План от 28.12.2006 г № 862-III

План социально-экономического развития Рязани на 2007 год


ВВЕДЕНИЕ
План социально-экономического развития Рязани на 2007 год разработан в целях сохранения имеющегося производственного, научного и культурного потенциала города, укрепления экономической основы местного самоуправления. Его реализация должна обеспечить социальную стабильность в городе, жизнеспособность инженерной и транспортной инфраструктуры.
Прогноз основных показателей социально-экономического развития города Рязани на 2007 год разработан на основе предложенных Министерством экономического развития и торговли РФ дефляторов по отраслям промышленности и индекса цен, а также информации, представленной органами государственной статистики и структурными подразделениями администрации города.
Планом определены основные направления деятельности администрации города. Это повышение эффективности социальной политики на основе рационального использования финансовых и муниципальной собственности, обеспечение устойчивого функционирования всех отраслей городского хозяйства, развитие инвестиционной деятельности и поддержка предпринимательства, развитие жилищного строительства с использованием ипотечного кредитования, осуществление адресной социальной помощи, снижение издержек на производство услуг в жилищно-коммунальном хозяйстве, развитие системы муниципального заказа, изыскание и использование резервов экономии и пополнения бюджета, усиление контроля за расходованием бюджетных средств всеми бюджетными организациями и бюджетополучателями, развитие территориального общественного самоуправления.
Очевидно, что даже определенные положительные тенденции в экономике города не позволяют администрации Рязани решать в полном объеме назревшие социальные вопросы. Социально-экономическое положение города во многом определяется политикой Федерального Центра, экономической политикой Правительства Рязанской области. Работа над выполнением мероприятий, определенных планом социально-экономического развития города Рязани на 2007 год, будет проводиться администрацией г. Рязани настойчиво и последовательно. Администрация рассчитывает на поддержку депутатов городского Совета, общественных организаций, территориальных комитетов общественного самоуправления и жителей Рязани в своих действиях по выполнению плана социально-экономического развития города, защите интересов населения.
1.ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ГОРОДА РЯЗАНИ
Наименование показателя


Ед.
измерения

Факт
2005 г.

Оценка
2006 г.

Прогноз
на
2007 г.
1.1. Общая характеристика
    
1.1.1. Территория города,
кв. км
224,0
224,0
224,0
из них:
    
- земли городской застройки
-"-
134,6
134,6
134,6
- леса
-"-
32,3
32,3
32,3
1.1.2.  Численность   населения   (на
конец года)
тыс. чел.

513,2

511,6

510

1.2. Промышленное производство
    
1.2.1.  Объем   отгруженных   товаров
собственного            производства,
выполненных     работ     и     услуг
собственными силами,
млн. руб.



43761,1



52297,8



57861,3



в  том  числе  по  фактическим  видам
деятельности:
    
1.2.1.1. Обрабатывающие производства:
-"-
36762
43885
47962,4
-  производство  пищевых   продуктов,
включая напитки и табак
-"-

3922

4671,2

5367,8

- текстильное и швейное производство
-"-
136
161,6
186,8
- производство кожи, изделий из  кожи
и производство обуви
-"-

2526,6

3537,5

3865,9

- обработка древесины и  производство
изделий из дерева
-"-

101,4

123,8

139,7

-  целлюлозно-бумажное  производство,
издательская    и     полиграфическая
деятельность
-"-


305,5


345,6


379


- производство кокса,  нефтепродуктов
и ядерных материалов
-"-

11086,1

14023,5

14346

- химическое производство
-"-
1490,1
427,7
444,8
-    производство     резиновых     и
пластмассовых изделий
-"-

100,9

127,4

145,4

- производство прочих неметаллических
минеральных продуктов
-"-

2672,4

3216

3724,5

-  металлургическое  производство   и
производство  готовых   металлических
изделий
-"-


1964,8


2362


2468,4


- производство машин  и  оборудования
без производства оружия и боеприпасов
-"-

1806,9

2056,5

2259,9

-  производство  электрооборудования,
электронного      и       оптического
оборудования
-"-


8064,7


9628


11072,4


- производство транспортных средств и
оборудования
-"-

1929,8

2512,3

2815,4

- прочие производства
-"-
654,8
691,9
746,5
1.2.1.2. Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
-"-

6997,7

8411,3

9897,2

1.2.1.3. Добыча полезных ископаемых
-"-
1,4
1,5
1,7
1.2.2.    Действующих    промышленных
предприятий (крупных и средних)
ед.

131

129

129

1.2.3.      Индекс      промышленного
производства

в % к
предыдущему
году
108,1


104


102,6


1.3.  Производство  важнейших   видов
продукции
    
1.3.1.  Мясо,   включая   субпродукты
первой категории
тыс. тонн

1,6

1,6

1,65

1.3.2.  Цельномолочная  продукция   в
пересчете на молоко
-"-

18,7

22,5

23,1

1.3.3.   Товарная   пищевая    рыбная
продукция, включая консервы рыбные
-"-

1,6

1,65

1,71

1.3.4.  Напитки  слабоалкогольные   с
содержанием этилового спирта не более
9%
тыс. дкл.


296,3


310


315


1.3.5. Пиво
тыс. дкл.
5716
5600
5650
1.3.6. Изделия трикотажные
тыс. шт.
430,4
558
560
1.3.7. Обувь
тыс. пар
431,1
460,8
480
1.3.8. Древесина деловая
тыс. куб. м
7,9
8
8,2
1.3.9. Пиломатериалы
тыс. куб. м
4,9
3
3,2
1.3.10. Бензин автомобильный
тыс. тонн
2779,9
3270
3200
1.3.11. Топливо дизельное
тыс. тонн
3930,8
4120
4250
1.3.12. Масла смазочные нефтяные
тыс. тонн
224,9
225
216
1.3.13. Мазут топочный
тыс. тонн
4608,1
4700
4480
1.3.14. Кирпич строительный


млн.
условных
кирпичей
109,7


110


110,5


1.3.15.   Блоки   крупные    стеновые
(включая    бетонные    блоки    стен
подвалов)
млн.
условных
кирпичей
18,2


18,5


19


1.3.16. Станки металлорежущие
штук
423
394
400
1.3.17. Электроэнергия

млрд.
кВт. ч
2,6

2,7

2,7

1.4. Капитальное строительство
    
1.4.1. Инвестиции в основной капитал
млн. руб.
18063,6
16630
18190,5
1.4.2. Объем капитальных вложений  по
объектам     городского     хозяйства
(бюджетные и привлеченные средства),
из них на:
млн. руб.



126,5



157,4



71,1



- жилищное строительство
-"-
17,4
21,2
23,5
- коммунальное хозяйство
-"-
64,0
46,5
16,7
- образование
-"-
17,8
2,5
6,3
- здравоохранение и спорт
-"-
15,7
65,9
13,9
- прочее
-"-
11,6
21,3
10,7
1.4.3.  Ввод  в  эксплуатацию   жилых
домов (общая площадь)
тыс. кв. м

201,7

303

330

1.5. Жилищный фонд
    
1.5.1.  Площадь  жилищного  фонда   в
городе (площадь  квартир,  без  учета
нежилых помещений),
тыс. кв. м


10705


11005


11330


в том числе по формам собственности:
    
- частный,
-"-
8236
8992
9672
из него в собственности граждан
-"-
7617
8477
9227
- муниципальный
-"-
2168
1743
1418
- государственный
-"-
301
270
240
1.6.       Городской       водопровод
(коммунальный)
    
1.6.1.  Протяженность   водопроводных
магистральных сетей
км

712,5

714

717

1.6.2.   Производственная    мощность
водопроводных сооружений
тыс. куб. м
в сутки
282,6

282,6

282,6

1.6.3.    Полезный    отпуск     воды
потребителям
млн. куб. м
в год
60,5

58,8

58,9

1.6.4. Полезный отпуск воды населению

млн. куб. м
в год
50,5

48,7

48,6

1.6.5. Среднесуточное водопотребление
на 1 жителя (нормативное)
литр

240

240

240

1.6.6. Наличие  уличных  водоразборов
(водопроводных колонок)
ед.

619

596

596

1.7.      Городская       канализация
(коммунальная)
    
1.7.1. Протяженность  канализационных
сетей с коллектором
км

566,6

570

573

1.7.2.   Производственная    мощность
очистных сооружений в городе
тыс. куб. м
в сутки
320

320

320

1.7.3. Пропущено сточных вод,

млн. куб. м
в год
65,9

63,8

63,8

в том числе через очистные сооружения
биологической очистки
-"-

65,9

63,8

63,8

1.8. Газификация
    
1.8.1. Протяженность газовых сетей
км
1197,2
1217,2
1224,0
1.8.2.    Количество    потребленного
природного газа,
млн. куб. м
в год
1852,5

1853,4

1855,3

в   том   числе   населением   и   на
коммунально-бытовые нужды
-"-

598,2

622,4

637

1.8.3. Всего газифицировано квартир в
городе с начала газификации,
тыс.
квартир
191,2

194,8

198,8

в том числе:
    
- природным газом
-"-
191,0
194,6
198,6
- сжиженным газом
-"-
0,2
0,2
0,2
1.8.4. Вновь  газифицировано  квартир
за год
тыс.
квартир
2,8

3,6

4,0

1.8.5.     Доля     газифицированного
жилищного фонда в общем объеме жилья
%

96

96

96

1.9. Городское теплоснабжение
    
1.9.1. Протяженность тепловых сетей,
км
501,1
514,1
516,5
в том числе:
    
- магистральные сети (на балансе  ОАО
"Рязанская теплоснабжающая компания")
-"-

156,2

156,2

156,2

- распределительные квартальные  сети
(на балансе РМПТС)
-"-

344,9

357,9

360,3

1.9.2. Мощность источников тепла,
Гкал в час
3133
3173
3173
в том числе:
    
- ТЭЦ
-"-
2497
2497
2497
- котельных,
-"-
636
676
676
из них  районных  тепловых  котельных
РМПТС
-"-

360,8

401,2

401,2

1.9.3. Отпущено тепловой энергии,

тыс. Гкал
в год
5359

5474

5654

в   том   числе   населению   и    на
коммунально-бытовые нужды
-"-

2988

3103

3283

1.10. Дорожное хозяйство
    
1.10.1.  Общая  протяженность   улиц,
проспектов, проездов и набережных,
км

522,2

525,5

530,5

в  том  числе  с  усовершенствованным
покрытием
-"-

431,7

434,3

439,3

1.10.2.   Автомобильных   мостов    и
путепроводов
ед.

23

22

22

1.10.3. Подземных переходов
ед.
4
4
4
1.10.4. Протяженность  сети  ливневой
канализации,
км

98,2

98,8

110,2

в том числе уличной
-"-
68,0
68,6
80
1.10.5. Выполнено дорожных работ,
тыс. кв. м
71,2
65
45
в том числе:
    
- текущий и средний ремонт
-"-
71,2
27,3
32
- капитальный ремонт
-"-
-
37,7
20
1.11. Уличное освещение
    
1.11.1.   Протяженность    освещенных
улиц,    проспектов,    проездов    и
набережных
км


513


521,9


530


1.11.2.      Количество       уличных
светильников
тыс. шт.

19,4

19,9

20,5

1.11.3.   Отремонтировано    световых
точек
тыс. шт.

15,3

17,5

15,0

1.12. Зеленые массивы и насаждения
    
1.12.1.   Общая    площадь    зеленых
насаждений в пределах городской черты
(с пос. Солотча)
га


6464


6494


6494


1.12.2.  Площадь  зеленых  насаждений
общего пользования
га

517,1

517,1

517,1

1.12.3.    Обеспеченность    зелеными
насаждениями общего пользования на  1
жителя
кв. м


10,1


10,1


10,1


1.12.4. Посажено за год:
    
- деревьев
тыс. шт.
0,42
0,15
0,1
- кустарников
тыс. шт.
3,7
0,475
2,0
- газонов
тыс. кв. м
0,34
8,44
3,0
- цветов
тыс. шт.
327
427,5
450
1.13. Санитарная очистка
    
1.13.1. Инвентарное  число  спецмашин
по очистке и уборке города
ед.

