязани и основывается на количественной оценкесостояния отдельных показателей результативности ее выполнения(индикаторов результативности).
Количественная оценка состояния индикаторов эффективности ирезультативности осуществляется в баллах. Значение количественнойоценки определяется для каждого индикатора согласно форме, приведеннойв таблице:
Форма количественной оценки состояния индикаторов результативности Г————————————T————————————T———————————————————————————————————————————¬|Наименование| Состояние |Количественная оценка состояния индикатора || индикатора | индикатора | в баллах || | +———————————————————————————————————————————+| | | При росте |При сохранении| При снижении || | | объемов | объемов | объемов || | |финансирова- |финансирования|финансирования|| | |ния Программы| Программы | Программы || | +—————————————+——————————————+——————————————+|Индикатор |Положитель- | 1 | 2 | 3 ||результатив-|ная динамика| | | ||ности |показателя | | | || +————————————+—————————————+——————————————+——————————————+| |Сохранение | 0 | 1 | 2 || |динамики | | | || |показателя | | | || +————————————+—————————————+——————————————+——————————————+| |Отрицатель- | 0 | 0 | 1 || |ная динамика| | | || |показателя | | | || |индикатора | | | || +————————————+—————————————+——————————————+——————————————+
Итоговая оценка эффективности и результативности Программыопределяется как среднее арифметическое значение баллов по каждомуиндикатору.
В случае, если итоговая оценка эффективности и результативностибольше или равна 1, то реализация Программы признается эффективной.
В случае, если итоговая оценка эффективности меньше 1, тореализация Программы признается не эффективной.
В случае, когда из результатов оценки реализации Программыследует вывод об отсутствии или низкой результативности бюджетныхрасходов, формируются предложения:
- о прекращении реализации Программы в целом или ее отдельныхмероприятий с исключением в установленном порядке ведомственныхрасходов на их реализацию из бюджета города Рязани на текущийфинансовый год и среднесрочную перспективу;
- о доработке Программы или ее отдельных мероприятий сприостановлением финансирования из бюджета города Рязани.