180

175

182

1.13.2. Вывезено  бытового  мусора  и
жидких отходов
тыс. куб. м
в год
1003,3

1079

1119

1.13.3.   Площадь    механизированной
уборки:
    
- зимняя
тыс. кв. м
2500
2400
2500
- летняя
тыс. кв. м
1000
900
1200
1.14. Банно-прачечное хозяйство
    
1.14.1. Бани (муниципальные)
ед.
7
7
7
1.14.2. Количество помывок
тыс. пос.
200
172
182
1.14.3. Прачечных,
ед.
2
2
2
из них муниципальных
-"-
1
1
1
1.15. Гостиницы
    
1.15.1. Гостиниц
ед.
10
10
10
1.15.2. Количество мест в гостиницах
мест
570
570
570
1.16. Платные услуги населению
    
1.16.1. Объем платных услуг<1>
млн. руб.
6531,5
8347,3
10316,3
1.16.2.  Объем  платных  услуг  на  1
жителя
руб.

12695

16291

20204

1.16.3. Объем бытовых услуг<1>
млн. руб.
424,8
476
550
1.16.4.  Объем  бытовых  услуг  на  1
жителя
руб.

826

929

1077

1.16.5.     Предприятия      бытового
обслуживания с филиалами и  приемными
пунктами    (учтенные     управлением
потребительского рынка),
ед.



545



615



620



в них рабочих мест
-"-
3043
3110
3120
1.16.6. Обеспеченность  предприятиями
бытового обслуживания
%

59

75,2

75,6

1.17. Торговля и общественное питание
    
1.17.1. Товарооборот по городу,
млн. руб.
25876,9
31645,7
37292,2
в том числе:
    
- розничной торговой сети
-"-
25204,5
30817,7
36340,2
- сети общественного питания
-"-
672,4
828
952
1.17.2. Оборот розничной торговли  на
1 жителя
руб.

48855,3

60143,8

71199,5

1.17.3. Магазинов и торговых  центров
в городе
ед.

1358

1445

1460

1.17.4. Торговая площадь магазинов
тыс. кв. м
180,6
221,5
225,6
1.17.5. Обеспеченность магазинами
%
179,5
187,7
191,2
1.17.6.   Предприятий   общественного
питания,
ед.

623

611

630

из них общедоступных
-"-
495
483
502
1.17.7.     Посадочных     мест     в
предприятиях общественного питания,
тыс. мест

31

30,6

31

в том числе:
    
- в общеобразовательных школах
-"-
11,7
11,7
11,7
- в общедоступных
-"-
15,3
15,1
16,8
1.17.8. Обеспеченность  предприятиями
общедоступной   сети    общественного
питания
%


105,9


104,9


116,6


1.17.9. Рынков в городе
ед.
28
28
28
1.17.10. Торговых мест на рынках
ед.
8771
8657
8657
1.17.11. Торговая площадь рынков
тыс. кв. м
33,2
33,2
33,2
1.17.12.   Обеспеченность   торговыми
местами на рынках
%

255

256,1

258,1

1.17.13.   Обеспеченность   торговыми
площадями рынков
%

160,9

162,2

163

1.17.14.       Емкость       хранилищ
плодоовощной продукции
тыс. тонн

2,1

2,1

2,1

1.18. Городской транспорт
    
1.18.1.     Перевезено     пассажиров
транспортом общего пользования
млн. чел.

243,7

204

205

1.18.2. Среднее количество поездок на
1 жителя
поездок в
год
474

398

401

1.19. Трамвай
    
1.19.1.   Протяженность    трамвайных
путей в однопутном исчислении
км

24,9

24,9

21,3

1.19.2. Количество маршрутов
ед.
3
2
2
1.19.3. Инвентарное число вагонов
ед.
33
32
29
1.19.4.   Среднесуточное   количество
вагонов на маршрутах
ед.

9,7

10

10

1.19.5. Пробег вагонов за год
млн. км
0,43
0,4
0,4
1.19.6.         Годовой         объем
пассажироперевозок
млн. чел.

4,1

4,1

4,1

1.19.7. Трамвайных депо
ед.
1
1
1
1.20. Троллейбус
    
1.20.1. Протяженность контактной сети
км
159,3
159,3
159,3
1.20.2. Среднесписочное число машин
ед.
195,6
191
191
1.20.3.   Среднесуточное   количество
машин на маршрутах
ед.

129

131

139,3

1.20.4.   Коэффициент   использования
парка
 
0,66

0,69

0,73

1.20.5. Пробег машин за год
млн. км
8,8
8,9
9,9
1.20.6. Объем пассажироперевозок
млн. чел.
106,1
73
63,8
1.20.7. Троллейбусных депо,
ед.
3
3
3
в них мест
мест
250
250
250
1.20.8. Получено машин за год
ед.
3
-
-
1.21.   Автобус    (МУП    "Рязанская
автоколонна N 1310")
    
1.21.1.    Протяженность    городских
одиночных автобусных маршрутов
км

213,9

213,9

213,9

1.21.2. Городских маршрутов
ед.
21
20
20
1.21.3.     Среднесписочное     число
автобусов
ед.

168,5

167

149

1.21.4. Среднесуточное количество
автобусов на маршрутах
ед.

119

114

101

1.21.5.   Коэффициент   использования
парка
 
0,706

0,681

0,68

1.21.6. Пробег автобусов за год
млн. км
8,6
8,2
8,0
1.21.7. Объем пассажироперевозок
млн. чел.
74,8
53
46,6
1.21.8.  Единовременная   вместимость
гаражей и крытых стоянок
мест

79

79

79

1.21.9. Получено автобусов за год
ед.
10
5
-
1.22.   Дошкольные    образовательные
учреждения
    
1.22.1.  Всего   детских   дошкольных
образовательных учреждений,
ед.

110

110

110

в том числе муниципальных,
ед.
99
101
102
в них:
    
- мест (по проектной мощности)
тыс. мест
15,2
15,5
15,7
- воспитанников
тыс. чел.
13,2
13,5
13,6
1.22.2.    Обеспеченность    детскими
дошкольными учреждениями


мест на
1000 детей
в возрасте
1 - 6 лет
701



693



675



1.23. Школы
    
1.23.1.    Государственных    дневных
общеобразовательных учреждений всего,
ед.

72

69

68

в том числе:
    
- общеобразовательных школ
-"-
68
65
64
- лицеев
-"-
2
2
2
- гимназий
-"-
2
2
2
1.23.2.  Учащихся  в  государственных
дневных           общеобразовательных
учреждениях всего,
тыс. чел.


49,5


46,8


46,3


в том числе:
    
- в общеобразовательных школах
-"-
46,9
44,2
43,7
- в лицеях
-"-
1,16
1,16
1,16
- в гимназиях
-"-
1,4
1,4
1,4
1.23.3.   Численность   учащихся    в
государственных               дневных
общеобразовательных      учреждениях,
занимавшихся во вторую смену
тыс. чел.



9,5



9,9



9,0



 
в % от
общего
числа
учащихся
19,2



21,1



19,5



1.23.4.      Учебных      мест      в
государственных               дневных
общеобразовательных учреждениях
тыс. мест


42,8


41,9


42,1


1.23.5.                Обеспеченность
государственными             дневными
общеобразовательными учреждениями
учеб. мест
на 1000
учащихся
865


895


909


1.23.6.               Школ-интернатов
общеобразовательных,
ед.

2

2

2

в них учащихся
чел.
522
490
500
1.23.7.   Государственных    вечерних
(сменных)         общеобразовательных
учреждений,
ед.


3


3


3


в них учащихся
чел.
581
594
635
1.23.8.   Негосударственных   дневных
общеобразовательных учреждений,
ед.

5

5

5

в них учащихся
чел.
408
408
408
1.23.9.                         Центр
психолого-педагогической            и
медико-социальной  помощи   детям   и
подросткам,
ед.



1



1



1



в нем учащихся
чел.
60
60
60
1.24.  Музыкальные  и  художественные
образовательные учреждения
    
1.24.1. Музыкальных и  художественных
школ (дневных),
ед.

11

11

12

в том числе:
    
- музыкальных
ед.
4
4
3
- школ искусств
-"-
5
5
7
- музыкально-хоровых
-"-
1
1
1
- музыкальных школ-лицеев
-"-
1
1
-
- художественных
-"-
-
-
1
1.24.2.  Учащихся  в  музыкальных   и
художественных (дневных) школах,
тыс. чел.

4,7

4,7

5,3

в том числе:
    
- в музыкальных школах
-"-
1,8
1,8
1,8
- в школах искусств
-"-
2,1
2,1
2,6
- в музыкально-хоровых
-"-
0,3
0,3
0,4
- в музыкальной школе-лицее
-"-
0,5
0,5
-
- художественных
-"-
-
-
0,5
1.24.3. Художественных колледжей ДПИ,
ед.
1
1
-
в них учащихся
тыс. чел.
0,6
0,6
-
1.25.  Высшие   и   средние   учебные
заведения
    
1.25.1.  Высших   учебных   заведений
всего,
ед.

27

27

27

в том числе:
    
- учебных заведений МО РФ, МЮ РФ, МВД
РФ
-"-

5

5

5

- негосударственных
-"-
10
10
10
- государственных,
-"-
12
12
12
в них студентов (включая  вечерние  и
заочные   отделения,   без    учебных
заведений МО РФ, МЮ РФ, МВД РФ)
тыс. чел.


51,1


52,6


53


1.25.2. Средних  специальных  учебных
заведений,
ед.

17

17

17

в них учащихся  (включая  вечерние  и
заочные отделения)
тыс. чел.

12,7

12,9

13

1.25.3. Выпуск специалистов за год:
    
- из высших учебных заведений
тыс. чел.
7,7
8,5
9,3
-  из  средних  специальных   учебных
заведений
тыс. чел.

3,3

3,5

3,7

1.25.4. Учебные заведения  начального
профессионального образования
ед.

13

13

13

1.26. Учреждения культуры
    
1.26.1. Дворцов и Домов культуры,
ед.
6
6
6
в них посадочных мест;
тыс. мест
3,5
3,5
3,5
в том числе муниципальных,
ед.
4
4
4
в них посадочных мест
тыс. мест
2,7
2,7
2,7
1.26.2.  Обеспеченность  Дворцами   и
Домами культуры
%

45,4

45,5

45,7

1.26.3. Театров (с учетом  филармонии
и цирка),
ед.

5

5

5

в них посадочных мест
тыс. мест
3,2
3,2
3,2
1.26.4.  Обеспеченность  театрами  (с
учетом филармонии и цирка)
%

103,7

104,1

104,5

1.26.5. Кинотеатров,
ед.
4
4
4
в них посадочных мест
тыс. мест
1,6
1,6
1,6
1.26.6. Обеспеченность кинотеатрами
%
53,4
53,6
53,8
1.26.7.     Библиотек      городского
управления культуры и искусства
ед.

25

25

25

1.26.8.   Книжный   фонд    библиотек
городского  управления   культуры   и
искусства
тыс.
томов

945


945


945


1.26.9. Музеев
ед.
7
7
7
1.26.10. Парков культуры и отдыха
ед.
4
4
4
1.27. Здравоохранение
    
1.27.1.   Больниц    всех    ведомств
(включая психиатрические),
ед.

27

27

27

в    них     коек     круглосуточного
пребывания,
коек

8210

8210

8210

в том числе муниципальный заказ  коек
в областных ЛПУ
коек

1427

1357

1332

1.27.2.   Больниц,   подведомственных
управлению здравоохранения города,  в
них:
ед.


12


12


12


- коек круглосуточного пребывания
коек
2923
2923
2923
- коек дневного стационара
коек
307
307
307
1.27.3. Коек дневного стационара  при
поликлиниках
коек

134

134

134

1.27.4. Нормативное количество коек в
учреждениях здравоохранения
коек

4791

4721

4696

1.27.5.  Обеспеченность   койками   в
муниципальных учреждениях
здравоохранения:
    
-  без  учета  муниципального  заказа
коек в областных ЛПУ
%

70,2

71,2

71,6

- с учетом муниципального заказа коек
в областных ЛПУ
%

100

100

100

1.27.6. Поликлиник,  подведомственных
управлению   здравоохранения   города
(включая стоматологические),
ед.


30


29


29


в том числе в составе больниц
ед.
6
6
6
1.27.7.     Мощность      поликлиник,
подведомственных           управлению
здравоохранения города:
    
-  посещений  на  1000  населения   -
фактическое
посещ.

8602

8238

8264

-  посещений  на  1000  населения   -
абсолютный  федеральный  норматив  по
территориальной программе
посещ.


9198,1


9198,1


9198,1


-  посещений  на  1000  населения   -
скорректированный  норматив   по   г.
Рязани
посещ.


9247,1


9247,1


9247,1


1.27.8.  Объем   скорой   медицинской
помощи    (фактическое     количество
вызовов на 1000 населения)
вызовы


383


386


388


1.27.9. Рабочие площади муниципальных
учреждений здравоохранения,
в том числе:
    
- больницы (стационар + поликлиника)
    
факт
кв. м
74812
74812
74812
норматив
кв. м
93213
93213
93213
из них поликлиники в составе больниц
    
факт
кв. м
13481
13481
13481
норматив
кв. м
21336
21336
21336
- поликлиники для взрослого населения
    
факт
кв. м
17808
17808
17808
норматив
кв. м
22288
22288
22288
- детские поликлиники
    
факт
кв. м
10457
10457
10457
норматив
кв. м
19103
19103
19103
1.27.10. Численность врачей в системе
управления здравоохранения города:
    
всего

шт. ед.
чел.
2603,7
1931
2608,5
2151
2608,5
2151
на 10000 населения

шт. ед.
чел.
50
37
51
42
52
42
1.27.11.     Численность     среднего
медицинского  персонала   в   системе
управления здравоохранения города:
    
всего

шт. ед.
чел.
4772
3414
4765,5
3742
4765,5
3742
на 10000 населения

шт. ед.
чел.
92
66
93
73
93
73
1.28. Социальная политика
    
1.28.1.    Количество    стационарных
учреждений  социального  обслуживания
населения
ед.


1


1


1


1.28.2.   Количество   нестационарных
учреждений  социального  обслуживания
населения,
ед.


1


1


1


в них отделений
ед.
30
30
30
1.28.3. Количество граждан, состоящих
на обслуживании:
-    в     отделениях     социального
обслуживания на дому
чел.



1648



1925



1808



- в отделениях социально-медицинского
обслуживания на дому
чел.

420

393

360

1.28.4.      Начислено       жилищных
компенсаций
млн. руб.

133,2

85

158

1.28.5.   Доля   семей,    получающих
жилищные компенсации
%

6,4

7

12

1.28.6.  Оказано  социальной   помощи
населению   из   средств   городского
бюджета
тыс. руб.


2677


3250


3300


1.29. Спорт
    
1.29.1.  Стадионов  (включая  ледовый
Дворец спорта),
ед.

6

6

6

на них посадочных мест
тыс. мест
47
47
47
1.29.2. Спортивных залов
ед.
114
114
114
1.29.3.  Обеспеченность   спортивными
залами
%

25,3

25,4

25,5

1.29.4. Плавательных бассейнов,
ед.
12
12
12
в них общая площадь зеркала воды
кв. м
2200
2200
2200
1.29.5. ДЮСШ
ед.
10
10
9
1.29.6. СДЮШОР
ед.
5
5
5
1.29.7.  Количество  занимающихся   в
ДЮСШ и СДЮШОР
тыс. чел.

10,9

10,2

10,2

1.29.8. Занимающихся в  спортивных  и
оздоровительных секциях и группах,
тыс. чел.

42,5

43

43,2

 
в % от
населения
города
8,3


8,4


8,5


в том числе  занимающихся  в  платных
спортивных и оздоровительных  секциях
и группах
тыс. чел.


7,6


7,6


7,6


1.30. Индекс потребительских  цен  на
товары и платные услуги населению,  в
том числе:
%


110,1


109,6


108


1.30.1. Продовольственные товары
%
109,7
109
108
1.30.2. Непродовольственные товары
%
106,1
106
105
1.30.3. Платные услуги
%
118,4
115,7
113,1
1.31. Рынок труда и занятости
    
1.31.1.     Численность     незанятых
трудоспособных граждан, состоящих  на
учете в органах службы занятости,
тыс. чел.


3,1


3,1


3,1


из них получивших статус безработного
-"-
2,3
2,6
2,6
1.32. Уровень жизни населения
    
1.32.1.   Прожиточный   минимум,    в
среднем на душу населения
руб.

2495

-

-

1.32.2.  Денежные  доходы  на  одного
жителя города
руб.

7048

-

-

1.32.3.  Среднемесячная   номинальная
начисленная заработная плата <1>
руб.

7924

-

-

1.33. Городской бюджет
    
1.33.1. Доходы бюджета
млн. руб.
2071,9
2238,8
2436,1
1.33.2.  Доходы  бюджета   с   учетом
безвозмездных перечислений
млн. руб.

2955,2

3672,8

3394,6

1.33.3. Расходы бюджета
млн. руб.
3042,3
3699,9
3641,1

<1> - по крупным и средним организациям
Примечание. Прогнозные показатели развития экономики Рязани определены на основе прогноза Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации на 2007 год, информации Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Рязанской области и структурных подразделений администрации г. Рязани.
2.КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ПО ОТРАСЛЯМ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА тыс. руб.
Наименование
объектов

План на 2007 год
Ожидаемые
результаты


городской
бюджет
областной
бюджет
федерал.
бюджет
всего

2.1.          Жилищное
строительство
     
2.1.1. Многоквартирный
жилой      дом       в
микрорайоне  N  3,   4
Дашково-Песочинского
жилого    района     -
программа "Переселение
граждан из  ветхого  и
аварийного   жилищного
фонда"
3500








4500








 
8000








 
2.1.2.  80-кв.   жилой
дом в микрорайоне N 3,
4 Дашково-Песочинского
жилого    района     -
программа "Переселение
граждан из  ветхого  и
аварийного   жилищного
фонда"

150








  
150








проектно-
изыскательские
работы






      
2.1.3.  130-квартирный
жилой      дом       в
микрорайоне "Зиловская
бровка"  -   программа
"Переселение   граждан
из      ветхого      и
аварийного   жилищного
фонда"

200








  
200








 
      
ИТОГО   по   жилищному
строительству:

3850

4500

 
8350

 
      
2.2. Образование
     
2.2.1. - 2.2.2. Исключены с  15  марта  2007  годагородского  Совета  от 15.03.2007 N 176-III

   
2.2.3.   Реконструкция
МОУ   ДОД   "Рязанский
городской       Дворец
детского   творчества"
(ограждение
территории,    фонтан,
усиление     кирпичных
несущих     простенков
спортзала    и    зала
бассейна)

100










  
100










Ввод










      
2.2.4.  Проектирование
будущих  лет,  в   том
числе:

3000



  
3000



 
      
2.2.4.1. Детская школа
искусств   N    2    в
микрорайоне Недостоево
200


  
200


 
2.2.4.2. Школа-детский
сад  в  жилом   районе
Ворошиловка
300


  
300


 
2.2.4.3. Детская школа
искусств   N    7    в
Дашково-Песочинском
жилом районе
100



  
100



 
2.2.4.4. Реконструкция
детского сада N 55

1200


  
1200


 
      
2.2.4.5. Реконструкция
детского сада N 133

1200


  
1200


 
      
ИТОГО по образованию:

3100
  
3100
 
2.3.    Культура     и
искусство
     
2.3.1.        Памятник
Евпатию Коловрату

500


3300


 
3800


 
      
ИТОГО  по  культуре  и
искусству:

500

3300

 
3800

 
      
2.4. Здравоохранение
     
2.4.1.   Реконструкция
городской больницы N 4
по ул. Есенина (в  том
числе проектно-сметная
документация)

2500





15000





20000





37500





 
      
2.4.2.   Реконструкция
(пристройка)
поликлиники  городской
больницы N  6  по  ул.
Гагарина
(п. 2.4.2 в  ред.  Решения  Рязанского  городского Совета  от  08.10.2007
N 776-III)
9200






  
9200





 
2.4.3.  Газопровод   и
реконструкция
котельной    городской
больницы   N   11    в
Дашково-Песочинском
жилом районе
1600





  
1600





Ввод





2.4.4.   Реконструкция
котельной больницы N 7
с переводом на  газ  в
пос.  Солотча  (монтаж
трансформаторной
подстанции)

2000






  
2000






 
      
2.4.5.   Реконструкция
МУЗ         "Городской
клинический  родильный
дом N 2"
 
2000



 
2000



 
2.4.6.  Проектирование
будущих  лет,  в   том
числе:

1450



  
1450



 
      
2.4.6.1.        Гаражи
станции         скорой
медицинской помощи  по
ул.  Полевая   -   2-я
очередь
600




  
600




 
2.4.6.2. Реконструкция
теплоснабжения
профилактория
поликлиники  N  13   в
жилом   районе   Дашки
(2-й      этап       -
реконструкция
плавательного
бассейна)

150









  
150









 
      
2.4.6.3. Реконструкция
городской  клинической
больницы N 8

700



  
700



 
      
ИТОГО               по
здравоохранению:

16750

17000

20000

53750

 
      
2.5.   Физкультура   и
спорт
     
2.5.1. Спортивный  зал
МОУ           "Средняя
общеобразовательная
школа N 6"

1000




  
1000




проектно-
изыскательские
работы


      
2.5.2.   Реконструкция
спортивного  зала  МОУ
ДОД ДЮСШЕ "Юпитер"

300


  
300


проектно-
изыскательские
работы
      
2.5.3.   Реконструкция
футбольного       поля
стадиона МОУ ДОД КДЮСШ
"Золотые купола"

2000




2000




 
4000




 
      
2.5.4.    Стадион    в
поселке Торфмаш

 
1075


 
1075


 
      
ИТОГО по физкультуре и
спорту:

3300

3075

 
6375

 
      
2.6.      Коммунальное
строительство
(п. 2.6  в  ред.  Решения  Рязанского  городского  Совета  от  15.11.2007
N 861-III)
     
2.6.1.  Расширение   и
реконструкция
канализации г.  Рязани
-  программа   "Охрана
окружающей       среды
города Рязани":
(п. 2.6.1 в  ред.  Решения  Рязанского  городского  Совета  от  15.11.2007
N 861-III)
33150







10000






12872,8






56022,8






 
2.6.1.1.    Самотечный
коллектор    от    ул.
Новикова-Прибоя до
Западного коллектора

33150




10000




12872,8




56022,8




 
      
2.6.1.2. - 2.6.1.3. Исключены с 15 марта 2007 годагородского Совета от 15.03.2007 N 176-III

   
2.6.2.   Реконструкция
канализационного
коллектора          на
Московском   шоссе   в
районе    расположения
автовокзала
"Центральный"        -
программа      "Охрана
окружающей       среды
города Рязани"

770










  
770










Ввод










      
2.6.3. Контактная сеть
троллейбусной линии  с
тягловой   подстанцией
по                 ул.
Интернациональная    в
микрорайоне Канищево

500





  
500





 
      
2.6.4.   Реконструкция
котельной   N   1  МУП
"РМПТС"

5030



  
5030



 
      
2.6.5.  Автодорога  по
ул. Дашковская

100


  
100


проектно-
изыскательские
работы
2.6.6.  Автодорога   в
поселке Борки


-



  
-



проектно-
изыскательские
работы

      
2.6.7.  Автодорога   в
поселке Божатково

200


  
200


проектно-
изыскательские
работы
2.6.8.  Автодорога   в
поселке Храпово

300


  
300


проектно-
изыскательские
работы
2.6.9.
Мусоросортировочная
станция  -   программа
"Охрана     окружающей
среды города Рязани"
350




  
350




 
2.6.10.    Гражданское
кладбище   в    районе
расположения
нефтеперерабатывающего
завода
2500




  
2500




 
2.6.11.  Реконструкция
индивидуального
теплового  пункта   по
ул.                1-я
Железнодорожная, 60

2820





  
2820





 
      
2.6.12. Проектирование
будущих  лет,  в   том
числе:

780



  
780



 
      
2.6.12.1.  -  2.6.12.2.  Исключены  с  15  марта  2007  года.  -  Решение
Рязанского городского Совета от 15.03.2007 N 176-III
   
2.6.12.3. Водопровод в
4,   5,   12   районах
поселка Борки

280



  
280



 
      
2.6.12.4.         Сети
уличного освещения  по
ул. 1, 2, 3 Бутырки

100



  
100



 
      
2.6.12.5.         Сети
уличного     освещения
микрорайона Кальное
200


  
200


 
2.6.12.6.         Сети
уличного освещения  по
ул. Интернациональная

200



  
200



 
      
2.6.13. Реконструкция
ЦТП ул.  Мехзавод  под
котельную

2500



  
2500



 
      
2.6.14.  Реконструкция
карты   N    13    для
размещения
промышленных отходов 3
класса  опасности   на
территории
санкционированной
свалки промотходов

300








  
300








 
      
ИТОГО по коммунальному
строительству:

49300

10000

12872,8

59300

 
      
2.7. Градостроительные
разработки
     
2.7.1.         Правила
землепользования     и
застройки   в   городе
Рязани
1100



  
1100



Ввод



2.7.2.     Генеральный
план города  Рязани  с
прогнозом развития  до
2020              года
(согласование
проектных решений пос.
Солотча)
100






  
100






Ввод






2.7.3.   Проект    зон
охраны        объектов
культурного   наследия
города Рязани

2000




  
2000




 
      
2.7.4.          Проект
планировки      центра
города Рязани

2000



  
2000



Ввод



      
2.7.5.         Проекты
планировки  территорий
отдельных      районов
города  (1  очередь  -
пос. Шлаковый)

2000





  
2000





Ввод 1-й
очереди




      
ИТОГО               по
градостроительным
разработкам:

7200


  
7200


 
      
ВСЕГО по  капитальному
строительству:

84000

37875

32872,8

154747,8

 
      

3.РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Наименование мероприятий


План на 2007
год
(тыс. руб.)
3.1. Жилищно-коммунальное хозяйство






(п. 3.1  в  ред.  Решения  Рязанского  городского  Совета  от  08.10.2007
N 776-III)
3.1.1. Содержание жилищного фонда  (7,8  млн.  кв.  метров
жилья с учетом ЖСК, находящихся на обслуживании
жилищно-эксплуатационных организаций, без поселка Солотча)






3.1.1.1. Санитарная очистка территории
3.1.1.2. Содержание домового хозяйства
3.1.1.3. Вывоз ТБО
3.1.1.4. Текущий ремонт
3.1.1.5. Техническое обслуживание лифтов
3.1.1.6. Прочие расходы (в том числе НДС)
3.1.2. Содержание маневренного жилищного фонда (1,44  тыс.
кв. метров)







3.1.3. Содержание ЖКХ и  благоустройство  поселка  Солотча
(МУП "ЖКУ N 22")









1099877 из них
463310 -
бюджетные
средства,
610459 -
население,
26108 - прочие

689860
из них
1457 - гор.
бюджет,
576539 -
население,
96619 -
возмещ. льгот,
15245 - прочие
104539
86549
42361
174228
61492
220691
675
из них
527 - гор.
бюджет,
117 -
население,
31 -
возмещение
льгот
21032
из них
9400 - гор.
бюджет,
4970 -
население,
609 -
возмещение
льгот,
6053 - прочие

3.1.3.1.   Содержание   жилищно-коммунального    хозяйства
(содержание муниципального жилищного фонда  площадью  21,9
тыс. кв. м,  возмещение  разницы  в  тарифах  на  тепловую
энергию  и   энергию,  отпускаемую  населению,  возмещение
убытков  по  воде  и  канализованию,  санитарная   очистка
территорий, оказание банно-прачечных услуг, прочие работы)





18032
из них
6400 - гор.
бюджет,
4790 -
население,
609 -
возмещение
льгот,
6053 - прочие

3.1.3.2.     Благоустройство     (содержание      объектов
благоустройства: озеленение и содержание  скверов,  уборка
остановочных павильонов, общественных туалетов,  курортных
пляжей,  содержание   поселкового   кладбища,   содержание
свалки; плата за электроэнергию уличного освещения)
3.1.4. Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда



3000 - гор.
бюджет



146762 -
бюджетные
средства

3.1.4.1. Погашение кредиторской задолженности и завершение
капитального ремонта (переходящие объекты)

28763


3.1.4.2. Ремонт систем отопления

986

3.1.4.3. Ремонт кровли

57501

3.1.4.4. Ремонт межпанельных швов

2596

3.1.4.5. Ремонт систем водоснабжения и канализации

3311

3.1.4.6. Общестроительные работы

307

3.1.4.7. Ремонт индивидуальных тепловых пунктов

2056

3.1.4.8. Электромонтажные работы

3906

3.1.4.9.   Ремонт   лифтов   (ремонт,    диагностирование,
восстановительные  работы  после  диагностики,   установка
приборов безопасности)

9418



3.1.4.10. Демонтаж, монтаж лифтов

4137

3.1.4.11. Ликвидация сухих и аварийных деревьев

2107

3.1.4.12. Благоустройство
3.1.4.13. Приведение в соответствие  требованиям  пожарной
безопасности  помещений  маневренного  фонда  в  гостинице
"Москва"

500
107



3.1.4.14. Разработка технической документации
3.1.4.15. Ликвидация аварийного  состояния  конструктивных
элементов жилых домов

500
5371


3.1.4.16. Технадзор
3.1.4.17. Резерв на непредвиденные работы

3000
20626

3.1.4.17. Ликвидация последствий пожара в  жилом  доме  по
адресу ул. Соборная д. 46

57


3.1.5. Содержание и ремонт  муниципальных общежитий (153,4
тыс. кв. метров)








35350
из них
23250 - гор.
бюджет,
11490 -
население,
610 -
возмещение
льгот

3.1.5.1. Содержание (техническое обслуживание)









28690
из них
16590 - гор.
бюджет,
11490 -
население,
610 -
возмещение
льгот

3.1.5.2. Капитальный ремонт, в том числе:


6660 - гор.
бюджет
- ремонт систем отопления (ул. Медицинская, д.  5,  к.  1,
ул. Крупской, д. 11);

860

- ремонт систем водоснабжения и канализации (ул. Энгельса,
д. 28, ул. Молодцова, д. 6,  ул.  Дачная,  д.  4,  6,  ул.
Медицинская, д. 5, к. 1);

1800


- электромонтажные работы (ул. Молодцова, д. 6);

1000
- ремонт кровли (ул. Молодцова, д. 6);

900

- капитальный ремонт 10 лифтов в процессе эксплуатации;
- проведение мероприятий по противопожарной безопасности;
- технадзор;

100
700
400
- резерв на непредвиденные работы

900
3.1.6. Благоустройство городской территории


177878 - бюдж.
средства

3.1.6.1. Погашение кредиторской задолженности

500

3.1.6.2. Ремонт и содержание городских дорог (по маршрутам
движения общественного транспорта)
3.1.6.3. Санитарная уборка города

18300

56100

3.1.6.4. Озеленение города,
в том числе:
- содержание газонов, парков, скверов (92 га);
- ремонт зеленых насаждений;
- снос ветхих и аварийных деревьев;
3.1.6.5. Содержание городского лесничества
3.1.6.6. Инженерная защита (105  км  ливневой канализации,
дренажи, водовыпуски), в том числе:
- содержание;
- текущий ремонт;

22150

12500
7650
2000
750
6800

6200
600

3.1.6.7.  Инженерные   сооружения   (мосты,   путепроводы,
подземные переходы, защитные дамбы), в том числе:
- содержание  (уборка,  освещение,  откачивание  грунтовых
вод);
- ремонт ограждений,  бордюров,  покраска  колесоотбойного
бруса и ограждений;

6150

5100

1050


3.1.6.8. Прочие  объекты  (фонтаны,  лестницы,  памятники,
мемориальные доски, въездные знаки и т.д.), в том числе:
- содержание;
- ремонт;

5150

2750
2400

3.1.6.9. Уличное освещение, в том числе:

38250
- содержание (плата за электроэнергию);

25200
- ремонт и  замена  светильников,  ремонт  и  обслуживание
сетей наружного освещения;
3.1.6.10. Оформление города к праздничным мероприятиям
3.1.6.11. Благоустройство городских кладбищ (22 кладбища),
в том числе:
- содержание;
- ремонт,
из них реконструкция Лазаревского кладбища;
3.1.6.12. Отлов безнадзорных животных
3.1.6.13. Резерв на непредвиденные работы
3.1.6.14. Содержание МУ "Дирекция благоустройства города"
3.1.6.15. Благоустройство ул. Затинной

13050

2150
4400

2750
1650
600
1300
7378
8000
500

3.1.7. Благоустройство городских парков


4000 - гор.
бюджет

3.1.7.1. Содержание городских парков (содержание и уход за
зелеными насаждениями, посадка деревьев, кустов и  цветов,
посев      и      стрижка      газонов,       прореживание
древесно-кустарниковых  насаждений,   валка   деревьев   и
корчевка пней, окос травы, установка скамеек)
3.1.7.2.  Текущий  ремонт,  восстановление  и   содержание
объектов  благоустройства   (текущий   ремонт   освещения,
устройство  и  ремонт  ограждения  в   ЦПКиО,   устройство
ограждения  в  парке   им.   Гагарина;   текущий   ремонт,
устройство ограждения детской площадки в Городском  парке;
установка  урн  и  мелкий  ремонт  в  парках;  оплата   за
потребленную электроэнергию согласно приборам учета)
3.1.8. Содержание муниципальных бань







2900




1100






24320
из них
2167 - гор.
бюджет,
17343 -
население,
4810 - прочие

3.1.8.1. МУП "Баккара" (оказание банных услуг)




3.1.8.2. МУП "Комплекс" (оказание банных услуг)







16000
из них
12850 -
население,
3150 - прочие
8320
из них:
2167 - гор.
бюджет,
4493 -
население,
1660 - прочие

3.1.8.3. Баня МУП "ЖЭУ-7" (оказание банных услуг)

0

3.2. Дорожное хозяйство


(п. 3.2  в  ред.  Решения  Рязанского  городского  Совета  от  15.11.2007
N 861-III)
3.2.1.  Расходы  по  обеспечению  безопасности   дорожного
движения, в том числе:
3.2.1.1. Содержание технических средств регулирования
3.2.1.2. Технический надзор
3.2.2.  Развитие  улично-дорожной  сети:  ремонт дорожного
покрытия,   частичное   восстановление   бордюров,  замена
поврежденных  и  установка вновь недостающих   технических
средств организации  дорожного движения (перечень объектов
включен в приложение 3)

417835 -
бюджетные
средства



12065
370
405400





3.3.   Теплоснабжение   МУП    "Рязанское    муниципальное
предприятие тепловых сетей"

(п. 3.3  в  ред.  Решения  Рязанского  городского  Совета  от  28.06.2007
N 437-III)
3.3.1. Исключен с 28 июня 2007  года.  -  Решение  Рязанского  городского
Совета от 28.06.2007 N 437-III
3.3.2. Реконструкция котельных с переводом  в  водогрейный
режим  и  заменой  газового  оборудования   и   автоматики
(завершение реконструкции котельной N 3)
3.3.3.   Реконструкция   тепловых    сетей    с    заменой
трубопроводов  на  стальные  и  пластиковые  трубы  в  ППУ
изоляции  в  пластиковой  оболочке  (средний  Ду  100  мм,
протяженность 1640 п. м  в  2-трубном  исчислении  в  пос.
Приокский, Дашково-Песочне, Горроще)

57121,1 -
средства
предприятия


7850


9098





3.3.4. Замена автоматики  регулирования  ГВС  типа  РР  на
электронную автоматику и приобретение оборудования КИП (15
шт.) на ЦТП в зоне Дягилевской ТЭЦ
3.3.5.  Монтаж   антинакипных   установок   на   объектах:
котельные ул. Трудовая, 24/38; Зубковой 10б; Костюшко, 3
3.3.6.   Приобретение    машин,    механизмов,    насосов,
теплообменников, компьютеров, оргтехники
3.3.7. Приобретение Nа-катионовых фильтров для  котельных:
Михайловское шоссе, 250; ул. Пугачева, 11/9; Птицеводов, 3
пос. Юбилейный
3.3.8.   Установка   частотно-регулируемых   приводов   на
подпиточные насосы котельной N 2 (1 шт.)
3.3.9. Телефонизация котельных и ЦТП (60 шт.), не  имеющих
средств связи
3.3.10.  Замена  автоматики   безопасности   и   установка
сигнализатора на СО и  СН  в  котельных  (6  шт.)  на  ул.
Высоковольтная, 148; ул. Введенская, 120; ул. Каширина, 6;
ул. Крупской, 26; ул.
Лесопарковая, 8; ул. Новая, 51
3.3.11.   Установка   подмешивающих    насосов    с    ЧРП
(корректировка температурного графика)  на  объектах:  ЦТП
N 44 Бирюзова, 8а; ЦТП  Есенина,  112,  ЦТП  Троллейбусный
пер., 6а; ЦТП Чкалова, ЦТП Типанова, 16;  ЦТП  МОГЭС,  16;
ЦТП Вокзальная, 7
3.3.12. Установка автоматизированной  системы  дозирования
реагента "Комплексон" в котельных: ул. Новоселов, 53;  ул.
Чкалова, 58; Ленинского комсомола, 106
3.3.13. Закрытие котельной ул. Бахмачеевская, 14
3.3.14. Замена  оборудования  в  котельных,  выработавшего
свой     технический     ресурс      (приобретение      11
клапанов-отсекателей,  замена  2-х  котлов   в   котельной
Кудрявцева, 50)
3.3.15. Реконструкция ввода  газопровода  на  котельных  с
цокольным вводом: ул. Крупской, 26; ул. Яхонтова,  6;  ул.
Введенская, 120
3.3.16. Исключен с 28 июня 2007 года.  -  Решение  Рязанского  городского
Совета от 28.06.2007 N 437-III
3.3.17. Установка приборов учета на ЦТП и котельных

565


200

5380

300


151

100

934




2648




125


722
680



240



28128,1

3.4. Электроснабжение МУП "Рязанские городские
распределительные электрические сети"

(п. 3.4  в  ред.  Решения  Рязанского  городского  Совета  от  28.06.2007
N 437-III)
3.4.1. Прокладка кабельных линий 6 - 10 кВ (6,08 км)

10153,3 -
средства
предприятия

3155,6

3.4.2.      Реконструкция      электрооборудования      на
трансформаторных подстанциях и  распределительных  пунктах
(23 ед.)

5176,5



3.4.3. Монтаж на  воздушных  линиях  0,4  кВ  самонесущего
изолирующего провода СИП-2А (5,3 км)

1821,2


3.5. Водоснабжение и водоотведение МП "Водоканал города
Рязани"

(п. 3.5  в  ред.  Решения  Рязанского  городского  Совета  от  28.06.2007
N 437-III)
3.5.1. Реконструкция первого подъема Окского водозаборного
узла (замена насосных агрегатов)

24875,6 -
средства
предприятия

3500


3.5.2. - 3.5.5. Исключены с 28  июня  2007  года.  -  Решение  Рязанского
городского Совета от 28.06.2007 N 437-III
3.5.6.  Бурение  артезианских   скважин   на   Соколовской
очистительной водопроводной станции
3.5.7. Томпонаж артезианских скважин (2 шт.)
3.5.8. Бурение артезианских скважин на  Окском  водозаборе
со строительством водовода в голову очистных сооружений

7800

450
3300


3.5.9. Реконструкция  Соколовской  очистной  водопроводной
станции (замена изношенного оборудования)

5532


3.5.10. Приобретение насосов  (2  шт.), электродвигателей,
задвижек (3 шт.) для замены изношенного оборудования

4293,6


3.6. Социальная политика, из них:


(п. 3.6  в  ред.  Решения  Рязанского  городского  Совета  от  15.11.2007
N 861-III)
3.6.1. Мероприятия по социальной поддержке граждан, в  том
числе:

230576,5 -
бюджетные
средства

16316


3.6.1.1.   Предоставление    благотворительного    питания
малообеспеченным слоям населения

9450

3.6.1.2.  Оказание  единовременной   материальной   помощи
малообеспеченным гражданам

2475


3.6.1.3. Создание ресурсной базы натуральной помощи

1300

3.6.1.4. Оздоровление, лечение детей  из  малообеспеченных
семей, детей-инвалидов
3.6.1.5.  Надбавки  к  пенсиям  персональным   пенсионерам
(включая услуги почты)

900

1060


3.6.1.6. Приобретение новогодних  подарков  для  детей  из
малообеспеченных семей
3.6.1.7.  Возмещение   гражданам   затрат,   связанных   с
переадресацией жилых помещений

500

75


3.6.1.8. Предоставление бесплатного  проезда  специалистам
по социальной работе и медсестрам

401


3.6.1.9.     Погашение     задолженности     по     оплате
жилищно-коммунальных услуг детям, оставшимся без попечения
родителей, и детям-сиротам

155



3.6.2. Мероприятия по реализации  государственных  функций
в области социальной политики, в том числе:

2976


3.6.2.1.  Мероприятия  по  обеспечению   льготной   группы
граждан земельными участками

75


3.6.2.2. Организация и проведение мероприятий, связанных с
памятными датами (День Победы, День памяти и скорби,  День
памяти жертв политических репрессий,  День  памяти  бывших
узников фашизма, Международный  день  защиты  детей,  День
пожилых людей, Международный день семьи, День знаний, День
матери, Международный день инвалидов, Новогодний  праздник
для детей)

484







3.6.2.3.  Финансирование  отдельных  общественно  полезных
программ общественных объединений

1255


3.6.2.4. Выделение бюджетных  ассигнований  на  возмещение
расходов  по  Закону  "О  погребении  и  похоронном  деле"
(оплата ритуальных услуг на погребение)
3.6.2.5.  Организация  предоставления  жилищных   субсидий
гражданам, имеющим право на их получение в соответствии  с
жилищным законодательством (включая услуги почты)

774


350



3.6.2.6.  Оплата  услуг  по  изготовлению  вкладышей   для
предоставления льготного проезда в общественном  городском
транспорте отдельным категориям граждан

38



3.6.3. Доплата к государственной пенсии лицам,  замещавшим
муниципальные должности  органов  местного  самоуправления
города Рязани

7983



3.6.4. Приобретение оборудования и  предметов  длительного
пользования, в том числе для учреждений:

940

- МСУ СО "Рязанский геронтологический  центр  "Мальшинская
богадельня" (мебель, холодильная камера, оргтехника)

239

- МУ "Рязанский городской центр  социального  обслуживания
населения" (автомобиль, газовые плиты, оргтехника, мебель)

701

3.6.5.  Капитальный  ремонт  и  реконструкция   учреждений
социальной защиты населения, в том числе:

1156

- МСУ СО "Рязанский геронтологический  центр  "Мальшинская
богадельня"  (замена   оконных   рам,   ремонт   палат   и
сантехники)

753


- МУ "Рязанский городской центр  социального  обслуживания
населения" (ремонт 2-го этажа, установка козырька)

403

3.6.6.  Выплата  пособий  детям,  находящимся  под  опекой
(попечительством)

26206,5


3.6.7.  Предоставление  льгот  населению  по   проезду   в
общественном транспорте, предоставленных решениями органов
власти г. Рязани

119481,7



3.6.8.  Предоставление  льгот  гражданам,  имеющим  звание
"Почетный гражданин г. Рязани"

1377


3.6.9. Компенсация части родительской платы за  содержание
ребенка   в   муниципальных   дошкольных   образовательных
учреждениях

15891,3



3.7. Образование


(п. 3.7  в  ред.  Решения  Рязанского  городского  Совета  от  15.11.2007
N 861-III)
3.7.1.      Содержание      муниципальных      учреждений,
подведомственных   управлению   образования,    науки    и
молодежной  политики  (школ,  детских  садов,   учреждений
дополнительного образования), из них:

1573898,5 -
бюджетные
средства

1499849




3.7.1.1.  Питание  школьников   и   детей   в   дошкольных
учреждениях

105601


3.7.1.2. Выплата компенсаций педагогическим работникам  за
книгоиздательскую продукцию и периодические издания

9103


3.7.1.3. Организация  летнего  отдыха  школьников,  в  том
числе:

6433

- в  городских  лагерях  с  дневным  пребыванием  детей  в
образовательных учреждениях;

2710

- в загородных лагерях.

3723
3.7.1.4.   Приобретение   программного    обеспечения    и
лицензионное обслуживание программ

1953


3.7.1.5. Проведение внешкольных мероприятий в  учреждениях
образования

822


3.7.1.6. Учебные расходы в школах

39660

3.7.1.7. Противопожарные мероприятия

4766

3.7.1.8. Установка и обслуживание охранной сигнализации

2521

3.7.1.9. Проектные работы (школа N 41)
3.7.1.10. Приобретение медалей и аттестатов
3.7.1.11. Подписка периодических изданий
3.7.1.12. Выплата поощрительных стипендий студентам ВУЗов
3.7.1.13.   Приобретение    оборудования    и    предметов
длительного пользования, в том числе:

100
295
169
174
47355

- школы;

41423
- дошкольные образовательные учреждения;

3675
- школы-интернаты;

502
- учреждения дополнительного образования, из них:

1517
-   подростковые   клубы   центров   детского   творчества
(программа "Досуг")

180

- учреждения по методической работе

238
3.7.1.14. Капитальный ремонт (объекты капитального ремонта
включены в приложение 2), в том числе:

45316

- школы;

25198
- дошкольные образовательные учреждения;

14103
- школы-интернаты;
- учреждения дополнительного образования, из них:

900
4810
-   подростковые   клубы   центров   детского   творчества
(программа "Досуг");

250

- учреждения по методической работе

305
3.7.1.15. Приобретение и установка приборов учета  воды  и
энергоносителей (7 шт.)
3.7.2. Содержание  муниципальных  учреждений  образования,
подведомственных   управлению   культуры    и    искусства
(музыкальных школ, школ искусств), из них:

500

73806,5



3.7.2.1. Выплата компенсаций педагогическим работникам  за
книгоиздательскую продукцию и периодические издания

602


3.7.2.2. Проведение мастер-классов, выставок, консультаций
профессорско-преподавательского состава
3.7.2.3. Приобретение оборудования и предметов длительного
пользования, в том числе для учреждений:
- детская школа искусств N 3 (автомобиль ГАЗель).
3.7.2.4. Капитальный ремонт,
в том числе учреждений:

20

350

350
1206

- детская музыкальная школа N 1 (общеремонтные работы);

320
- детская  музыкально-хоровая  школа  N  8  (общеремонтные
работы, замена окон);

80

- детская школа искусств N 3 (ремонт здания клуба);
- детская школа искусств N 4 (замена коррозированных труб,
ремонт отмостки, общеремонтные работы);
-   детская   школа   искусств   N   5   (ремонт   кровли,
электропроводки);
- детская школа искусств N 1 (замена электропроводки);

250
200

250

56

- детская музыкальная школа N 5 (ремонт фундамента)

50

3.7.2.5.   Приобретение   и   установка   приборов   учета
энергоносителей (3 шт.)

300


3.7.3. Материальное обеспечение приемной семьи

243

3.8. Здравоохранение


(п. 3.8  в  ред.  Решения  Рязанского  городского  Совета  от  15.11.2007
N 861-III)
3.8.1.      Содержание      муниципальных      учреждений,
подведомственных управлению здравоохранения, из них:

576516 -
бюджетные
средства

575966


3.8.1.1. Обеспечение  лечебно-профилактических  учреждений
медикаментами и перевязочными средствами, из них:
бесплатный отпуск медикаментов льготной группе населения

66500

16420

3.8.1.2.     Обеспечение     муниципальных      учреждений
здравоохранения продуктами питания, из них:
бесплатное  питание  для  детей  1  -  2  года  жизни   из
малообеспеченных семей

20412

3000


3.8.1.3.    Приобретение    оборудования    по     заявкам
лечебно-профилактических       учреждений       управления
здравоохранения

9705



3.8.1.4.   Капитальный   ремонт   лечебно-профилактических
учреждений, в том числе:

14605

- БСМП (ремонт кабинетов);

900
-  больница   N   1   (электромонтажные   работы,   замена
вводно-распределительного устройства);

100

- больница N 4 (ремонт помещений);
- больница N 5 (ремонт корпусов);
- больница N 6 (ремонт помещений, кабинетов);

1250
700
340
- больница N 7 (ремонт лаборатории);

290
- больница N 8 (ремонт корпусов);
- больница N 9 (ремонт помещений);

600
480
- больница N 10 (ремонт роддома);

786
- больница N 11 (ремонт помещений, детского  инфекционного
отделения);
- роддом N 1 (ремонт помещений);
- роддом N 2 (ремонт помещений);

500

700
505
- женская консультация N 1 (ремонт помещений);
- поликлиника N 2 (ремонт помещений);

360
559
- поликлиника N 12 (ремонт помещений, кровли);

620
- поликлиника N 13 (ремонт кабинетов);

450
- поликлиника N 14 (ремонт помещений);

1100
- поликлиника N 15 (ремонт помещений);

125
- детская поликлиника N 1 (ремонт помещений);
- детская поликлиника N 2 (ремонт помещений);

500
400
- детская поликлиника N 3 (ремонт помещений);
- детская поликлиника N 5 (ремонт помещений);

100
1860
- детская поликлиника N 6 (ремонт помещений, кабинетов);

170
- детская поликлиника N 7 (ремонт помещений, дверей);

210
- станция  скорой  медицинской  помощи  (ремонт  помещений
подстанции);
- поликлиника завода "Красное знамя" (ремонт помещений);
- молочная кухня (ремонт раздаточных пунктов)
3.8.1.5.   Приобретение   и   установка   приборов   учета
воды и энергоносителей (8 шт.)

800

100
100
1165


3.8.1.6.   Расходы    на    противопожарные    мероприятия
(приобретение      первичных      средств,      разработка
проектно-сметной   документации   на    монтаж    пожарной
сигнализации, установка  пожарной  сигнализации,  пропитка
огнезащитным составом)

484





3.8.2. Повышение квалификации работников здравоохранения
3.9. Культура и искусство, из них:


(п. 3.9  в  ред.  Решения  Рязанского  городского  Совета  от  15.11.2007
N 861-III)
3.9.1.   Обеспечение   выполнения   плана    общегородских
массовых торжественных мероприятий  и  праздников,  в  том
числе проводимых Дворцом молодежи

550
68035 -
бюджетные
средства

2995

85

3.9.2. Подписка периодических изданий для библиотек
3.9.3. Комплектование библиотечного фонда

1500
164

3.9.4.  Приобретение  оборудования,   в   том   числе   по
учреждениям:

440

- Муниципальный культурный центр (оргтехника);
- муниципальные библиотеки (мебель, оргтехника,  микрофон,
аудио-, видеоаппаратура, рекламные стенды);

60
140

- МУК "Городские парки" (оргтехника);

10
- Музей-усадьба акад. И.П.Павлова (мебель, оргтехника);
- ДК "Приокский" (оргтехника);
- Дворец молодежи (видеопроектор).
3.9.5.  Капитальный  ремонт  учреждений  культуры,  в  том
числе:

50
30
150
2300

- ДК "Приокский" (частичная  замена  труб отопления);

275
- муниципальные библиотеки (ремонт вестибюля и коридоров в
Центральной  городской  библиотеке  им.  Есенина;   монтаж
электропроводки,  замена  окон  и  дверей,   общеремонтные
работы  в  филиалах  "Централизованной   системы   детских
библиотек");

700




- МУК "Городские парки" (замена окон, общеремонтные работы
административного здания);
-   Муниципальный   культурный   центр   (ремонт   системы
водоснабжения  и  отопления,  замена  окон,  общеремонтные
работы);
- Дворец молодежи (общестроительные работы).

50

475


800
3.9.6. Приобретение и установка приборов  учета  воды  (11
шт.)

156


3.10. Физическая культура и спорт, из них:


(п. 3.10 в  ред.  Решения  Рязанского  городского  Совета  от  15.11.2007
N 861-III)
3.10.1. Проведение  спортивно-массовых  и  оздоровительных
мероприятий  по  35  видам  спорта   (в   соответствии   с
утвержденным календарным планом)

36462 -
бюджетные
средства

7374



3.10.2. Капитальный ремонт и реконструкция  учреждений,  в
том числе:

2005

- ДЮСШ лыжных гонок (ремонт помещений);
- ДЮСШ  единоборств  "Юпитер"  (ремонт  помещений  по  ул.
Костычева)
- УДО  "Центр  спортивных   единоборств  "Комета"  (ремонт
фасада, ступеней и лестниц, сантехнические работы);

300
650

600


-  МУ  "Детский  спортивный клуб "900" (ремонт   стадиона,
установка   радиаторов    отопления,     ремонт     полов,
косметический ремонт внутренних помещений)

455



3.11. Управление муниципальным имуществом

(п. 3.11 в  ред.  Решения  Рязанского  городского  Совета  от  08.10.2007
N 776-III)
3.11.1.  Оценка,  регистрация  и  инвентаризация  объектов
муниципальной собственности, аудит промежуточного  баланса
при приватизации муниципальных предприятий.

1119 - гор.
бюджет

699



3.11.2.  Оплата  аренды  площадей  маневренного  жилищного
фонда.

420


3.11.3.  Прочие   расходы   (взносы   в   уставные   фонды
создаваемых муниципальных предприятий, оплата госпошлин  в
арбитражных судах и по  исполнительным  листам,  техосмотр
транспортных средств и другие).

-




3.12. Земельные отношения и земельно-строительный контроль

3.12.1.   Работа    по    разграничению    государственной
собственности на землю.
3.12.2. Регистрация договоров аренды.
3.13.    Организация    территориального     общественного
самоуправления и социально-культурная работа с  населением
по месту жительства
(п. 3.13 в  ред.  Решения  Рязанского  городского  Совета  от  08.10.2007
N 776-III)
3.13.1. Поддержка органов  территориального  общественного
самоуправления, в том числе:
3.13.1.1. Оказание финансовой помощи комитетам ТОС
3.13.1.2. Премирование актива органов ТОС
3.13.1.3.  Премирование  участников  конкурса  на   звание
"Лучший  комитет  (совет)  территориального  общественного
самоуправления"
3.13.1.4. Организация и проведение конкурса грантов  среди
комитетов ТОС на "Лучший социальный  проект  по  работе  с
населением по месту жительства"
3.13.1.5. Прочие расходы
3.13.2. Социально-культурная работа с населением по  месту
жительства, в том числе:
3.13.2.1.         Организация         и         проведение
физкультурно-оздоровительных    мероприятий    по    месту
жительства
3.13.2.2. Организация и  проведение  социально-культурных,
досуговых мероприятий с населением
3.13.3.  Реконструкция,  ремонт  и   содержание   дворовых
спортивных и детских игровых площадок, в том числе:
3.13.3.1. Изготовление и установка спортивного и  детского
игрового оборудования;  реконструкция  и  ремонт  дворовых
спортивных и детских игровых площадок
3.13.3.2. Содержание спортивных и детских игровых площадок
3.13.3.3. Технический контроль за установкой,  размещением
и состоянием спортивного и детского игрового  оборудования
на дворовых площадках
3.13.4.  Обучение  граждан,  осуществляющих  (или  имеющих
намерение   осуществлять)   деятельность   по   управлению
многоквартирными домами

1500 - гор.
бюджет
1470

30
1935 - гор.
бюджет


400

110
55
70


150


15
680

360


320

755

500


215
40


100



3.14. Общественная безопасность и порядок


(п. 3.14 в  ред.  Решения  Рязанского  городского  Совета  от  08.10.2007
N 776-III)
3.14.1. Содержание ОМОБ, из них:

61288 -
бюджетные
средства

59727

3.14.1.1. Приобретение оборудования (автомобиль УАЗ 31519,
2    автомобильных     радиостанции,     взрывотехническое
оборудование (изделие "Алмаз" - 1 шт.), металлоискатель  -
1 шт., бронежилет - 25 шт., 3 компьютера, мебель)
3.14.1.2.  Капитальный  ремонт  (ремонт  двух   кабинетов,
здания  контрольно-пропускного   пункта,   кровли   здания
склада, гаража)

800



100



3.14.2.  Расходы,  связанные  с   выполнением   работ   МУ
"Техобеспечение"  по  наведению  порядка   на   территории
города, в том числе:
3.14.2.1. Содержание специальных площадок
3.14.2.2. Приобретение предметов  снабжения,  запчастей  к
транспортным средствам, ремонт транспортных средств
3.15. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций

(п. 3.15 в  ред.  Решения  Рязанского  городского  Совета  от  08.10.2007
N 776-III)
3.15.1. Содержание управления по  делам  ГО  и  ЧС  города
Рязани, из них:

1561


231
1330

36934 -
бюджетные
средства

14594

-  приобретение  оборудования  для  поисково-спасательного
подразделения (гидравлический инструмент, моторная  лодка,
палатка для ПСП, мебель, оргтехника).

370


3.15.2. Целевой финансовый  резерв  для  предупреждения  и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
3.15.3. Содержание муниципальной пожарной части города,
из них:

1000

21340


3.15.3.1. Ремонт отопительной системы;
(п. 3.15.3.1  в  ред.  Решения Рязанского городского Совета от 08.10.2007
N 776-III)
3.15.3.2.   Приобретение    оборудования    и    предметов
длительного  пользования  (пожаро-техническое  вооружение:
пожарные  рукава  и  лестницы;  радиоаппаратура,   мебель,
сверлильный станок, оргтехника).
Всего:





116,5

200



4209828,8,
из них
3469409 -
бюджетные
средства
  

4.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКОНОМИИ
 
Наименование мероприятий



Экономия
бюджета
(тыс.
руб.)
Пополнение
бюджета
(тыс.
руб.)
Срок
исполнения


Ответственный



4.1.







Поставка         товаров,
выполнение    работ     и
оказание    услуг     для
муниципальных нужд  путем
проведения торгов в форме
открытого   и   закрытого
конкурса,         запроса
котировок цен
31100







-







в
течение
года





Отдел
муниципального
заказа





4.2.





Эффективное использование
систем  регулирования   и
учета       воды        и
энергоносителей        на
объектах социальной сферы
24100




-




в
течение
года


МУ "Дирекция
заказчика
объектов
социальной
сферы"
      
4.3.




Проверка проектно-сметной
документации  и  контроль
за  объемами  выполненных
работ     на     объектах
социальной сферы
1300




-




в
течение
года


МУ "Дирекция
заказчика
объектов
социальной
сферы"
4.4.











Привлечение  внебюджетных
средств                на
благоустройство города  и
благотворительные    цели
(использование
безвозмездно
предоставленного
транспорта   и   денежных
средств,  поступивших   в
виде         добровольных
пожертвований)
2260










-










в
течение
года








Территориальные
управления -
префектуры
районов города







      
4.5.



Взимание     платы      с
застройщиков   за   право
подключения  к  городской
канализации
-



9000



в
течение
года

Отдел городского
строительства


4.6.







Возмещение        затрат,
связанных с  оформлением,
выдачей,       продлением
разрешений  (ордеров)   и
осуществлением   контроля
за   производством   всех
видов земляных работ
-






4500






в
течение
года




МП "Бюро по
обмену и
бронированию
жилой площади"



      
4.7.






Поступления            от
контрольно-принудительных
мероприятий,   проводимых
управлением
административно-
технической инспекции
-





3570





в
течение
года



Управление
административно-
технической
инспекции


      
4.8.






Возмещение       убытков,
связанных  с  проведением
принудительных
мероприятий            по
обеспечению
благоустройства
территории города
-






125






в
течение
года




Управление
жилищно-
коммунального
хозяйства и
эксплуатации
жилищного фонда

4.9.



Возмещение   ущерба    за
вынужденный и  незаконный
снос   (порчу)    зеленых
насаждений
-



1800



в
течение
года

Отдел по охране
окружающей среды


4.10.




Привлечение      денежных
средств      за      счет
размещения   рекламы    и
информации             на
троллейбусах
4500




-




в
течение
года


Отдел транспорта




4.11.









Привлечение      денежных
средств           частных
предпринимателей        и
коммерческих        фирм,
оказывающих    ритуальные
услуги    населению     и
проводящих захоронение на
городских  кладбищах,  на
благоустройство кладбищ
1600








-








в
течение
года






МУ "Дирекция
благоустройства
города"






      
4.12.






Проведение       проверок
правильности  составления
смет расходов  учреждений
социально-культурной
сферы, правоохранительных
органов,          органов
управления
500






-






в
течение
года




Финансово-
казначейское
управление




4.13.



Предварительный
финансовый  контроль   за
целевым    использованием
бюджетных средств
2000



-



в
течение
года

Финансово-
казначейское
управление

4.14.


Экономия   расходных    и
канцелярских материалов

4,5


-


в
течение
года
Управление
делами

 
Итого:
67364,5
18995
  

Примечание: экономический эффект от реализации намеченных на 2007 год мероприятий оценивается в размере 66529,5 тыс. рублей.
5.ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
5.1.Регулирование муниципального сектора экономики
(ответственный исполнитель: управление экономического развития)
5.1.1.Подготовить информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий города Рязани по итогам 2006 года и первого полугодия 2007 года.
Срок исполнения - июнь, октябрь.
5.1.2.Утвердить план муниципального сектора экономики на 2008 год.
Срок исполнения - ноябрь.
5.1.3.Установить тарифы и надбавки на услуги организаций коммунального комплекса на 2008 год в соответствии с Федеральным законом "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".
Срок исполнения - в течение года.
5.1.4.Совершенствовать нормативно-методическую базу по вопросам регулирования тарифов (цен) на услуги муниципальных предприятий и организаций коммунального комплекса с учетом изменений регионального и федерального законодательства.
Срок исполнения - в течение года.
5.2.Планирование и прогнозирование социально-экономического развития города
(ответственный исполнитель: управление экономического развития)
5.2.1.Осуществлять координацию и контроль за реализацией городских целевых программ.
Срок исполнения - в течение года.
5.2.2.Разработать прогноз социально-экономического развития города на 2008 год и на период до 2010 года.
Срок исполнения - сентябрь.
5.2.3.Организация работ по реализации Плана социально-экономического развития г. Рязани на 2007 год.
Срок исполнения - в течение года.
5.3.Организация управления
(ответственный исполнитель: управление экономического развития)
5.3.1.Разработать нормативные документы по вопросам муниципальной службы (по мере принятия соответствующих нормативных актов на федеральном и региональном уровне).
Срок исполнения - в течение года.
5.3.2.Провести анализ с целью определения возможности передачи части функций органов местного самоуправления саморегулирующимся организациям и хозяйствующим субъектам.
Срок исполнения - в течение года.
5.3.3.Разработать структуры и штатные расписания администрации города при изменении возложенных на них функциональных обязанностей.
Срок исполнения - в течение года.
5.3.4.Осуществлять координацию деятельности структурных подразделений администрации города по реализации стимулирования экономии энергетических ресурсов и воды на объектах социальной сферы и осуществлять контроль за ее реализацией.
Срок исполнения - в течение года.
5.4.Инвестиционная деятельность и поддержка предпринимательства
(ответственный исполнитель: отдел инвестиционной политики)
5.4.1.Регулярно обновлять информацию в "Реестре потребностей города Рязани, не обеспеченных финансированием".
Срок исполнения - в течение года.
5.4.2.Регулярно обновлять информацию на сайте администрации города в Интернете на странице "Инвестиции и предпринимательство".
Срок исполнения - в течение года.
5.4.3.Осуществлять поддержку малого и среднего бизнеса города Рязани в рамках реализуемой муниципальной программы.
Срок исполнения - в течение года.
5.4.4.Вести работу по организации заседаний Общественного координационного совета по малому и среднему предпринимательству при главе муниципального образования, председателе Рязанского городского Совета.
Срок исполнения - в течение года.
5.4.5.Вести работу по привлечению внебюджетных средств в социальную сферу города.
Срок исполнения - в течение года.
5.5.Строительство
(ответственный исполнитель: отдел городского строительства)
5.5.1.Оказывать содействие внедрению новых технологий в строительстве, реализации инвестиционных проектов предприятий стройиндустрии.
Срок исполнения - в течение года.
5.5.2.Способствовать привлечению инвестиционных ресурсов в строительный комплекс города, проводить работу с инвесторами по строительству объектов жилья, социальной сферы, инженерной инфраструктуры и т.д.
Срок исполнения - в течение года.
5.5.3.Вести работу по выполнению мероприятий по реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" на территории г. Рязани.
Срок исполнения - в течение года.
5.5.4.Способствовать привлечению средств из областного и федерального бюджетов на строительство объектов жилья и социальной сферы.
Срок исполнения - в течение года.
5.6.Развитие системы муниципального заказа
(ответственный исполнитель: отдел муниципального заказа)
5.6.1.Организовать работу структурных подразделений администрации города Рязани, муниципальных учреждений и предприятий по формированию муниципального заказа.
Срок исполнения - в течение года.
5.6.2.В целях повышения эффективности и открытости расходования бюджетных средств проводить размещение муниципального заказа методом проведения открытых конкурсов и запросов котировок.
Срок исполнения - в течение года.
5.7.Развитие жилищно-коммунального хозяйства
5.7.1.Провести информационно-разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирных домов о необходимости проведения общих собраний и выбора способа управления многоквартирным домом (ответственные исполнители: управление жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда, отдел развития местного самоуправления, территориальные управления - префектуры районов).
Срок исполнения - в течение года.
5.7.2.Выступить организатором проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, в которых имеются муниципальные помещения, с целью выбора способа управления многоквартирным домом (ответственные исполнители: управление жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда, отдел развития местного самоуправления, территориальные управления - префектуры районов).
Срок исполнения - в течение года.
5.7.3.Организовать и провести общие собрания в домах с долей муниципалитета свыше 50% с целью выбора способа управления - управляющая организация (управление жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда, отдел развития местного самоуправления, территориальные управления - префектуры районов).
Срок исполнения - в течение года.
5.7.4.Определить порядок передачи документации (технической, бухгалтерской и иной документации на дом, а также финансовых средств) при смене управляющих организаций (ответственные исполнители: управление жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда, правовое управление).
Срок исполнения - 2 квартал.
5.7.5.Подготовить предложения по пересмотру размера платы за пользование жилым помещением (платы, наем), платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом (ответственные исполнители: управление жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда, управление экономического развития).
Срок исполнения - 4 квартал.
5.7.6.Разработать и утвердить Порядок предоставления управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам бюджетных средств на капитальный ремонт многоквартирных домов (ответственные исполнители: управление жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда, финансово-казначейское управление).
Срок исполнения - 2 квартал.
5.8.Транспорт
(ответственный исполнитель: отдел транспорта)
5.8.1.Совершенствовать нормативно-правовую базу с учетом изменения регионального и федерального законодательства в сфере организации транспортного обслуживания населения и создания условий для предоставления транспортных услуг.
Срок исполнения - 1-е полугодие.
5.8.2.Провести конкурсный отбор перевозчиков для выполнения перевозок пассажиров на коммерческой основе.
Срок исполнения - в течение года.
5.8.3.Разработать план развития и оптимизации маршрутной сети города.
Срок исполнения - 2-е полугодие при наличии финансирования.
5.8.4.Совершенствовать работу по организации пассажирских перевозок и обеспечению полноты сбора выручки:
- проведение контроля за полнотой сбора выручки и линейной дисциплины;
- проведение обследования пассажиропотоков с целью перераспределения количества пассажирского транспорта на маршрутах.
Срок исполнения - в течение года.
5.8.5.Добиваться снижения аварийности, предупреждения дорожно-транспортных происшествий:
- проводить комиссию "за безопасность движения" по разбору нарушений и допущенных дорожно-транспортных происшествий водителями на линии;
- проводить контрольные дни безопасности движения при выпуске подвижного состава на линию;
- проводить сезонные обследования дорожных условий на автобусных и троллейбусных маршрутах, принимать меры по устранению выявленных недостатков;
- проведение контроля дисциплины на линии;
- проведение комиссионных осмотров по проверке технического состояния подвижного состава.
Срок исполнения - в течение года.
5.8.6.Совершенствовать подготовку кадров:
- организовать проведение занятий с водителями по программе безопасности движения и технике безопасности;
- провести обучение по техническому минимуму со слесарями и инженерно-техническими работниками автоколонны;
- провести подготовку специалистов по безопасности дорожного движения.
Срок исполнения - в течение года.
5.9.Совершенствование земельных отношений
(ответственный исполнитель: комитет по земельным ресурсам и землеустройству)
5.9.1.Продолжить работу по ведению реестра оформляемых и переоформляемых земельных участков на территории города.
Срок исполнения - в течение года.
5.9.2.Продолжить работу по разграничению государственной собственности на землю (оформлению материалов на земельные участки, на которые возникает право муниципальной собственности).
Срок исполнения - в течение года.
5.10.Муниципальная собственность
(ответственный исполнитель: управление муниципальным имуществом)
5.10.1.Вести работу по совершенствованию автоматизированной информационной системы управления муниципальным имуществом.
Срок исполнения - в течение года.
5.10.2.Усилить контроль за своевременностью и полнотой поступлений арендной платы муниципального имущества в городской бюджет.
Срок исполнения - в течение года.
5.10.3.Вести контроль за выполнением условий договоров аренды в части содержания и использования арендуемых объектов:
- проводить инспектирование арендуемых объектов;
- выявлять необходимость проведения капитального ремонта арендуемых помещений;
- проводить работу по страхованию арендованного муниципального имущества.
Срок исполнения - в течение года.
5.10.4.Вести постоянный контроль за эффективностью использования имущества, закрепленного за муниципальными предприятиями и учреждениями:
- за выполнением условий договоров хозяйственного ведения и оперативного управления;
- за списанием муниципального имущества;
- за передачей имущества с баланса одних муниципальных предприятий, организаций и учреждений на баланс другим.
Срок исполнения - в течение года.
5.10.5.Продолжить работу по государственной регистрации в управлении Федеральной регистрационной службы по Рязанской области:
- права собственности на имущество, принадлежащее муниципальному образованию г. Рязань;
- перехода права собственности на имущество, принимаемое в муниципальную собственность на безвозмездной основе.
Срок исполнения - в течение года.
5.11.Культура и искусство
(ответственный исполнитель: управление культуры)
5.11.1.Подготовить заявки на 2008 год для участия в федеральной программе "Культура России 2006 - 2010 гг.", областной целевой программе "Культура Рязанской области 2006 - 2010 гг.".
Срок исполнения - 2 квартал.
5.11.2.Обеспечить комплектование фондов муниципальных библиотек.
Срок исполнения - в течение года.
5.11.3.Проводить работу по созданию условий для деятельности образовательных учреждений по выявлению и поддержке одаренных детей.
Срок исполнения - в течение года.
5.12.Социальная защита населения
(ответственный исполнитель: управление социальной защиты населения)
5.12.1.Организовать и провести совместно с общественными организациями выставки творческих работ, благотворительные вечера, концерты и конкурсы, посвященные памятным датам, день рождения отделения социальной реабилитации детей-инвалидов. Для ветеранов труда, детей-инвалидов, детей из малообеспеченных семей организовать просмотр спектаклей.
Срок исполнения - в течение года.
5.12.2.С целью повышения уровня квалификации провести учебу социальных работников, в том числе:
- техническую учебу с руководителями и заведующими отделениями МУ "Рязанский городской центр социального обслуживания населения";
- техническую учебу со специалистами отдела льгот и жилищных компенсаций по назначению жилищных компенсаций по правилам предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг согласно постановлению Правительства РФ и постановлениям Правительства Рязанской области;
- методическую учебу с работниками территориальных отделов управления по изучению действующего законодательства по вопросам социальной защиты населения.
Срок исполнения - в течение года.
5.13.Торговля
(ответственный исполнитель: управление регулирования потребительского рынка)
5.13.1.С целью упорядочения мелкорозничной торговли разработать рациональную схему размещения мелкорозничной торговли на улицах города в весенне-летний период.
Срок исполнения - в течение года.
5.13.2.Оказывать содействие развитию фирменной торговли.
Срок исполнения - в течение года.
5.13.3.Организовать торговое обслуживание в дни проведения праздничных мероприятий в городе.
Срок исполнения - в течение года.
5.13.4.Организовать торговое обслуживание в местах массового отдыха населения.
Срок исполнения - II - III кварталы.
5.13.5.Принимать участие в организации и проведении розничных ярмарок по продаже товаров населению.
Срок исполнения - в течение года.
5.13.6.С целью увеличения удельного веса реализации товаров, производимых на территории Рязанской области, проводить изучение и анализ конъюнктуры рынка по основным группам товаров рязанских товаропроизводителей.
Срок исполнения - в течение года.
5.13.7.Организовать и провести конкурс профессионального мастерства среди работников торговли и общественного питания.
Срок исполнения - июль - октябрь.
5.13.8.Организовать и провести совместно с муниципальным учреждением культуры "Централизованная библиотечная система" "круглый стол" на тему "Потребительское просвещение населения: партнерское взаимодействие социальных институтов".
Срок исполнения - I квартал.
5.13.9.Провести лекции по Закону "О защите прав потребителей" в государственном образовательном учреждении "Учебный центр службы занятости".
Срок исполнения - III квартал.
5.14.Организация территориального общественного самоуправления
(ответственные исполнители: отдел развития местного самоуправления, территориальные управления - префектуры районов города)
5.14.1.Оказывать содействие органам территориального общественного самоуправления:
- в организации проведения выборов и перевыборов актива комитетов (советов) ТОС (методическая, консультационная помощь);
- в организации деятельности органам ТОС (изготовление печатей, бланков для вновь созданных комитетов (советов), выделение помещений и мебели; подготовка и корректировка нормативных документов, изготовление удостоверений руководителям органов ТОС).
Срок исполнения - в течение года.
5.14.2.В целях обобщения и передачи опыта работы провести:
- совещания с председателями домовых и уличных комитетов;
- обучающие семинары с руководителями органов ТОС, ТСЖ и жилищно-строительных кооперативов (ЖСК).
Срок исполнения - ежеквартально.
5.14.3.Организовать и провести смотр-конкурс на звание "Лучший комитет (совет) территориального общественного самоуправления", "Лучший жилищно-строительный кооператив, товарищество собственников жилья" в целях привлечения граждан к решению вопросов благоустройства территории, содержания в образцовом состоянии жилого фонда.
Срок исполнения - апрель - октябрь.
5.14.4.Продолжить работу по ведению реестра товариществ собственников жилья, ЖСК, ТОС, действующих на территории города.
Срок исполнения - в течение года.
5.14.5.В целях реализации положений Жилищного кодекса РФ продолжить работу по организации и становлению товариществ собственников жилья.
Срок исполнения - в течение года.
5.14.6.Осуществлять контроль за соблюдением действующего законодательства при создании ТСЖ, ТОС.
Срок исполнения - в течение года.
5.14.7.Освещать в средствах массовой информации основные моменты создания и деятельности ТОС, ТСЖ, ЖСК.
Срок исполнения - в течение года.
5.14.8.Разработать и утвердить Положение по обучению профессиональному управлению жилищным фондом за счет бюджетных средств.
Срок исполнения - 2 квартал.
5.14.9.Организовать и провести социально-культурные, досуговые и физкультурно-оздоровительные мероприятия с населением.
Срок исполнения - в течение года.
5.15.Экология
(ответственный исполнитель: отдел по охране окружающей среды)
5.15.1.Осуществлять муниципальный экологический контроль.
Срок исполнения - в течение года.
5.15.2.Принять участие в разработке сводного тома проекта нормативов выброса загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями города Рязани.
Срок исполнения - в течение года.
5.15.3.Принять участие в подготовке и проведении Общероссийских дней защиты от экологической опасности.
Срок исполнения - 2 квартал.
5.15.4.Проводить работу по экологическому воспитанию, образованию и информированию населения города Рязани.
Срок исполнения - в течение года.
5.16.Градостроительство
(ответственный исполнитель: управление главного архитектора)
5.16.1.Продолжить работу по формированию информационных систем обеспечения градостроительной деятельности.
Срок исполнения - в течение года.
5.16.2.Осуществлять контроль за сохранностью пунктов городской геодезической сети.
Срок исполнения - в течение года.
5.17.Администрирование неналоговых платежей
(ответственный исполнитель: отдел администрирования неналоговых платежей)
5.17.1.Подготовить предложения по созданию и доработке автоматизированной системы учета неналоговых поступлений и регламентам взаимодействия с заинтересованными структурными подразделениями администрации города Рязани.
Срок исполнения - первое полугодие.
5.17.2.Организовать систему контроля за своевременностью и полнотой поступлений неналоговых платежей в городской бюджет.
Срок исполнения - первое полугодие.
5.17.3.Вести претензионную работу по взысканию задолженности по неналоговым платежам.
Срок исполнения - первое полугодие.
5.17.4.Осуществить мероприятия по администрированию неналоговых платежей в бюджет города.
Срок исполнения - в течение года.
5.18.Совершенствование контроля за исполнением бюджета, целевым расходованием бюджетных средств
(ответственный исполнитель: финансово-казначейское управление)
5.18.1.Осуществлять контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации главными распорядителями кредитов, распорядителями и получателями бюджетных средств.
Срок исполнения - в течение года.
5.18.2.Обеспечить контроль за целевым и рациональным использованием бюджетных и внебюджетных средств учреждениями отраслевых управлений администрации города Рязани, соблюдение ими режима экономии.
Срок исполнения - в течение года.
5.18.3.В целях повышения уровня собираемости доходов осуществлять ежемесячный анализ задолженности в городской бюджет в разрезе налогоплательщиков с последующим предоставлением необходимой информации для рассмотрения на комиссии по укреплению налоговой дисциплины предприятий всех форм собственности.
Срок исполнения - в течение года.
5.18.4.В целях упрощения документооборота между получателями средств городского бюджета и органом, исполняющим бюджет, продолжить работу по внедрению автоматизированной системы "Удаленное рабочее место" в процесс исполнения городского бюджета.
Срок исполнения - в течение года.
6.ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ, ПЛАНИРУЕМЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ В 2007 ГОДУ
Программы






Период
действия




Объем финансирования на 2007 год
(тыс. руб.)
Ответственные
исполнители





всего


в том числе по источникам
гор.
бюджет
обл.
бюджет
федер.
бюджет
внебюдж.
средства
6.1. "Развитие культуры  и
искусства города Рязани"

2005 -
2010 гг.

3439

2909

  
530

Управление
культуры
        
6.2. "Одаренные дети"




2005 -
2010 гг.



4047




2557




1490




-




-




Управление
образования,
науки и
молодежной
политики
6.3. Муниципальная целевая
программа         развития
социально-культурной
работы  с  населением   по
месту жительства "Досуг"
2005 -
2010 гг.



1975




1865




-




-




110




Отдел развития
местного
самоуправления


6.4.
"Предупреждение и борьба с
заболеваниями  социального
характера в городе Рязани"

2005 -
2010 гг.



26566



20593



2350



3443



180



Управление
здравоохранения


        
6.5.            "Программа
комплексной      поддержки
малого предпринимательства
в городе Рязани"
2005 -
2010 гг.


720



500



-



-



220



Отдел
инвестиционной
политики

6.6.   "Реформирование   и
модернизация
жилищно-коммунального
комплекса
города Рязани"


2004 -
2010 гг.





15755,7





15755,7





-





-





-





Управление
жилищно-
коммунального
хозяйства и
эксплуатации
жилищного фонда
        
6.7.
"Охрана  окружающей  среды
города Рязани"


2005 -
2010 гг.



79346,8



34570



11000



12872,8



20904



Комитет по
земельным
ресурсам и
землеустройству
        
6.8. "Развитие  физической
культуры и спорта в городе
Рязани"


2005 -
2010 гг.



1337




337




1000




-




-




Комитет по
физической
культуре,
спорту и
туризму
6.9. Программа  ипотечного
кредитования   "Социальная
ипотека"
2007 -
2015 гг.

75000


15000


-


-


60000


Отдел
городского
строительства
6.10.
"Муниципальная ипотека"

2007 -
2010 гг.

30000


2000


-


-


28000


Отдел
городского
строительства
6.11.
"Переселение  граждан   из
ветхого    и    аварийного
жилищного фонда"
2002 -
2010 гг.


33350



3850



4500



-



25000



Отдел
городского
строительства

6.12.  "Молодой  семье   -
доступное жилье"




2006 -
2010 гг.




179307,8




2650




31811,7




10946,1




133900




Управление
образования,
науки и
молодежной
политики
        
6.13.      "Реформирование
пассажирского   транспорта
общего пользования"
2006 -
2015 гг.

40000


-


-


-


40000


Отдел
транспорта

6.14.
"Пожарная  безопасность  и
социальная защита"
2005 -
2010 гг.

-


-


-


-


-


Муниципальная
пожарная часть

6.15.           "Программа
комплексного      развития
систем        коммунальной
инфраструктуры      города
Рязани"
2007 -
2010 гг.



-




-




-




-




-




Управление
энерговодо-
снабжения


6.16.           "Программа
реформирования
муниципальных     финансов
города Рязани"

2007 -
2008 гг.



7445



7445



   
Управление
экономического
развития

        
6.17.         "Обеспечение
земельных         участков
коммунальной
инфраструктурой  в   целях
жилищного строительства"

 
129100




5100




29000




35000




60000




 
        
ВСЕГО:

 
671626,7

115131,7
81151,7
62261,9
413081,4
 

Приложения

2006-12-28 Приложение к Плану от 28 декабря 2006 года № 862-III План

2006-12-28 Приложение к Плану от 28 декабря 2006 года № 862-III

2006-12-28 Приложение к Плану от 28 декабря 2006 года № 862-III План

2006-12-28 Приложение к Плану от 28 декабря 2006 года № 862-III План